Законы и постановления РФ

Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 26.12.2007 N 122 (ред. от 30.06.2010) “О внесении изменений и дополнений в Программу социально-экономического развития Горнозаводского муниципального района на 2007-2010 годы, утвержденную решением Земского Собрания от 28.02.2007 N 16“

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2007 г. N 122

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОГРАММУ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2007-2010 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ

РЕШЕНИЕМ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ОТ 28.02.2007 N 16

(в ред. решений Земского Собрания Горнозаводского

муниципального района от 29.04.2009 N 21,

от 24.06.2009 N 39, от 25.02.2010 N 9, от 30.06.2010 N 46)

В соответствии с пунктом 4 статьи 25 Устава Горнозаводского муниципального района Земское Собрание решает:

1. Внести изменения и дополнения в Программу социально-экономического развития Горнозаводского муниципального района на 2007-2010 годы, утвержденную решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 28 февраля 2007 г. N 16.

2. До 29 декабря 2007 года обнародовать изменения и дополнения
в Программу социально-экономического развития Горнозаводского муниципального района на 2007-2010 годы, разместив две копии в помещении МУ “Централизованная районная библиотека“, находящегося по адресу: г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, и по одной копии в помещениях администраций поселений Горнозаводского муниципального района.

3. Опубликовать данное решение в районной газете “Новости“.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (И.В.Болотов).

Глава муниципального района

Л.Н.СОФОНОВ

Председатель Земского Собрания

В.П.БЕЛОУСОВ

Утверждены

решением

Земского Собрания

от 26.12.2007 N 122

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2007-2010 ГОДЫ,

УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2007 Г. N 16

(в ред. решений Земского Собрания Горнозаводского

муниципального района от 29.04.2009 N 21,

от 24.06.2009 N 39, от 25.02.2010 N 9, от 30.06.2010 N 46)

1.1. Утратил силу. - Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 29.04.2009 N 21.

1.2. Абзац 6 раздела II изложить в следующей редакции:

“Согласно прогнозу социально-экономического развития (приложение 1) объем отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства к 2010 году достигнет 7,0 млрд. рублей, рост к уровню 2005 года составит 233%. Возрастет выпуск основных видов продукции в натуральном выражении (цемент, чугун, задвижки), за исключением производства эмаль-ванн, объем которых планируется сохранить на уровне 2005 года.“.

1.3. Абзац 7 раздела II изложить в следующей редакции:

“Увеличение добычи хромитовой руды планируют ОАО “Сарановская шахта “Рудная“ (126,1%) и филиал “Карьер “Южно-Сарановский хром“ ООО “Нефтехимснаб“ (133,3%).“.

1.4. Абзац 18 раздела III изложить в следующей редакции:

“Согласно краевой целевой программе “Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2007-2010 гг.“ планируется осуществить 3 мероприятия по Горнозаводскому муниципальному району (приложение 2).“.

1.5. Признать утратившим силу последний абзац пункта 6.1 раздела VI.

1.6. В пункте 6.2
раздела VI слова “по МУП “Горнозаводские электрические сети“ - 4523,9 тыс. руб.“ заменить на слова “по МУП “Горнозаводские электрические сети“ - 10683,9 тыс. руб.“.

1.7. Раздел VII изложить в следующей редакции:

“VII. Развитие инфраструктуры, архитектура,

градостроительство

7.1. Развитие инфраструктуры объектов ЖКХ (приложения 10, 11)

7.1.1. Жилищный фонд муниципального района составляет около 450 тыс. кв. м, в том числе 85,0 тыс. кв. м жилья характеризовалось как ветхое и аварийное. Для обеспечения безопасности проживания граждан решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 26 января 2005 г. N 18 утверждена целевая программа “Переселение граждан муниципального образования “Горнозаводский район“ из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005-2006 гг.“.

На реализацию Программы до 2010 года запланировано выделить на переселение граждан 30,0 млн. руб. Финансирование из районного бюджета составит 7,3 млн. руб., из краевого бюджета - 7,3 млн. руб., из федерального бюджета - 2,9 млн. руб., внебюджетные источники составят 12,5 млн. руб.

За два года (2005-2006 годы) переселено из аварийного жилья 44 человека, или 14 семей, ликвидировано и снесено 1065,7 кв. м аварийного жилья: 8-квартирный дом по ул. Кирова в г. Горнозаводске, 8-квартирный дом по ул. Ленина, 2а, жилые дома по ул. Набережной, 1, 7 в п. Пашия.

При численности населения района около 29 тыс. человек в едином списке на улучшение жилищных условий состоит 1096 человек. В рамках реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ и в соответствии с Программой ввода жилья в Пермской области на 2005-2010 годы определены объемы строительства жилья в Горнозаводском муниципальном районе на 2006 год - 2400 кв. м, в т.ч. индивидуальными застройщиками - 1365 кв. м,
2007 г. - 3100 кв. м, в т.ч. индивидуальными застройщиками - 1570 кв. м, 2008 г. - 3500 кв. м, в т.ч. индивидуальными застройщиками - 1805 кв. м, 2009 г. - 5500 кв. м, 2010 г. - 7000 кв. м.

В стадии окончания проектирования трех 80-квартирных домов в г. Горнозаводске (заказчик - ОАО “Камская долина“) в настоящее время начато строительство первой позиции дома. Подана заявка по отводу земельного участка под строительство 60-квартирного дома в микрорайоне N 7 г. Горнозаводска СМТ N 10 г. Екатеринбурга. Общий объем финансирования для улучшения жилищных условий и приобретения жилья населением составит 568,9 млн. руб.

7.1.2. Для достижения положительной динамики объемов строительства и ввода жилья в районе предполагается строительство коммунальной и социальной инфраструктуры:

- строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на 5000 м3 в сутки в г. Горнозаводске.

Строительство канализационных очистных сооружений в г. Горнозаводске обусловлено недостатком мощностей существующих КОС и необходимостью повышения эффективности очистки сточных вод.

Подготовлен проект реконструкции системы теплоснабжения, в соответствии с которым предполагается строительство и реконструкция котельных:

- строительство газовой котельной по ул. Гипроцемента в г. Горнозаводске.

В стадии окончания строительства газовой котельной по ул. Гипроцемента в настоящее время теплоснабжение микрорайона N 1 г. Горнозаводска производится от котельной ОАО “Горнозаводскцемент“ через центральный тепловой пункт (ЦТП) N 6. Проектным институтом “Пермжилкоммунпроект“ разработана проектно-сметная документация по реконструкции ЦТП, стоимость работ в ценах 2005 года составляет 32680,85 тыс. рублей, с учетом роста цен планируемая цифра составит 40,8 млн. руб. Реконструкция ЦТП N 6 в газовую котельную мощностью 10 Гкал/час позволит снизить себестоимость единицы тепла, а также обеспечить горячим водоснабжением жилые дома микрорайона
N 1;

- реконструкция ЦТП (перевод в котельную) в микрорайоне Дружба в г. Горнозаводске позволит повысить надежность обеспечения теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбытового назначения;

- строительство блочных газовых котельных по ул. Ключевой и по Школьной в пос. Кусье-Александровский будет осуществляться в целях улучшения теплоснабжения центральной части пос. Кусье-Александровский и обеспечения централизованного теплоснабжения здания школы;

- строительство котельных по ул. Ленина и ул. Свободы в пос. Пашия обеспечит снижение себестоимости единицы отпускаемого тепла предприятием “Пашийское МУП “Жилсервис“;

- строительство газовой котельной в пос. Теплая Гора;

- реконструкция систем водопотребления и водоотведения в пос. Сараны будет проведена в рамках реализации приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ по направлению “Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“.

Всего на строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства потребуется 228,6 млн. руб.

7.2. Развитие инфраструктуры социальной сферы (приложения 12, 13)

7.2.1. В 2007 году завершена реконструкция здания поликлиники под терапевтическое отделение МУЗ “Центральная районная больница“ в г. Горнозаводске.

7.2.2. В 2006 г. завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта на 30 посещений в смену в пос. Станция Бисер.

7.2.3. Необходимо осуществить строительство двух ФАПов в п. Станция Бисер и Медведка и амбулатории в пос. Кусье-Александровский.

7.2.4. Запланировано отремонтировать ДК в пос. Пашия.

7.2.5. В планах - строительство клубов в пос. Станция Бисер и пос. Медведка.

7.2.6. Необходима реконструкция плавательного бассейна “Юность“ в г. Горнозаводске. В соответствии с договором с проектной организацией проведено детальное обследование состояния несущих и ограждающих конструкций здания, на основании которого обнаружены дефекты, свидетельствующие о необходимости временного прекращения эксплуатации бассейна. Работа бассейна будет возобновлена после проведения первоочередных ремонтных работ.

7.2.7. 3авершено проектирование школы на 162
учащихся в пос. Сараны. Ввод объекта планируется в 2010 г.

7.2.8. Строительство спортивных сооружений в г. Горнозаводске и пос. Пашия.

Планируется вложение средств поселений и средств федерального и краевого бюджетов в соответствии с федеральной целевой программой “Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2010 годы“ в сумме 69,8 млн. рублей.

7.3. Газификация (приложение 14)

Г. Горнозаводск

Для газоснабжения жилых домов микрорайона Тагилка в г. Горнозаводске ООО “Газпроектмонтаж“ в 2000 г. подготовлен договор на выполнение проектных работ на сумму 131 тыс. руб. В 2006 г. при участии средств местного бюджета газифицировано 10 индивидуальных жилых домов микрорайона. На оставшуюся часть домов планируется разработка проектно-сметной документации, стоимость которой составляет 260,0 тыс. руб.

Пос. Кусье-Александровский

Для проведения работ по газификации поселка Кусье-Александровский администрацией района при долевом участии средств краевого бюджета осуществлено строительство и сдан в эксплуатацию газопровод от реконструируемой ООО “Пермтрансгаз“ АГРС “Алит“ до поселка. Одновременно проектной организацией ООО “Газпроектмонтаж“ разработана схема газоснабжения центральной части поселка Кусье-Александровский. В настоящее время заканчиваются работы по переводу на газ котельной краевой психиатрической больницы N 2. Запланирована газификация жилых домов в поселке, выполнена проектно-сметная документация на газоснабжение домов по ул. Пашийской, Школьной, Ключевой.

Пос. Пашия

Для включения в областную программу “Газификация населенных пунктов края“ и обеспечения газоснабжения жилых домов микрорайона Таранчиха в пос. Пашия Чусовским филиалом ЗАО “Фирма “Уралгазсервис“ разработана документация. Определена стоимость выполнения этих работ - 212,6 тыс. рублей. В 2007 году ООО “ВерхнекамТИСИЗ“ проведены инженерно-геологические изыскания.

Разработана документация на газификацию жилых домов по ул. Советской, Пушкина, Энгельса, К.Маркса, Нагорной. В 2007 году подрядной организацией ООО “Лысьваспецстрой“ начаты работы по устройству газопровода по ул. Энгельса.

Пос.
Сараны и пос. Станция Бисер

Получены технические условия для газоснабжения жилых домов и объектов, расположенных на территории поселков. Для рассмотрения технической возможности подачи газа от существующей АГРС пос. Сараны проектным институтом произведен расчет потребляемого газа.

Пос. Теплая Гора

Планируется газификация частных жилых домов по ул. Советской. Стоимость строительства газопровода составляет 1,71 млн. руб.

7.4. Строительство и ремонт дорог и мостов (приложение 15)

В целях обеспечения безопасности движения на автодорогах и в рамках реализации областной целевой программы “Развитие лесопромышленного комплекса Пермской области на 2004-2010 годы“ предусмотрена реконструкция 6 км автодороги Медведка - Средняя Усьва, ремонт 3 км дороги Медведка - Нововильвенский и 2 км Медведка - Средняя Усьва.

Завершено строительство моста в п. Вильва, планируется провести ремонт моста через р. Пашийка на автодороге Пашия - Вильва. В рамках реализации регионального проекта “Муниципальные дороги“ в 2007 г. выполнен капитальный ремонт дорог в г. Горнозаводске по ул. Вокзальной, Октябрьской, Гипроцемента. С 2008 года планируется провести ремонт улиц в п. Пашия, Теплая Гора. За счет средств краевого бюджета в 2007 г. разработана проектно-сметная документация по ремонту автодорог: Медведка - Средняя Усьва, Промысла - Медведка, Медведка - Нововильвенский. С 2008 года согласно краевой целевой программе “Развитие лесопромышленного комплекса Пермского края на 2008-2010 гг.“ планируется капитальный ремонт автомобильных дорог Промысла - Медведка, Медведка - Средняя Усьва, Медведка - Нововильвенский.

7.5. Архитектура и градостроительство (приложение 16)

В соответствии с требованиями градостроительного законодательства РФ и в связи с реформированием системы органов местного самоуправления возникла необходимость разработки генеральных планов поселений, а в их составе - корректировки генеральных планов населенных пунктов, входящих в состав поселений. При условии долевого
участия бюджета района и в последующем бюджетов поселений для разработки градостроительной документации предоставляются субсидии из краевого бюджета. В 2006 году заключен договор и в настоящее время находится в стадии завершения разработка генерального плана г. Горнозаводска, с 2007 г. планируется разработка генпланов поселков Пашия, Теплая Гора, Кусье-Александровский, Сараны, Нововильвенский, Станция Бисер. Кроме того, будет разработана схема территориального планирования муниципального района, предусмотрена разработка правил землепользования и застройки г. Горнозаводска.“.

1.8. Внести изменения в пункт 11.1 раздела XI:

1.8.1. в абзаце 27 последнее предложение изложить в следующей редакции:

“На решение этих вопросов предполагается направить из средств местного и краевого бюджетов 95031,3 тыс. руб.“.

1.9. Абзац 5 пункта 11.2 раздела XI изложить в следующей редакции:

“В дальнейшем для получения лицензии на объекты здравоохранения требуется строительство двух ФАПов в п. Станция Бисер и Медведка, амбулатории в пос. Кусье-Александровский и капитальный ремонт здания поликлиники МУЗ “Горнозаводская ЦРБ“.“.

1.10. Раздел XIII изложить в следующей редакции:

“XIII. Финансовые ресурсы местного бюджета

За 2005 год доходная часть бюджета района составила 279,5 млн. рублей, или 107,3 к уровню 2004 г. Прирост произошел в результате увеличения объема безвозмездных поступлений от других уровней бюджетов в форме дотаций и на выполнение полномочий, передаваемых от других уровней власти (субъекта и федерации).

Основные затраты бюджета (71%) приходятся на социальную сферу.

Мероприятия по увеличению доходов бюджета

тыс. руб.

----T-----------------------------------T-------------------------------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦ Планируемая экономия, ¦

¦п/п¦ ¦ увеличение доходов бюджета, ¦

¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦

¦ ¦ +-----T-------------------------+

¦ ¦ ¦2006-¦ в том числе ¦

¦ ¦ ¦2010 +----T----T----T----T-----+

¦ ¦ ¦гг., ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010 ¦

¦ ¦ ¦всего¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+---+-----------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

+---+-----------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+

¦ 1 ¦Конкурсное размещение муниципальных¦31130¦5300¦5735¦6210¦6695¦ 7190¦

¦ ¦заказов всеми бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениями (конкурсы, котировки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+

¦ 2 ¦Постоянная планомерная работа ¦ 4125¦ 750¦ 900¦ 797¦ 839¦ 839¦

¦ ¦комиссии по укреплению налоговой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦платежной дисциплины (увеличит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поступление задолженности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+

¦ 3 ¦Работа комиссии по рассмотрению ¦ 476¦ 48¦ 101¦ 101¦ 109¦ 117¦

¦ ¦годовой бухгалтерской отчетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных унитарных предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и учреждений (будет способствовать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦своевременному поступлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отчислений части их прибыли в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет муниципального района) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+

¦ 4 ¦Сокращение нерациональных бюджетных¦ 1386¦ 36¦ 300¦ 350¦ 350¦ 350¦

¦ ¦расходов, введение жесткого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦контроля их санкционирования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Работа по отслеживанию платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦документов с необоснованно высокими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тарифами, расценками и т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+

¦ 5 ¦Планомерная работа по возвращению в¦ 550¦ 550¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦

¦ ¦бюджет района товарного и простого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦просроченных кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+

¦ 6 ¦Оптимизация сети бюджетных ¦ 267¦ 50¦ 48¦ 53¦ 56¦ 60¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+-----+----+----+----+----+-----+

¦ ¦Всего ¦37936¦6734¦7084¦7511¦8049¦ 8556¦

L---+-----------------------------------+-----+----+----+----+----+------

Прогноз доходов

тыс. руб.

----------------------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Источники доходов ¦2005 г.,¦2006 г.,¦2007 г.,¦2008 г.,¦2009 г.,¦2010 г.,¦

¦ ¦ факт ¦ факт ¦ оценка ¦прогноз ¦прогноз ¦прогноз ¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Земельный налог ¦ 10660¦ 3037¦ 973¦ 1034¦ 1115¦ 1197¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Налог на имущество физических лиц¦ 1026¦ 1131¦ 2261¦ 2436¦ 2606¦ 2784¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦НДФЛ ¦ 77393¦ 64007¦ 87447¦ 87226¦ 99438¦ 111370¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Единый налог на вмененный доход ¦ 4462¦ 5960¦ 7385¦ 7954¦ 8519¦ 9098¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Госпошлина ¦ 1222¦ 2152¦ 1607¦ 1731¦ 1731¦ 1731¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Плата за негативное воздействие ¦ 2023¦ 2998¦ 2168¦ 2335¦ 2368¦ 2375¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Аренда земли ¦ 11702¦ 11090¦ 13834¦ 15057¦ 16231¦ 17433¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Аренда имущества ¦ 1885¦ 1243¦ 3397¦ 1985¦ 2140¦ 2290¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Перечисления части прибыли ¦ 172¦ 48¦ 101¦ 101¦ 109¦ 117¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Доходы от реализации имущества ¦ 2088¦ 519¦ 310¦ 0¦ 0¦ 0¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Штрафы ¦ 2740¦ 1729¦ 2267¦ 2459¦ 2653¦ 2848¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Расширение рынка платных услуг, ¦ 12556¦ 15406¦ 18218¦ 10217¦ 10932¦ 11697¦

¦предоставляемых бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениями (увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственных доходов), гранты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Всего ¦ 127929¦ 110675¦ 139968¦ 132535¦ 147842¦ 162940¦

L---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------

1.11. Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24 изложить в прилагаемой редакции.

(в ред. решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 29.04.2009 N 21)

Приложение 1

Прогноз социально-экономического развития Горнозаводского

муниципального района в период 2007-2010 гг.

----------------T---------T---------T----------T---------------------------------------¬

¦ Форма 1 ¦ Единицы ¦ Отчет ¦ Отчет ¦ Прогноз ¦

¦ ¦измерения+---------+----------+---------T---------T---------T---------+

¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦Численность ¦ человек ¦ 28900 ¦ 28500 ¦ 28150 ¦ 27750 ¦ 27350 ¦ 27000 ¦

¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦среднегодовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦Численность ¦ человек ¦ 6975 ¦ 6900 ¦ 6750 ¦ 6550 ¦ 6350 ¦ 6150 ¦

¦детей до 18 лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦Труд (по ¦ человек ¦ 11000 ¦ 11000 ¦ 10900 ¦ 10900 ¦ 10900 ¦ 10900 ¦

¦полному кругу).¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Среднесписочная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работающих (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦среднегодовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦исчислении) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦Фонд заработной¦тыс. руб.¦ 688220 ¦ 822353 ¦ 839968 ¦1375000 ¦1485000 ¦1550000 ¦

¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работников - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦Промышленность.¦тыс. руб.¦2858222 ¦3895597 ¦4144915 ¦5998863 ¦6476075 ¦7052802 ¦

¦Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦отгруженных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦производства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работ и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦силами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организаций без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦НДС, акциза в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦Производство ¦ В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основных видов ¦соответ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции в ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦натуральном ¦ измер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦1. Цемент ¦ тыс. т ¦ 1064,3¦ 1515,9 ¦ 1614,3¦ 1764,4¦ 1814,4¦ 1914,4¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦2. Чугун ¦ тыс. т ¦ 60,4¦ 62,7 ¦ 72,7¦ 28,8¦ 23,0¦ 18,2¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦3. Задвижки ¦тыс. шт. ¦ 69,3¦ 95,1 ¦ 85 ¦ 60 ¦ 65 ¦ 65 ¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦4. Эмаль-ванны ¦тыс. шт. ¦ 119,9¦ 103,6 ¦ 110 ¦ 60 ¦ 65 ¦ 65 ¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦5. Хромитовая ¦ тыс. т ¦ 175,2¦ 199,8 ¦ 234 ¦ 225 ¦ 225 ¦ 225 ¦

¦руда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦6. Щебень ¦ тыс. т ¦ 1013,4¦ 1558 ¦ 2198 ¦ 3016 ¦ 3316 ¦ 3516 ¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦7. ¦ тыс. т ¦ 2013 ¦ 1856 ¦ 2020 ¦ 2120 ¦ 2220 ¦ 2320 ¦

¦Хлебобулочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦8. Заготовка ¦ тыс. м3 ¦ 285 ¦ 381,4 ¦ 400 ¦ 420 ¦ 430 ¦ 440 ¦

¦древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦9. Вывозка ¦ тыс. м3 ¦ 207,7¦ 313,4 ¦ 350 ¦ 380 ¦ 400 ¦ 420 ¦

¦древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦10. Деловая ¦ тыс. м3 ¦ 191 ¦ 312,7 ¦ 320 ¦ 360 ¦ 380 ¦ 400 ¦

¦древесина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+

¦11. ¦ тыс. м3 ¦ 24,4¦ 24,56¦ 40 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 55 ¦

¦Пиломатериалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------

Приложение 2

Мероприятия по геологическому изучению недр

и воспроизводству минерально-сырьевой базы Горнозаводского

муниципального района до 2010 г.

----T----------------T-----------T---------T--------------T----------------------------------------T--------T---------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦ Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦Исполни-¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси- ¦финансирования+-------T--------------------------------+тели ¦ результаты ¦

¦ ¦ ¦финансиро- ¦рования ¦ ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ +-------+------T------T------T------T----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2010¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+---------+--------------+-------+------+------+------+------+----+--------+---------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦

+---+----------------+-----------+---------+--------------+-------+------+------+------+------+----+--------+---------------+

¦ 1 ¦Геологическое ¦Предприятие¦Целевое ¦Краевая ¦ 3000,0¦ 750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ ¦ООО ¦Оценка ¦

¦ ¦изучение, ¦ ¦ ¦целевая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Пермь- ¦золото- ¦

¦ ¦включающее ¦ ¦ ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦геоплюс“¦платиноносности¦

¦ ¦поиски и оценку ¦ ¦ ¦“Развитие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦золото- ¦ ¦ ¦использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦платиноносных ¦ ¦ ¦минерально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦россыпей на ¦ ¦ ¦сырь“вой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участке недр ¦ ¦ ¦Пермского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦верховья р. ¦ ¦ ¦на 2007-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Койва в ¦ ¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Горнозаводском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦районе, ПЕМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦01393 БП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+---------+--------------+-------+------+------+------+------+----+--------+---------------+

¦ 2 ¦Геологическое ¦ -“- ¦Целевое ¦ -“- ¦18000,0¦4500,0¦4500,0¦4500,0¦4500,0¦ ¦ -“- ¦Оценка ¦

¦ ¦изучение недр на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦россыпной ¦

¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алмазоносности ¦

¦ ¦Пашийско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Кусьинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦депрессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Горнозаводского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района, г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Лысьва, г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Чусовой на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поиски ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦алмазоносных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦россыпей и их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦первоисточников,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ПЕМ 01390 КП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+---------+--------------+-------+------+------+------+------+----+--------+---------------+

¦ 3 ¦Создание базы ¦ Краевой ¦Субвенции¦ -“- ¦ 300,0¦ ¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦Конкурс ¦Выявление ¦

¦ ¦исходных данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компактных ¦

¦ ¦для оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦групп (рудных ¦

¦ ¦прогнозных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦узлов) мелких ¦

¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месторождений ¦

¦ ¦компактных групп¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алмазов, ¦

¦ ¦(узлов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расположенных в¦

¦ ¦месторождений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦

¦ ¦алмазов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоприятных ¦

¦ ¦пределах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ¦

¦ ¦Горнозаводского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рентабельной ¦

¦ ¦горно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации ¦

¦ ¦геологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиях ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------+-----------+---------+--------------+-------+------+------+------+------+----+--------+----------------

Приложение 4

Капитальный ремонт жилищного фонда Горнозаводского

муниципального района

----T----------------T-------------T------------T------------T---------------------------------------------T---------------T----------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования (тыс. руб.) ¦ Исполнители ¦Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финансиро- ¦финансиро- +-------T-------------------------------------+ ¦результаты¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦вания ¦вания ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +------T------T-------T-------T-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------+------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+---------------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦

+---+----------------+-------------+------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+---------------+----------+

¦ 1 ¦Капитальный ¦Администрация¦Региональный¦Краевой ¦ 8400,0¦ - ¦ - ¦ 4200,0¦ 2100,0¦ 2100,0¦Горнозаводское ¦Улучшение ¦

¦ ¦ремонт жилищного¦края, ¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городское ¦качества ¦

¦ ¦фонда ¦поселения, ¦“Достойное ¦Бюджет ¦ 4528,4¦ 928,4¦ ¦ 1800,0¦ 900,0¦ 900,0¦поселение ¦жилья ¦

¦ ¦Горнозаводского ¦население ¦жилье“ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского ¦ +------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦поселения ¦ ¦Целевое ¦Внебюджетные¦14403,2¦1347,0¦2432,4¦ 2918,0¦ 3502,6¦ 4203,2¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦27331,6¦2275,4¦2432,4¦ 8918,0¦ 6502,6¦ 7203,2¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------+------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+---------------+----------+

¦ 2 ¦Капитальный ¦Администрация¦Региональный¦Краевой ¦ 4149,4¦1299,1¦1128,3¦ - ¦ 782,6¦ 939,4¦Пашийское ¦Улучшение ¦

¦ ¦ремонт жилищного¦края, ¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельское ¦качества ¦

¦ ¦фонда Пашийского¦поселения, ¦“Достойное ¦Бюджет ¦ 601,7¦ 556,7¦ 45,0¦ ¦ ¦ ¦поселение ¦жилья ¦

¦ ¦сельского ¦население ¦жилье“ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 1461,2¦ ¦ 443,6¦ 279,6¦ 335,4¦ 402,6¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Целевое ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 6212,3¦1855,8¦1616,9¦ 279,6¦ 1118,0¦ 1342,0¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------+------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+---------------+----------+

¦ 3 ¦Капитальный ¦Администрация¦Региональный¦Краевой ¦ 1799,8¦ 386,8¦ - ¦ - ¦ 643,0¦ 770,0¦Кусье- ¦Улучшение ¦

¦ ¦ремонт жилищного¦края, ¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровское¦качества ¦

¦ ¦фонда Кусье- ¦поселения, ¦“Достойное ¦Внебюджетные¦ 1281,9¦ 165,8¦ 445,8¦ 182,3¦ 222,0¦ 266,0¦сельское ¦жилья ¦

¦ ¦Александровского¦население ¦жилье“ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселение ¦ ¦

¦ ¦сельского ¦ ¦Целевое ¦(в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 3081,7¦ 552,6¦ 445,8¦ 182,3¦ 865,0¦ 1036,0¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------+------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+---------------+----------+

¦ 4 ¦Капитальный ¦Администрация¦Региональный¦Краевой ¦ 1050,0¦ - ¦ - ¦ 350,0¦ 350,0¦ 350,0¦Бисерское ¦Улучшение ¦

¦ ¦ремонт жилищного¦края, ¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельское ¦качества ¦

¦ ¦фонда Бисерского¦поселения, ¦“Достойное ¦Районный ¦ 166,0¦ 166,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦поселение ¦жилья ¦

¦ ¦сельского ¦население ¦жилье“ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦Бюджет ¦ 450,0¦ - ¦ - ¦ 150,0¦ 150,0¦ 150,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Целевое ¦Внебюд. ¦ 3360,5¦ 500,0¦ 713,0¦ 507,0¦ 1640,5¦ - ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ж/д) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 5026,5¦ 666,0¦ 713,0¦ 1007,0¦ 2140,5¦ 500,0¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------+------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+---------------+----------+

¦ 5 ¦Капитальный ¦Администрация¦Региональный¦Краевой ¦ 770,7¦ 420,7¦ - ¦ 350,0¦ - ¦ - ¦Сарановское ¦Улучшение ¦

¦ ¦ремонт жилищного¦края, ¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельское ¦качества ¦

¦ ¦фонда ¦поселения, ¦“Достойное ¦Районный ¦ 180,3¦ 180,3¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦поселение ¦жилья ¦

¦ ¦Сарановского ¦население ¦жилье“ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦Бюджет ¦ 150,0¦ ¦ ¦ 150,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Целевое ¦Внебюдж. ¦ 1412,5¦ ¦ 167,0¦ 626,0¦ 362,7¦ 256,8¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 2513,5¦ 601 ¦ 167,0¦ 1126,0¦ 362,7¦ 256,8¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------+------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+---------------+----------+

¦ 6 ¦Капитальный ¦Администрация¦Региональный¦Краевой ¦ 3892,2¦1577,5¦ - ¦ - ¦ 1046,4¦ 1268,3¦Теплогорское ¦Улучшение ¦

¦ ¦ремонт жилищного¦края, ¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельское ¦качества ¦

¦ ¦фонда ¦поселения, ¦“Достойное ¦Районный ¦ 676,1¦ 676,1¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦поселение ¦жилья ¦

¦ ¦Теплогорского ¦население ¦жилье“ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельского ¦ ¦Целевое ¦Внебюджет. ¦ 2178,8¦ - ¦ 488,8¦ 700,0¦ 448,5¦ 541,5¦ ¦ ¦

¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 6747,1¦2253,6¦ 488,8¦ 700,0¦ 1494,9¦ 1809,8¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------+------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+---------------+----------+

¦ 7 ¦Капитальный ¦Администрация¦Целевое ¦Краевой ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦Медведкинское ¦Улучшение ¦

¦ ¦ремонт жилищного¦края, ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельское ¦качества ¦

¦ ¦фонда ¦поселения, ¦ ¦Бюджет ¦ 200,0¦ ¦ ¦ - ¦ 100,0¦ 100,0¦поселение ¦жилья ¦

¦ ¦Медведкинского ¦население ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦Внебюдж. ¦ 55,5¦ ¦ ¦ 22,9¦ 14,8¦ 17,8¦ ¦ ¦

¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 255,5¦ ¦ ¦ 22,9¦ 114,8¦ 117,8¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------+------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+---------------+----------+

¦ 8 ¦Капитальный ¦Администрация¦Региональный¦Краевой ¦ 543,0¦ 81,0¦ - ¦ 462,0¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦ ¦ремонт жилищного¦края, ¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦качества ¦

¦ ¦фонда ¦поселения, ¦“Достойное ¦Районный ¦ 347,3¦ 34,7¦ - ¦ 198,0¦ 52,1¦ 62,5¦района ¦жилья ¦

¦ ¦межселенной ¦население ¦жилье“ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории ¦ +------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 7,5¦ - ¦ 1,4¦ 1,7¦ 2 ¦ 2,4¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 897,8¦ 115,7¦ 1,4¦ 661,7¦ 54,1¦ 64,9¦ ¦ ¦

+---+----------------+-------------+------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+---------------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦Региональный¦Краевой ¦20605,1¦3765,1¦1128,3¦ 5362,0¦ 4922,0¦ 5427,7¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦проект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Достойное ¦Бюджет ¦ 5930,1¦1485,1¦ 45,0¦ 2100,0¦ 1150,0¦ 1150,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦жилье“ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Районный ¦ 1369,7¦1057,1¦ - ¦ 198,0¦ 52,1¦ 62,5¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет. ¦ 6389,9¦ 165,8¦1545,2¦ 1810,8¦ 1383,4¦ 1484,7¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Целевое ¦Внебюджетные¦17771,2¦1847,0¦3146,8¦ 3426,7¦ 5145,1¦ 4205,6¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦52066,0¦8320,1¦5865,3¦12897,5¦12652,6¦12330,5¦ ¦ ¦

L---+----------------+-------------+------------+------------+-------+------+------+-------+-------+-------+---------------+-----------

Приложение 5

Капитальный ремонт системы теплоснабжения

Горнозаводского района

----T------------------T--------------T--------T------------T-------------------------------------------T-----------T---------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦ Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦Исполнители¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦ источника ¦финанси-¦финансиро- +-------T-----------------------------------+ ¦ результаты ¦

¦ ¦ ¦финансирования¦рования ¦вания ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----T-------T--------T------T------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т. руб.¦2006¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ 1 ¦Пашийское сельское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт ¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 50,0¦ ¦ ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦Предприятие¦Улучшение ¦

¦ ¦оборудования ЦТП N¦поселения ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦условий работы ¦

¦ ¦7 по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Луначарского - 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Капитальный ремонт¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 150,0¦ ¦ ¦ 50,0 ¦ 50,0¦ 50,0¦Предприятие¦Улучшение ¦

¦ ¦теплотрассы от ЦТП¦поселения ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦условий работы ¦

¦ ¦N 7 до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Луначарского ТК N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦25 - 100 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Капитальный ремонт¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 200,0¦ ¦ ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦Предприятие¦Улучшение ¦

¦ ¦ГВС и теплотрассы ¦поселения ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦условий работы ¦

¦ ¦от ТК N 1 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилого дома по ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пролетарской, 20 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦180 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт ¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 500,0¦ ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 200,0¦ 200,0¦Предприятие¦Улучшение ¦

¦ ¦оборудования ¦поселения ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦условий работы ¦

¦ ¦котельной N 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мкр. Карьер: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- ремонт котла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Минск-1“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена узла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учета (4 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт изоляции ¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 150,0¦ ¦ ¦ 50,0 ¦ 50,0¦ 50,0¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦теплотрассы от ¦поселения ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь в сети ¦

¦ ¦школы до котельной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 6 - 150 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Капитальный ремонт¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦ 100,0¦ 100,0¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦изоляции ¦поселения ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь в сети ¦

¦ ¦теплотрассы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦котельной N 5 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилого дома по ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Строителей, 2 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦200 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Автоматика на ¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 120,0¦ ¦ ¦ 120,0 ¦ ¦ ¦Предприятие¦Улучш. условий ¦

¦ ¦котельной N 5 по ¦поселения ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦работы ¦

¦ ¦ул. Зеленой - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт котла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Факел-Г“ (2 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Замена теплосетей ¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 800,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 800,0¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦мкр Пихтовка - ¦поселения ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь в сети ¦

¦ ¦700 п. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ 2 ¦Медведкинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельское поселение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Установка ¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 1850,0¦ ¦ ¦ 1850,0 ¦ ¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦резервного ¦поселения ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь в сети ¦

¦ ¦газового котла в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦котельную п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ср. Усьва - 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Гкал/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Замена ветхой ¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 50,0¦ ¦ ¦ 25,0 ¦ 25,0¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦теплотрассы в ¦поселения ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь в сети ¦

¦ ¦п. Средняя Усьва, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Нововильвенский, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Медведка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ 3 ¦Теплогорское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельское поселение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт теплотрассы¦Администрация ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 4000,0¦ ¦1000,0 ¦ 2000,0 ¦ 500,0¦ 500,0¦Предприятие¦Улучшение ¦

¦ ¦и ГВС - 2500 м ¦поселения ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦теплоснабжения,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ 4 ¦Горнозаводское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт ¦Администрация ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 86 ¦ ¦ 86 ¦ ¦ ¦ ¦Предприятие¦Улучшение ¦

¦ ¦оборудования кот. ¦поселения ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦условий работы ¦

¦ ¦N 1 по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Металлистов, 29: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- ремонт котлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ДКВР 4-13; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономайзеров; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деаэратора; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена узла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учета газа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт ¦Администрация ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 1433,8¦ ¦1433,8 ¦ ¦ ¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦оборудования кот. ¦поселения ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь в сети ¦

¦ ¦N 3: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- ремонт котлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦КВ-ГМ-3,15; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦теплообменников; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена узла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учета газа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительно; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- теплообменников;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦питательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насосов КМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦100-80-160 на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насосы Wilo-BL ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦80/165-22/2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт здания и ¦Администрация ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 200,6¦ ¦ 200,6 ¦ ¦ ¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦оборудования ЦТП ¦поселения ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь ¦

¦ ¦N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт ¦Администрация ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 115,3¦ ¦ 115,3 ¦ ¦ ¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦оборудования ЦТП ¦поселения ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь ¦

¦ ¦N 1: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦теплообменников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт ¦Администрация ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 273,2¦ ¦ 273,2 ¦ ¦ ¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦оборудования ЦТП ¦поселения ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь ¦

¦ ¦N 5: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦теплообменников; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена насосного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦агрегата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Прочистка ¦Администрация ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 341,8¦ ¦ 341,8 ¦ ¦ ¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦теплообменников по¦поселения ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь ¦

¦ ¦котельным и ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт колодцев и ¦Администрация ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 202,4¦ ¦ 202,4 ¦ ¦ ¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦запорной арматуры ¦поселения ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь ¦

¦ ¦в тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦колодцах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт ¦Администрация ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 1062,2¦ ¦ 611,9 ¦ 450,3 ¦ ¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦оборудования ЦТП ¦поселения ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь ¦

¦ ¦N 10: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦теплообменников; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦теплотрассы; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦паропровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Кап. ремонт ¦Администрация ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 901,5¦ ¦ ¦ 901,5 ¦ ¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦теплотрассы от ул.¦поселения ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь в сети ¦

¦ ¦Мира, 29 до ул. 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лет Победы, 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Кап. ремонт ГВС и ¦Администрация ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 275,3¦ ¦ ¦ 275,3 ¦ ¦ ¦Предприятие¦Снижение затрат¦

¦ ¦теплосетей от ул. ¦поселения ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦ ¦

¦ ¦Кирова, 3 до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Свободы, 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Кап. ремонт ¦Администрация ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 2339,7¦ ¦ ¦ 2339,7 ¦ ¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦системы ¦поселения ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь ¦

¦ ¦водотеплоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мкр. Дружба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ 5 ¦Сарановское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельское поселение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Капитальный ремонт¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 630,9¦ ¦ 315,45¦ 315,45¦ ¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦теплотрассы по ул.¦поселения ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь ¦

¦ ¦Трассовской - 730 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт изоляции ¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 249,9¦ ¦ 124,95¦ 124,95¦ ¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦теплотрасс по ¦поселения ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь ¦

¦ ¦улицам поселка - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦51 м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт ¦Поселение ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 74,6¦ ¦ 37,3 ¦ 37,3 ¦ ¦ ¦Предп. ЖКХ ¦Уменьшение ¦

¦ ¦оборудования ЦТП N¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦

¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт ¦Поселение ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 69,7¦ ¦ 34,85¦ 34,85¦ ¦ ¦Предп. ЖКХ ¦Уменьшение ¦

¦ ¦оборудования ЦТП N¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦

¦ ¦9 - 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт теплотрассы¦Поселение ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 308,6¦ ¦ 154,3 ¦ 154,3 ¦ ¦ ¦Предп. ЖКХ ¦Уменьшение ¦

¦ ¦по ул. Речной - ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦

¦ ¦300 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт теплотрассы¦Поселение ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 228,2¦ ¦ ¦ 228,2 ¦ ¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦от границы ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь ¦

¦ ¦ответственности до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конного двора - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦80 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт теплотрассы¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 1233,3¦ ¦ 616,65¦ 616,65¦ ¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦по ул. Карла ¦поселения ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь ¦

¦ ¦Маркса - 1000 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Замена запорной ¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 202,6¦ ¦ 101,3 ¦ 101,3 ¦ ¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦арматуры в ¦поселения ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь ¦

¦ ¦тепловых колодцах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- 92 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦Ремонт т/трасс по ¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 1300 ¦ ¦ ¦ ¦1300 ¦ ¦Предприятие¦Уменьшение ¦

¦ ¦ул. Ленина, ¦поселения ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦потерь ¦

¦ ¦Школьной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Первомайской - 970¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+---------------+

¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦26091,0¦ - ¦9584,6 ¦13881,4 ¦ 925,0¦1700,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бюджет ¦ 9567,6¦ - ¦2684,8 ¦ 5257,8 ¦ 425,0¦1200,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦16523,4¦ - ¦6899,8 ¦ 8623,6 ¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------+--------------+--------+------------+-------+----+-------+--------+------+------+-----------+----------------

Приложение 6

Капитальный ремонт водоканализационного хозяйства

Горнозаводского муниципального района

----T----------------T--------------T--------T------------T-----------------------------------------T-----------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦ Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦Исполнители¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦ источника ¦финанси-¦финансиро- +-------T---------------------------------+ ¦ результаты ¦

¦ ¦ ¦финансирования¦рования ¦вания ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----T------T------T------T------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+--------+------------+-------+-----+------+------+------+------+-----------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦

+---+----------------+--------------+--------+------------+-------+-----+------+------+------+------+-----------+-------------+

¦ 1 ¦Кусье- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Александровское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+--------+------------+-------+-----+------+------+------+------+-----------+-------------+

¦ ¦Замена насосного¦ ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 245,0¦ ¦ 75 ¦ 85 ¦ 85 ¦ ¦Предприятие¦Улучшение ¦

¦ ¦оборудования на ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦подачи воды ¦

¦ ¦водозаборе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Утянка“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(консольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насосы - 2 шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦артезианские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насосы - 1 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+--------+------------+-------+-----+------+------+------+------+-----------+-------------+

¦ ¦Углубление ¦ ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 400,0¦ ¦ ¦ 100 ¦ 200 ¦ 100 ¦Предп. ЖКХ ¦Улучшение ¦

¦ ¦скважины по ул. ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества воды¦

¦ ¦Спортивной с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заменой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водопроводов - 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+--------+------------+-------+-----+------+------+------+------+-----------+-------------+

¦ ¦Строительство ¦Предприятие ¦Целевое ¦Средства ¦ 250,0¦ ¦ 50 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦Предп. ЖКХ ¦Улучшение ¦

¦ ¦здания скважины ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подачи воды ¦

¦ ¦по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Спортивной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦утепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦накопительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦емкости - 2 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+--------+------------+-------+-----+------+------+------+------+-----------+-------------+

¦ ¦Обустройство зон¦Предприятие ¦Целевое ¦Средства ¦ 120,0¦ ¦ 60 ¦ 60 ¦ ¦ ¦Предп. ЖКХ ¦Улучшение ¦

¦ ¦санитарной ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества воды¦

¦ ¦охраны в радиусе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦50 м от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водозаборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сооружений - 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+--------+------------+-------+-----+------+------+------+------+-----------+-------------+

¦ ¦Замена ¦ ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 160,0¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦Предп. ЖКХ ¦Улучшение ¦

¦ ¦изношенных ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подачи воды ¦

¦ ¦гидрантов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водозаборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦колонок - 20 шт.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+--------+------------+-------+-----+------+------+------+------+-----------+-------------+

¦ ¦Замена ¦ ¦Целевое ¦Внебюджетные¦ 200,0¦ ¦ 50 ¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦Предп. ЖКХ ¦Улучшение ¦

¦ ¦изношенного ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества воды¦

¦ ¦водопровода на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Подхоз с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установкой 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ВРК - 400 п. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+--------+------------+-------+-----+------+------+------+------+-----------+-------------+

¦ 2 ¦Пашийское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+--------+------------+-------+-----+------+------+------+------+-----------+-------------+

¦ ¦Замена насоса ¦Администрация ¦Целевое ¦ ¦ 510,0¦ ¦ 156,0¦ 198,0¦ 156,0¦ ¦Предп. ЖКХ ¦Улучшение ¦

¦ ¦2-го подъема Д- ¦поселения, ¦ ¦Бюджет ¦ 198,0¦ ¦ ¦ 198,0¦ ¦ ¦ ¦подачи воды ¦

¦ ¦250-110 - 3 шт. ¦предпр-е ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦ 312,0¦ ¦ 156,0¦ ¦ 156,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+--------+------------+-------+-----+------+------+------+------+-----------+-------------+

¦ ¦Замена насосов ¦Предприятие ¦Целевое ¦Средства ¦ 150,0¦ ¦ ¦ 50,0¦ 100,0¦ ¦Предп. ЖКХ ¦Улучшение ¦

¦ ¦КНС 1-2 ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подачи воды ¦

¦ ¦(очистные) СМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦150-200 м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+--------+------------+-------+-----+------+------+------+------+-----------+-------------+

¦ ¦Замена ¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 50,0¦ ¦ ¦ 50,0¦ ¦ ¦Предп. ЖКХ ¦Улучшение ¦

¦ ¦глубинного ¦поселения, ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества воды¦

¦ ¦насоса скважины ¦предпр-е ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЭЦВ-12-160-65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+--------+------------+-------+---“-+------+------+------+------+-----------+-------------+

¦ ¦Подвод ¦Предприятие ¦Целевое ¦Средства ¦ 400,0¦ ¦ ¦ ¦ 400,0¦ ¦Предп. ЖКХ ¦Улучшение ¦

¦ ¦электроснабжения¦ ¦ ¦предприяти“ ¦ ¦

¦ ¦7 п/ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Цемент“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦протяженностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦0,2 км, для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦резервного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦питания ТП N 41¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Котельная ХРУ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ 6 ¦Строительство ¦Приведение ¦ Инвестиц. ¦ Инвестиции ¦ 2008 ¦ 1060 ¦

¦ ¦отпайки ВЛ 6 кВ¦качества и ¦ составляющая ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от фид. N 14 ¦уровня ¦ тарифа ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п/ст. ¦напряжения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Н.Пашия“ в ¦соответствие с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦районе мкр. ¦требованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Тагилка ¦ГОСТов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦снижение потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ 7 ¦Строительство ¦Приведение ¦ Инвестиц. ¦ Инвестиции ¦ 2008 ¦ 1500 ¦

¦ ¦отпайки ВЛ 6 кВ¦качества и ¦ составляющая ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от фид N 20 ¦уровня ¦ тарифа ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п/ст. “ГКС“ в ¦напряжения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦районе ул. ¦соответствие с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Заречной ¦требованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ГОСТов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦снижение потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ 8 ¦Приобретение и ¦Приведение ¦ ОАО “КЭС- ¦ Инвестиции ¦ 2008 ¦ 900 ¦

¦ ¦установка ¦качества и ¦ Прикамье“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦КТПН-400 с ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трансформатором¦напряжения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТМ 400 6/0,4 кВ¦соответствие с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦требованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ГОСТов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦снижение потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ 9 ¦Реконструкция ¦Приведение ¦ Инвестиц. ¦ Инвестиции ¦ 2009 ¦ 900 ¦

¦ ¦ВЛ 0,4 кВ в ¦качества и ¦ составляющая ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦районе м/р ¦уровня ¦ тарифа ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Южный от ТП-20 ¦напряжения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦соответствие с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦требованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ГОСТов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦снижение потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦10 ¦Реконструкция ¦Приведение ¦ Инвестиц. ¦ Инвестиции ¦ 2008 ¦ 900 ¦

¦ ¦ТП N 10, 11, 21¦качества и ¦ составляющая ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с заменой ¦уровня ¦ тарифа ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦устаревших ¦напряжения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦моделей силовых¦соответствие с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трансформаторов¦требованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ГОСТов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦11 ¦Строительство ¦Повышение ¦ Инвестиц. ¦ Инвестиции ¦ 2009 ¦ 900 ¦

¦ ¦отпайки от фид.¦надежности ¦ составляющая ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 21 п/ст. ¦электроснабжения¦ тарифа ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Н. Пашия“ ВКЛ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦6 кВ до ТП-14 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ ¦ пос. Пашия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ 1 ¦Строительство ¦Развитие ¦ Краевой ¦ Инвестиции ¦2008-2010 ¦ 506,8 ¦

¦ ¦кабельной линии¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦6 кВ от ЦРП с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦понижающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подстанции типа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦КТПН 6/0,4 кВ с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трансформатором¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТМ 400 6/0,4 кВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на ул. Ленина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для питания 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦котельных. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Протяженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦0,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ 2 ¦Строительство ¦Обеспечение ¦ Краевой ¦ Инвестиции ¦ 2007 ¦ 225,3 ¦

¦ ¦воздушно- ¦надежного эл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кабельной линии¦снабжения, ЦРП, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦6 кВ ¦ТП N 32 и ЛЭП N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦протяженностью ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦0,85 км от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п/ст. “Старая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пашия“ ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Пашийский МЦЗ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до ЦРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ 3 ¦Строительство ¦Обеспечение ¦ Краевой ¦ Инвестиции ¦2006-2007 ¦ 75,7 ¦

¦ ¦резервной ¦надежного эл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кабельной линии¦снабжения ТП N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦6 кВ ¦32 и ЛЭП N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦протяженностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦0,24 км от ЦРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до ТП N 32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ 4 ¦Строительство ¦Обеспечение ¦ Краевой ¦ Инвестиции ¦ 2007 ¦ 316 ¦

¦ ¦воздушной линии¦жилого сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦6 кВ ¦микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦протяженностью ¦Хутор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦0,46 км с ¦качественной эл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установкой КТПН¦энергией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦6/0,4 кВ с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трансформатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТМ 160 кВА от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ВЛЭП-1 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Хутор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ 5 ¦Реконструкция ¦Обеспечение ¦ Краевой ¦ Инвестиции ¦ 2006 ¦ 225 ¦

¦ ¦ТП N 6 с ¦жилого сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установкой КТПН¦микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦6/0,4 кВ ¦Горняк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦качественной эл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энергией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦аварийного ТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ ¦ пос. Койва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ 1 ¦Реконструкция ¦Обеспечение ¦ Краевой ¦ Инвестиции ¦2007-2008 ¦ 510 ¦

¦ ¦мачтовых МТП N ¦жилого сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1 и 2 с ¦микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установкой КТПН¦Горняк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦6/0,4 кВ ¦качественной эл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энергией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ ¦ пос. Сараны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ 1 ¦Реконструкция ¦Обеспечение ¦ Краевой ¦ Инвестиции ¦ 2006 ¦ 1025,7 ¦

¦ ¦ВЛ 0,22 кВ с ¦жилого сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переводом на ВЛ¦качественной эл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦0,4 кВ с ¦энергией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установкой КТПН¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦6/0,4 кВ с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трансформатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТМ 400 кВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦6/0,4 кВ на ТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ 2 ¦Реконструкция ¦Обеспечение ¦ Краевой ¦ Инвестиции ¦2007-2008 ¦ 262 ¦

¦ ¦ВЛ 0,22 кВ с ¦жилого сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переводом на ВЛ¦качественной эл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦0,4 кВ с ¦энергией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установкой КТПН¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦6/0,4 кВ с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трансформатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТМ 400 кВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦6/0,4 кВ на ТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ 3 ¦Строительство ¦Обеспечение ¦ Краевой ¦ Инвестиции ¦2007-2009 ¦ 129,6 ¦

¦ ¦резервной линии¦резервным эл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦6 кВ от ¦снабжением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦магистрали 6 кВ¦насосной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Сарановской ¦горячего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦шахты “Рудная“ ¦водоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до ТП N 3. ¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Протяженность ¦объектов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- 0,8 км ¦жилого сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого ¦ 10683,9 ¦

L---+---------------+----------------+--------------+--------------+----------+----------

Источник финансирования - ОАО “КЭС-Прикамье“.

Приложение 10

Проектирование и строительство жилья на 2006-2010 гг.

по Горнозаводскому муниципальному району

----T--------------T-----------T--------------T------------T--------------------------------T-------------T----------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦ Форма ¦Источник ¦Объем финансирования, млн. руб. ¦ Исполнители ¦Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финансирования¦финансиро- +-----T--------------------------+ ¦результаты¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦ ¦вания ¦Всего¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ +-----+----T----T----T-----T-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009 ¦2010 ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----------+--------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+-------------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦

+---+--------------+-----------+--------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+-------------+----------+

¦ 1 ¦12-кв. дом в ¦Админ-я ¦Закон ¦Итого ¦ 12,9¦ 5,6¦ 7,3¦ ¦ ¦ ¦МУ “Служба ¦ 669,8 ¦

¦ ¦п. Пашия ¦края, ¦Пермского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчика“ ¦ кв. м ¦

¦ ¦ ¦района, ¦“О плане ¦Районный ¦ 4,0¦ 1,7¦ 2,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поселения ¦развития ¦Краевой ¦ 8,9¦ 3,9¦ 5,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Пермского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----------+--------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+-------------+----------+

¦ 2 ¦3 ¦Предприятие¦Целевое ¦Средства ¦243,0¦ ¦ ¦81,0¦ 81,0¦ 81,0¦ОАО “Камская ¦13497 ¦

¦ ¦80-квартирных ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долина“ ¦ кв. м ¦

¦ ¦жилых дома в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Горнозаводске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по ул. Кирова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----------+--------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+-------------+----------+

¦ 3 ¦60-квартирный ¦Предприятие¦Целевое ¦Средства ¦ 80,0¦ ¦ ¦ ¦ 40,0¦ 40,0¦Строительно- ¦ 4000 ¦

¦ ¦жилой дом в ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтажный ¦ кв. м ¦

¦ ¦Горнозаводске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трест N 10 ¦ ¦

+---+--------------+-----------+--------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+-------------+----------+

¦ 4 ¦90-квартирный ¦Админ-я ¦Закон ¦Итого ¦ 80,5¦ ¦ ¦ ¦ 40,0¦ 40,0¦Администрация¦ 4000 ¦

¦ ¦жилой дом в г.¦края, ¦Пермского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ТЭО¦ ¦ ¦городского ¦ кв. м ¦

¦ ¦Горнозаводске ¦поселения ¦“О плане ¦Поселение ¦ 24,5¦ ¦ ¦ 0,5¦ 12,0¦ 12,0¦поселения ¦ ¦

¦ ¦(социальное ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилье) ¦ ¦общественной ¦Краевой ¦ 56,0¦ ¦ ¦ ¦ 28,0¦ 28,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Пермского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----------+--------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+-------------+----------+

¦ 5 ¦60-квартирный ¦Админ-я ¦Закон ¦Итого ¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦Администрация¦ 3000 ¦

¦ ¦жилой дом в п.¦края, ¦Пермского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пашийского ¦ кв. м ¦

¦ ¦Пашия по ул. ¦поселения ¦“О плане ¦Поселение ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24 ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦Теплякова ¦ ¦развития ¦Краевой ¦ 56 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 56 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Пермского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----------+--------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+-------------+----------+

¦ 6 ¦Индивидуальное¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 34,1¦ 7 ¦ 7,8¦ 9,3¦ 5,0¦ 5,0¦ ¦ 6740 ¦

¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦

+---+--------------+-----------+--------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+-------------+----------+

¦ 7 ¦Проектирование¦Админ-я ¦Закон ¦Итого ¦ 38,4¦ ¦ ¦ 1,5¦ 17,5¦ 19,4¦ ¦ 1000 ¦

¦ ¦и ¦края, ¦Пермского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦

¦ ¦реконструкция ¦района, ¦“О плане ¦Краевой ¦ 25,9¦ ¦ ¦ ¦ 12,0¦ 13,9¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлиники в ¦поселения ¦развития ¦Районный ¦ 9,3¦ ¦ ¦ 1,5¦ 3,9¦ 3,9¦ ¦ ¦

¦ ¦жилой дом в п.¦ ¦общественной ¦Поселение ¦ 3,2¦ ¦ ¦ ¦ 1,6¦ 1,6¦ ¦ ¦

¦ ¦Теплая Гора ¦ ¦инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Пермского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----------+--------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+-------------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦568,9¦12,6¦15,1¦92,3¦183,5¦265,4¦ ¦32906,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краевой ¦146,8¦ 3,9¦ 5,0¦ - ¦ 40,0¦ 97,9¦ ¦ кв. м ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Районный ¦ 13,3¦ 1,7¦ 2,3¦ 1,5¦ 3,9¦ 3,9¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поселение ¦ 51,7¦ - ¦ - ¦ 0,5¦ 13,6¦ 37,6¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦357,1¦ 7 ¦ 7,8¦90,3¦126,0¦126,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------+-----------+--------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+-------------+-----------

Приложение 11

Объекты коммунального хозяйства на 2006-2010 гг.

по Горнозаводскому муниципальному району

----T---------------T---------T--------------T------------T------------------------------T-------------T----------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦ Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, млн. ¦ Исполнители ¦Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника¦финансирования¦финансиро- ¦ руб. ¦ ¦результаты¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦ ¦вания +-----T------------------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦Всего¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----T----T----T----T----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------+--------------+------------+-----+----+----+----+----+----+-------------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦

+---+---------------+---------+--------------+------------+-----+----+----+----+----+----+-------------+----------+

¦ 1 ¦Реконструкция ¦Админ-я ¦Закон ¦Итого ¦ 43,0¦ ¦43,0¦ ¦ ¦ ¦ГОУ “Дирекция¦ 9,7 ¦

¦ ¦ЦТП-6 в газовую¦края, ¦Пермского края¦Краевой ¦ 30,1¦ ¦30,1¦ ¦ ¦ ¦по ¦ Гкал/час ¦

¦ ¦котельную в г. ¦района ¦“О плане ¦Районный ¦ 12,9¦ ¦12,9¦ ¦ ¦ ¦капитальному ¦ ¦

¦ ¦Горнозаводске ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительству¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦села“ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------+--------------+------------+-----+----+----+----+----+----+-------------+----------+

¦ 2 ¦Строительство ¦Админ-я ¦ -“- ¦Итого ¦ 67,3¦ ¦11,4¦18,0¦18,0¦19,9¦ГОУ “Дирекция¦ 5 т. ¦

¦ ¦канализационных¦края, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦м3/сутки ¦

¦ ¦очистных ¦района, ¦ ¦Краевой ¦ 47,2¦ ¦ 8,0¦12,6¦12,6¦14,0¦капитальному ¦ ¦

¦ ¦сооружений ¦поселения¦ ¦Районный ¦ 10,0¦ ¦ 1,7¦ 2,7¦ 2,7¦ 2,9¦строительству¦ ¦

¦ ¦хозяйственно- ¦ ¦ ¦Поселение ¦ 10,1¦ ¦ 1,7¦ 2,7¦ 2,7¦ 3,0¦объектов ¦ ¦

¦ ¦бытовых стоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦села“ ¦ ¦

¦ ¦в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Горнозаводске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------+--------------+------------+-----+----+----+----+----+----+-------------+----------+

¦ 3 ¦Реконструкция ¦Админ-я ¦ -“- ¦Итого ¦ 11,0¦ ¦ ¦ ¦11,0¦ ¦Администрация¦ 0,5 ¦

¦ ¦котельной, ¦края, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ Гкал/час ¦

¦ ¦ул. Ключевая ¦поселения¦ ¦Краевой ¦ 7,7¦ ¦ ¦ ¦ 7,7¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п. Кусье- ¦ ¦ ¦Поселение ¦ 3,3¦ ¦ ¦ ¦ 3,3¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Александровский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------+--------------+------------+-----+----+----+----+----+----+-------------+----------+

¦ 4 ¦Реконструкция ¦Админ-я ¦ -“- ¦Итого ¦ 15,0¦ ¦ ¦ 0,8¦14,2¦ ¦Администрация¦ 0,5 ¦

¦ ¦котельной в п. ¦края, ¦ ¦Краевой ¦ 9,9¦ ¦ ¦ ¦ 9,9¦ ¦поселения ¦ Гкал/час ¦

¦ ¦Кусье-Александ-¦района ¦ ¦Районный ¦ 5,1¦ ¦ ¦ 0,8¦ 4,3¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ровский, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------+--------------+------------+-----+----+----+----+----+----+-------------+----------+

¦ 5 ¦Реконструкция ¦Админ-я ¦ -“- ¦Итого ¦ 8,0¦ ¦ ¦ ¦ 8,0¦ ¦Администрация¦ 0,8 ¦

¦ ¦ЦТП под газов. ¦края, ¦ ¦Краевой ¦ 5,6¦ ¦ ¦ ¦ 5,6¦ ¦горпоселения ¦ Гкал/час ¦

¦ ¦кот-ю мкр. ¦поселения¦ ¦Поселение ¦ 2,4¦ ¦ ¦ ¦ 2,4¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Дружба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------+--------------+------------+-----+----+----+----+----+----+-------------+----------+

¦ 6 ¦Реконструкция ¦Админ-я ¦ -“- ¦Итого ¦ 41,4¦ ¦ ¦ ¦ 1,4¦40,0¦Администрация¦ 3,4 ¦

¦ ¦котельной п. ¦края, ¦ ¦Краевой ¦ 28,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦28,0¦поселения ¦ Гкал/час ¦

¦ ¦Пашия ¦района, ¦ ¦Поселение ¦ 6,7¦ ¦ ¦ ¦ 0,7¦ 6,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поселения¦ ¦Районный ¦ 6,7¦ ¦ ¦ ¦ 0,7¦ 6,0¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------+--------------+------------+-----+----+----+----+----+----+-------------+----------+

¦ 7 ¦Строительство ¦Админ-я ¦ -“- ¦Итого ¦ 18,8¦ ¦ ¦ 1,8¦ 8,0¦ 9,0¦Администрация¦ 8,5 ¦

¦ ¦котельной в п. ¦края, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ Гкал/час ¦

¦ ¦Теплая Гора ¦района, ¦ ¦Краевой ¦ 8,5¦ ¦ ¦ ¦ 4,0¦ 4,5¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поселения¦ ¦Районный ¦ 0,9¦ ¦ ¦ 0,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поселение ¦ 9,4¦ ¦ ¦ 0,9¦ 4,0¦ 4,5¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------+--------------+------------+-----+----+----+----+----+----+-------------+----------+

¦ 8 ¦Строительство ¦Админ-я ¦ -“- ¦Итого ¦ 10,2¦ ¦ ¦ ¦ 4,4¦ 5,8¦Администрация¦ 7,7 км ¦

¦ ¦водопроводных ¦края, ¦ ¦Краевой ¦ 6,8¦ ¦ ¦ ¦ 2,8“ 4,0¦поселения ¦ ¦

¦ ¦сетей в п. ¦района, ¦ ¦Районный ¦ 1,7¦ ¦ ¦ ¦ 0,8¦ 0,9¦ ¦ ¦

¦ ¦Сараны ¦поселения¦ ¦Поселение ¦ 1,7¦ ¦ ¦ ¦ 0,8¦ 0,9¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------+--------------+------------+-----+----+----+----+----+----+-------------+----------+

¦ 9 ¦Строительство ¦Админ-я ¦ -“- ¦Итого ¦ 13,9¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦12,9¦Администрация¦ 7,6 км ¦

¦ ¦КОС в п. Сараны¦края, ¦ ¦Краевой ¦ 9,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9,1¦поселения ¦ ¦

¦ ¦ ¦района, ¦ ¦Районный ¦ 2,4¦ ¦ ¦ ¦ 0,5¦ 1,9¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поселения¦ ¦Поселение ¦ 2,4¦ ¦ ¦ ¦ 0,5¦ 1,9¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------+--------------+------------+-----+----+----+----+----+----+-------------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦228,6¦ - ¦54,4¦20,6¦66,0¦87,6¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краевой ¦152,9¦ ¦38,1¦12,6¦42,6¦59,6¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Районный ¦ 39,7¦ ¦14,6¦ 4,4¦ 9,0¦11,7¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поселение ¦ 36,0¦ ¦ 1,7¦ 3,6¦14,4¦16,3¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------+---------+--------------+------------+-----+----+----+----+----+----+-------------+-----------

Приложение 12

Проектирование, строительство и реконструкция объектов

социальной сферы на 2006-2010 гг. в Горнозаводском

муниципальном районе

Утратило силу. - Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 25.02.2010 N 9.

Приложение 13

Строительство объектов физкультуры и спорта

на 2006-2010 годы

Утратило силу. - Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 24.06.2009 N 39.

Приложение 14

Газификация по Горнозаводскому муниципальному району

на 2006-2010 годы

----T---------------T--------------T--------T------------T-------------------------------T-------------T----------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦ Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, ¦ Исполнители ¦Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦ источника ¦финанси-¦финансиро- ¦ млн. руб. ¦ ¦результаты¦

¦ ¦ ¦финансирования¦рования ¦вания +-----T-------------------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----T----T----T-----T----+-------------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009 ¦2010¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+--------+------------+-----+----+----+----+-----+----+-------------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦

+---+---------------+--------------+--------+------------+-----+----+----+----+-----+----+-------------+----------+

¦ 1 ¦Газоснабжение ¦Администрации ¦Целевое ¦Итого ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 2,8 ¦ ¦Администрация¦1 км ¦

¦ ¦мкр. Тагилка в ¦края, ¦ ¦Краевой ¦ 1,96¦ ¦ ¦ ¦ 1,96¦ ¦горпоселения ¦ ¦

¦ ¦г. ¦поселения ¦ ¦Поселение ¦ 0,84¦ ¦ ¦ ¦ 0,84¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Горнозаводске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+--------+------------+-----+----+----+----+-----+----+-------------+----------+

¦ 2 ¦Газификация ¦Администрации ¦Целевое ¦Итого ¦ 2,2 ¦ ¦0,2 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦Администрация¦1 км ¦

¦ ¦жилых домов в ¦края, ¦ ¦Краевой ¦ 1,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,4 ¦ ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦п. Пашия (мкр. ¦поселения ¦ ¦Поселение ¦ 0,8 ¦ ¦0,2 ¦ ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Таранчиха) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+--------+------------+-----+----+----+----+-----+----+-------------+----------+

¦ 3 ¦Газификация ¦Администрации ¦Целевое ¦Итого ¦ 2,46¦ ¦0,4 ¦ ¦ 2,06¦ ¦Администрация¦1,592 км ¦

¦ ¦жилых домов в ¦края, района, ¦ ¦Краевой ¦ 1,44¦ ¦ ¦ ¦ 1,44¦ ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦п. Пашия (ул. ¦поселения ¦ ¦Районный ¦ 0,4 ¦ ¦0,4 ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Советская) ¦ ¦ ¦Поселение ¦ 0,62¦ ¦ ¦ ¦ 0,62¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+--------+------------+-----+----+----+----+-----+----+-------------+----------+

¦ 4 ¦Газификация ¦Администрации ¦Целевое ¦Итого ¦ 4,8 ¦ ¦0,2 ¦ ¦ 4,6 ¦ ¦Администрация¦2 км ¦

¦ ¦жилых домов в ¦края, района, ¦ ¦Краевой ¦ 3,22¦ ¦ ¦ ¦ 3,22¦ ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦п. Кусье- ¦поселения ¦ ¦Районный ¦ 0,2 ¦ ¦0,2 ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Александровский¦ ¦ ¦Поселение ¦ 1,38¦ ¦ ¦ ¦ 1,38¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+--------+------------+-----+----+----+----+-----+----+-------------+----------+

¦ 5 ¦Газификация ¦Администрации ¦Целевое ¦Итого ¦ 1,71¦ ¦ ¦ ¦ 1,71¦ ¦Администрация¦1 км ¦

¦ ¦жилых домов в ¦края, района, ¦ ¦Краевой ¦ 1,20¦ ¦ ¦ ¦ 1,20¦ ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦п. Теплая Гора ¦поселения ¦ ¦Поселение ¦ 0,51¦ ¦ ¦ ¦ 0,51¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(ул. Советская)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+--------+------------+-----+----+----+----+-----+----+-------------+----------+

¦ 6 ¦Газификация ¦Администрации ¦Целевое ¦Итого ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦0,2 ¦ 1,8 ¦ ¦Администрация¦ ¦

¦ ¦жилых домов по ¦края, ¦ ¦Краевой ¦ 1,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,4 ¦ ¦горпоселения ¦ ¦

¦ ¦ул. ¦поселения ¦ ¦Поселение ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦0,2 ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Луначарского в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Горнозаводске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+--------+------------+-----+----+----+----+-----+----+-------------+----------+

¦ 7 ¦Газификация ¦Администрации ¦Целевое ¦Итого ¦ 1,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,8 ¦Администрация¦ ¦

¦ ¦жилых домов в ¦края, ¦ ¦Краевой ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,3 ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦п. Сараны ¦поселения ¦ ¦Поселение ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,5 ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+--------+------------+-----+----+----+----+-----+----+-------------+----------+

¦ 8 ¦Газификация ¦ ¦Целевое ¦Итого ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0 ¦2,0 ¦Администрация¦ ¦

¦ ¦жилых домов в ¦ ¦ ¦Краевой ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,4 ¦1,4 ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦п. Станция ¦ ¦ ¦Поселение ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,6 ¦0,6 ¦ ¦ ¦

¦ ¦Бисер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+--------+------------+-----+----+----+----+-----+----+-------------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦21,77¦ - ¦0,8 ¦0,2 ¦16,97¦3,8 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краевой ¦14,72¦ ¦ - ¦ - ¦12,02¦2,7 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Районный ¦ 0,6 ¦ ¦0,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поселение ¦ 6,45¦ ¦0,2 ¦0,2 ¦ 4,95¦1,1 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------+--------------+--------+------------+-----+----+----+----+-----+----+-------------+-----------

Приложение 15

Ремонт дорог и мостов по Горнозаводскому муниципальному

району на 2006-2010 годы

----T---------------T--------------T-----------------T------------T----------------------------------T--------------T----------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦ Уровень ¦ Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, млн. руб. ¦ Исполнители ¦Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦ источника ¦ финансирования ¦финансиро- +----------------------------------+ ¦результаты¦

¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦вания ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T-----T----T-----T-----T----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦2006 ¦2007¦2008 ¦2009 ¦2010¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----------------+------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦

+---+---------------+--------------+-----------------+------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------------+----------+

¦ 1 ¦Ремонт ¦Администрация ¦Реализация КЦП ¦Краевой ¦ 6,6 ¦ ¦ ¦ 6,6 ¦ ¦ ¦Дорожный ¦ 3 км ¦

¦ ¦автодороги ¦края ¦“Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет ¦ ¦

¦ ¦Медведка - ¦ ¦лесопромышленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Нововильвенский¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Пермского края на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2008-2010 гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----------------+------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------------+----------+

¦ 2 ¦Ремонт ¦Администрация ¦ -“- ¦Краевой ¦ 12,0 ¦ ¦12,0¦ ¦ ¦ ¦Дорожный ¦ 6 км ¦

¦ ¦автодороги ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет ¦ ¦

¦ ¦Медведка - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Средняя Усьва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦12-17 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----------------+------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------------+----------+

¦ 3 ¦Разработка ПСД ¦Администрация ¦ -“- ¦Итого ¦ 5,8 ¦ ¦ 5,8¦ ¦ ¦ ¦Дорожный ¦ ¦

¦ ¦а/д: ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет ¦ ¦

¦ ¦Медведка - Ср. ¦ ¦ ¦Краевой ¦ 1,6 ¦ ¦ 1,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Усьва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Промысла - ¦ ¦ ¦Краевой ¦ 0,4 ¦ ¦ 0,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Медведка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Медведка - ¦ ¦ ¦Краевой ¦ 2,8 ¦ ¦ 2,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Нововильвенский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----------------+------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------------+----------+

¦ 4 ¦Ремонт ¦Администрация ¦ -“- ¦Краевой ¦ 58,9 ¦ ¦ ¦ 4,2 ¦28,2 ¦26,5¦ ¦ ¦

¦ ¦автомобильной ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Промысла - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Медведка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----------------+------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------------+----------+

¦ 5 ¦Ремонт ¦Администрация ¦ -“- ¦Краевой ¦ 47,0 ¦ ¦ ¦ ¦25,0 ¦22,0¦ ¦ ¦

¦ ¦автомобильной ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дороги Медведка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- Средняя Усьва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----------------+------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------------+----------+

¦ 6 ¦Ремонт ¦Администрация ¦ -“- ¦Краевой ¦ 46,0 ¦ ¦ ¦ ¦24,0 ¦22,0¦ ¦ ¦

¦ ¦автомобильной ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Медведка - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Нововильвенский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----------------+------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------------+----------+

¦ 7 ¦Капитальный ¦Администрации ¦Региональный ¦Итого ¦ 59,6 ¦ ¦11,9¦11,1 ¦16,6 ¦20,0¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦ремонт дорог в ¦края, ¦проект ¦Краевой ¦ 41,67¦ ¦ 8,3¦ 7,77¦11,6 ¦14,0¦горпоселения ¦ ¦

¦ ¦г. ¦поселения ¦“Муниципальные ¦Поселение ¦ 17,93¦ ¦ 3,6¦ 3,33¦ 5,0 ¦ 6,0¦ ¦ ¦

¦ ¦Горнозаводске ¦ ¦дороги“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----------------+------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------------+----------+

¦ 8 ¦Капитальный ¦Администрации ¦Региональный ¦Итого ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 2,0¦Администрация ¦ 1,6 км ¦

¦ ¦ремонт дорог в ¦края, ¦проект ¦Краевой ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 1,4¦поселения ¦ ¦

¦ ¦п. Теплая Гора ¦поселения ¦“Муниципальные ¦Поселение ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ 0,15¦ 0,15¦ 0,3¦ ¦ ¦

¦ ¦(ул. Доменная, ¦ ¦дороги“ ¦Внебюджетные¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ 0,15¦ 0,15¦ 0,3¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Победы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----------------+------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------------+----------+

¦ 9 ¦Капитальный ¦Администрации ¦Региональный ¦Итого ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦Администрация ¦ 0,4 км ¦

¦ ¦ремонт дорог в ¦края, ¦проект ¦Краевой ¦ 0,56¦ ¦ ¦ 0,56¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦п. Пашия ¦поселения ¦“Муниципальные ¦Поселение ¦ 0,24¦ ¦ ¦ 0,24¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦дороги“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----------------+------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------------+----------+

¦10 ¦Ремонт ¦Администрации ¦Целевое ¦Итого ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дорожный ¦ 2 км ¦

¦ ¦автодороги ¦края, района ¦ ¦Краевой ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет ¦ ¦

¦ ¦Медведка - ¦ ¦ ¦Районный ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Средняя Усьва, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦км 11-12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----------------+------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------------+----------+

¦11 ¦Ремонт моста на¦Администрация ¦Целевое ¦Районный ¦ 0,5 ¦ 0,2 ¦ 0,3¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦автодороге ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦ ¦

¦ ¦Медведка - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

¦ ¦Нововильвенский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----------------+------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------------+----------+

¦12 ¦Ремонт моста в ¦Администрации ¦Целевое ¦Итого ¦ 16,6 ¦16,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дорожный ¦107 м ¦

¦ ¦п. Вильва ¦края, района ¦ ¦Краевой ¦ 11,7 ¦11,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Районный ¦ 4,9 ¦ 4,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----------------+------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------------+----------+

¦13 ¦Ремонт моста ¦Администрации ¦Целевое ¦Поселение ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦через р. ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦Пашийка на а/д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пашия - Вильва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----------------+------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦261,9 ¦20,8 ¦29,0¦23,8 ¦94,8 ¦92,5¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краевой ¦235,03¦13,7 ¦25,1¦19,83¦89,5 ¦85,9¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Районный ¦ 7,4 ¦ 7,1 ¦ 0,3¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поселение ¦ 18,87¦ - ¦ 3,6¦ 3,82¦ 5,15¦ 6,3¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 0,6 ¦ - ¦ - ¦ 0,15¦ 0,15¦ 0,3¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------+--------------+-----------------+------------+------+-----+----+-----+-----+----+--------------+-----------

Приложение 16

Градостроительная документация по Горнозаводскому

муниципальному району на 2006-2010 годы

----T----------------T--------------T---------T------------T--------------------------------T--------------T----------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦ Уровень ¦Форма ¦Источник ¦Объем финансирования, млн. руб. ¦ Исполнители ¦Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦ источника ¦финанси- ¦финансиро- +------T-------------------------+ ¦результаты¦

¦ ¦ ¦финансирования¦рования ¦вания ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----T-----T----T----T----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006¦2007 ¦2008¦2009¦2010¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+---------+------------+------+----+-----+----+----+----+--------------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦

+---+----------------+--------------+---------+------------+------+----+-----+----+----+----+--------------+----------+

¦ 1 ¦Генеральный план¦Администрации ¦Закон ¦Итого ¦ 2,025¦ ¦1,125¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦ ¦

¦ ¦города ¦края, района, ¦Пермского¦Краевой ¦ ¦0,6 ¦0,8 ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦ ¦

¦ ¦Горнозаводска ¦поселения ¦края “О ¦Районный ¦ ¦0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦плане ¦Поселение ¦ ¦ - ¦0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ поселения ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦обществ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦инфрастр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦муницип. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Перм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+---------+------------+------+----+-----+----+----+----+--------------+----------+

¦ 2 ¦Генплан п. ¦Администрации ¦ -“- ¦Итого ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦0,5 ¦0,5 ¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦Теплая Гора ¦края, ¦ ¦Краевой ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦0,35¦0,35¦ поселения ¦ ¦

¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦Поселение ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦0,15¦0,15¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+---------+------------+------+----+-----+----+----+----+--------------+----------+

¦ 3 ¦Генплан п. Пашия¦Администрации ¦ -“- ¦Итого ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦0,5 ¦0,5 ¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦ ¦края, ¦ ¦Краевой ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦0,35¦0,35¦ поселения ¦ ¦

¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦Поселение ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦0,15¦0,15¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+---------+------------+------+----+-----+----+----+----+--------------+----------+

¦ 4 ¦Генплан ¦Администрации ¦ -“- ¦Итого ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦1,0 ¦ ¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦п. Сараны ¦края, ¦ ¦Краевой ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦0,7 ¦ ¦ поселения ¦ ¦

¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦Поселение ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦0,3 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+---------+------------+------+----+-----+----+----+----+--------------+----------+

¦ 5 ¦Генплан ¦Администрации ¦ -“- ¦Итого ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,0 ¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦п. Медведка, ¦края, ¦ ¦Краевой ¦ 1,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,4 ¦ поселения ¦ ¦

¦ ¦Средняя Усьва, ¦поселения ¦ ¦Поселение ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,6 ¦ ¦ ¦

¦ ¦Нововильвенский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+---------+------------+------+----+-----+----+----+----+--------------+----------+

¦ 6 ¦Генплан п. ¦Администрации ¦ -“- ¦Итого ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,0 ¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦Кусье- ¦края, ¦ ¦Краевой ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,7 ¦ поселения ¦ ¦

¦ ¦Александровский ¦поселения ¦ ¦Поселение ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,3 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+---------+------------+------+----+-----+----+----+----+--------------+----------+

¦ 7 ¦Генплан п. ¦Администрации ¦ -“- ¦Итого ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,0 ¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦Станция Бисер ¦края, ¦ ¦Краевой ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,7 ¦ поселения ¦ ¦

¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦Поселение ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,3 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+---------+------------+------+----+-----+----+----+----+--------------+----------+

¦ 8 ¦Схема ¦Администрации ¦ -“- ¦Итого ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦3,0 ¦ ¦ ¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦территориального¦края, района ¦ ¦Краевой ¦ 2,1 ¦ ¦ ¦2,1 ¦ ¦ ¦муниципального¦ ¦

¦ ¦планирования ¦ ¦ ¦Районный ¦ 0,9 ¦ ¦ ¦0,9 ¦ ¦ ¦ района ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+---------+------------+------+----+-----+----+----+----+--------------+----------+

¦ 9 ¦Правила ¦Администрация ¦ -“- ¦Итого ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦1,3 ¦ ¦ ¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦землепользования¦поселения ¦ ¦Краевой ¦ 0,91 ¦ ¦ ¦0,91¦ ¦ ¦ поселения ¦ ¦

¦ ¦и застройки г. ¦ ¦ ¦Поселение ¦ 0,39 ¦ ¦ ¦0,39¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Горнозаводска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+---------+------------+------+----+-----+----+----+----+--------------+----------+

¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦13,3 ¦0,9 ¦1,1 ¦4,3 ¦2,0 ¦5,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краевой ¦ 9,31 ¦0,6 ¦0,8 ¦3,01¦1,4 ¦3,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Районный ¦ 1,2 ¦0,3 ¦ - ¦0,9 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поселение ¦ 2,79 ¦ - ¦0,3 ¦0,39¦0,6 ¦1,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------+--------------+---------+------------+------+----+-----+----+----+----+--------------+-----------

Приложение 17

Природоохранные мероприятия на 2006-2010 гг.

-----T----------------T------------T--------------T----------------T----------------------------------------------------T----------------T-----------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦ Форма ¦ Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п ¦ ¦источника ¦финансирования¦ финансирования +----------T-----------------------------------------+ ¦ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ +----------+---------T------T-------T-------T--------+----------------+-----------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦ 1. Охрана атмосферного воздуха ¦

+----T----------------T------------T--------------T----------------T----------T---------T------T-------T-------T--------T----------------T-----------------+

¦1.1 ¦Капитальный ¦Средства ¦Финансирование¦ОАО “Телиэм“ ¦ 2035,0 ¦ 1700,0 ¦335,0 ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “Телиэм“ ¦Снижение выбросов¦

¦ ¦ремонт системы ¦предприятия ¦под объект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пыли ¦

¦ ¦аспирации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дробеметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦камеры с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установкой ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦двухмодульной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очистки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦1.2 ¦Модернизация ¦ -“- ¦ -“- ¦ -“- ¦ 2100 ¦ ¦ ¦ 700 ¦ 700 ¦ 700 ¦ОАО “Телиэм“ ¦ -“- ¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аспирации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эмаль-отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с установкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улавливания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эмали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦1.3 ¦Капитальный ¦ -“- ¦ -“- ¦ -“- ¦ 2400,0 ¦ ¦ ¦ 800 ¦ 800 ¦ 800 ¦ОАО “Телиэм“ ¦ -“- ¦

¦ ¦ремонт системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аспирации от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технологического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обрубного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отделения ЛМЦ с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦двухмодульной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очистки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦1.4 ¦Приобретение и ¦ -“- ¦ -“- ¦Гремячинское ¦ 980,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 490,0¦ 490,0¦Гремячинское ¦Снижение выбросов¦

¦ ¦установка на ¦ ¦ ¦ЛПУмг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЛПУмг ¦СО и CH от ¦

¦ ¦автомобили ¦ ¦ ¦ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО ¦автотранспорта ¦

¦ ¦катализаторов ¦ ¦ ¦“Пермтрансгаз“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Пермтрансгаз“ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦1.5 ¦Приобретение ¦ -“- ¦ -“- ¦ -“- ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -“- ¦Снижение выбросов¦

¦ ¦газоанализатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦CO и CH от ¦

¦ ¦2-компонентного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автотранспорта ¦

¦ ¦II класса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦1.6 ¦Реконструкция ¦ -“- ¦ -“- ¦Горнозаводское ¦ 866239,0 ¦866239,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО ¦Снижение выбросов¦

¦ ¦КС-2 с заменой ¦ ¦ ¦ЛПУмг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Стройтрансгаз“ ¦NO, NO , CO ¦

¦ ¦ГПА-Ц 16 на ¦ ¦ ¦ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦

¦ ¦ГПА-16 “Урал“ ¦ ¦ ¦“Пермтрансгаз“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦1.7 ¦Модернизация ГПА¦ -“- ¦ -“- ¦ -“- ¦ 49343,0 ¦ 49343,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Пермгаз- ¦Снижение выбросов¦

¦ ¦с установкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автоматика“ ¦метана ¦

¦ ¦автоматического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦антипомпажного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регулирования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦1.8 ¦Ремонт ¦ -“- ¦ -“- ¦ -“- ¦ 48167,0 ¦ 48167,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РВУ - филиал ООО¦Предотвращение ¦

¦ ¦газопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Пермтрансгаз“ ¦возникновения ¦

¦ ¦Н. Тура - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийных ¦

¦ ¦Пермь-3, 123-236¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций ¦

¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦1.9 ¦Ремонт рукавного¦ -“- ¦ -“- ¦ОАО ¦ 450,0 ¦ 450,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО ¦Снижение выбросов¦

¦ ¦фильтра ФРКДИ- ¦ ¦ ¦“Горнозаводск- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Горнозаводск- ¦пыли на 0,5 ¦

¦ ¦720 цементной ¦ ¦ ¦цемент“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цемент“ ¦тонн/год ¦

¦ ¦мельницы N 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦1.10¦Капитальный ¦ -“- ¦ -“- ¦ -“- ¦ 800,0 ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -“- ¦Снижение выбросов¦

¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пыли на 20 ¦

¦ ¦электрофильтра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн/год ¦

¦ ¦Р-100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вращающейся печи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦1.11¦Капитальный ¦ -“- ¦ -“- ¦ -“- ¦ 1200,0 ¦ ¦1200,0¦ ¦ ¦ ¦ -“- ¦Снижение выбросов¦

¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пыли на 10 ¦

¦ ¦электрофильтра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн/год ¦

¦ ¦ПГД 4 x 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вращающейся печи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦1.12¦Капитальный ¦ -“- ¦ -“- ¦ -“- ¦ 800,0 ¦ ¦ 800,0¦ ¦ ¦ ¦ -“- ¦Снижение выбросов¦

¦ ¦ремонт аспирации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пыли на 2,5 ¦

¦ ¦цементных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн/год ¦

¦ ¦силосов N 21-24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с заменой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рукавного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фильтра ФВГ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кассетный фильтр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦KFE-72 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦1.13¦Капитальный ¦ -“- ¦ -“- ¦ -“- ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0¦ ¦ ¦ ¦ -“- ¦Снижение выбросов¦

¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пыли на 5 ¦

¦ ¦электрофильтра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн/год ¦

¦ ¦Р-10023/54 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вращающейся печи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦1.14¦Ремонт пыле- ¦ -“- ¦ -“- ¦ -“- ¦ 2100,0 ¦ ¦ ¦ 700,0¦ 700,0¦ 700,0¦ -“- ¦ ¦

¦ ¦улавливающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦ 2. Охрана водных объектов ¦

+----T----------------T------------T--------------T----------------T----------T---------T------T-------T-------T--------T----------------T-----------------+

¦2.1 ¦Строительство ¦Краевой ¦ ¦Целевая ¦ 47200,0 ¦ ¦8000,0¦12600,0¦12600,0¦ 14000,0¦ГОУ “Дирекция по¦Снижение сброса ¦

¦ ¦канализационных ¦Район ¦ ¦комплексная ¦ 10000,0 ¦ ¦1700,0¦ 2700,0¦ 2700,0¦ 2900,0¦капитальному ¦загрязняющих ¦

¦ ¦очистных ¦Поселение ¦ ¦программа ¦ 10100,0 ¦ ¦1700,0¦ 2700,0¦ 2700,0¦ 3000,0¦строительству ¦веществ на ¦

¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦“Охрана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов села“ ¦1362,780 т/год ¦

¦ ¦хозяйственно- ¦ ¦ ¦окружающей среды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бытовых стоков в¦ ¦ ¦Пермского края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Горнозаводске¦ ¦ ¦на 2006-2010 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦2.2 ¦Реконструкция ¦Федеральный ¦ ¦Краевая целевая ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1600,0¦ 200,0¦Конкурс ¦Предотвращенный ¦

¦ ¦гидротехнических¦Краевой ¦ ¦программа ¦ 1320,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1120,0¦ 200,0¦ ¦ущерб - 45214,6 ¦

¦ ¦сооружений пруда¦Поселение ¦ ¦“Предупреждение ¦ 480,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 480,0¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦

¦ ¦на р. Бисер и р.¦ ¦ ¦вредного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Мерзлая пос. ¦ ¦ ¦воздействия вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Старый Бисер ¦ ¦ ¦и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Горнозаводского ¦ ¦ ¦безопасности ГТС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района Пермского¦ ¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦края ¦ ¦ ¦Пермского края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦2.3 ¦Разработка ¦Средства ¦Кредиты ¦ОАО “Пашийский ¦ 315,0 ¦ 315,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “Пашийский ¦Снижение ¦

¦ ¦декларации ¦предприятия ¦коммерческих ¦металлургическо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлургическо-¦негативного ¦

¦ ¦безопасности ¦ ¦банков ¦цементный заво䓦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цементный заво䓦воздействия на ¦

¦ ¦гидротехнических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водные объекты ¦

¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гидроузла на р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пашийка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦2.4 ¦Ремонт ¦ -“- ¦ -“- ¦ -“- ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ -“- ¦ -“- ¦

¦ ¦нефтеловушки ЛПЦ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(помольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отделения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦2.5 ¦Ремонт ¦ -“- ¦ -“- ¦ -“- ¦ 500,0 ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ -“- ¦ -“- ¦

¦ ¦шламонакопителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЛПЦ (литейного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отделения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦2.6 ¦Ремонт плотины ¦ -“- ¦ -“- ¦ -“- ¦ 10000,0 ¦ ¦ ¦ 5000,0¦ 5000,0¦ ¦ -“- ¦ -“- ¦

¦ ¦водохранилища ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦2.7 ¦Ремонт ¦ -“- ¦ -“- ¦ -“- ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ -“- ¦ -“- ¦

¦ ¦канализационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы завода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦2.8 ¦Внедрение ¦ -“- ¦Финансирование¦ОАО “Телиэм“ ¦ 35,0 ¦ 10,0 ¦ ¦ 25,0¦ ¦ ¦ОАО “Телиэм“ ¦Снижение ¦

¦ ¦оборотного ¦ ¦под объект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопотребления, ¦

¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступления ¦

¦ ¦компрессорной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязняющих ¦

¦ ¦Бисерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ в водные ¦

¦ ¦фасонно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекты ¦

¦ ¦литейного цеха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦2.9 ¦Строительство ¦ -“- ¦ -“- ¦Гремячинское ¦ 5200,0 ¦ 5200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гремячинское ¦Предотвращение ¦

¦ ¦автомойки ¦ ¦ ¦ЛПУмг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЛПУмг ¦загрязнения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО ¦водных объектов, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Пермтрансгаз“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Пермтрансгаз“ ¦земель ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦2.10¦Контроль ¦ -“- ¦ -“- ¦Карьер “Южно- ¦ 260,5 ¦ 52,1 ¦ 52,1¦ 52,1¦ 52,1¦ 52,1¦Карьер “Южно- ¦Мониторинг ¦

¦ ¦качества сточных¦ ¦ ¦Сарановский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сарановский ¦качества ¦

¦ ¦вод карьера ¦ ¦ ¦хром“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хром“ ¦состояния сточных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО ¦и природных вод ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Нефтехимснаб“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Нефтехимснаб“ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦2.11¦Строительство ¦Краевой ¦Инвестиции ¦ОАО ¦ 207,9 ¦ ¦ 69,3¦ 69,3¦ 69,3¦ ¦МУП ¦Обеспечение ¦

¦ ¦кабельной линии ¦ ¦ ¦“КЭС-Прикамье“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Горнозаводские ¦резервным ¦

¦ ¦10 кВ до станции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрические ¦электроснабжением¦

¦ ¦биологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети“ ¦станции фекальных¦

¦ ¦очистки сточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вод ¦

¦ ¦вод с заменой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трансформатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦2.12¦Строительство ¦ -“- ¦ -“- ¦ -“- ¦ 78,9 ¦ ¦ 26,3¦ 26,3¦ 26,3¦ ¦ -“- ¦ -“- ¦

¦ ¦отпайки ВЛ 10 кВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перекачки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фекальных вод с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заменой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трансформатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦2.13¦Ремонт ¦Средства ¦Под объект ¦Горнозаводское ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЗАО “Росстек“ ¦Исключение ¦

¦ ¦канализационной ¦предприятия ¦ ¦ЛПУмг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязнения ¦

¦ ¦насосной станции¦ ¦ ¦ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водных объектов, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Пермтрансгаз“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦почв ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦2.14¦Строительство ¦ -“- ¦ -“- ¦ОАО ¦ 12925,8 ¦ 7925,8 ¦5000,0¦ ¦ ¦ ¦ОАО ¦Снижение сброса ¦

¦ ¦очистных ¦ ¦ ¦“Горнозаводск- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Горнозаводск- ¦загрязняющих ¦

¦ ¦сооружений БОС ¦ ¦ ¦цемент“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цемент“ ¦веществ на 0,272 ¦

¦ ¦с/п “Алит“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн/год ¦

¦ ¦“Капля-200“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦2.15¦Очистка русла р.¦ -“- ¦ -“- ¦ -“- ¦ 125,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0¦ 25,0¦ 25,0¦ 25,0¦ -“- ¦Снижение ¦

¦ ¦Тимчиха от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержания ¦

¦ ¦нефтепродуктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тонн ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦ 3. Отходы производства и потребления ¦

+----T----------------T------------T--------------T----------------T----------T---------T------T-------T-------T--------T----------------T-----------------+

¦3.1 ¦Утилизация ¦ -“- ¦ -“- ¦Горнозаводское ¦ 185,0 ¦ 185,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЗАО “Энергия ¦Утилизация ¦

¦ ¦бытовых и ¦ ¦ ¦ЛПУмг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИЖ“, МУП ¦бытовых и ¦

¦ ¦промышленных ¦ ¦ ¦ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Горнозаводский ¦промышленных ¦

¦ ¦отходов ¦ ¦ ¦“Пермтрансгаз“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбинат ¦отходов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства“¦ ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦3.2 ¦Переработка ¦ -“- ¦ -“- ¦ОАО ¦ 3695,76¦ 3695,76¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО ¦Снижение ¦

¦ ¦вскрышных пород ¦ ¦ ¦“Горнозаводск- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Горнозаводск- ¦количества ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦цемент“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цемент“ ¦вскрышных пород ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 313200 тонн ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦“ 4. Рекультивация нарушенных земель ¦

+----T----------------T------------T--------------T----------------T----------T---------T------T-------T-------T--------T----------------T-----------------+

¦4.1 ¦Реконструкция ¦ -“- ¦ -“- ¦Гремячинское ¦ 5200,0 ¦ 5200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гремячинское ¦Рекультивация ¦

¦ ¦АЗС в пос. ¦ ¦ ¦ЛПУмг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЛПУмг ООО ¦нарушенных и ¦

¦ ¦Средняя Усьва ¦ ¦ ¦ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Пермтрансгаз“ ¦загрязненных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Пермтрансгаз“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦

+----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+-----------------+

¦ ¦ИТОГО ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1600,0¦ 200,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 48806,8 ¦ ¦8095,6¦12695,6¦13815,6¦ 14200,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 10000,0 ¦ ¦1700,0¦ 2700,0¦ 2700,0¦ 2900,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Поселение ¦ ¦ ¦ 10580,0 ¦ ¦1700,0¦ 2700,0¦ 3180,0¦ 3000,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦1017506,0 ¦989857,66¦8812,1¦ 7302,1¦ 8767,1¦ 2767,1¦ ¦ ¦

L----+----------------+------------+--------------+----------------+----------+---------+------+-------+-------+--------+----------------+------------------

Приложение 19

Программные мероприятия по ремонту учреждений образования

Горнозаводского муниципального района

----T-------------------T--------------T--------------T---------T----------------------------------------------T-----------T---------------¬

¦ N ¦ Образовательные ¦ Уровень ¦ Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования ¦Исполнители¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ учреждения ¦ источника ¦финансирования¦финанси- +-------T------T-------T-------T-------T-------+ ¦ результаты ¦

¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦рования ¦ Всего ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦ 1 ¦МДОУ “Детский сад N¦Краевая, ¦Целевое ¦Краевой ¦ 458,7¦ 458,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦1“ г. Горнозаводска¦районная ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦администрации ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 52,5¦ ¦ 52,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение риска ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возгорания ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦ 2 ¦МДОУ “Детский сад N¦Краевая, ¦Целевое ¦Краевой ¦ 106,2¦ 106,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦3“ г. Горнозаводска¦районная ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦администрации ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 1263,8¦ 88,9¦ 74,9¦ 500,0¦ 600,0¦ ¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение риска ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возгорания ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦ 3 ¦МДОУ “Детский сад N¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ 2647,7¦ 682,4¦ 1965,3¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦5“ г. Горнозаводска¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 1550,0¦ ¦ ¦ 800,0¦ 300,0¦ 450,0¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦ 4 ¦МДОУ “Детский сад N¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ 45,7¦ 45,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦6“ г. Горнозаводска¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 1024,5¦ ¦ 24,5¦ ¦ ¦ 1000,0¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение риска ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возгорания ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦ 5 ¦МДОУ “Детский сад N¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ 32,2¦ 32,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦10“ г. ¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦Горнозаводска ¦ ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 1050,0¦ ¦ ¦ ¦ 450,0¦ 600,0¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦ 6 ¦МДОУ “Детский сад N¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ 4300,0¦ ¦ ¦ 4300,0¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦8“ п. Пашия ¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦ 7 ¦МДОУ “Детский сад N¦Краевая, ¦Целевое ¦Краевой ¦ 577,4¦ ¦ 577,4¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦19“ п. Кусье- ¦районная ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦Александровский ¦администрации ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 395,0¦ ¦ 395,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦ 8 ¦МДОУ “Детский сад N¦Краевая, ¦Целевое ¦Краевой ¦ 224,1¦ 224,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦32“ п. Теплая Гора ¦районная ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦администрации ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 649,4¦ 315,9¦ 33,5¦ ¦ 300,0¦ ¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение риска ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возгорания ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦ 9 ¦МДОУ “Детский сад N¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ 231,6¦ 231,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦37“ п. Теплая Гора ¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦10 ¦МДОУ “Детский сад N¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ 93,7¦ 93,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦26“ п. Сараны ¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 1700,0¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0¦ 400,0¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦11 ¦МДОУ “Детский сад N¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦29“ п. Старый Бисер¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 1500,0¦ ¦ ¦ 500,0¦ ¦ 1000,0¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦12 ¦МДОУ “Детский сад N¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦36“ п. Промысла ¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 700,0¦ ¦ ¦ ¦ 700,0¦ ¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦13 ¦МОУ “СОШ N 1“ г. ¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ 4453,2¦ 222,2¦ 231,0¦ ¦ 4000,0¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦Горнозаводска ¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий и ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 2800,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2800,0¦ ¦улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования для¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение риска ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возгорания ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦14 ¦МОУ “СОШ N 2“ г. ¦Краевая, ¦Целевое ¦Краевой ¦ 3674,6¦ 91,9¦ 382,7¦ ¦ 3000,0¦ 200,0¦Управление ¦Улучшение ¦

¦ ¦Горнозаводска ¦районная ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦условий ¦

¦ ¦ ¦администрации ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦образования ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 1204,5¦ 302,2¦ 102,3¦ ¦ ¦ 800,0¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦15 ¦МОУ “СОШ N 3“ г. ¦Краевая, ¦Целевое ¦Краевой ¦18794,6¦ 370,6¦ 574,0¦ 850,0¦ 5550,0¦11450,0¦Управление ¦Улучшение ¦

¦ ¦Горнозаводска ¦районная ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦условий ¦

¦ ¦ ¦администрации ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦образования ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 1345,3¦ 601,3¦ 394,0¦ 350,0¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предотвращение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горения по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зданию и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещениям ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦16 ¦МОУ “СОШ“ п. Пашия ¦Краевая, ¦Целевое ¦Краевой ¦ 7506,9¦ 413,7¦ 93,2¦ ¦ 4000,0¦ 3000,0¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦районная ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦администрации ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 155,3¦ ¦ 155,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение риска ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возгорания ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предотвращение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горения по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зданию и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещениям ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦17 ¦МОУ “СОШ“ п. Кусье-¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ 1203,2¦ 203,2¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦Александровский ¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 1500,0¦ ¦ ¦ ¦ 1500,0¦ ¦ ¦воспит-ов и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предотвращение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горения по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зданию и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещениям ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦18 ¦МОУ “СОШ“ п. Теплая¦Краевая, ¦Целевое ¦Краевой ¦ 2532,7¦ 153,3¦ 379,4¦ ¦ ¦ 2000,0¦Управление ¦Предотвращение ¦

¦ ¦Гора ¦районная ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦распространения¦

¦ ¦ ¦администрации ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦продуктов ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 1287,0¦ 26,4¦ 260,6¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦горения по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зданию и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещениям. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦19 ¦МОУ “СОШ“ п. Старый¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ 118,6¦ 118,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦Бисер ¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий. ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 1300,0¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 800,0¦ ¦Предотвращение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горения по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зданию и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещениям ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦20 ¦МОУ “СОШ“ п. ¦Краевая, ¦Целевое ¦Краевой ¦ 313,3¦ 185,8¦ 127,5¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦Станция Бисер ¦районная ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦администрации ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 1212,3¦ 618,0¦ 94,3¦ ¦ ¦ 500,0¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦21 ¦МОУ “СОШ“ п. Сараны¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ 1019,3¦ 234,0¦ 785,3¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦Р.П. “Новая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий. ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предотвращение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горения по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зданию и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещениям ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦22 ¦МОУ “ОШ“ п. ¦Краевая, ¦Целевое ¦Краевой ¦ 84,0¦ 84,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦Промысла ¦районная ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦администрации ¦Р.П. “Новая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦образования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Районный ¦ 1792,5¦ 292,5¦ ¦ ¦ 500,0¦ 1000,0¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предотвращение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горения по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зданию и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещениям ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦23 ¦МОУ “СОШ“ п. ¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ 2060,9¦ 48,1¦ 412,8¦ ¦ ¦ 1600,0¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦Средняя Усьва ¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦Р.П. “Новая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Районный ¦ 686,8¦ ¦ 86,8¦ ¦ 600,0¦ ¦ ¦Улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦24 ¦МОУ “ООШ“ п. Вильва¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ 1768,5¦ 118,5¦ ¦ ¦ 1650,0¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦Р.П. “Новая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Районный ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ 850,0¦ 150,0¦ ¦Улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦25 ¦МОУ “ООШ“ п. Вижай ¦Районная ¦Целевое ¦Районный ¦ 7,1¦ 7,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦Р.П. “Новая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦26 ¦МОУ “ООШ“ п. ¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ 83,8¦ 83,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦Нововильвенский ¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦Р.П. “Новая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦27 ¦МОУ “ООШ“ п. ¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ 1116,7¦1116,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦Медведка ¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦ ¦ ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 637,6¦ ¦ 137,6¦ ¦ ¦ 500,0¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦28 ¦МОУ ДОД ¦Краевая, ¦Целевое ¦Краевой ¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦ ¦“Специализированная¦районная ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦безопасных ¦

¦ ¦детская юношеская ¦администрации ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦условий для ¦

¦ ¦школа олимпийского ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 1458,2¦ 458,2¦ ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦воспитанников и¦

¦ ¦резерва“ г. ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

¦ ¦Горнозаводска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦29 ¦МОУ ДОД “Детский ¦Краевая, ¦Целевое ¦Краевой ¦10114,8¦ ¦ 1314,8¦ 1850 ¦ 2700,0¦ 4250,0¦Управление ¦Улучшение ¦

¦ ¦оздоровительно- ¦районная ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦условий ¦

¦ ¦образовательный ¦администрации ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦образования ¦

¦ ¦центр “Юность“ г. ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 827,3¦ ¦ 827,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

¦ ¦Горнозаводска ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦30 ¦МОУ ДОД “Детская ¦Краевая, ¦Целевое ¦Краевой ¦ 156,6¦ ¦ 156,6¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Улучшение ¦

¦ ¦школа искусств“ г. ¦районная ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦условий ¦

¦ ¦Горнозаводска ¦администрации ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦образования ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 181,4¦ ¦ 181,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦31 ¦МОУ ДОД “ГрДДТ“ г. ¦Краевая, ¦Целевое ¦Краевой ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Улучшение ¦

¦ ¦Горнозаводска ¦районная ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦условий ¦

¦ ¦ ¦администрации ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦образования ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ 1030,0¦ ¦ 180,0¦ 850,0¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦32 ¦МОУ ДПОС ¦Краевая ¦Целевое ¦Краевой ¦ 1500,0¦ ¦ ¦ ¦ 1500,0¦ ¦Управление ¦Улучшение ¦

¦ ¦“Информационный ¦администрация ¦финансирование¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦условий ¦

¦ ¦центр“ г. ¦ ¦Р.П. “Новая +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+ ¦образования ¦

¦ ¦Горнозаводска ¦ ¦школа“ ¦Районный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦Краевой ¦66219,0¦5319,0¦ 7000,0¦ 7000,0¦22400,0¦24500,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Районный ¦28812,3¦2712,3¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 9600,0¦10500,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------------+

¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦95031,3¦8031,3¦10000,0¦10000,0¦32000,0¦35000,0¦ ¦ ¦

L---+-------------------+--------------+--------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------

Приложение 20

Капитальный ремонт объектов здравоохранения Горнозаводского

района на 2006-2010 годы

Утратил силу. - Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 25.02.2010 N 9.

Приложение 22

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий в разделе “Развитие сферы культуры“

Утратил силу. - Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 30.06.2010 N 46.

Приложение 24

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий в разделе “Развитие физической

культуры и спорта“

----T----------------T--------------T------------T---------T--------------------------------T-------------T-------------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦ Уровень ¦Форма ¦Источник ¦Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦ источника ¦финанси- ¦финанси- +------T-------------------------+ ¦ результаты ¦

¦ ¦ ¦финансирования¦рования ¦рования ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----T----T----T----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+------------+---------+------+-----+----+----+----+----+-------------+-------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦

+---+----------------+--------------+------------+---------+------+-----+----+----+----+----+-------------+-------------------+

¦ Укрепление материально-технической базы ¦

+---T----------------T--------------T------------T---------T------T-----T----T----T----T----T-------------T-------------------+

¦ 1 ¦Ремонт ¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 600 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 300¦ 300¦Администрация¦Создание условий ¦

¦ ¦футбольного поля¦поселения ¦ ¦поселения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦для развития ¦

¦ ¦в п. Кусье- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦футбола ¦

¦ ¦Александровский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+------------+---------+------+-----+----+----+----+----+-------------+-------------------+

¦ 2 ¦Создание ¦Администрация ¦Целевое ¦Бюджет ¦ 767 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 767¦Администрация¦Позволит создать ¦

¦ ¦спортивно- ¦поселения ¦ ¦поселения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пашийского ¦нормативную базу по¦

¦ ¦оздоровительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦обеспечению ¦

¦ ¦клуба в п. Пашия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦населения услугами ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦

+---+----------------+--------------+------------+---------+------+-----+----+----+----+----+-------------+-------------------+

¦ Создание системы массовых физкультурно-спортивных праздников, соревнований, мероприятий для различных ¦

¦ категорий населения ¦

+---T----------------T--------------T------------T---------T------T-----T----T----T----T----T-------------T-------------------+

¦ 1 ¦Комплексная ¦Администрация ¦Программа ¦Районный ¦ 267,5¦ 29,5¦ 58¦ 60¦ 60¦ 60¦Управление ¦Развитие физической¦

¦ ¦спартакиада ¦муниципальногСоздание ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦культуры и спорта в¦

¦ ¦образовательных ¦района ¦условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития, ¦общеобразовательных¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦развития и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации¦учреждениях ¦

¦ ¦ ¦ ¦сохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦творческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РУО ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦спортивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦района и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦незащищенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦населения“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+------------+---------+------+-----+----+----+----+----+-------------+-------------------+

¦ 2 ¦Организация ¦Администрация ¦Программа ¦Районный ¦ 429,5¦ 29,5¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦Управление ¦Выявление ¦

¦ ¦массовых ¦муниципальногСоздание ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦сильнейших ¦

¦ ¦соревнований для¦района ¦условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития, ¦спортсменов и ¦

¦ ¦всех желающих по¦ ¦развития и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации¦команд ¦

¦ ¦различным видам ¦ ¦сохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦

¦ ¦спорта ¦ ¦творческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦спортивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦района и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦незащищенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦населения“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+------------+---------+------+-----+----+----+----+----+-------------+-------------------+

¦ 3 ¦Участие сборных ¦Администрация ¦Программа ¦Районный ¦1196 ¦159 ¦ 260¦ 260¦ 260¦ 260¦Управление ¦Поддержка ¦

¦ ¦команд района в ¦муниципальногСоздание ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦спортивных команд и¦

¦ ¦краевых ¦района ¦условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦спортсменов ¦

¦ ¦мероприятиях ¦ ¦развития и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦творческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦спортивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦района и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦незащищенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦населения“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+------------+---------+------+-----+----+----+----+----+-------------+-------------------+

¦ ИТОГО: районный бюджет¦1893 ¦218 ¦ 415¦ 420¦ 420¦ 420¦ ¦ ¦

¦ бюджет поселения¦1367 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 300¦ 300¦ ¦ ¦

L----------------------------------------------------------+------+-----+----+----+----+----+-------------+--------------------

Приложение 25

Финансирование Программы

Утратило силу. - Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 25.02.2010 N 9.