Законы и постановления РФ

Решение Думы Лысьвенского городского поселения от 05.08.2010 N 285 “О принятии Программы социально-экономического развития Лысьвенского городского поселения на 2010-2012 годы“

Вступает в силу с момента обнародования (пункт 3 данного документа).

ДУМА ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 5 августа 2010 г. N 285

О ПРИНЯТИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2010-2012 ГОДЫ

В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, пунктом 4 части 1 статьи 23 Устава Лысьвенского городского поселения, утвержденного решением Думы Лысьвенского городского поселения от 14 декабря 2005 г. N 4, Дума Лысьвенского городского поселения решает:

1. Принять прилагаемую Программу социально-экономического развития Лысьвенского городского поселения на 2010-2012 годы.

2. Признать утратившим силу решение Думы Лысьвенского городского поселения
от 19 февраля 2009 г. N 70 “Об утверждении Программы социально-экономического развития Лысьвенского городского поселения на 2009-2011 годы“.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

4. Обнародовать настоящее решение путем размещения печатного текста в библиотеке (г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20), а также в электронном виде на сайте www.molgp.ru.

5. Опубликовать настоящее решение без приложения в общественно-политической газете “Искра“.

Глава городского поселения

В.И.МИХАЙЛОВ

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2010-2012 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Полное Программа социально-экономического развития Лысьвенского

наименование городского поселения на 2010-2012 годы

Программы

Заказчик Администрация Лысьвенского городского поселения

Программы

Основные Структурные подразделения администрации Лысьвенского

разработчики городского поселения

Программы

Исполнители Администрация Лысьвенского городского поселения, иные

Программы исполнители (по согласованию, в соответствии с

законодательством)

Основание Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах

разработки организации местного самоуправления в Российской Федерации“;

Программы Устав Лысьвенского городского поселения;

сводный план-график формирования, рассмотрения, утверждения

проекта бюджета Лысьвенского городского поселения на 2010 год

и плановый период 2011-2012 годов и подготовки, принятия

нормативно-правовых актов Думой Лысьвенского городского

поселения в бюджетной сфере

Ресурсное Объемы финансирования,
предусмотренные настоящей Программой,

обеспечение носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной

Программы корректировке на основании мониторинга и анализа предыдущих

этапов выполнения Программы и в соответствии с законом

Пермского края о бюджете Пермского края, решениями Думы

Лысьвенского городского поселения “О бюджете“ на

соответствующий финансовый год

Цель Увязка программ, действующих на территории Лысьвенского

Программы городского поселения, в единый комплекс и оптимизация

расходования бюджетных средств на основе комплексно-целевых

подходов

Основные Улучшение качества жизни населения посредством:

ожидаемые - создания комфортной городской среды и улучшения условий

результаты проживания;

реализации - развития системы жилищно-бытовой и инфраструктуры;

Программы - поддержания и развития социальной сферы

Система Оперативный контроль за исполнением программных мероприятий

контроля осуществляют руководители структурных подразделений

реализации администрации Лысьвенского городского поселения. Ежегодный

Программы контроль за реализацией Программы осуществляют глава

Лысьвенского городского поселения, Дума Лысьвенского

городского поселения

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа социально-экономического развития на 2010-2012 годы определяет ключевые направления деятельности Лысьвенского городского поселения на период 2010-2012 годов в соответствии с вопросами местного значения поселения, определенными Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, обеспечивающими планомерное и системное решение проблем социально-экономического развития на основе предварительного анализа состояния поселения на современном этапе, и представляет собой комплексную систему целевых ориентиров социально-экономического развития на среднесрочный период и планируемых эффективных путей и средств достижения указанных ориентиров.

Программа ориентирована на сохранение стабильности и развитие Лысьвенского городского поселения с устойчивой и сбалансированной экономикой, консолидированным городским сообществом, комфортной городской средой.

Основной целью Программы являются стабилизация и улучшение качества жизни, направленные на улучшение среды жизнедеятельности населения.

Для достижения стратегической цели необходимо достичь следующих структурированных целей:

- формирование сбалансированного бюджета поселения;

- улучшение комфортности проживания населения (развитие инфраструктуры поселения);

- развитие культуры и спорта, молодежной политики.

Для достижения каждой из поставленных структурированных целей определены конкретные направления и основные задачи их решения:

Цель 1. Формирование сбалансированного бюджета поселения:

----------------------T----------------------------------------------------¬

¦ Направления ¦ Основные задачи (индикаторы) ¦

¦ достижения цели ¦ ¦

+---------------------+----------------------------------------------------+

¦Доходы бюджета ¦Повышение бюджетной обеспеченности населения (доходы¦

¦ ¦муниципального бюджета в расчете на одного жителя ¦

¦ ¦района) ¦

¦ +----------------------------------------------------+

¦ ¦Увеличение доли собственных доходов в доходах ¦

¦ ¦муниципального бюджета ¦

L---------------------+-----------------------------------------------------

Цель 2. Улучшение комфортности проживания населения:

----------------------T----------------------------------------------------¬

¦ Направления ¦ Основные задачи
(индикаторы) ¦

¦ достижения цели ¦ ¦

+---------------------+----------------------------------------------------+

¦Повышение степени ¦Увеличение числа потребителей услуг: ¦

¦благоустройства жилья¦- водопровода; ¦

¦ ¦- канализации; ¦

¦ ¦- электроэнергии; ¦

¦ ¦- теплоэнергии ¦

¦ +----------------------------------------------------+

¦ ¦Повышение уровня газификации - всего ¦

¦ +----------------------------------------------------+

¦ ¦в том числе: ¦

¦ ¦- город; ¦

¦ ¦- сельские поселения ¦

¦ +----------------------------------------------------+

¦ ¦Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ¦

+---------------------+----------------------------------------------------+

¦Повышение степени ¦Снижение числа порывов ветхих сетей: ¦

¦надежности инженерных¦- теплоснабжения; ¦

¦сетей ¦- водоснабжения; ¦

¦ ¦- водоотведения ¦

+---------------------+----------------------------------------------------+

¦Улучшение качества ¦Повышение доли дорог с усовершенствованным покрытием¦

¦дорог ¦ ¦

+---------------------+----------------------------------------------------+

¦Обеспечение населения¦Ввод жилья, в год ¦

¦жильем +----------------------------------------------------+

¦ ¦Снижение очередности по предоставлению жилья (всех ¦

¦ ¦категорий населения) ¦

L---------------------+-----------------------------------------------------

Цель 3. Развитие культуры и спорта, молодежной политики:

----------------------T----------------------------------------------------¬

¦ Направления ¦ Основные задачи (индикаторы) ¦

¦ достижения цели ¦ ¦

+---------------------+----------------------------------------------------+

¦Социализация молодежи¦Увеличение количества участников различных видов ¦

¦ ¦молодежного творчества ¦

¦ +----------------------------------------------------+

¦ ¦Повышение нравственного и патриотического уровня ¦

¦ ¦молодежи ¦

¦ +----------------------------------------------------+

¦ ¦Уменьшение количества молодежи, употребляющей ¦

¦ ¦психоактивные вещества ¦

¦ +----------------------------------------------------+

¦ ¦Повышение деловой и социальной активности студентов,¦

¦ ¦в т.ч. в сельской местности ¦

+---------------------+----------------------------------------------------+

¦Удовлетворение ¦Увеличение количества жителей, посещающих учреждения¦

¦общественных ¦культуры ¦

¦потребностей в +----------------------------------------------------+

¦сохранении и развитии¦Увеличение количества семей, вовлеченных в различные¦

¦культуры ¦виды творчества ¦

+---------------------+----------------------------------------------------+

¦Организация и ¦Увеличение количества жителей, охваченных различными¦

¦проведение спортивных¦видами массового спорта ¦

¦и физкультурно- ¦ ¦

¦массовых мероприятий ¦ ¦

L---------------------+-----------------------------------------------------

Результатом реализации Программы являются поддержание высокого уровня жизни населения и создание благоприятных условий для общественной и хозяйственной деятельности.

В 2009 году окончательно вступил в силу Федеральный закон N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“. Этот нормативный акт внес коренные изменения в работу муниципальных администраций: он предусматривает новую систему бюджетных и межбюджетных отношений, изменение полномочий органов власти различных уровней, новое территориальное деление муниципальных образований и многое другое.

Эффективная работа власти невозможна без создания системы самостоятельных и конкурентоспособных муниципалитетов. С увеличением мобильности населения не только регионам, но и муниципалитетам придется конкурировать за население и бизнес. Одни территории будут развиваться, другие - деградировать.

В качестве стратегической цели территориального развития Правительство Пермского края определило повышение уровня самообеспеченности муниципальных образований. Органам местного самоуправления сформулированы следующие задачи:

- увеличение доходов консолидированного бюджета Пермского края;

- снижение текущих расходов консолидированного бюджета Пермского края;

- оптимизация численности и структуры населения муниципальных образований.

Самообеспеченность муниципалитетов будет зависеть от численности населения, проживающего на территории муниципального образования, влияющего на налоги, которые формируют бюджет. При отсутствии условий для жизни населения будет происходить отток в другие муниципалитеты, следовательно, уменьшатся поступления средств в бюджет. Программа с учетом социального фактора “хочу“ и экономического “могу“ должна быть сбалансирована - по времени, по финансовому, материальному, кадровому обеспечению.

2. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛЫСЬВЕНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Итоги социально-экономического развития Лысьвенского

городского поселения за 2009 год

Лысьвенское городское поселение - муниципальное образование в составе Пермского края, состоящее из населенных пунктов, объединенных общей территорией, в границах которого осуществляется местное самоуправление в целях решения вопросов местного значения.

Лысьвенское городское поселение с административным центром город Лысьва наделено статусом городского поселения и входит в состав Лысьвенского муниципального района. Поселение является одним из наиболее развитых и перспективных поселений Лысьвенского муниципального района.

Главным источником экономического роста и социального прогресса является человеческий потенциал. Целью развития человеческого потенциала является рост численности населения и продолжительности жизни, уровня образования, здоровья, социальной адаптации и развитие личности. В состав Лысьвенского городского поселения входят территории населенных пунктов с численностью на 01.01.2009 72155 чел., в т.ч. г. Лысьва - 68137 чел. По данным, представленным Лысьвенским представительством Пермьстата, численность детей до 18 лет, проживающих на территории поселения, - 14251 чел. В течение последних лет в городе происходят негативные тенденции снижения численности населения. Наблюдается естественная убыль населения, количество умерших превышает число родившихся.

Экономика города представлена многоотраслевой структурой. В городе сконцентрированы крупные и средние промышленные предприятия, малые бизнес-структуры. Основными элементами промышленного комплекса являются машиностроение, черная металлургия и легкая промышленность. Представлено также производство строительных материалов, пищевая промышленность. Крупнейшие предприятия: ОАО “АК ЛМЗ“, ЗАО “Полистил“, ОАО “ЛЧПФ“, ООО “Электротяжмаш-Привод“, ООО “Лысьванефтемаш“.

В феврале 2008 года в связи с реорганизацией в форме слияния ХК ОАО “Привод“, ООО “Привод-Электромеханик“ и ООО “Метпромторг“ вновь образовалось предприятие ООО Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения “Привод“ (ООО “Электротяжмаш-Привод“).

В августе 2008 года из структуры ОАО “АК ЛМЗ“ выделено ООО “ЛМЗ-ПП“ (производство бытовых плит). Основным видом производства ОАО “АК ЛМЗ“ остался выпуск эмалированной посуды.

Прогнозные показатели учитывают последние неблагоприятные тенденции, сложившиеся в экономике городского поселения во второй половине 2008 - начале 2009 годов, а также возможное влияние на социально-экономическое развитие российской и региональной экономики экономического кризиса.

В 2008 году объем промышленной продукции в действующих ценах составил 12019 млн. руб., темп роста в действующих ценах по сравнению с 2007 годом составил 155,3%.

По предварительной оценке, в 2009 г. выпуск товаров составит 6645,3 тыс. руб., что к уровню 2008 г. - 53,8%.

В сравнении с 1-м полугодием 2008 г. сокращение производства отмечено по следующим видам продукции:

- чугун и доменные ферросплавы - 71,2%;

- лист и жесть с покрытием - 13,1%;

- профили гнутые стальные - 16,6%;

- посуда эмалированная - 69,3%;

- генераторы переменного тока - 82,7%;

- электромашины крупные - 48,3%;

- электродвигатели взрывобезопасные - 17,46%;

- электроплиты кухонные - 74,5%;

- шпалы деревянные - 46,9%;

- швейные изделия - 49,8%;

- чулочно-носочные изделия - 93,4%;

- изделия колбасные - 30,3%;

- полуфабрикаты мясные - 48,6%.

На фоне общего спада положительные результаты к соответствующему периоду прошлого года прослеживаются по следующим видам продукции:

- погружные электродвигатели - 119,84%;

- вывозка древесины - 111,8%.

В отраслевом разрезе наибольший рост объема отгрузки товаров, выполненных работ и услуг собственными силами за 1-е полугодие 2009 года к уровню прошлого года отмечен:

в транспорте и связи - 106,0%;

строительстве - 108,7%;

жилищно-коммунальном хозяйстве - 257,2%.

Падение объемов производства наблюдается в промышленности - 60,2%.

Численность постоянного населения городского поселения спрогнозирована с учетом коэффициентов рождаемости и смертности, а также отрицательного сальдо миграции. Углубление кризиса и ухудшение экономической ситуации в стране могут негативно отразиться на репродуктивном поведении населения.

Среднесписочная численность работающих спрогнозирована с учетом прогнозных данных, представленных предприятиями, и в соответствии с исходными условиями для формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2012 года.

Планируется снижение среднесписочной численности работающих по кругу предприятий, учитываемых статистикой. Незначительный рост численности работающих прогнозирует только ОАО “ЛЧПФ“. Многие предприятия, оптимизировав численность персонала во время кризиса, не будут ее наращивать впоследствии.

За 2008 год среднемесячная заработная плата работников списочного состава, включая совместителей, по Лысьвенскому городскому поселению сложилась в сумму 10694,1 рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 1931,26 рублей (или 22,04%). Однако с учетом сложившейся экономической ситуации предприятия прогнозируют снижение среднемесячной заработной платы в 2009 году по сравнению с 2008 годом; в дальнейшем ее восстановление будет идти умеренными темпами.

При расчете прогнозных показателей фонда оплаты труда использованы темпы роста заработной платы в соответствии с исходными условиями для формирования вариантов развития экономики Пермского края.

Прогнозируемое значительное снижение объема выпуска продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обусловлено снижением выпуска продукции в ЗАО “Полистил“ и ООО “Электротяжмаш-Привод“. В 2010-2012 годах прогнозируется постепенное восстановление положительной динамики промышленного производства. Время и интенсивность поворота экономики от спада к оживлению и экономическому росту определяются в значительной степени результативностью и скоростью реализации основных мер государственной антикризисной политики, а также принятием дополнительных антикризисных мер на 2010-2011 годы.

Капитальные вложения (инвестиции), направляемые в производство, стимулируют его количественный и качественный рост. Привлечение инвестиций ведет также к социальному росту, отражением которого являются уровень развития инфраструктуры, количество вновь создаваемых рабочих мест, размер заработной платы, уровень развития образования и т.д. Социальный рост подразумевает рост качества жизни населения, что является стратегической целью социально-экономического развития Лысьвенского городского поселения.

За 2008 год объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям составил 705 млн. руб., что выше соответствующего периода прошлого года на 301 млн. руб. (более чем в 1,7 раза). В 2009 году ожидается падение инвестиций в основной капитал, в 2010 году данная тенденция сохранится. Общая неопределенность с динамикой конечного спроса, появившиеся у большинства производств незагруженные мощности, а также наличие существенной долговой нагрузки будут определять низкий спрос на инвестиции даже при улучшении доступа к кредиту.

2.2. Социально-экономические проблемы, сдерживающие

развитие поселения

Анализ социально-экономического положения Лысьвенского городского поселения свидетельствует о наличии достаточного промышленного и кадрового потенциала для дальнейшего развития на территории города промышленного производства и непроизводственных видов деятельности.

Наряду с положительной тенденцией развития поселения существуют и серьезные проблемы. Основными из них являются:

1) относительно высокая материало- и энергоемкость производства, зависимость его от конъюнктуры цен на топливно-энергетические и сырьевые ресурсы;

2) высокий износ активной части основных фондов предприятий;

3) сохранение негативных процессов в демографической ситуации: сокращение численности постоянного населения, изменение соотношения между трудоспособным населением и пенсионерами и т.д.;

4) существенный уровень дифференциации в оплате труда по отраслям и сферам экономики;

5) возрастание платы за коммунальные услуги, связь и т.п., инфляционные процессы и связанные с ними рост цен при отставании темпов роста личного (семейного) бюджета;

6) неравное и недостаточно высокое качество предоставляемых услуг (качество образования, здравоохранения, досуга, коммунальных услуг и т.п.). Требуют решения проблемы, существующие уже не первый год:

- ремонт городских и внутрипоселенческих дорог;

- газификация жилого фонда;

- реконструкция систем водоканализационного хозяйства;

- строительство и капитальный ремонт жилья, переселение граждан из ветхого жилого фонда;

- строительство нового городского кладбища.

Значительная дифференциация по размерам заработной платы между отдельными категориями работников, отраслями и предприятиями является одной из социальных проблем города. На рынке труда сохраняется профессиональный и квалификационный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Существует потребность в квалифицированных кадрах рабочих профессий.

Немаловажной проблемой остается легализация доходов населения, перевод их из “теневой“ экономики. Значительное число рабочих мест остается вне сферы договорного регулирования трудовых отношений, что отчасти влияет на социально-экономическую ситуацию в местном сообществе.

Учитывая реальные возможности социально-экономического развития города и существующие проблемы, необходимо формирование комплексного перспективного видения приоритетных путей развития Лысьвенского городского поселения.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Исходя из предварительной оценки социально-экономического потенциала Лысьвенского городского поселения приоритетными направлениями деятельности в рамках полномочий органов местного самоуправления городского поселения являются:

- повышение эффективности использования бюджетных средств;

- развитие инфраструктуры поселения;

- развитие культуры и спорта, молодежной политики.

3.1. Финансовая политика

Налоговая и бюджетная политика, проводимая органами местного самоуправления Лысьвенского городского поселения, является одним из важнейших факторов экономического развития территории. Необходимо повысить эффективность расходования бюджетных средств и обоснованность принимаемых бюджетных решений, разработать финансовые механизмы для анализа бюджетной политики, повысить эффективность реализации городских программ, обеспечить прозрачность представления информации о муниципальных финансах.

Бюджетная политика Лысьвенского городского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов в условиях развивающегося кризиса мировой экономики направлена на создание условий для исполнения обязательств, принятых местной властью перед населением города, а бюджетными учреждениями - перед своими работниками и поставщиками товаров, работ и услуг, необходимых для оказания бюджетных услуг, создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития города в посткризисный период.

Основными принципами бюджетной и налоговой политики в 2010 году и среднесрочной перспективе являются:

- обеспечение сбалансированности бюджетной системы Лысьвенского городского поселения в условиях кризисной ситуации в экономике Российской Федерации и Пермского края на всем периоде планирования и в среднесрочной перспективе;

- инвентаризация и приостановление ряда действующих расходных обязательств, адаптация бюджетных расходов к более низкому уровню доходов;

- повышение результативности бюджетных расходов, расширение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления и главных распорядителей бюджетных средств;

- повышение уровня самообеспеченности Лысьвенского городского поселения, сохранение подходов при проведении межбюджетного регулирования, принятых при формировании бюджета на 2010-2012 годы, в части закрепления за органами местного самоуправления стабильных доходных источников; создание стимулов к формированию нового качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне.

3.1.1. Оптимизация налоговой политики

Налоговая политика является не только составной частью, но и одним из наиболее эффективных инструментов осуществления социально-экономической политики.

Динамичное социально-экономическое развитие Лысьвенского городского поселения, увеличение инвестиций в развитие производства, повышение уровня жизни и расширение платежеспособного спроса населения невозможны без проведения целенаправленной налоговой политики.

Налоговая политика - основной инструмент формирования доходной базы бюджета. Основной целью в данной сфере являются обеспечение устойчивого роста налоговых поступлений в бюджет Лысьвенского городского поселения за счет увеличения числа объектов налогообложения, оптимизация доходов бюджета Лысьвенского городского поселения.

Основными задачами в области оптимизации доходов бюджета являются:

1) обеспечение роста налоговых поступлений;

2) увеличение поступлений неналоговых доходов; для решения этой задачи необходимо дальнейшее повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;

3) увеличение объемов поступлений средств федерального и краевого бюджетов за счет более результативной работы органов местного самоуправления по привлечению средств федерального и краевого бюджетов путем участия администрации Лысьвенского городского поселения в федеральных и краевых программах;

4) проведение регулярного анализа налогового потенциала Лысьвенского городского поселения для определения возможных путей его развития;

5) ведение мониторинга платежей крупнейших налогоплательщиков Лысьвенского городского поселения: проведение качественного анализа изменений доходной базы бюджета невозможно, если за общей суммой поступлений не видны конкретные налогоплательщики;

6) совершенствование налогового администрирования с целью повышения собираемости налогов и сборов;

7) повышение уровня жизни и расширение платежеспособного спроса населения: помимо решения социальных проблем, увеличение доходов населения расширяет налоговую базу по налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество физических лиц, а также способствует развитию потребительского рынка и сферы платных услуг населению.

Бюджет Лысьвенского городского поселения формируется исходя из полномочий, указанных в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“. Источниками доходов бюджета Лысьвенского городского поселения являются:

1) собственные доходы, которые состоят из налоговых и неналоговых доходов;

2) безвозмездные перечисления из краевого бюджета;

3) доходы от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений.

Основная доля налоговых поступлений в доход бюджета поселения приходится на налог на доходы физических лиц.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджет городского поселения зачисляются:

1) налог на доходы физических лиц в размере 10%;

2) налог на землю - 100%;

3) арендная плата за землю; в 2008 году арендная плата за землю распределяется: 50% - в бюджет района, 50% - в бюджет поселения;

4) налог на имущество физических лиц - 100%.

Налоги, зачисляемые в местный бюджет, не способны обеспечить необходимую величину доходов и, соответственно, в полной мере исполнить расходные обязательства муниципального образования.

С 2010 г. за счет увеличения инвентаризационной стоимости имущества размер доходов Лысьвенского городского поселения возрастет.

Для исполнения задач, поставленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, необходимо увеличение нормативной базы отчислений налогов по формированию доходной части бюджета поселений.

При увеличении нормативной базы и увеличении нормативов отчислений по налогам появится возможность дополнительного выделения средств на капитальный ремонт дорог, жилищного фонда, переселение жителей из ветхого жилья. Также появится возможность направлять бюджетные средства на развитие территории и решение других вопросов местного значения, которые финансируются в настоящее время не в полном объеме.

Одним из результатов проводимой налоговой политики должно стать создание благоприятного инвестиционного климата на территории городского поселения. Увеличение инвестиций, развитие производства неизбежно ведут к расширению налогооблагаемой базы и, следовательно, к увеличению поступлений в бюджет городского поселения.

Основными задачами в области управления имуществом и землепользованием в 2010 г. можно считать:

1. Совершенствование организации управления собственностью городского поселения за счет:

- повышения эффективности сбора платежей за наем имущества населения города;

- наиболее полного использования ресурса аренды имущества городской казны;

- повышения эффективности контроля по вопросам землепользования на территории МО “Лысьвенское городское поселение“. В 2010 г. должно уделяться особое внимание организации сборов земельного налога под многоквартирными домами (после проведения процедуры межевания земельных участков).

2. Качественное обслуживание населения в части консультации и оформления нормативных документов в использовании им жилого фонда и земель. Оформление документов по заявлениям населения в нормативно установленные сроки, отсутствие жалоб населения.

3. Совершенствование учета имущества городской казны путем:

- снижения количества бесхозных объектов на территории поселения;

- организации списания выбывших объектов имущества городской казны;

- плановых инвентаризаций имущества муниципальных учреждений;

- качественного ведения единого реестра имущества, находящегося в собственности городского поселения.

4. Эффективное управление муниципальными учреждениями, организованное городским поселением через участие в наблюдательных советах данных учреждений.

3.1.2. Бюджетная политика в области расходов

В сложившихся условиях развития кризисных явлений в экономике необходимо четко определить приоритеты и цели использования бюджетных средств, проведя подробную и внимательную инвентаризацию расходных обязательств с целью исключения необязательных в текущей экономической ситуации затрат. Итогом такой инвентаризации должна стать выработка предложений по изменению или приостановке (с последующей отменой в с“учае необходимости) отдельных нормативно-правовых актов Лысьвенского городского поселения.

В отношении расходов Лысьвенского городского поселения бюджетная политика на 2010-2012 годы, исходя из сложившейся ситуации, направлена на оптимизацию и повышение эффективности расходов бюджета.

Необходимо выполнить следующие задачи:

- обеспечить сбалансированность бюджета в условиях кризисной ситуации, отказаться от необязательных в текущей ситуации затрат;

- усилить роль бюджета в сохранении уровня развития экономики и стабилизации уровня жизни населения на среднесрочную перспективу;

- совершенствовать работу в области взаимоотношений с автономными учреждениями;

- обеспечить полноценный учет имущества казны;

- не допускать бюджетной задолженности, т.е. четко исполнять обязательства перед хозяйствующими субъектами и населением;

- обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и оплаты ими коммунальных услуг, а также осуществлять контроль за состоянием кредиторской задолженности по этим обязательствам;

- обеспечить режим экономного и рационального использования средств бюджета;

- провести инвентаризацию расходных обязательств, пересмотрев сроки их реализации и объемы финансового обеспечения, а также отказаться от реализации задач, не носящих первоочередной характер;

- обеспечить взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств, принятие которых должно осуществляться при наличии финансовых возможностей на весь период их действия и при условии тщательного анализа их ожидаемой эффективности;

- повысить эффективность использования ресурсов при закупках товаров и услуг для муниципальных нужд;

- установить ответственность за эффективное расходование средств на каждом уровне публичной власти, обеспечить сбалансированность расходных полномочий, создать стимулы для расширения собственного доходного потенциала. Бюджетные субсидии не должны быть средством финансирования любых расходных обязательств. Их применение следует ограничить случаями, когда необходимо устранить избыточную неравномерность в уровне предоставления отдельных публичных услуг или когда нужно простимулировать внедрение лучшей практики оказания таких услуг, в том числе в рамках приоритетных национальных проектов;

- повысить качество оказания муниципальных услуг.

В 2010-2011 годах в Лысьвенском городском поселении будут продолжены реализация приоритетного регионального проекта “Достойное жилье“ и привлечение средств на реализацию Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ “О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства“.

В 2010 году Лысьвенское городское поселение также будет участвовать в краевых целевых программах “Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы“ и “Социальное развитие сельской местности Пермского края на 2007-2010 годы“.

Предлагаемый бюджет края на 2010-2012 годы предусматривает продолжение практики поддержки инвестиционных проектов. Будет продолжаться строительство сетей наружного освещения, водопроводных сетей, распределительных газопроводов, кладбища традиционного захоронения. В 2010-2012 годах продолжится работа по капитальному ремонту автомобильных дорог в границах городского поселения.

В расходах бюджета предусмотрено повышение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования.

При формировании бюджета на плановый период предполагается сохранить на уровне текущего года фонд оплаты труда работников бюджетной сферы и большую часть затрат с учетом мероприятий по оптимизации расходов, проведенных в 2009 году.

В складывающихся экономических условиях признано целесообразным сохранить политику оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления. В представленном проекте бюджета не проиндексировано денежное содержание муниципальных служащих, а материальные расходы предусмотрены на уровне уточненных в 2009 году назначений (сокращенных к уровню 2008 года на 30% по руководителям и на 10% по остальным служащим).

В целом налоговая и бюджетная политика в Лысьвенском городском поселении, как и в предыдущий год, будет направлена на решение социально-экономических задач развития городского поселения, обеспечение достойного уровня жизни населения.

3.2. Развитие инфраструктуры поселения

Развитие инфраструктуры представляет цели, связанные с комплексом объектов и систем, необходимых для создания комфортных и безопасных условий для проживания человека и ведения хозяйственной деятельности в поселении. Целью развития инфраструктуры является снижение издержек на ее содержание для бизнеса и населения при сохранении качества.

С 2010 г. в муниципальном образовании “Лысьвенский муниципальный район“ вводится долгосрочная целевая программа “Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры Лысьвенского муниципального района на 2010-2012 годы“, в которую вошли мероприятия Лысьвенского городского поселения в области жилищного строительства, газификации, дорожного строительства, строительства общегражданских объектов, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и наружного освещения.

Основная цель Программы - развитие и приведение в нормативное состояние объектов инженерной и социальной инфраструктуры муниципального значения, повышение уровня жизни жителей муниципального образования, а также рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Для достижения основной цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- увеличение объемов строительства жилья;

- строительство (реконструкция) объектов муниципального значения в области образования, здравоохранения и культуры на территории муниципального образования;

- развитие распределительных газовых сетей и сетей инженерной инфраструктуры;

- создание условий для развития экономики муниципального образования, улучшения экологической безопасности.

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации по объектам, социально значимым для населения.

2. Строительство (реконструкция) объектов муниципального значения в области образования, здравоохранения и культуры на территории муниципального образования.

3. Строительство (реконструкция) объектов жилищно-коммунального хозяйства.

4. Строительство (реконструкция) дорожной сети муниципального образования.

Участники Программы будут определены на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“.

Реализация Программы позволит за период 2010-2012 годов решить поставленные задачи при эффективном управлении средствами за счет местных бюджетов и бюджета Пермского края.

3.2.1. Жилищное строительство и строительство

общегражданских объектов

3.2.1.1. Жилищное строительство

Жилищная проблема является одной из наиболее актуальных в поселении.

Недостаточный ввод нового жилья приводит к резкому увеличению стоимости жилья на вторичном рынке.

На октябрь 2009 г. на учете по улучшению жилищных условий в Лысьвенском городском поселении состоит 5439 человек, в том числе: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 456 человек; семей, подлежащих переселению из аварийного жилья, - 193.

В период с 2006-2008 гг. в МО “Лысьвенский муниципальный район“ было снесено 3 аварийных дома, люди временно были расселены в муниципальный фонд. До сих пор 23 семьи не расселены из-за отсутствия жилья.

Кроме того, 24.04.2009 произошла чрезвычайная ситуация: обрушилась часть здания по адресу: ул. Ленина, 35, межведомственная комиссия и администрация ЛГП признали дом аварийным и подлежащим сносу, в связи с чем еще 52 семьи были временно размещены в маневренном жилом фонде.

За последние 15 лет на территории городского поселения не было ввода в эксплуатацию муниципального жилья, что привело к увеличению социальной напряженности.

На 01.11.2009 в городе остро стоит проблема по переселению людей из временного жилья, в связи с чем в целях реализации Программы на территории Лысьвенского городского поселения в Программу включены следующие мероприятия (приложение 1):

1. Реконструкция здания по адресу: Кутузова, 21 под муниципальный жилой дом.

В здании по адресу: ул. Кутузова, 21 ранее располагалось профессиональное училище.

В 2008 году было проведено техническое обследование конструкций здания, по результатам обследования установлено, что эксплуатация здания разрешается при проведении капитального ремонта, основные конструкции - в рабочем состоянии. На основании технического заключения были заказаны работы на проектирование реконструкции здания под муниципальный жилой дом.

На сегодняшний день окончены проектные работы по реконструкции здания. Согласно проектной документации в здании разместится 37 квартир, из них: 1 - трехкомнатная, 19 - двухкомнатных, 17 - однокомнатных, общая площадь квартир - 1811,2 м2.

В 2009 г. за счет средств администрации ЛГП выполнены работы по капитальному ремонту кровли, перепланировке 2-го подъезда на сумму 1820,0 тыс. руб. Правительством Пермского края по инвестиционному проекту утверждена доля софинансирования в сумме 12900 тыс. руб. Эти средства будут осваиваться в 2010 г.

В 2010 году продолжится работа по реконструкции 1-го подъезда на средства краевого бюджета (6,9 млн. руб. - переходящий остаток 2009 года).

Для завершения реконструкции здания понадобится дополнительно 10000 тыс. руб. за счет средств краевого и местного бюджетов для проведения работ по благоустройству территории и отделке фасада.

До конца 2010 года дом планируется полностью сдать в эксплуатацию.

2. Реконструкция здания по адресу: ул. Гайдара, 21 под муниципальный жилой дом.

Ранее в здании находился детский дом. Здание расположено в жилом микрорайоне с регулярным автобусным сообщением и полной инфраструктурой.

Проведенные в 2008 году инженерно-геологические изыскания и обследование конструкций здания по адресу: ул. Гайдара, 21 показали, что здание пригодно для проведения реконструкции при условии строительства дренажной системы.

В 2009 году выполнена топографическая съемка местности для проектирования дренажной системы и заключен договор на ее проектирование.

В 2010-2011 годы средствами администрации ЛГП планируется провести проектные работы (2,5 млн. руб.), строительство дренажной системы (2,5 млн. руб.), ремонт кровли и внутреннюю перепланировку отдельными секциями.

В 2011 году планируется провести реконструкцию и сдать в эксплуатацию здание под заселение (поэтапно).

3. Строительство общегражданских объектов.

Одним из важных объектов строительства администрации городского поселения является кладбище традиционного захоронения с АБК. Острая необходимость в строительстве этого объекта возникла давно. В 2009 году получена государственная экспертиза проекта. Стоимость проекта составляет 38 млн. руб. В 2010 году будет начато строительство 1-й очереди строительства с обустройством дорожной сети и стокорегулирующей системы на участке площадью 7,6 га.

3.2.1.2. Развитие газификации

Строительство объектов газоснабжения на территории поселения планируется при содействии целевой краевой программы “Газификация Пермского края на 2008-2010 годы“. В 2009 году проведены предпроектные работы по этому объекту (выбор земельного участка, топосъемка и межевание земли). В 2010 году администрацией Лысьвенского городского поселения планируется выполнить проектно-изыскательские работы по строительству распределительных газопроводов в д. Липовая-1, п. Карпаты-2 и, в случае софинансирования расходов, - начать их строительство (приложение 3).

3.2.1.3. Разработка генплана и правил землепользования

Основными целями работы в данном направлении являются:

- создание современной системы управления городом;

- создание эффективной системы управления и использования земли и иной недвижимости, активное вовлечение их в хозяйственный оборот и стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, формирование автоматизированных баз данных о земле и иной недвижимости как единого информационного ресурса.

Задачи, которые должны быть решены в период 2010-2012 гг.:

1. Развитие системы управления земельными ресурсами городского поселения.

2. Формирование муниципальной недвижимости городского поселения.

3. Совершенствование системы управления недвижимостью.

4. Создание геоинформационной системы городского поселения.

Основными мероприятиями на разработку генплана и правил землепользования являются:

- организация работ, направленных на разработку нормативно-правовой базы по вопросам землепользования и программы градостроительства в сфере создания и утверждения генерального плана городского поселения. Разработка генерального плана Лысьвенского городского поселения необходима в связи с тем, что заканчивается срок действия старого генплана 1983 г. разработки и на основании ч. 3 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ с 2010 г. запрещается предоставление земельных участков под строительство при отсутствии указанной градостроительной документации;

- действия, направленные на создание инженерной системы локальной коммуникационной сети автоматизированных баз данных о земле и иной недвижимости как единого информационного ресурса.

Ожидаемые результаты разработки генерального плана Лысьвенского городского поселения:

- развитие города на основании генерального плана, который должен быть разработан и утвержден в 2008-2010 гг. и на период до 2033 г.;

- последовательное достижение установленных генпланом основных показателей эффективности использования территории городского поселения;

- вовлечение земельных ресурсов в инновационные процессы;

- улучшение экологических качеств проживания населения средствами планировки, застройки, благоустройства и озеленения города;

- жилищное строительство индивидуальных и многоквартирных жилых домов;

- инвестиционные площадки под строительство объектов промышленности;

- создание эффективной системы управления землей и реализации недвижимости.

3.2.2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Разрешение проблем, накопленных в ЖКХ за последние десятилетия, и процесс реформирования этой сферы, инициированный государством, являются важнейшим направлением работы органов местного самоуправления по следующим причинам:

1) жилищный фонд города, сети водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения имеют высокую степень физического и функционального износа и требуют значительных капиталовложений для восстановления своих технических (проектных) характеристик;

2) объемы необходимых финансовых вложений на восстановление объектов сферы ЖКХ настолько значительны, что несоизмеримы с возможностями собственников помещений многоквартирных домов (в части их капитального ремонта) и городского бюджета (в части восстановления коммунальной инфраструктуры города);

3) неуклонный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги не соответствует качеству предоставляемых услуг, что вызывает острое недовольство у потребителей - физических и юридических лиц;

4) в сфере ЖКХ города до сих пор не существует рыночных механизмов и необходимых структур, обеспечивающих нормальное функционирование рынка жилищно-коммунальных услуг;

5) направленность жилищно-коммунальной реформы не вызывает поддержки у широких слоев населения;

6) комплекс жилищно-коммунальных проблем вышел из чисто экономической плоскости и стал острейшей социально-политической проблемой для большей части населения города.

Основные задачи администрации Лысьвенского городского поселения в сфере реформирования ЖКХ:

1) весь комплекс задач, связанный с энергоснабжающими организациями (для исключения возможностей веерных отключений города);

2) организационно-правовая работа с населением:

2.1) по выбору способа управления многоквартирным домом, наиболее выгодного в каждой конкретной ситуации;

2.2) по созданию необходимых общественных структур: городского комитета управляющих домами, фонда защиты потребителей услуг в сфере ЖКХ, ассоциации ТСЖ и так далее;

3) правовая работа по жалобам граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

4) разработка тарифов и контроль над ценообразованием в сфере ЖКХ;

5) технический контроль:

5.1) над всеми видами ремонтных работ в жилищном фонде города и наружных сетях;

5.2) над состоянием жилищного фонда и коммунальных сетей (в пределах полномочий ОМСУ);

6) подготовка города к работе в условиях отопительного сезона;

7) энергосбережение и внедрение новых энергосберегающих технологий;

8) подготовка конкурсной документации и проведение конкурсов в сфере ЖКХ;

9) подготовка документации для участия в краевых программах финансирования этой сферы;

10) создание единой базы данных по техническому состоянию объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.

Финансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства идет в основном за счет платежей населения и других потребителей.

В части тарифной политики администрация Лысьвенского городского поселения предполагает обеспечивать баланс интересов потребителей и поставщиков ресурсов. Для чего разработан порядок формирования тарифов в Лысьвенском городском поселении, определенный Положением “О ценообразовании и регулировании тарифов, цен на товары и услуги, предоставляемые в жилищно-коммунальной сфере на территории Лысьвенского городского поселения“, утвержденным решением Думы Лысьвенского городского поселения от 30.11.2007 N 95.

Общими принципами регулирования цен и тарифов являются:

1) достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства;

2) установление цен и тарифов, обеспечивающих финансовые потребности организаций жилищно-коммунального хозяйства, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ;

3) стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности оказания услуг и применение энергосберегающих технологий организациями жилищно-коммунального хозяйства;

4) создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

5) полное возмещение затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства, связанных с реализацией их производственных и инвестиционных программ;

6) установление условий обязательного изменения тарифов на услуги организаций жилищно-коммунального хозяйства;

7) обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок.

Не менее важной является задача содержания уже существующего жилищного фонда.

Основной задачей сферы благоустройства является создание комфортных социально-бытовых условий для жизни населения.

Статьей 14 Федерального закона N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления“ определены вопросы местного значения поселений в части создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российского Федерации;

3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

4) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

5) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

6) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

7) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

8) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

В рамках указанных полномочий деятельность администрации направлена на ликвидацию угроз безопасности и аварийности жизнедеятельности, обновление архитектурного облика города, повышение комфорта проживания в нем, улучшение качества жилой недвижимости и т.д.

3.2.2.1. Программа энергосбережения

Цели программы:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве;

- улучшение финансового положения организаций, учреждений и предприятий ЖКХ, населения;

- экономия бюджетных средств.

В рамках утвержденной Программы энергосбережения МО “Лысьвенский муниципальный район“ на 2008-2011 годы планируется решение следующих задач:

1. Обеспечение снижения потерь тепло- и электроэнергии в зданиях, сооружениях и коммуникациях за счет улучшения тепловой изоляции, автоматического регулирования насосных агрегатов, рациональной ценовой политики.

2. Произвести модернизацию системы теплоснабжения, учитывая эффективность производства тепловой энергии, путем оптимизации режимов работы оборудования.

3. Повысить надежность и устойчивость работы оборудования и коммуникации на основе выполнения необходимого объема работ по замене сетей, применения современных материалов.

4. Заменить устаревшее оборудование на более современное.

Результаты, которые будут достигнуты вследствие реализации предлагаемых мероприятий:

- сокращение потребления энергоресурсов на 10%;

- сокращение коммунальных платежей на 5-10%;

- экономия энергоресурсов на сумму более 20 млн. руб.

Для бюджетов всех уровней, предприятий, организаций и населения актуальность энергосбережения объясняется ежегодным повышением цен на газ, тарифов на тепловую энергию, на электроэнергию.

В рамках реализации мероприятий необходимо активизировать работу в области экономии и снижения потребления энергоресурсов на предприятиях ЖКХ и бюджетной сфере, постоянно проводить аналитическую работу по выявлению потенциала энергосбережения и способов его реализации, отработать систему финансирования, стимулирования, инвестирования, планирования и контроля исполнения энергосберегающих мероприятий.

Теплопотери на сетях составляют 11,6% при нормативе 8%. Ежегодно должно подлежать замене 5% теплосетей, но перекладывается меньше, что ведет к увеличению количества аварий.

Для достижения наибольшего эффекта от внедрения мероприятий необходимы системный подход к решению вопросов энергосбережения и участие всех субъектов деятельности, в том числе населения. Предприятия промышленности, являющиеся источниками тепловой энергии, заинтересованы в повышении эффективности использования энергии и топлива, так как это ведет к росту их конкурентоспособности, поэтому они готовы вкладывать собственные средства.

Для Лысьвенского городского поселения на 2010-2012 гг. определены следующие задачи в рамках Программы энергосбережения МО “Лысьвенский муниципальный район“ на 2008-2011 годы:

- качественный анализ экономической обоснованности предоставленных тарифов;

- энергетический аудит муниципальных учреждений и предприятий.

3.2.2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда

Жилищно-коммунальное хозяйство как отрасль имеет важнейшее значение в жизнеобеспечении населения и социальной направленности. В связи со вступлением в силу Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“ с 01.01.2006 вопросы ведения жилищно-коммунального хозяйства относятся к полномочиям поселений.

В рамках Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ “О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства“ на территории Лысьвенского городского поселения проводится приоритетный муниципальный проект “Достойное жилье“, целями которого являются:

- содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- формирование эффективных механизмов управления многоквартирными домами;

- снос ветхих домов в целях подготовки земельных участков под комплексную застройку территории;

- создание условий для оптимизации развития территории и наращивания объемов нового жилищного строительства.

Основные задачи можно сформулировать так:

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали и реализовали один из способов управления, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, - подпроект “Капитальный ремонт многоквартирных домов“;

- проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих домов - подпроект “Ликвидация ветхих домов“.

Таким образом, конечные результаты проекта, появляющиеся в результате его реализации:

- увеличение числа многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали способ управления, ед. (тыс. кв. м);

- уменьшение доли ветхого жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда поселения, тыс. кв. м.

Основные требования, предъявляемые к конечным результатам проекта:

- увеличение капитально отремонтированных многоквартирных домов;

- увеличение числа граждан, улучшивших условия проживания;

- освобождение земельных участков под комплексную застройку.

В соответствии с целью проекта в качестве интегральной оценки ее эффективности будут рассматриваться сокращение количества граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, с ликвидацией жилищного фонда, непригодного к проживанию, и формирование новой системы управления многоквартирными домами.

Из 524 многоквартирных домов, находящихся на территории Лысьвенского городского поселения, 161 жилой дом имеет свыше 70% износа, в том числе 24 многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими сносу.

По итогам 2008 г. были капитально отремонтированы 4 МКД общей площадью 24668,1 кв. м.

В 2009 г. производился капремонт 30 МКД общей площадью 169857,7 кв. м, осуществлялся снос 6 аварийных МКД с приобретением 46 жилых помещений для граждан из выселяемых домов.

Подпроектом “Капитальный ремонт многоквартирных домов“ ПРП “Достойное жилье“ планируется проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов площадью 198,4 тыс. кв. м, собственники помещений которых выбрали и реализовали один из способов управления многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ (приложение 2).

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, утверждается в составе соответствующих муниципальных адресных программ на каждый год.

Обслуживанием жилищного фонда на территории занимаются управляющие компании. С целью привлечения населения к управлению жилищным фондом создаются товарищества собственников жилья (ТСЖ). Создание ТСЖ - формирование принципиально новой системы управления частной жилищной собственностью. По состоянию на 01.10.2008, муниципальный жилищный фонд города насчитывает 524 многоквартирных дома, из них выбрали способ управления:

ТСЖ - 57;

ЖСК, МЖК, ЖК - 6;

управляющие компании - 459;

непосредственное управление - 2.

Финансирование данного мероприятия - в приложении 2.

3.2.2.3. Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Основной задачей по снижению объемов потребления воды является устранение утечек и повреждений в наружных сетях водопроводов. Механизмом снижения объемов водопотребления является установка приборов учета и систем регулирования, и поэтому увеличение объемов потребления воды по нормативу стимулирует граждан к установке приборов учета. Для сокращения потерь воды в водопроводных сетях в тариф могут закладываться инвестиционные расходы, направленные на ремонт сетевого хозяйства.

На 2010-2012 гг. планируется произвести проектно-изыскательские работы и строительство наружных водопроводных сетей для малоэтажной застройки ул. Коммунаров и микрорайона Травянка, технико-экономическое обоснование по выводу из эксплуатации Болотинского водозабора за счет средств краевого и местного бюджетов в рамках долгосрочной целевой программы “Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“.

Предложения по развитию сетей канализации продиктованы существующим положением по этой услуге. Строительство КНС пос. Липовая - давно ожидаемое мероприятие, и необходимость его выполнения продиктована прежде всего тем, что в настоящее время канализационные стоки переполняют существующую выгребную яму и стекают в реку Болотная. На этот объект имеется проект, выполненный в 2008 году. Сметная стоимость монтажа КНС - 2677,3 тыс. руб. Для выполнения работ по приобретению, монтажу КНС, строительству недостающих самотечной и напорной канализаций необходимо 3000,0 тыс. руб. на 2010 год. Строительство канализации в пос. Октябрьский предлагается потому, что этот поселок вообще не обеспечен канализацией, а после строительства водопроводов в 2-этажные дома проблема канализации этого поселка возросла многократно.

Ливневая и дренажная канализация. Этот участок работы в городе совершенно запущен. Существующие известные дренажные системы не поставлены на учет и считаются “имуществом без хозяина“, поэтому практически не обслуживаются, некоторые дренажные системы не известны. Аналогично с ливневой канализацией, по этой причине происходит затопление подвалов домов, выход ливневой воды на поверхность дорог и тротуаров. Требуется планомерная работа по выявлению систем дренажной и ливневой канализации, составлению технических паспортов на эти системы, признание собственности и последующая организация обслуживания.

Кроме того, в районе улиц Гайдара, Кошевого, Куйбышева, Энгельса высокое расположение грунтовых вод, что приводит к постоянному подтоплению подвалов домов в этом микрорайоне, затоплению лотков теплотрасс. Необходимо произвести водопонижение, то есть строить дренажную систему.

План финансирования мероприятий представлен в приложении 4.

3.2.2.4. Строительство и модернизация объектов

электросетевого комплекса

Одной из основных проблем электроснабжения города Лысьвы являются изношенные электросети. Их износ составляет в среднем 50-70%.

Одним из приоритетных направлений электроснабжения является повышение надежности и бесперебойности обеспечения населения и предприятий электроэнергией.

Очередность строительства сетей наружного освещения выстроена исходя из насыщенности сетей в различных микрорайонах города, с учетом писем и заявлений граждан. Учитывая, что расходы бюджета на оплату электроэнергии для уличного освещения составляют значительную сумму, предлагается постепенный перевод уличного освещения с ртутных и натриевых ламп на светодиоды. При этом сокращается расход электроэнергии на каждый светильник в 2-4 раза, но стоимость светодиодных светильников в 2,5-4 раза выше ртутных и натриевых. Модернизация сетей наружного освещения предполагает перевод на более совершенные системы, обеспечивающие больший световой поток и лучшую освещенность.

На 2010-2012 годы разработана программа строительства сетей наружного освещения. Очередность строительства выстроена исходя из насыщенности сетей в различных микрорайонах города, с учетом писем и заявлений граждан, наказов избирателей, мнения участковых инспекторов милиции. Увеличение объемов средств, запрашиваемых на строительство сетей наружного освещения, вызвано многочисленными заявлениями граждан по этому вопросу. Проведение и финансирование вышеперечисленных мероприятий пройдет в рамках долгосрочной целевой программы “Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры муниципального“образования “Лысьвенский муниципальный район“ (приложение 5).

3.2.3. Капитальный ремонт дорог

В собственности Лысьвенского городского поселения находится 58,4 км автодорог, из них 14,0 км не отвечают нормативному требованию. Кроме того, часть дорог на территории городского поселения являются бесхозными и находятся в процессе постановки на учет.

Приведение в нормативное состояние дорожной сети планируется проводить, в основном, в рамках реализации ПМП “Муниципальные дороги“ с привлечением средств краевого бюджета.

За период 2010-1012 годов планируется капитально отремонтировать 12,9 км дорог на сумму 205,2 млн. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета - 61,2 млн. руб. (приложение 6).

В первую очередь планируется реализовать имеющиеся проекты. Это капитальный ремонт автодорог от ж/д переезда у ж/д вокзала до ул. Волховстроевской; ул. Багратиона (от ул. Пожарского до ул. Невского); ул. Металлистов (от пр. Победы до ул. Балахнина); ул. Строительной (от ул. Лязгина до ул. Декабристов); ул. Сушина (от ул. Быстрых до д. Липовой); продолжить капитальный ремонт тротуара по восточной стороне ул. Смышляева.

Параллельно с выполнением работ будут вестись проектные работы на капремонт автодорог: на плотине Лысьвенского пруда, ул. Декабристов, ул. Коммунаров - Чусовская (от ж/д переезда на въезде в город до ул. Чапаева), на строительство восточного объезда города.

3.2.4. Благоустройство территории проживания

Благоустройство территории - это мероприятия, а точнее - нацеленный комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического, гигиенического и эстетического состояния городской среды в целом. Благоустройство территории - это также неотъемлемая часть дорожного строительства, включающая в себя земляные работы с вывозом, планировкой и уплотнением грунта, асфальтировку проездов и тротуаров, мелкий ремонт дорог, строительство детских и спортивных площадок, благоустройство газонов и цветников, установку бортовых камней и укладку тротуарной плитки.

Цель этого направления деятельности - улучшение качества жизни горожан.

Поставленными задачами можно считать:

- санитарную очистку закрепленной территории города;

- вывоз бытового мусора, техническое обслуживание и ремонт полигона его захоронения;

- организацию озеленения территории города;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организацию обустройства мест массового отдыха населения;

- техническое обслуживание и ремонт улиц, проездов, магистральных тротуаров города, мостов и гидросооружений;

- санитарную очистку и обслуживание зеленых зон города;

- проведение строительных и ремонтно-строительных работ;

- погребение и оказание услуг по погребению.

Органам местного самоуправления необходимо осуществлять мероприятия, направленные на внедрение эффективных схем санитарной очистки населенных мест, организовывать работу по очистке, благоустройству и озеленению территорий поселений.

Лысьвенскому городскому поселению необходимо проводить более активную работу по организации месячников по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных мест, в том числе общественных колодцев, родников, при необходимости - проведение дезинфекционных мероприятий. Необходимо периодически проводить инвентаризацию территорий населенных мест в части санитарной очистки для принятия мер по ликвидации и недопущению в дальнейшем образования несанкционированных свалок.

Основной социальный эффект от проведенных мероприятий - это улучшение качества проживания, облагораживание условий проживания человека, повышение культурно-эстетического развития населения.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 N 1089 “О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда“ Правительством Пермского края утверждена Программа дополнительных мер по снижению на рынке труда Пермского края в 2009 г.

Цели Программы:

- снижение негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников;

- предупреждение роста безработицы.

Основные мероприятия Программы:

- опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения;

- организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения;

- содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан;

- оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест.

Согласно Постановлению главы администрации Лысьвенского поселения от 10.03.2009 N 22-га организованы общественные работы по направлениям:

- работы по благоустройству парков, скверов, пляжа, зон отдыха и береговой черты Травянского и городского прудов;

- ручные работы по уборке дорог, улиц и тротуаров города от мусора, грязи и снега;

- уборка и вывозка мусора с территорий городского поселения, в том числе и несанкционированных свалок;

- кошение травы на газонах, в парках, скверах и пустырях, в том числе в сельских поселениях, очистка загрязненных водоемов;

- работы по очистке и благоустройству городского кладбища;

- уборка строительного мусора у домов, очистка и мытье окон и подъездов; подсобные работы при ремонте подъездов жилых домов, уборка подвалов и чердаков жилых домов;

- подсобные работы при проведении капитального ремонта жилых домов; подсобные работы по сносу аварийного жилищного фонда;

- патрулирование территорий города, работы по ремонту малых архитектурных форм.

Принципами отбора общественных работ являются:

- видимый результат работ;

- работы проводятся сверх “бюджетных стандартов“;

- конкретный (пообъектный) характер работ;

- актуальность для городского и сельского сообщества.

Приоритетные проекты:

1. “Зеленая улица“.

2. “Уютный двор“.

3. “Лучший подъезд“.

4. “Охрана общественного порядка“.

“Зеленая улица“:

Цель проекта: озеленение и благоустройство улиц города.

Мероприятия проекта:

- посадка зеленых насаждений (деревья и кустарники);

- установка малых архитектурных форм (скамьи и урны);

- организация газонов и цветников.

“Уютный двор“:

Цель проекта: благоустройство дворовых территорий города.

Мероприятия проекта:

- озеленение;

- установка и ремонт дворовых форм;

- ремонт детских площадок;

- иное.

“Лучший подъезд“:

Цель проекта: ремонт и благоустройство подъездов в жилых многоквартирных домах.

Мероприятия проекта:

- ремонт оконных блоков и рам, перил;

- побелка и покраска стен и лестничных маршей;

- установка новых почтовых ящиков;

- установка досок для объявлений;

- благоустройство, установка домашних цветов, плакатов, картин.

“Охрана общественного порядка“:

Цель проекта: охрана общественного порядка и безопасности жителей города.

Мероприятия проекта:

- патрулирование привлеченными для этой цели гражданами территории города с участием сотрудников отдела внутренних дел.

По данным октября, в общественных работах задействовано 298 человек, в т.ч. в сфере благоустройства города - 45 чел.

План финансирования мероприятий по благоустройству территории Лысьвенского городского поселения представлен в приложении 7.

3.2.5. Повышение безопасности дорожного движения

Целью осуществления мероприятий по повышению безопасности дорожного движения являются:

- снижение количества и тяжести последствий ДТП;

- снижение количества правонарушений ПДД;

- улучшение дорожно-уличной сети и их объектов.

Необходимость реконструкции светофорных объектов продиктована техническим состоянием существующих светофоров (износ контроллеров, изоляции кабельных линий, необходимость замены на светодиодные излучатели и пр.), то есть необходимостью повышения работоспособности светофорных объектов и, как следствие, повышения безопасности дорожного движения (приложение 8).

В 2010-2012 гг. Лысьвенскому городскому поселению требуется обеспечить выполнение ряда поставленных задач:

- установить светофорные объекты на перекрестках:

ул. Мира - Баженова; ул. Кирова - Смышляева; ул. Металлистов - ул. Смышляева; ул. Коммунаров - ул. Металлистов; ул. Ленина - ул. Смышляева; ул. Мира - ул. Смышляева;

- организовать нанесение дорожной разметки на территории города;

- организовать расстановку дорожных знаков согласно дислокации (на 2007 год не хватает 400 знаков) на территории муниципального образования. В первоочередном порядке - вблизи дошкольных, школьных учреждений и мест массового скопления людей;

- установить дорожные ограждения на улично-дорожной сети согласно акту комплексного обследования;

- установить противоскоростные валы;

- обустройство автобусных павильонов;

- оборудование мест парковки автотранспорта в местах массового скопления людей: перекресток ул. Смышляева - ул. Мира, район рынка, а также мест парковки транспорта во дворах;

- разработать и утвердить дислокацию дорожных знаков и паспортизацию дорожно-уличной сети города Лысьвы.

3.2.6. Прочие организационные мероприятия

К прочим организационным мероприятиям, входящим в вопросы местного значения поселения, относятся следующие:

- осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на сезонных поселенческих маршрутах регулярного сообщения в муниципальном образовании “Лысьвенское городское поселение“, обследование сплошного пассажирооборота на маршрутах;

- содержание председателей уличных комитетов и советов поселков, приобретение канцелярских товаров;

- финансирование комитета по охране окружающей среды и природопользованию ЛМР;

- компенсирование убытков штрафным стоянкам за первые сутки хранения эвакуированных автомобилей.

Финансирование данных мероприятий представлено в приложении 12.

3.3. Экономическое развитие

Для реализации намеченных целей и задач необходимо устойчивое повышение уровня самообеспеченности муниципальных образований, динамичное экономическое развитие города, и как следствие - повышение качества жизни и культурного уровня населения города, уровня развития и конкурентоспособности сферы производства и услуг, эффективности управления жизнедеятельностью города.

3.3.1. Развитие малого и среднего предпринимательства

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: программа имеет название “Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы“, а не “Развитие малого и среднего предпринимательства Пермского края на 2009-2011 гг.“.

Лысьвенский муниципальный район принимает активное участие в реализации программы “Развитие малого и среднего предпринимательства Пермского края на 2009-2011 гг.“.

Малое и среднее предпринимательство как явление социальное, экономическое и политическое, охватывающее почти все отрасли деятельности, должно решать следующие основные задачи:

- в социальном аспекте - способствовать обеспечению занятости и материальному благополучию населения, его духовному и культурному развитию, удовлетворению материальных потребностей через расширение рынка потребительских товаров и сферы услуг;

- в экономическом аспекте - содействовать развитию конкурентной рыночной экономики, увеличению товаров, работ, услуг, оказанных на территории ЛМР, повышению доходов консолидированного бюджета ЛМР и внебюджетных фондов;

- в политическом - обеспечить формирование среднего класса - основного гаранта социальной и политической стабильности общества.

Выполнить свою социально-экономическую и политическую роль сектор МСП сможет лишь при наличии благоприятных условий для его деятельности, что, в конечном итоге, определяет задачи органов государственной власти и у органов местного самоуправления в отношении МСП.

В последнее время в ЛМР наметились положительные тенденции к улучшению общей среды деятельности субъектов МСП.

Основная сфера деятельности малых предприятий связана с четырьмя видами деятельности: оптовой и розничной торговлей, бытовым обслуживанием, строительством и обрабатывающими производствами.

Наибольший удельный вес в обороте предприятий малого бизнеса приходится на организации оптовой и розничной торговли.

Таким образом, принимая во внимание существующие показатели, необходимо отметить, что потенциал развития МСП является довольно высоким, поэтому содействие развитию предпринимательской деятельности в Пермском крае находится в числе основных приоритетов социально-экономического развития края.

Приоритетными отраслями развития предпринимательства являются:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- производство товаров народного потребления продовольственного и промышленного назначения;

- глубокая лесопереработка;

- развитие народных промыслов и ремесел;

- развитие туристического бизнеса;

- инновационное предпринимательство.

Отнесение сельского хозяйства в число приоритетных отраслей для развития предпринимательства обусловлено приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации и Пермского края.

3.3.1.1. Основные проблемы в развитии сферы малого

и среднего предпринимательства

Несмотря на ряд позитивных тенденций, в настоящий момент развитие МСП продолжает сдерживаться следующими основными проблемами:

- слабой ориентированностью нормативной правовой базы на стимулирование развития МСП. В правовой плоскости лежит решение проблем формирования системы страхования от потенциальных рисков, совершенствования системы защиты прав предпринимателей. Нормативно-правового закрепления требуют и многие меры государственной поддержки МСП, касающиеся кредитной деятельности, создания благоприятных условий для инвестирования и проведения других мер;

- недостаточным ресурсным обеспечением (финансовым, имущественным и информационным) субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП, включая: а) недостаточный доступ к стартовому капиталу для начинающих предпринимателей; б) недостаточный доступ к капиталу для реализации перспективных инвестиционных проектов развивающихся предприятий; в) неразвитая система государственной гарантийной поддержки субъектов МСП, обращающихся за кредитами в коммерческие банки; г) слабое развитие комплекса финансовых услуг для отдельных, социально значимых категорий малых и микро-предприятий (включая адресную поддержку предприятий в отдельных отраслях бизнеса, систему поддержки социально значимых проектов, лизинговые услуги, совместное с банками финансирование инвестиционных проектов малых предприятий); д) неразвитость системы информационной поддержки субъектов МСП, значительный информационный вакуум и недостаточный доступ субъектов МСП к информации в сфере передовых достижений и приемов ведения бизнеса; е) неразвитость инфраструктуры поддержки МСП на территории края; ж) недостаточное методическое, техническое и кадровое обеспечение существующих организаций инфраструктуры поддержки МСП;

- наличием на практике административных барьеров во взаимоотношениях бизнеса и власти на всех уровнях, сдерживающих развитие МСП;

- недостаточным образовательным уровнем руководителей и специалистов, работающих на субъектах МСП.

3.3.1.2. Основные задачи в развитии сферы малого и среднего

предпринимательства

Основной целью утвержденной целевой программы “Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лысьвенского муниципального района на 2009-2011 годы“ является рост числа субъектов малого бизнеса с одновременными увеличением количества рабочих мест, организацией предпринимательской деятельности незанятым населением, увеличением налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих приоритетных задач:

- формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для субъектов малого и среднего предпринимательства необходимых в их деятельности ресурсов;

- создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего предпринимательства;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства;

- определение приоритетных отраслей для оказания поддержки в развитии.

Достижение цели, задач и целевых показателей Программы будет осуществляться посредством реализации комплекса мероприятий.

В целях развития инфраструктуры ставится приоритет в усилении информированности населения и бизнеса, в частности, об имеющихся возможностях для занятия в определенных местах определенными видами предпринимательской деятельности.

Также предполагается разработка и предложение конкретных инвестиционных площадок на территории ЛМР.

С целью поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности существует необходимость создания бизнес-инкубаторов. Порядок отбора проектов бизнес-инкубаторов определяется Правительством Пермского края. Порядок отбора субъектов малого предпринимательства для размещения их в бизнес-инкубаторе определяется органами местного самоуправления.

3.3.1.3. Развитие системы финансово-кредитной поддержки

малого и среднего предпринимательства

Комплексность финансово-кредитной поддержки МиСП предполагает обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам как кредитных, так и микрофинансовых организаций; на территории ЛМР данное направление необходимо развивать через фонд.

Фонд должен служить инструментом привлечения субъектами малого предпринимательства микрокредитов и займов. Учитывая, что микрофинансовые организации самостоятельно привлекают кредитные ресурсы в банках, микрокредиты, привлеченные в МФО, являются для субъектов малого предпринимательства более дорогим ресурсом, нежели кредиты, привлеченные в банках, но положительный аспект данного направления - это возможность привлечения финансово-кредитных средств начинающим предпринимателям.

Для сокращения расходов фонда по привлечению кредитных ресурсов коммерческих банков необходимо участие в краевой целевой программе в части субсидирования затрат определяется Правительством Пермского края.

Цель мероприятия: обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к микрокредитам путем уменьшения затрат микрофинансовых организаций, повышения прозрачности их деятельности.

Ожидаемый эффект от реализации предложенных мероприятий: обеспечение доступа малых предприятий к получению финансовых ресурсов в виде микрокредитов.

3.3.1.4. Информационно-консультационная поддержка малого

и среднего предпринимательства

Выделение грантов начинающим предпринимателям

Гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности.

Гранты предоставляются следующим группам:

1. Врачи общей практики (семейные врачи).

2. Социальные работники, регистрирующиеся как индивидуальные предприниматели.

3. Граждане, занимающиеся народными промыслами и ремесленной деятельностью и зарегистрировавшиеся как индивидуальные предприниматели.

4. Студенты-выпускники вузов.

Гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее одного года малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям из расчета 90% от суммы затрат, связанных с регистрацией и началом ведения предпринимательской деятельности. Гранты предоставляются при наличии бизнес-проекта создания предприятия, оцениваемого комиссией с участием представителей некоммерческих организаций предпринимателей.

Порядок и условия предоставления грантов определяется Правительством Пермского края.

Обучение субъектов МСП (с применением системы сертификатов)

Данное мероприятие реализуется в целях обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства к образовательному ресурсу, необходимому для становления либо дальнейшего развития.

Порядок предоставления образовательных сертификатов определяется Правительством Пермского края.

Ожидаемый результат - обучение не менее 70 начинающих предпринимателей.

Аутсорсинг в образовании

Основная цель мероприятия - снижение расходов учреждений образования путем передачи выполнения непрофильных функций на аутсорсинг в субъекты малого предпринимательства.

Данное мероприятие необходимо реализовывать совместно с управлением образования в несколько этапов:

1. выявление непрофильных функций образовательных учреждений;

2. проведение расчетов стоимости непрофильных услуг, определение их рыночной стоимости;

3. разработка методологической основы передачи непрофильных функций на аутсорсинг (в том числе изучение возможных рисков, разработка предложений по их снижению);

4. размещение муниципальных заказов на выполнение определенных работ, услуг.

Исполнитель работы определяется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ.

Результат от реализации мероприятия:

- увеличение численности занятых в предпринимательстве в сфере услуг;

- снижение затрат образовательных учреждений.

3.3.2. Развитие сельскохозяйственного производства

Ведомственная целевая программа “Развитие сельского хозяйства в Лысьвенском муниципальном районе на 2009-2012 годы“ определяет направления развития сельскохозяйственного производства, механизмы поддержки и регулирования аграрного сектора.

Основные цели и задачи ведомственной целевой Программы можно сформулировать следующим образом:

Цель Программы - повышение уровня жизни сельского населения на основе укрепления финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, эффективного использования ресурсного потенциала и содействия развитию малых форм хозяйствования на селе.

Задачи развития сельского хозяйства:

1. Создание благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства и увеличение основных видов сельскохозяйственной продукции.

2. Формирование эффективного собственника, заинтересованного в развитии производства сельскохозяйственной продукции и желающего вкладывать для этой цели свои средства.

3. Софинансирование мероприятий государственной аграрной политики и реализуемых региональных проектов в рамках краевой целевой Программы.

4. Эффективное использование ресурсного потенциала территории района.

5. Формирование инвестиционно-привлекательной экономической среды.

Основой целевой Программы будет являться стимулирование не процесса производства, а конечного результата. В рамках Программы в качестве приоритетной отрасли специализации определяется отрасль животноводства. Производство растениеводческой продукции в основном имеет кормовую направленность.

Доходы работников сельскохозяйственных организаций к 2012 году должны повыситься относительно 2007 года в 2 раза, производительность труда должна возрасти не менее чем в 2,2 раза.

Основными условиями достижения прогнозируемых темпов роста на 2010-2012 годы являются:

инвестирование средств района на реализацию мероприятий, обеспечивающих привлечение средств из федерального и краевого бюджетов;

создание условий сельскохозяйственным товаропроизводителям для инвестирования на развитие, реконструкцию и модернизацию производства;

повышение производительности труда на основе стимулирования к использованию современных ресурсосберегающих технологий;

совершенствование организации сельскохозяйственного производства.

Для решения поставленных задач целевая Программа содержит восемь основных направлений:

1. Поддержка мероприятий по повышению доступности кредитов.

2. Поддержка увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции.

3. Поддержка элитного семеноводства.

4. Поддержка сохранения плодородия почв.

5. Поддержка животноводства.

6. Поддержка развития малых форм хозяйствования в поселениях.

7. Регулирование имущественных и земельных отношений.

8. Поддержка кадрового потенциала.

Каждое из указанных направлений состоит из мероприятий, способствующих решению отдельных экономических и социальных задач в аграрном секторе экономики муниципального района в период действия целевой Программы.

Сельскохозяйственными предприятиями Лысьвенского городского поселения в 2010 году планируется привлечь кредитов на следующие цели:

1. ООО “Подсобное хозяйство АТП“: инвестиционный кредит на сумму 11 млн. рублей в “Россельхозбанке“ для реализации инвестиционного проекта строительства животноводческого комплекса (ферма на 200 голов КРС и молочный блок) в д. Паинцы. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2010-2011 годы.

2. ООО СХП “Олени“: кредит в сумме 1 млн. рублей на модернизацию фермы (установка молокопровода итальянского производства) и строительство гаража для сельскохозяйственной техники в д. Олени.

3. ООО “Полесье“ планирует получение кредита на капитальный ремонт фермы на 100 голов КРС (бывший свинокомплекс АК ЛМЗ) в сумме 1 млн. рублей.

В краевой программе “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы“ предусмотрена государственная поддержка на реализацию инвестиционных проектов по строительству и модернизации животноводческих помещений. В частности, субсидирование процентной ставки по кредитам в размере ставки рефинансирования на момент получения кредита за счет федерального бюджета и 3% краевого бюджета. В районной целевой программе “Развитие сельского хозяйства...“ предусмотрено направление - поддержка мероприятий по повышению доступности кредитов в виде субсидий по процентным ставкам до 50%. Городскому поселению предлагается участие в софинансировании процентной ставки по инвестиционным кредитам еще до 3%. Эти мероприятия значительно увеличат возможность получения кредитов для развития сельскохозяйственного производства, снизят бремя кредитных платежей, оставив предприятиям платить только основной долг. Реализация этих проектов повлечет за собой увеличение объемов произведенной сельскохозяйственной продукции (молока, мяса на 2,8%), создаст новые рабочие места - порядка 20 мест. В свою очередь, увеличатся и налоговые отчисления в бюджет Лысьвенского городского поселения.

Финансирование мероприятия - в приложении 10.

3.3.3. Социальное развитие сельской местности

В целях улучшения жилищных условий сельских граждан, не обладающих достаточными собственными накоплениями, краевая целевая программа “Социальное развитие сельской местности до 2012 г.“ предусматривает:

формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов приобретения и строительства жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования; создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности.

Средства федерального бюджета выделяются на безвозвратной основе субъектам Российской Федерации на условиях долевого финансирования, осуществляемого в порядке межбюджетных отношений, в виде субсидий сельским гражданам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечивают формирование соответствующей федеральной нормативно-правовой базы для эффективного решения жилищной проблемы в сельской местности, оказывают методологическую и консультативную помощь субъектам Российской Федерации в вопросах разработки и внедрения механизмов ипотечного жилищного кредитования, обеспечивают проведение мониторинга преобразований жилищной сферы с целью анализа ситуации и обобщения положительного и отрицательного опыта регионов, распространения эффективных методов реализации жилищной политики в сельской местности.

Выполнение мероприятий позволит:

- улучшить жилищные условия и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности;

- сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельской местности на базе государственных стандартов, разрабатываемых для создания системы ипотечного жилищного кредитования граждан, постоянно проживающих в сельской местности, порядок выдачи и погашения ипотечных жилищных кредитов, их обслуживания, а также механизм их рефинансирования;

- привлечь для финансового обеспечения внебюджетные источники финансирования, в том числе кредиты коммерческих банков.

Основными целями Программы являются:

- повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

- создание правовых, административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий и реализации Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“;

- создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности;

- повышение престижности проживания в сельской местности.

Основными задачами Программы являются:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;

- улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта; улучшение материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в сельской местности;

- активизация культурной деятельности на селе;

- развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания сельского населения; повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской местности, обеспечение развития телефонной и телекоммуникационной связи в сельской местности;

- расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности и их благоустройство; повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и создание новых рабочих мест.

Механизм софинансирования мероприятий на реализацию ФЦП “Социальное развитие села до 2012 г.“ и КЦП “Социальное развитие сельской местности Пермского края до 2010 г.“ предполагает долевое участие бюджетов:

- федеральный - до 30%;

- консолидированный - до 40% (краевой - до 30%, местный - от 10%, но исходя из практики прошлых лет, Правительство Пермского края определяло следующее долевое участие: местный - от 12%, краевой - до 28%);

- внебюджетные источники (средства участника и работодателя) - от 30%.

Направление на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, согласно учету поступивших заявлений на 01.08.2009 - 2 заявления.

Финансирование мероприятия - в приложении 11.

3.4. Развитие человеческого потенциала

Социальная сфера - одна из важных сфер деятельности администрации. В связи с этим на территории Лысьвенского городского поселения уделяется большое внимание проведению мероприятий различной направленности и реализации проектов различных уровней, призванных улучшить жизнь жителей, организовать их досуг, обеспечить процесс социализации.

На территории Лысьвенского городского поселения реализуются в социальной сфере краевые проекты:

- краевая целевая программа “Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы“;

- м“жведомственная программа “Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Лысьвенского муниципального района на 2009-2011 годы“. Цель - совершенствование работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- “Реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном положении“. Цель - снижение социальной базы преступности несовершеннолетних. Программа действует с 2006 по 2010 годы;

- “Ранняя профилактика социально опасного положения и социального сиротства“. Цель - создание системы мер, направленных на снятие рисков социально опасного положения и социального сиротства. Перевод из группы риска в норму - 18%.

- приоритетный муниципальный проект “Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы“ подпроекта “Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики“.

В соответствии с ФЗ “Об общих принципах местного самоуправления в Российской федерации“ от 06.10.2003 N 131-ФЗ Лысьвенское городское поселение заключает с муниципальным образованием “Лысьвенский муниципальный район“ соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, спорта и молодежной политики. В соответствии с данными соглашениями управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики разрабатывают программы, составляют планы мероприятий, которые ежеквартально утверждаются главой поселения.

Финансирование мероприятий социальной сферы - в приложении 9.

3.4.1. Физическая культура и спорт

Одним из основных средств поддержания здоровья населения, профилактики различных заболеваний, формой активного социального досуга является развитие физической культуры и спорта.

Главная цель данного направления - развитие массовой физической культуры и спорта среди населения Лысьвенского городского поселения.

Основные задачи:

- пропаганда здорового образа жизни;

- сохранение и улучшение здоровья населения средствами физической культуры и спорта;

- привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;

- организация и проведение мероприятий по массовым видам спорта.

Ожидаемый эффект:

- улучшение физического здоровья молодого поколения через внедрение системы здорового образа жизни;

- увеличение количества человек, занимающихся физической культурой и спортом;

- снижение социальной напряженности.

Жители Лысьвенского городского поселения принимают активное участие в спортивных массовых мероприятиях. Наиболее массовые мероприятия (более 1000 (тысячи) участников):

- Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка “Лыжня России“;

- Всероссийская акция “Кросс наций“;

- городская легкоатлетическая эстафета “На приз газеты “Искра“.

В области физической культуры и спорта предусмотрена реализация массовых мероприятий:

1. Количество мероприятий, проведенных за счет средств Лысьвенского поселения:

2008 г. - 114

2009 г. (план) - 120 (рост к 2008 г. 5,3%)

2010 г. (план) - 125 (рост к 2009 г. 4,2%)

2. Количество человек, принявших участие в мероприятиях, проведенных за счет средств Лысьвенского городского поселения:

2008 г. - 12139 чел.

2009 г. (план) - 17176 чел. (рост к 2008 г. 41,5%)

2010 г. (план) - 19257 чел. (рост к 2009 г. 12,1%)

Основным принципом группировки мероприятий Программы является целевая направленность мероприятий по различным видам спорта:

----------------T---------------------------------------------------------¬

¦ Виды спорта ¦ Мероприятия ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Баскетбол, ¦Рождественский турнир среди мужских команд ¦

¦стритбол +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство города: ¦

¦ ¦- среди мужчин и женщин; ¦

¦ ¦- среди школьник. (дев. ст. воз.) ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство города (школьники, средний возраст) ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Кубок города, посвященный памяти А.П.Ильющенкова ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство города среди ССУЗов ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Бильярд ¦Кубок города ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство города ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Волейбол ¦Городской турнир “Встреча Нового года“ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Кубок города: ¦

¦ ¦- мужчины, юноши; ¦

¦ ¦- женщины, девушки ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство города среди ССУЗов в зачет спартакиады ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Открытое первенство города: ¦

¦ ¦- мужчины и женщины; ¦

¦ ¦- учебные заведения (юн., дев.) в зачет спартакиады; ¦

¦ ¦- школьники (юноши и девушки) ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Горнолыжный ¦Открытое первенство города ¦

¦спорт +---------------------------------------------------------+

¦ ¦“Приз защитника Отечества“ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦“Приз Снежной королевы“ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Закрытие зимнего сезона ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Открытие зимнего сезона ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Легкая атлетика¦Первенство среди начальных школ “Веселые старты“ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство среди школьник. “Шиповка юных“ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство города среди ССУЗов ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Городская л/атлетическая эстафета на призы газеты “Искра“¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Л/атлетический пробег, посвященный Дню Победы, памяти ¦

¦ ¦А.А.Баева ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство города (произ. кол-вы, ССУЗы, школьники) ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Городской осенний кросс “Всероссийский день бегуна“ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство Пермского края на призы памяти Н.З.Каракулова ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Лыжные гонки ¦Первенство города среди ССУЗов ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Вечерняя Рождественская гонка ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство школ (3 возраста) ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство города среди начальных школ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Городские соревнования, посвященные Всероссийской акции ¦

¦ ¦“Лыжня России“ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Городская военизированная эстафета ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство ДЮСШ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Открытое первенство города “Приз памяти Т.И.Лебедева“ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Приз памяти первого директора ДЮСШ О.Д.Кандаковой ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Открытие лыжного сезона ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Новогодняя гонка ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Кубок города (5 этапов) ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Бокс ¦Открытое первенство района ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Открытый турнир на призы главы городского поселения ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Каратэ ¦Открытый кубок города ¦

¦(кекусинкай) ¦ ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Ушу ¦Открытый чемпионат и первенство Пермского края ¦

¦ ¦(спортивный клуб “Катана“) ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Открытый чемпионат города по ушу саньда ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Кик-боксинг ¦Открытое первенство города (3 возраста) ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство ДЮСШ ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Борьба самбо, ¦Второй Всероссийский турнир “Юный самбист Прикамья“ ¦

¦дзюдо +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Открытое первенство города среди юношей 1996-97 г.р. ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство ДЮСШ по самбо, юноши 1998-99 г.р. ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Теннис ¦Открытое первенство города, девушки, юноши 12 лет и ¦

¦ ¦моложе ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Командный чемпионат среди школ города ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Турнир “Большая Лысьва“ (микст) ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Турнир “Лысьвенский тандем“ (пары) ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Чемпионат города ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Футбол ¦Зимнее первенство города среди ССУЗов и производственных ¦

¦ ¦кол-ов ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Открытый турнир памяти Мельчикова Г.А. ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство города среди школ “Золотая осень“ ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Тяжелая ¦Чемпионат города по т/атлетике ¦

¦атлетика, жим +---------------------------------------------------------+

¦штанги лежа ¦Чемпионат города по пауэрлифтингу ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Открытое первенство ДЮСШ ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Спортивное ¦Кубок города по спортивному ориентированию (7 этапов) ¦

¦ориентирование,+---------------------------------------------------------+

¦туризм ¦Краевой лыжный марафон “Ослянка“ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Городские соревнования по парковому ориентированию ¦

¦ ¦“Апельсиновые бега“ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Межрайонная семейная туриада “Новая вода“ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Районные соревнования по ночному ориентированию ¦

¦ ¦“Партизанские тропы Урала“ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Городской туристический слет среди ССУЗов ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Городской туристический слет среди школьников ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Шахматы ¦Чемпионат города среди мужчин (финал) ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство города среди школьников ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Командное первенство по активным шахматам ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Чемпионат города среди женщин ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Матчевая встреча “Лысьва - Чусовой“ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство города среди ветеранов ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Полуфинал чемпионата города среди мужчин ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Прыжки на лыжах¦Первенство ДЮСШ - закрытие сезона ¦

¦с трамплина и +---------------------------------------------------------+

¦лыжное ¦Первенство ДЮСШ (открытие сезона) ¦

¦двоеборье +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Чемпионат России среди ветеранов по прыжкам на лыжах с ¦

¦ ¦трамплина ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Настольный ¦Турнир “Золотая осень“ ¦

¦теннис +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Открытый кубок города (мужчины, женщины) ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство начальных школ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство школ города ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Первенство города - учебные заведения, произв. коллективы¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Городской семейный турнир ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦Новогодний турнир “Снежинка“ (муж., жен.) ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Спортивные ¦День города ¦

¦мероприятия +---------------------------------------------------------+

¦ ¦День ВДВ ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦День пограничника ¦

¦ +---------------------------------------------------------+

¦ ¦День защиты детей ¦

L---------------+----------------------------------------------------------

3.4.2. Молодежная политика

Наиболее активным носителем человеческого потенциала, основной демографически активной и востребованной для участия в производительных, культурных, социальных процессах частью общества является молодежь. В настоящее время на территории Лысьвенского городского поселения проживает 18,7 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 26% всего населения поселения.

Основной проблемой является низкий уровень вовлеченности молодежи в процесс развития территории. В связи с этим молодежная политика на территории Лысьвенского городского поселения осуществляется с целью вовлечения молодежи в социальную практику и информирования о потенциальных возможностях ее развития в городе, развития созидательной активности молодежи, интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.

Основные задачи:

1. Создание и развитие организационных и правовых условий на территории района для вовлечения молодежи в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь района.

2. Развитие системы подготовки кадров и актива.

3. Создание условий для формирования позитивной стратегии и активной гражданской позиции у молодежи.

4. Создание благоприятных условий для развития творческого потенциала молодежи.

Работа в области молодежной политики ведется по трем направлениям:

- креативность,

- ответственность,

- конкурентоспособность.

В области молодежной политики предусмотрена реализация массовых мероприятий:

1. Количество мероприятий, проведенных за счет средств Лысьвенского поселения:

2008 г. - 13

2009 г. (план) - 23 (рост к 2008 г. 76,9%)

2010 г. (план) - 32 (рост к 2009 г. 31,1%)

2. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, проведенных за счет средств Лысьвенского городского поселения:

2008 г. - 11954 чел.

2009 г. (план) - 13126 чел. (рост к 2008 г. 9,8%)

2010 г. (план) - 14200 чел. (рост к 2009 г. 8,2%)

Наиболее массовыми мероприятиями в 2009 году стали:

- чемпионат КВН среди учебных заведений города (кол-во участников сезонных игр составило 3643 человека);

- День молодежи (кол-во участников составило 6300 человек);

- Студенческая весна-2009 (кол-во участников составило 850 человек).

На территории Лысьвенского городского поселения реализуется краевая целевая программа “Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы“. Программа предусматривает оказание финансовой помощи молодой семье в виде социальной выплаты. Социальная выплата используется для компенсации части затрат, производимых молодой семьей, на приобретение (строительство) благоустроенного жилья.

Размер социальной выплаты предоставляется молодой семье за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов и определяется исходя из 35% расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и 40% расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей.

В 2009 году социальную выплату получили 39 семей, проживающих на территории Лысьвенского городского поселения.

В 2010 году социальную выплату смогут получить 40-42 семьи, проживающие на территории Лысьвенского городского поселения.

По состоянию на 01.09.2009, на участие в программе “Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы“ подано 436 заявлений от семей, проживающих на территории Лысьвенского городского поселения.

Важнейшими целевыми показателями работы в области молодежной политики являются:

увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, проводимых для детей и молодежи;

увеличение доли молодых людей, задействованных в работе детских и молодежных организаций и общественных объединений;

снижение преступности в молодежной и подростковой среде;

повышение уровня избирательной активности молодежи.

К ожидаемым результатам отдел относит:

повышение деловой и социальной активности молодежи;

увеличение числа реализуемых молодежных инициатив, проектов, направленных на развитие города, района;

повышение качественного уровня подготовки кадров органов молодежного самоуправления;

повышение уровня гражданского, военно-патриотического воспитания и электоральной культуры молодежи;

создание условий для организации мероприятий по укреплению института молодой семьи;

улучшение взаимодействия между представителями органов власти, бизнеса и молодежи.

3.4.3. Культура

Цель развития культуры городского поселения - удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии культуры, поддержка любительского художественного творчества, организация досуга и отдыха населения.

В соответствии с пунктами 11, 12, 13, 13.1 статьи 14 учреждениями культуры проводится большая работа по:

- организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения;

- созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участию в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

С 2006 года мероприятия, проводимые управлением культуры администрации муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“, финансируются за счет средств Лысьвенского городского поселения.

В 2009 году на территории Лысьвы была реализована программа “Лысьва - месторождение культуры“ в рамках проекта “Центр культуры Пермского края“.

Благодаря реализации данного проекта на территории города появились новые архитектурные объекты:

- Парк советской скульптуры на ул. Ленина (Щусевкий квартал);

- Площадь цветов;

- памятник графу П.П.Шувалову.

Проведено множество мероприятий, которые позволили творчески проявить себя большому числу жителей Лысьвы:

- Международный фестиваль современной пьесы;

- выставка народного творчества и ремесел “Моя деревенская улица“;

- деловая игра для молодежи “Дальше действовать будем мы!“;

- краевой туристический слет “Виктория“;

- конкурс фоторабот “Мои артефакты“;

- краевой фестиваль “Детский песенный фестиваль “Крылатые качели“;

- фестиваль “НЕформат“ и другие.

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

Библиотеки создаются с целью:

1. Реализации прав граждан, без каких-либо исключений, на свободный доступ к документному фонду и информации о его составе.

2. Сохранения, накопления и распространения знаний, памяти человечества в виде документов как на традиционных, так и на нетрадиционных носителях информации.

3. Сохранения и развития культурного и духовного развития потенциала населения.

В 2010 г. для реализации полномочий статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ планируются:

- создание на базе библиотеки КДЦ “Привод“ автономного учреждения;

- организация библиотечного обслуживания в сельских населенных пунктах и отдаленных микрорайонах города через организацию филиалов.

Библиотека обеспечивает доступность библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муниципального образования; содействует образованию и воспитанию населения, повышает его культурный уровень.

Администрация Лысьвенского городского поселения является учредителем двух учреждений культуры:

- автономного учреждения “Театр драмы им. А.А.Савина“;

- автономного учреждения “Парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина“.

Предметом деятельности автономного учреждения “Театр драмы им. А.А.Савина“ являются:

1. Создание, исполнение, сохранение и распространение произведений драматического театрального искусства.

2. Создание условий для свободного доступа жителей города к культурным ценностям, формирование у них позитивных ценностных установок.

3. Создание условий для роста профессионального мастерства и преемственности артистической школы театра.

4. Прочая деятельность в области культуры.

В соответствии с параметрами муниципального задания администрации Лысьвенского городского поселения автономному учреждению “Театр драмы им А.А.Савина“ в 2009 году показан 141 спектакль, посетило 24500 человек.

На сцене автономного учреждения “Театр драмы им. А.А.Савина“ прошел фестиваль малых городов России и в рамках программы “Лысьва - месторождение культуры“ - Международный фестиваль современной пьесы.

Предметом деятельности автономного учреждения “Парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина“ являются:

1. Формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья горожан, развития их социальной и творческой активности.

2. Обеспечение территориальной целостности природного комплекса как естественного градостроительного рубежа, создающего психологически и экологически комфортное пространство для жителей муниципального образования, сбережения и восстановления природных экосистем, растительного мира.

3. Сохранение и реконструкция садово-парковой среды, лесопарковых угодий, реставрация памятников истории, совершенствование ландшафтной архитектуры.

В соответствии с параметрами муниципального задания администрации Лысьвенского городского поселения автономному учреждению “Парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина“ в 2009 году в парке отремонтировано и введено в эксплуатацию 3 (три) аттракциона: “Колокольчик“, “Круговой обзор“ и “Солнышко“, приобретены винтовки, мишени и пульки для оборудования аттракциона “Тир“. Кроме того, на территории парка в летний период работало 10 (десять) привлеченных аттракционов. Количество человек, посетивших аттракционы в 2009 году, составило 40962 человека.

В зимний период на территории парка работал каток, был организован прокат лыж. Количество человек, посетивших каток и воспользовавшихся прокатом лыж в 2009 году, составило 12280 человек.

В течение всего года на территории парка, в здании кафе “Лукоморье“, работает бар. Его услугами воспользовались 17750 человек.

3.5. Обеспечение безопасности населения на территории

Лысьвенского городского поселения

В целях обеспечения безопасности населения на территории Лысьвенского городского поселения Программой предусмотрено финансирование следующих мероприятий (финансирование - в приложении 13):

----------------------------------T----------------------------------------¬

¦ Наименование мероприятия ¦ На решение какой задачи направлено ¦

+---------------------------------+----------------------------------------+

¦Психологическое сопровождение ¦Профилактика терроризма и экстремизма, а¦

¦пострадавших от терроризма и ¦также минимизация и(или) ликвидация ¦

¦экстремизма, разборка завалов, ¦последствий проявлений терроризма и ¦

¦охрана территории, питание ¦экстремизма в границах поселения ¦

¦участников, транспортные услуги, +----------------------------------------+

¦печатная продукция ¦Предупреждение и ликвидация чрезвычайных¦

¦ ¦ситуаций в границах поселения ¦

+---------------------------------+----------------------------------------+

¦Изготовление аншлагов, печатной ¦Обеспечение первичных мер пожарной ¦

¦продукции, строительство пирсов, ¦безопасности в границах населенных ¦

¦тушение травы, опашка границ лес-¦пунктов поселения ¦

¦поле, закупка огнетушителей, ¦ ¦

¦приобретение мотопомп ¦ ¦

+---------------------------------+----------------------------------------+

¦Финансирование МУ “Управление ГО ¦Организация и осуществление мероприятий ¦

¦и ЧС“ ¦по гражданской обороне, защите населения¦

¦ ¦и территории поселения от чрезвычайных ¦

¦ ¦ситуаций природного и техногенного ¦

¦ ¦характера. Создание, содержание и ¦

¦ ¦организация деятельности аварийно- ¦

¦ ¦спасательных служб и(или) аварийно- ¦

¦ ¦спасательных формирований на территории ¦

¦ ¦поселения ¦

+---------------------------------+----------------------------------------+

¦Изготовление аншлагов, закупка ¦Осуществление мероприятий по обеспечению¦

¦средств спасения, содержание ¦безопасности людей на водных объектах, ¦

¦спасателей, обустройство пляжа ¦охране их жизни и здоровья ¦

+---------------------------------+---------“------------------------------+

¦Содержание дружинников, ¦Создание условий для деятельности ¦

¦экипировка ¦добровольных формирований населения по ¦

¦ ¦охране общест“кого поселения и Думы Лысьвенского городского поселения.

Общее управление и контроль за реализацией Программы ведет глава поселения, глава администрации и руководители подразделений администрации по своим сферам.

Структурные подразделения администрации поселения:

- осуществляют оперативный контроль за реализацией Программы в части, касающейся их деятельности;

- обеспечивают предоставление информации, необходимой для контроля за реализацией Программы;

- обеспечивают эффективное использование финансовых ресурсов, выделяемых в соответствии с Программой для выполнения мероприятий;

- по мере необходимости вносят предложения по уточнению отдельных мероприятий Программы.

Финансовый отдел и экономический сектор администрации поселения:

- готовят информационно-аналитическую информацию о ходе выполнения Программы для отчета главы администрации по итогам года на заседании Думы поселения;

- осуществляют контроль за целевым использованием средств, выделенных для реализации мероприятий Программы.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ

НА 2010-2012 ГГ.

----T---------------------T-------T---------T-----------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦Сумма ¦ Источник финансирования, тыс. руб. ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦реали- ¦затрат на+--------T--------T--------T-------T------+

¦ ¦ ¦зации ¦реализа- ¦Феде- ¦Краевой ¦ в т.ч. ¦Внебюд-¦Прочие¦

¦ ¦ ¦меро- ¦цию меро-¦ральный ¦ бюджет ¦местный ¦жетные ¦ ¦

¦ ¦ ¦приятия¦приятия, ¦бюджет ¦ ¦ бюджет ¦фонды ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ 1 ¦3.2.1.1. Жилищное ¦2010 г.¦ 42000,0¦ ¦ 31500,0¦ 10500,0¦ ¦ ¦

¦ ¦строительство и ¦2011 г.¦ 32000,0¦ ¦ 24000,0¦ 8000,0¦ ¦ ¦

¦ ¦строительство ¦2012 г.¦ 12000,0¦ ¦ 9000,0¦ 3000,0¦ ¦ ¦

¦ ¦общегражданских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 86000,0¦ ¦ 64500,0¦ 21500,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ 2 ¦3.2.2. Развитие ¦2010 г.¦ 142597,0¦ 61410,5¦ 49480,5¦ 27170,0¦ 4536,0¦ ¦

¦ ¦жилищно-коммунального¦2011 г.¦ 366882,4¦200520,9¦112891,5¦ 41590,0¦11880,0¦ ¦

¦ ¦хозяйства ¦2012 г.¦ 142923,2¦ 0,0¦100200,0¦ 37460,0¦ 5263,2¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 655802,6¦261931,4¦262572,0¦106220,0¦21679,2¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦3.2.2.2. Приоритетный¦2010 г.¦ 105927,0¦ 61410,5¦ 29980,5¦ 10000,0¦ 4536,0¦ ¦

¦ ¦муниципальный проект ¦2011 г.¦ 342942,4¦200520,9¦ 97891,5¦ 32650,0¦11880,0¦ ¦

¦ ¦“Достойное жилье“ ¦2012 г.¦ 121263,2¦ ¦ 87000,0¦ 29000,0¦ 5263,2¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 570132,6¦261931,4¦214872,0¦ 71650,0¦21679,2¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦Капитальный ремонт ¦2010 г.¦ 5300,0¦ ¦ ¦ 5300,0¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦2011 г.¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищного фонда ¦2012 г.¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 5300,0¦ ¦ ¦ 5300,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦3.2.1.2. Развитие ¦2010 г.¦ 14000,0¦ ¦ 10500,0¦ 3500,0¦ ¦ ¦

¦ ¦газификации ¦2011 г.¦ 12000,0¦ ¦ 9000,0¦ 3000,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2012 г.¦ 10000,0¦ ¦ 7500,0¦ 2500,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 36000,0¦ ¦ 27000,0¦ 9000,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦3.2.2.3. Развитие ¦2010 г.¦ 10100,0¦ ¦ 4200,0¦ 5900,0¦ ¦ ¦

¦ ¦системы водоснабжения¦2011 г.¦ 9500,0¦ ¦ 6000,0¦ 3500,0¦ ¦ ¦

¦ ¦и водоотведения ¦2012 г.¦ 9300,0¦ ¦ 5700,0¦ 3600,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 28900,0¦ ¦ 15900,0¦ 13000,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦3.2.2.4. Развитие ¦2010 г.¦ 7270,0¦ ¦ 4800,0¦ 2470,0¦ ¦ ¦

¦ ¦электроснабжения ¦2011 г.¦ 6790,0¦ ¦ 4350,0¦ 2440,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2012 г.¦ 6710,0¦ ¦ 4350,0¦ 2360,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 20770,0¦ ¦ 13500,0¦ 7270,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ 3 ¦3.2.3. Капитальный ¦2010 г.¦ 59900,0¦ ¦ 42000,0¦ 17900,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт дорог ¦2011 г.¦ 75300,0¦ ¦ 52500,0¦ 22800,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2012 г.¦ 69000,0¦ ¦ 49500,0¦ 19500,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 204200,0¦ ¦144000,0¦ 60200,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ 4 ¦3.2.4. ¦2010 г.¦ 39774,0¦ ¦ ¦ 39774,0¦ ¦ ¦

¦ ¦Благоустройство 2009-¦2011 г.¦ 41900,0¦ ¦ ¦ 41900,0¦ ¦ ¦

¦ ¦2011 гг. ¦2012 г.¦ 48749,0¦ ¦ ¦ 48749,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 130423,0¦ ¦ ¦130423,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ 5 ¦3.2.5. Мероприятия по¦2010 г.¦ 2000,0¦ ¦ ¦ 2000,0¦ ¦ ¦

¦ ¦повышению ¦2011 г.¦ 2100,0¦ ¦ ¦ 2100,0¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасности ¦2012 г.¦ 4170,0¦ ¦ ¦ 4170,0¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 8270,0¦ ¦ ¦ 8270,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ 6 ¦3.2.6. Прочие ¦2010 г.¦ 2214,0¦ ¦ ¦ 2214,0¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятия по ¦2011 г.¦ 2186,0¦ ¦ ¦ 2186,0¦ ¦ ¦

¦ ¦развитию ¦2012 г.¦ 2565,0¦ ¦ ¦ 2565,0¦ ¦ ¦

¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 6965,0¦ ¦ ¦ 6965,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ 7 ¦3.3.2. Развитие ¦2010 г.¦ 400,0¦ ¦ ¦ 400,0¦ ¦ ¦

¦ ¦сельскохозяйственного¦2011 г.¦ 450,0¦ ¦ ¦ 450,0¦ ¦ ¦

¦ ¦производства ¦2012 г.¦ 500,0¦ ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 1350,0¦ ¦ ¦ 1350,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ 8 ¦3.3.3. Реализация КЦП¦2010 г.¦ 4766,2¦ 1430,0¦ 2118,1¦ 748,1¦ 470,0¦ ¦

¦ ¦“Социальное развитие ¦2011 г.¦ 1810,0¦ 543,0¦ 507,0¦ 217,0¦ 543,0¦ ¦

¦ ¦сельской местности“ ¦2012 г.¦ 2000,0¦ 600,0¦ 560,0¦ 240,0¦ 600,0¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 8576,2¦ 2573,0¦ 3185,1¦ 1205,1¦ 1613,0¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ 9 ¦3.4. Социальная сфера¦2010 г.¦ 52726,8¦ ¦ 20350,0¦ 32376,8¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2011 г.¦ 21682,3¦ ¦ 0,0¦ 21682,3¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2012 г.¦ 22458,7¦ ¦ 0,0¦ 22458,7¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 96867,8¦ ¦ 20350,0¦ 76517,8¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦3.4.1. Физическая ¦2010 г.¦ 809,0¦ ¦ ¦ 809,0¦ ¦ ¦

¦ ¦культура и спорт ¦2011 г.¦ 788,0¦ ¦ ¦ 788,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2012 г.¦ 953,0¦ ¦ ¦ 953,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2550,0¦ ¦ ¦ 2550,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦3.4.2. Молодежная ¦2010 г.¦ 22772,5¦ ¦ 19000,0¦ 3772,5¦ ¦ ¦

¦ ¦политика ¦2011 г.¦ 294,6¦ ¦ 0,0¦ 294,6¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2012 г.¦ 575,0¦ ¦ 0,0¦ 575,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 23642,1¦ ¦ 19000,0¦ 4642,1¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦3.4.3. Культура ¦2010 г.¦ 29145,3¦ ¦ 1350,0¦ 27795,3¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2011 г.¦ 20599,7¦ ¦ 0,0¦ 20599,7¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2012 г.¦ 20930,7¦ ¦ 0,0¦ 20930,7¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 70675,7¦ ¦ 1350,0¦ 69325,7¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦10 ¦3.5. Мероприятия по ¦2010 г.¦ 7122,0¦ ¦ ¦ 7122,0¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечению ¦2011 г.¦ 7860,0¦ ¦ ¦ 7860,0¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасности ¦2012 г.¦ 8667,0¦ ¦ ¦ 8667,0¦ ¦ ¦

¦ ¦населения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Лысьвенского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ 23649,0¦ ¦ ¦ 23649,0¦ ¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦Всего ¦ ¦1218703,6¦264504,4¦494607,1¦436299,9¦23292,2¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦в т.ч. ¦2010 г.¦ 353500,0¦ 62840,5¦145448,6¦140204,9¦ 5006,0¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦2011 г.¦ 552170,7¦201063,9¦189898,5¦148785,3¦12423,0¦ ¦

+---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+------+

¦ ¦ ¦2012 г.¦ 313032,9¦ 600,0¦159260,0¦147309,7¦ 5863,2¦ ¦

L---+---------------------+-------+---------+--------+--------+--------+-------+-------

Приложение 1

к Программе

социально-экономического развития

Лысьвенского городского поселения

на 2010-2012 годы

Жилищное строительство и строительство общегражданских

объектов 2010-2012 гг.

----T---------------T-----------T-------T------------T--------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦На решение ¦Срок ¦Сумма затрат¦ Источник финансирования, тыс. руб. ¦

¦п/п¦ работы ¦ какой ¦реали- ¦ на ¦ ¦

¦ ¦ ¦ задачи ¦зации ¦ реализацию ¦ ¦

¦ ¦ ¦(проблемы) ¦меро- ¦мероприятия,¦ ¦

¦ ¦ ¦направлено ¦приятия¦ тыс. руб. ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятие¦по +------------+-------T-------T-------T-------T------+

¦ ¦ ¦ ¦годам ¦ Согласно ¦Феде- ¦Краевой¦Местный¦Внебюд-¦Прочие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плановой ¦ральный¦бюджет ¦бюджет ¦жетные ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смете ¦бюджет ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ Жилищное строительство ¦

+---T---------------T-----------T-------T------------T-------T-------T-------T-------T------+

¦ 1 ¦ПИР и ¦ Улучшение ¦ 2010 ¦ 20000 ¦ ¦ 15000¦ 5000¦ ¦ ¦

¦ ¦реконструкция ¦ жилищных ¦ 2011 ¦ 20000 ¦ ¦ 15000¦ 5000¦ ¦ ¦

¦ ¦здания по ¦ условий ¦ 2012 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Гайдара, 21¦населения -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦под жилой дом ¦переселение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+граждан из +-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ 2 ¦ПИР и ¦аварийного ¦ 2010 ¦ 10000 ¦ ¦ 7500¦ 2500¦ ¦ ¦

¦ ¦реконструкция ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здания по ул. ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Кутузова, 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦под жилой дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Итого жилье ¦ ¦ 2010 ¦ 30000 ¦ ¦ 22500¦ 7500¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 20000 ¦ ¦ 15000¦ 5000¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 0 ¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ Строительство общегражданских объектов ¦

+---T---------------T-----------T-------T------------T-------T-------T-------T-------T------+

¦ 1 ¦Строительство ¦ ¦ 2010 ¦ 12000 ¦ ¦ 9000¦ 3000¦ ¦ ¦

¦ ¦кладбища ¦ ¦ 2011 ¦ 12000 ¦ ¦ 9000¦ 3000¦ ¦ ¦

¦ ¦традиционного ¦ ¦ 2012 ¦ 12000 ¦ ¦ 9000¦ 3000¦ ¦ ¦

¦ ¦захоронения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦АБК в г. Лысьве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ВСЕГО ¦ 2010 ¦ 42000 ¦ ¦ 31500¦ 10500¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2011 ¦ 32000 ¦ ¦ 24000¦ 8000¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2012 ¦ 12000 ¦ ¦ 9000¦ 3000¦ ¦ ¦

L-------------------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+-------

Приложение 2

к Программе

социально-экономического развития

Лысьвенского городского поселения

на 2010-2012 годы

Приоритетный муниципальный проект “Достойное жилье“

----T---------------T-----------T-------T------------T---------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦На решение ¦Срок ¦Сумма затрат¦ Источник финансирования, тыс. руб. ¦

¦п/п¦ работы ¦ какой ¦реали- ¦ на ¦ ¦

¦ ¦ ¦ задачи ¦зации ¦ реализацию ¦ ¦

¦ ¦ ¦(проблемы) ¦меро- ¦мероприятия,¦ ¦

¦ ¦ ¦направлено ¦приятия¦ тыс. руб. ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятие¦по +------------+--------T-------T-------T-------T------+

¦ ¦ ¦ ¦годам ¦ Согласно ¦Феде- ¦Краевой¦Местный¦Внебюд-¦Прочие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плановой ¦ральный ¦бюджет ¦бюджет ¦жетные ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смете ¦бюджет ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+-------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

¦ 1 ¦Подпроект ¦Обеспечение¦ 2010 ¦ 90714¦ 52196,0¦25482,0¦ 8500,0¦ 4536,0¦ ¦

¦ ¦“Капитальный ¦безопасных ¦ 2011 ¦ 237600¦136715,0¦66741,8¦22263,2¦11880,0¦ ¦

¦ ¦ремонт ¦ условий ¦ 2012 ¦ 105263¦ ¦75000,0¦25000,0¦ 5263,2¦ ¦

¦ ¦многоквартирных¦проживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домов“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+-------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

¦ 2 ¦Подпроект ¦Обеспечение¦ 2010 ¦ 15213¦ 9214,5¦ 4498,5¦ 1500,0¦ ¦ ¦

¦ ¦“Ликвидация ¦безопасных ¦ 2011 ¦ 105342¦ 63805,9¦31149,7¦10386,8¦ ¦ ¦

¦ ¦ветхих домов“ ¦ условий ¦ 2012 ¦ 16000¦ ¦12000,0¦ 4000,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦проживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+-------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Итого ¦ ¦ 2010 ¦ 105927¦ 61410,5¦29980,5¦10000,0¦ 4536,0¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 342942¦200520,9¦97891,5¦32650,0¦11880,0¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 121263¦ ¦87000,0¦29000,0¦ 5263,2¦ ¦

L---+---------------+-----------+-------+------------+--------+-------+-------+-------+-------

Капитальный ремонт жилищного фонда

----T---------------T-----------T-------T------------T---------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦На решение ¦Срок ¦Сумма затрат¦ Источник финансирования, тыс. руб. ¦

¦п/п¦ работы ¦ какой ¦реали- ¦ на ¦ ¦

¦ ¦ ¦ задачи ¦зации ¦ реализацию ¦ ¦

¦ ¦ ¦(проблемы) ¦меро- ¦мероприятия,¦ ¦

¦ ¦ ¦направлено ¦приятия¦ тыс. руб. ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятие¦по +------------+--------T-------T-------T-------T------+

¦ ¦ ¦ ¦годам ¦ Согласно ¦Феде- ¦Краевой¦Местный¦Внебюд-¦Прочие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плановой ¦ральный ¦бюджет ¦бюджет ¦жетные ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смете ¦бюджет ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+-------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

¦ 1 ¦Капитальный ¦ Улучшение ¦ 2010 ¦ 2300¦ ¦ ¦ 2300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт ¦ жилищных ¦ 2011 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ условий ¦ 2012 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищного фонда¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за счет средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦найма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+-------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

¦ 2 ¦Капитальный ¦ Улучшение ¦ 2010 ¦ 500¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт ¦ жилищных ¦ 2011 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ условий ¦ 2012 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищного фонда¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за счет средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+-------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

¦ 3 ¦Мероприятия в ¦ Улучшение ¦ 2010 ¦ 2500¦ ¦ ¦ 2500 ¦ ¦ ¦

¦ ¦области ¦ жилищных ¦ 2011 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищного ¦ условий ¦ 2012 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства (снос¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ветхих домов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+-------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Итого ¦ ¦ 2010 ¦ 5300¦ ¦ ¦ 5300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 0¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 0¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+-------+------------+--------+-------+-------+-------+------+

¦ВСЕГО ¦ 2010 ¦ 111227¦ 61410,5¦29980,5¦15300,0¦ 4536,0¦ ¦

¦ ¦ 2011 ¦ 342942¦200520,9¦97891,5¦32650,0¦11880,0¦ ¦

¦ ¦ 2012 ¦ 121263¦ 0,0¦87000,0¦29000,0¦ 5263,2¦ ¦

L-------------------------------+-------+------------+--------+-------+-------+-------+-------

Приложение 3

к Программе

социально-экономического развития

Лысьвенского городского поселения

на 2010-2012 годы

Развитие газификации

----T---------------T-----------T-------T------------T--------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦На решение ¦Срок ¦Сумма затрат¦ Источники финансирования, тыс. руб. ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦ какой ¦реали- ¦ на ¦ ¦

¦ ¦ ¦ задачи ¦зации ¦ реализацию ¦ ¦

¦ ¦ ¦(проблемы) ¦меро- ¦мероприятия,¦ ¦

¦ ¦ ¦направлено ¦приятия¦ тыс. руб. ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятие¦по +------------+-------T-------T-------T-------T------+

¦ ¦ ¦ ¦годам ¦ Согласно ¦Феде- ¦Краевой¦Местный¦Внебюд-¦Прочие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плановой ¦ральный¦бюджет ¦бюджет ¦жетные ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смете ¦бюджет ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ 1 ¦Распределитель-¦Газификация¦ 2010 ¦ 6000 ¦ ¦ 4500 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ные газопроводы¦ частного ¦ 2011 ¦ 4000 ¦ ¦ 3000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦в п. Карпаты-2,¦ сектора ¦ 2012 ¦ 2000 ¦ ¦ 1500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Лысьва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ 2 ¦Распределитель-¦Газификация¦ 2010 ¦ 8000 ¦ ¦ 6000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ные газопроводы¦ частного ¦ 2011 ¦ 8000 ¦ ¦ 6000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦в д. Липовая-1 ¦ сектора ¦ 2012 ¦ 8000 ¦ ¦ 6000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в т.ч. ПИР) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Итого ¦ ¦ 2010 ¦ 14000 ¦ ¦ 10500 ¦ 3500 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 12000 ¦ ¦ 9000 ¦ 3000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 10000 ¦ ¦ 7500 ¦ 2500 ¦ ¦ ¦

L---+---------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+-------

Приложение 4

к Программе

социально-экономического развития

Лысьвенского городского поселения

на 2010-2012 годы

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

------T-----------------T-----------T-------T------------T--------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦На решение ¦Срок ¦Сумма затрат¦ Источник финансирования, тыс. руб. ¦

¦ п/п ¦ мероприятия ¦ какой ¦реали- ¦ на ¦ ¦

¦ ¦ ¦ задачи ¦зации ¦ реализацию ¦ ¦

¦ ¦ ¦(проблемы) ¦меро- ¦мероприятия,¦ ¦

¦ ¦ ¦направлено ¦приятия¦ тыс. руб. ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятие¦по +------------+-------T-------T-------T-------T------+

¦ ¦ ¦ ¦годам ¦ Согласно ¦Феде- ¦Краевой¦Местный¦Внебюд-¦Прочие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плановой ¦ральный¦бюджет ¦бюджет ¦жетные ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смете ¦бюджет ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+-----+-----------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦1 ¦Водопроводные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦1.1 ¦Разработка ¦ Повышение ¦ 2010 ¦ 600 ¦ ¦ 450¦ 150¦ ¦ ¦

¦ ¦технико- ¦ качества ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономического ¦ ХВС, ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обоснования по ¦обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выводу из ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эксплуатации ¦ ХВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Болотинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водозабора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+ +-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦1.2 ¦Проектирование ¦ ¦ 2010 ¦ 500 ¦ ¦ 375¦ 125¦ ¦ ¦

¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сетей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Коммунаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦м/р Травянка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------+ +-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Проектирование ¦ ¦ 2011 ¦ 500 ¦ ¦ 375¦ 125¦ ¦ ¦

¦ ¦сетей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦м/р Травянка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------+ +-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Проектирование ¦ ¦ 2012 ¦ 500 ¦ ¦ 375¦ 125¦ ¦ ¦

¦ ¦сетей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦м/р Травянк“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦1.3 ¦Строительство наружных водопроводных сетей для малоэтажной застройки ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------T-----------T-------T------------T-------T-------T-------+-------+------+

¦ ¦ул. Коммунаров, ¦Обеспечение¦ 2010 ¦ 500 ¦ ¦ 375¦ 125¦ ¦ ¦

¦ ¦м/р Травянка ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦м/р Травянка ¦ ХВС ¦ 2011 ¦ 3500 ¦ ¦ 2625¦ 875¦ ¦ ¦

¦ ¦м/р Травянка ¦ ¦ 2012 ¦ 3100 ¦ ¦ 2325¦ 775¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Итого по ¦ ¦ 2010 ¦ 1600 ¦ ¦ 1200¦ 400¦ ¦ ¦

¦ ¦строительству ¦ ¦ 2011 ¦ 4000 ¦ ¦ 3000¦ 1000¦ ¦ ¦

¦ ¦водопроводных ¦ ¦ 2012 ¦ 3600 ¦ ¦ 2700¦ 900¦ ¦ ¦

¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦2 ¦Наружные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦2.1 ¦ПИР по строительству наружных канализационных сетей ¦

+-----+-----------------T-----------T-------T------------T-------T-------T-------T-------T------+

¦2.1.1¦Проектирование ¦ Улучшение ¦ 2010 ¦ 800 ¦ ¦ 600¦ 200¦ ¦ ¦

¦ ¦напорного ¦санитарного¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллектора в п. ¦ состояния ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Липовая-1 от КНС ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до существующего ¦ повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦колодца, ¦ качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проектирование ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллектора в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п. Октябрьский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦2.1.2¦Проектирование ¦ Улучшение ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внутрикв. ¦санитарного¦ 2011 ¦ 600 ¦ ¦ 450¦ 150¦ ¦ ¦

¦ ¦канализационной ¦ состояния ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сети в ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п. Октябрьский ¦ повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+ качества +-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦2.1.3¦Проектирование ¦ услуг ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внутрикв. ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализационной ¦ ¦ 2012 ¦ 800 ¦ ¦ 600¦ 200¦ ¦ ¦

¦ ¦сети в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п. Октябрьский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+ +-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦2.2 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наружных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+ +-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦2.2.1¦Строительство КНС¦ ¦ 2010 ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ 3000¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Липовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+ +-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦2.2.2¦Строительство ¦ ¦ 2010 ¦ 3200 ¦ ¦ 2400¦ 800¦ ¦ ¦

¦ ¦напорного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллектора от КНС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦д. Липовая-1 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦существующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦напорного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+ +-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦2.2.3¦пос. Октябрьский,¦ ¦ 2011 ¦ 3400 ¦ ¦ 2550¦ 850¦ ¦ ¦

¦ ¦коллектор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+ +-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦2.2.4¦пос. Октябрьский,¦ ¦ 2012 ¦ 3200 ¦ ¦ 2400¦ 800¦ ¦ ¦

¦ ¦внутриквартальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Итого по ¦ ¦ 2010 ¦ 7000 ¦ ¦ 3000¦ 4000¦ ¦ ¦

¦ ¦строительству ¦ ¦ 2011 ¦ 4000 ¦ ¦ 3000¦ 1000¦ ¦ ¦

¦ ¦наружных ¦ ¦ 2012 ¦ 4000 ¦ ¦ 3000¦ 1000¦ ¦ ¦

¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦3 ¦Ливневая ¦ Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализация и ¦комфортного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дренажные системы¦проживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+ +-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦3.1 ¦ПИР по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дренажей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+ +-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦3.1.1¦Проектирование ¦ ¦ 2010 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦

¦ ¦дренажно-ливневой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Гайдара, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Куйбышева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+ +-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦3.1.2¦Проектирование ¦ ¦ 2011 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦

¦ ¦дренажей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Гайдара, 13, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Куйбышева, 6,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Кошевого, 7, 9, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+ +-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦3.1.3¦Проектирование ¦ ¦ 2012 ¦ 700 ¦ ¦ ¦ 700¦ ¦ ¦

¦ ¦дренажно-ливневой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Энгельса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+ +-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦3.2 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дренажей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+ +-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦3.2.1¦Выявление, ремонт¦ ¦ 2010 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦

¦ ¦ливневой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дренажных систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.2.2¦Строительство ¦ ¦ 2011 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦

¦ ¦дренажно-ливневой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Гайдара, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Куйбышева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.2.3¦Строительство ¦ ¦ 2012 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦

¦ ¦дренажа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Гайдара, 13, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Куйбышева, 6,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Кошевого 7, 9, 11¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Итого по ¦ ¦ 2010 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦

¦ ¦строительству ¦ ¦ 2011 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦

¦ ¦дренажей ¦ ¦ 2012 ¦ 1700 ¦ ¦ ¦ 1700¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Всего ¦ ¦ 2010 ¦ 10100 ¦ ¦ 4200¦ 5900¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 9500 ¦ ¦ 6000¦ 3500¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 9300 ¦ ¦ 5700¦ 3600¦ ¦ ¦

L-----+-----------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+-------

Приложение 5

к Программе

социально-экономического развития

Лысьвенского городского поселения

на 2010-2012 годы

Развитие сетей наружного освещения

------T-------------------T------------T-------T------------T--------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сумма затрат¦ Источники финансирования, ¦

¦ п/п ¦ мероприятия ¦какой задачи¦реали- ¦ на ¦ тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ (проблемы) ¦зации ¦ реализацию ¦ ¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦меро- ¦мероприятия,¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятие ¦приятия¦ тыс. руб. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦по +------------+-------T-----T-----T-------T----+

¦ ¦ ¦ ¦годам ¦ Согласно ¦Феде- ¦Крае-¦Мест-¦Внебюд-¦Про-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плановой ¦ральный¦вой ¦ный ¦жетные ¦чие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смете ¦бюджет ¦бюд- ¦бюд- ¦фонды ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦жет ¦жет ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+------------+-------+------------+-------+-----+-----+-------+----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+-----+-------------------+------------+-------+------------+-------+-----+-----+-------+----+

¦1 ¦ПИР по ¦ Повышение ¦ 2010 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦

¦ ¦строительству сетей¦комфортности¦ 2011 ¦ 120 ¦ ¦ ¦ 120¦ ¦ ¦

¦ ¦наружного освещения¦ проживания ¦ 2012 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 150¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+------------+-------+------------+-------+-----+-----+-------+----+

¦2 ¦Строительство сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наружного освещения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+------------+-------+------------+-------+-----+-----+-------+----+

¦2.1 ¦Строительство сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦НО по городским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сетям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+------------+-------+------------+-------+-----+-----+-------+----+

¦2.1.1¦ул.Садовая (от ¦ Повышение ¦ 2010 ¦ 2400 ¦ ¦ 1800¦ 600¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Фрунзе до ¦комфортности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦р. Гусиновка); ¦ проживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦м/р Травянка - ул. ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Солнечная, Гайдара;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Делегатская (от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Садовой до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Балахнина); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Воровского (от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Индустриальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Волховстроевской); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район шк. N 18: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Космодемьянской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от ул. Гайдара до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦р. Травянка; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Пушкина от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Ломоносова до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦р. Травянка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+ +-------+------------+-------+-----+-----+-------+----+

¦2.1.2¦ул. Шмидта от ¦ ¦ 2011 ¦ 1800 ¦ ¦ 1350¦ 450¦ ¦ ¦

¦ ¦пр. Победы до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Балахнина; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Сайдакова от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Чайникова до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Кольцова; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Горького от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Пролетарской до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Самозванной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+ +-------+------------+-------+-----+-----+-------+----+

¦2.1.3¦строительство НО ¦ ¦ 2012 ¦ 1800 ¦ ¦ 1350¦ 450¦ ¦ ¦

¦ ¦по ул. Аликина от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пр. Победы до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Балахнина; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Тимирязева от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Балакина до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Лязгина; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Орджоникидзе от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦СТО до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Балахнина; ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Машиностроителей от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Родничной до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Делегатской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+ +-------+------------+-------+-----+-----+-------+----+

¦2.2 ¦Строительство сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦НО по сельским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сетям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+ +-------+------------+-------+-----+-----+-------+----+

¦2.2.1¦д. Заимка - ул. ¦ ¦ 2010 ¦ 4000 ¦ ¦ 3000¦ 1000¦ ¦ ¦

¦ ¦Карбышева, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Речная, ул. Ленина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(дома 34-45), ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Юбилейная (дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1-10); д. Липовая-1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- ул. Ветерана, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Ярославская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Тепличная, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Первомайская, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Сушина (2-я часть);¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п. Невидимка - ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Первомайская от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома N 1 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦магазина, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Железнодорожная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(дома 7-17) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+ +-------+------------+-------+-----+-----+-------+----+

¦2.2.2¦д. Дуброво - ул. ¦ ¦ 2011 ¦ 4000 ¦ ¦ 3000¦ 1000¦ ¦ ¦

¦ ¦Полевая, Пушкина; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦д. Откормочная - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Высоцкого, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дер. Поповка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дер. Зарихино, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дер. Лязгино, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дер. Захарово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+ +-------+------------+-------+-----+-----+-------+----+

¦2.2.3¦н. Ферма, ул. ¦ ¦ 2012 ¦ 4000 ¦ ¦ 3000¦ 1000¦ ¦ ¦

¦ ¦Долинской, Речная; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦д. Заимка - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Школьная (дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦8-15), ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Спортивная (дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦8-14); д. Олени - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Трактовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+------------+-------+------------+-------+-----+-----+-------+----+

¦3 ¦Модернизация сетей наружного освещения ¦

+-----+-------------------T------------T-------T------------T-------T-----T-----T-------T----+

¦3.1 ¦Замена светильников¦ Повышение ¦ 2010 ¦ 270 ¦ ¦ ¦ 270¦ ¦ ¦

¦ ¦ДРЛ на более ¦комфортности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦совершенные, ¦ проживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Разина ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.2 ¦Замена светильников¦ ¦ 2011 ¦ 850 ¦ ¦ ¦ 850¦ ¦ ¦

¦ ¦ДРЛ на более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦совершенные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Декабристов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пр. Победы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.3 ¦Замена светильников¦ ¦ 2012 ¦ 740 ¦ ¦ ¦ 740¦ ¦ ¦

¦ ¦ДРЛ на более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦совершенные, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Железнодорожная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пр. Победы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+------------+-------+------------+-------+-----+-----+-------+----+

¦4 ¦Замена эл.счетчиков¦Предписание ¦ 2010 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦

¦ ¦и трансформаторов ¦ ОАО “КС- ¦ 2011 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 20¦ ¦ ¦

¦ ¦тока ¦ Прикамье“ ¦ 2012 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 20¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+------------+-------+------------+-------+-----+-----+-------+----+

¦ ¦ИТОГО по ¦ ¦ 2010 ¦ 7270 ¦ ¦ 4800¦ 2470¦ ¦ ¦

¦ ¦строительству сетей¦ ¦ 2011 ¦ 6790 ¦ ¦ 4350¦ 2440¦ ¦ ¦

¦ ¦наружного освещения¦ ¦ 2012 ¦ 6710 ¦ ¦ 4350¦ 2360¦ ¦ ¦

L-----+-------------------+------------+-------+------------+-------+-----+-----+-------+-----

Приложение 6

к Программе

социально-экономического развития

Лысьвенского городского поселения

на 2010-2012 годы

Капитальный ремонт дорог

----T-------------------T------------T-------T------------T------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сумма затрат¦ Источники финансирования, ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦какой задачи¦реали- ¦ на ¦ тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ (проблемы) ¦зации ¦ реализацию ¦ ¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦меро- ¦мероприятия,¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятие ¦приятия¦ тыс. руб. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦по +------------+-------T-------T-------T-------T----+

¦ ¦ ¦ ¦годам ¦ Согласно ¦Феде- ¦Краевой¦Местный¦Внебюд-¦Про-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плановой ¦ральный¦бюджет ¦бюджет ¦жетные ¦чие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смете ¦бюджет ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 1 ¦Капитальный ремонт ¦Приведение в¦ 2010 ¦ 28000 ¦ ¦ 21000¦ 7000¦ ¦ ¦

¦ ¦участка автодороги ¦нормативное ¦ 2011 ¦ 28000 ¦ ¦ 21000¦ 7000¦ ¦ ¦

¦ ¦от ж/д переезда у ¦ состояние ¦ 2012 ¦ 32000 ¦ ¦ 24000¦ 8000¦ ¦ ¦

¦ ¦ж/д вокзала до ул. ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Волховстроевской ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(по улицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Чайникова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Вашляева, Мысовая, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Калинина) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 2 ¦Капремонт участка ¦Приведение в¦ 2010 ¦ 8000 ¦ ¦ 6000¦ 2000¦ ¦ ¦

¦ ¦автодороги по ¦нормативное ¦ 2011 ¦ 4000 ¦ ¦ 3000¦ 1000¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Строительная ¦ состояние ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участок от ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Лязгина до ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Декабристов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 3 ¦Капитальный ремонт ¦Приведение в¦ 2010 ¦ 10000 ¦ ¦ 7500¦ 2500¦ ¦ ¦

¦ ¦дороги, ¦нормативное ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Металлистов ¦ состояние ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участок от ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пр. Победы до ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Балахнина) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 4 ¦Капитальный ремонт ¦Приведение в¦ 2010 ¦ 6000 ¦ ¦ 4500¦ 1500¦ ¦ ¦

¦ ¦участка автодороги ¦нормативное ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по пр. Победы ¦ состояние ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участок от ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Мира до ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Чапаева) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 5 ¦Капитальный ремонт ¦Приведение в¦ 2010 ¦ 20000 ¦ ¦ 15000¦ 5000¦ ¦ ¦

¦ ¦дороги, ул. Сушина ¦нормативное ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участок от ¦ состояние ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Быстрых до ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦д. Липовая-1) ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 6 ¦Капитальный ремонт ¦Приведение в¦ 2010 ¦ 10000 ¦ ¦ 7500¦ 2500¦ ¦ ¦

¦ ¦дороги, ул. Мира ¦нормативное ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участ“к от ул. ¦ состояние ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Революции до ж/д ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переезда - плотина)¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 7 ¦Капремонт участка ¦Приведение в¦ 2010 ¦ 10000 ¦ ¦ 7500¦ 2500¦ ¦ ¦

¦ ¦автодороги, ¦нормативное ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Декабристов (от¦ состояние ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Октябрьская до ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Бусыгина) ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 8 ¦Капитальный ремонт ¦Приведение в¦ 2010 ¦ 10000 ¦ ¦ 7500¦ 2500¦ ¦ ¦

¦ ¦участка автодороги ¦нормативное ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по ул. Чайковского ¦ состояние ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участок от ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Куйбышева до ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пр. Победы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 9 ¦Асфальтирование ¦Приведение в¦ 2010 ¦ 6000 ¦ ¦ 4500¦ 1500¦ ¦ ¦

¦ ¦дороги по ул. ¦нормативное ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Разина от магазина ¦ состояние ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Дальний“ до д. ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Откормочная Ферма ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦10 ¦Капремонт ¦Приведение в¦ 2010 ¦ 4000 ¦ ¦ 3000¦ 1000¦ ¦ ¦

¦ ¦автодороги, ¦нормативное ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Багратиона (от ¦ состояние ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Пожарского до ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Невского) ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦11 ¦Ямочный ремонт ¦Приведение в¦ 2010 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦нормативное ¦ 2011 ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ 2500¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ состояние ¦ 2012 ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ 2500¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦12 ¦Капитальный ремонт ¦Приведение в¦ 2010 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦

¦ ¦тротуара с ¦нормативное ¦ 2011 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦

¦ ¦восточной стороны ¦ состояние ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Смышляева ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦13 ¦Капитальный ремонт ¦Приведение в¦ 2010 ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 400¦ ¦ ¦

¦ ¦тротуара на ¦нормативное ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перекрестке ¦ состояние ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Федосеева - ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Металлистов ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦14 ¦Ремонт тротуаров на¦Приведение в¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Металлистов ¦нормативное ¦ 2011 ¦ 600 ¦ ¦ ¦ 600¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ состояние ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦Всего по статье “Капремонт дорог“ ¦ 2010 ¦ 59400 ¦ ¦ 42000¦ 17400¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2011 ¦ 72100 ¦ ¦ 51000¦ 21100¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2012 ¦ 54500 ¦ ¦ 39000¦ 15500¦ ¦ ¦

L------------------------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+-----

ПИР на капитальный ремонт дорог

----T-------------------T------------T-------T------------T------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сумма затрат¦ Источники финансирования, ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦какой задачи¦реали- ¦ на ¦ тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ (проблемы) ¦зации ¦ реализацию ¦ ¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦меро- ¦мероприятия,¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятие ¦приятия¦ тыс. руб. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦по +------------+-------T-------T-------T-------T----+

¦ ¦ ¦ ¦годам ¦ Согласно ¦Феде- ¦Краевой¦Местный¦Внебюд-¦Про-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плановой ¦ральный¦бюджет ¦бюджет ¦жетные ¦чие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смете ¦бюджет ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 1 ¦ПИР на капитальный ¦Приведение в¦ 2010 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт дороги, ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Мира (участок ¦ состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от ул. Революции до¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ж/д переезда - ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плотина) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 2 ¦ПИР на капремонт ¦Приведение в¦ 2011 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 200¦ ¦ ¦

¦ ¦участка автодороги,¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Декабристов (от¦ состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Октябрьская до ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Бусыгина) ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 3 ¦ПИР на капитальный ¦Приведение в¦ 2011 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт дороги, ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Чусовская - ¦ состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Коммунаров (участок¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от ж/д переезда на ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦въезде в город до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Чапаева) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 4 ¦ПИР и строительство¦Приведение в¦ 2011 ¦ 2000 ¦ ¦ 1500¦ 500¦ ¦ ¦

¦ ¦автодороги ¦нормативное ¦ 2012 ¦ 14000 ¦ ¦ 10500¦ 3500¦ ¦ ¦

¦ ¦(восточный объезд ¦ состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Лысьвы) ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 5 ¦ПИР на ¦Приведение в¦ 2012 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦

¦ ¦строительство ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тротуара на ¦ состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кладбище ¦ дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦Итого по статье ПИР капремонта ¦ 2010 ¦ 500 ¦ ¦ 0¦ 500¦ ¦ ¦

¦дорог ¦ 2011 ¦ 3200 ¦ ¦ 1500¦ 1700¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2012 ¦ 14500 ¦ ¦ 10500¦ 4000¦ ¦ ¦

+------------------------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ВСЕГО по приложению ¦ 2010 ¦ 59900 ¦ ¦ 42000¦ 17900¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2011 ¦ 75300 ¦ ¦ 52500¦ 22800¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2012 ¦ 69000 ¦ ¦ 49500¦ 19500¦ ¦ ¦

L------------------------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+-----

Приложение 7

к Программе

социально-экономического развития

Лысьвенского городского поселения

на 2010-2012 годы

Благоустройство 2010-2012 гг.

----T-----------------T------------------T-------T------------T------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сумма затрат¦ Источник финансирования, ¦

¦п/п¦ работы ¦ какой задачи ¦реали- ¦ на ¦ тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ (проблемы) ¦зации ¦ реализацию ¦ ¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦меро- ¦мероприятия,¦ ¦

¦ ¦ ¦ мероприятие ¦приятия¦ тыс. руб. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦по +------------+-------T-------T-------T-------T----+

¦ ¦ ¦ ¦годам ¦ Согласно ¦Феде- ¦Краевой¦Местный¦Внебюд-¦Про-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плановой ¦ральный¦бюджет ¦бюджет ¦жетные ¦чие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смете ¦бюджет ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+---+-----------------+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 1 ¦Вывоз мусора с ¦ ¦ 2010 ¦ 2180 ¦ ¦ ¦ 2180 ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории ¦ ¦ 2011 ¦ 2700 ¦ ¦ ¦ 2700 ¦ ¦ ¦

¦ ¦частного сектора ¦ ¦ 2012 ¦ 3200 ¦ ¦ ¦ 3200 ¦ ¦ ¦

¦ ¦и сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 2 ¦Возмещение затрат¦Перевозка трупов с¦ 2010 ¦ 565 ¦ ¦ ¦ 565 ¦ ¦ ¦

¦ ¦по перевозке ¦места нахождения в¦ 2011 ¦ 605 ¦ ¦ ¦ 605 ¦ ¦ ¦

¦ ¦трупов с места ¦морг ¦ 2012 ¦ 645 ¦ ¦ ¦ 645 ¦ ¦ ¦

¦ ¦нахождения в морг+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ ¦и по погребению ¦Погребение ¦ 2010 ¦ 566 ¦ ¦ ¦ 566 ¦ ¦ ¦

¦ ¦умерших, личность¦умерших, личность ¦ 2011 ¦ 620 ¦ ¦ ¦ 620 ¦ ¦ ¦

¦ ¦которых не ¦которых не ¦ 2012 ¦ 660 ¦ ¦ ¦ 660 ¦ ¦ ¦

¦ ¦установлена и ¦установлена и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦не востребована ¦не востребована ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родственниками ¦родственниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 3 ¦Организация и ¦ ¦ 2010 ¦ 948 ¦ ¦ ¦ 948 ¦ ¦ ¦

¦ ¦содержание мест ¦ ¦ 2011 ¦ 1030 ¦ ¦ ¦ 1030 ¦ ¦ ¦

¦ ¦захоронения ¦ ¦ 2012 ¦ 1190 ¦ ¦ ¦ 1190 ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 4 ¦Содержание ¦Содержание дорог, ¦ 2010 ¦ 12980 ¦ ¦ ¦12980 ¦ ¦ ¦

¦ ¦автомобильных ¦тротуаров, ¦ 2011 ¦ 15000 ¦ ¦ ¦15000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорог в границах ¦лестниц, мостов и ¦ 2012 ¦ 17000 ¦ ¦ ¦17000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского ¦сооружений на них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселения в +------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ ¦рамках ¦Отсыпка дорог ¦ 2010 ¦ 8910 ¦ ¦ ¦ 8910 ¦ ¦ ¦

¦ ¦благоустройства ¦частного сектора ¦ 2011 ¦ 5455 ¦ ¦ ¦ 5455 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 6564 ¦ ¦ ¦ 6564 ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 5 ¦Содержание и ¦Замена и установка¦ 2010 ¦ 355 ¦ ¦ ¦ 355 ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживание ¦дорожных знаков ¦ 2011 ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦

¦ ¦знаков дорожного ¦ ¦ 2012 ¦ 450 ¦ ¦ ¦ 450 ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения и +------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ ¦дорожной разметки¦Нанесение дорожной¦ 2010 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦разметки ¦ 2011 ¦ 360 ¦ ¦ ¦ 360 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 6 ¦Озеленение ¦Содержание ¦ 2010 ¦ 1540 ¦ ¦ ¦ 1540 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦объектов ¦ 2011 ¦ 2180 ¦ ¦ ¦ 2180 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦озеленения ¦ 2012 ¦ 2270 ¦ ¦ ¦ 2270 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ ¦ ¦Валка перестойных ¦ 2010 ¦ 540 ¦ ¦ ¦ 540 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦и опасных деревьев¦ 2011 ¦ 770 ¦ ¦ ¦ 770 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 830 ¦ ¦ ¦ 830 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ ¦ ¦Заготовка саженцев¦ 2010 ¦ 128 ¦ ¦ ¦ 128 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦и посадка деревьев¦ 2011 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 7 ¦Прочие ¦Вывоз мусора при ¦ 2010 ¦ 198 ¦ ¦ ¦ 198 ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятия по ¦проведении ¦ 2011 ¦ 250 ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦

¦ ¦благоустройству ¦месячника ¦ 2012 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦территорий ¦санитарной очистки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦и городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦субботника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ ¦ ¦Ликвидация ¦ 2010 ¦ 1173 ¦ ¦ ¦ 1173 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦несанкционирован- ¦ 2011 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ных свалок ¦ 2012 ¦ 1800 ¦ ¦ ¦ 1800 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ ¦ ¦Приобретение и ¦ 2010 ¦ 1600 ¦ ¦ ¦ 1600 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦установка детского¦ 2011 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦игрового и ¦ 2012 ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦спортивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ ¦ ¦Оборудование ¦ 2010 ¦ 2160 ¦ ¦ ¦ 2160 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦контейнерных ¦ 2011 ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦площадок ¦ 2012 ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ ¦ ¦Изготовление и ¦ 2010 ¦ 450 ¦ ¦ ¦ 450 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦установка ¦ 2011 ¦ 540 ¦ ¦ ¦ 540 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ограждений ¦ 2012 ¦ 630 ¦ ¦ ¦ 630 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ ¦ ¦Приобретение ¦ 2010 ¦ 700 ¦ ¦ ¦ 700 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦контейнеров для ¦ 2011 ¦ 900 ¦ ¦ ¦ 900 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ТБО ¦ 2012 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ ¦ ¦Ремонт ограждений ¦ 2010 ¦ 1041 ¦ ¦ ¦ 1041 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦контейнерных ¦ 2011 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦площадок ¦ 2012 ¦ 2100 ¦ ¦ ¦ 2100 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ ¦ ¦Прочие расходы, в ¦ 2010 ¦ 3240 ¦ ¦ ¦ 3240 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦т.ч. текущий ¦ 2011 ¦ 3190 ¦ ¦ ¦ 3190 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ремонт объектов ¦ 2012 ¦ 3710 ¦ ¦ ¦ 3710 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ ¦ ¦Проведение ¦ 2010 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦городских ¦ 2011 ¦ 250 ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦конкурсов: “Лучший¦ 2012 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦двор“, “Лысьва в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦цвету“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ ¦Итого ¦ ¦ 2010 ¦ 39774 ¦ ¦ ¦39774,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 41900 ¦ ¦ ¦41900,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 48749 ¦ ¦ ¦48749,0¦ ¦ ¦

L---+-----------------+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+-----

Приложение 8

к Программе

социально-экономического развития

Лысьвенского городского поселения

на 2010-2012 годы

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

----T-----------------T------------T-------T------------T------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сумма затрат¦ Источники финансирования, ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦какой задачи¦реали- ¦ на ¦ тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ (проблемы) ¦зации ¦ реализацию ¦ ¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦меро- ¦мероприятия,¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятие ¦приятия¦ тыс. руб. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦по +------------+-------T-------T-------T-------T----+

¦ ¦ ¦ ¦годам ¦ Согласно ¦Феде- ¦Краевой¦Местный¦Внебюд-¦Про-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плановой ¦ральный¦бюджет ¦бюджет ¦жетные ¦чие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смете ¦бюджет ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦1 ¦ПИР по ¦ Повышение ¦ 2010 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительству ¦ БДД ¦ 2011 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦

¦ ¦светофорных ¦ ¦ 2012 ¦ 270 ¦ ¦ ¦ 270 ¦ ¦ ¦

¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦2 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦светофорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦2.1¦ул. Мира - ¦ Повышение ¦ 2010 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Баженова ¦ БДД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.2¦ул. Ленина - ¦ ¦ 2010 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Смышляева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.3¦ул. Кирова - ¦ ¦ 2011 ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ 1200 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Смышляева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.4¦ул. Смышляева - ¦ ¦ 2012 ¦ 1300 ¦ ¦ ¦ 1300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Металлистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.5¦ул. Металлистов -¦ ¦ 2012 ¦ 1300 ¦ ¦ ¦ 1300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Коммунаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.6¦ул. Мира - ¦ ¦ 2012 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Смышляева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦3 ¦Реконструкция ¦ Повышение ¦ 2010 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦

¦ ¦светофорных ¦ БДД ¦ 2011 ¦ 750 ¦ ¦ ¦ 750 ¦ ¦ ¦

¦ ¦объектов ¦ ¦ 2012 ¦ 800 ¦ ¦ ¦ 800 ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ ¦Итого ¦ ¦ 2010 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2100 ¦ ¦ ¦ 2100 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 4170 ¦ ¦ ¦ 4170 ¦ ¦ ¦

L---+-----------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+-----

Приложение 9

к Программе

социально-экономического развития

Лысьвенского городского поселения

на 2010-2012 годы

Развитие человеческого потенциала

Физическая культура и спорт

----T-------------------T------------T-------T------------T------------------------------------T--------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сумма затрат¦ Источники финансирования, ¦Ответст-¦

¦п/п¦ мероприятия ¦какой задачи¦реали- ¦ на ¦ тыс. руб. ¦венный ¦

¦ ¦ ¦ (проблемы) ¦зации ¦ реализацию ¦ ¦за реа- ¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦меро- ¦мероприятия,¦ ¦лизацию ¦

¦ ¦ ¦мероприятие ¦приятия¦ тыс. руб. ¦ ¦меропри-¦

¦ ¦ ¦ ¦по +------------+-------T-------T-------T-------T----+ятия ¦

¦ ¦ ¦ ¦годам ¦ Согласно ¦Феде- ¦Краевой¦Местный¦Внебюд-¦Про-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плановой ¦ральный¦бюджет ¦бюджет ¦жетные ¦чие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смете ¦бюджет ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+--------+

¦ 1 ¦Проведение ¦ Увеличение ¦ 2010 ¦ 729 ¦ ¦ ¦ 729 ¦ ¦ ¦УФС и МП¦

¦ ¦городских ¦ количества ¦ 2011 ¦ 788 ¦ ¦ ¦ 788 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спортивно-массовых ¦занимающихся¦ 2012 ¦ 953 ¦ ¦ ¦ 953 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий ¦ спортом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ пропаганда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ здорового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦образа жизни¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+--------+

¦ 2 ¦Организация работы ¦ Увеличение ¦ 2010 ¦ 80 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ ¦ ¦УФС и МП¦

¦ ¦спортивных площадок¦ количества ¦ 2011 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в сельских ¦занимающихся¦ 2012 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населенных пунктах ¦ спортом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЛГП (Обманка, ¦ пропаганда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Заимка, Невидимка, ¦ здорового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Олени, Паинцы) ¦образа жизни¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+--------+

¦ИТОГО по разделу “Физическая ¦ 2010 ¦ 809 ¦ ¦ ¦ 809 ¦ ¦ ¦ ¦

¦культура и спорт“ ¦ 2011 ¦ 788 ¦ ¦ ¦ 788 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2012 ¦ 953 ¦ ¦ ¦ 953 ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+---------

Молодежная политика

----T-------------------T------------T-------T------------T-------T-------T-------T-------T----T--------¬

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---+-------------------+------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+---“+--------+

¦ 1 ¦Проведение ¦Организация ¦ 2010 ¦ 220 ¦ ¦ ¦ 220 ¦ ¦ ¦УФС и МП¦

¦ ¦городских ¦ позитивных ¦ 2011 ¦ 235 ¦ ¦ ¦ 235 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культу 330 ¦ ¦ ¦ 330 ¦ ¦ ¦

¦ ¦психологическое ¦ситуаций в границах ¦ 2012 ¦ 360 ¦ ¦ ¦ 360 ¦ ¦ ¦

¦ ¦сопровождение ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пострадавших, разборка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦завалов, охрана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории, питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+-------------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 3 ¦Изготовление аншлагов, ¦Обеспечение первичных мер¦ 2010 ¦ 700 ¦ ¦ ¦ 700 ¦ ¦ ¦

¦ ¦печатная продукция, ¦пожарной безопасности в ¦ 2011 ¦ 800 ¦ ¦ ¦ 800 ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительство пирсов, ¦границах населенных ¦ 2012 ¦ 900 ¦ ¦ ¦ 900 ¦ ¦ ¦

¦ ¦тушение травы, опашка ¦пунктов поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦границ лес-поле, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦закупка огнетушителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение мотопомп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+-------------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 4 ¦Создание, содержание и ¦Организация и ¦ 2010 ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦организация ¦осуществление мероприятий¦ 2011 ¦ 4400 ¦ ¦ ¦ 4400 ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности аварийно- ¦по гражданской обороне, ¦ 2012 ¦ 4840 ¦ ¦ ¦ 4840 ¦ ¦ ¦

¦ ¦спасательных служб ¦защите населения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦территории поселения от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦природного и техногенного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦характера. Создание, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦содержание и организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦деятельности аварийно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦спасательных служб и(или)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦аварийно-спасательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦формирований на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦территории поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+-------------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 5 ¦Изготовление аншлагов, ¦Осуществление мероприятий¦ 2010 ¦ 550 ¦ ¦ ¦ 550 ¦ ¦ ¦

¦ ¦закупка средств ¦по обеспечению ¦ 2011 ¦ 600 ¦ ¦ ¦ 600 ¦ ¦ ¦

¦ ¦спасения, содержание ¦безопасности людей на ¦ 2012 ¦ 660 ¦ ¦ ¦ 660 ¦ ¦ ¦

¦ ¦спасателей, ¦водных объектах, охране ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обустройство пляжа ¦их жизни и здоровья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+-------------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ 6 ¦Содержание дружинников,¦Создание условий для ¦ 2010 ¦ 972 ¦ ¦ ¦ 972 ¦ ¦ ¦

¦ ¦экипировка ¦деятельности добровольных¦ 2011 ¦ 1070 ¦ ¦ ¦ 1070 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦формирований населения по¦ 2012 ¦ 1177 ¦ ¦ ¦ 1177 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦охране общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+-------------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+----+

¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 2010 ¦ 7122 ¦ ¦ ¦ 7122 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 7860 ¦ ¦ ¦ 7860 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 8667 ¦ ¦ ¦ 8667 ¦ ¦ ¦

L---+-----------------------+-------------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+-----