Законы и постановления РФ

Решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 24.12.2008 N 54 “Об утверждении Программы социально-экономического развития Кочевского муниципального района на 2007-2010 годы и на период до 2015 года в новой редакции“

Вступает в силу с момента обнародования (пункт 4 данного документа).

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2008 г. N 54

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2007-2010 ГОДЫ

И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Земское Собрание решает:

1. Утвердить “Программу социально-экономического развития Кочевского муниципального района на 2007-2010 годы и на период до 2015 года“ в новой редакции (прилагается).

2. Решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 19.10.2007 N 43 “Об утверждении Программы социально-экономического развития Кочевского муниципального района на 2007-2010 годы“ признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам.

4. Настоящее решение вступает в силу
с момента его обнародования.

Глава муниципального района

А.И.ХОМЯКОВ

Утверждена

решением

Земского Собрания

Кочевского муниципального района

от 24.12.2008 N 54

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОЧЕВСКОГО РАЙОНА

НА 2007-2010 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

1. Паспорт Программы

---------------T-----------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Программа социально-экономического развития Кочевского ¦

¦Программы ¦муниципального района на 2007-2010 годы и на период до 2015¦

¦ ¦года ¦

+--------------+-----------------------------------------------------------+

¦Основание для ¦Письмо администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от ¦

¦разработки ¦27.09.2006 N 2358 “О разработке муниципальных программ“ ¦

¦Программы ¦ ¦

+--------------+-----------------------------------------------------------+

¦Заказчик ¦Администрация Кочевского муниципального района Коми- ¦

¦Программы ¦Пермяцкого округа Пермского края ¦

+--------------+-----------------------------------------------------------+

¦Разработчик ¦Администрация Кочевского муниципального района Коми- ¦

¦Программы ¦Пермяцкого округа Пермского края ¦

+--------------+-----------------------------------------------------------+

¦Основная ¦Цель - стабильное развитие экономики района, повышение ¦

¦цель, ¦жизненного уровня населения. ¦

¦направления и ¦Основные направления и задачи для достижения цели: ¦

¦задачи ¦1. Обеспечение экономического роста. ¦

¦Программы ¦2. Развитие человеческого потенциала. ¦

¦ ¦3. Развитие инфраструктуры (развитие среды ¦

¦ ¦жизнеобеспечения). ¦

¦ ¦4. Охрана природно-ресурсного потенциала ¦

+--------------+-----------------------------------------------------------+

¦Исполнители ¦Структурные подразделения администрации муниципального ¦

¦ ¦района, учреждения, субъекты хозяйственной деятельности ¦

+--------------+-----------------------------------------------------------+

¦Общая ¦Общий объем финансирования - 1907,7 млн. рублей, ¦

¦стоимость ¦в т.ч.: ¦

¦Программы с ¦2007 год - 357,5 млн. руб.; ¦

¦разбивкой по ¦2008 год - 358,9 млн. руб.; ¦

¦источникам ¦2009 год - 438,4 млн. руб.; ¦

¦финансирования¦2010 год - 233,5 млн. руб.; ¦

¦и годам ¦2011-2015 гг. - 519,4 млн. руб.; ¦

¦реализации ¦- из федерального бюджета - 284,4 млн. руб.; ¦

¦ ¦- из краевого бюджета - 574,73 млн. руб.; ¦

¦ ¦- из местного бюджета - 214,9 млн. руб.; ¦

¦ ¦- внебюджетные средства - 833,6 млн. руб. ¦

+--------------+-----------------------------------------------------------+

¦Основные ¦1-й этап: 2007-2008 гг. - обеспечение конкурентоспособности¦

¦ожидаемые ¦и инвестиционной привлекательности экономики. ¦

¦результаты ¦2-й этап: 2009-2010 гг. - стабилизация социально- ¦

¦реализации ¦экономического положения в районе, улучшение качества жизни¦

¦Программы ¦населения. ¦

¦(срокам и ¦3-й этап: 2011-2015 гг. - обеспечение экономического роста ¦

¦этапам) ¦ ¦

+--------------+-----------------------------------------------------------+

¦Система ¦Общий контроль за реализацией Программы осуществляет ¦

¦управления и ¦Земское
Собрание Кочевского муниципального района. Общее ¦

¦контроля за ¦управление и контроль за реализацией Программы осуществляет¦

¦реализацией ¦глава муниципального образования “Кочевский район“ и его ¦

¦Программы ¦заместители по своим сферам ¦

L--------------+------------------------------------------------------------

2. Основное содержание Программы

Введение

Правовой основой для разработки Программы социально-экономического развития Кочевского муниципального района на 2007-2010 гг. и на период до 2015 года (далее - Программа) являются: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“ от 06.10.2003 N 131-ФЗ, письмо администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 27.09.2006 N 2358 “О разработке муниципальных программ“.

Программа разработана в соответствии с:

Постановлением Законодательного Собрания Пермской области и Законодательного Собрания Коми-Пермяцкого автономного округа от 22.06.2006 N 27 “О концепции Программы социально-экономического развития Пермского края в 2006-2010 гг. и на период до 2015 года“;

Методическими рекомендациями по разработке проекта программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования и регламентом разработки программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, разработанными департаментом муниципального развития администрации Пермской области;

Постановлением главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 19.04.2004 N 120 “Об утверждении типового макета региональных программ развития отрасли сферы экономики Коми-Пермяцкого автономного округа“;

прогнозом социально-экономического развития Кочевского муниципального района на 2009-2011 годы.

Решение проблем развития района возможно с помощью привлечения к реализации предлагаемой Программы средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджета Кочевского муниципального района, а также собственных ресурсов организаций и займов на реализацию коммерческих проектов.

2.1. Краткая
характеристика Кочевского муниципального района

Кочевский муниципальный район Коми-Пермяцкого округа образован 14 октября 1926 г., расположен в северо-западной части Пермского края. На севере граничит с Гайнским муниципальным районом, на северо-востоке - с Косинским муниципальным районом, на юге - с Юрлинским муниципальным районом Коми-Пермяцкого округа, на западе - с Верхнекамским районом Кировской области. Районный центр - с. Кочево, расположен от окружного центра г. Кудымкара в 70 км, от краевого центра г. Пермь - в 276 км, от ближайшей железнодорожной станции Менделеево - в 170 км.

Территория района составляет 2718 кв. км, 80,7% территории района покрыто лесами, где преобладают леса хвойных пород. 12% территории занимают сельскохозяйственные угодья. 3,2 тыс. га района занимают болота. Высота местности над уровнем моря колеблется в пределах 150-200 м.

С 01.01.2006 согласно Федеральному закону N 131-ФЗ и Закону Коми-Пермяцкого автономного округа от 24.06.2005 N 50 “Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Кочевского района Коми-Пермяцкого автономного округа“ на территории района образованы 5 сельских поселений: Кочевское сельское поселение, Большекочинское сельское поселение, Маратовское сельское поселение, Пелымское сельское поселение, Юксеевское сельское поселение.

В Кочевском муниципальном районе проживают 12,4 тыс. человек, 80% населения - коми-пермяки.

Территория района находится в зоне умеренно-континентального климата, который характеризуется коротким теплым летом и продолжительной холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +0,5°С, сумма эффективных температур (за период с температурой выше 10°С) составляет 1599-1654°С. Абсолютный минимум температур составляет 47°С, абсолютный максимум - 36°С. Среднегодовое количество осадков (484-666 мм) превышает испарение, в результате чего территория района испытывает избыточное увлажнение. Большее количество осадков (300 мм) выпадает за вегетационный период, который длится 105 дней. Гидротермический коэффициент
- 1,4. Биоклиматический потенциал составляет 1,48-1,5, т.е. обеспечивает получение урожайности 48 ц/га биомассы в переводе на зерновые единицы.

В районе преобладают дерново-подзолистые и дерново-карбонатные почвы. Механический состав почв - от глинистого до супесчаного.

Природно-климатические условия позволяют получать в районе более высокие урожаи районированных сельскохозяйственных культур, о чем свидетельствуют результаты, достигнутые в передовых хозяйствах округа.

Кочевский муниципальный район богат водными объектами: реками, прудами. Общее количество рек - более 70, в том числе длиной более 10 км - 37. Общая длина всех рек составляет больше 1516 км. Наиболее крупные реки: Коса, Онолва, Сеполь, Кизис, Лолог. Количество прудов насчитывается 28, из них действующих - 19. Пруды занимают 126,33 га земель. Пруды и реки богаты рыбой.

Из нерудного сырья в Кочевском муниципальном районе распространены месторождения известняков (Москвинский карьер мергеля и др.), глины, песка и песчано-гравийных смесей, торфа. Общие запасы мергеля - 4766 тыс. тонн, глины - 1118 тыс. т, песка - 750 тыс. м3, ПГС - 5159 тыс. м3, торфа - 76966 тыс. м3.

Главное богатство Кочевского муниципального района - леса. Площади лесного фонда составляют 220,7 тыс. га. Общие запасы древесины - 32,2 млн. кубометров. Освоение расчетной лесосеки в год составляет около 40%. И только 7,3% заготавливаемой древесины перерабатывается на пиломатериал.

Кочевский муниципальный район обладает благоприятными условиями для создания объектов отдыха и туризма. Имеются условия для создания спортивно-оздоровительных маршрутов. Вместе с тем в районе практически отсутствует инфраструктура, обеспечивающая условия отдыха и туризма.

Экологическая ситуация в районе благоприятная. Промышленные предприятия района относятся преимущественно к 4-5-му классу санитарной опасности, относящимся к отраслям пищевой (ОАО “Молзавод “Кочевский“), лесной и деревообрабатывающей промышленности (ОАО “Кочеволес“, ОАО
“Варышанский леспромхоз“, ООО “Кочевский деревообрабатывающий комбинат“, ООО “Западный Урал“ и ООО “Леском“). Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на территории района составляет 770-862 тонны в год.

Кочевский муниципальный район является водообеспеченным и обладает значительными запасами пресных вод. В общем объеме использования свежей воды (150 тыс. м3) на производственные нужды расходуется 7,3% (11 тыс. м3), остальная часть используется на хозяйственно-питьевое потребление и сельскохозяйственное водоснабжение.

Экологическая ситуация в сфере водопользования определяется химическими нагрузками со стороны промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты проходит без очистки, т.к. в районе нет очистных сооружений.

Дополнительные нагрузки на окружающую среду создают хранилища твердых отходов. Площадь свалок в районе составляет 11,6 га. Площадь, занятая отходами, - 25,4 га. За год образовывается до 8,7 тыс. тонн отходов. К 2005 году накопилось отходов 9,5 тыс. тонн. Накопление отходов оказывает разнообразное влияние на окружающую среду. Наиболее тяжелые последствия вызывает химическое загрязнение природных сфер (токсичных отходов за год образовывается свыше 300 тонн).

Кочевский муниципальный район характеризуется низким уровнем экономического и социального развития, заселенности и освоенности территории. Плотность населения - 4,6 чел. на 1 кв. км. Хозяйство района характеризуется невысоким уровнем развития и моноспециализацией на лесозаготовках при чрезвычайно слабом развитии перерабатывающих отраслей. Поэтому району отводится роль сырьевого донора.

Уровень жизни населения района низкий, 60% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума и существенно отстают от научно обоснованных норм потребления продуктов питания и уровня жизни населения России и Пермского края.

Удаленность от крупных городов, железнодорожных станций, слабое развитие производственной и социальной инфраструктуры, невысокий уровень жизни населения делают район инвестиционно непривлекательным.

2.2. Анализ социально-экономического положения Кочевского

муниципального района

2.2.1. Экономический рост

По данным Единого государственного реестра предприятий и организаций на территории района зарегистрированы на 01.01.2007 92 хозяйствующих субъекта и 104 индивидуальных предпринимателя. Из числа индивидуальных предпринимателей 11 зарегистрированы как крестьянско-фермерские хозяйства без образования юридического лица. Торговой деятельностью в районе занимаются 50 индивидуальных предпринимателей, лесозаготовками и переработкой древесины - 25. Из числа предприятий и организаций в сфере материального производства зарегистрированы 27 единиц, торговых предприятий - 3. По форме собственности доминируют муниципальные организации и учреждения - 47 единиц, или 51,1%, предприятий частной формы собственности - 34 единицы (37,0%), 11 - организаций государственной формы собственности. Филиалов и других обособленных подразделений и представительств в районе 28.

Объем производства продукции, работ и услуг по крупным и средним предприятиям за 2006 год составил 107,6 млн. руб., что на 9,3% меньше уровня 2005 года в сопоставимых ценах.

Лесная промышленность в силу ее моноспециализации в условиях реформирования хозяйственного комплекса страны и отсутствия высокодоходных перерабатывающих производств, отсутствия развитой производственной инфраструктуры оказалась неспособной противостоять воздействию негативных факторов. Это привело к спаду производства промышленной продукции по сравнению с 1990 годом в 1,7 раза.

Основным видом деятельности большинства предприятий района являются лесозаготовка и переработка древесины. В состав лесного комплекса входят: 2 лесозаготовительных предприятия - ОАО “Кочеволес“ и ОАО “Варышанский леспромхоз“ (дочерние предприятия: ОАО “Соликамскбумпром“, 2 лесхоза - ФГУ “Кочевский лесхоз“ и Кочевский сельский лесхоз - филиал ГОУ “Пермсельлес“ и другие предприятия и индивидуальные предприниматели. Лесхозы выполняют государственные функции по управлению, защите, охране и воспроизводству лесов. По полному кругу предприятий объем произведенной промышленной продукции в действующих ценах составил за 2006 год 133,3 млн. руб., или 108,7%, к уровню 2005 года в сопоставимых ценах. По крупным и средним предприятиям объем произведенной промышленной продукции за 2006 год снизился на 13% в сопоставимых ценах. Это произошло из-за того, что 2 крупных лесопромышленных предприятия в 2006 году снизили объемы заготовок древесины: ОАО “Кочеволес“ - на 13,2%, а ОАО “Варышанский ЛПХ“ - на 15,3%. Производство деловой древесины по полному кругу предприятий снизилось на 10,3% и составило 191,4 тыс. м3. Производство пиломатериалов по полному кругу предприятий и индивидуальных предпринимателей снизилось на 9,4%. Основные показатели развития лесного комплекса района отражены в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели лесного комплекса Кочевского

муниципального района за 2003-2006 годы

(по полному кругу предприятий)

-------------------------------T---------T-----T-----T-----T-----¬

¦ Наименование продукции ¦ Единицы ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦

¦ ¦измерения¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦

+------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+

¦Заготовка древесины ¦ тыс. м3 ¦229,6¦253,1¦259,9¦227,1¦

+------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+

¦Вывозка древесины ¦ тыс. м3 ¦203,4¦245,1¦260,5¦225,6¦

+------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+

¦Производство деловой древесины¦ тыс. м3 ¦182,1¦235,2¦213,3¦191,4¦

+------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+

¦Производство пиломатериалов ¦ тыс. м3 ¦ 9,1¦ 14,4¦ 15,0¦ 13,6¦

L------------------------------+---------+-----+-----+-----+------

Ежегодная расчетная лесосека составляет 435,6 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству - 223,3 тыс. куб. м. Освоение расчетной лесосеки в 2006 году составило 40,7%, что на 1,8 пп. меньше 2005 года.

Таблица 2

Лесные ресурсы Кочевского муниципального района

в 2003-2006 гг.

-----------------------------T---------T---------T---------T---------T---------¬

¦ Показатели ¦ Единицы ¦2003 год ¦2004 год ¦2005 год ¦2006 год ¦

¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Общая площадь лесного фонда ¦ тыс. га ¦ 219,289¦ 219,289¦ 219,289¦ 220,749¦

+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Общий запас древесины ¦ тыс. м3 ¦32559,7 ¦32407,2 ¦32259,4 ¦32259,4 ¦

+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Ежегодная расчетная лесосека¦ тыс. м3 ¦ 435,6 ¦ 435,6 ¦ 435,6 ¦ 435,6 ¦

+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Ежегодная расчетная лесосека¦ тыс. м3 ¦ 223,3 ¦ 223,3 ¦ 223,3 ¦ 223,3 ¦

¦хвойного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Ежегодная рубка ¦ тыс. м3 ¦ 190,1 ¦ 155,5 ¦ 185,1 ¦ 177,1 ¦

+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Ежегодная рубка хвойного ¦ тыс. м3 ¦ 134,2 ¦ 121,8 ¦ 128,2 ¦ 144,3 ¦

¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Ежегодная рубка лиственного ¦ тыс. м3 ¦ 55,9 ¦ 33,7 ¦ 36,6 ¦ 32,8 ¦

¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------+---------+---------+---------+---------+----------

Деревообработкой в Кочевском муниципальном районе занимаются 17 предприятий и 19 индивидуальных предпринимателей, которые в основном производят пиломатериал. Более широко обрабатывает древесину ООО “Кочевский деревообрабатывающий комбинат“, который производит оконные блоки, дверные блоки, деревянные дома в комплекте, бани, дачные домики и различные столярные изделия.

Основными проблемами развития лесной и деревообрабатывающей промышленности являются:

- малое количество крупных лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий, способных использовать современные технологии в производственном процессе;

- производство древесины с низкой добавленной стоимостью, предприятия выступают в роли сырьевых придатков;

- недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры, отсутствие автодорог круглогодичного использования;

- отсутствие глубокой переработки древесины, низкое качество пиломатериалов;

- отдаленность лесозаготовительных предприятий от потребителей леса;

- полное отсутствие переработки лиственной древесины и низкие цены на нее;

- удаленность лесосек от заготовителей;

- низкие доходы работников лесных поселков;

- нелегальный бизнес индивидуальных предпринимателей и предприятий, учредителями которых являются граждане, проживающие в других районах края, отсутствие информации об их деятельности, уплате налогов и использовании рабочей силы.

Потребности рынка в продукции деревообработки дают возможность развитию этой отрасли. Особое внимание следует уделить развитию малых предприятий, занимающихся производством продуктов глубокой переработки древесины, высококачественных пиломатериалов и стройматериалов.

Необходимо повысить эффективность государственных органов управления лесами и лесхозов в части усиления охранных и лесовосстановительных функций.

С лесом связана еще одна проблема - использование живописных ландшафтов как зоны отдыха и туризма, можно организовать на территории района охотничьи угодья (лицензионный отстрел избыточной популяции медведей, лосей, волков), массовые заготовки брусники и клюквы.

Сельское хозяйство. В ходе реформ в сельском хозяйстве из 2 колхозов и 4 совхозов к 1995 году образовались 4 акционерных общества закрытого типа, 4 товарищества с ограниченной ответственностью, 1 колхоз и 32 крестьянско-фермерских хозяйства. К 2004 году остались 5 сельскохозяйственных предприятий (1 колхоз и 4 общества с ограниченной ответственностью) и 27 крестьянско-фермерских хозяйств. Широкое распространение получило развитие личных подсобных хозяйств населения. В районе зарегистрировано на 01.01.2007 6 коллективных сельхозпредприятий, в которых трудится более 230 человек, и 11 крестьянско-фермерских хозяйств.

Переработкой сельскохозяйственной продукции в районе занималось ОАО “Молзавод “Кочевский“. В данный момент молзавод переработкой молока не занимается, т.к. сельхозтоваропроизводители не могут обеспечивать сырьем переработчиков в полном объеме. Из-за этого себестоимость молочной продукции данного предприятия очень высока и продукция не может конкурировать на рынке сбыта. Заготовители из-за этого не повышают закупочные цены на молоко, и сельскохозяйственные товаропроизводители отказались поставлять молоко на переработку на ОАО “Молзавод “Кочевский“.

В пользовании сельхозтоваропроизводителей находится 18257 га пашни, в т.ч. в сельхозпредприятиях - 17141 га, пашни в обработке - 3889 га, в том числе у сельхозпредприятий - 3388 га.

Одной из причин неиспользования пашни является недостаточная обеспеченность хозяйств машинно-тракторным парком, имеющаяся техника изношена.

Если в 1991 году в колхозах и совхозах производилось 53,2% сельхозпродукции, то в 2005 году - только 10,1%, а в личных подсобных хозяйствах населения производится 88,5% продукции против 45,9% в 1991 г.

Таблица 3

Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях

хозяйств Кочевского муниципального района в 2005 году

(тыс. руб., в действующих ценах)

-------------------------------------T--------T------------------¬

¦ Категория хозяйства ¦ Всего ¦ В том числе ¦

¦ ¦ +---------T--------+

¦ ¦ ¦растение-¦животно-¦

¦ ¦ ¦водство ¦водство ¦

+------------------------------------+--------+---------+--------+

¦Сельхозпредприятия ¦ 13209,3¦ 8709,3 ¦ 4500 ¦

+------------------------------------+--------+---------+--------+

¦Крестьянско-фермерские хозяйства ¦ 1030,8¦ 631 ¦ 399,8¦

+------------------------------------+--------+---------+--------+

¦Подсобные хозяйства школ ¦ 321,5¦ 321,5 ¦ - ¦

+------------------------------------+--------+---------+--------+

¦Личные подсобные хозяйства населения¦116223,4¦55360,2 ¦ 60863,2¦

+------------------------------------+--------+---------+--------+

¦Всего по району ¦130785 ¦65022 ¦ 65763 ¦

L------------------------------------+--------+---------+---------

Объем продукции сельского хозяйства падает из года в год, что видно из таблицы 4.

Таблица 4

Индексы физического объема производства продукции сельского

хозяйства Кочевского муниципального района

(в хозяйствах всех категорий) в 2003-2006 гг.

--------------------------------------T----T----T-------T-------¬

¦ Показатели ¦2003¦2004¦ 2005 ¦ 2006 ¦

¦ ¦год ¦год ¦ год ¦ год ¦

+-------------------------------------+----+----+-------+-------+

¦Продукция сельского хозяйства в % к ¦ 124¦ 101¦ 95,7¦ 114,3¦

¦предыдущему году, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+----+----+-------+-------+

¦в т.ч.: продукция растениеводства, % ¦ 146¦ 85¦ 87,5¦ 127 ¦

+-------------------------------------+----+----+-------+-------+

¦- продукция животноводства, % ¦ 86¦ 150¦ 105,4¦ 93,2¦

+-------------------------------------+----+----+-------+-------+

¦Продукция сельского хозяйства на душу¦7562¦9563¦10454 ¦12105 ¦

¦населения, рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+----+----+-------+--------

Урожайность зерновых культур в 2005 году в весе после доработки составила 5,4 ц/га, в 2006 году - 6,4 ц/га. Урожайность сена многолетних трав составила в 2006 году 27,8 ц/га, что в 2,3 раза выше прошлогодней урожайности. В последние 3 года заготавливались в основном грубые корма, на 1 условную голову скота приходится до 18 центнеров кормовых единиц.

На протяжении последних лет в хозяйствах всех категорий сохраняется тенденция к сокращению поголовья скота. В 2006 году поголовье КРС снизилось на 6,8% к уровню 2005 года. Поголовье скота в 2003-2006 гг. отражено в таблице 5.

Таблица 5

Поголовье скота в Кочевском муниципальном районе

в 2003-2006 гг.

(голов на конец года)

-------------------------------------T----T----T----T----¬

¦ Показатели ¦2003¦2004¦2005¦2006¦

¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦

+------------------------------------+----+----+----+----+

¦1. Поголовье крупного рогатого скота¦3388¦3201¦2840¦2648¦

+------------------------------------+----+----+----+----+

¦из них в хозяйствах населения ¦2656¦2448¦2277¦2172¦

+------------------------------------+----+----+----+----+

¦в т.ч. коров ¦2186¦2027¦1766¦1573¦

+------------------------------------+----+----+----+----+

¦из них в хозяйствах населения ¦1852¦1706¦1529¦1374¦

+------------------------------------+----+----+----+----+

¦2. Поголовье свиней ¦ 863¦ 739¦ 690¦ 751¦

+------------------------------------+----+----+----+----+

¦из них в хозяйствах населения ¦ 747¦ 660¦ 643¦ 707¦

+------------------------------------+----+----+----+----+

¦3. Поголовье овец ¦2192¦2087¦2049¦2033¦

+------------------------------------+----+----+----+----+

¦из них в хозяйствах населения ¦2171¦2072¦2034¦2021¦

+------------------------------------+----+----+----+----+

¦4. Поголовье коз ¦ 184¦ 185¦ 172¦ 208¦

+------------------------------------+----+----+----+----+

¦из них в хозяйствах населения ¦ 184¦ 185¦ 172¦ 208¦

+------------------------------------+----+----+----+----+

¦5. Поголовье лошадей ¦ 305¦ 287¦ 265¦ 245¦

+------------------------------------+----+----+----+----+

¦из них в хозяйствах населения ¦ 264¦ 254¦ 242¦ 227¦

L------------------------------------+----+----+----+-----

В 2003-2004 годах население района больше реализовало мяса на перерабатывающие предприятия округа, так как можно было получить дотацию на мясо. Производство продукции в натуральном выражении снижается. Производство молока в 2006 году снизилось на 5,9% к уровню 2005 года, производство мяса в 2006 году осталось на уровне 2005 года. Среди растениеводческой продукции увеличилось производство картофеля в ЛПХ населения на 45,7% к уровню 2005 года.

Таблица 6

Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства

Кочевского муниципального района в 2003-2006 гг.

тонн

-------------------------------T----T----T----T-----¬

¦ Показатели ¦2003¦2004¦2005¦2006 ¦

¦ ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦

+------------------------------+----+----+----+-----+

¦Мясо в живом весе ¦ 900¦ 800¦ 700¦ 700¦

+------------------------------+----+----+----+-----+

¦Молоко ¦6300¦5600¦5000¦ 4800¦

+------------------------------+----+----+----+-----+

¦Картофель ¦8700¦8500¦7000¦10200¦

+------------------------------+----+----+----+-----+

¦Овощи ¦1900¦2600¦2600¦ 2600¦

+------------------------------+----+----+----+-----+

¦Зерно (в весе после доработки)¦1600¦ 700¦ 700¦ 300¦

L------------------------------+----+----+----+------

Анализ развития предприятий сельского хозяйства за последние 3 года показал, что экономического роста в отрасли не произошло. Положение предприятий АПК в большинстве случаев тяжелое. Изношенная материально-техническая база, отсутствие необходимых оборотных средств и прогрессивных технологий, усиливающийся диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию делает производство многих видов продукции нерентабельным. Разрушение крупных сельскохозяйственных предприятий стало основной причиной структурного сдвига в сторону мелкотоварного производства. Однако мелкий бизнес, хотя и обладает гибкостью и высокой скоростью адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры, но в то же время отличается очень небольшой финансовой устойчивостью, слабой материально-технической базой. Наиболее успешно организовать производственную деятельность малых предприятий сельского хозяйства и крестьянско-фермерских хозяйств можно в кооперации с более крепкими сельхозпредприятиями.

Экономическое состояние сельского хозяйства осложняется несовершенством финансово-кредитного механизма, бюджетные ресурсы ограничены, а кредитные ресурсы недоступны. В силу сезонного характера сельское хозяйство не может обойтись без привлечения заемных средств для пополнения своих оборотных фондов, в результате в ряде хозяйств образовался недостаток собственных оборотных средств, растет кредиторская задолженность.

Основные проблемы развития сельского хозяйства:

- наличие высокой кредиторской задолженности;

- неумение предприятий работать в рыночных условиях;

- низкая урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность скота;

- высокая себестоимость реализуемой продукции делает ее неконкурентоспособной;

- сокращение производственного потенциала;

- низкая эффективность кормовой базы;

- отсутствие взаимовыгодных отношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями;

- низкая рентабельность производства сельхозпродукции;

- уровень оплаты труда в сельском хозяйстве существенно ниже, чем в других отраслях, что, соответственно, влечет за собой нехватку специалистов и высококвалифицированных рабочих.

Строительство и инвестиции в основной капитал. Строительной деятельностью в районе занимаются 4 предприятия различных форм собственности, из них “ предприятия дорожно-строительного направления. Численность работающих в данной отрасли в 2006 году составила 62 человека. Объем работ, выполненный по договорам строительного подряда, составил в 2006 году 39,2 млн. руб., или 108,9% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. За последние три года в районе построено жилья общей площадью 3615 м2, 3 кафе, аптека, 6 магазинов, 3,9 км водопровода. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2006 году составил 184,2 млн. рублей, или 175,3% к уровню 2005 года в сопоставимых ценах. Объем капитальных вложений в жилищное строительство в 2006 году в сопоставимых ценах увеличился на 24,4%.

Основными источниками инвестиций в основной капитал являются бюджетные средства. В 2006 году доля бюджетных средств составила 95,2% в общем объеме инвестиций. Собственные средства предприятий и населения - 4,2% из общего объема инвестиций. Средства предприятий в основном идут на закупку машин и оборудования, средства населения - на строительство жилья. В 2006 году населением района в жилищное строительство вложено 6,3 млн. руб. Ввод жилья в 2006 году увеличился на 66,5% к уровню 2005 года и составил 1773 кв. м с учетом индивидуального жилья. Средняя стоимость строительства жилья в районе в 2006 году составила 6,4 тыс. руб. за 1 кв. м, что почти в 2 раза ниже краевого показателя. В районе работает региональная программа “Свой дом“, по которой получили ссуду 8 человек в сумме 150,7 тыс. руб. На 01.01.2007 в районе ведут строительство индивидуального жилья 197 застройщиков. Основные показатели инвестиционной деятельности отражены в таблице 7.

Таблица 7

Основные показатели инвестиционной деятельности Кочевского

муниципального района в 2003-2006 гг.

--------------------------T-----------T-----T-----T-----T------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦ 2006 ¦

¦ ¦ измерения ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦

+-------------------------+-----------+-----+-----+-----+------+

¦1. Объем инвестиций в ¦тыс. руб. ¦73748¦67184¦90814¦184211¦

¦основной капитал <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-----------+-----+-----+-----+------+

¦2. Инвестиции в основной ¦руб. ¦ 5467¦ 5364¦ 7281¦ 14913¦

¦капитал на душу населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-----------+-----+-----+-----+------+

¦3. Индекс инвестиций в ¦в % к ¦ 205¦ 78¦ 119¦ 181¦

¦основной капитал в ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сопоставимых ценах ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-----------+-----+-----+-----+------+

¦4. Ввод в действие общей ¦кв. м ¦ 973¦ 777¦ 1065¦ 1773¦

¦площади жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------+-----------+-----+-----+-----+-------

Примечание:

<*> Объем инвестиций указан с учетом строительства дороги Сыктывкар - Кудымкар (участок Кудымкар - Сергеевский) и строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов в с. Пелым.

Для повышения уровня индивидуального жилищного строительства необходимо строительство инженерных сетей и сооружений (электролиний, водопровода, канализации) и улично-дорожной сети в новых микрорайонах с. Кочево.

Наиболее уязвимым местом в строительном комплексе является обеспечение строительных организаций и индивидуальных застройщиков строительными материалами. Такие строительные материалы, как цемент, кирпич, пенобетон, шифер, металл, отделочные материалы, завозятся из-за пределов района и округа. В районе имеются перспективы для восстановления производства кирпича, общий запас глины - 1118 тыс. тонн. Имеется площадка для размещения объекта по производству кирпича.

В районе существует проблема выделения земельных участков под строительство жилья, так как не хватает площадей в окрестностях с. Кочево.

У предприятий и организаций на новое строительство объектов и реконструкцию имеющихся не хватает финансовых средств.

Торговля является с точки зрения формирования дополнительных источников налоговых платежей более перспективным направлением. Абсолютная налоговая нагрузка в торговле значительно меньше, чем в других отраслях экономики. Торговую деятельность в районе осуществляют 3 крупных торговых предприятия: Кочевское РПО, ООО “Новак“, ООО “Меркурий“, 3 производственных предприятия, в 2005-2006 годах образовались еще 3 небольших торговых предприятия, 54 индивидуальных предпринимателя, 20 из которых имеют стационарную сеть. В районе имеются 105 магазинов, 2 киоска, 4 столовых, 3 кафе, 2 мини-пекарни. Индивидуальные предприниматели владеют 35 магазинами, одной мини-пекарней и 1 кафе. Общая площадь магазинов - более 6800 кв. м, в том числе торговая площадь - 4200 кв. м. В 2006 году открыто 4 магазина. Имеются специализированные магазины по продаже стройматериалов, хозяйственных товаров, продовольственных товаров. В 44 населенных пунктах района имеются торговые точки. Услугами розничной торговли охвачено 94% населения района. В торговле работает более 360 человек. Специалистов со специальным торговым образованием в отрасли работает 6 человек, это всего 2% от общего числа работающих в торговле. В 2006 году объем розничного товарооборота составил 212,6 млн. руб., рост к аналогичному периоду 2005 года составил 21% в сопоставимых ценах. По статистическим данным доля товарооборота района в товарообороте округа в 2006 году составила 9,4%.

Таблица 8

Оборот розничной торговли в Кочевском муниципальном районе

в 2003-2006 гг.

-----------------------------------------T----T------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦2003¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦

¦ ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦

+----------------------------------------+----+------+-------+-------+

¦Оборот розничной торговли, млн. руб. ¦ 104¦ 117 ¦ 162 ¦ 212,6¦

+----------------------------------------+----+------+-------+-------+

¦Оборот розничной торговли на душу ¦7740¦9674 ¦12978 ¦17214 ¦

¦населения в год, рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+----+------+-------+-------+

¦Индекс оборота розничной торговли в ¦ 104¦ 102,2¦ 130,3¦ 121 ¦

¦сопоставимых ценах, в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+----+------+-------+-------+

¦Из общего оборота доля продовольственных¦ 69¦ 64 ¦ 74 ¦ 68,7¦

¦товаров, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------------------+----+------+-------+--------

Из таблицы 8 видно, что в общем обороте доля продовольственных товаров занимает больше 70%. Увеличивается спрос у населения на электробытовую технику, мебель, строительные материалы.

Основные проблемы развития торговли в районе следующие:

- не полностью удовлетворяется спрос населения по промышленной группе товаров, в особенности обувь и одежда;

- мало работают над имиджем, рекламой своих предприятий;

- отсутствуют дополнительные услуги;

- слабая социальная защищенность работников торговли;

- недостаток собственных финансовых средств;

- плохая организация кредитования индивидуальных предпринимателей;

- невысокий платежеспособный спрос населения;

- отдаленность от оптовых баз;

- отсутствие дорог с твердым покрытием в малых деревнях.

Малое предпринимательство является важнейшей и составной частью экономики района. На 01.01.2006 из 27 предприятий производственной сферы района 19 являются субъектами малого предпринимательства. Численность работающих в них - 202 человека. Доход от предпринимательской деятельности в 2006 году составил 52,4 млн. рублей, что в 1,3 раза больше 2005 года. Стала устойчивой тенденция роста объемов производства товаров и услуг, производимых и оказываемых субъектами малого предпринимательства. Объем производства промышленной продукции в 2006 году субъектами малого предпринимательства увеличился в 1,9 раза к уровню 2005 года. Объемы работ по договорам строительного подряда субъектами малого предпринимательства увеличились в 1,2 раза. В районе в 2006 году работали 96 индивидуальных предпринимателя (далее - ИП), из них торговлей занимаются 50 человек, лесозаготовками и его переработкой - 25 ИП, предоставляют парикмахерские услуги - 2 ИП, остальные занимаются другими видами деятельности. У ИП имеются 21 пилорама, 2 кафе, из них 1 летнее. Большой вклад индивидуальные предприниматели вносят в обеспечение социальной сферы дровами. Более 60% объемов закупок дров для муниципальных нужд поставляют индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства. Показатели развития малого предпринимательства отражены в таблице 9.

Таблица 9

Развитие малого предпринимательства в Кочевском

муниципальном районе в 2003-2006 гг.

--------------------------------T---------T-----T-----T-----T-------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦ 2006 ¦

¦ ¦измерения¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦

+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-------+

¦1. Население ¦ человек ¦12768¦12623¦12510¦12352 ¦

+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-------+

¦2. Трудовые ресурсы ¦ человек ¦ 7523¦ 6980¦ 6913¦ 6825 ¦

+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-------+

¦3. Численность занятых на малых¦ человек ¦ 177¦ 156¦ 173¦ 202 ¦

¦предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-------+

¦4. Число малых предприятий ¦ ед. ¦ 12¦ 14¦ 15¦ 19 ¦

+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-------+

¦в т.ч.: - сельское хозяйство ¦ ед. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 4 ¦

+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-------+

¦- строительство ¦ ед. ¦ 3¦ 5¦ 4¦ 4 ¦

+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-------+

¦- промышленность ¦ ед. ¦ 6¦ 6¦ 8¦ 8 ¦

+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-------+

¦- сервисное обслуживание ¦ ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1 ¦

+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-------+

¦- торговля ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦

+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-------+

¦5. Доход от предпринимательской¦ тыс. ¦23135¦31919¦39172¦52425 ¦

¦деятельности ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-------+

¦6. Количество индивидуальных ¦ человек ¦ 121¦ 117¦ 110¦ 96 ¦

¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-------+

¦7. Численность наемных ¦ человек ¦ 276¦ 244¦ 235¦ 210 ¦

¦работников, занятых у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦индивидуальных предпринимателей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-------+

¦8. Доля занятых в малом ¦ % ¦ 14¦ 12¦ 13¦ 13,3¦

¦предпринимательстве от общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦численности занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------+---------+-----+-----+-----+--------

Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого предпринимательства в районе недостаточен для формирования высокоэффективной экономики района, оживления спроса и предложения на рынке, появления самостоятельных источников дохода за счет частной предпринимательской активности у экономически активной части населения.

Основные проблемы развития малого предпринимательства в районе:

- слабая оснащенность основными средствами, изношенность основных средств;

- недостаток инвестиционных ресурсов для расширения масштабов деятельности;

- недостаток кредитных ресурсов;

- недостаток квалифицированных специалистов;

- низкая производительность труда;

- сложность современной системы налогообложения;

- отсутствие сферы бытовых услуг.

2.2.2. Развитие человеческого потенциала

Анализ демографической ситуации показал, что наблюдается сокращение численности населения, обусловленное превышением числа умерших над числом родившихся. В 2007 году коэффициент рождаемости в районе составил 14,2 на 1000 человек населения, в Пермском крае - 12,1 на 1000 человек населения. Коэффициент смертности в 2007 году составил 15,8 на 1000 человек населения, а в Пермском крае - 15,7 на 1000 человек населения.

Таблица 10

Основные демографические показатели Кочевского

муниципального района за 2005-2007 гг.

-------------------------------------------T-------T--------T--------¬

¦ Показатели ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦

+------------------------------------------+-------+--------+--------+

¦1. Численность постоянного населения на ¦12510 ¦12352 ¦12326 ¦

¦начало года, человек ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------+-------+--------+--------+

¦2. Родившихся за год, человек ¦ 147 ¦ 164 ¦ 175 ¦

+------------------------------------------+-------+--------+--------+

¦3. Коэффициент рождаемости на 1000 человек¦ 11,8¦ 13,29¦ 14,2 ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------+-------+--------+--------+

¦4. Умерших за год, человек ¦ 281 ¦ 207 ¦ 195 ¦

+------------------------------------------+-------+--------+--------+

¦5. Коэффициент смертности на 1000 человек ¦ 22,6¦ 16,78¦ 15,8 ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------+-------+--------+--------+

¦6. Младенческая смертность на 1000 человек¦ 6,8¦ 22,9 ¦ 7,1 ¦

¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------+-------+--------+--------+

¦7. Естественный прирост, человек ¦ -134 ¦ -43 ¦ -20 ¦

+------------------------------------------+-------+--------+--------+

¦8. Коэффициент естественного прироста на ¦ -10,8¦ -3,48¦ -1,62¦

¦1000 человек населения ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------+-------+--------+--------+

¦9. Миграционный прирост, человек ¦ -24 ¦ 17 ¦ 50 ¦

+------------------------------------------+-------+--------+--------+

¦10. Коэффициент миграционного прироста на ¦ -1,9¦ 1,4 ¦ 4,1 ¦

¦1000 человек населения ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------------------+-------+--------+---------

Уровень жизни населения характеризуется его денежными доходами. Среднедушевые доходы населения в месяц за 2007 год составили 3315 рублей и возросли к уровню 2006 года на 31,0%. В целом по РФ среднедушевые доходы населения за 2007 год составили 12490 рублей, или в 3,8 раза выше, чем в Кочевском районе. На рост доходов за последние годы существенно повлияли повышение пенсий и заработной платы работникам бюджетной сферы, а также рост реальной заработной платы в отраслях реального сектора экономики.

Таблица 11

Доходы и расходы населения Кочевского муниципального района

за 2004-2007 гг.

----------------------------------------------T------T------T------T------¬

¦ Показатели ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦1. Среднедушевые денежные доходы в месяц, ¦1624 ¦1904 ¦2531 ¦3315 ¦

¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦% к предыдущему году ¦ 122,2¦ 117,2¦ 132,9¦ 131 ¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦2. Реальные денежные доходы в месяц, рублей ¦1482 ¦1689 ¦2307 ¦3041 ¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦% к предыдущему году ¦ 115,0¦ 114,0¦ 136,8¦ 131,8¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦3. Среднемесячная номинальная начисленная ¦3027 ¦3915 ¦5620 ¦7924 ¦

¦заработная плата, рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦4. Реальная начисленная среднемесячная в % к ¦ 103,8¦ 114,8¦ 130,8¦ 129,4¦

¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦5. Средний размер назначенных пенсий в месяц,¦1792 ¦2185 ¦2595 ¦3227 ¦

¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦6. Реальный размер начисленной пенсии в % к ¦ 103,8¦ 108,2¦ 108,3¦ 114,1¦

¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦7. Величина прожиточного минимума, рублей ¦2321 ¦2483 ¦2714 ¦3847 ¦

L---------------------------------------------+------+------+------+-------

Как видно из таблицы 11, среднемесячная зарплата за 2007 год составила 7924 рубля, что на 41% выше уровня 2006 года. Реальная заработная плата увеличилась на 29,4%. Реальный размер назначенных пенсий в 2007 году вырос на 14,1% к уровню 2006 года.

Среднедушевые доходы на 1 человека в месяц в районе ниже прожиточного минимума на 13,7%.

Низкий уровень жизни населения влияет на структуру и объемы потребления основных продуктов. Только мясо и молоко потребляется населением района выше нормы минимального потребления благодаря тому, что население само производит эти продукты. Остальные продукты, такие как яйцо, масло растительное, сахар, рыбная продукция и даже хлеб потребляются населением района ниже нормы минимального потребления. Потребление на 1 человека в год составляет: мясо - 45 кг, яйцо - 58 шт., растительное масло - 2,5 кг, рыба - 5 кг, сахар - 8 кг, хлеб в пересчете на муку - 52,1 кг. В то же время увеличивается потребление алкогольной продукции - 6,3 л на 1 человека в год только по учтенным каналам.

Анализ занятости населения показал, что численность экономически активного населения в районе остается стабильной. Снижение из года в год идет на 1-2%. Это связано с демографической обстановкой. В 2006 году занято в экономике района 3890 человек. На предприятиях и в организациях работает на 01.07.2006 3282 человека, в том числе специалистов с высшим образованием - 308 человек (7,9% от числа занятых в экономике), со средним профессиональным образованием - 707 человек (18,2% от числа занятых в экономике). По данным переписи населения в 2002 году 3,5% населения имеют высшее образование, среднее специальное образование имеют 18,7% населения. Наличие специалистов на предприятиях и организациях составляет 1065 человек, из них только 28,9% имеют высшее образование. По округу этот показатель составляет 19,2%. Из числа специалистов, занятых в экономике района, имеют среднее специальное образование 66,4%, 4,7% специалистов имеют начальное профессиональное образование. В районе существует кадровая проблема. Потребность в кадрах предприятий района на 01.01.2007 составляет 50 человек, из них 62% - рабочих профессий.

Таблица 12

Трудовые ресурсы Кочевского муниципального района

за 2005-2007 гг.

---------------------------------------------T---------T------T------T-------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦

¦ ¦измерения¦ год ¦ год ¦ год ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦1. Трудоспособное население ¦ человек ¦6913 ¦6825 ¦6855 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦2. Численность экономически активного ¦ человек ¦6459 ¦6402 ¦6435 ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦в т.ч. занятые экономической деятельностью ¦ человек ¦3913 ¦3810 ¦3503 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦3. Безработные ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦из них имеющие официальный статус в службе ¦ человек ¦ 236 ¦ 285 ¦ 339 ¦

¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦4. Уровень зарегистрированной безработицы ¦ % ¦ 4,2¦ 5,0¦ 7,05¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦5. Всего занято в экономике ¦ человек ¦3913 ¦3810 ¦3503 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦в т.ч.: - промышленность ¦ человек ¦ 931 ¦ 839 ¦ 587 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦- сельское хозяйство ¦ человек ¦ 314 ¦ 293 ¦ 230 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦- строительство ¦ человек ¦ 38 ¦ 62 ¦ 132 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦- торговля ¦ человек ¦ 398 ¦ 382 ¦ 369 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦- образование ¦ человек ¦ 883 ¦ 901 ¦ 864 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦- культура ¦ человек ¦ 183 ¦ 141 ¦ 151 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦- здравоохранение ¦ человек ¦ 286 ¦ 265 ¦ 273 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦- соцзащита населения ¦ человек ¦ 108 ¦ 70 ¦ 110 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦- управление ¦ человек ¦ 120 ¦ 201 ¦ 177 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦- правоохранительная и пожарная безопасность¦ человек ¦ 186 ¦ 166 ¦ 167 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦- лесное хозяйство ¦ человек ¦ 114 ¦ 118 ¦ 121 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦- ЖКХ ¦ человек ¦ 100 ¦ 103 ¦ 88 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦- электроэнергетика ¦ человек ¦ 45 ¦ 47 ¦ 45 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦- связь ¦ человек ¦ 78 ¦ 78 ¦ 71 ¦

+--------------------------------------------+---------+------+------+-------+

¦- прочие ¦ человек ¦ 129 ¦ 144 ¦ 118 ¦

L--------------------------------------------+---------+------+------+--------

Структура занятости показывает, что в производственной сфере самый большой процент занятости приходится на промышленность (16,8%). В бюджетной сфере - на образование (24,8%) и здравоохранение (7,8%). Если в бюджетной сфере сокращение занятых незначительное, то в производственной сфере наблюдается ежегодное сокращение численности работающих. В 2007 году в материальном производстве численность занятых снизилась на 23,3% по сравнению с 2005 годом. Это связано с тем, что в 2007 году прошла реорганизация в дочерних предприятиях ОАО “Соликамскбумпром“. На базе ОАО “Кочеволес“ образованы две организации: ОАО “Кочеволес“ и ООО “Топаз“, на базе ОАО “Варышанский леспромхоз“ создана новая организация - ООО “Маратовский леспромхоз“. Реорганизация в вышеперечисленных организациях прошла с сокращением численности работающих.

Таблица 13

Структура занятости населения Кочевского муниципального

района в 2005-2007 гг.

(в % к общей численности занятых в экономике)

--------------------------------T-----T-----T-----¬

¦ Показатели ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦Всего занято в экономике ¦100,0¦100,0¦100,0¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦в т.ч.: - промышленность ¦ 23,8¦ 22,0¦ 16,8¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦- сельское хозяйство ¦ 8,0¦ 7,7¦ 6,6¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦- строительство ¦ 1,0¦ 1,6¦ 3,8¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦- торговля ¦ 10,2¦ 10,1¦ 10,5¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦- образование ¦ 22,6¦ 23,6¦ 24,7¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦- культура ¦ 4,7¦ 3,7¦ 4,3¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦- здравоохранение ¦ 7,3¦ 7,0¦ 7,8¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦- соцзащита населения ¦ 2,8¦ 1,8¦ 3,1¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦- управление ¦ 3,1¦ 5,3¦ 5,1¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦- правоохранительная и пожарная¦ 4,7¦ 4,4¦ 4,8¦

¦безопасность ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦- лесное хозяйство ¦ 2,9¦ 3,1¦ 3,4¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦- ЖКХ ¦ 2,5¦ 2,7¦ 2,5¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦- электроэнергетика ¦ 1,1¦ 1,2¦ 1,3¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦- связь ¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦

+-------------------------------+-----+-----+-----+

¦- прочие ¦ 3,3¦ 3,8¦ 3,3¦

L-------------------------------+-----+-----+------

Безработица в районе появилась в условиях реформирования предприятий и перехода к рыночным отношениям. За 2007 год в органы службы занятости района обратилось 1007 человек, что на 15,5% больше предыдущего года. На конец 2007 года на учете стояли 426 человек, из них признаны безработными 388 человек. Это на 36,1% больше уровня 2006 года. Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями в государственную службу занятости (далее - СЗ), за 2007 год составляла 382 единицы. На 1 вакансию претендовали 4 незанятых гражданина, ищущих работу через СЗ. В структуре спроса преобладают требования на рабочие специальности - 89% от общего количества представленных вакансий. В сравнении с другими районами Коми-Пермяцкого округа уровень безработицы является достаточно высоким, и причинами этому послужили следующие факторы:

- сложное экономическое положение предприятий района;

- продолжающееся снижение занятости в различных сферах деятельности (как официальное, так и неофициальное);

- низкая заработная плата предлагаемых вакансий;

- увеличение с 01.01.2005 размера пособия по безработице и его гарантированная выплата.

Таблица 14

Уровень регистрируемой безработицы по поселениям Кочевского

муниципального района в 2006-2007 гг.

----T---------------T-----------------T-------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Уровень ¦2007 год в % ¦

¦п/п¦ сельского ¦ регистрируемой ¦ к 2006 году ¦

¦ ¦ поселения ¦ безработицы, % ¦ ¦

¦ ¦ +--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦2006 год¦2007 год¦ ¦

+---+---------------+--------+--------+-------------+

¦ 1 ¦Кочевское ¦ 4,7 ¦ 5,5 ¦ 117,0 ¦

+---+---------------+--------+--------+-------------+

¦ 2 ¦Пелымское ¦ 12,4 ¦ 12,0 ¦ 96,8 ¦

+---+---------------+--------+--------+-------------+

¦ 3 ¦Юксеевское ¦ 4,9 ¦ 7,2 ¦ 146,9 ¦

+---+---------------+--------+--------+-------------+

¦ 4 ¦Б.-Кочинское ¦ 5,4 ¦ 6,2 ¦ 114,8 ¦

+---+---------------+--------+--------+-------------+

¦ 5 ¦Маратовское ¦ 3,1 ¦ 12,4 ¦в 4 раза выше¦

+---+---------------+--------+--------+-------------+

¦ ¦Итого по району¦ 5,1 ¦ 7,05 ¦ 138,2 ¦

L---+---------------+--------+--------+--------------

Проводились мероприятия по районной программе “Содействие в трудоустройстве населению Кочевского района“.

В целях содействия в трудоустройстве безработных граждан центром занятости населения проведено 6 ярмарок вакансий рабочих мест, в которых приняли участие 103 человека. В 2007 году участвовали в общественных работах 55 человек. По программе “Временная занятость подростков“ было трудоустроено 88 человек учащихся. По программе “Первое рабочее место“ трудоустроено 7 молодых специалистов в возрасте от 18 до 20 лет.

Районная служба занятости населения продолжает работу по поддержке предпринимательской деятельности и самозанятости населения. С этой целью было направлено на учебу 12 человек. После завершения учебы все трудоустроились.

За 2007 год выплачено пособий по безработице из средств федерального бюджета в сумме 3737,7 тыс. руб. Средний размер пособия на одного безработного гражданина в месяц составил 1100 рублей.

Образование. Систему дошкольного образования в районе представляет 21 дошкольное образовательное учреждение, в которых воспитывается 730 детей. Охват дошкольным образованием составляет 68%, что выше среднего окружного показателя (60%).

Актуальной остается проблема доступности дошкольного образования. Реальная очередь на устройство в детский сад составляет 49 человек, наиболее острая проблема - в с. Кочево, несмотря на то, что в 2005 году в селе открылся детский сад на 45 мест.

Одна из задач управления образования - создание условий для выравнивания стартовых возможностей для детей старшего дошкольного возраста при поступлении в школу. Если в целом охват дошкольным образованием составляет 68%, то с 3 до 6 лет - 86%. Применяется практика привлечения неорганизованных детей на занятия и “ероприятия в детских садах, посещение отрядов по месту жительства и лагеря с дневным пребыванием.

Развитие системы общего образования находится под влиянием демографического спада. В результате происходит постепенное сокращение контингента учащихся и сети учреждений общего образования. В 2006/2007 учебном году в районе функционирует 11 школ с контингентом 1700 человек. Помимо этого 10 школ (начальные малокомплектные) функционируют в виде структурных подразделений базовых школ.

Для обеспечения гарантий прав на образование в 8 школах работают группы продленного дня, которые посещают до 300 человек, до 170 человек проживают в пришкольных интернатах 6 общеобразовательных учреждений.

Организован подвоз учащихся к месту учебы школьным автобусом. Все средние школы и Акиловская основная школа располагают автобусами, но некоторые из них в эксплуатации более 10 лет и требуют замены.

В экспериментальном режиме осуществляется работа по созданию системы профильного обучения на старшей ступени общего образования. В Кочевской средней образовательной школе апробируются содержание и основные формы организации предпрофильного и профильного обучения, а также механизмы управления данным процессом. В течение трех лет работает районная педагогическая лаборатория в Акиловской основной школе. Районная экспериментальная площадка по методической работе в Маратовской средней образовательной школе проводит семинары для учителей и руководителей образовательных учреждений (далее - ОУ) района. Идет эксперимент в Кочевском детском саду “Сильканок“.

Особую роль в повышении качества образования играют предметные олимпиады и конкурсы. В 11 предметных олимпиадах участвовали 211 человек, в конкурсе учебно-исследовательских работ - 14 учащихся (II место в окружном конкурсе - 2 человека).

Поддержка одаренных детей и педагогов, работающих с ними, осуществляется через материальное поощрение. Таких детей чествуем на празднике “Таланты года“.

По Положению о премии главы района выпускники средних школ получают заслуженные премии. В этом году их получили 5 человек (Кочевская средняя образовательная школа - 3 чел., Сепольская и Маратовская средние школы - по одной).

В районе формируется система мониторинга качества образования. Ее элементы складываются из участия района в федеральном эксперименте по введению единого государственного экзамена (2004, 2005, 2006 гг.), эксперимента по проведению единого тестирования выпускников основной школы (2004, 2005, 2006 гг.), проведения тестирования выпускников начальных классов (2005, 2006 гг.).

Качественному изменению сети ОУ во многом способствуют процедуры лицензирования и аттестация. Лицензирование и аттестация ОУ обеспечивают государственно-общественный контроль за выполнением требований государственных образовательных стандартов в ОУ, стимулирование развития качества образования.

В целом ситуация с предоставлением права ведения образовательной деятельности в районе остается непростой. В настоящее время 14 учреждений образования не имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. Возможность получения положительного заключения со стороны органов государственной противопожарной службы минимальна, поскольку требования установки автоматической пожарной сигнализации в образовательных учреждениях обязательны. Условия для осуществления образовательной деятельности не всегда соответствуют требованиям СанПиН.

По данным статотчетов 2006 года 5 учреждений образования требуют капитального ремонта. Только 2 (10%) из всех учреждений имеют все виды благоустройства. Низка оснащенность учреждений образования медицинским оборудованием, средствами предупреждения пожаров и пожаротушения, пожарной сигнализацией, оборудованием столовых. В аварийном состоянии Большекочинская средняя образовательная школа. В двух образовательных учреждениях (Кочевская средняя образовательная школа - 658 чел. и Усть-Силайская основная школа - 65 чел.) учащиеся уже в течение нескольких лет занимаются в две смены. Необходимо строительство начальной школы в с. Кочево и школы-сада в п. Усть-Силайка.

В общеобразовательных учреждениях имеется 6 компьютерных классов, но в основных школах только по 1-2 компьютера. Однако проблема оснащенности ОУ компьютерной техникой пока не решена. На один компьютер приходится в среднем по 22 учащихся. Имея компьютерную технику, ОУ все в большей степени нуждаются в современном информационном учебно-методическом ресурсе, размещенном в глобальной сети Интернет.

Крайняя недостаточность в оснащении мультимедийными проекторами.

Решение задач качественного образования невозможно без компетентных кадров.

В 2006 году в системе образования занято 368 педагогических работников, из них с высшим образованием 183 педагога (49,5%). Повысили квалификацию в 2005/2006 учебном году 86 человек, что составляет 31%. Повышению престижа педагогического труда способствует конкурс “Учитель года“, в котором на первых двух этапах участвовали 54 педагога, на окружном этапе - 3 человека.

К государственной награде был представлен 1 человек, к знакам отличия Министерства образования и науки Российской Федерации - 32 человека.

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летнее время из местного бюджета было выделено 330 тысяч рублей. В течение летнего периода оздоровлено 2347 учащихся, в том числе с 2-разовым питанием - 1517 (86,8% от общего количества учащихся 1-10-х классов). На базе учреждений образования работали 20 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 720 детей, один профильный лагерь (оборонно-спортивный) с охватом 37 человек.

В целях формирования основ культуры здоровья реализуется программа для младших школьников “Разговор о правильном питании“.

Охват детей различными формами дополнительного образования на базе ЦДОД составил до 50% от количества учащихся. Функционирует учреждение в режиме выживания, требует заинтересованного отношения к данной системе образования со стороны учредителя.

В последние годы ряд мероприятий был направлен на совершенствование содержания и качества воспитания в системе образования района. Важный воспитательный потенциал сыграли мероприятия со школьниками, посвященные 80-летию округа, 60-летию Победы, 80-летию района.

В ОУ района реализуются программы по первичной профилактике социально-обусловленных заболеваний “Выбери жизнь“, “Здоровье“ и другие. Развивается волонтерское движение.

С 2007 года в районе работает межшкольный методический центр.

Здравоохранение является особой сферой деятельности по обеспечению прав граждан на жизнь и здоровье, и в связи с этим выполняет одну из наиболее приоритетных функций в социальной жизни населения. Ухудшение социально-экономических условий жизни населения повлекло за собой ухудшение демографических показателей и показателей здоровья. В районе ежегодно растет общая заболеваемость населения. Число заболеваний с диагнозом, установленным впервые, за 2007 год выросло на 15,8% к уровню 2006 года. Причины высокой заболеваемости населения (общей и первичной) кроются в особенностях проживания на селе: низкий жизненный уровень; отсутствие средств на приобретение лекарств; низкая социальная культура; территориальная протяженность; малая плотность населения; неудовлетворительное дорожно-транспортное сообщение; плохая связь. Больные вынуждены получать медицинскую помощь лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия. Уровень оказания медицинской помощи населению района низок: обеспеченность медицинскими кадрами ниже окружных показателей. Число врачей на 10 тыс. населения составляет 19,4, а обеспеченность средним медицинским персоналом - 102,8, данные показатели ниже краевых на 64,3% и 13,2% соответственно. Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений в районе увеличилась и на 01.01.2007 превысила значение 251 посещение в смену в расчете на 10 тыс. чел. населения. Обеспеченность больничными койками составляет 67,2 койки на 10 тыс. чел. населения, что ниже краевых показателей на 34,3%.

На основании анализа организации медицинской деятельности, показателей смертности и заболеваемости населения, социально-бытовых условий граждан, актов обследования зданий ЦРБ сложилась необходимость строительства пристроя к зданию поликлиники ЦРБ для увеличения площади поликлиники. Необходимо также строительство хозяйственного корпуса для улучшения обслуживания больных в стационаре. В части приоритетных муниципальных проектов, реализуемых в рамках приоритетных региональных проектов в направлении “Качественное здравоохранение“, имеется необходимость строительства двух офисов врача общей практики в с. Юксеево и в с. Большая Коча.

Культура. В ведении управления культуры администрации Кочевского муниципального района находятся 25 учреждений клубного типа, 14 библиотек, составляющих централизованную библиотечную систему, музей этнографии и быта, МОУ ДОД “Кочевская детская школа искусств“.

Таблица 15

Основные показатели деятельности учреждений культуры

Кочевского муниципального района за 2005-2007 годы

---------------------------------------T----------T----------T----------¬

¦ Показатели ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦1. Клубные мероприятия, ед. ¦ 3570 ¦ 3301 ¦ 3570 ¦

¦- посетителей на них, чел. ¦ 151290 ¦ 131970 ¦ 151290 ¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦2. Музейные мероприятия, ед. ¦ 57 ¦ 76 ¦ 61 ¦

¦- посетителей на них, чел. ¦ 1600 ¦ 1720 ¦ 2497 ¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦3. Учащиеся ДШИ, чел. ¦ 70 ¦ 72 ¦ 73 ¦

¦в т.ч. класс ИЗО, чел. ¦ 38 ¦ 40 ¦ 40 ¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦4. Клубные формирования, ед. ¦ 77 ¦ 78 ¦ 92 ¦

¦- участников в них, чел. ¦ 757 ¦ 870 ¦ 955 ¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦в т.ч. при клубах, ед./чел. ¦ 77/757 ¦ 72/760 ¦ 84/852 ¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦- из них для детей, ед./чел. ¦ 45/448 ¦ 46/532 ¦ 53/520 ¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦в т.ч. при клубах, ед./чел. ¦ 45/448 ¦ 46/532 ¦ 53/520 ¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦5. Мероприятия для детей, ед./чел. ¦1436/26115¦1444/28492¦1595/34100¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦в т.ч. в клубных учреждениях, ед./чел.¦1436/26115¦ 984/23672¦1133/26528¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦6. Концертов поставлено, ед./зрителей,¦ 199/21438¦ 174/20352¦ 183/19078¦

¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦7. Проведено народных праздников, ¦ 176 ¦ 154 ¦ 203 ¦

¦обрядов, ед. ¦ ¦ ¦ ¦

¦Зрителей на них, чел. ¦ 16752 ¦ 10345 ¦ 12738 ¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦8. Платные услуги, тыс. руб. ¦ 373,5 ¦ 275,7 ¦ 251,3 ¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦9. Пользователей в библиотеках, чел. ¦ 6398 ¦ 6690 ¦ 6318 ¦

¦- из них детей, чел. ¦ 2567 ¦ 2662 ¦ 2533 ¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦10. Посещений, всего ¦ 67629 ¦ 67445 ¦ 63031 ¦

¦в т.ч. детьми ¦ 34824 ¦ 35093 ¦ 31935 ¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦11. Книговыдача, экз. ¦ 174581 ¦ 172778 ¦ 169806 ¦

¦в т.ч. детям, экз. ¦ 86164 ¦ 85255 ¦ 83088 ¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦12. Средняя читаемость книг в год на 1¦ 27 ¦ 26 ¦ 27 ¦

¦читателя, всего ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. на 1 ребенка ¦ 34 ¦ 32 ¦ 33 ¦

+--------------------------------------+----------+----------+----------+

¦13. Средняя посещаемость библиотек на ¦ 10,6 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦

¦1 пользователя в год ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. на 1 ребенка ¦ 14 ¦ 13,5 ¦ 13,0 ¦

L--------------------------------------+----------+----------+-----------

Культура Кочевского муниципального района в разрезе Коми-Пермяцкого автономного округа, ее развитие и состояние на протяжении многих лет отмечается как прогрессирующее, направленное на передачу и преемственность поколений, поддержку, сохранение коми-пермяцких народных традиций, обрядов, в первую очередь народного устного и песенного творчества. Коллективы самодеятельного народного творчества района далеко известны за его пределами и неоднократно представляли не только Кочевский район, но и Коми-Пермяцкий округ на областных, межрегиональных фестивалях, смотрах, конкурсах. В 2004 году этнографический ансамбль деревни Кукушка принимал участие в реализации проекта “Кама - река дружбы“. В 2005 году этнографический ансамбль деревни Кукушка выезжал во Францию, где представлял Пермский край. На втором туре Всероссийского фестиваля народного творчества в г. Екатеринбурге “Салют Победы“ коллектив занял призовое место, получив диплом I степени. В районе очень активно работают, популярны и известны на уровне области самодеятельный народный ансамбль “Лысваок“ Кочевского районного Дома культуры, самодеятельный фольклорный народный ансамбль “Мича асыв“ Большекочинского сельского Дома культуры, которые неоднократно представляли не только Кочевский район, но и область на межрегиональных конкурсах и фестивалях.

Территория Большекочинского сельского поселения отмечается как фольклорный центр не только Кочевского муниципального района, но и Коми-Пермяцкого округа в целом. Большекочинский сельский Дом культуры (далее - СДК) расположен в селе Большая Коча, история которого насчитывает более 430 лет. Село богато своими традициями, праздниками, обрядами, легендами, исходящими из глубины веков, передающимися от поколения к поколению, имеющими именно местные отличия (Быкобой, Рождество, Турун вежан лун, Троица, свадебный, похоронный обряды и т.д.).

В Большекочинском сельском Доме культуры, расположенном в здании 1984 года постройки, не проводился капитальный ремонт, лишь косметический. Здание изношено на 100%.

В течение ряда лет Большекочинский сельский Дом культуры занимает одно из лидирующих мест среди учреждений культуры района, выполняет и перевыполняет плановые показатели.

Таблица 16

Показатели деятельности Большекочинского сельского Дома

культуры Кочевского муниципального района за 2005-2007 гг.

--------------------------------------T--------T--------T--------¬

¦ Показатели ¦2005 год¦2006 год¦2007 год¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦1. Всего мероприятий, ед. ¦ 243 ¦ 245 ¦ 234 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦в т.ч. для детей, ед. ¦ 53 ¦ 65 ¦ 71 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦2. Обслужено населения, чел. ¦ 10650 ¦ 11672 ¦ 11180 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦в т.ч. детей, чел. ¦ 1094 ¦ 943 ¦ 1606 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦3. Дано концертов, всего ¦ 25 ¦ 18 ¦ 19 ¦

¦- охват населения, чел. ¦ 2584 ¦ 3966 ¦ 3207 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦4. Больших праздников, обрядов ¦ 5 ¦ 4 ¦ 6 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦5. Работает кружков самодеятельности,¦ 6/85 ¦ 6/97 ¦ 3/42 ¦

¦ед./участников, чел. ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+--------+--------+---------

При Большекочинском СДК работают творческие коллективы, известные за пределами не только района, но округа и области (народный фольклорный ансамбль “Мича асыв“, которому в 2006 году исполнилось 20 лет; детский фольклорный ансамбль “Шорок“).

При СДК проводятся окружные семинары по фольклору, районные, межрегиональные праздники, село посещаемо творческими коллективами и фольклористами других регионов и даже стран. Большекочинцы неоднократно представляли округ, край на различных международных и межрегиональных фестивалях (в республиках Карелии, Коми, Мордовии, Башкирии, Эстонии, Ханты-Мансийском АО, Свердловской, Кировской, Тюменской областях и т.д.).

Визитной карточкой района является усадьба Егора Утробина - Музей деревянной скульптуры под открытым небом в д. Пармайлово.

В отрасли “Культура“ значительное внимание уделяется обучению кадров, повышению квалификации специалистов. Неоднократно на окружных конкурсах профессионального мастерства специалисты занимали призовые места. Наши коллективы активно участвуют во всех предлагаемых конкурсах, фестивалях, праздниках КПО, Пермского края.

Основные проблемы развития культуры: практически все учреждения расположены в ветхих, холодных зданиях. Слабая материально-техническая база учреждений культуры, отсутствие игрового, спортивного инвентаря не всегда позволяют осуществлять работу на должном уровне, поэтому приоритетными направлениями деятельности, помимо основных, на сегодняшний день являются: развитие инфраструктуры, в т.ч. укрепление материально-технической базы, поиск и внедрение инновационных форм работы.

Для сохранения и развития сельской провинции - естественной среды функционирования самобытной национальной культуры, каким является Кочевский муниципальный район, необходимо формирование ее качественно нового социокультурного пространства. Однако современный уровень развития села, существующая инфраструктура, в т.ч. состояние материально-технической базы учреждений, не соответствуют настоящему времени. Подобная ситуация не позволяет создавать в селе условия жизни, приближенные к городским, обеспечивать равный с горожанами доступ к культурным и образовательным ценностям, а следовательно, способствовать формированию целостной личности сельчанина.

Положение о молодежной политике и спортивно-массовой работе в районе утверждено постановлением главы Кочевского муниципального района. Общая структура физкультурного движения: спортивный комплекс при центре дополнительного образования детей и 11 общеобразовательных учреждений (школ). На 2006 год в районе работают 25 физкультурных работников, из них с высшим и средним специальным образованием - 11 человек. Занимались в спортивных секциях в 2005 году 239 человек. В 2006 году проведено в районе 33 мероприятия, направленных на реализацию молодежной политики и спортивно-массовой работы, где приняли участие 1403 человека. За пределы района спортсмены выезжали 21 раз (114 человек). Самыми массовыми мероприятиями были:

- летнее многоборье среди лагерей, площадок района, посвященное Дню защиты детей;

- кубок Севера по волейболу;

- “Проводы русской зимы“;

- празднование Дня молодежи;

- празднование Дня физкультурника;

- районный кросс “Здоровье нации“.

По итогам окружной спартакиады 2006 года Кочевский район занял III призовое место. По итогам районной спартакиады 2006 года: I место - команда “Учитель“; II место - команда районных северных электрических сетей; III место - команда отдела внутренних дел Кочевского района. Среди общеобразовательных учреждений лидируют Кочевская средняя школа и Юксеевская средняя школа. На декабрь месяц 2006 года в районе 1 кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и 6 перворазрядников - 2 человека по легкой атлетике и 4 человека по лыжным гонкам. Наиболее массовые виды спорта в районе - это волейбол и легкая атлетика.

Работа с молодежью строится совместно с управлениями культуры и образования, с территориальным отделом социальной защиты населения по Кочевскому району, предприятиями и организациями, главами сельских поселений.

С 2007 года в районе начала действовать областная программа “Обеспечение жильем молодых семей в Пермской области на 2005-2010 годы“.

Основные цели Программы:

- создание системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы;

- улучшение демографической ситуации в Пермском крае;

- стимулирование сознательного трудоустройства молодых граждан.

По Кочевскому муниципальному району в реализации Программы принимают участие все 5 поселений. На 2007 год участниками Программы стали 13 молодых семей. Сумма по конкурсу на приобретение жилья составила 1542 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета - 41,1 тыс. руб., краевого бюджета - 971,5 тыс. руб., местного бюджета - 416,4 тыс. руб.

Основные проблемы развития молодежной политики, физкультуры и спорта в районе - это недостаточное финансирование мероприятий, нет спортивного комплекса для населения, кадровая проблема - школы района не обеспечены специалистами по физической культуре и спорту, также нет отдельных штатных единиц по работе с молодежью в администрациях сельских поселений.

2.2.3. Развитие инфраструктуры

(развитие среды жизнеобеспечения)

Анализ жилищно-коммунального хозяйства показал, что жилищный фонд в районе на 01.01.2007 составляет по всем формам собственности 206,5 тыс. кв. м, в том числе муниципальный фонд - 41,7 тыс. кв. м. Из имеющейся площади 65,3 тыс. кв. м - ветхое и аварийное жилье. Аварийный жилой фонд на 01.01.2007 составил 4,6% от общей площади жилья. В ветхих и аварийных домах проживает 3574 человека, или 29% населения района, в том числе в аварийных домах проживает 321 человек. Водопроводом обеспечено только 4% жилого фонда. Всего водопроводных сетей в районе 37,27 км, водозаборов - 29. Износ по водопроводным сетям составляет 42%. Услугами по водопотреблению пользуются в районе 4296 человек, или 34,6% населения.

Существующие сети канализации в с. Кочево протяженностью 2,135 км введены в эксплуатацию в 1970 году. Очистные сооружения (хлоратная Кочевской средней школы и 2-камерный отстойник ОАО “Молзавод “Кочевский“), построенные 30 лет назад, находятся в аварийном состоянии, морально и технически устарели. Пропускная способность канализационных труб не обеспечивает систему канализации самотоком. Происходят выбросы нечистот через канализационные колодцы на территорию жилого сектора. По обследованиям Санэпидемнадзора сбросы превышают ПДК по загрязняющим веществам.

Обеспечено газом 82,8% жилья. Газоснабжение потребителей производится привозным газом, доставляемым автотранспортом, что значительно повышает затраты, включаемые в тарифы на газ. Из-за низкого платежеспособного спроса снизилось потребление газа в 2005 году на 5%.

В районе имеются 82 котельных, из них 49 котельных принадлежат муниципальным организациям. Все котельные работают на дровах. Муниципальных тепловых сетей - 2,57 км. Имеющиеся котельные работают на производственные нужды предприятий и организаций, жилье населения от котельных не отапливается. Для отопления котельных требуется в среднем за год 43,6 тыс. куб. м дров.

Жилищный фонд района характеризуется неудовлетворительной степенью благоустройства.

Невысокими, а по ряду позиций снижающимися были в последние годы показатели развития объектов социальной инфраструктуры. Снижаются темпы ввода жилья в эксплуатацию, хотя жилищное строительство в районе ведется, но в основном индивидуальными застройщиками, а они не торопятся вводить построенное жилье в эксплуатацию только из-за больших расходов на регистрацию. За 2006 год жилья введено 1773 кв. м, или 166,5% к уровню 2005 года.

В рамках регионального приоритетного проекта “Оказание содействия жителям Пермского края в переселении из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов“ попадают под переселение жители 21 деревни, но согласились на переселение только жители 14 деревень.

Таблица 17

Реестр деревень Кочевского муниципального района, попадающих

под переселение на 01.01.2007

--------------T-----------T------------------------¬

¦Наименование ¦Число семей¦Количество жителей, чел.¦

¦ деревни ¦ ¦ ¦

+-------------+-----------+------------------------+

¦ Большекочинское сельское поселение ¦

+-------------T-----------T------------------------+

¦Вежайка ¦ 3 ¦ 5 ¦

+-------------+-----------+------------------------+

¦Демидовка ¦ 4 ¦ 10 ¦

+-------------+-----------+------------------------+

¦Дзельгорт ¦ 2 ¦ 4 ¦

+-------------+-----------+------------------------+

¦Куделька ¦ 3 ¦ 7 ¦

+-------------+-----------+------------------------+

¦Малый Маскаль¦ 3 ¦ 15 ¦

+-------------+-----------+------------------------+

¦Ошово ¦ 12 ¦ 21 ¦

+-------------+-----------+------------------------+

¦Пузым ¦ 3 ¦ 5 ¦

+-------------+-----------+------------------------+

¦ Кочевское сельское поселение ¦

+-------------T-----------T------------------------+

¦Боголюбово ¦ 3 ¦ 8 ¦

+-------------+-----------+------------------------+

¦Сальниково ¦ 7 ¦ 11 ¦

+-------------+-----------+------------------------+

¦Полозайка ¦ 6 ¦ 14 ¦

+-------------+-----------+------------------------+

¦ Пелымское сельское поселение ¦

+-------------T-----------T------------------------+

¦Гордеево ¦ 3 ¦ 4 ¦

+-------------+-----------+------------------------+

¦Прошино ¦ 4 ¦ 7 ¦

+-------------+-----------+------------------------+

¦Тубызово ¦ 3 ¦ 9 ¦

+-------------+-----------+------------------------+

¦ Юксеевское сельское поселение ¦

+-------------T-----------T------------------------+

¦Архипово ¦ 8 ¦ 14 ¦

+-------------+-----------+------------------------+

¦Всего по ¦ 64 ¦ 134 ¦

¦району 14 ¦ ¦ ¦

¦деревень ¦ ¦ ¦

L-------------+-----------+-------------------------

Архитектура и градостроительство. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с реформированием системы органов местного самоуправления возникла необходимость разработки генеральных планов застройки населенных пунктов и корректировки имеющихся, которые морально устарели. В Программу включена разработка генеральных планов застройки сел: Кочево, Большая Коча, Пелым, Юксеево, п. Мараты.

Дорожное хозяйство. На территории Кочевского муниципального района протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 328,893 км, в том числе: с усовершенствованным покрытием - 59,844 км, гравийных дорог - 179,244 км, грунтовых - 89,805 км. Из общей протяженности автомобильных дорог дороги регионального значения - 62 км. Плотность автомобильных дорог общего пользования на 1000 квадратных километров территории составляет 121 км, в том числе дорог общего пользования с твердым покрытием - 87,96 км. Улично-дорожная сеть составляет 202,69 км, в том числе: Кочевское сельское поселение - 125,29 км, Большекочинское сельское поселение - 30,72 км, Маратовское сельское поселение - 13,5 км, Пелымское сельское поселение - 21,32 км, Юксеевское сельское поселение - 11,86 км. На территории района имеется 20 деревянных мостов, из них 50% требует капитального ремонта. Требуют первоочередного ремонта автодороги с. Большая Коча - д. Борино - 7,254 км, д. Большой Пальник - д. Пыстогово - 5,051 км, проезд к д. Зыряново - 3 км. Данные участки становятся непроезжими в весенне-осеннюю распутицу, и тогда эти населенные пункты становятся недоступными. Строительством, ремонтом и обслуживанием дорог занимаются ООО “Агродорстрой“, ООО “Дорожник“ и другие предприятия из-за пределов района.

Энергоснабжение в районе производит Кочевский сетевой район Северных электрических сетей ОАО “Пермэнерго“. Имеются в районе 2 подстанции на 110/35/10 кВт в с. Кочево и с. Юксеево. Протяженность электролиний по всем видам собственности - 857,49 км, в том числе ветхих - 42,12 км. В муниципальной собственности электролиний 17,75 км. Трансформаторных подстанций 128 единиц, в том числе 7 единиц муниципальных. Обслуживают данные электролинии 39 человек. Сбыт электроэнергии идет через Кудымкарское отделение ОАО “Пермская сбытовая компания“. Требуют реконструкции и полной замены электролинии в п. Усть-Силайка ВЛ-0,4 кВ - 7,34 км, п. Мараты - ВЛ-0,4 кВ - 8 км, ВЛ-10 кВ - 9,5 км, п. Буждым - ВЛ-0,4 кВ - 5 км, п. Усть-Онолва ВЛ-0,4 кВ - 5,7 км. Всего - 35,54 км. Не электрифицированы новые микрорайоны с. Кочево - 6 км и с. Пелым - 1,5 км.

Связь и информационное обеспечение в районе осуществляют кустовое отделение почтовой связи по Кочевскому району и Кочевский цех электросвязи Кудымкарского территориального узла электросвязи Пермского филиала ООО “Уралсвязьинформ“. В районе работают 4 канала телевидения - НТВ, Первый канал, РТР, Культура; 2 канала радио - “Радио России“ и “Маяк“; сотовая связь осуществляется стандартами GSM-900 и NMT-450. Во всех населенных пунктах поставлены таксофоны. Телефонов по району всего 1100, в том числе квартирных - 797. Почти у каждого третьего имеются сотовые телефоны. Обслуживает электросвязь в районе 31 человек.

Почтовая связь обслуживается 47 работниками почты.

2.2.4. Охрана природно-ресурсного потенциала

Кочевский муниципальный район, лишенный крупных промышленных предприятий, характеризуется сравнительно благоприятной экологической обстановкой. Основными промышленными предприятиями района являются ОАО “Кочеволес“ и ООО “Варышанский леспромхоз“. Эти же предприятия являются лидерами по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу и образованию отходов. Лесной фонд района составляет 220,7 тыс. га, в том числе 46,2 тыс. га - сельские леса. Объем лесозаготовок только по ФГУ “Кочевский лесхоз“ составляет 124,8 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству - 98,3 тыс. куб. м. Фактическая рубка главного пользования по району за 2007 год составила 155,7 тыс. куб. м. Причинами неполного освоения расчетной лесосеки является отсутствие собственной перерабатывающей промышленности, сбыта лиственной древесины. ОАО “Соликамскбумпром“, являясь основным потребителем, использует древесину только елово-пихтовых пород.

На территории Кочевского муниципального района разведано девять месторождений торфа, занимающих площадь около 5 тыс. га. На большинстве месторождений преобладают низинные торфяники, лишь на Кыдзинском - залежь верхового типа, а на Шоршинском - залежь смешанного типа. Общие запасы торфа в районе превышают 20 млн. тонн.

На территории района известно 5 месторождений агроизвестняков и мергелей (Кайсаровское, Москвинское, Вершининское, Деминское, Кышкинское).

На территории района имеются значительные запасы легкоплавких глин, пригодных главным образом для производства кирпича. Имеются также и тугоплавкие глины, используемые в “еталлургии и энергетике.

Кроме этого, на территории района имеются большие месторождения песчано-гравийной смеси, используемые в основном на строительство дорог.

Территория района располагается в Камском водобассейне. Крупными притоками р. Камы, протекающими по району, являются реки Коса и Лолог. Площадь бассейна соответственно 8874 и 2397 кв. км. Одной из форм сохранения поверхностных вод, обеспечения полноводности рек и условий для существования многих видов животных и растений являются болота. Водно-болотные угодья выполняют ряд важнейших экологических функций: накопление и хранение пресных вод, изъятие из атмосферы и накопление углерода, регулирование поверхностного и подземного стока, поддержание уровня грунтовых вод, очищение вод, сдерживание эрозии, поддержание биологического разнообразия. Среди крупных болот можно назвать такие: Шоршинское, Лягаевское, Шипицинское, Кыдзинское, Косинское. Данные болота относятся к особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ). Кроме болот к ООПТ относятся Онолвинский и Маратовский кедровники и Вурламский боярышник. Все эти ООПТ имеют региональное значение. Уникальными сообществами являются Онолвинский и Маратовский кедровники, где произрастает кедр сибирский. Боярышник является ценным лекарственным растением на северном пределе ареала.

Выявление видов растений и животных, нуждающихся в особой охране, является практической задачей сохранения видового разнообразия. Из-за отсутствия достаточного финансирования работы по выявлению и сохранению исчезающих видов в настоящее время не ведутся. Исчезновение тех или иных видов ведет в конечном счете к разрушению биосферы, среды нашего обитания. Эта проблема на фоне социально-экономических потрясений сегодня не кажется главной, но именно от ее решения зависит наше будущее.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются котельные предприятий и организаций, частных лиц, а также выбросы автотранспортного парка. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников за последние три года составляют в среднем 1,46-1,2 тыс. тонн. Соотношение основных загрязняющих веществ к валовым выбросам от стационарных источников в 2005 году составило: твердые вещества - 230,129 тонны, летучие вещества - 6,669 тонны, прочие вещества - 474,323 тонны, в том числе окись углерода - 460,472 тонны.

Ежегодно на территории района образуется более 8 тыс. тонн отходов. Только в 2005 году образовалось 8052,43 тонны, из них навоз составляет 2379,4 тонны. Отходы сучьев и ветвей от лесоразработок - 3519,566 тонны, в том числе опил - 280,262 тонны, горбыль, рейка - 920,974 тонны. Твердые бытовые отходы и мусор от жилищ и бытовых помещений - 85,379 тонны. Используется предприятиями и организациями - 3734,959 тонны отходов. Остальная часть остается у предприятий и организаций на хранении на собственных свалках и на территориях.

В районе числится 54 пилорамы, которые дают основную массу отходов лесопиления (опил, горбыль). Ввиду того, что не налажена переработка и утилизация отходов лесопиления, вся эта масса оседает на свалках.

Основными проблемами в вопросах охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов являются:

- отсутствие очистных сооружений для очистки сточных вод в населенных пунктах;

- отсутствие полигона для складирования и захоронения твердых бытовых отходов. Отсутствие обустроенных мест складирования ТБО во всех населенных пунктах, навозохранилищ - на животноводческих фермах. Практически не решаются вопросы использования вторичных ресурсов, малоотходных технологий;

- крайне низкий уровень экологического образования, просвещения взрослого населения района.

2.2.5. Бюджет района, управление муниципальным имуществом

Бюджет муниципального района характеризуется высокой степенью дотационности. В 2007 году дефицит собственных средств бюджета на 84,7% покрывался за счет средств, полученных в рамках межбюджетных отношений из федерального и краевого бюджетов.

Таблица 18

Объем доходов и расходов бюджета Кочевского муниципального

района за 2005-2007 гг.

------------------------------------T---------T--------T--------T--------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦2005 год¦2006 год¦2007 год¦

¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦I. Доходы, всего ¦тыс. руб.¦134730 ¦173053 ¦245406 ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1. Собственные доходы ¦тыс. руб.¦ 18608 ¦ 22476 ¦ 37483 ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.1. налоговые, всего ¦тыс. руб.¦ 13652 ¦ 15491 ¦ 27742 ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.2. неналоговые, всего ¦тыс. руб.¦ 1145 ¦ 1944 ¦ 2255 ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.3. доходы от предпринимательской ¦тыс. руб.¦ 3811 ¦ 5041 ¦ 7486 ¦

¦деятельности, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦2. Безвозмездные поступления ¦тыс. руб.¦116122 ¦150577 ¦207923 ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦II. Расходы, всего ¦тыс. руб.¦138186 ¦172823 ¦239277 ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦в том числе по статьям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦- общегосударственные вопросы ¦тыс. руб.¦ 14935 ¦ 18145 ¦ 25038 ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦- национальная безопасность и ¦тыс. руб.¦ 5641 ¦ 9187 ¦ 10214 ¦

¦правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦- национальная экономика ¦тыс. руб.¦ 4708 ¦ 1891 ¦ 2038 ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦- охрана окружающей природной среды¦тыс. руб.¦ 154 ¦ 492 ¦ 221 ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦- жилищно-коммунальное хозяйство ¦тыс. руб.¦ 7974 ¦ 9944 ¦ 24182 ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦- образование ¦тыс. руб.¦ 67747 ¦ 87737 ¦121792 ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦- культура, искусство и ¦тыс. руб.¦ 8695 ¦ 11348 ¦ 14516 ¦

¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦- здравоохранение и физкультура ¦тыс. руб.¦ 12617 ¦ 16944 ¦ 24418 ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦- социальная политика ¦тыс. руб.¦ 14011 ¦ 5361 ¦ 16590 ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦III. Средняя бюджетная ¦тыс. руб.¦ 10,8¦ 14,0¦ 19,9¦

¦обеспеченность в расчете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦IV. Уровень дотационности бюджета ¦ % ¦ 84,9¦ 87 ¦ 84,7¦

L-----------------------------------+---------+--------+--------+---------

По структуре расходов бюджета муниципального образования (таблица 19) видно, что половина бюджета идет на образование (50,9%), 10,5% - на общегосударственные вопросы, на социальную политику - 6,9%, на здравоохранение расходуется 10,2% денежных средств бюджета.

Таблица 19

Структура доходов и расходов бюджета Кочевского

муниципального района за 2005-2007 гг.

(%)

-------------------------------------T-----T-----T------¬

¦ Показатели ¦2005 ¦2006 ¦ 2007 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦Доходы, всего ¦100,0¦100 ¦100 ¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦1. Собственные доходы ¦ 13,8¦ 13,0¦ 15,3 ¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦1.1. налоговые, всего ¦ 10,1¦ 9,0¦ 11,3 ¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦1.2. неналоговые, всего ¦ 0,8¦ 1,1¦ 0,9 ¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦1.3. доходы от предпринимательской ¦ 2,8¦ 2,9¦ 3,1 ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦2. Безвозмездные поступления ¦ 86,2¦ 87 ¦ 84,7 ¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦Расходы, всего ¦100 ¦100 ¦100 ¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦В том числе по статьям: ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦Общегосударственные вопросы ¦ 10,8¦ 10,5¦ 10,5 ¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦Национальная безопасность и ¦ 4,1¦ 5,3¦ 4,3 ¦

¦правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦Национальная экономика ¦ 3,4¦ 1,1¦ 0,9 ¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦Охрана окружающей природной среды ¦ 0,1¦ 0,3¦ 0,09¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 5,8¦ 5,8¦ 10,1 ¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦Образование ¦ 49 ¦ 50,8¦ 50,9 ¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦Культура, искусство и кинематография¦ 6,3¦ 6,6¦ 6,1 ¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦Здравоохранение и физкультура ¦ 9,1¦ 9,8¦ 10,2 ¦

+------------------------------------+-----+-----+------+

¦Социальная политика ¦ 10,1¦ 3,1¦ 6,9 ¦

L------------------------------------+-----+-----+-------

Управление муниципальным имуществом. По состоянию на 01.01.2007 в муниципальной собственности Кочевского муниципального района находится имущество общей стоимостью 251,3 млн. рублей, в том числе недвижимое имущество (нежилые и жилые здания) стоимостью 231,7 млн. рублей, движимое имущество (автотехника, оргтехника и прочее) стоимостью 19,6 млн. рублей.

На базе муниципального имущества создано и действует 1 муниципальное унитарное предприятие.

Общая площадь муниципального образования составляет 271807 га, из них 81708 га - земли сельскохозяйственного назначения, земли поселений - 4919 га, земли промышленности, транспорта, связи и т.п. - 740 га, земли лесного фонда - 184440 га. Из общей площади 7899 га находятся в собственности граждан, в собственности юридических лиц земельных участков нет.

В государственной и муниципальной собственности находится 263908 га земли, в том числе 74613 га - земли сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с Земельным кодексом РФ, другими законодательными актами ведется работа по перераспределению земель, обеспечению эффективного оборота земель всех форм собственности, государственному кадастровому учету земель.

Функции управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами возложены на отдел экономики администрации района.

Проблемы в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами:

1. Отсутствие у большинства муниципальных объектов недвижимости правоустанавливающих документов (государственная регистрация).

2. Необходима независимая оценка рыночной стоимости объектов, предназначенных для продажи.

3. Эффективное использование муниципального имущества, переданного в доверительное управление и безвозмездное пользование.

4. Эффективное использование земельных ресурсов (аренда, продажа земельных участков).

Исходя из проведенного анализа сложившейся ситуации в отраслях экономики района за последние 3 года, можно сделать вывод, что экономическая депрессия, сложившаяся до этого периода и в этом периоде, в ближайшие годы будет преодолеваться с трудом, так как факторы спада производства доминируют над факторами роста.

Спад производства обусловлен следующими факторами:

- низкий уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке выпускаемой продукции;

- устаревшие технологии производства, высокий физический и моральный износ основных фондов;

- высокий уровень ресурсных затрат в себестоимости продукции, низкое энергосберегающее производство;

- низкая рентабельность и неустойчивость финансового положения большинства организаций, не позволяющие осуществлять активную инвестиционную и инновационную деятельность (инвестиции на душу населения - 7281 рубль в год);

- недостаточное развитие транспортной и коммуникационной инфраструктур на территории района, отсутствие единого информационного пространства: слабая транспортная освоенность района характеризуется отсутствием железнодорожного транспорта, нехваткой комфортабельных автомобильных дорог. Густота автодорог с твердым покрытием составляет в районе 87,9 км на 1000 кв. км территории, низкий уровень развития сети жилищно-бытового хозяйства. Всего 4% жилого фонда оборудовано водопроводом, 82,8% - привозным газом. В районе отсутствует центральное отопление и канализация;

- отсутствие кооперации крупных и малых промышленных организаций;

- высокие инвестиционные риски для инвесторов;

- недостаток управленческого, инженерно-технического персонала и квалифицированных рабочих кадров;

- не стимулирующая производство система тарифной и налоговой политики.

К негативным факторам, осложняющим развитие района, следует отнести следующие:

- неблагоприятное экономико-географическое положение (удаленность от основных хозяйственных центров: от г. Перми - свыше 260 км, от ближайшей железнодорожной станции - свыше 170 км);

- некомплексное развитие экономики, прежде всего лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности; отсутствие глубокой переработки древесины, лишь 7,3% древесины перерабатывается на пилорамах, остальная часть вывозится за пределы района без переработки;

- не развита строительная база; кирпич, железобетонные конструкции и другие строительные материалы завозятся из-за пределов района и округа;

- слабо развито сельское хозяйство, отсутствие предприятий по переработке мяса и молока, а также рынков сбыта;

- растущее отставание в темпах технического перевооружения предприятий;

- низкий уровень жизни населения:

- среднедушевые доходы населения - 3315 рублей;

- среднемесячная заработная плата - 7924 рубля;

- усложнение демографической ситуации:

- коэффициент рождаемости на 1000 человек населения - 14,2;

- коэффициент смертности на 1000 человек населения - 15,8;

- коэффициент миграционного прироста на 1000 человек населения - 4,1;

- уровень регистрируемой безработицы - 7,05%;

- высокая дотационность бюджета муниципального образования - 84,7%;

- недостаточная изученность минерально-сырьевой базы.

К благоприятным факторам развития производительных сил района можно отнести наличие лесных и земельных ресурсов, запасов неметаллических полезных ископаемых, в первую очередь строительного сырья, наличие трудовых ресурсов.

3. Цели и задачи социально-экономического развития Кочевского

муниципального района на 2007-2010 годы и на период

до 2015 года

Главная цель Программы социально-экономического развития Кочевского муниципального района на 2007-2010 годы и на период до 2015 года - обеспечение устойчивого развития района - должна быть достигнута через сбалансированное сочетание основных направлений:

1. Обеспечение экономического роста:

- развитие лесопромышленного комплекса;

- повышение инвестиционной привлекательности района;

- развитие малого предпринимательства;

- развитие сельского хозяйства.

2. Развитие человеческого потенциала:

- улучшение качества жизни населения;

- улучшение качества образования;

- улучшение качества медицинских услуг;

- сохранение и развитие культурного потенциала;

- развитие молодежной политики, физкультуры и спорта;

- оптимизация муниципальных бюджетов, повышение собственных доходов бюджетов, эффективное использование бюджетных средств, совершенствование системы управления муниципальной собственностью, расширение налогооблагаемой базы.

3. Развитие инфраструктуры (развитие среды жизнеобеспечения):

- развитие жилищного строительства, улучшение транспортной доступности, связи, энергоснабжения.

4. Охрана природно-ресурсного потенциала.

3.1. Цели и задачи по направлению “Экономический рост“

Решающим фактором в социально-экономическом развитии района будет прежде всего богатый ресурсный потенциал. Это и высококачественные лесные ресурсы, и запасы общеполезных ископаемых для производства строительных материалов, и наличие свободных территорий для строительства промышленных объектов, и сельскохозяйственные угодья для производства экологически чистых продуктов.

Лесная промышленность. Несмотря на наблюдавшийся рост промышленного производства в последние годы, объемы производства еще не достигли уровня 90-х годов. Лесная промышленность требует комплексного использования древесины в сторону увеличения доли лесопереработки (в настоящее время перерабатывается 7,3% древесины).

Поэтому решение проблемы лесной промышленности должно осуществляться за счет:

- максимальной опоры на собственный производственный и природно-ресурсный потенциал;

- повышения эффективности использования имеющегося потенциала путем перепрофилирования, реконструкции предприятий и внедрения передовых технологий;

- повышения качества продукции;

- довести уровень переработки лесоматериалов до 15%;

- рационального использования сырья;

- повышения использования расчетной лесосеки до 60%;

- легализации предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся лесозаготовками и лесопереработкой;

- открытия новых лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий (строительство 18 пилорам до 2015 года);

- мониторинга производства продукции лесного хозяйства у малых предприятий и индивидуальных предпринимателей;

- обучения кадров рабочих профессий;

- увеличения заработной платы путем легализации выплачиваемой зарплаты малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями в “конвертах“;

- строительства лесовозных дорог;

- безотходного производства продукции из древесины лиственных пород - производства древесного угля.

Целесообразна ориентация на комплексное использование и других даров леса - ягод, грибов.

Сельское хозяйство. Проводимая аграрная реформа не принесла ощутимых перемен. Сельскохозяйственные предприятия района прибыльны только за счет дотаций на животноводческую продукцию. Кочевский муниципальный район расположен в зоне рискованного земледелия, хотя биоклиматический потенциал обеспечивает получение высоких урожаев.

Основная цель развития сельского хозяйства в районе - максимально полное удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной продукции. Важнейшими задачами являются: развитие эффективного сельскохозяйственного производства, применение современных методов и форм управления, развитие кооперации, ужесточение контроля за использованием сельскохозяйственных угодий, совершенствование земельных отношений.

Целью политики развития и поддержки малого предпринимательства является повышение социальной эффективности деятельности малых предприятий:

- рост численности занятых в секторе малого бизнеса;

- рост средних доходов и уровня социальной защищенности работников малых предприятий и индивидуальных предпринимателей;

- повышение темпов развития малого предпринимательства, увеличение доли малых предприятий в производстве продукции, товаров и услуг.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- формирование правового пространства, обеспечивающего беспрепятственное развитие сферы малого предпринимательства;

- финансовое обеспечение поддержки малого предпринимательства;

- сокращение доли теневого оборота в малом бизнесе;

- стимулирование кооперации между крупным и малым бизнесом.

3.2. Цели и задачи по направлению “Развитие человеческого потенциала“

Главная цель по направлению “Развитие человеческого потенциала“ - это улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни населения.

Основные задачи в социальной сфере определены исходя из реальных возможностей экономики и реализации взвешенной социальной политики, направленной на удовлетворение жизненных потребностей и общественных интересов основных социальных групп и населения района в целом. Для достижения главной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Повышение рождаемости:

- развитие системы мер, направленных на поддержку семьи, детства и формирование ответственного родительства;

- создание системы мер по подготовке молодежи к семейной жизни и ответственному родительству;

- поддержка многодетных и малоимущих семей с детьми.

2. Снижение смертности:

- снижение младенческой смертности;

- снижение смертности населения от ведущих причин: от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний и внешних причин (от отравлений спиртосодержащими продуктами и др.).

3. Формирование здорового образа жизни:

- снижение степени зависимости населения от вредных привычек;

- повышение уровня физической и творческой активности населения;

- повышение доступности и качества культурно-досуговой сферы.

4. Повышение доступности и качества медицинской помощи:

- обеспечение в полной мере конституционных гарантий населения;

- комплексный подход в расходовании средств на здравоохранение района;

- улучшение качества предоставления медицинских услуг с целью снижения заболеваемости населения;

- снижение уровня преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, несчастных случаев;

- борьба с заболеваниями, имеющими особую значимость в связи с демографической ситуацией:

- заболевания, угрожающие репродуктивному здоровью матери и новорожденных;

- болезни старшего возраста и пожилых людей;

- борьба с социально значимыми заболеваниями - туберкулез, алкоголизм, заболевания, передающиеся половым путем;

- снижение затрат на содержание зданий;

- развитие амбулаторно-поликлинической помощи с системой стационаро-дополняющих и стационароразмещающих видов обслуживания;

- развитие первичной медико-санитарной помощи для обеспечения ее доступности за счет совершенствования работы службы скорой медицинской помощи и передвижных форм работы сельских учреждений здравоохранения;

- обеспечение качества медицинской помощи (становление и развитие института врача общей практики);

- предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний;

- повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения путем укрепления материально-технической и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения района, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

5. Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения:

- обеспечение условий для реализации прав граждан на образование через “социальный заказ“ общества и государства;

- формирование открытого информационного пространства, структурное обновление всех видов деятельности через информатизацию;

- разработка эффективных мер по социальной поддержке работников и обучающихся муниципальной системы образования;

- обеспечение прав детей на дошкольное образование;

- создание условий для развития системы образования, обновление содержания и внедрение новых технологий обучения;

- обеспечение условий для развития новых механизмов управления и регулирования в сфере образования;

- оптимизация сети образовательных учреждений в соответствии с потребностями района;

- поддержка инновационных проектов и программ;

- работа по реализации Концепции модернизации образования, направленная на обеспечение равного доступа граждан к образовательным услугам, повышение его качества и эффективности.

6. Обеспечение потребности экономики района в профессиональных кадрах необходимой квалификации:

- договорное регулирование трудовых отношений;

- содействие трудоустройству граждан, ищущих работу;

- подготовка кадров для предприятий и организаций по муниципальной целевой программе “Кадры“.

7. Повышение эффективности адресной социальной помощи и поддержки населения:

- обеспечение прав граждан на социальную поддержку;

- снижение количества семей и детей, находящихся в социально опасном положении;

- оказание социальной помощи малоимущим гражданам;

- создание системы поддержки жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

8. Защита прав и интересов детей:

- обеспечение и защита прав ребенка на воспитание в семейных условиях;

- выявление и поддержка детской одаренности;

- предупреждение детской безнадзорности, социального сиротства, преступности несовершеннолетних, создание системы ранней и докризисной профилактики семейного и детского неблагополучия.

9. Обеспечение условий для развития молодежи:

- обеспечение молодежи информацией о ее правах и возможностях в наиболее важных сферах жизнедеятельности;

- создание условий для образования, занятости и предпринимательства молодежи;

- содействие решению жилищных проблем молодых семей и социально незащищенных категорий молодежи.

10. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района:

- обеспечение сохранности историко-культурного наследия района;

- поддержка и развитие народных промыслов и ремесел;

- адресная поддержка молодых дарований.

11. Задача исполнительных органов власти - это снижение дотационности бюджета и увеличение собственных доходов.

Средствами достижения поставленных целей должны стать:

- разработка и реализация эффективных программ содействия занятости населения района;

- создание для трудоспособного населения экономических условий, позволяющих гражданам за счет собственных доходов обеспечивать более высокий уровень социального потребления, включая лучшее качество услуг в сфере образования и здравоохранения, достойный уровень жизни в пожилом возрасте.

Проведение активной социальной политики будет сопровождаться совершенствованием механизмов финансирования социальной сферы и оптимизацией бюджетных расходов.

Цели и задачи по направлению “Развитие инфраструктуры (развитие среды жизнеобеспечения)“

Главная цель развития инфраструктуры района - развитие жилищно-коммунального комплекса, развитие транспортной инфраструктуры, бесперебойное энергоснабжение населения, развитие мобильной связи.

Система целей и задач:

1. Повышение доступности жилья:

1.1. увеличение объемов жилищного строительства;

1.2. предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;

1.3. предоставление субсидий для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

2. Улучшение жилищных условий населения:

2.1. снижение объема ветхого и аварийного жилищного фонда.

3. Обеспечение земельными участками для жилищного строительства.

4. Улучшение качества технического состояния жилищно-коммунального комплекса:

4.1. строительство и реконструкция водопроводов в Кочевском сельском поселении, в с. Юксеево и с. Пелым;

4.2. строительство сети канализации с очистными сооружениями в с. Кочево.

5. Развитие эффективной сети энергетической инфраструктуры:

5.1. повышение надежности электроснабжения района:

- реконструкция электролиний ВЛ-10-0,4 кВт;

- строительство электролиний в новых микрорайонах с. Кочево, с. Пелым;

5.2. развитие и реализация энергосберегающих технологий в бюджетной сфере.

6. Повышение транспортной мобильности населения внутри района:

6.1. обеспечение безопасного и круглогодичного проезда по дорогам общего пользования;

6.2. повышение несущей способности дорог и мостов;

6.3. строительство лесных и сельских дорог.

7. Улучшение связи и информационного обеспечения населения:

7.1. строительство антенно-мачтового сооружения в с. Юксеево;

7.2. подсоединение школ к сети Интернет;

7.3. подключение всех населенных пунктов района к электросвязи - поставка таксофонов в оставшиеся без связи населенные пункты.

8. Разработка и корректировка генеральных планов застройки центральных усадеб сельских поселений.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3.4. Цели и задачи по направлению “Охрана природно-ресурсного потенциала“

Главная цель охраны природно-ресурсного потенциала - это сохранение среды обитания в благоприятном состоянии.

Приоритетными задачами в области охраны природы и рационального использования природных ресурсов в районе являются:

- охрана воздушного бассейна;

- охрана водных объектов;

- охрана территории района от загрязнения отходами производства и бытовыми отходами;

- определение собственников гидротехнических сооружений прудов, водохранилищ, прудов и обводненных карьеров.

Поставленные в Программе задачи могут быть выполнены в 3 этапа. В течение I этапа (2007-2008 гг.) решаются задачи, связанные с подготовкой и созданием условий для реализации основных задач и целей Программы.

В этот период намечается:

- проектирование объектов соцкультбыта и начало их строительства;

- завершение строительства некоторых объектов, начатых до Программы;

- строительство сети канализации с очистными сооружениями в с. Кочево;

- строительство и реконструкция дорог с твердым покрытием - 24,4 км, в том числе асфальтобетонном исполнении - 9 км;

- строительство линий электропередач в лесных поселках;

- строительство и реконструкция водопроводов;

- проведение инвентаризации хозяйствующих субъектов с целью выявления неплательщиков налогов;

- расширение налогооблагаемой базы муниципального образования за счет использования муниципальных земель и за счет увеличения рабочих мест;

- упорядочение цен и тарифов в системе муниципального хозяйства;

- разработка и внедрение экономически обоснованных цен и тарифов;

- контроль правильности применения цен и тарифов;

- проведение инвентаризации имущественного комплекса муниципалитета и формирование единого реестра муниципальной собственности;

- реформирование управлением муниципального имущества в целях повышения доходов от его использования.

На II этапе (2009-2010 гг.) в максимально возможном объеме реализуются поставленные в Программе цели и задачи. Продолжается реализация инвестиционных и социальных мероприятий:

- строительство 1 школы, 3 детских садов и физкультурно-оздоровительного комплекса, проектирование пристроя к зданию ЦРБ, проектирование центральной библиотеки;

- капитальный ремонт дорог с твердым покрытием - 28 км;

- развитие зон отдыха и туризма, создание охотничьих угодий;

- строительство лесовозных дорог в лесопромышленном комплексе;

- строительство домостроит“льного комбината в с. Кочево по выпуску комплектов домов.

На III этапе (2011-2015 гг.) продолжится реализация поставленных целей и задач Программы. На этом этапе будут завершены объекты, начавшиеся на предыдущих этапах, и начнется строительство следующих объектов:

- строительство 2 школ, 1 детского сада, котельной, пристроя к зданию поликлиники, хозяйственного корпуса ЦРБ, центральной библиотеки с школой искусств;

- строительство и реконструкция водопроводов;

- строительство лесных дорог.

4. Система программных мероприятий

Реализация Программы социально-экономического развития Кочевского муниципального района на 2007-2010 годы и на период до 2015 года намечается по ряду взаимосвязанных комплексов.

Основным принципом при группировке служит целевая направленность всех инвестиционных программ и мероприятий, реализация которых предполагается в период действия Программы.

4.1. Программные мероприятия по направлению “Экономический рост“

В лесопромышленном комплексе предусматривается в период реализации Программы выполнить следующие мероприятия:

1. Строительство и ремонт лесных дорог.

2. Подготовка кадров.

3. Легализация бизнеса малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся заготовкой и переработкой древесины.

4. Ежеквартальный мониторинг производства продукции лесного хозяйства предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

5. Легализация заработной платы у малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся заготовкой и переработкой древесины.

6. Модернизация имеющихся предприятий.

7. Строительство домостроительного комбината в с. Кочево по выпуску комплектов домов.

8. Строительство пилорам малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

9. Покупка оборудования по деревообработке малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

Для сохранения достигнутых в сельском хозяйстве объемов производства, стабилизации и обеспечения роста сельскохозяйственной продукции предполагается бюджетное финансирование по направлениям, обеспечивающим поддержку в области генетического потенциала сельскохозяйственных растений, как повышение плодородия почв. С этой целью ежегодно приобретать семена клевера в количестве 5 тонн на сумму 125 тыс. руб. за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей.

Увеличить объемы работ по повышению плодородия земли наряду с внесением минеральных и органических удобрений. Из местного бюджета необходимо на приобретение минеральных удобрений 80 тыс. руб.; компенсацию затрат по внесению органических удобрений в сумме 500 тыс. руб.; компенсацию затрат по распашке залежных земель - 315 тыс. руб. Планируется увеличить площади по запахиванию соломы (таблица 20).

На основе улучшения работы по повышению плодородия земли, улучшения качества обработки почвы планируется повысить урожайность сельскохозяйственных культур.

Таблица 20

Динамика показателей повышения плодородия почвы в Кочевском

муниципальном районе до 2015 года

-----------------------------------T---------T----T----T----T----¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦2008¦2009¦2010¦2015¦

¦ ¦измерения¦год ¦год ¦год ¦год ¦

+----------------------------------+---------+----+----+----+----+

¦1. Внесение органических удобрений¦ тонн ¦2500¦2550¦2600¦2600¦

+----------------------------------+---------+----+----+----+----+

¦2. Внесение минеральных удобрений ¦ тонн ¦ 41¦ 42¦ 43¦ 45¦

+----------------------------------+---------+----+----+----+----+

¦3. Распашка залежных земель ¦ га ¦ 127¦ 129¦ 129¦ 130¦

+----------------------------------+---------+----+----+----+----+

¦4. Запахивание соломы ¦ га ¦ 200¦ 215¦ 215¦ 250¦

L----------------------------------+---------+----+----+----+-----

Окультуривание посевов многолетних трав позволит сельхозпредприятиям достичь следующего валового производства кормов.

Таблица 21

Валовое производство кормов в Кочевском муниципальном районе

до 2015 года

(тонн)

-----------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Показатели ¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦2015 год¦

+----------------+--------+--------+--------+--------+

¦1. Зерно ¦ 270¦ 297¦ 300¦ 350¦

+----------------+--------+--------+--------+--------+

¦2. Сено ¦ 800¦ 850¦ 870¦ 900¦

+----------------+--------+--------+--------+--------+

¦3. Зеленая масса¦ 2200¦ 2300¦ 2300¦ 2300¦

L----------------+--------+--------+--------+---------

Основными видами продукции в отрасли растениеводства остаются производство зерна и культивирование многолетних трав, выращивание картофеля и овощей в основном ведется на участках ЛПХ. Динамика посевных площадей приведена в таблице 22.

Таблица 22

Динамика посевных площадей в Кочевском муниципальном районе

до 2015 года (с учетом личных подсобных хозяйств населения)

(га)

--------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Показатели ¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦2015 год¦

+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Посевная площадь ¦ 4903¦ 4984¦ 5025¦ 5135¦

+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦в т.ч.: - зерновые ¦ 471¦ 500¦ 520¦ 550¦

+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦- многолетние травы¦ 3547¦ 3599¦ 3620¦ 3700¦

+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦- картофель ¦ 805¦ 805¦ 805¦ 805¦

+-------------------+--------+--------+--------+--------+

¦- овощи ¦ 80¦ 80¦ 80¦ 80¦

L-------------------+--------+--------+--------+---------

Одним из важнейших факторов роста эффективности животноводства является племенная работа. Племенное животноводство призвано обеспечить процесс воспроизводства племенных животных в целях улучшения продуктивных качеств скота и разведения высокопродуктивных сельскохозяйственных животных. Для проведения племенной работы необходимо ежегодное выделение средств из местного бюджета на покупку племенных животных в размере 250 тыс. руб.

Потребность социальной сферы в продуктах сельского хозяйства восполнят сельскохозяйственные предприятия района, участвуя в районном конкурсе на поставку мяса. Наращивание поголовья скота и производства животноводческой продукции требует от сельскохозяйственных предприятий дополнительного объема капитальных вложений в сумме 1,5 млн. руб. для приобретения оборудования и реконструкции животноводческих помещений.

Личные подсобные хозяйства населения. Обеспечение устойчивого развития сельской территории обусловило принятие ряда мер по решению вопросов занятости в районе.

В частности, с 2005 г. на территории района работает муниципальная программа “Кадры“, где внедряется мероприятие “Переобучение по самозанятости и предпринимательству“, которое предусматривает обеспечение самозанятости и увеличение доходов сельского населения путем расширения и повышения товарности личных подсобных хозяйств. Данное мероприятие принято и утверждено до 2010 г. Финансирование идет из федерального бюджета в сумме 110 тыс. руб. на 2007-2010 годы.

По этому мероприятию неработающим гражданам, стоящим на учете в центре занятости населения, выделяются деньги на закупку пчел, поросят, телят, инвентаря. Будут самозаняты 44 человека.

Через систему потребкооперации организовать закуп и расширить сбыт картофеля за пределы района и края. Кочевское районное потребительское общество ведет закуп сельскохозяйственной продукции. В прогнозах заготовок сельхозпродукции за период 2006-2010 гг. предусматривается закупить Кочевским РПО 300 тонн картофеля, 40 тонн овощей, 15 тонн мяса, 5 тонн грибов на общую сумму 2975 тысяч рублей. Также закупом сельхозпродукции занимаются и индивидуальные предприниматели, которые закупают картофель у населения и поставляют на реализацию на рынках г. Березники. Большим спросом у жителей г. Березники пользуется картофель сортов “Романо“ и “Луговской“.

Цех по переработке молока ОАО “Молзавод “Кочевский“ в перспективе планируется переоборудовать в мини-пекарню.

Малое предпринимательство выступает в качестве одной из тех сфер хозяйственной деятельности, которая быстро реагирует на изменения экономических условий и функционирует в условиях заведомо конкурентной среды. Малое предпринимательство в районе занимает значительное место.

К основополагающим принципам поддержки малого предпринимательства относятся:

- поддержка тех субъектов малого бизнеса, которые способны самостоятельно вести предпринимательскую деятельность;

- предоставление финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства на условиях софинансирования проектов и конкурсного отбора с учетом значимости и необходимости проектов;

- целевой характер и эффективность использования средств поддержки.

Для развития малого предпринимательства в районе создается муниципальный фонд кредитования малого предпринимательства (далее - Фонд). С этого Фонда предполагается кредитование малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, заготовкой и переработкой древесины и другими видами экономической деятельности. В муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства ежегодно будет выделяться из консолидированного бюджета района 0,5% от суммы расходов бюджета.

Мероприятия по развитию малого предпринимательства в Кочевском муниципальном районе:

1. Внедрение форм постоянного мониторинга трудовых отношений в секторе малого бизнеса.

2. Создание реестра муниципального имущества нежилых помещений, земельных участков, оборудования, техники, предназначенных для передачи в аренду или продажи малым предприятиям.

3. Создание муниципального фонда поддержки малого предпринимательства.

4. Расширение сети перерабатывающих предприятий (установка мини-пекарни и цеха по выпуску мясных полуфабрикатов ООО “Новак“).

5. Легализация предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся лесозаготовками и лесопереработкой.

6. Открытие новых лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий (строительство 18 пилорам).

7. Создание охотничьих угодий (ООО “Кедр“).

8. Строительство и открытие кафе и платной стоянки для автомобилей.

4.2. Программные мероприятия по направлению “Развитие

человеческого потенциала“

Уровень жизни населения улучшится с реализацией Программы. При выполнении программных мероприятий в лесопромышленном комплексе, в сельском хозяйстве, в малом предпринимательстве предусматривается увеличение заработной платы работающих в экономике района. В 2010 году среднемесячная заработная плата составит 9003 рубля, или увеличится в 2,3 раза к уровню 2005 года. Численность занятых в экономике района в 2010 году составит 3640 человек, или увеличится на 3,9% к уровню 2007 г. Экономически активное население составит 6302 человека. Уровень общей безработицы снизится на 3,3% и составит 42,2% от экономически активного населения. Уровень зарегистрированной безработицы составит 4,4% и достигнет среднеокружного уровня.

Денежные доходы населения увеличатся в 1,4 раза к уровню 2007 года и составят 4641 рубль в месяц на душу населения.

Образование. Для реализации целей и задач в области образования предусматривается проведение следующих мероприятий:

- обновление содержания дошкольного образования;

- обновление содержания общего образования;

- контроль за качеством образования (лицензирование и аттестация образовательных учреждений);

- инновационные модели образовательных учреждений;

- переподготовка и повышение квалификации учителей, участвующих в экспериментальной работе;

- работа с одаренными детьми;

- развитие педагогических кадров;

- мероприятия по организации оздоровления отдыха и занятости детей и подростков;

- мероприятия по организации питания детей в образовательных учреждениях;

- мероприятия по охране труда и технике безопасности;

- программное обеспечение деятельности системы воспитания и дополнительного образования;

- конкурсы, праздники и смотры профессионального мастерства;

- мероприятия по подготовке школ к лицензированию - установка пожарных сигнализаций, капитальные ремонты школ и детских дошкольных учреждений;

- строительство Большекочинской средней школы, начальной школы в с. Кочево, основной школы в п. Усть-Силайка; детских садов с. Кочево, п. Октябрьский, п. Усть-Силайка, с. Юксеево.

Здравоохранение. Развитие здравоохранения Кочевского района будет осуществляться по следующим направлениям:

- укрепление материально-технической базы;

- совершенствование работы службы скорой медицинской помощи;

- развитие поликлиники “выходного дня“;

- становление и развитие института врача общей практики.

Для выполнения поставленных целей и задач необходимо расширение площадей поликлиники Кочевской ЦРБ, строительство хозяйственного корпуса ЦРБ, реконструкция двух ФАПов под офис врача общей практики. В рамках регионального приоритетного проекта “Качественное здравоохранение“ предусматривается капитальный ремонт имеющихся зданий Кочевской ЦРБ - поликлиники и стационара. Для лицензирования Кочевской ЦРБ необходимо провести мероприятия по установке пожарной сигнализации и закупке оборудования согласно табелю оснащенности. Для лицензирования ФАПов необходимо до 2010 года провести капитальные ремонты в 20 ФАПах и установить пожарные сигнализации (требования надзорных органов).

Культура. Кочевский муниципальный район обладает благоприятными условиями для создания объектов отдыха и туризма, имеются условия для создания спортивно-оздоровительных маршрутов. В юбилейный для района 2006 год шла активная краеведческая работа по сбору материала о районе. При районном музее этнографии и быта, который открыт в Кочево в 2003 году, в 2006 году на летней оздоровительной площадке работал детский поисково-краеведческий отряд “Клад“, детьми за время пребывания на площадке было собрано более 50 экспонатов, пополнивших музейный фонд. В 2007 году работа по направлению краеведения продолжится, планируется разработка туристического маршрута по району. Вместе с тем в районе практически отсутствует инфраструктура, обеспечивающая условия отдыха и туризма.

Для ориентирования на сохранение и развитие народного творчества, самобытной культуры коми-пермяков, преемственности поколений, формирования совокупности культурных ценностей современного сельского бытия, расширение информационного пространства, внедрения новых форм работы необходимо провести следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт Б.-Кочинского сельского Дома культуры, в первую очередь замена кровельного покрытия здания Дома культуры.

2. В 2002 году в деревне Петухово по просьбам жителей деревень Кузьмино и Петухово при поддержке администрации района начато строительство нового клубного учреждения со статусом клуб-музей (затрачено по смете 400 тысяч рублей).

При финансовой поддержке управления культуры администрации КПАО 15 августа 2003 года установлена и торжественно открыта мемориальная доска памяти Любови Степановны Грибовой, уроженки Кочевского района, известного ученого-этнографа с мировым именем. Несмотря на небольшое количество жителей данных населенных пунктов необходимо завершение строительства клуба-музея памяти Л.С.Грибовой, т.к. деятельность этого учреждения будет направлена на сохранение и возрождение народных ремесел и памяти Л.С.Грибовой, вложившей неоценимый вклад в сохранение культурного наследия коми-пермяков. (Данный объект при условии строительства будет включен в турмаршрут.)

3. Строительство здания районной библиотеки, где разместятся районная детская библиотека, занимающая на сегодняшний день арендуемую площадь, и детская школа искусств, площадь художественного отделения которой также является арендуемой. Территория под строительство данного объекта администрацией района отведена. В соответствии с Федеральным законом “О библиотечном деле“ библиотечные фонды должны размещаться в помещениях кирпичного исполнения. До августа 2004 года библиотека размещалась в аварийном здании деревянного исполнения, после пожара библиотека переведена в деревянное здание, не соответствующее нормам и требованиям нормативов. Долгий ремонт и восстановление книжного фонда отрицательно сказались на показателях деятельности районной библиотеки.

В целом по централизованной библиотечной системе количество читателей в 2003 году составило 8301 человек, книговыдача - 230393, посещений - 83215, в 2004 году: читателей - 7786, книговыдача - 229933, посещений - 83801.

Площади школы искусств не позволяют принимать на обучение большее количество детей. В настоящее время обучается в ДШИ 70 детей, прием производится на конкурсной основе. Преподаватели отмечают хороший творческий потенциал детей, но возможности принять большее количество детей нет.

В новом здании также планируется предусмотреть площади под выставочный и концертный залы.

Данные работы необходимы к выполнению, так как состояние и будущее территории определяются по уровню развития культуры.

Физкультура и спорт. По развитию физкультуры и спорта в Кочевском муниципальном районе предусматриваются:

1. Активная пропаганда занятий физической культурой, спортом и здорового образа жизни.

2. Систематическое информирование населения о проводимых в районе физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурных мероприятиях: анонсирование, освещение хода и результатов мероприятий.

3. Создание системы массовых культурных мероприятий, физкультурно-спортивных праздников, соревнований, мероприятий для различных категорий граждан.

4. Подготовка и проведение массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, ориентированных как на население района в целом, так и на различные категории граждан (дети, молодежь, инвалиды и др.).

5. Подготовка и проведение физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий среди социально незащищенных категорий граждан.

4.3. Программные мероприятия по направлению

“Развитие инфраструктуры (развитие среды жизнеобеспечения)“

Основными мероприятиями по направлению “Развитие инфраструктуры (развитие среды жизнеобеспечения)“ являются:

- строительство жилья индивидуальными застройщиками в количестве 7715 кв. м. В рамках приоритетного регионального проекта “Достойное жилье“ предусматривается капитально отремонтировать 4908 кв. м жилья;

- строительство сети канализации с очистными сооружениями в с. Кочево;

- строительство и реконструкция водопровода - 6,7 км;

- реконструкция ветхих электролиний и строительство электролиний в новых микрорайонах с. Кочево и с. Пелым;

- реконструкция и капитальный ремонт 159,6 км дорог, в том числе 9 км в асфальтобетонном исполнении. В рамках приоритетного регионального проекта “Муниципальные дороги“ предусматривается капитальный ремонт 145,6 км дорог;

- строительство антенно-мачтового сооружения в с. Юксеево;

- разработка генеральных планов застройки центральных усадеб сельских поселений;

- переселение граждан из 14 труднодоступных населенных пунктов района.

4.4. Программные мероприятия по направлению

“Охрана природно-ресурсного потенциала“

Основные мероприятия по направлению “Охрана природно-ресурсного потенциала“ - это разработка предприятиями и организациями района норм предельно допустимых выбросов (далее - ПДВ) и получение разрешений на выбросы загрязняющих веществ:

- диагностика, выявление и ремонт техники, котельных, работающих с превышением норм ПДВ;

- строительство сети канализации с очистными сооружениями в с. Кочево;

- осуществление экологического воспитания и просвещения населения района.

4.5. Прогноз финансового плана бюджета Кочевского

муниципального района, управление муниципальным имуществом

Для увеличения собственных доходов бюджета предусматривается увеличить налогооблагаемую базу по налогу на доходы физических лиц, по налогу на имущество физических лиц. В районе работает комиссия по налоговой и бюджетной политике, которая рассматривает вопросы по уплате налогов и сборов предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями. Выявление неплательщиков налогов и сборов и легализация заработной платы, выплачиваемой в “конвертах“, - основная задача комиссии по налоговой и бюджетной политике. Увеличение налогооблагаемой базы также предусматривается за счет открытия новых рабочих мест. Администрацией муниципального района проводится разъяснительная работа среди населения района по регистрации имущества физических лиц через регистрационную палату, что приведет к увеличению поступлений налога на имущество.

Таблица 24

Перспективный финансовый план бюджета Кочевского

муниципального района на 2009-2011 годы

(тыс. руб.)

------T-------------------------------T---------T--------------------------¬

¦ N ¦ Источники доходов ¦Всего за ¦ В том числе по годам ¦

¦ п/п ¦ ¦2009-2011+--------T--------T--------+

¦ ¦ ¦ гг. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦2011 г. ¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1 ¦ВСЕГО доходов ¦1073190 ¦323496,8¦359357,5¦390335,7¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.1 ¦Собственные доходы ¦ 93396 ¦ 28697 ¦ 31104 ¦ 33595 ¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.1.1¦Налоговые доходы ¦ 61283 ¦ 18945 ¦ 20421 ¦ 21917 ¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.1.2¦Неналоговые доходы ¦ 7633 ¦ 2362 ¦ 2538 ¦ 2733 ¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.1.3¦Доходы от предпринимательской и¦ 24480 ¦ 7390 ¦ 8145 ¦ 8945 ¦

¦ ¦иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.2 ¦Безвозмездные поступления ¦ 979794 ¦294799,8¦328253,5¦356740,7¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦2 ¦Всего расходов ¦1076635 ¦324561,8¦360505,5¦391567,7¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦2.1 ¦Общегосударственные вопросы ¦ 81984,9¦ 26114,6¦ 26771,6¦ 29098,7¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦2.2 ¦Национальная безопасность и ¦ 41707 ¦ 12788 ¦ 13908 ¦ 15011 ¦

¦ ¦правоохранительная деятельность¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦2.3 ¦Национальная экономика ¦ 73860,1¦ 23288 ¦ 24447,1¦ 26125 ¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦2.4 ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 3000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦2.5 ¦Охрана окружающей среды ¦ 1180 ¦ 390 ¦ 380 ¦ 410 ¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦2.6 ¦Образование ¦ 552541,9¦164751,2¦187046,9¦200743,8¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦2.7 ¦Культура, кинематография, ¦ 30434 ¦ 9862 ¦ 9883 ¦ 10689 ¦

¦ ¦средства массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦2.8 ¦Здравоохранение и спорт ¦ 106922,7¦ 36560,1¦ 35838 ¦ 34524,6¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦2.9 ¦Социальная политика ¦ 63241,4¦ 17507,9¦ 21279,9¦ 24453,6¦

+-----+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦3 ¦Дефицит (-), профицит (+) ¦ -3445 ¦ -1065 ¦ -1148 ¦ -1232 ¦

L-----+-------------------------------+---------+--------+--------+---------

Увеличение собственных доходов в бюджете района предусматривается за счет расширения рынка платных услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями. В 2011 году собственные доходы в части предоставления платных услуг бюджетными учреждениями увеличатся на 19,5% к уровню 2007 года и составят 8945 тыс. руб.

В структуре расходов перспективного плана на 2009-2011 годы в 2009 году на образование идет 51,3% от всех расходов, на здравоохранение - 9,9%, 7,6% - на общегосударственные вопросы.

Для снижения издержек бюджета предусматривается:

- преобразовать 4 школы в школы-сады, из шести средних школ три школы должны быть высокотехнологичными;

- объединить клубы и библиотеки в культурно-досуговые учреждения;

- открыть два врачебных участка для профилактического осмотра населения.

Экономический эффект от вышеперечисленных мероприятий составит 350 тыс. руб.

Размещение муниципальных заказов на основании Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“ позволит получить экономию бюджетных средств за 2007-2010 годы в сумме 5183 тыс. руб., в том числе: в 2007 году - 1146 тыс. руб., в 2008 году - 1154 тыс. руб., в 2009 году - 1373 тыс. руб., в 2010 году - 1510 тыс. руб.

Мероприятия по решению существующих проблем и намеченных целей по управлению муниципальным имуществом до 2010 года:

- проведение инвентаризации муниципальной собственности;

- продажа неиспользуемого и излишнего имущества на аукционах и конкурсах по ценам не ниже рыночных;

- увеличение сдачи муниципального имущества и земельных участков в аренду;

- постоянный контроль за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества;

- усиление контроля за использованием и охраной земель.

Конкретные исполнители программных мероприятий, поставщики оборудования будут определяться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“.

Программные мероприятия приведены в приложениях 1 и 3.

5. Ресурсное обеспечение

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы социально-экономического развития Кочевского муниципального района на 2007-2010 годы и на период до 2015 года составляет 1907,7 млн. руб., в том числе: 2007 год - 357,5 млн. руб., 2008 год - 358,9 млн. руб., 2009 - 438,4 млн. руб., 2010 год - 233,5 млн. руб., 2011-2015 годы - 519,4 млн. руб. Общий объем финансирования по направлению “Экономический рост“ составит 749,0 млн. руб., по направлению “Развитие человеческого потенциала“ - 520,1 млн. руб., по направлению “Развитие инфраструктуры (развитие среды жизнеобеспечения)“ - 636,7 млн. руб., по направлению “Охрана окружающей среды“ - 1,4 млн. руб., по направлению “Управление муниципальным имуществом“ - 0,4 млн. руб.

Объемы и источники финансирования приведены в приложениях 2 и 3.

6. Совершенствование нормативной правовой базы

Проведение законодательных преобразований на уровне района будет направлено на:

- создание стабильных правил осуществления экономической деятельности, стимулирующих развитие предпринимательской инициативы, выравнивание условий конкуренции;

- сокращение административного вмешательства в предпринимательскую деятельность, снижение административных барьеров деятельности хозяйствующих субъектов;

- защиту прав собственности;

- недопущение создания барьеров для движения товаров в любых формах.

В 2007-2010 годах планируется принять следующие нормативные акты:

1. Положение о фонде кредитования малого предпринимательства.

2. Положение о финансировании части затрат по повышению плодородия почвы.

3. Положение о финансировании части затрат по покупке племенного скота.

4. Положение о софинансировании строительства и реконструкции водопроводов.

7. Оценка эффективности социально-экономических последствий

от реализации Программы

В соответствии с целью Программы в 2007-2010 гг. и на период до 2015 года намечается развитие Кочевского муниципального района за счет развития производственной и социальной сферы, малого предпринимательства и рыночной инфраструктуры, что приведет к увеличению массы “живых“ денег в хозяйственном обороте.

Таблица 25

Основные показатели развития Кочевского муниципального

района в действующих ценах

----------------------T--------T--------T--------T---------T---------T---------¬

¦ Показатели ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год ¦2010 год ¦2015 год ¦

¦ ¦(отчет) ¦(отчет) ¦(оценка)¦(прогноз)¦(прогноз)¦(прогноз)¦

+---------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦1. Выпуск товаров, ¦ 107,5 ¦ 119,4 ¦ 131,3 ¦ 145,0 ¦ 160,0 ¦ 214 ¦

¦работ и услуг, млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦2. Индекс физического¦ 101,7 ¦ 111,1 ¦ 110,0 ¦ 110,4 ¦ 110,3 ¦ 133,7 ¦

¦объема, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦3. Темп роста к 2006 ¦ ¦ 111,1 ¦ 122,1 ¦ 134,9 ¦ 148,8 ¦ 199,1 ¦

¦году, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦4. Объем ¦ 133,3 ¦ 147,2 ¦ 161,2 ¦ 178 ¦ 196,7 ¦ 265 ¦

¦произведенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦5. Индекс физического¦ 108,7 ¦ 110,4 ¦ 109,5 ¦ 110,4 ¦ 110,5 ¦ 134,7 ¦

¦объема, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦6. Темп роста к 2006 ¦ ¦ 110,4 ¦ 120,9 ¦ 133,5 ¦ 147,6 ¦ 198,8 ¦

¦году, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦7. Валовая продукция ¦ 149,5 ¦ 155,9 ¦ 161,7 ¦ 175,4 ¦ 186,0 ¦ 257,2 ¦

¦сельского хозяйства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хозяйствах всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦категорий, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦8. Индекс физического¦ 114,3 ¦ 104,3 ¦ 103,7 ¦ 108,5 ¦ 106,0 ¦ 138,3 ¦

¦объема, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦10. Темп роста к 2006¦ ¦ 104,3 ¦ 108,2 ¦ 117,3 ¦ 124,4 ¦ 172,0 ¦

¦году, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+--------+--------+--------“---------+---------+---------+

¦11. Выпуск товаров, ¦ 52,4 ¦ 91,1 ¦ 104,8 ¦ 115,2 ¦ 126,8 ¦ 166,5 ¦

¦работ и услуг малыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятиями, млн. ¦ ¦ ¦“Предоставление¦ ¦Внебюджетные¦Средства ¦ 2,0 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦Сельхозпредпри- ¦Стабилизация ¦

¦услуг по заготовке ¦ ¦источники ¦предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ятия ¦численности ¦

¦кормов населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поголовья у ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦1.2.3. Покупка ¦ ¦Местный ¦Субсидии ¦ 1,0 ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦Сельхозпредпри- ¦Улучшение ¦

¦племенного скота ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ятия ¦генетических ¦

¦ ¦ +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦качеств скота ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦Средства ¦ 2,0 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦1.2.4. Закуп у ¦ ¦Внебюджетные¦Средства ¦ 2,0 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦Сельхозпредпри- ¦Увеличение доходов¦

¦населения излишек ¦ ¦источники ¦предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ятия, ¦у населения ¦

¦сельхозпродукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевское РПО, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальные ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприниматели ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ 3. Малое предпринимательство ¦

+---------------------T------------T------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------------T------------------+

¦1.3.1. Мониторинг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел экономики ¦Улучшение ¦

¦трудовых отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦социальной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦защищенности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦работающих ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦1.3.2. Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел экономики ¦Увеличение объемов¦

¦реестра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦производства ¦

¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦продукции, работ и¦

¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦услуг ¦

¦предназначенного для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

¦передачи в аренду или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продажи малым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦1.3.3. Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО “Кедр“ ¦Привлечение ¦

¦охотничьих угодий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристов и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлекательности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦1.3.4. Создание ¦ ¦Местный ¦Ссуды ¦ 4,85 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,3 ¦ 1,35 ¦Администрация ¦Увеличение ¦

¦муниципального Фонда ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦количества малых ¦

¦поддержки малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦предприятий, ¦

¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, сельские¦создание новых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦рабочих мест ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦1.3.5. ¦ ¦Внебюджетные¦Кредит ¦ 0,2 ¦ ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ОАО “Молзавод ¦Сохранение рабочих¦

¦Переоборудование ОАО ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Кочевский“ ¦мест ¦

¦“Молзавод “Кочевски铦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в мини-пекарню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦1.3.6. Установка ¦ ¦Внебюджетные¦Средства ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ООО “Новак“ ¦Создание новых ¦

¦мини-пекарни и цеха ¦ ¦источники ¦предприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦

¦по выпуску мясных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦полуфабрикатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦1.3.7. Строительство ¦ ¦Внебюджетные¦Собственные¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0 ¦Индивидуальные ¦Улучшение ¦

¦кафе в с. Юксеево ¦ ¦источники ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприниматели ¦инфраструктуры в ¦

¦ ¦ ¦ ¦предприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с. Юксеево, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦1.3.8. Строительство ¦ ¦Внебюджетные¦Собственные¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ООО “АЛЕкС“ ¦Увеличение доходов¦

¦платной стоянки ¦ ¦источники ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в местный бюджет ¦

¦ ¦ ¦ ¦предприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦Итого по разделу I ¦ ¦Всего ¦ ¦693,295 ¦ 40,553 ¦250,747 ¦355,765 ¦ 46,230 ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ 0,844 ¦ 0,289 ¦ 0,555 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦ 1,858 ¦ 1,119 ¦ 0,739 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ 5,943 ¦ 1,25 ¦ 1,543 ¦ 1,55 ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦684,65 ¦ 37,895 ¦247,91 ¦354,215 ¦ 44,63 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ Раздел II. “Развитие человеческого потенциала“ ¦

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Образование ¦

+---------------------T------------T------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------------T------------------+

¦2.1.1. Обновление ¦ ¦Краевой ¦Дотации ¦ 0,56 ¦ 0,12 ¦ 0,135 ¦ 0,145 ¦ 0,16 ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦содержания ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦общедоступности ¦

¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦услуг детских ¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦дошкольных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦учреждений для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех групп ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.2. Обновление ¦ ¦Федеральный ¦Субвенции ¦ 3,526 ¦ 0,76 ¦ 0,836 ¦ 0,92 ¦ 1,01 ¦Управление ¦Обеспечение права ¦

¦содержания общего ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦каждого ребенка на¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦бесплатное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦образование в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦полном объеме в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рамках ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.3. Контроль за ¦ ¦Краевой ¦Дотации ¦ 2,4 ¦ 1,0 ¦ 0,8 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦Управление ¦Подготовка ¦

¦качеством ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦общеобразователь- ¦

¦образования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ных учреждений к ¦

¦- лицензирование; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦лицензированию ¦

¦- аттестация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.4. Инновационные ¦ ¦Федеральный ¦Субвенции ¦ 1,9 ¦ 0,4 ¦ 0,45 ¦ 0,5 ¦ 0,55 ¦Управление ¦Расширение навыков¦

¦модели ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦анализа ¦

¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦информации, ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦полученной через ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦сеть Интернет ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.5. Переподготовка¦ ¦Краевой ¦Дотации ¦ 0,117 ¦ 0,025 ¦ 0,027 ¦ 0,03 ¦ 0,035 ¦Управление ¦Повышение ¦

¦и повышение ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦педагогического ¦

¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦мастерства ¦

¦учителей, участвующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦ ¦

¦в экспериментальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

¦работе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.6. Работа с ¦ ¦Краевой ¦Дотации ¦ 0,48 ¦ 0,10 ¦ 0,11 ¦ 0,12 ¦ 0,15 ¦Управление ¦Развитие ¦

¦одаренными детьми ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦познавательного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦интереса. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦Повышение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦активности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесса ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.7. Развитие ¦ ¦Федеральный ¦Субвенции ¦ 2,32 ¦ 0,5 ¦ 0,55 ¦ 0,605 ¦ 0,665 ¦Управление ¦Гибкие механизмы ¦

¦педагогических кадров¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦стимулирования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦молодых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦специалистов и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦педагогов позволят¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решить проблему ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадров ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.8. Мероприятия по¦ ¦Краевой ¦Дотации ¦ 1,5 ¦ 0,36 ¦ 0,37 ¦ 0,38 ¦ 0,39 ¦Управление ¦Укрепление ¦

¦организации ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦здоровья, ¦

¦оздоровления отдыха и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦расширение знаний ¦

¦занятости детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦и кругозора ¦

¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦учащихся ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.9. Мероприятия по¦ ¦Краевой ¦Дотации ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦Управление ¦Укрепление ¦

¦организации питания ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦здоровья детей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦предупреждение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦различных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦заболеваний ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.10. Мероприятия ¦ ¦Краевой ¦Дотации ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦Управление ¦Предупреждение ¦

¦по охране труда и ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦травматизма детей ¦

¦технике безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦и работающих; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦сохранение жизни и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦здоровья учащихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и работников ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.11. Программное ¦ ¦Краевой ¦Дотации ¦ 1,31 ¦ 0,28 ¦ 0,3 ¦ 0,35 ¦ 0,38 ¦Управление ¦Будут развиваться ¦

¦обеспечение ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦и совершенствовать¦

¦деятельности системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦свою работу органы¦

¦воспитания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦школьного ¦

¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦самоуправления, ¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦появятся различные¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детские ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединения. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Активизация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.12. Конкурсы, ¦ ¦Краевой ¦Дотации ¦ 0,215 ¦ 0,03 ¦ 0,05 ¦ 0,065 ¦ 0,07 ¦Управление ¦Выявление и ¦

¦праздники и смотры ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦поддержка наиболее¦

¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦талантливых ¦

¦мастерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦педагогов и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Распространение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опыта ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.13. Строительство¦Федеральный ¦Федеральный ¦Субвенции ¦ 56,947 ¦ ¦ ¦ ¦ 56,947 ¦Управление ¦Ввод средней школы¦

¦средней школы ¦фонд регио- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦на 250 мест. ¦

¦в с. Большая Коча ¦нального +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+администрации ¦Улучшение условий ¦

¦Кочевского района ¦развития ¦Краевой ¦Субвенции ¦ 31,77 ¦ ¦ 17,22 ¦ 5,53 ¦ 9,02 ¦Кочевского ¦обучения детей ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦школьного возраста¦

¦ ¦ +------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ 10,59 ¦ ¦ 5,741 ¦ 1,844 ¦ 3,005 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.14. Строительство¦ ¦Местный ¦ ¦ 4,537 ¦ 1,64 ¦ 2,897 ¦ ¦ ¦Управление ¦Ввод детского сада¦

¦детского сада ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦на 50 мест. ¦

¦в п. Октябрьский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦Улучшение условий ¦

¦Кочевского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦пребывания детей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦дошкольного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.15. Строительство¦ ¦Местный ¦ ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦ 1,2 ¦ ¦Администрация МР¦Проектирование ¦

¦детского сада ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского сада на ¦

¦в с. Кочево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦120 мест ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.16. Детский сад ¦ ¦Местный ¦ ¦ 3,887 ¦ 1,544 ¦ 2,343 ¦ ¦ ¦Управление ¦Ввод детского сада¦

¦п. Усть-Силайка ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦на 50 мест. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦Улучшение условий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦пребывания детей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦дошкольного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.17. Строительство¦ ¦Местный ¦ ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,2 ¦Управление ¦Проектирование ¦

¦основной школы ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦основной школы на ¦

¦в п. Усть-Силайка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦120 мест ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.18. Строительство¦ ¦Местный ¦ ¦ 6,0 ¦ ¦ ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦Управление ¦Ввод детского сада¦

¦детского сада ¦ ¦бюджет ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦на 50 мест. ¦

¦в с. Юксеево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦Улучшение условий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦содержания детей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦дошкольного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.19. Кочевская ¦Фонд софи- ¦Краевой ¦Субсидии ¦ 2,739 ¦ 2,739 ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Улучшение условий ¦

¦средняя школа (замена¦нансирования¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦обучения детей ¦

¦окон и дверей, ¦социальных +------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+администрации ¦школьного возраста¦

¦пожарная ¦расходов ¦Местный ¦ ¦ 1,175 ¦ 1,175 ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦ ¦

¦сигнализация) ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.20. Юксеевская ¦Фонд софи- ¦Краевой ¦Субсидии ¦ 3,937 ¦ ¦ 3,937 ¦ ¦ ¦Управление ¦Улучшение условий ¦

¦средняя школа, ¦нансирования¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦обучения детей ¦

¦Маратовская средняя ¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦школьного возраста¦

¦школа и Пелымская ¦расходов +------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+Кочевского ¦ ¦

¦средняя школа (замена¦ ¦Местный ¦ ¦ 1,313 ¦ ¦ 1,313 ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

¦окон и дверей, ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пожарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сигнализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.21. Сепольская ¦Фонд софи- ¦Краевой ¦Субсидии ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ 1,6 ¦ ¦Управление ¦Улучшение условий ¦

¦средняя школа (замена¦нансирования¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦обучения детей ¦

¦окон и дверей) ¦социальных +------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+администрации ¦школьного возраста¦

¦ ¦расходов ¦Местный ¦ ¦ 0,533 ¦ ¦ ¦ 0,533 ¦ ¦Кочевского ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.1.22. ДОУ ¦Фонд софи- ¦Краевой ¦Субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Улучшение условий ¦

¦“Сильканок“, ДОУ ¦нансирования¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦содержания детей ¦

¦“Малышок“ ¦социальных +------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+администрации ¦дошкольного ¦

¦ ¦расходов ¦Местный ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦Кочевского ¦возраста в детском¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦саду ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ 2. Здравоохранение ¦

+---------------------T------------T------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------------T------------------+

¦2.2.1. Строительство ¦Фонд муници-¦Федеральный ¦Субвенции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевская ЦРБ ¦Проектирование ¦

¦пристроя к зданию ¦пального ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пристроя к зданию ¦

¦поликлиники ЦРБ ¦развития +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦поликлиники ЦРБ ¦

¦с. Кочево ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,74 ¦ ¦ 0,74 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.2.2. Реконструкция ¦Фонд софи- ¦Краевой ¦Субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевская ЦРБ ¦Улучшение условий ¦

¦ФАП в с. Юксеево под ¦нансирования¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦

¦офис врача общей ¦социальных +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦обслуживания ¦

¦практики ¦расходов ¦Местный ¦ ¦ 2,16 ¦ ¦ ¦ 2,16 ¦ ¦ ¦населения района ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.2.3. Реконструкция ¦Фонд софи- ¦Краевой ¦Субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевская ЦРБ ¦Улучшение условий ¦

¦ФАП в с. Большая Коча¦нансирования¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦

¦под офис врача общей ¦социальных +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦обслуживания ¦

¦практики ¦расходов ¦Местный ¦ ¦ 2,16 ¦ ¦ ¦ ¦ 2,16 ¦ ¦населения района ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.2.4. Строительство ¦Региональный¦Краевой ¦Субсидии ¦ 18,0 ¦ ¦ ¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦Администрация ¦Создание условий ¦

¦физкультурно- ¦фонд муници-¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦для занятий ¦

¦оздоровительного ¦пального +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+района ¦спортом взрослого ¦

¦комплекса в с. Кочево¦развития ¦Местный ¦ ¦ 0,45 ¦ ¦ 0,45 ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.2.5. Поликлиника ¦Фонд софи- ¦Краевой ¦Субсидии ¦ 1,351 ¦ 1,351 ¦ ¦ ¦ ¦Кочевская ЦРБ ¦Улучшение условий ¦

¦Кочевской ЦРБ ¦нансирования¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦

¦(пожарная ¦социальных +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦населения в ¦

¦сигнализация, покупка¦расходов ¦Местный ¦ ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлинике ¦

¦оборудования) ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.2.6. Стационар ¦Фонд софи- ¦Краевой ¦Субсидии ¦ 5,6 ¦ ¦ 4,15 ¦ 0,75 ¦ 0,7 ¦Кочевская ЦРБ ¦Улучшение условий ¦

¦Кочевской ЦРБ ¦нансирования¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦

¦(покупка ¦социальных +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦населения в ¦

¦оборудования, ¦расходов ¦Местный ¦ ¦ 1,933 ¦ ¦ 1,383 ¦ 0,25 ¦ 0,3 ¦ ¦стационаре ¦

¦капитальный ремонт) ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.2.7. Капитальный ¦Фонд софи- ¦Краевой ¦Субсидии ¦ 3,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 3,5 ¦Кочевская ЦРБ ¦Улучшение условий ¦

¦ремонт 20 ФАПов - ¦нансирования¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦

¦подготовка к ¦социальных +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦обслуживания ¦

¦лицензированию ¦расходов ¦Местный ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦населения района ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ 3. Культура ¦

+---------------------T------------T------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------------T------------------+

¦2.3.1. Капитальный ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,7 ¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦ ¦ ¦Управление ¦Организация досуга¦

¦ремонт Б.-Кочинского ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦населения, ¦

¦сельского Дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦проведение ¦

¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Большекочинского¦межрегиональных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦фольклорных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦народных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздников и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалей ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.3.2. Завершение ¦Федеральная ¦Федеральный ¦Субвенции ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Включение объекта ¦

¦строительства клуба- ¦целевая ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦в турмаршрут, ¦

¦музея памяти ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦организация центра¦

¦Л.С.Грибовой ¦“Социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского МР ¦народных ремесел ¦

¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦села до 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г.“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.3.3. Приобретение ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,1 ¦ ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦одежды сцены для ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦клуба-музея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.3.4. Строительство ¦ ¦Местный ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦Управление ¦Проектирование ¦

¦центральной ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦центральной ¦

¦библиотеки с детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦библиотеки в с. ¦

¦школой искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского МР ¦Кочево с детской ¦

¦в с. Кочево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школой искусств ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.3.5. Механическое и¦ ¦Местный ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦Управление ¦Повышение качества¦

¦световое оснащение ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦обслуживания ¦

¦сцены, приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦посетителей в ¦

¦одежды сцены для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского МР ¦организации досуга¦

¦Кочевского районного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Дома культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.3.6. Ремонт ¦ПРП ¦Краевой ¦ ¦ 1,2 ¦ ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ ¦Управление ¦Повышение качества¦

¦районного Дома ¦“Приведение ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦обслуживания ¦

¦культуры в с. Кочево ¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦посетителей в ¦

¦ ¦нормативное +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+Кочевского МР ¦организации досуга¦

¦ ¦состояние ¦Местный ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объектов ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культуры“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.3.7. Поддержка ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,2 ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦Управление ¦Улучшение ¦

¦строительства музея ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦туристической ¦

¦деревянной скульптуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦привлекательности ¦

¦под открытым небом в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского МР ¦района ¦

¦д. Пармайлово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ 4. Молодежная политика и спорт ¦

+---------------------T------------T------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------------T------------------+

¦2.4.1. Мероприятия, ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,34 ¦ 0,07 ¦ 0,07 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦Администрация ¦Улучшение здоровья¦

¦направленные на ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦населения, ¦

¦реализацию молодежной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦увеличение ¦

¦политики и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦

¦внутри района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.4.2. Участие в ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,29 ¦ 0,065 ¦ 0,065 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦Администрация ¦ ¦

¦окружных, краевых ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦ ¦

¦соревнованиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.4.3. Приобретение ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,07 ¦ 0,015 ¦ 0,015 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦Администрация ¦ ¦

¦спортивного инвентаря¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.4.4. Реализация ¦Подпрограмма¦Федеральный ¦ ¦ 3,1196¦ 0,5376¦ 0,689 ¦ 0,857 ¦ 1,036 ¦Администрация ¦Повышение уровня ¦

¦районной целевой ¦“Обеспечение¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦обеспеченности ¦

¦программы ¦жильем +------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+района ¦жильем молодых ¦

¦“Обеспечение жильем ¦молодых ¦Краевой ¦ ¦ 6,1188¦ 1,1289¦ 1,0189¦ 1,799 ¦ 2,172 ¦ ¦семей ¦

¦молодых семей...“ на ¦семей“ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2007-2010 гг. ¦ФЦП “Жилище“+------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦на 2002-2010¦Местный ¦ ¦ 2,9287¦ 0,5637¦ 0,66 ¦ 0,775 ¦ 0,93 ¦ ¦ ¦

¦ ¦гг. ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ 5. Занятость населения ¦

+---------------------T------------T------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------------T------------------+

¦2.5.1. Временное ¦ ¦Федеральный ¦Субвенции ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦Служба занятости¦ ¦

¦трудоустройство ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.5.2. Оплачиваемые ¦ ¦Федеральный ¦Субвенции ¦ 0,32 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦Служба занятости¦ ¦

¦общественные работы ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.5.3. Временное ¦ ¦Федеральный ¦Субвенции ¦ 0,14 ¦ 0,035 ¦ 0,035 ¦ 0,035 ¦ 0,035 ¦Служба занятости¦ ¦

¦трудоустройство соци-¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ально незащищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦безработных граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦испытывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦трудности в поиске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом

документа.

¦2.5.6. Временное ¦ ¦Федеральный ¦Субвенции ¦ 0,072 ¦ 0,018 ¦ 0,018 ¦ 0,018 ¦ 0,018 ¦Служба занятости¦ ¦

¦трудоустройство ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦молодых специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в возрасте 18-20 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.5.7. Содействие ¦ ¦Федеральный ¦Субвенции ¦ 0,11 ¦ 0,027 ¦ 0,027 ¦ 0,028 ¦ 0,028 ¦Служба занятости¦ ¦

¦самозанятости ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦2.5.8. ¦ ¦Федеральный ¦Субвенции ¦ 1,4 ¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦Служба занятости¦ ¦

¦Профессиональное ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обучение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦Итого по разделу II ¦ ¦Всего ¦ ¦204,5587¦ 17,8642¦ 49,4813¦ 36,5762¦100,637 ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ 71,0546¦ 3,6076¦ 3,135 ¦ 3,493 ¦ 60,819 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦ 84,2976¦ 7,3339¦ 28,9197¦ 22,0212¦ 26,0228¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ 49,2065¦ 6,9227¦ 17,4266¦ 11,062 ¦ 13,7952¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ Раздел III. “Развитие инфраструктуры (развитие среды жизнеобеспечения)“ ¦

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦

+---------------------T------------T------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------------T------------------+

¦3.1.1. Строительство ¦ ¦Краевой ¦Субвенции ¦ 18,017 ¦ 4,5 ¦ 13,517 ¦ ¦ ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦сети канализации с ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района ¦экологической ¦

¦очистными ¦ +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦обстановки в ¦

¦сооружениями ¦ ¦Местный ¦ ¦ 6,435 ¦ 1,929 ¦ 4,506 ¦ ¦ ¦ ¦районе ¦

¦в с. Кочево ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.1.2. Реконструкция ¦ ¦Местный ¦Субсидии ¦ 4,6 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,3 ¦Кочевское ¦Ввод 4,56 км ¦

¦водопровода ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельское ¦водопровода, ¦

¦в с. Кочево ¦ +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+поселение ¦улучшение качества¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦Собственные¦ 1,7 ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦питьевой воды ¦

¦ ¦ ¦источники ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.1.3. Реконструкция ¦ ¦Местный ¦Субсидии ¦ 1,2 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦Пелымское ¦Ввод водопровода ¦

¦водопровода ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельское ¦1,14 км, улучшение¦

¦в с. Пелым “ +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+поселение ¦качества питьевой ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦Собственные¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦воды ¦

¦ ¦ ¦источники ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.1.4. Реконструкция ¦ ¦Местный ¦Субсидии ¦ 0,6 ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦Юксеевское ¦Реконструкция ¦

¦водопровода ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельское ¦водопровода - ¦

¦в с. Юксеево ¦ +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+поселение ¦1,0 км, улучшение ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦Собственные¦ 0,3 ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦качества питьевой ¦

¦ ¦ ¦источники ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды ¦

¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.1.5. Жилищные ¦ФЦП “Жилищ哦Федеральный ¦Субсидии ¦ 12 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦Администрация ¦Улучшение жилищных¦

¦субсидии для граждан,¦на 2002-2010¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦условий ¦

¦выезжающих из районов¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

¦Крайнего Севера и ¦Подпрограмма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦районов, приравненных¦“Выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦к ним ¦государст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦венных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязательств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦...“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.1.6. Строительство ¦ ¦Внебюджетные¦Собственные¦ 18 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦Население района¦Увеличение жилой ¦

¦жилья индивидуальными¦ ¦источники ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади на 6812 ¦

¦застройщиками ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.1.7. Строительство ¦ФЦП ¦Федеральный ¦Субсидии ¦ 1,215 ¦ 0,112 ¦ 0,34 ¦ 0,368 ¦ 0,395 ¦Администрация ¦Ввод жилья - 903 ¦

¦жилья работникам АПК ¦“Социальное ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского МР ¦кв. м, улучшение ¦

¦ ¦развитие +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦жилищных условий, ¦

¦ ¦села до 2015¦Краевой ¦Субсидии ¦ 1,208 ¦ 0,181 ¦ 0,317 ¦ 0,342 ¦ 0,368 ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦г.“ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий АПК ¦

¦ ¦ +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦специалистами ¦

¦ ¦ ¦Местный ¦Субсидии ¦ 0,5193¦ 0,078 ¦ 0,1363¦ 0,147 ¦ 0,158 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦Собственные¦ 1,379 ¦ 0,276 ¦ 0,34 ¦ 0,368 ¦ 0,395 ¦Застройщики ¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья на селе ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.1.8. Капитальный ¦Региональный¦Краевой ¦Субсидии ¦ 5,84 ¦ 1,28 ¦ 1,4 ¦ 1,51 ¦ 1,65 ¦Администрация ¦Капитальный ремонт¦

¦ремонт жилья ¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦2000 кв. м жилья ¦

¦Кочевского сельского ¦“Достойное +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+сельского ¦ ¦

¦поселения ¦жилье“ ¦Местный ¦Субсидии ¦ 2,5 ¦ 0,55 ¦ 0,6 ¦ 0,65 ¦ 0,7 ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.1.9. Капитальный ¦Региональный¦Краевой ¦Субсидии ¦ 3,0 ¦ 0,35 ¦ 0,7 ¦ 0,95 ¦ 1,0 ¦Администрация ¦Капитальный ремонт¦

¦ремонт жилья ¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Маратовского ¦1200 кв. м жилья ¦

¦Маратовского ¦“Достойное +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+сельского ¦ ¦

¦сельского поселения ¦жилье“ ¦Местный ¦Субсидии ¦ 1,35 ¦ 0,15 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.1.10. Капитальный ¦Региональный¦Краевой ¦Субсидии ¦ 3,12 ¦ 0,47 ¦ 0,7 ¦ 0,95 ¦ 1,0 ¦Администрация ¦Капитальный ремонт¦

¦ремонт жилья ¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Юксеевского ¦1708 кв. м жилья ¦

¦Юксеевского сельскогДостойное +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+сельского ¦ ¦

¦поселения ¦жилье“ ¦Местный ¦Субсидии ¦ 1,4 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.1.11. Переселение ¦Региональный¦Краевой ¦Субсидии ¦ 2,567 ¦ 0,7 ¦ 1,867 ¦ ¦ ¦Администрация ¦Улучшение жилищных¦

¦граждан из 7 деревень¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Большекочинского¦условий ¦

¦Б.-Кочинского ¦“Оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦

¦сельского поселения ¦содействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦жителям +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦Пермского ¦Местный ¦Субсидии ¦ 1,1 ¦ 0,3 ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦края в ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переселении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦...“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.1.12. Переселение ¦Региональный¦Краевой ¦Субсидии ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦Улучшение жилищных¦

¦граждан из 3 деревень¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пелымского ¦условий ¦

¦Пелымского сельского ¦“Оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦

¦поселения ¦содействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦жителям +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦Пермского ¦Местный ¦Субсидии ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦края в ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переселении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦...“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.1.13. Переселение ¦Региональный¦Краевой ¦Субсидии ¦ 1,313 ¦ ¦ ¦ 1,313 ¦ ¦Администрация ¦Улучшение жилищных¦

¦граждан из 3 деревень¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦условий ¦

¦Кочевского сельского ¦“Оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦

¦поселения ¦содействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦жителям +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦Пермского ¦Местный ¦Субсидии ¦ 0,562 ¦ ¦ ¦ 0,562 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦края в ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переселении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦...“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.1.14. Переселение ¦Региональный¦Краевой ¦Субсидии ¦ 0,557 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,557 ¦Администрация ¦Улучшение жилищных¦

¦граждан из 1 деревни ¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Юксеевского ¦условий ¦

¦Юксеевского сельскогОказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦

¦поселения ¦содействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦жителям +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦Пермского ¦Местный ¦Субсидии ¦ 0,238 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,238 ¦ ¦ ¦

¦ ¦края в ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переселении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦...“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ 2. Дорожное строительство ¦

+---------------------T------------T------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------------T------------------+

¦3.2.1. Строительство ¦ФЦП “Модер- ¦Федеральный ¦Субвенции ¦161,42 ¦161,42 ¦ ¦ ¦ ¦Дорожный комитет¦Улучшение дорожной¦

¦автодороги Пермь - ¦низация ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети, ¦

¦Кудымкар - Сыктывкар,¦транспортной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦

¦участок Юксеево - ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог в ¦

¦Сергеевский ¦России +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦асфальтобетонном ¦

¦ ¦(2002-2010 ¦Краевой ¦Субвенции ¦ 69,18 ¦ 69,18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнении, 9 км ¦

¦ ¦гг.)“, ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограмма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Автомобиль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ные дороги“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.2.2. Строительство ¦ОЦП ¦Краевой ¦ ¦ 52,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 52,8 ¦Администрация ¦А/дорога Буждым - ¦

¦лесных дорог ¦“Развитие ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского МР, ¦Мараты, 5 км ¦

¦ ¦ЛПК Пермской+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+дорожно- ¦ ¦

¦ ¦области на ¦Местный ¦ ¦ 1,2 ¦ ¦ 0,4 ¦ 0,8 ¦ ¦строительные ¦ ¦

¦ ¦2004-2010 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦

¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.2.3. Капитальный ¦Региональный¦Краевой ¦Субсидии ¦ 5,2535¦ 1,268 ¦ 3,9855¦ ¦ ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦ремонт автодороги ¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского МР, ¦транспортной ¦

¦с. Большая Коча - ¦“Муниципаль-+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+дорожно- ¦доступности, ¦

¦д. Борино ¦ные дороги“ ¦Местный ¦Субсидии ¦ 1,8985¦ 0,57 ¦ 1,3285¦ ¦ ¦строительные ¦ремонт 7,254 км ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦дорог ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.2.4. Капитальный ¦Региональный¦Краевой ¦Субсидии ¦ 12,825 ¦ ¦ ¦ 6,15 ¦ 6,675 ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦ремонт автодороги ¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского МР, ¦транспортной ¦

¦Юксеево - Серва - ¦“Муниципаль-+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+дорожно- ¦доступности, ¦

¦Усть-Силайка ¦ные дороги“ ¦Местный ¦Субсидии ¦ 4,275 ¦ ¦ ¦ 2,05 ¦ 2,225 ¦строительные ¦ремонт 9 км дорог ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.2.5. Капитальный ¦Региональный¦Краевой ¦Субсидии ¦ 1,176 ¦ 1,176 ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦ремонт автодороги ¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского МР, ¦транспортной ¦

¦д. Б. Пальник - ¦“Муниципаль-+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+дорожно- ¦доступности, ¦

¦д. Пыстогово ¦ные дороги“ ¦Местный ¦Субсидии ¦ 0,528 ¦ 0,528 ¦ ¦ ¦ ¦строительные ¦ремонт 2,5 км ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦дорог ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.2.6. Капитальный ¦Региональный¦Краевой ¦Субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦ремонт автодороги - ¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского МР, ¦транспортной ¦

¦подъезд к д. ЗыряновМуниципаль-+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+дорожно- ¦доступности, ¦

¦ ¦ные дороги“ ¦Местный ¦Субсидии ¦ 2,9546¦ 0,899 ¦ 1,0556¦ 1,0 ¦ ¦строительные ¦ремонт 3 км дорог ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ 3. Связь ¦

+---------------------T------------T------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------------T------------------+

¦3.3.1. Строительство ¦ ¦Внебюджетные¦Средства ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ ¦ ¦ ¦ОАО ¦Улучшение ¦

¦антенно-мачтового ¦ ¦источники ¦предприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Уралсвязьин- ¦обеспечения ¦

¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм“ ¦мобильной ¦

¦в с. Юксеево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телефонной связью ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ 4. Энергоснабжение ¦

+---------------------T------------T------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------------T------------------+

¦3.4.1. Реконструкция ¦ ¦Внебюджетные¦Средства ¦ 36,4 ¦ 36,4 ¦ ¦ ¦ ¦Районные ¦Устойчивое ¦

¦ВЛ-10-0,4 кВ ¦ ¦источники ¦предприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрические ¦снабжение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети, ¦электроэнергией ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦механизированная¦лесных поселков ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колонна ¦Мараты, Усть- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Онолва, Буждым, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17,35 км ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электролиний ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.4.2. Реконструкция ¦ ¦Внебюджетные¦Средства ¦ 15,4 ¦ ¦ 15,4 ¦ ¦ ¦Районные ¦Устойчивое ¦

¦ВЛ-0,4 кВ ¦ ¦источники ¦предприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрические ¦снабжение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети, ¦электроэнергией ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦механизированная¦п. Усть-Силайка, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колонна ¦реконструкция 7,34¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км электролиний ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.4.3. Реконструкция ¦ ¦Внебюджетные¦Средства ¦ 6,4 ¦ ¦ ¦ 6,4 ¦ ¦Районные ¦Устойчивое ¦

¦ВЛ-0,4 кВ ¦ ¦источники ¦предприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрические ¦снабжение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети, ¦электроэнергией п.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦механизированная¦Усть-Янчер, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колонна ¦реконструкция 3,05¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км электролиний ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.4.4. Реконструкция ¦ ¦Внебюджетные¦Средства ¦ 9,8 ¦ ¦ ¦ 9,8 ¦ ¦Районные ¦Устойчивое ¦

¦ВЛ-0,4 кВ ¦ ¦источники ¦предприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрические ¦снабжение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети, ¦электроэнергией ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦механизированная¦п. Октябрьский, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колонна ¦реконструкция 4,65¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км электролиний ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.4.5. Реконструкция ¦ ¦Внебюджетные¦Средства ¦ 5,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 5,4 ¦Районные ¦Устойчивое ¦

¦ВЛ-0,4 кВ ¦ ¦источники ¦предприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрические ¦снабжение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети, ¦электроэнергией ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦механизированная¦п. Красная Курья, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колонна ¦реконструкция 2,56¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км электролиний ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ 5. Архитектура и градостроительство ¦

+---------------------T------------T------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------------T------------------+

¦3.5.1. Схема ¦ ¦Местный ¦ ¦ 1,4 ¦ ¦ 1,0 ¦ 0,4 ¦ ¦Отдел ¦ ¦

¦территориального ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦ ¦

¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦

¦Кочевского МР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.5.2. Генеральный ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел ¦ ¦

¦план с. Кочево ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦ ¦

¦Кочевского МР ¦ +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.5.3. Генеральный ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел ¦ ¦

¦план с. Пелым ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦ ¦

¦Кочевского МР ¦ +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.5.4. Генеральный ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел ¦ ¦

¦план с. Юксеево ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦ ¦

¦Кочевского МР ¦ +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.5.5. Генеральный ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел ¦ ¦

¦план с. Большая Коча ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦ ¦

¦Кочевского МР ¦ +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦3.5.6. Генеральный ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отдел ¦ ¦

¦план п. Мараты ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦ ¦

¦Кочевского МР ¦ +------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+строительства ¦ ¦

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦Итого по разделу III ¦ ¦Всего ¦ ¦489,4309¦298,667 ¦ 58,5429¦ 45,86 ¦ 86,361 ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦174,635 ¦164,532 ¦ 3,340 ¦ 3,368 ¦ 3,395 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦177,5565¦ 79,805 ¦ 22,4865¦ 11,215 ¦ 64,05 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ 36,660 ¦ 6,804 ¦ 12,0264¦ 9,709 ¦ 8,121 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦100,579 ¦ 47,526 ¦ 20,690 ¦ 21,568 ¦ 10,795 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ Раздел IV. “Охрана природно-ресурсного потенциала“ ¦

+---------------------T------------T------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------------T------------------+

¦4.1. Восстановление ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,34 ¦ 0,1 ¦ 0,06 ¦ 0,11 ¦ 0,07 ¦Администрация ¦Увеличение запасов¦

¦Пелымского пруда, ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пелымского ¦пресноводных рыб ¦

¦площадь зеркала пруда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦

¦20 га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦4.2. Восстановление ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,1 ¦Администрация ¦Увеличение запасов¦

¦Усть-Онолвинского ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Маратовского ¦пресноводных рыб ¦

¦пруда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦4.3. Мероприятия по ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,15 ¦ 0,03 ¦ 0,03 ¦ 0,04 ¦ 0,05 ¦Управление ¦Воспитание ¦

¦экологическому ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦экологического ¦

¦воспитанию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦образования у ¦

¦образованию населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кочевского ¦населения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦Итого по разделу IV ¦ ¦Всего ¦ ¦ 0,59 ¦ 0,13 ¦ 0,09 ¦ 0,15 ¦ 0,22 ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,59 ¦ 0,13 ¦ 0,09 ¦ 0,15 ¦ 0,22 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ Раздел V. Мероприятия по управлению муниципальным имуществом ¦

+---------------------T------------T------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T----------------T------------------+

¦5.1. Разработка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Органы местного ¦Эффективное ¦

¦принятие положений о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦использование ¦

¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель, увеличение¦

¦земельном контроле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов в местный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦5.2. Разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Органы местного ¦Увеличение доходов¦

¦планов приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦в местный бюджет ¦

¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦5.3. Обучение кадров ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,02 ¦ 0,010 ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦ ¦Органы местного ¦Повышение уровня ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦профессиональной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦5.4. Инвентаризация ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,01 ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦ ¦ ¦Органы местного ¦Рациональное ¦

¦муниципального ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦использование ¦

¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦5.5. Изготовление ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,35 ¦ 0,2 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ОМС с ¦Рациональное ¦

¦технической ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечением ¦использование ¦

¦документации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензированных ¦муниципального ¦

¦объекты недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов ¦имущества ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦5.6. Оценка ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,03 ¦ 0,02 ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦ ¦ОМС с ¦Увеличение доходов¦

¦приватизируемого ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечением ¦в местный бюджет ¦

¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензированных ¦ ¦

¦изготовление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оценщиков ¦ ¦

¦документов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦регистрации права ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственности на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объекты недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦Итого по разделу V ¦ ¦Всего ¦ ¦ 0,41 ¦ 0,235 ¦ 0,065 ¦ 0,06 ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+------------------+

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ 0,41 ¦ 0,235 ¦ 0,065 ¦ 0,06 ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------+------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+-------------------

Приложение 2

Потребность в финансовых средствах для реализации Программы

социального и экономического развития Кочевского района

на 2007-2010 гг.

-----------------------T---------T--------T------------T----------------------------------------------¬

¦ Мероприятия по ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, млн. руб. ¦

¦ направлению ¦источника¦финанси-¦финансирова-+---------T------------------------------------+

¦ ¦финанси- ¦рования ¦ния ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦

¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T---------T--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦Экономический рост ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦ 693,295 ¦ 40,553 ¦250,747 ¦ 355,765 ¦ 46,23 ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0,844 ¦ 0,289 ¦ 0,555 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Краевой <*> ¦ 1,858 ¦ 1,119 ¦ 0,739 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Местный <**>¦ 5,943 ¦ 1,25 ¦ 1,543 ¦ 1,55 ¦ 1,6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 684,65 ¦ 37,895 ¦247,91 ¦ 354,215 ¦ 44,63 ¦

¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦Развитие человеческого¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦ 204,5587¦ 17,8642¦ 49,4813¦ 36,5762¦100,637 ¦

¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 71,0546¦ 3,6076¦ 3,135 ¦ 3,493 ¦ 60,819 ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Краевой <*> ¦ 84,2976¦ 7,3339¦ 28,9197¦ 22,0212¦ 26,0228¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Местный <**>¦ 49,2065¦ 6,9227¦ 17,4266¦ 11,062 ¦ 13,7952¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦Развитие инфраструктуры (развитие среды ¦ВСЕГО ¦ 489,4309¦298,667 ¦ 58,5429¦ 45,86 ¦ 86,361 ¦

¦жизнеобеспечения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------T---------T--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 174,635 ¦164,532 ¦ 3,34 ¦ 3,368 ¦ 3,395 ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Краевой <*> ¦ 177,5565¦ 79,805 ¦ 22,4865¦ 11,215 ¦ 64,05 ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Местный <**>¦ 36,6604¦ 6,804 ¦ 12,0264¦ 9,709 ¦ 8,121 ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 100,579 ¦ 47,526 ¦ 20,69 ¦ 21,568 ¦ 10,795 ¦

¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦Охрана природно-ресурсного потенциала ¦ВСЕГО ¦ 0,59 ¦ 0,13 ¦ 0,09 ¦ 0,15 ¦ 0,22 ¦

+----------------------T---------T--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Краевой <*> ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Местный <**>¦ 0,59 ¦ 0,13 ¦ 0,09 ¦ 0,15 ¦ 0,22 ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦Мероприятия по управлению муниципальным ¦ ¦ 0,41 ¦ 0,235 ¦ 0,065 ¦ 0,06 ¦ 0,05 ¦

¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------T---------T--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Краевой <*> ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Местный <**>¦ 0,41 ¦ 0,235 ¦ 0,065 ¦ 0,06 ¦ 0,05 ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ВСЕГО по Программе ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦1388,2846¦357,4492¦358,9262¦ 438,411 ¦233,498 ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 246,5336¦168,4286¦ 7,03 ¦ 6,861 ¦ 64,214 ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Краевой <*> ¦ 263,7121¦ 88,2579¦ 52,1452¦ 33,2362¦ 90,0728¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Местный <**>¦ 92,8099¦ 15,3417¦ 31,151 ¦ 22,531 ¦ 23,7862¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 785,229 ¦ 85,421 ¦268,6 ¦ 375,783 ¦ 55,425 ¦

¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------+---------+--------+------------+---------+--------+--------+---------+---------

--------------------------------

<*> Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджета Пермского края на очередной финансовый год.

<**> Подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Кочевского муниципального района.

Приложение 3

Программные мероприятия на 2011-2015 годы

(млн. руб.)

------T----------------------T---------T--------------T--------T--------------------------------T---------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Срок ис- ¦ Исполнитель ¦Объем ¦ В том числе за счет ¦ Ожидаемый ¦

¦ п/п ¦ ¦полнения ¦ ¦финанси-+-------T-------T-------T--------+ результат ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦рования ¦феде- ¦краево-¦местно-¦внебюд- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рально-¦го ¦го ¦жетных ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦бюджета¦бюджета¦источни-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета¦ ¦ ¦ков ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦ Раздел I. “Экономический рост“ ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Лесопромышленный комплекс ¦

+-----T----------------------T---------T--------------T--------T-------T-------T-------T--------T---------------+

¦1.1.1¦Строительство 10 ¦2011-2015¦МП и ИП ¦ 15 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 15 ¦Создание 40 ¦

¦ ¦пилорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦1.1.2¦Строительство ¦2011-2015¦МП и ИП ¦ 30 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 30 ¦Увеличение ¦

¦ ¦лесовозных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заготовок и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вывозки ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦древесины до ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦350 тыс. куб. м¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦ 2. Сельское хозяйство ¦

+-----T----------------------T---------T--------------T--------T-------T-------T-------T--------T---------------+

¦1.2.1¦Возмещение части ¦2011-2015¦Сельхозтоваро-¦ 1,2 ¦ 1,0 ¦ 0,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦Обновление ¦

¦ ¦затрат на уплату ¦ ¦производители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных ¦

¦ ¦процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦

¦ ¦банковским кредитам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦1.2.2¦Поддержка ¦2011-2015¦Сельхозтоваро-¦ 3,5 ¦ 0 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 2,5 ¦ ¦

¦ ¦сохранения ¦ ¦производители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плодородия почвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦ 3. Малое предпринимательство ¦

+-----T----------------------T---------T--------------T--------T-------T-------T-------T--------T---------------+

¦1.3.1¦Фонд поддержки малого ¦2011-2015¦Администрация ¦ 6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6 ¦ 0 ¦ ¦

¦ ¦предпринимательства ¦ ¦Кочевского МР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦Всего по разделу I ¦ 55,7 ¦ 1,0 ¦ 0,7 ¦ 6,5 ¦ 47,5 ¦ ¦

+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦ Раздел II. “Развитие человеческого потенциала“ ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Образование ¦

+-----T----------------------T---------T--------------T--------T-------T-------T-------T--------T---------------+

¦2.1.1¦Строительство ¦2013-2015¦Управление ¦ 90 ¦ 27 ¦ 47,25 ¦ 15,75 ¦ 0 ¦Ввод начальной ¦

¦ ¦начальной школы ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы на 144 ¦

¦ ¦в с. Кочево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦2.1.2¦Строительство детского¦2012-2015¦Управление ¦ 30 ¦ 9 ¦ 15,75 ¦ 5,25 ¦ 0 ¦Ввод детского ¦

¦ ¦сада в с. Кочево ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сада на 120 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦2.1.3¦Строительство основной¦2012-2015¦Управление ¦ 9 ¦ 0 ¦ 6,75 ¦ 2,25 ¦ 0 ¦Ввод основной ¦

¦ ¦школы в п. Усть- ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы на 80 ¦

¦ ¦Силайка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦2.1.4¦Строительство средней ¦2008-2011¦Управление ¦ 104,53 ¦ 0 ¦ 78,4 ¦ 26,13 ¦ 0 ¦Ввод школы на ¦

¦ ¦школы в с. Большая ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦250 мест ¦

¦ ¦Коча ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦2.1.5¦Строительство ¦2012 ¦Управление ¦ 6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6 ¦ 0 ¦ ¦

¦ ¦котельной на 0,5 МВт ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МОУ “Кочевская СОШ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦2.1.6¦Строительство детского¦2012 ¦Управление ¦ 6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6 ¦ 0 ¦Ввод детского ¦

¦ ¦сада в с. Пелым ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сада на 50 мест¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦ 2. Здравоохранение ¦

+-----T----------------------T---------T--------------T--------T-------T-------T-------T--------T---------------+

¦2.2.1¦Строительство ¦2012-2015¦Кочевская ЦРБ ¦ 22 ¦ 0 ¦ 16,5 ¦ 5,5 ¦ 0 ¦ ¦

¦ ¦пристроя к зданию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлиники ЦРБ в с“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Кочево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦2.2.2¦Строительство ¦2012-2015¦ ¦ 19 ¦ 0 ¦ 14,25 ¦ 4,75 ¦ 0 ¦ ¦

¦ ¦хозкорпуса Кочевской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЦРБ в с. Кочево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦ 3. Культура ¦

+-----T----------------------T---------T--------------T--------T-------T-------T-------T--------T---------------+

¦2.3.1¦Строительство ¦2012-2015¦Управление ¦ 35 ¦ 0 ¦ 26,25 ¦ 8,75 ¦ 0 ¦ ¦

¦ ¦центральной ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦библиотеки с детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школой искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в с. Кочево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦Всего по разделу II ¦ 315,53 ¦ 36,0 ¦205,15 ¦ 74,38 ¦ 0 ¦ ¦

+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦ Раздел III. “Развитие инфраструктуры (развитие среды жизнеобеспечения)“ ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦

+-----T----------------------T---------T--------------T--------T-------T-------T-------T--------T---------------+

¦3.1.1¦Строительство ¦2011-2012¦Сельское ¦ 1,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,8 ¦ 0 ¦Строительство 2¦

¦ ¦сельского центрального¦ ¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км водопровода ¦

¦ ¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в с. Кочево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦3.1.2¦Строительство ¦2011 ¦Сельское ¦ 0,3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,3 ¦ 0 ¦Ввод 0,3 км ¦

¦ ¦сельского центрального¦ ¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопровода ¦

¦ ¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в п. Октябрьский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦3.1.3¦Строительство ¦2011-2012¦Сельское ¦ 0,6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,6 ¦ 0 ¦Ввод 0,6 км ¦

¦ ¦сельского центрального¦ ¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопровода ¦

¦ ¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в с. Юксеево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦3.1.4¦Строительство ¦2011-2012¦Сельское ¦ 0,67 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,67 ¦ 0 ¦Ввод 0,75 км ¦

¦ ¦сельского центрального¦ ¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопровода ¦

¦ ¦водопровода в с. Пелым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦3.1.5¦Строительство ¦2012 ¦Сельское ¦ 0,36 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,36 ¦ 0 ¦Ввод 0,4 км ¦

¦ ¦сельского центрального¦ ¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопровода ¦

¦ ¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в д. Демино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦3.1.6¦Реконструкция ¦2012 ¦Сельское ¦ 1,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,5 ¦ 0 ¦Реконструкция 1¦

¦ ¦сельского центрального¦ ¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км водопровода ¦

¦ ¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в п. Мараты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦3.1.7¦Обеспечение доступным ¦2011-2012¦Администрация ¦ 2,957¦ 0,887¦ 0,828¦ 0,355¦ 0,887¦ ¦

¦ ¦жильем молодых семей и¦ ¦Кочевского МР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦молодых специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦ 2. Дорожное хозяйство ¦

+-----T----------------------T---------T--------------T--------T-------T-------T-------T--------T---------------+

¦3.2.1¦Капитальный ремонт ¦2011 ¦Администрация ¦ 9,62 ¦ 0 ¦ 7,215¦ 2,405¦ 0 ¦Капремонт 31,4 ¦

¦ ¦сельских автодорог ¦ ¦Кочевского МР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км автодорог ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦3.2.2¦Капитальный ремонт ¦2012 ¦Администрация ¦ 26,3 ¦ 0 ¦ 19,725¦ 6,575¦ 0 ¦Капремонт 18,4 ¦

¦ ¦сельских автодорог ¦ ¦Кочевского МР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км автодорог ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦3.2.3¦Капитальный ремонт ¦2013 ¦Администрация ¦ 26,3 ¦ 0 ¦ 19,725¦ 6,575¦ 0 ¦капремонт 21,4 ¦

¦ ¦сельских автодорог ¦ ¦Кочевского МР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км автодорог ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦3.2.4¦Капитальный ремонт ¦2014 ¦Администрация ¦ 40 ¦ 0 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 0 ¦Капремонт 28 км¦

¦ ¦сельских автодорог ¦ ¦Кочевского МР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автодорог ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦3.2.5¦Капитальный ремонт ¦2015 ¦Администрация ¦ 36,9 ¦ 0 ¦ 27,675¦ 9,225¦ 0 ¦Капремонт 24,6 ¦

¦ ¦сельских автодорог ¦ ¦Кочевского МР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км автодорог ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦Всего по разделу III ¦ 147,307¦ 0,887¦105,168¦ 40,365¦ 0,887¦ ¦

+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦ Раздел IV. “Охрана природно-ресурсного потенциала“ ¦

+-----T----------------------T---------T--------------T--------T-------T-------T-------T--------T---------------+

¦4.1 ¦Приобретение ¦2011-2015¦Администрация ¦ 0,545¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,545¦ 0 ¦Уменьшение ¦

¦ ¦мусоровозной машины ¦ ¦Кочевского МР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязнения ¦

¦ ¦КАО-440-3 и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с. Кочево ¦

¦ ¦контейнеров для мусора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦4.2 ¦Восстановление ¦2011-2015¦Администрация ¦ 0,3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,3 ¦ 0 ¦Увеличение ¦

¦ ¦Акиловского пруда, ¦ ¦Кочевского МР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасов ¦

¦ ¦зеркало - 6 га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пресноводных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыб ¦

+-----+----------------------+---------+--------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦Всего по разделу IV ¦ 0,845¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,845¦ 0 ¦ ¦

+-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+

¦Всего за 2011-2015 годы ¦ 519,382¦ 37,887¦311,02 ¦122,09 ¦ 48,387¦ ¦

L-----------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+----------------