Законы и постановления РФ

Решение Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ от 29.11.2007 N 275 (ред. от 23.12.2008) “Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ на 2008-2010 годы“

Изменения, внесенные решением Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ от 23.12.2008 N 146, вступили в силу с 23 декабря 2008 года.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ЛЫСЬВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН“

РЕШЕНИЕ

от 29 ноября 2007 г. N 275

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ЛЫСЬВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН“ НА 2008-2010 ГОДЫ

Принято

Земским Собранием

муниципального образования

от 29 ноября 2007 года

(в ред. решений Земского Собрания муниципального образования

“Лысьвенский муниципальный район“ от 28.05.2008 N 37,

от 31.07.2008 N 61, от 01.11.2008 N 107,

от 18.11.2008 N 117/1, от 09.12.2008 N 136,

от 23.12.2008 N 146)

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, подпунктом 6 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации“, статьей 25 Устава муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ и в целях улучшения социально-экономического положения Лысьвенского муниципального района Земское Собрание решает:

1. Утвердить Программу социально-экономического развития муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ на 2008-2010 годы.

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в “Бюллетене правовых актов Лысьвенского муниципального района“.

Глава муниципального образования

А.Л.ГОНЧАРОВ

29.11.2007

УТВЕРЖДЕНА

решением

Земского Собрания

от 29.11.2007 N 275

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ “ЛЫСЬВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН“ НА 2008-2010

ГОДЫ

(в ред. решений Земского Собрания муниципального образования

“Лысьвенский муниципальный район“ от 28.05.2008 N 37,

от 31.07.2008 N 61, от 01.11.2008 N 107,

от 18.11.2008 N 117/1, от 09.12.2008 N 136,

от 23.12.2008 N 146)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

--------------T-----------------------------------------------¬

¦Полное ¦Программа социально-экономического развития ¦

¦наименование ¦муниципального образования Лысьвенский ¦

¦Программы ¦муниципальный район на 2008-2010 годы ¦

+-------------+-----------------------------------------------+

¦Заказчик ¦Администрация муниципального образования ¦

¦Программы ¦“Лысьвенский муниципальный район“ в лице главы ¦

¦ ¦Гончарова А.Л. ¦

+-------------+-----------------------------------------------+

¦Руководитель ¦Председатель Земского Собрания “Лысьвенского ¦

¦Программы ¦муниципального района“ В.А.Комаренко ¦

+-------------+-----------------------------------------------+

¦Разработчик ¦Управление экономики муниципального образования¦

¦Программы ¦“Лысьвенский муниципальный район“ ¦

+-------------+-----------------------------------------------+

¦Исполнители и¦Структурные подразделения администрации ¦

¦соисполнители¦Лысьвенского муниципального района ¦

¦Программы ¦ ¦

+-------------+-----------------------------------------------+

¦Участники ¦Администрация Лысьвенского муниципального ¦

¦Программы ¦района, администрации городского и сельских ¦

¦ ¦поселений района, структурные подразделения ¦

¦ ¦краевого подчинения (ОВД по Лысьвенскому ¦

¦ ¦муниципальному району, ГУ Центр занятости ¦

¦ ¦населения Лысьвенского района) ¦

+-------------+-----------------------------------------------+

¦Основание ¦Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об ¦

¦разработки ¦общих принципах организации местного ¦

¦Программы ¦самоуправления в Российской Федерации“; ¦

¦ ¦Устав муниципального образования “Лысьвенский ¦

¦ ¦муниципальный район“; ¦

¦ ¦распоряжение главы муниципального образования ¦

¦ ¦“Лысьвенский муниципальный район“ ¦

+-------------+-----------------------------------------------+

¦Сроки ¦Срок формирования Программы: ¦

¦разработки и ¦- разработка проекта Программы с сентября 2007 ¦

¦этапы ¦г.; ¦

¦реализации ¦- рассмотрение проекта Программы на Земском ¦

¦Программы ¦Собрании; ¦

¦ ¦- утверждение Программы - 20 ноября 2007 г. ¦

¦ ¦Реализация Программы осуществляется в один ¦

¦ ¦этап: 2008-2010 годы ¦

+-------------+-----------------------------------------------+

¦Цель ¦Увязка программ, действующих на территории ¦

¦Программы ¦Лысьвенского муниципального района, в единый ¦

¦ ¦комплекс и оптимизация расходования бюджетных ¦

¦ ¦средств на основе комплексно-целевых подходов ¦

+-------------+-----------------------------------------------+

¦Основные ¦Улучшение качества жизни населения района ¦

¦ожидаемые ¦посредством: ¦

¦результаты ¦- роста доходов населения и доходов бюджета; ¦

¦реализации ¦- развития системы жилищно-бытовой ¦

¦Программы ¦инфраструктуры; ¦

¦ ¦- улучшения состояния здоровья и уровня ¦

¦ ¦образования населения района; ¦

¦ ¦- социальной защиты населения; ¦

¦ ¦- обеспечения безопасности населения ¦

+-------------+-----------------------------------------------+

¦Система ¦Оперативный контроль реализации Программы ¦

¦контроля ¦осуществляют руководители структурных ¦

¦реализации ¦подразделений администрации Лысьвенского ¦

¦Программы ¦муниципального района. ¦

¦ ¦Ежегодный контроль реализации Программы ¦

¦ ¦осуществляют Земское Собрание и администрация ¦

¦ ¦Лысьвенского муниципального района ¦

L-------------+------------------------------------------------

ВВЕДЕНИЕ

Программа социально-экономического развития муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ на 2008-2010 гг. разработана на основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2007 год и на период до 2009 года, а также динамики основных показателей предварительного прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2006 год и на период до 2009 года. За основу также были приняты основные направления стратегического развития Пермского края.

В разработке Программы непосредственно принимали участие управления администрации Лысьвенского муниципального района.

Данная Программа представляет собой видение администрацией Лысьвенского муниципального района приоритетных социально-экономических направлений развития.

Мероприятия экономической направленности, а именно - по стабилизации и развитию экономики района, должны способствовать основному приоритету - созданию экономической модели по принципу инвестиционной привлекательности территории муниципального образования.

В настоящее время наметились некоторые позитивные тенденции, которые позволяют говорить о возможности комплексного решения проблем социально-экономического развития. Правительством РФ, администрацией края разработана и действует система национальных и региональных приоритетных проектов, участие в которых, особенно в проектах, заявленных губернатором Пермского края, позволит существенно усилить позиции и перспективы Лысьвенского муниципального района.

С 1 января 2006 г. вступила в полную силу масштабная реформа местного самоуправления, и к настоящему времени фактически завершился процесс формирования органов местного самоуправления поселений, осознания ими и реализации своих полномочий. Это существенным образом сказывается на процессах пространственного развития как всего района, так и поселений. Объективно появился новый, относительно самостоятельный уровень управления, к сожалению, не имеющий устойчивой финансовой
основы, что существенно влияет на перспективы развития как поселений, так и района в целом.

Требует дальнейшего развития и приведения в соответствие с требованиями социально-экономической целесообразности структура поселений района.

К общим тенденциям, влияющим на социально-экономическое развитие муниципального района, можно отнести:

- усиление интеграционных процессов, иногда (и чаще всего) в ущерб интересам населения;

- глобализация экономики, которая оборачивается приоритетом экономических целей транснациональных компаний, корпораций, стран.

Предполагаемое с 2008 года членство России в ВТО и создание общеевропейского экономического пространства приведут к тому, что экономике Пермского края и соответственно экономике Лысьвенского муниципального района с 2008 года придется развиваться в более острой конкурентной среде. Цены на энергоносители могут быстро приблизиться к мировым. Та же тенденция проявится и в тарифах на транспорте.

Все это может крайне отрицательно сказаться на экономике района, так как значительная часть промышленного и сельскохозяйственного производства находится на стадии так называемого “индустриального общества“, характерной для середины прошлого века, и не сможет эффективно противостоять конкуренции более динамичных производств.

Исходя из вышесказанного можно сформулировать главную цель Программы развития района: сформировать соотнесенную с региональной программу социально-экономического развития, максимально опирающуюся на учет имеющихся ресурсов и действующих ограничений, интеграцию усилий и средств, привлечение инвестиций и т.п. по обеспечению полноценного здоровья населения (соматического здоровья, психического, социального и духовного благополучия) с минимальной ценой адаптации каждого жителя в процессе жизнедеятельности на современном уровне социальной культуры в настоящих и прогнозируемых социально-исторических условиях.

Оценка перспектив развития муниципального района приведена в таблице.

-------------------T--------------------T----------------------¬

¦ Фактор ¦ Благоприятные ¦ Угроза ¦

¦ ¦ условия ¦ ¦

+------------------+--------------------+----------------------+

¦1. Демографические¦Стабильный рост ¦Сокращение численности¦

¦процессы ¦числа ¦населения, низкая ¦

¦ ¦зарегистрированных ¦продолжительность ¦

¦ ¦браков, рост числа ¦жизни мужского ¦

¦ ¦новорожденных ¦населения. Старение ¦

¦ ¦ ¦населения и, как ¦

¦ ¦ ¦результат, увеличение ¦

¦ ¦ ¦нагрузки на работающих¦

+------------------+--------------------+----------------------+

¦2. Экономика ¦Экономический подъем¦Конкуренция со стороны¦

¦ ¦в крае, реализация ¦других экономических ¦

¦ ¦заявленных ¦центров. Слабость ¦

¦ ¦региональных ¦институциональных ¦

¦ ¦проектов, рост ¦факторов. Падение ¦

¦ ¦объемов жилищного и ¦спроса на продукцию и ¦

¦ ¦дорожного ¦услуги профильных ¦

¦ ¦строительства. ¦отраслей района ¦

¦ ¦Стабилизация ¦вследствие глобальных ¦

¦ ¦рыночных механизмов ¦изменений спроса или ¦

¦ ¦в крае, поддержка ¦технологической ¦

¦ ¦предпринимательства.¦отсталости ¦

¦ ¦Трансформация ¦отечественных ¦

¦ ¦собственности ¦производителей ¦

+------------------+--------------------+----------------------+

¦3. Коммуникация и ¦Строительство ¦Возрастание ¦

¦туризм ¦автомобильных дорог ¦транспортных потоков, ¦

¦ ¦ ¦угроза окружающей ¦

¦ ¦ ¦среде. Конкуренция с ¦

¦ ¦ ¦соседними ¦

¦ ¦ ¦муниципалитетами ¦

+------------------+--------------------+----------------------+

¦4. Внутри- ¦Сотрудничество с ¦Конкуренция со стороны¦

¦региональные ¦другими ¦сильных партнеров ¦

¦контакты ¦муниципалитетами в ¦ ¦

¦ ¦рамках Ассоциации ¦ ¦

¦ ¦глав муниципальных ¦ ¦

¦ ¦образований “СОЮЗ“ ¦ ¦

+------------------+--------------------+----------------------+

¦5. Местное ¦Рост ¦Ограничение местного ¦

¦самоуправление - ¦самостоятельности ¦самоуправления, ¦

¦законодательные ¦местного ¦искусственное ¦

¦решения ¦самоуправления, ¦превращение ¦

¦ ¦укрепление его ¦муниципального района ¦

¦ ¦финансовых основ. ¦в дотационную ¦

¦ ¦Введение системы ¦территорию ¦

¦ ¦среднесрочного ¦ ¦

¦ ¦планирования в ¦ ¦

¦ ¦межбюджетных ¦ ¦

¦ ¦отношениях и в ¦ ¦

¦ ¦бюджетном процессе. ¦ ¦

¦ ¦Экономически ¦ ¦

¦ ¦целесообразное ¦ ¦

¦ ¦совершенствование ¦ ¦

¦ ¦внутренней структуры¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦

¦ ¦района, оптимизация ¦ ¦

¦ ¦количества поселений¦ ¦

L------------------+--------------------+-----------------------

1. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Главная цель и направления работ по Программе социально-экономического развития муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ определяются необходимостью видеть перспективу и управлять ею в интересах удовлетворения потребностей населения.

Главной целью развития Лысьвенского муниципального района на среднесрочную и долгосрочную перспективу является устойчивое повышение качества жизни (качества жизнедеятельности) жителей в направлении решения проблем полноценного здоровья и благополучия для всех слоев населения, причем с минимальной ценой адаптации, через разработку механизмов устойчивого социально-экономического функционирования и развития района в целом и каждой из входящих в него территорий.

Качество жизни - степень удовлетворенности индивидуума или группы лиц в том, что их потребности удовлетворяются и возможности для достижения цели имеются. Проявляется в легкости или затрудненности удовлетворения потребностей. В общем виде качество жизни определяется социальными компонентами: уровнем жизни, стилем жизни и укладом жизни, которые влияют на качество полноценного здоровья.

Для достижения поставленной цели предполагается использование следующих методов и механизмов:

- обеспечение роста денежных доходов населения на основе увеличения заработной платы, что потребует внедрения стимулирующих систем организации и оплаты труда, нацеленных на конечный результат, реализованную и оплаченную продукцию (в том числе и в муниципальном секторе экономики);

- содействие активной политике занятости;

- осуществление мероприятий по социальному развитию, в том числе на селе, через включение личных подсобных хозяйств в систему рыночных отношений путем совершенствования торгово-закупочной деятельности;

- реализация приоритетного направления инвестиций в человека, в профессиональное образование, которое является непременным условием конкурентоспособности территорий и их инвестиционной привлекательности;

- усиление адресности социальной поддержки (по принципу нуждаемости определенных слоев населения).

Достижение основной социально значимой цели невозможно без соответствующего экономического роста, что, в свою очередь, может быть достигнуто за счет построения модели экономики по принципу инвестиционной привлекательности территории города. Для построения и реализации данной модели следует предпринять активные действия в следующих направлениях:

- формирование соответствующей законодательной и нормативно-правовой базы, стимулирующей экономический рост на основе притока капитала в реальный сектор экономики;

- поддержка малого предпринимательства (прежде всего производителей определенных видов продукции и социально значимых услуг);

- повышение эффективности функционирования отдельных инфраструктурных отраслей;

- реализация стимулирующих функций бюджета в пределах полномочий органов местного самоуправления, а именно - стимулирование деловой и инвестиционной активности.

Приоритеты Программы.

Программа строится на основании комплексной оценки уровня социально-экономического развития района и обозначенных проблем, носит целевой характер и представляет систему мер, направленных на достижение стратегической цели.

Стратегической целью Программы является улучшение качества жизни населения района.

Для достижения стратегической цели необходимо достичь следующих структурированных целей:

1. Рост доходов населения и доходов бюджета.

2. Улучшение комфортности проживания населения.

3. Обеспечение безопасности населения.

4. Улучшение состояния здоровья и уровня образования населения.

5. Социальная защита населения.

Для достижения каждой из поставленных структурированных целей определены конкретные направления и основные задачи для их решения.

Цель 1. Рост доходов населения и доходов бюджета

-------------------T-------------------------------------------¬

¦ Направления ¦ Основные задачи (индикаторы) ¦

¦ достижения цели ¦ ¦

+------------------+-------------------------------------------+

¦Занятость ¦Снижение официально зарегистрированного по ¦

¦населения ¦району уровня безработицы ¦

¦ +-------------------------------------------+

¦ ¦Увеличение доли занятых в общей численности¦

¦ ¦трудоспособного населения ¦

+------------------+-------------------------------------------+

¦Развитие малого и ¦Увеличение количества действующих малых и ¦

¦среднего бизнеса ¦средних хозяйствующих субъектов ¦

¦ +-------------------------------------------+

¦ ¦Прирост объемов производства в сельском ¦

¦ ¦хозяйстве в натуральном выражении ¦

+------------------+-------------------------------------------+

¦Доходы бюджета ¦Повышение бюджетной обеспеченности ¦

¦ ¦населения (доходы муниципального бюджета в ¦

¦ ¦расчете на одного жителя района) ¦

+------------------+-------------------------------------------+

¦Привлечение ¦Рост объемов инвестиций в основной капитал ¦

¦инвестиций в район¦за счет всех источников финансирования ¦

L------------------+--------------------------------------------

Цель 2. Улучшение комфортности проживания населения

-------------------T-------------------------------------------¬

¦ Направления ¦ Основные задачи (индикаторы) ¦

¦ достижения цели ¦ ¦

+------------------+-------------------------------------------+

¦Повышение степени ¦Увеличение числа потребителей услуг: ¦

¦благоустройства ¦- водопровода ¦

¦жилья ¦- канализации ¦

¦ ¦- электроэнергии ¦

¦ ¦- теплоэнергии ¦

¦ +-------------------------------------------+

¦ ¦Повышение уровня газификации, всего, ¦

¦ ¦в том числе: ¦

¦ ¦- город ¦

¦ ¦- сельские поселения ¦

¦ +-------------------------------------------+

¦ ¦Капитальный ремонт муниципального жилищного¦

¦ ¦фонда ¦

+------------------+-------------------------------------------+

¦Повышение степени ¦Снижение числа порывов ветхих сетей: ¦

¦надежности ¦- теплоснабжения ¦

¦инженерных сетей ¦- водоснабжения ¦

¦ ¦- водоотведения ¦

+------------------+-------------------------------------------+

¦Улучшение качества¦Повышение доли дорог с усовершенствованным ¦

¦дорог ¦покрытием ¦

+------------------+-------------------------------------------+

¦Обеспечение ¦Ввод жилья в год ¦

¦населения жильем +-------------------------------------------+

¦ ¦Снижение очередности по предоставлению ¦

¦ ¦жилья (всех категорий населения) ¦

L------------------+--------------------------------------------

Цель 3. Обеспечение безопасности населения

-------------------T-------------------------------------------¬

¦ Направления ¦ Основные задачи (индикаторы) ¦

¦ достижения цели ¦ ¦

+------------------+-------------------------------------------+

¦Правоохранительная¦Снижение уровня преступности на 10 тысяч ¦

¦деятельность ¦населения ¦

¦ +-------------------------------------------+

¦ ¦Повышение общей раскрываемости преступлений¦

+------------------+-------------------------------------------+

¦Противопожарная ¦Снижение количества пожаров ¦

¦деятельность ¦ ¦

+------------------+-------------------------------------------+

¦Экологическая ¦Сокращение валового выброса в атмосферу ¦

¦безопасность ¦загрязняющих веществ ¦

¦ +-------------------------------------------+

¦ ¦Сокращение объема размещаемых отходов в ¦

¦ ¦окружающей среде ¦

¦ +-------------------------------------------+

¦ ¦Содержание свалок и утилизация ТБО на ¦

¦ ¦территориях поселений ¦

L------------------+--------------------------------------------

Цель 4. Улучшение состояния здоровья и уровня образования населения

-------------------T------------------------------------------¬

¦ Направления ¦ Основные задачи (индикаторы) ¦

¦ достижения цели ¦ ¦

+------------------+------------------------------------------+

¦Повышение качества¦Сокращение доли учащихся, занимающихся во ¦

¦услуг образования ¦вторую смену ¦

¦ +------------------------------------------+

¦ ¦Повышение обеспеченности местами в ¦

¦ ¦дошкольных образовательных учреждениях ¦

¦ ¦(количество мест на 100 детей): ¦

¦ ¦- город; ¦

¦ ¦- сельские поселения ¦

¦ +------------------------------------------+

¦ ¦Рост доли детей, посещающих учреждения ¦

¦ ¦дополнительного образования ¦

¦ +------------------------------------------+

¦ ¦Увеличение доли педагогов, имеющих высшую ¦

¦ ¦квалификацию, в общей численности ¦

¦ ¦педагогических работников ¦

+------------------+------------------------------------------+

¦Повышение качества¦Увеличение доли учащихся, поступивших в ¦

¦образования ¦вузы, СПО и НПО ¦

¦ +------------------------------------------+

¦ ¦Рост доли выпускников, освоивших ¦

¦ ¦образовательные стандарты ¦

+------------------+------------------------------------------+

¦Улучшение качества¦Снижение общей заболеваемости на 1000 чел.¦

¦здравоохранения ¦населения ¦

¦ +------------------------------------------+

¦ ¦Рост процента охвата населения ¦

¦ ¦периодическими медицинскими осмотрами ¦

¦ +------------------------------------------+

¦ ¦Рост процента охвата населения ¦

¦ ¦флюорографическим обследованием ¦

¦ +------------------------------------------+

¦ ¦Повышение охвата диспансерным наблюдением ¦

¦ ¦на 1000 чел. населения ¦

¦ +------------------------------------------+

¦ ¦Снижение младенческой смертности на 1000 ¦

¦ ¦родившихся живыми ¦

+------------------+------------------------------------------+

¦Улучшение ¦Учреждения, требующие проведения ¦

¦материально- ¦капремонта: ¦

¦технической базы ¦- в образовании; ¦

¦ ¦- в здравоохранении (подразделения) ¦

L------------------+-------------------------------------------

Цель 5. Социальная защита населения

---------------------T----------------------------------------¬

¦ Направления ¦ Основные задачи (индикаторы) ¦

¦ достижения цели ¦ ¦

+--------------------+----------------------------------------+

¦Социальная защита ¦Увеличение сумм выплат социальной помощи¦

¦отдельных категорий ¦на 1 получателя ¦

¦граждан ¦ ¦

+--------------------+----------------------------------------+

¦Поддержка социальных¦Увеличение средств материальной помощи ¦

¦общественных ¦общественным объединениям ¦

¦организаций ¦ ¦

L--------------------+-----------------------------------------

Для достижения поставленных целей и задач необходимо выполнить мероприятия в соответствии с разработанным перечнем и принятыми подпрограммами.

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

2.1. Итоги социально-экономического развития муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ за 2005-2006 гг.

Экономика района представляет собой многоотраслевое хозяйство. В городе сконцентрированы крупные и средние промышленные предприятия, малые бизнес-структуры. Ведущими отраслями промышленности являются машиностроение, черная металлургия, лесная, деревообрабатывающая и легкая промышленность. Представлено также производство строительных материалов, пищевая промышленность.

В муниципальное образование “Лысьвенский муниципальный район“ входят:

- Лысьвенское городское поселение (крупнейшее предприятия: ОАО “АК ЛМЗ“, ХК ОАО “Привод“, ОАО “ЛЧПФ“, ООО “Лысьванефтемаш“);

- Кормовищенское сельское поселение (крупнейшее предприятие: ЗАО “Лысьвалес“);

- Новорождественское сельское поселение (крупнейшие предприятия: МУУП “Луч“, МУП “Аитково“);

- Кыновское сельское поселение (крупнейшие предприятие: ОАО “Кыновской ЛПХ“).

В 2006 году объем промышленной продукции в действующих ценах составил 6184,433 млн. руб., что составляет 1,1% в консолидированном объеме всего производства Пермского края.

Темп роста объема промышленной продукции в действующих ценах в сравнении с 2005 годом составил 114,8%, а ИФО (индекс физического объема) 107%, что в целом характеризует экономический рост в 2006 году.

В отраслевом разрезе значительный темп роста к уровню 2005 года имел место:

- в промышленности строительных материалов - 143,16%;

- в машиностроении для легкой и пищевой промышленности бытовых приборов - 123,15%;

- в электроэнергетике - 121,6%.

В сельском хозяйстве объем производства с/х продукции увеличился на 15%, а объем реализации на 7,5% в сравнении с 2005 годом. Выручка СХП района от реализации продукции составила 20580 тыс. руб. при затратах на основное производство в 20659 тыс. руб. Рентабельность реализованной продукции составила 0,38%. Анализ состояния растениеводства в Лысьвенском муниципальном образовании за последние четыре года показал значительное уменьшение площади используемой пашни. Это обусловлено нехваткой денежных средств для приобретения сельскохозяйственной техники, ГСМ, семян, оттоком квалифицированных кадров и другими причинами.

Развитие малого бизнеса проходит динамичными темпами. На 01.01.2007 зарегистрировано 2262 индивидуальных предпринимателя. На территории города Лысьвы действуют около 300 малых предприятий.

Крупными и средними предприятиями муниципального образования за 2006 год получен положительный сальдированный финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности в сумме 41635 тыс. руб. За аналогичный период 2005 года были получены убытки в сумме 11423 тыс. рублей.

В целом по предприятиям района наблюдается превышение кредиторской задолженности над дебиторской - 1,35. Коэффициент покрытия (отношение оборотных средств к кредиторской задолженности и краткосрочным обязательствам и займам) составил 99,19% (при нормативе 200% и более).

Задолженность по выплате заработной платы за 2006 год увеличилась с 206 тыс. руб. до 353 тыс. руб. на начало 2007 года, или на 58,3%. В отраслевом разрезе вся сумма просроченной задолженности приходится на предприятия сельского хозяйства. Просроченная задолженность присутствует из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней.

За 2006 год объем реализации платных услуг населению крупными и средними предприятиями в действующих ценах сложился в сумме 172687,6 тыс. руб. Рост к 2005 году в действующих ценах составил 142,“%, с учетом индекса потребительских цен на платные услуги - 123,5%. Объем платных услуг в разрезе видов оказываемых услуг по сравнению с 2005 годом значительно увеличился в действующих ценах по следующим видам услуг:

- жилищно-коммунальные - на 38,8%;

- услуги физкультуры и спорта - в 3,4 раза;

- услуги в системе образования - в 2,5 раза.

В структуре платных услуг наибольший удельный вес занимают жилищно-коммунальные услуги (24,68%); услуги в системе образования (23,83%); санаторно-оздоровительные услуги (19,18%); медицинские (13,62%).

За 2006 год объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям муниципального образования составил 331358 тыс. руб., что меньше соответствующего периода прошлого года на 57403 тыс. руб. (или 14,8%). Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 71,8%.

Наиболее активно инвестируют предприятия и организации таких отраслей, как промышленность - 54,34%, строительство - 17,57% и органы местного самоуправления - 14,7%.

Остается неизменной видовая и технологическая структура инвестиций. Основными источниками инвестиций в основной капитал предприятий являются собственные средства: амортизационные отчисления и прибыль (оставшаяся в распоряжении предприятий).

Достигнутые показатели экономического развития обусловили динамичный рост благосостояния жителей города.

За 2006 год среднемесячная заработная плата работников списочного состава, включая совместителей, сложилась в сумме 7281,23 рубля и по сравнению с прошлым годом выросла на 1157,29 рубля, или 18,9%. Размер среднемесячной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, в 2006 году составил 107,9% к соответствующему периоду 2005 года.

За 1-е полугодие 2007 года заработная плата по муниципальному образованию увеличилась по сравнению с 2006 годом на 15,3%. Прирост реальной заработной платы (скорректированной на индекс потребительских цен) составил 10%.

В районе продолжительный период сохраняется низкий уровень безработицы, на 01.07.2007 он составляет 0,83% от экономически активного населения, что является одним из самых низких показателей по краю в целом. Численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения, на 01.07.2007 составляет 558 человек, в том числе со статусом безработного 320 человек. Из них 44,1% - жители села.

2.2. Социально-экономические проблемы, сдерживающие развитие города

Основные существующие противоречия в социально-экономическом развитии определяются противоречиями и проблемами Пермского края и самого Лысьвенского муниципального района как его органической составляющей.

Наряду с положительной тенденцией развития района существуют и серьезные проблемы, требующие безусловного внимания и решения.

В городе по-прежнему остается сложная демографическая ситуация. Численность постоянного населения продолжает ежегодно сокращаться и к концу 2006 года составила 84242 человека (в том числе 69,7 тыс. чел. городского и 14,5 тыс. чел. сельского). Основной причиной смерти в истекшем году оставалась болезнь - 1274 случая, 193 человека умерло от несчастного случая, 53 человека закончили жизнь самоубийством. Коэффициент смертности составил 18,2 промилле.

Продолжает сохраняться значительная межотраслевая дифференциация. Разница между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми отраслями по уровню номинальной среднемесячной заработной платы достигает 5 раз.

Одной из основных причин, которые в будущем будут препятствовать динамичному развитию экономики, можно назвать значительную степень износа основных производственных фондов, и в большей мере их активной части. Средняя величина износа активной части основных фондов составляет 54% от их полной учетной стоимости.

Для преодоления данной проблемы уже сейчас необходим значительно больший объем инвестиций, поскольку существующего их уровня крайне недостаточно.

Еще одной из причин ухудшения экономической ситуации стала динамика цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий. Увеличение цен в данных отраслях сказалось и на структуре затрат производства и реализации продукции промышленности, доля топливно-энергетической составляющей в общих затратах выросла с 4% до 6%, что также ухудшило финансовые показатели деятельности предприятий.

Несмотря на сформировавшуюся структуру единого образовательного пространства на территории Лысьвенского района, а именно, наличие в городе Лысьвенского филиала Пермского государственного технического университета, ряда учреждений начального профессионального образования, существует ряд проблем развития кадрового потенциала в городе. В настоящее время система спроса и предложения на рынке труда разбалансирована, поскольку нет четкой и единой политики промышленных предприятий, предприятий муниципального сектора в том, а какие же действительно специалисты нужны нашему городу. В настоящее время существуют серьезные структурные сдвиги в подготовке специалистов и рабочих различных профессий. Поскольку спрос самого человека на приобретение навыков той или иной профессии или специальности обусловлен прежде всего престижем профессии и уровнем оплаты. Возможности учреждений образования ограничены наличием преподавательского состава и соответствующей материальной базой. Потребности отраслей экономики продиктованы объемами выпускаемой продукции и специфичностью тех или иных отраслей, а значит и необходимостью для них специалистов. Поэтому несоответствие интересов порождает недостаток рабочих и специалистов одних специальностей и избыток других, которые в конечном итоге не востребованы.

Таким образом, все вышеуказанные ограничения в социально-экономическом плане не обеспечивают условий устойчивого развития в социально-экономическом плане и требуют новых подходов к формированию социально-экономической политики - подходов на основе программно-целевого метода управления территорией муниципального образования.

2.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ на 2008-2010 годы

Таблица 1

------------T----T----------T----------T---------------------T-----------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Еди-¦ 2005 год,¦ 2006 год,¦ 2007 год ¦ Прогноз ¦

¦ ¦ницы¦ отчет ¦ отчет +----------T----------+---------------------T---------------------T---------------------+

¦ ¦из- ¦ ¦ ¦ I ¦ оценка ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦

¦ ¦ме- ¦ ¦ ¦полугодие,¦ года +----------T----------+----------T----------+----------T----------+

¦ ¦ре- ¦ ¦ ¦ отчет ¦ ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 1-й ¦ 2-й ¦

¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вариант ¦ вариант ¦ вариант ¦ вариант ¦ вариант ¦ вариант ¦

+-----------+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ Демографические показатели ¦

+-----------T----T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦Численность¦че- ¦ 84242 ¦ 83600 ¦ 83300 ¦ 83100 ¦ 82600 ¦ 82500 ¦ 82100 ¦ 82000 ¦ 81500 ¦ 81600 ¦

¦постоянного¦ло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦век ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(средне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦списочная),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦городское ¦че- ¦ 69682 ¦ 69217 ¦ 69020 ¦ 68894 ¦ 68544 ¦ 68494 ¦ 68044 ¦ 68044 ¦ 67544 ¦ 67744 ¦

¦ ¦ло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦век ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦сельское ¦че- ¦ 14560 ¦ 14512 ¦ 14280 ¦ 14206 ¦ 14056 ¦ 14006 ¦ 14056 ¦ 13956 ¦ 13956 ¦ 13856 ¦

¦ ¦ло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦век ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦численность¦че- ¦ 19993 ¦ 19326 ¦ 19360 ¦ 19400 ¦ 18035 ¦ 18780 ¦ 17200 ¦ 17704 ¦ 17200 ¦ 17512 ¦

¦детей до 18¦ло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лет ¦век ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ Труд ¦

+-----------T----T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦Средне- ¦че- ¦ 30772 ¦ 31080 ¦ 30960 ¦ 30950 ¦ 30900 ¦ 30900 ¦ 30900 ¦ 30900 ¦ 30900 ¦ 30900 ¦

¦списочная ¦ло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦численность¦век ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в средне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦годовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦исчислении)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦По ¦че- ¦ 24865 ¦ 24280 ¦ 23562 ¦ 23700 ¦ 23700 ¦ 23700 ¦ 23700 ¦ 23700 ¦ 23700 ¦ 23700 ¦

¦учтенному ¦ло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кругу пред-¦век ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦из них в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦промышлен- ¦че- ¦ 13163 ¦ 12998 ¦ 12510 ¦ 13600 ¦ 13550 ¦ 13550 ¦ 13550 ¦ 13550 ¦ 13550 ¦ 13550 ¦

¦ности ¦ло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦век ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦В малом ¦че- ¦ 5907 ¦ 6800 ¦ 7100 ¦ 7250 ¦ 7200 ¦ 7200 ¦ 7200 ¦ 7200 ¦ 7200 ¦ 7200 ¦

¦предприни- ¦ло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мательстве ¦век ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Фонд ¦тыс.¦2193265 ¦2652036 ¦3014871 ¦3020940 ¦3248848 ¦3427535 ¦3479516 ¦3872789 ¦3716123 ¦4363626 ¦

¦заработной ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работников,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Среднеме- ¦руб.¦ 5939,56¦ 7110,78¦ 8193,83¦ 8133,93¦ 8760,24¦ 9242,05¦ 9382,22¦ 10442,64¦ 10020,21¦ 11766,14¦

¦сячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------

Таблица 2

---------T----T---------T---------T--------------------T-------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Еди-¦2005 год,¦2006 год,¦ 2007 год ¦ ПРОГНОЗ ¦

¦ ¦ницы¦ отчет ¦ отчет +----------T---------+-------------------T-------------------T---------------------+

¦ ¦из- ¦ ¦ ¦ I ¦ оценка ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦

¦ ¦ме- ¦ ¦ ¦полугодие,¦ года +---------T---------+---------T---------+----------T----------+

¦ ¦ре- ¦ ¦ ¦ отчет ¦ ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 1-й ¦ 2-й ¦

¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вариант ¦ вариант ¦ вариант ¦ вариант ¦ вариант ¦ вариант ¦

+--------+----+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+

¦ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ¦

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ Выпуск товаров (работ, услуг) без НДС, акциза ¦

+--------T----T---------T---------T----------T---------T---------T---------T---------T---------T----------T----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+----+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+

¦В дейст-¦тыс.¦5373999 ¦6177664 ¦3547329 ¦7440026 ¦8223369 ¦8449312 ¦9042032 ¦9405526 ¦10058516 ¦10281469 ¦

¦вующих ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+----+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+

¦ в сопоставимых ценах к предыдущему году ¦

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ Производство основных видов продукции в натуральном выражении ¦

+--------T----T---------T---------T----------T---------T---------T---------T---------T---------T----------T----------+

¦Чулочно-¦тыс.¦ 28801 ¦ 30847 ¦ 15098 ¦ 31905 ¦ 33022 ¦ 33181 ¦ 34177 ¦ 34508 ¦ 35374 ¦ 35889 ¦

¦носочные¦пар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+----+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+

¦Эмалиро-¦тыс.¦ 7,3¦ 7,6¦ 2,7 ¦ 8,3¦ 8,7¦ 8,7¦ 8,9¦ 8,9¦ 9,2¦ 9,2¦

¦ванная ¦тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦посуда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+----+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+

¦Бытовые ¦тыс.¦ 123,8¦ 116,4¦ 17,38¦ 130,1¦ 138,1¦ ¦ 151,5¦ ¦ 148,6¦ ¦

¦плиты ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+----+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+

¦Генера- ¦шт. ¦ 52 ¦ 53 ¦ 26 ¦ 62 ¦ ¦ 75 ¦ ¦ 87 ¦ ¦ 100 ¦

¦торы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+----+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+

¦Крупные ¦шт. ¦ 924 ¦ 803 ¦ 962 ¦ 930 ¦ ¦ 1080 ¦ ¦ 1250 ¦ ¦ 1450 ¦

¦электро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦машины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+----+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+

¦Тяговое ¦шт. ¦ 988 ¦ 1041 ¦ 1366 ¦ 1208 ¦ ¦ 1400 ¦ ¦ 1630 ¦ ¦ 1890 ¦

L--------+----+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------

Таблица 3---------------------------------------------¬

¦ Инвестиции ¦

+------------T----T--------T--------T--------------T-----------------------------------------------------------+

¦ ¦Еди-¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 год ¦ ПРОГНОЗ ¦

¦ ¦ницы¦ год, ¦ год, +-------T------+-------------------T-------------------T-------------------+

¦ ¦из- ¦ отчет ¦ отчет ¦I полу-¦оценка¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦

¦ ¦ме- ¦ ¦ ¦годие, ¦ года +---------T---------+---------T---------+---------T---------+

¦ ¦ре- ¦ ¦ ¦отчет ¦ ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 1-й ¦ 2-й ¦

¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вариант ¦ вариант ¦ вариант ¦ вариант ¦ вариант ¦ вариант ¦

+------------+----+--------+--------+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Объем ¦тыс.¦388761 ¦331358 ¦47768 ¦350000¦383860 ¦400000 ¦444150 ¦471090 ¦413000 ¦458574 ¦

¦инвестиций в¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦капитал за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦каждого года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+----+--------+--------+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦В ¦ % ¦ 97,4¦ 71,8¦ 49,2¦ 98¦ 100,16¦ 104,73¦ 106,84¦ 109,25¦ 86,56¦ 91,06¦

¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ценах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+----+--------+--------+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Объемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+----+--------+--------+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦прибыли ¦тыс.¦ 8239 ¦ 23612 ¦ 4577 ¦ 3500¦ 3838,5 ¦ 4010 ¦ 4441 ¦ 4720 ¦ 4128 ¦ 4594 ¦

¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+----+--------+--------+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦амортизации ¦тыс.¦ 90156 ¦106154 ¦16335 ¦122500¦134346 ¦140348 ¦155438 ¦165190 ¦144495 ¦160779 ¦

¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+----+--------+--------+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦кредитов ¦тыс.¦177311 ¦ 2802 ¦ 243 ¦ 350¦ 384 ¦ 400 ¦ 444,1 ¦ 471 ¦ 413 ¦ 458,6 ¦

¦банков ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+----+--------+--------+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦бюджетных ¦тыс.¦ 38975 ¦ 87136 ¦ 5627 ¦ 80000¦ 87736 ¦ 91656 ¦101510 ¦107879 ¦ 94364 ¦105000 ¦

¦средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+----+--------+--------+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Ввод в ¦тыс.¦258915 ¦208755 ¦ ¦239440¦262666 ¦274326 ¦303904 ¦322882 ¦282510 ¦314261 ¦

¦действие ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------+----+--------+--------+-------+------+---------+---------+---------+---------+---------+----------

3. ПОДПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА

3.1. Капитальное строительство и капитальный ремонт

Основные цели Программы:

- планомерное увеличение строительства жилья для населения;

- комплексное решение строительства социально-культурных объектов по наиболее значимым для города территориям;

- создание наиболее комфортных условий проживания для жителей сельских территорий, а именно: теплоснабжение, газификация и водоснабжение.

Жилищное строительство.

На 01.01.2007 на учете по улучшению жилищных условий состоят 5490 семей, из них инвалидов и участников ВОВ - 22 человека, военнослужащих - 8 человек, участников боевых действий - 32 человека, многодетных семей - 20, вынужденных переселенцев - 13 и др.

За последние 10 лет резко снизились темпы строительства нового жилья. Недостаточный ввод нового жилья приводит к резкому увеличению стоимости жилья на вторичном рынке, а также к увеличению социальной напряженности.

В целях реализации Программы на территории муниципального образования планируется предоставление участков под строительство малоэтажных и многоэтажных жилых домов в районах п. Комсомольский, пр. Победы (в границах ул. Шмидта - ул. Фрунзе), а также строительство жилых домов по ул. Садовой, Чапаева, 11, пр. Победы, 22а с привлечением внебюджетных средств застройщиков.

Объекты социальной инфраструктуры.

Так, в с. Канабеки Новорождественского сельского поселения планируется строительство новой средней школы на 100 учащихся с детским садом на 15 мест. В настоящее время учебные классы школы располагаются в нескольких деревянных зданиях, которые находятся в ветхом и непригодном состоянии. Существующая школа не имеет пищеблока для организации нормального питания, спортзала.

Учитывая, что для повышения демографического фактора в близлежащих деревнях нет нормальных условий для обучения детей, строительство данного объекта включено в Программу развития социальной инфраструктуры Пермского края на 2008-2010 годы. В 2008 году планируется провести проектные работы на строительство объекта. Привлечение бюджетных инвестиций предусмотрено в размере 25% - местный бюджет и 75% - краевой бюджет от общей стоимости строительства.

Строительство новой школы позволит обеспечить учебный процесс в полном объеме, улучшение доступности, качества образования детей школьного и младшего дошкольного возраста, рационального использования помещений школы с целью оптимизации расходов на ее содержание.

На 2008 год Программой предусмотрено окончание работ по реконструкции старой части здания школы N 3 на 420 уч-ся за счет средств местного и краевого бюджетов. Здание школы на сегодняшний день является одним из важнейших объектов образования. Ввиду приоритетности среди объектов образования на территории района данный объект включен в Программу развития социальной инфраструктуры Пермского края на 2008 год. Объем инвестиций для окончания работ предусмотрен в размере 23,0 млн. руб. с участием местного бюджета - 5,750 млн. руб. и краевого бюджета - 17,25 млн. руб.

Также включен капитальный ремонт школы N 3 на 360 учащихся. “Блок Б“ с полным финансированием за счет средств местного бюджета.

Также на средства местного бюджета запланировано строительство клубов в д. Аитково и проектирование строительства клуба в пос. Рассоленки. Необходимость строительства данных объектов заключается с целью организации досуга, творческого потенциала молодежи, а также наличие клуба в селе поможет в формировании социально активного слоя молодежи, создавать и развивать молодежные организации на селе.

Согласно Программе за 2008-2010 гг. планируется строительство детского отделения городской больницы на 70 койко-мест с теплым переходом по улице Гайдара, 1 и реконструкция старой части здания МУЗ “Городская поликлиника N 1“ с надстройкой третьего этажа по ул. Мира, 1.

По строительству детского отделения Программой предусмотрено строительство 3-этажного кирпичного здания, соединенного с существующим хирургическим корпусом теплым переходом по 3-му этажу, общей площадью 3409,3 м2 с наружными инженерными сетями и благоустройством территории. Детское отделение предназначено для оказания терапевтической помощи детям разного возраста (от 0 до 14 лет) и включает в себя:

- отделение патологии новорожденных на 10 коек;

- отделение дневного стационара на 30 коек;

- детское платное отделение на 30 коек.

По реконструкции старой части здания поликлиники Программой предусмотрена частичная перепланировка подвала, кабинетов первого и второго этажей и планировка надстройки третьего этажа существующего старого здания поликлиники. Общая площадь помещений составляет 4700 м2, в том числе площадь реконструируемой части 2018 м2. Количество посещений в смену в реконструируемой части - 380 человек в смену.

Строительство данных объектов с привлечением инвестиций краевого бюджета позволит решить следующие задачи:

- улучшение доступности оказания медицинской помощи;

- повышение уровня обслуживания населения путем внедрения новых технологий и автоматизации системы управления медицинской помощью;

- снижение уровня смертности;

- улучшение демографической ситуации в Лысьвенском районе;

- привлечение средств краевого и федерального бюджетов.

Газификация поселков и сельских населенных пунктов Лысьвенского муниципального района.

Строительство объектов газоснабжения на территории района планируется при содействии Программы газификации Пермского края на 2007-2010 годы.

Программой социально-экономического развития Лысьвенского муниципального района предусмотрена газификация частных домов на территории Лысьвенского района общей протяженностью 82,3 км. Также при содействии Программы газификации предусматривается строительство котельных в д. Аитково и с. Новорождественское для обеспечения теплом объектов социального назначения. Программа предусматривает повы“ение уровня жизни населения, проживающего в отдаленных, малонаселенных пунктах края, создание условий для эффективного использования энергетических ресурсов.

Необходимо разработать план строительства котельных в с. Канабеки, п. Шаква, возможно строительство газовых котельных, но необходимо также разработать технико-экономическое обоснование использования альтернативных видов топлива.

Финансирование мероприятий по строительству объектов газоснабжения планируется осуществлять комплексно с использованием средств краевого бюджета и внебюджетных источников.

Водоснабжение поселков и канализация.

Программой предусмотрено строительство водовода от насосной станции 2-го подъема водозабора “Каменный лог“ до ул. Энгельса. Строительство данного объекта обусловлено дополнительной подачей питьевой воды в городскую сеть водопровода. Программой также предусматривается строительство частных водопроводов.

Капитальный ремонт дорог.

За период 2008-2010 годов в рамках реализации приоритетного регионального проекта “Муниципальные дороги“ планируется капитально отремонтировать 33,16 км общей протяженности автодорог на общую стоимость 159,0 млн. руб. с привлечением инвестиций за счет средств местного и краевого бюджетов с целью приведения в нормативное состояние дорожной сети Лысьвенского района.

Разработка генплана и правил землепользования и застройки.

Разработка генерального плана г. Лысьвы необходима в связи с тем, что заканчивается срок действия старого генплана 1983 года разработки и на основании ч. 3 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ с 2010 года законом запрещается предоставление земельных участков под строительство при отсутствии указанной градостроительной документации.

Ожидаемые результаты разработки генерального плана Лысьвенского городского поселения:

- развитие города на основании генерального плана, который должен быть разработан и утвержден в 2008-2010 годы и на период до 2033 года;

- последовательное достижение установленных генпланом основных показателей эффективности использования территории города;

- вовлечение земельных ресурсов в инновационные процессы;

- улучшение экологических качеств проживания населения средствами планировки, застройки, благоустройства и озеленения города.

------T------------------T--------------T-----------T------------T----------------------------------------------T---------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦ Срок ¦ Сумма ¦ Источники финансирования, тыс. руб. ¦ Ответственный ¦

¦ п/п ¦ мероприятия ¦ какой задачи ¦реализации ¦ затрат на ¦ ¦ за реализацию ¦

¦ ¦ ¦ (проблемы) ¦мероприятия¦ реализацию ¦ ¦ мероприятия ¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦ (год, ¦мероприятия,¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ мероприятие ¦ квартал, ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ месяц) +------------+-----------T-------T-----------T-------T------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Согласно ¦Федеральный¦Краевой¦Район/город¦Внебюд-¦Прочие¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плановой ¦ бюджет ¦бюджет ¦ ¦жетные ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смете ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 1 ¦Программа “Жилье“ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Начальник УКСа ¦

¦ ¦ ¦жилья в районе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦

¦ ¦ ¦и на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МО ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 1.1 ¦Строительство 5- ¦Общая площадь ¦ 2008 ¦ 120 ¦ ¦ ¦ /120<1>¦ ¦ ¦Экспертиза. ¦

¦ ¦эт. жилого дома по¦- 2798,2 кв. м¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проект на ¦

¦ ¦пр. Победы, 22а ¦Количество ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработке. ПИР¦

¦ ¦ ¦квартир - 60 ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 1.2 ¦10-эт. жилой дом ¦Общая площадь ¦ 2008 ¦ 30000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30000¦ ¦

¦ ¦по ул. Чапаева, 11¦- 5681,52 ¦ 2009 ¦ 35000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35000¦ ¦

¦ ¦ ¦кв. м. ¦ 2010 ¦ 35000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35000¦ ¦

¦ ¦ ¦Количество ¦ 2008-2010 ¦ 100000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100000¦ ¦

¦ ¦ ¦квартир - 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 1.3 ¦5-эт. жилой дом ¦Общая площадь ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проект на ¦

¦ ¦с мансардным ¦- 3006 кв. м. ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработке ¦

¦ ¦этажом по ¦Количество ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Садовой ¦квартир - 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 1.4 ¦9-эт. жилой дом по¦Количество ¦ 2008 ¦ 30000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30000¦Проведен ¦

¦ ¦пр. Победы, 25/2 ¦квартир - 80 ¦ ¦ 35000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35000¦аукцион, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 35000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35000¦ведутся работы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 100000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100000¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 1.5 ¦Проект и ¦Строительство ¦ 2008 ¦ 8000 ¦ ¦ 6000¦ 2000¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реконструкция ¦жилья в ¦ 2009 ¦ 11000 ¦ ¦ 8250¦ 2750¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здания по ¦составе ¦ 2010 ¦ 10000 ¦ ¦ 7500¦ 2500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Гайдара, 21 ¦инвестиционной¦ 2008-2010 ¦ 29000 ¦ ¦ 21750¦ 7250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦под жилой дом на ¦программы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦60 кв. ¦2008-2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 1.6 ¦Квартал ¦Строительство ¦ 2008 ¦ 7100 ¦ ¦ 5325¦ 1775¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦малоэтажной ¦жилья. ¦ 2009 ¦ 7600 ¦ ¦ 5700¦ 1900¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройки по ¦В составе ¦ 2010 ¦ 8100 ¦ ¦ 6075¦ 2025¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Районной, ¦инвестиционной¦ 2008-2010 ¦ 22800 ¦ ¦ 17100¦ 5700¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Горбуновой, ¦программы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Индустриаль- ¦2008-2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ной. Участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приоритетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦региональном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проекте. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2008 г. - 4 дома; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2009 г. - 8 домов;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2010 г. - 8 домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ ¦Итого по программе¦ ¦ 2008 ¦ 75220 ¦ ¦ 11325¦ 3775/120¦ ¦200000¦ ¦

¦ ¦“Жилье“ ¦ ¦ 2009 ¦ 88600 ¦ ¦ 13950¦ 4650¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 88100 ¦ ¦ 13575¦ 4525¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 251920 ¦ ¦ 38850¦ 13070¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 2 ¦Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 2.1 ¦Канабековская ¦ ¦ 2008 ¦ 3500 ¦ ¦ 1500¦ 500¦ ¦ ¦На 2008 год ¦

¦ ¦начальная школа на¦ ¦ 2009 ¦ 10056 ¦ ¦ 7542¦ 2514¦ ¦ ¦планируется ¦

¦ ¦54 учащихся с ¦ ¦ 2010 ¦ 10060 ¦ ¦ 7545¦ 2515¦ ¦ ¦выполнение. ¦

¦ ¦детским садом на ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 22116 ¦ ¦ 16587¦ 5529¦ ¦ ¦На 2009-2010 ¦

¦ ¦15 мест в д. Малая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы - СМР ¦

¦ ¦Шадейка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 31.07.2008 N 61) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

Решением Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский

муниципальный район“ от 31.07.2008 N 61 в подпункте 2.2 увеличена сумма

на выполнение строительно-монтажных работ на 2008 год на 2300 тыс. руб.

¦ 2.2 ¦Реконструкция ¦ ¦ 2008 ¦ 23053 ¦ ¦ 17290¦ 5763¦ ¦ ¦СМР, ¦

¦ ¦школы N 3 на 420 ¦ ¦ 2009 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ 5000¦ ¦ ¦приобретение, ¦

¦ ¦уч-ся (1-я очередь¦ ¦ 2010 ¦ 6000 ¦ ¦ ¦ 6000¦ ¦ ¦установка ¦

¦ ¦- блок А). ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 34053 ¦ ¦ 17290¦ 16763¦ ¦ ¦оборудования ¦

¦ ¦Блок Б на 360 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уч-ся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 2.3 ¦Строительство ¦ ¦ 2008 ¦ 1250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПИР. ¦

¦ ¦клуба на 200 мест ¦ ¦ 2009 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦СМР ¦

¦ ¦в д. Аитково ¦ ¦ 2010 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 31.07.2008 N 61) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 2.4 ¦Строительство ¦ ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПИР. ¦

¦ ¦клуба в ¦ ¦ 2009 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦СМР ¦

¦ ¦п. Рассоленки. ПИР¦ ¦ 2010 ¦ 1500 ¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 2000 ¦ ¦ 1500¦ 500¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 2.5 ¦Строительство ¦ ¦ 2008 ¦ 38566,7 ¦ ¦ 18000¦ 20566,7¦ ¦ ¦Выполнение ¦

¦ ¦детского отделения¦ ¦ 2009 ¦ 24000 ¦ ¦ 18000¦ 6000¦ ¦ ¦строительно- ¦

¦ ¦городской больницы¦ ¦ 2010 ¦ 21000 ¦ ¦ 15750¦ 5250¦ ¦ ¦монтажных работ¦

¦ ¦на 70 койко-мест с¦ ¦ 2008-2010 ¦ 69000 ¦ ¦ 51750¦ 17250¦ ¦ ¦(СМР) ¦

¦ ¦теплым переходом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по ул. Гайдара, 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 23.12.2008 N 146) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 2.6 ¦Городская ¦ ¦ 2009 ¦ 27000 ¦ ¦ 20250¦ 6750¦ ¦ ¦Выполнение ¦

¦ ¦поликлиника N 1 по¦ ¦ 2010 ¦ 27400 ¦ ¦ 18525¦ 8875¦ ¦ ¦строительно- ¦

¦ ¦ул. Мира, 1. ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 54400 ¦ ¦ 38775¦ 15625¦ ¦ ¦монтажных работ¦

¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(СМР) ¦

¦ ¦старой части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здания с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦надстройкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦третьего этажа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

Решением Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский

муниципальный район“ от 31.07.2008 N 61 подпункт 2.7 изложен в новой

редакции.

¦ 2.7 ¦Реконструкция ¦ ¦ 2008 ¦ 5000 ¦ ¦ 3750¦ /1250¦ ¦ ¦Приобретение ¦

¦ ¦старой части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦

¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦драматического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦театра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦им. А.А.Савина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 2.8 ¦Строительство ¦ ¦ 2008 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500¦ПИР. ¦

¦ ¦клуба в с. ¦ ¦ 2010 ¦ 2000 ¦ ¦ 1500¦ 500¦ ¦ ¦СМР ¦

¦ ¦Новорождественское¦ ¦ 2008-2010 ¦ 2500 ¦ ¦ 1500¦ 500¦ ¦ 500¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ ¦Итого по ¦ ¦ 2008 ¦ 54500 ¦ ¦ 40500¦ 12250/1250¦ ¦ 500¦ ¦

¦ ¦социальному ¦ ¦ 2009 ¦ 67000 ¦ ¦ 45750¦ 21250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦развитию ¦ ¦ 2010 ¦ 68400 ¦ ¦ 44775¦ 23625¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 189900 ¦ ¦ 131025¦ 57125/1250¦ ¦ 500¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 3 ¦Строительство ¦ ¦ 2008 ¦ 2500 ¦ ¦ 1875¦ 625¦ ¦ ¦На 2008 год ¦

¦ ¦пожарного депо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируется ПИР¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 10000 ¦ ¦ 7500¦ 2500¦ ¦ ¦СМР. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 10000 ¦ ¦ 7500¦ 2500¦ ¦ ¦СМР ¦

¦ ¦Итого ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 22500 ¦ ¦ 16875¦ 5625¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 4 ¦Строительство ¦ ¦ 2008 ¦ 4205 ¦ ¦ ¦ /4205¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского ¦ ¦ 2009 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ /500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кладбища ¦ ¦ 2010 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ /1000¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Итого ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 5705 ¦ ¦ ¦ /5705¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 5 ¦Разработка ¦ ¦ 2008 ¦ 5000 ¦ ¦ 3750¦ 1250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦генплана и правил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦землепользования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 5.1 ¦Разработка схемы ¦ ¦ 2008 ¦ 3000 ¦ ¦ 2250¦ 750¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Лысьвенского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(п. 5.1 введен решением Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 09.12.2008 N 136) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 6 ¦Реконструкция дома¦ ¦ 2008 ¦ 6000 ¦ ¦ 6000¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦графа Шувалова ¦ ¦ 2009 ¦ 7500 ¦ ¦ 7500¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(ПИР реставрации),¦ ¦ 2010 ¦ 7500 ¦ ¦ 7500¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦создание музейного¦ ¦ 2008-2010 ¦ 21000 ¦ ¦ 21000¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦квартала с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонтом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 7 ¦Ремонт защитной ¦Необходимо ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦ ¦дамбы и отбойной ¦разработать ¦ 2009 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦Кормовищенского¦

¦ ¦стены в селе Кын ¦технико- ¦ 2010 ¦ 5000 ¦ ¦ 5000¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦

¦ ¦на реке Чусовой ¦экономическое ¦ 2008-2010 ¦ 6000 ¦ ¦ 5000¦ 1000¦ ¦ ¦поселения. ¦

¦ ¦ ¦обоснование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПИР. ¦

¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 8 ¦Создание ¦Развитие ¦ 2008 ¦ 11000 ¦ ¦ ¦ 1000¦ 10000¦ ¦Необходима ¦

¦ ¦гостинично- ¦рекреационного¦ 2009 ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ 10000¦ ¦проработка ¦

¦ ¦туристического ¦потенциала. ¦ 2010 ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ 10000¦ ¦проекта, ¦

¦ ¦комплекса в селе ¦Решение части ¦ 2008-2010 ¦ 31000 ¦ ¦ ¦ 1000¦ 30000¦ ¦возложение ¦

¦ ¦Кын ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязанностей по¦

¦ ¦ ¦экономических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекту ¦

¦ ¦ ¦задач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ 9 ¦Строительство ¦ПИР ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500¦Администрация ¦

¦ ¦пожарного депо в ¦ ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ <2> ¦ <3> ¦ ¦ ¦Кормовищенского¦

¦ ¦п. Кормовище ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Необходима ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смета ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦10 ¦Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приоритетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дороги“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦10.1 ¦Ул. Лязгина ¦Протяженность ¦ 2008 ¦ 13200 ¦ ¦ 9000¦ /3000¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участок от ул. ¦участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Набережной до ¦а/дороги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦АЗС); автодороги ¦1,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Кунгур-Соликамсꓦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- Лысьва 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участок от АЗС до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отворота на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦д. Липовая 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальный район“ от 31.07.2008 N 61) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦10.2 ¦Ул. Чайникова- ¦Протяженность ¦ 2009 ¦ 12000 ¦ ¦ 9000¦ /3000¦ ¦ ¦ПИР, СМР ¦

¦ ¦Вашляева (участок ¦участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от ж/д переезда до¦а/дороги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Лязгина) ¦1,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦10.3 ¦Улицы автобусного ¦Протяженность ¦ 2008 ¦ 450 ¦ ¦ ¦ /450¦ ¦ ¦ПИР ¦

¦ ¦маршрута N 3 ¦участка ¦ 2010 ¦ 16000 ¦ ¦ 12000¦ /4000¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(Вашляева- ¦а/дороги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Чайникова-Мысовая-¦2,0 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Калинина (от ул. ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Лязгина до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Волховстроевская) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦10.4 ¦Ул. Мира (участок ¦Протяженность ¦ 2009 ¦ 16000 ¦ ¦ 12000¦ /4000¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от ул. Федосеева ¦участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до ул. Революции) ¦а/дороги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦0,76 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦10.5 ¦Улицы Ленина- ¦Протяженность ¦ 2009 ¦ 10000 ¦ ¦ 7500¦ /2500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Балахнина- ¦участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Куйбышева (участок¦а/дороги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от пр. Победы до ¦1,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Гайдара) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦10.6 ¦Ул. Сушина ¦Протяженность ¦ 2010 ¦ 13000 ¦ ¦ 9750¦ /3250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участок от ¦участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Быстрых до ¦а/дороги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деревни Липовая) ¦2,1 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦10.7 ¦Ул. Декабристов ¦Протяженность ¦ 2009 ¦ 5000 ¦ ¦ 3750¦ /1250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участок от ¦участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Октябрьской до¦а/дороги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Бусыгина) ¦0,75 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦10.8 ¦Ул. Багратиона ¦Протяженность ¦ 2009 ¦ 3000 ¦ ¦ 2250¦ /750¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участок от ¦участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Пожарского до ¦а/дороги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Невского) ¦0,3 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦10.9 ¦Ул. Чайковского ¦Протяженность ¦ 2010 ¦ 5000 ¦ ¦ 3750¦ /1250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участок от ¦участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пр. Победы до ¦а/дороги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Куйбышева) ¦0,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦10.10¦Ул. Строителей ¦Протяженность ¦ 2009 ¦ 12000 ¦ ¦ 9000¦ /3000¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участок от ¦участка ¦ 2010 ¦ 5000 ¦ ¦ 3750¦ /1250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Сушина до ¦а/дороги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Декабристов) ¦2,95 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦10.11¦Ул. Металлистов ¦Протяженность ¦ 2009 ¦ 5000 ¦ ¦ 3750¦ /1250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участок от ¦участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пр. Победы до ¦автодороги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Балахнина) ¦0,9 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦10.12¦Проспект Победы ¦Протяженность ¦ 2010 ¦ 6000 ¦ ¦ 4500¦ /1500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участок от ¦участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Мира до ¦автодороги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Чапаева) ¦1,0 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

Решением Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский

муниципальный район“ от 31.07.2008 N 61 в строке “А/дорога

Лысьва-Обманка (участок от ул. Маяковского до нового кладбища)“: сумма

на строительно-монтажные работы на 2008 год с 9000 тыс. руб. заменена на

9900 тыс. руб.

¦10.13¦А/дорога “Лысьва- ¦Протяженность ¦ 2008 ¦ 9000 ¦ ¦ 6750¦ 2250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Обманка“ (участок ¦участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от ул. Жарова до ¦автодороги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кладбища) ¦2,0 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦10.14¦А/дорога ¦Протяженность ¦ 2010 ¦ 20000 ¦ ¦ 15000¦ 5000¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Кормовище-Кын“ - ¦участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦д. Моховляна ¦автодороги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦16 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦10.15¦Ул. Орджоникидзе ¦Протяженность ¦ 2010 ¦ 10000 ¦ ¦ 7500¦ 2500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участок от ¦участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пр. Победы до ¦автодороги - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Балахнина) ¦1,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ ¦Ул. Лязгина ¦ ¦ 2008 ¦ 19674 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(участок от ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Набережной до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦АЗС); автодороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Кунгур-Соликамск- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Лысьва1 (участок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от АЗС до отворота¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на д. Липовая1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(ПК 12 + 00 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- ПК 0 + 00) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(введено решением Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 31.07.2008 N 61) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ ¦Участок автодороги¦ ¦ 2008 ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от ж/д переезда у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ж/д вокзала до ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Волховстроевской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(по ул. Чайникова,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Вашляева, Мысовой,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Калинина) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(введено решением Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 31.07.2008 N 61) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ ¦А/дорога Лысьва- ¦ ¦ 2008 ¦ 5460 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Обманка (участок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от ул. Маяковского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кладбища) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(введено решением Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 31.07.2008 N 61) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦11 ¦Обследование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социально значимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(п. 11 введен решением Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 01.11.2008 N 107) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦11.1 ¦Обследование бани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 121,6¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по ул. Перовской, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(пп. 11.1 введен решением Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 01.11.2008 N 107) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦11.2.¦Обследование бани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 254,6¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Орджоникидзе, 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(пп. 11.2 введен решением Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 01.11.2008 N 107) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦12.3 ¦Техническое ¦ ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ 487,4¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обследование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конструкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здания бассейна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в г. Лысьве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пермского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(пп. 12.3 введен решением Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 09.12.2008 N 136) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ ¦Итого по ¦ ¦ 2008 ¦ 21450 ¦ ¦ 15750¦ 2250/3450¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦капремонту дорог ¦ ¦ 2009 ¦ 63000 ¦ ¦ 47250¦ /15750¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 75000 ¦ ¦ 56250¦ 5000/13750¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 159450 ¦ ¦ 119250¦ 7250/32950¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+---------------+

¦ ¦ИТОГО по ¦ ¦ 2008 ¦ 180428 ¦ ¦ 79240¦ 21163/9025¦ ¦ 71000¦ ¦

¦ ¦капитальному ¦ ¦ 2009 ¦ 247656 ¦ ¦ 121992¦29414/16250¦ ¦ 80000¦ ¦

¦ ¦строительству и ¦ ¦ 2010 ¦ 265060 ¦ ¦ 134645¦35665/14750¦ ¦ 90000¦ ¦

¦ ¦капитальному ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 693144 ¦ ¦ 335877¦86242/40025¦ ¦231000¦ ¦

¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+-----------+-------+------+----------------

--------------------------------

<1> В процессе исполнения бюджета.

<2> Суммы согласно разработанной смете.

<3> В процессе исполнения бюджета.

(таблица в ред. решения Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ от 28.05.2008 N 37)

3.1.1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Основные цели Программы:

1. Обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества, и снижения издержек производителей услуг и соответственно тарифов:

- перспективный план капитального ремонта жилищного фонда;

- перспективный план реконструкции жилищного фонда;

- перспективный план сноса ветхого и аварийного жилищного фонда;

- перспективный план благоустройства придомовой территории “Мой двор“;

- инвентаризация жилого фонда;

- формирование действенного механизма стимулирования создания и поддержки деятельности товариществ собственников жилья;

- план по капитальному строительству дорог на территории района.

2. Повышение надежности работы системы теплоснабжения, повышения оперативности в решении вопросов устранения аварий, теплоснабжения объектов и тепловой энергии, снижения затрат на ремонт.

3. Поддержание в работоспособном состоянии водоснабжения и водоотведения и его развитие:

- внедрение частотно регулируемых приводов на насосных станциях;

- реконструкция биологических очистных сооружений.

4. Перспективный план развития электроснабжения города и наружного освещения.

5. Перспективный план развития благоустройства города, обновление спец. техники.

Успешная деятельность предприятий ЖКХ будет способствовать формированию условий проживания граждан города и сельской местности, отвечающих стандартам качества, и снижению издержек производителей услуг.

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

----T-----------------T--------------T-----------T------------T---------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦ Срок ¦ Сумма ¦ Источник финансирования, тыс. руб. ¦Ответственный¦

¦п/п¦ мероприятия ¦ какой ¦реализации ¦ затрат на ¦ ¦за реализацию¦

¦ ¦ ¦ ¦мероприятия¦ реализацию ¦ ¦ мероприятия ¦

¦ ¦ ¦ ¦ (год, ¦мероприятия,¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ квартал, ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ месяц) +------------+-----------T-------T----------T-------T------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Согласно ¦Федеральный¦Краевой¦ Район/ ¦Внебюд-¦Прочие¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плановой ¦ бюджет ¦бюджет ¦ город ¦жетные ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смете ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦1 ¦Капитальный ¦Улучшение ¦ 2008 ¦ 37402,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 28750¦ ¦

¦ ¦ремонт жилищного ¦жилищных ¦ 2009 ¦ 31630 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 31630¦ ¦

¦ ¦фонда ¦условий ¦ 2010 ¦ 34800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 34800¦ ¦

¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальный район“ от 31.07.2008 N 61) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦2 ¦Создание ТСЖ ¦Создание ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦условий ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦развития ТСЖ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦3 ¦Повышение ¦ ¦ 2008 ¦ 16000 ¦ ¦ 9000¦ /2000¦ ¦ 5000¦ ¦

¦ ¦надежности ¦ ¦ 2009 ¦ 20000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20000¦ ¦

¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объектов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦снижение затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦4 ¦Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦4.1¦Окончание ¦Исключение ¦ 2008 ¦ 250 ¦ ¦ ¦ /250¦ ¦ ¦УКС ¦

¦ ¦строительства ¦загрязнения ¦ 2009 ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ /2500¦ ¦ ¦администрации¦

¦ ¦напорной и ¦р. Болотной ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦самотечной ¦аварийными ¦ 2008-2010 ¦ 2750 ¦ ¦ ¦ /2750¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализации с ¦сбросами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализационно- ¦хоз.-бытовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насосной станции ¦сточных вод от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от объектов ¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦д. Липовая-1 ¦д. Липовая-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦4.2¦Строительство ¦Водоснабжение ¦ 2008 ¦ 1500 ¦ ¦ 1125¦ /375¦ ¦ ¦УКС ¦

¦ ¦водопровода в ¦квартала ¦ 2009 ¦ 3000 ¦ ¦ 2250¦ /750¦ ¦ ¦администрации¦

¦ ¦частном секторе ¦малоэтажной ¦ 2010 ¦ 3000 ¦ ¦ 2250¦ /750¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦застройки ¦ 2008-2010 ¦ 7500 ¦ ¦ 5625¦ /1875¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦п. Калинина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦4.3¦Строительство ¦ ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УКС, ¦

¦ ¦водовода от ¦ ¦ 2009 ¦ 10000 ¦ ¦ 7500¦ 2500¦ ¦ ¦необходима ¦

¦ ¦насосной станции ¦ ¦ 2010 ¦ 10000 ¦ ¦ 7500¦ 2500¦ ¦ ¦разработка ¦

¦ ¦2-го подъема ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 20000 ¦ ¦ 15000¦ 5000¦ ¦ ¦ПИР ¦

¦ ¦водозабора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Каменный лог“ до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Энгельса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Итого по ¦ ¦ 2008 ¦ 1750 ¦ ¦ 1125¦ /625¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ 2009 ¦ 15500 ¦ ¦ 9750¦ 2500/3250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 13000 ¦ ¦ 9750¦ 2500/750¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 30250 ¦ ¦ 20625¦ 5000/4625¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦5 ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦5.1¦Строительство ¦Строительство ¦ 2008 ¦ 750 ¦ ¦ ¦ /750¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сетей наружного ¦сетей в ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦освещения ¦частном ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦секторе ¦ 2008-2010 ¦ 750 ¦ ¦ ¦ /750¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦5.2¦Реконструкция ¦Строительство ¦ 2008 ¦ 5000 ¦ ¦ 3750¦ 1250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦электроснабжения ¦новых ¦ 2009 ¦ 5000 ¦ ¦ 3750¦ 1250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦южной части ¦воздушных и ¦ 2010 ¦ 5000 ¦ ¦ 3750¦ 1250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города ¦кабельных ¦ 2008-2010 ¦ 15000 ¦ ¦ 11250¦ 3750¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦линий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦5.3¦Строительство ¦ ¦ ¦ 1484 ¦ ¦ 1113¦ 371¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦КТПН-400 в районе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Степной - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Волховстроевской,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Лысьва на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сумму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 01.11.2008 N 107) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ 2132 ¦ ¦ 1599¦ 533¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦КТПН-250 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦

¦ ¦микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Травянка“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Лысьва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 01.11.2008 N 107) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ 4250 ¦ ¦ 3187,5¦ 1062,5¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦КТПН-250 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦районе ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Западной - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Кизеловской, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Лысьва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 01.11.2008 N 107) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ 3314 ¦ ¦ 2485,5¦ 828,5¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦КТПН-400 в районе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Дзержинского,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Лысьва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 01.11.2008 N 107) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Итого по ¦ ¦ 2008 ¦ 17750 ¦ ¦ 12750¦ 4250/750¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦электроснабжению ¦ ¦ 2009 ¦ 5000 ¦ ¦ 3750¦ 1250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 5000 ¦ ¦ 3750¦ 1250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 27750 ¦ ¦ 20250¦ 6750/750¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦6 ¦Газификация ¦Лизинговые ¦ 2008 ¦ 13459 ¦ ¦ 8946¦ ¦ ¦ 4513¦ПИР, СМР ¦

¦ ¦поселков и ¦платежи ¦ 2009 ¦ 57700 ¦ ¦ 40390¦ ¦ ¦ 17310¦ ¦

¦ ¦сельских ¦ ¦ 2010 ¦ 71000 ¦ ¦ 49700¦ ¦ ¦ 21300¦ ¦

¦ ¦населенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(согласно заявке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦газификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пермского края на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2008-2010 гг.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Распределительный¦8 домов ¦ 2008 ¦ 700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 700¦ ¦

¦ ¦газопровод к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домам N 121-141 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по ул. Коммунаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Газопровод ¦Для поселков ¦ 2008 ¦ 4330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4330¦ ¦

¦ ¦высокого давления¦новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в п. Южный ¦застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Распределительный¦Поселок Южный ¦ 2009 ¦ 3040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3040¦ ¦

¦ ¦газопровод ¦новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦низкого давления ¦застройки - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для газоснабжения¦120 участков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦новой застройки ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п. Южный по ¦газифицировано¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул.: Луговой, ¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Молодогвардейцев,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Южной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Газоснабжение ¦40 домов ¦ 2008 ¦ 3480 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3480¦ ¦

¦ ¦малоэтажной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройки поселка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Калинина по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул.: Горбунова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Районной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Индустриальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Распределительные¦150 домов ¦ 2010 ¦ 6150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6150¦ ¦

¦ ¦газопроводы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Карпаты-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Распределительные¦50 домов ¦ 2010 ¦ 6090 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6090¦ ¦

¦ ¦газопроводы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦д. Липовая-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Распределительные¦320 участков ¦ 2009 ¦ 16000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16000¦ ¦

¦ ¦газопроводы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п. Травянка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Распределительные¦ ¦ 2008 ¦ 6500 ¦ ¦ 4875¦ 1625¦ ¦ 16000¦ ¦

¦ ¦газопроводы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Студенческой,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Мира, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Больничной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Набережной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Заречной в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Кормовище. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Газоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Строительство ¦ ¦ 2008 ¦ 1700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распределительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦газопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п. Карпаты-2, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Лысьва“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(введено решением Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 31.07.2008 N 61) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Распределительный¦ ¦ ¦ 260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦газопровод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦высокого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦низкого давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для газоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилых домов д/о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Сокол“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(введено решением Земского Собрания муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лысьвенский муниципальный район“ от 23.12.2008 N 146) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Итого по ¦ ¦ 2008 ¦ 28469 ¦ ¦ 13821¦ 1625¦ ¦ 13023¦ ¦

¦ ¦газификации ¦ ¦ 2009 ¦ 76740 ¦ ¦ 40390¦ ¦ ¦ 36350¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 83240 ¦ ¦ 49700¦ ¦ ¦ 33540¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 188449 ¦ ¦ 103911¦ 1625¦ ¦ 82913¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦7 ¦Укомплектование ¦ ¦ 2008 ¦ 14530 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14530¦ ¦

¦ ¦спецтехникой ¦ ¦ 2009 ¦ 20050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20050¦ ¦

¦ ¦предприятий, ¦ ¦ 2010 ¦ 22060 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22060¦ ¦

¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+-------------+

¦ ¦Итого ¦ 2008 ¦ 107249 ¦ ¦ 36696¦ 5875/3375¦ ¦ 61303¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 168920 ¦ ¦ 53890¦ 3750/3250¦ ¦108030¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 158100 ¦ ¦ 63200¦ 3750/750¦ ¦ 90400¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 434269 ¦ ¦ 153786¦13375/7375¦ ¦259733¦ ¦

L---+--------------------------------+-----------+------------+-----------+-------+----------+-------+------+--------------

(таблица в ред. решения Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ от 28.05.2008 N 37)

3.1.2. Подпрограмма разграничения государственной

собственности на землю

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации“ распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления районов.

В целях разграничения государственной собственности на землю к собственности поселений, городских округов, муниципальных районов относятся:

- земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящиеся в собственности соответствующих муниципальных образований;

- земельные участки, предоставленные органам местного самоуправления соответствующих муниципальных образований, а также казенным предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям или некоммерческим организациям, созданным указанными органами местного самоуправления;

- иные предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации земельные участки и предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации земли.

Для проведения разграничения государственной собственности на землю в муниципальном образовании “Лысьвенский муниципальный район“ и закрепления права муниципальной собственности на земельные участки необходимо:

1. Провести межевание и формирование земельных участков.

2. Поставить сформированные земельные участки на государственный кадастровый учет.

3. Зарегистрировать право муниципальной собственности в учреждении юстиции, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4. Создать банк данных о свободных земельных участках, находящихся в землях перераспределения, в резерве города и землях запаса (по району) с последующим размещением на сайте для свободного доступа жителям района.

За период 2008-2010 гг. комитетом имущественных отношений планируется провести работы по разграничению государственной собственности на землю земельных участков, расположенных на территории муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“:

1. Под объектами культурного наследия (памятники архитектуры).

2. Земель общего пользования.

3. Под многоквартирными жилыми домами.

Для проведения процедуры разграничения необходимо провести следующие мероприятия:

1. Подготовить пакеты документов на земельные участки для проведения конкурсов по разграничению государственной собственности на землю (перечни земельных участков, сметы стоимости работ, планово-картографический материал, выписки из реестра муниципальной собственности на объекты, находящиеся на этих земельных участках).

2. Провести конкурсы по выполнению работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю.

3. На основании проведенных конкурсов заключить договоры с победителями конкурсов.

4. Вести контроль за своевременным выполнением работ.

5. Оказывать консультативную помощь исполнителям этих работ.

6. Произвести проверку представляемых исполнителем документов на предмет правильности их оформления.

7. Принять готовые документы по акту приема-передачи.

8. Подготовить распорядительные документы об утверждении границ земельных участков.

9. После выполнения всех работ исполнителем представить документы для регистрации права собственности муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ на данные земельные участки.

10. Соответствующие пакеты документов (землеустроительные дела, кадастровые планы) передать в поселения для последующей регистрации права собственности за поселениями.

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

----T------------------T-----------------T-----------T------------T-----------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦На решение какой ¦ Срок ¦ Сумма ¦ Источник финансирования, тыс. руб. ¦Ответственный¦

¦п/п¦ мероприятия ¦задачи направлено¦реализации ¦ затрат на ¦ ¦за реализацию¦

¦ ¦ ¦ мероприятие, ¦мероприятия¦ реализацию ¦ ¦мероприятия ¦

¦ ¦ ¦ результат ¦ ¦мероприятия,¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------T-------T------T-------T------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Согласно ¦Федеральный¦Краевой¦Район/¦Внебюд-¦Прочие¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плановой ¦ бюджет ¦бюджет ¦город ¦жетные ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смете ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-------+------+-------+------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦

+---+------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-------+------+-------+------+-------------+

¦ 1. Раздел ¦

+---T------------------T-----------------T-----------T------------T-----------T-------T------T-------T------T-------------+

¦1.1¦Межевание и ¦Разграничение ¦ 2008 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦Начальник КИО¦

¦ ¦формирование ¦государственной ¦ 2009 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦земельных ¦собственности на ¦ 2010 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участков, ¦землю ¦ 2008-2010 ¦ 4500 ¦ ¦ ¦ 4500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦постановка на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кадастровый учет и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регистрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(района, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-------+------+-------+------+-------------+

¦ ¦ИТОГО по разделу I ¦ 2008 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 4500 ¦ ¦ ¦ 4500¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------+-----------+------------+-----------+-------+------+-------+------+-------------+

¦ 2. Раздел ¦

+---T------------------T-----------------T-----------T------------T-----------T-------T------T-------T------T-------------+

¦2.1¦Создание банка ¦Банк данных ¦ 2008 ¦ Из текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Начальник КИО¦

¦ ¦данных о свободных¦необходим для ¦ 2009 ¦ сметы КИО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦земельных ¦свободного ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участках, ¦доступа населению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перераспределения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в резерве города и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦землях запаса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(района, поселе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ния), с последую- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦щим размещением на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сайте и свободным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доступом для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-------+------+-------+------+-------------+

¦2.2¦Паспортизация ¦Объективная ¦ 2008 ¦ Из текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Начальник КИО¦

¦ ¦жилого фонда ¦оценка имеющегося¦ 2009 ¦ сметы КИО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-------+------+-------+------+-------------+

¦ 3. Раздел ¦

+---T------------------T-----------------T-----------T------------T-----------T-------T------T-------T------T-------------+

¦3.1¦Разработка ¦Создание ¦ 2008 ¦ 500 ¦ ¦ 350¦ 150¦ ¦ ¦Зам-ли главы ¦

¦ ¦муниципальной ¦концепции ГИС ¦ 2009 ¦ 4000 ¦ ¦ 2800¦ 1200¦ ¦ ¦МО ¦

¦ ¦географической ¦г. Лысьвы. ¦ 2010 ¦ 5500 ¦ ¦ 3850¦ 1650¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информационной ¦Объединение ¦ ¦ 10000 ¦ ¦ 7000¦ 3000¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы г. Лысьвы ¦разнородных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в рамках участия в¦данных о районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦краевой целевой ¦на основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программе ¦картографического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Электронное ¦интерфейса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Прикамье на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2008-2010 гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-------+------+-------+------+-------------+

¦ ¦ИТОГО по разделу III ¦ 2008 ¦ 500 ¦ ¦ 350¦ 150¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 4000 ¦ ¦ 2800¦ 1200¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 5500 ¦ ¦ 3850¦ 1650¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 10000 ¦ ¦ 7000¦ 3000¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------T-----------------+-----------+------------+-----------+-------+------+-------+------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------------+-----------+------------+-----------+-------+------+-------+------+-------------+

¦ ¦ ИТОГО ¦ 2008 ¦ 2000 ¦ ¦ 350¦ 1650¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 5500 ¦ ¦ 2800¦ 2700¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 7000 ¦ ¦ 3850¦ 3150¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 14500 ¦ ¦ 7000¦ 7500¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------------------------+-----------+------------+-----------+-------+------+-------+------+--------------

(таблица в ред. решения Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ от 28.05.2008 N 37)

3.1.2.1. Создание муниципальной географической информационной системы.

Методы сбора, анализа и управления информационными потоками, используемые органами исполнительной власти на сегодняшнем этапе развития, становятся все менее эффективными. В процессе информационной работы часто приходится сталкиваться с противоречиями данных различных служб, отсутствует комплексный подход к решению конкретной проблемы.

Проблема отсутствия комплексной, наглядной информации существует не только у органов власти, но также у населения и у частного бизнеса - потенциальных инвесторов.

Географическая информационная система (ГИС) - это совокупность информационных технологий, объединяющих разнородные данные из различных информационных источников на основе картографического интерфейса.

Основаниями для создания муниципальной ГИС служат:

1. Получение достоверных и актуальных сведений о земельных участках, объектах хозяйственной инфраструктуры и прилегающей к ним местности.

2. Обеспечение оперативного доступа к разнородным данным, находящимся в различных информационных источниках: файловых хранилищах, базах и банках данных, информационно-аналитических системах различных служб и управлений.

3. Своевременное формирование обобщенных сведений для руководства в виде наборов технико-экономических показателей, детальных карт и планов.

4. Создание единых данных для всех заинтересованных служб организации (органы власти муниципального образования, органы исполнительной власти Пермского края, частные бизнес-структуры, эксплуатационные подразделения, аварийно-ремонтные службы, органы внутренних дел, АСУ, экологиче“кие и другие службы) и обеспечение одновременной актуализации этих данных на основе послойной доступности для различных групп пользователей.

Основная цель мероприятия - создание на основе картографического интерфейса общей базы данных по муниципальному образованию с целью получения:

- единого картографического интерфейса доступа к различным информационным ресурсам муниципального образования (предлагаемым производственным площадкам, инфраструктуре, социально-экономическим показателям, ресурсам муниципального образования и т.д.);

- автоматизированной информационной системы по формированию и ведению реестра единых объектов недвижимости, земельного кадастра, - это единый земельно-имущественный комплекс, сформированный из земельного участка (земельных участков) в установленных границах и расположенных на нем (них) объектов недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений и их частей и др. объектов), с указанием границ и основных характеристик (использование, права, обременения, ограничения и др.);

- данных в виде карт, диаграмм, графиков, технологических схем, которые будут дополнены таблицами, трехмерными изображениями, фотографиями, мультимедийными средствами;

- развитых возможностей пространственного поиска информации, анализа, формирования консолидированных отчетов, моделирования и прогнозирования;

- гарантированной интеграции с разнородными информационными системами: СУБД, ERP, АСУ ТП, САПР, GPS и др.;

- промышленных протоколов и стандартов с возможностью наращивания функционала без ущерба для текущих ресурсов.

Первый этап работы - это создание концепции муниципальной географической информационной системы муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“.

Второй этап работ - это сбор, разработка, анализ и увязка большого количества информации, нанесение ее на карты местности и послойное отражение информации с помощью прикладных программ.

(п. 3.1.2.1 введен решением Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ от 28.05.2008 N 37)

3.2. Агропромышленный комплекс

Программа предусматривает постановку эффективного аграрного бизнеса, способного обеспечить социальную сферу продуктами питания, увеличение занятости сельского населения и увеличение подушевого дохода жителей сельской территории.

Цели и задачи Программы

В настоящее время на селе складывается принципиально новая организационно-экономическая основа многоукладной экономики, базирующаяся на различных формах собственности и хозяйствования, возрастает самостоятельность товаропроизводителей, формируется экономический механизм рыночных отношений. В то же время усиливается разобщенность интересов предприятий различных сфер агропромышленного комплекса, наблюдается разрыв межхозяйственных, межотраслевых и межрегиональных связей, остается низкой конкурентоспособность предприятий АПК.

Основными целями данной Программы являются:

1. Выход из кризиса посредством формирования эффективного конкурентоспособного аграрного производства.

2. Формирование инвестиционно привлекательной экономической среды.

3. Формирование эффективного собственника.

4. Реализация национального проекта АПК.

В соответствии с поставленными целями сформулированы следующие задачи программы развития АПК Лысьвенского муниципального района:

1. Формирование эффективного собственника, заинтересованного в развитии производства сельскохозяйственной продукции и желающего вкладывать для этой цели свои средства.

2. Совершенствование управляемости АПК.

3. Специализация предприятий АПК по видам сельскохозяйственной продукции.

4. Создание ситуации инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства для потенциальных инвесторов.

5. Создание института льготного кредитования АПК.

6. Создание условий для применения новых прогрессивных технологий.

Для достижения поставленных задач необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

1. Ликвидировать несостоятельные предприятия независимо от их организационно-правовой формы.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)“ принят 26.10.2002, а не 08.01.1998 и имеет номер 127-ФЗ, а не 64-ФЗ.

2. Передать их ресурсы эффективному собственнику путем реализации процедуры банкротства в соответствии с положениями Федерального закона РФ “О несостоятельности (банкротстве)“ от 8 января 1998 г. N 64-ФЗ либо по доброй воле участников несостоятельных предприятий.

Определить перспективу организации развития АПК как создание и развитие интегрированных объединений.

Потенциально возможных для района значений объемов производства реально достичь только через 10-12 лет при наличии стратегической программы развития АПК на этот период и при достаточном объеме инвестиций.

Агропромышленный комплекс Лысьвенского муниципального района на среднесрочную перспективу будет развиваться согласно краевой программе развития АПК на 2007-2010 гг. Сумма бюджета ежегодного финансирования мероприятий агропромышленного комплекса не менее 2390 тыс. рублей.

Для роста агропромышленного комплекса на территории Лысьвенского муниципального района необходимо разработать Программу развития АПК по поселениям, в которой необходимо выделить приоритеты развития каждого конкретного поселения и предусмотреть целевое развитие АПК.

3.3. Подпрограмма улучшения городской среды

3.3.1. Безопасность и правопорядок

Цель Программы - обеспечение безопасности граждан на территории Лысьвенского муниципального района.

Задачами Программы являются:

- снижение уровня преступности на территории муниципального района;

- развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов власти субъекта федерации и местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также политических партий, общественных и религиозных объединений;

- снижение правового нигилизма населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

В результате реализации Программы предполагается:

- повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации;

- обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений;

- улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории муниципального района;

- уменьшить общее число совершаемых преступлений;

- оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;

- снизить уровень рецидивной и “бытовой“ преступности;

- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий;

- усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов;

- снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

- повысить уровень доверия населения к исполнительным, законодательным, судебным и правоохранительным органам.

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

----T----------------T--------------T-----T----T-------------------------T------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сум-¦Источник финансирования, ¦От- ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦ какой задачи ¦реа- ¦ма ¦ тыс. руб. ¦ветст-¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦лиза-¦зат-¦ ¦венный¦

¦ ¦ ¦ мероприятие, ¦ции ¦рат ¦ ¦за ¦

¦ ¦ ¦ результат ¦меро-¦на ¦ ¦реали-¦

¦ ¦ ¦ ¦прия-¦реа-¦ ¦зацию ¦

¦ ¦ ¦ ¦тия ¦ли- ¦ ¦мероп-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦за- ¦ ¦риятия¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦цию ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ме- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦роп-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦рия-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия,¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----T----T----T----T----+------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сог-¦Феде-¦Кра-¦Рай-¦Вне-¦Про-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦лас-¦раль-¦евой¦он/ ¦бюд-¦чие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦но ¦ный ¦бюд-¦го- ¦жет-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦пла-¦бюд- ¦жет ¦род ¦ные ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦но- ¦жет ¦ ¦ ¦фон-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦вой ¦ ¦ ¦ ¦ды ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦сме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦те ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦хо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+----+-----+----+----+----+----+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦

+---+----------------+--------------+-----+----+-----+----+----+----+----+------+

¦ ¦

+---T----------------T--------------T-----T----T-----T----T----T----T----T------+

¦ 1 ¦Документирование¦ ¦2008 ¦ 30¦ ¦ ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦паспортами ¦ ¦2009 ¦ 30¦ ¦ ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан, ¦ ¦2010 ¦ 30¦ ¦ ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ежегодное ¦ ¦2008-¦ 90¦ ¦ ¦ 90¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оформление 625 ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦паспортов ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦малоимущим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гражданам. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1. Стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бланка паспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- 100. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2. Стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фото - 60. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦625 x 160 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦100000 рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+----+-----+----+----+----+----+------+

¦ 2 ¦Стимулирование ¦ ¦2008 ¦ 30¦ ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ОВД ¦

¦ ¦сдачи оружия, ¦ ¦2009 ¦ 30¦ ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦боеприпасов. ¦ ¦2010 ¦ 30¦ ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Планируется ¦ ¦2008-¦ 90¦ ¦ 90¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦изъятие до 30-40¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦единиц сданного ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦незаконно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хранящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оружия (основной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вид гладко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ствольное), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нарезное оружие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(автоматы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦карабины) - 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦руб./шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гладкоствольное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оружие - 700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦руб./шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦патроны к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нарезному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гладкоствольному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- 10 руб./шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Расчетное: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦25000-30000 руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+----+-----+----+----+----+----+------+

¦ 3 ¦Технические ¦Профилактика ¦2008 ¦ 200¦ ¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы ¦правонарушений¦2009 ¦ 200¦ ¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управления ¦в общественных¦2010 ¦ 200¦ ¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нарядами милиции¦местах ¦2008-¦ 600¦ ¦ ¦ 600¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+----+-----+----+----+----+----+------+

¦ 4 ¦Материально- ¦ ¦2008 ¦ 200¦ ¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦техническое ¦ ¦2009 ¦ 200¦ ¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечение ППСМ¦ ¦2010 ¦ 200¦ ¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в соответствии с¦ ¦2008-¦ 600¦ ¦ ¦ 600¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦требованиями ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нормативно- ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МВД России: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦создание автома-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тизированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инспекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦порядка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вооружения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автотранспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+----+-----+----+----+----+----+------+

¦ 5 ¦Принятие мер по ¦Профилактика ¦2008 ¦ 100¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦созданию на ¦правонарушений¦2009 ¦ 100¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦административных¦на администра-¦2010 ¦ 100¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участках ¦тивных ¦2008-¦ 300¦ ¦ ¦ 300¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦необходимого ¦участках ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦количества ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦служебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уполномоченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦милиции, ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦действующих: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦УПМ Шмидта, 47; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦УПМ д. Липовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1, УПМ п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Кормовище; УПМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с. Моховляне; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦УПМ ст. Кын ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+----+-----+----+----+----+----+------+

¦ 6 ¦Открытие и ¦Профилактика ¦2008 ¦ 100¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦содержание ¦правонарушений¦2009 ¦ 100¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участкового ¦на администра-¦2010 ¦ 100¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пункта милиции в¦тивных ¦2008-¦ 300¦ ¦ ¦ 300¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с. Новорождест- ¦участках ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦венское ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+----+-----+----+----+----+----+------+

¦ ¦ ИТОГО ¦2008 ¦ 660¦ ¦ 30¦ 630¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦ 660¦ ¦ 30¦ 630¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ 660¦ ¦ 30¦ 630¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008-¦1980¦ ¦ 90¦1890¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------------------+-----+----+-----+----+----+----+----+-------

Несмотря на комплекс проводимых профилактических мероприятий, обстановка на автомобильных дорогах Лысьвенского муниципального района остается напряженной. За 2006 год на территории Лысьвенского района совершено 1333 дорожно-транспортных происшествия, что на 30% больше по сравнению с АППГ. В 112 происшествиях пострадали 137 человек и 14 получили смертельные травмы. Основной причиной роста дорожно-транспортных происшествий стало несоблюдение водителями и пешеходами ПДД. За 2006 год сотрудниками ГИБДД было выявлено 21904 нарушения ПДД, из них 664 водителя находились в состоянии опьянения. За превышение скорости составлено 7804 административных материала, на пешеходов за нарушение ПДД - 1260 административных материалов.

Неудовлетворительное содержание, ремонт и обустройство дорожно-уличной сети. За 2006 год на устранение недостатков в содержании дорожно-уличной сети работниками ДРСУ и ЖКУ выдано 115 предписаний, составлено за повреждение дорог 28 административных протоколов, за нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог - 7 административных протоколов, за невыполнение предписания - 7 административных протоколов.

Цели и задачи Программы по профилактике правонарушений ПДД, повышению безопасности дорожного движения, предупреждению ДТП:

- осуществление комплексных мер, предусмотренных законодательством РФ, по снижению аварийности на автомобильных дорогах Лысьвенского муниципального района;

- снижение преступности на автотранспорте;

- снижение количества правонарушений ПДД среди водителей и пешеходов;

- внедрение новых технологий контроля за дорожным движением, распространение положительного опыта;

- укрепление материально-технической базы ГИБДД.

Ожидаемые результаты:

- снижение количества и тяжести последствий ДТП;

- стабилизация криминогенной обстановки на автотранспорте;

- снижение количества правонарушений ПДД;

- улучшение дорожно-уличной сети и ее объектов.

-----T-----------------T------------T-----T-------T----------------------------T---------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сумма ¦ Источник финансирования, ¦Ответст- ¦

¦п/п ¦ мероприятия ¦какой задачи¦реа- ¦затрат ¦ тыс. руб. ¦венный за¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦лиза-¦на реа-¦ ¦реализа- ¦

¦ ¦ ¦мероприятие,¦ции ¦лизацию¦ ¦цию меро-¦

¦ ¦ ¦ результат ¦меро-¦мероп- ¦ ¦приятия ¦

¦ ¦ ¦ ¦прия-¦риятия,¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тия ¦тыс. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----T----T-----T-----T-----+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Соглас-¦Феде-¦Кра-¦Район¦Вне- ¦Про- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦но пла-¦раль-¦евой¦/ ¦бюд- ¦чие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦новой ¦ный ¦бюд-¦город¦жет- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦смете ¦бюд- ¦жет ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхо- ¦жет ¦ ¦ ¦фон- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ды ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+-----+-----+-----+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+-----+-----+-----+---------+

¦ 1. Профилактические мероприятия, предупреждение ДТП ¦

+----T-----------------T------------T-----T-------T-----T----T------T----T-----T---------+

¦1.1 ¦В соответствии с ¦В разделе ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управле- ¦

¦ ¦утвержденными ¦управления ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние обра-¦

¦ ¦положениями ¦образования.¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования, ¦

¦ ¦организовать и ¦Контроль за ¦2008-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдел по ¦

¦ ¦провести на ¦ОВД ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам ¦

¦ ¦территории ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурсы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участием детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Безопасное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦колесо“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Внимание, дети“,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“За безопасность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения всей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семьей“, “Зеленый¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦огонек“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦1.2 ¦Обустройство в ¦В смете ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управле- ¦

¦ ¦дошкольных и об- ¦управления ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние обра-¦

¦ ¦щеобразовательных¦образования.¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования ¦

¦ ¦учреждениях ¦Контроль за ¦2008-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уголков и ¦ОВД ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кабинетов по ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦1.3 ¦Создать ¦В разделе ¦2008 ¦Разовые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автогородок и ¦управления ¦2009 ¦1300 - ¦ ¦ ¦ ¦1300¦ ¦ ¦

¦ ¦обустроить ¦образования.¦2010 ¦возмож-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детскую площадку ¦Контроль за ¦2008-¦ное со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с дорожной ¦ОВД ¦2010 ¦финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разметкой для ¦ ¦гг. ¦сирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обучения детей, ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦передать в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оперативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Возможно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автополигона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦1.4 ¦Установить щиты- ¦ ¦2008 ¦ 50¦ ¦ ¦ /50¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦растяжки наружной¦ ¦2009 ¦ 50¦ ¦ ¦ /50¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальной ¦ ¦2010 ¦ 50¦ ¦ ¦ /50¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рекламы по ¦ ¦2008-¦ 150¦ ¦ ¦ /150¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасности ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦1.5 ¦Провести конкурс ¦ ¦2008 ¦За счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для организации ¦ ¦2009 ¦средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦годового ¦ ¦2010 ¦соот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технического ¦ ¦2008-¦ветст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осмотра АМТС ¦ ¦2010 ¦вующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(инструментальный¦ ¦гг. ¦пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦контроль) на ¦ ¦ ¦приятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сертифицированной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦победители в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурсе отдельно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для легкового, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦грузового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автобусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦1.6 ¦Включить в ¦В смете ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управле- ¦

¦ ¦программу ¦управления ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние обра-¦

¦ ¦обучение всех ¦образования.¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования ¦

¦ ¦классов обще- ¦Контроль за ¦2008-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных ¦ОВД ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ознакомительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦курс по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<“r>
¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦1.7 ¦Ежегодно перед ¦В п. 1.4. ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комиссия ¦

¦ ¦началом учебного ¦Реклама ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по безо- ¦

¦ ¦года в СМИ ¦размещается ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пасности ¦

¦ ¦провести рекламу ¦производите-¦2008-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДД ¦

¦ ¦светоотражающей ¦лями одежды ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦одежды для детей ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦1.8 ¦Оборудовать стенд¦ ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Безопасность ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения“ с ¦ ¦2008-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фотографиями мест¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ДТП на месте ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регистрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦ 2. Совершенствование организации дорожного движения ¦

+----T-----------------T------------T-----T-------T-----T----T------T----T-----T---------+

¦2.1 ¦Реконструкция ¦ ¦2008 ¦Введе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организации ¦ ¦2009 ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного ¦ ¦2010 ¦через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения на ¦ ¦2008-¦прог- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перекрестках: ¦ ¦2010 ¦рамму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пр. Победы - ул. ¦ ¦гг. ¦“Муни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Чапаева (уширить ¦ ¦ ¦ципаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проезжую часть ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пр. Победы на три¦ ¦ ¦дорог蓦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦полосы движения с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гр. решеткой); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Чапаева - ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Коммунаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(расширить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проезжую часть на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦три полосы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения с гр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦решеткой со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стороны УПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“ВОС“) для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улучшения потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦2.2 ¦Установить ¦ ¦2008 ¦В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Админист-¦

¦ ¦светофорный ¦ ¦2009 ¦бюджете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рация ¦

¦ ¦объект на ¦ ¦2010 ¦город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городск. ¦

¦ ¦перекрестках ¦ ¦2008-¦ского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения¦

¦ ¦ул. Чапаева - ¦ ¦2010 ¦поселе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Коммунаров; ¦ ¦гг. ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Смышляева - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Кирова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦2.3 ¦Организация ¦ ¦2008 ¦В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Админист-¦

¦ ¦нанесения ¦ ¦2009 ¦бюджете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рация ¦

¦ ¦дорожной разметки¦ ¦2010 ¦город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городск. ¦

¦ ¦на территории ¦ ¦2008-¦ского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦2010 ¦поселе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района ¦ ¦гг. ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦2.4 ¦Организовать ¦ ¦2008 ¦В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Админист-¦

¦ ¦расставление ¦ ¦2009 ¦бюджете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рация ¦

¦ ¦дорожных знаков ¦ ¦2010 ¦город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городск. ¦

¦ ¦согласно ¦ ¦2008-¦ского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения¦

¦ ¦дислокации (на ¦ ¦2010 ¦поселе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2007 год не ¦ ¦гг. ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хватает 400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦знаков) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦В первоочередном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦порядке вблизи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дошкольных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школьных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений и мест¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦массового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦скопления людей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦2.5 ¦Установка ¦ ¦2008 ¦В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Админист-¦

¦ ¦дорожных ¦ ¦2009 ¦бюджете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рация ¦

¦ ¦ограждений на ¦ ¦2010 ¦город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городск. ¦

¦ ¦улично-дорожной ¦ ¦2008-¦ского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения¦

¦ ¦сети согласно ¦ ¦2010 ¦поселе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦акту комплексного¦ ¦гг. ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦2.6 ¦Реконструкция ¦ ¦2008 ¦В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Админист-¦

¦ ¦проезжей части ¦ ¦2009 ¦бюджете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рация ¦

¦ ¦улиц: ¦ ¦2010 ¦город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городск. ¦

¦ ¦Делегатской, ¦ ¦2008-¦ского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения¦

¦ ¦Шмидта (установка¦ ¦2010 ¦поселе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бордюра и ¦ ¦гг. ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦асфальтобетонного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦покрытия); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Вашляева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(уширение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проезжей части и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦исполнение ее в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦асфальтобетонном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦покрытии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦2.7 ¦Обустройство ¦ ¦2008 ¦В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Админист-¦

¦ ¦автобусного ¦ ¦2009 ¦бюджете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рация ¦

¦ ¦павильона на а/д ¦ ¦2010 ¦город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городск. ¦

¦ ¦Лысьва - Б.Лысьва¦ ¦2008-¦ского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения¦

¦ ¦в районе д. ¦ ¦2010 ¦поселе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Заимка ¦ ¦гг. ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦2.8 ¦Установка ¦ ¦2008 ¦В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Админист-¦

¦ ¦наружного ¦ ¦2009 ¦бюджете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рация ¦

¦ ¦освещения на ¦ ¦2010 ¦город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городск. ¦

¦ ¦проезжей части по¦ ¦2008-¦ского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения¦

¦ ¦отдельному плану ¦ ¦2010 ¦поселе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на ¦ ¦гг. ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦железнодорожном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переезде, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проезжей части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плотины, а/дороги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Лысьва - Заимка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦2.9 ¦Капитальный ¦ ¦2008 ¦В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Админист-¦

¦ ¦ремонт мостовых ¦ ¦2009 ¦бюджете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рация ¦

¦ ¦сооружений на ул.¦ ¦2010 ¦город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городск. ¦

¦ ¦Революции (р. ¦ ¦2008-¦ского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения¦

¦ ¦Лысьва), ул. ¦ ¦2010 ¦поселе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Мысовой (пруд ¦ ¦гг. ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Заболотинский) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦2.10¦Капитальное ¦ ¦2008 ¦Необхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УКС ¦

¦ ¦строительство ¦ ¦2009 ¦димо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦моста на ул. ¦ ¦2010 ¦обсле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Смышляева ¦ ¦2008-¦дова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(Лысьвенский ¦ ¦2010 ¦ние. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пруд) ¦ ¦гг. ¦Акт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦2.11¦Создание единой ¦ ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городской ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦диспетчерской ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦службы по ¦ ¦2008-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦контролю за ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перевозкой ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автобусами на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммерческой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основе (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурсу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проводится ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органами местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦самоуправления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦2.12¦Оборудование мест¦ ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Админист-¦

¦ ¦парковки ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рация ¦

¦ ¦автотранспорта в ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городск. ¦

¦ ¦местах массового ¦ ¦2008-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения¦

¦ ¦скопления людей: ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перекресток ул. ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Смышляева - ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Мира, район рынка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦ 3. Укрепление материально-технического обеспечения ГИБДД ¦

+----T-----------------T------------T-----T-------T-----T----T------T----T-----T---------+

¦3.1 ¦Приобретение ¦ ¦2008 ¦ 500¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств измерения¦ ¦2009 ¦ 500¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦скорости, ¦ ¦2010 ¦ 500¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фиксации, ¦ ¦2008-¦ 1500¦ ¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оргтехники, ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств связи в ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ОГИБДД ОВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦3.2 ¦Информирование ¦ ¦2008 ¦ 12¦ ¦ ¦ 12¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автотранспортных ¦ ¦2009 ¦ 12¦ ¦ ¦ 12¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий, ¦ ¦2010 ¦ 12¦ ¦ ¦ 12¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органов местного ¦ ¦2008-¦ 36¦ ¦ ¦ 36¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦самоуправления ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦3.3 ¦Оборудование ¦ ¦2008 ¦По от- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Админист-¦

¦ ¦смотровой ¦ ¦2009 ¦дельной¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦рация МО ¦

¦ ¦площадки у здания¦ ¦2010 ¦смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ГИБДД с навесом ¦ ¦2008-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для проведения ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регистрационных ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦действий с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автотранспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦ ¦Итого по разделу ГИБДД ¦2008 ¦ 562¦ ¦ ¦ 512¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /50¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦ 1862¦ ¦ ¦ 1512¦1300¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /50¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ 562¦ ¦ ¦ 512¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /50¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008-¦ 2886¦ ¦ ¦ 1536¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ /50¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+---------+

¦ ¦Итого по Программе ¦2008 ¦ 1222¦ ¦ 30¦ 1142¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /50¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦ 3522¦ ¦ 30¦ 2142¦1300¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /50¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ 1222¦ ¦ 30¦ 1142¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /50¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008-¦ 5966¦ ¦ 90¦ 4426¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ /150¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+------------------------------+-----+-------+-----+----+------+----+-----+----------

3.3.2. Охрана окружающей среды и развитие экологической

культуры

----T---------------T--------------T-----T-------T---------------------------------T-------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сумма ¦ Источник финансирования, ¦Ответс-¦

¦п/п¦ мероприятия ¦ какой задачи ¦реа- ¦затрат ¦ тыс. руб. ¦твенный¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦лиза-¦на ¦ ¦за реа-¦

¦ ¦ ¦ мероприятие, ¦ции ¦реали- ¦ ¦лизацию¦

¦ ¦ ¦ результат ¦меро-¦зацию ¦ ¦мероп- ¦

¦ ¦ ¦ ¦прия-¦мероп- ¦ ¦риятия ¦

¦ ¦ ¦ ¦тия ¦риятия,¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----T-------T------T----T-------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Соглас-¦Феде-¦Краевой¦Район-¦Вне-¦Прочие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦но пла-¦раль-¦бюджет ¦ный ¦бюд-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦новой ¦ный ¦ ¦бюджет¦жет-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦смете ¦бюд- ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхо- ¦жет ¦ ¦ ¦фон-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ды ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----+-------+-----+-------+------+----+-------+-------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---+---------------+--------------+-----+-------+-----+-------+------+----+-------+-------+

¦ 1. Раздел ¦

+---T---------------T--------------T-----T-------T-----T-------T------T----T-------T-------+

¦1.1¦Разработка ¦Обезвреживание¦2008 ¦ 1000,0¦ - ¦ - ¦ 500,0¦ - ¦ 500,0¦УКС ¦

¦ ¦рабочего ¦ТБО и ¦2009 ¦ 4000,0¦ ¦ ¦2000,0¦ ¦ 2000,0¦админи-¦

¦ ¦проекта ¦нетоксичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бюджет¦страции¦

¦ ¦строительства ¦пром. отходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чусовс-¦ ¦

¦ ¦Лысьвенско- ¦образующихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кого ¦ ¦

¦ ¦Чусовского ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района)¦ ¦

¦ ¦комплекса по ¦Лысьвенского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переработке и ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦захоронению ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦твердых бытовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отходов (ТБО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----+-------+-----+-------+------+----+-------+-------+

¦1.2¦Строительство ¦Обезвреживание¦2010 ¦22320,0¦ ¦15624,0¦3348,0¦ ¦ 3348,0¦УКС ¦

¦ ¦подъездной ¦ТБО и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бюджет¦админи-¦

¦ ¦дороги и ¦нетоксичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чусовс-¦страции¦

¦ ¦инженерных ¦пром. отходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кого ¦ ¦

¦ ¦сетей (ЛЭП, ¦образующихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района)¦ ¦

¦ ¦газопровод) к ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦площадке ¦Лысьвенского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Лысьвенско- ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Чусовского ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комплекса по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переработке и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦захоронению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦твердых бытовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отходов (ТБО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----+-------+-----+-------+------+----+-------+-------+

¦1.3¦Составление ¦Сохранение ¦2009 ¦ 400,0¦ - ¦ - ¦ 400,0¦ - ¦ - ¦УКС ¦

¦ ¦проектно- ¦пруда как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦админи-¦

¦ ¦сметной ¦объекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страции¦

¦ ¦документации на¦рекреации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦капитальный ¦противопожар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт пруда в ¦ного водоема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с. Новорождест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦венское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----+-------+-----+-------+------+----+-------+-------+

¦1.4¦Капитальный ¦Сохранение ¦2010 ¦ 3500,0¦ - ¦ 2450,0¦1050,0¦ - ¦ - ¦УКС ¦

¦ ¦ремонт пруда в ¦пруда как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦админи-¦

¦ ¦с. Новорождест-¦объекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страции¦

¦ ¦венское ¦рекреации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦противопожар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ного водоема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----+-------+-----+-------+------+----+-------+-------+

¦1.5¦Окончание ¦Исключение ¦2008 ¦ 2200,0¦ ¦ ¦2200,0¦ - ¦ - ¦УКС ¦

¦ ¦строительства ¦загрязнения р.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦админи-¦

¦ ¦напорной и ¦Болотная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страции¦

¦ ¦самотечной ¦аварийными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализации с ¦сбросами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализационно-¦хоз.-бытовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насосной ¦сточных вод от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦станции от ¦жилых домов д.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объектов д. ¦Липовая-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Липовая-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----+-------+-----+-------+------+----+-------+-------+

¦ ¦ИТОГО ¦2008-¦33420,0¦ - ¦18074,0¦9798,0¦ - ¦ 5848,0¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008 ¦ 3200,0¦ - ¦ - ¦2700,0¦ - ¦ 500,0¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦ 4400,0¦ ¦ ¦2400,0¦ - ¦ 2000,0¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦25820,0¦ ¦18074,0¦4398,0¦ - ¦ 3348,0¦ ¦

L---+------------------------------+-----+-------+-----+-------+------+----+-------+--------

3.4. Развитие социальной сферы района

3.4.1. Социальная защита населения

Основные цели и задачи Программы:

ЦЕЛИ:

Формирование в городе единой социальной политики.

Реализация государственной политики в области социальной поддержки населения.

Совершенствование в районе системы социальной защиты граждан.

ЗАДАЧИ:

1. Оптимизация работы учреждений, занимающихся вопросами социального обслуживания населения.

2. Формирование на территории города и района системы дополнительных льгот и услуг категориям населения, нуждающимся в особой заботе государства.

3. Оказание адресной помощи путем индивидуализации форм социальной помощи населению.

По данным статистики:

- количество проживающих в городе и районе всего 84242 человека;

- из них пенсионеров 26202 чел., 28% от числа проживающих;

- инвалидов 7225 чел., 8% от числа проживающих;

- человек, чей доход ниже прожиточного минимума, - 26201 чел., 28% от числа проживающих;

- детей до 18 лет 19326 человек, т.е. 22,94% от числа проживающих;

- малообеспеченных семей - 8336;

- многодетных семей - 668.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что в настоящее время третья часть населения города - пенсионеры, половина из которых проживает за чертой бедности. Четвертая часть населения города - несовершеннолетние жители, каждый второй ребенок проживает в малообеспеченной семье.

В условиях продолжающихся экономических преобразований, сопровождающихся частичной социальной стабилизацией общества, необходима адресная помощь семьям, имеющим детей, одиноким пенсионерам и инвалидам, чей доход не превышает установленный размер бюджетного прожиточного минимума, установленного по Пермскому краю.

Представленная Программа разрабатывалась в соответствии с Законом РФ “О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов“ для оказания дополнительных льгот и услуг, развития системы социального обслуживания граждан и оказания реабилитации людям, нуждающимся в особой заботе государства на территории района, частичного восстановления социальной справедливости.

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

----T---------------T-------------T-----T-------T----------------------------------T--------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сумма ¦Источник финансирования, тыс. руб.¦Ответственный ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦какой задачи ¦реа- ¦затрат ¦ ¦за реализацию ¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦лиза-¦на реа-¦ ¦ мероприятия ¦

¦ ¦ ¦мероприятие, ¦ции ¦лизацию¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ результат ¦ме- ¦мероп- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦роп- ¦риятия,¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦рия- ¦тыс. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тия ¦руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------T--------T------T------T----+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Соглас-¦Феде- ¦Краевой ¦Район-¦Вне- ¦Про-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦но пла-¦раль- ¦бюджет ¦ный ¦бюд- ¦чие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦новой ¦ный ¦ ¦бюджет¦жетные¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦смете ¦бюджет¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ “ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦

+---+---------------+-------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦ 1. Организация и проведение общезначимых мероприятий ¦

+---T---------------T-------------T-----T-------T------T--------T------T------T----T--------------+

¦1.1¦Финансирование ¦Снижение ¦2008 ¦ 300,0¦ ¦ ¦ 300,0¦ ¦ ¦Управлениям ¦

¦ ¦социально ¦социальной ¦2009 ¦ 325,0¦ ¦ ¦ 325,0¦ ¦ ¦культуры, ¦

¦ ¦значимых ¦напряженности¦2010 ¦ 350,0¦ ¦ ¦ 350,0¦ ¦ ¦образования в ¦

¦ ¦мероприятий: ¦для семей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рамках своих ¦

¦ ¦“День памяти ¦детьми, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смет ¦

¦ ¦погибших в ¦пенсионеров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организовать ¦

¦ ¦радиационных ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦

¦ ¦авариях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по¦

¦ ¦катастрофах“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группам ¦

¦ ¦“День Победы“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦

¦ ¦“День семьи“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“День защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей“, акция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Выпускник“ для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвалидов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обучающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школе для детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с ограниченными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здоровья, СКОШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦VIII вида, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“День знаний“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“День пожилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦человека“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“День матери“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Новый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦ ¦ИТОГО по разделу 1 ¦2008 ¦ 300,0¦ ¦ ¦ 300,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦ 325,0¦ ¦ ¦ 325,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ 350,0¦ ¦ ¦ 350,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008-¦ 975,0¦ ¦ ¦ 975,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦ 2. Создание условий для самостоятельного преодоления трудной жизненной ситуации ¦

+---T---------------T-------------T-----T-------T------T--------T------T------T----T--------------+

¦2.1¦Оказание ¦Оказание ¦2008 ¦ 250,0¦ ¦ 250,0 ¦ ¦ ¦ ¦ТУ ¦

¦ ¦материальной ¦материальной ¦2009 ¦ 300,0¦ ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦Минсоцразвития¦

¦ ¦помощи ¦помощи ¦2010 ¦ 350,0¦ ¦ 350,0 ¦ ¦ ¦ ¦края по ¦

¦ ¦гражданам, ¦максимальному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лысьвенскому ¦

¦ ¦попавшим в ¦количеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальному¦

¦ ¦экстремальные ¦нуждающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦району ¦

¦ ¦жизненные ¦граждан, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ситуации ¦том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(Указ ¦гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦губернатора ¦имевшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пермской ¦доход выше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦области от 14 ¦прожиточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦января 2005 г. ¦минимума, но ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 5 “О ¦при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставлении ¦определенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственной¦жизненных об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальной ¦стоятельствах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи в форме ¦оставшимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социального ¦без средств к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пособия и ¦существова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦натуральной ¦нию, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи“) ¦имущества. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Снижение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦малообеспе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ченности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципальном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦образовании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦2.2¦Создание и ¦Обеспечение ¦2008 ¦ 486,0¦ ¦ ¦ 486,0¦ ¦ ¦ГКУ СОН ¦

¦ ¦содержание ¦временного ¦2009 ¦ 504,0¦ ¦ ¦ 504,0¦ ¦ ¦“Комплексный ¦

¦ ¦социальной ¦жилья ¦2010 ¦ 534,0¦ ¦ ¦ 534,0¦ ¦ ¦центр ¦

¦ ¦гостиницы для ¦указанным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦

¦ ¦лиц БОМЖ, ¦лицам для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦

¦ ¦граждан, ¦дальнейшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения“ ¦

¦ ¦вернувшихся из ¦жизнеуст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мест лишения ¦ройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦свободы, не ¦граждан. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имеющих жилья ¦Социальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(10 мест). ¦адаптация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Необходима ¦данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разработка ¦категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы по ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦данному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦2.3¦Реализация ¦Снижение ¦2008 ¦ 100 ¦ ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ТУ ¦

¦ ¦программы “Са- ¦уровня ¦2009 ¦ 110 ¦ ¦ 110,0 ¦ ¦ ¦ ¦Минсоцразвития¦

¦ ¦мообеспечение“;¦бедности, ¦2010 ¦ 120 ¦ ¦ 120,0 ¦ ¦ ¦ ¦края по ¦

¦ ¦приобретение ¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лысьвенскому ¦

¦ ¦участниками ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальному¦

¦ ¦программы ¦отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦району ¦

¦ ¦(малообеспечен-¦категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ными семьями, ¦малоимущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проживающими в ¦семей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦частном ¦несовершенно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦секторе) корма ¦летними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦животным, ¦детьми для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материалов для ¦вывода семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительства ¦на само- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по льготным ¦обеспечение. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ценам ¦Выведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦данных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦из категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦малообеспе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦2.4¦Реализация ТУ ¦Привлечение ¦2008 ¦ 708 ¦ ¦ 558,0 ¦ ¦ ¦ ¦ГКУ СОН ¦

¦ ¦Минсоцразвития ¦граждан к ¦2009 ¦ 780 ¦ ¦ 600,0 ¦ ¦ ¦ ¦“Комплексный ¦

¦ ¦края по ¦участию в ¦2010 ¦ 830 ¦ ¦ 620,0 ¦ ¦ ¦ ¦центр ¦

¦ ¦Лысьвенскому ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦

¦ ¦муниципальному ¦технологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦

¦ ¦району ¦“Семья для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения“ ¦

¦ ¦технологии ¦пожилого“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Семья для ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пожилого“: ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставление ¦семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материальной ¦принимающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи на ¦участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт жилья ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семьям, ¦данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нуждающимся в ¦технологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонте жилья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦которые берут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦себе пожилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан (10-15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦2.5¦Организация для¦Обеспечение ¦2008 ¦ 80,0¦ ¦ ¦ ¦ 580,0¦ ¦УКС ¦

¦ ¦инвалидов в ¦доступа ¦2009 ¦ 90,0¦ ¦ ¦ ¦ 590,0¦ ¦ ¦

¦ ¦общественном ¦инвалидов- ¦2010 ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 600,0¦ ¦ ¦

¦ ¦транспорте ¦колясочников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специальных ¦к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подножек для ¦общественным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвалидов, ¦местам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установление ¦участие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пандусов и ¦данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поручней в ¦граждан в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилых домах и ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦различных ¦жизни района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сферах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(администрация,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦больницы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дворцы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спортивные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сооружения). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Разработать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перечень зданий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦2.6¦Организация ¦Снижение ¦2008 ¦ 186 ¦ ¦ 90,0 ¦ ¦ ¦ ¦ГКУ СОН ¦

¦ ¦бесплатных ¦расходов ¦2009 ¦ 192 ¦ ¦ 90,0 ¦ ¦ ¦ ¦“Комплексный ¦

¦ ¦юридических ¦данных ¦2010 ¦ 198 ¦ ¦ 90,0 ¦ ¦ ¦ ¦центр ¦

¦ ¦консультаций по¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦

¦ ¦социально- ¦возможность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦

¦ ¦экономическим ¦получения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения“ ¦

¦ ¦вопросам для ¦помощи квали-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пенсионеров, ¦фицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвалидов, ¦специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦малоимущих ¦в решении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семей с детьми ¦юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(оплата ¦вопросов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦юрисконсульта).¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Консультативная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощь (сбор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦документов в ТУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Минсоцразвития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦края по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Лысьвенскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦району) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦краевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦ ¦ИТОГО по разделу 2 ¦2008 ¦ 1564 ¦ ¦ 998,0 ¦ 486,0¦ 580,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦ 1694 ¦ ¦ 1100,0 ¦ 504,0¦ 590,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ 1814 ¦ ¦ 1180,0 ¦ 534,0¦ 600,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008-¦ 5072 ¦ ¦ 3278,0 ¦1524,0¦1770 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦ 3. Оздоровление детей ¦

+---T---------------T-------------T-----T-------T------T--------T------T------T----T--------------+

¦3.1¦Социальная ¦Увеличение ¦2008 ¦ 192,0¦ ¦ ¦ 192,0¦ ¦ ¦ГКУ СОН ¦

¦ ¦реабилитация ¦длительности ¦2009 ¦ 240,0¦ ¦ ¦ 240,0¦ ¦ ¦“Комплексный ¦

¦ ¦граждан с ¦курса ¦2010 ¦ 288,0¦ ¦ ¦ 288,0¦ ¦ ¦центр ¦

¦ ¦ограниченными ¦иппотерапии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦

¦ ¦возможностями ¦а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦

¦ ¦здоровья: ¦частоты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения“ ¦

¦ ¦проведение ¦прохождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦иппотерапии для¦данного курса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей с ¦для повышения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ограниченными ¦эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здоровья с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заболеванием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦опорно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦двигательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(рассмотрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возможности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦иппотерапии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦базе “Березка“)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦3.2¦Оздоровительные¦Снижение ¦2008 ¦ 630,0¦ ¦ ¦ 630,0¦ ¦ ¦Управление ¦

¦ ¦мероприятия для¦расходов ¦2009 ¦ 735,0¦ ¦ ¦ 735,0¦ ¦ ¦образования ¦

¦ ¦малообеспечен- ¦данной ¦2010 ¦ 840,0¦ ¦ ¦ 840,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ных семей с ¦категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детьми ¦семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(частичная ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оплата ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родительского ¦несовершенно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦взноса на ¦летних детей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школьных ¦организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦площадках) ¦оздоровления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦3.3¦Оздоровительные¦Организация ¦2008 ¦ 840,0¦ 700,0¦ ¦ 140,0¦ ¦ ¦Управление ¦

¦ ¦мероприятия для¦оздоровления ¦2009 ¦ 900,0¦ 750,0¦ ¦ 150,0¦ ¦ ¦образования ¦

¦ ¦малообеспечен- ¦детей, ¦2010 ¦ 940,0¦ 780,0¦ ¦ 160,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ных семей с ¦снижение их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детьми (путевки¦заболевае- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в ¦мости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оздоровительные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лагеря), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Минсоцразвития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦края по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Лысьвенскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦району, за 2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. 126 путевок,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦712708 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦ ¦ИТОГО по разделу 3 ¦2008 ¦ 1662 ¦ 700,0¦ ¦ 962,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦ 1875 ¦ 750,0¦ ¦1125,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ 2068 ¦ 780,0¦ ¦1288,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008-¦ 5605 ¦2230,0¦ ¦3375,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦ 4. Взаимодействие с общественными организациями ¦

+---T---------------T-------------T-----T-------T------T--------T------T------T----T--------------+

¦4.1¦Организация ¦Обеспечение ¦2008 ¦ 24,0¦ ¦ ¦ 24,0¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦ ¦подписки ВОС, ¦участия ¦2009 ¦ 30,0¦ ¦ ¦ 30,0¦ ¦ ¦муниципального¦

¦ ¦ВОГ и ВОИ на ¦пенсионеров в¦2010 ¦ 36,0¦ ¦ ¦ 36,0¦ ¦ ¦образования ¦

¦ ¦специализиро- ¦общественной,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ванные издания ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для людей с ¦жизни района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здоровья (“В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦едином строю“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Русский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвалид“ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦т.д.). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Мероприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проводить на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурсной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основе - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заказ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказание услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦4.2¦Поддержка ¦Привлечение ¦2008 ¦ 228 ¦ ¦ 120,0 ¦ 108,0¦ ¦ ¦ТУ ¦

¦ ¦общественных ¦общественных ¦2009 ¦ 292 ¦ ¦ 130,0 ¦ 116,0¦ ¦ ¦Минсоцразвития¦

¦ ¦организаций по ¦организаций к¦2010 ¦ 356 ¦ ¦ 140,0 ¦ 125,0¦ ¦ ¦края по ¦

¦ ¦работе с ¦решению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лысьвенскому ¦

¦ ¦социально ¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальному¦

¦ ¦незащищенными ¦вопросов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦району ¦

¦ ¦слоями ¦формированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦социально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(семьи с ¦значимой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детьми, ¦позиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пенсионеры, ¦данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвалиды и др. ¦категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жители района) ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦ ¦ИТОГО по разделу 4 ¦2008 ¦ 252 ¦ ¦ 120,0 ¦ 132,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦ 276 ¦ ¦ 130,0 ¦ 146,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ 301 ¦ ¦ 140,0 ¦ 161,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008-¦ 829,0¦ ¦ 390,0 ¦ 439,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦ 5. Оказание содействия гражданам, которые осуществляют патронаж над лицами, утратившими ¦

¦ способность к самообслуживанию ¦

+---T---------------T-------------T-----T-------T------T--------T------T------T----T--------------+

¦5.1¦Обеспечение ¦Снижение ¦2008 ¦ 470,0¦ ¦ 470,0 ¦ ¦ ¦ ¦ГКУ СОН ¦

¦ ¦социальных ¦заболевае- ¦2009 ¦ 80,0¦ ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦ ¦“Комплексный ¦

¦ ¦работников ¦мости, ¦2010 ¦ 80,0¦ ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦ ¦центр ¦

¦ ¦спецодеждой ¦профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦

¦ ¦(комплектами ¦проф. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦

¦ ¦сезонной одежды¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения“ ¦

¦ ¦и обуви), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦индивидуальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦ ¦ИТОГО по разделу 5 ¦2008 ¦“ 470,0¦ ¦ 470,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦ 80,0¦ ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ 80,0¦ ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008-¦ 630,0¦ ¦ 630,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+--------------+

¦ ¦ ИТОГО ¦2008 ¦ 3286 ¦ 700,0¦ 1588,0 ¦ 918 ¦ 580,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦ 4250 ¦ 750,0¦ 1310,0 ¦2100 ¦ 590,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ 4613 ¦ 780,0¦ 1400,0 ¦2333 ¦ 600,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008-¦12149 ¦2230,0¦4298,00 ¦5351 ¦1770 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------------------------+-----+-------+------+--------+------+------+----+---------------

3.4.2. Здравоохранение

Низкие темпы структурных преобразований в системе муниципального здравоохранения обусловлены двумя основными причинами: несовершенными экономическими механизмами и недостаточно эффективной системой управления. Сохраняется диспропорция в объемах финансирования амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи в сторону последней, что значительно ограничивает возможность развития материально-технической базы амбулаторного звена и внедрения современных ресурсосберегающих технологий оказания медицинской помощи.

Адекватное развитие всех видов первичной медико-санитарной помощи, оптимизация условий для оказания реанимации и интенсивной терапии на уровне скорой медицинской помощи, повышение квалификации медицинского персонала реально позволят улучшить показатели здоровья населения и сохранить трудовой потенциал.

Ослабление функций стратегического и текущего планирования сопровождается снижением темпов реструктуризации отрасли, приводит к недостаточной эффективности использования имеющихся ресурсов и создает условия для принятия решений, противоречащих стратегии развития здравоохранения.

Таким образом, имеющиеся диспропорции в здравоохранении района обосновывают несомненную актуальность проблемы развития системы здравоохранения на уровне муниципального образования, требуют пересмотра концептуальных подходов к ее решению и разработки соответствующей стратегии.

В течение последних лет численность населения Лысьвенского района ежегодно сокращалась в среднем на 700 чел. Главным фактором сокращения численности населения является естественная убыль. Показатель рождаемости в Лысьвенском районе составил 11,1 на 1000 чел., смертности - 19,4 на 1000 чел., при краевом показателе 16,4 на 1000 чел. В структуре общей смертности преобладают болезни органов кровообращения.

В 2006 году произошел рост общей заболеваемости населения с 1707,9 на 1000 чел. в 2004 году до 2294,5 в 2006 году (в Пермском крае этот показатель - 1818,0). Выросла и первичная заболеваемость с 1010,5 на 1000 чел. в 2004 году до 1210,6 в 2006 году.

В структуре общей заболеваемости взрослых ведущее место принадлежит болезням органов дыхания, но в 2006 году произошло снижение удельного веса лишь именно по этому классу болезней: с 28,5% в 2005 году до 23,9% в 2006 году. Увеличился удельный вес болезней системы кровообращения на 2% и болезней глаз на 0,8%. Настораживает рост отдельных групп болезней, которые не являются приоритетными в структуре, но часто приобретают хроническое течение и требуют больших затрат на лечение. К ним относятся такие дегенеративные заболевания, как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и другие. Они способствуют существенному ухудшению здоровья, повышению смертности и сокращению средней продолжительности жизни человека.

В Лысьвенском районе в 2006 г. достигнуто снижение показателя младенческой смертности, его уровень составил 8,8 на 1000 новорожденных (в 2004 году в Лысьвенском районе - 13,2; в Пермской области - 11,2; в Российской Федерации в среднем - 10,8). Среди причин младенческой смертности первое место занимают состояния перинатального периода, второе место - врожденные пороки развития, третье место - болезни органов дыхания.

Главную функцию качественного улучшения показателей здоровья населения должна осуществлять первичная медико-санитарная помощь, являясь центральным звеном муниципальной системы здравоохранения. От состояния амбулаторно-поликлинической помощи зависит эффективность и качество деятельности всей системы здравоохранения, сохранение трудового потенциала, а также решение большинства медико-социальных проблем, возникающих на уровне семьи и социально незащищенных групп населения: детей, инвалидов и лиц пожилого возраста.

Цель и задачи развития здравоохранения муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“.

Целью дальнейшего развития здравоохранения муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ является улучшение показателей здоровья населения Лысьвенского района на основе повышения доступности, качества первичной медико-санитарной помощи путем эффективного использования ресурсов, внедрения новых технологий и автоматизации системы управления медицинской помощью.

Приоритетными задачами программы развития здравоохранения в Лысьвенском муниципальном районе являются:

1. Снижение уровня преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, несчастных случаев, травм, суицидальных попыток, злокачественных новообразований.

2. Улучшение демографической ситуации в районе.

3. Совершенствование медицинской помощи с заболеваниями, имеющими особую значимость в связи с демографической ситуацией: заболевания, угрожающие репродуктивному здоровью матерей и новорожденных, сердечно-сосудистые заболевания.

4. Борьба с социально значимыми заболеваниями: туберкулез, СПИД/ВИЧ, наркомания, алкоголизм; инфекции, передающиеся половым путем.

5. Приведение материально-технической базы ЛПУ в соответствие с табелем оснащения:

- закончить все мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов - это ремонт в медицинских учреждениях, противопожарные и охранные мероприятия;

- оснащение ЛПУ согласно табелям оснащенности;

- перевод ФАП поселка Обманка-2 в новое здание с дальнейшим лицензированием его;

- подготовка и переподготовка врачебного и среднего медицинского персонала согласно плану;

- подготовка лечебно-профилактических учреждений к повторному лицензированию.

6. Привлечение на вышеперечисленные мероприятия 47 млн. 325 тыс. руб. в рамках проекта “Качественное здравоохранение“.

7. Привлечение на территорию в рамках приоритетного национального проекта “Здоровье“ 47,7 млн. руб. федеральных финансовых средств.

8. Открытие офиса ВОП в МУЗ “Городская поликлиника“.

9. Строительство детского отделения на 70 коек в МУЗ “Городская больница“.

10. Строительство надстройки 3-го этажа над зданием МУЗ “Городская поликлиника“ на ул. Мира, 1.

Стандарты структуры и общественной эффективности

----T----------------T----------T------T------------------------------T-------¬

¦ N ¦ На решение ¦ Единица ¦Отчет-¦ Плановый период ¦Целевое¦

¦п/п¦ какой задачи ¦измерения ¦ный ¦ ¦назна- ¦

¦ ¦ (проблемы) ¦ ¦период¦ ¦чение ¦

¦ ¦ направлено ¦ +------+------T------T--------T-------+ ¦

¦ ¦ мероприятие ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦2009 г. ¦2010 г.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦ ¦ 1. Основные показатели здоровья ¦

+---+----------------T----------T------T------T------T--------T-------T-------+

¦ 1 ¦Ожидаемая про- ¦ лет ¦ 66 ¦ 66,1¦ 66,2¦ 66,3 ¦ 66,4¦ 70,0¦

¦ ¦должительность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жизни при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рождении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦ 2 ¦Число умерших ¦ На 1000 ¦ 16,4¦ 16,4¦ 16,3¦ 16,3 ¦ 16,2¦ 10,0¦

¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦ 3 ¦Смертность от ¦На 100000 ¦ 956,8¦ 900 ¦ 850 ¦ 800 ¦ 750 ¦ 400 ¦

¦ ¦болезней ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кровообращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦ 4 ¦Смертность от ¦На 100000 ¦ 377,5¦ 362 ¦ 347 ¦ 332 ¦ 317 ¦ 100 ¦

¦ ¦несчастных ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦случаев, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отравлений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦травм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦ 5 ¦Младенческая ¦ На 1000 ¦ 8,8¦ 11,6¦ 8,6¦ 8,4 ¦ 8,2¦ 6,0¦

¦ ¦смертность ¦родившихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦ 6 ¦Объем ¦ На 1000 ¦8794 ¦9294 ¦9794 ¦10294 ¦10794 ¦15000 ¦

¦ ¦амбулаторно- ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлинической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦ 7 ¦Объем ¦ Число ¦2734 ¦2700 ¦2600 ¦ 2500 ¦ 2400 ¦ 1500 ¦

¦ ¦стационарной ¦койко-дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи ¦ на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦ 8 ¦Объем помощи в ¦ Число ¦ 549,4¦ 550 ¦ 560 ¦ 570 ¦ 580 ¦ 700 ¦

¦ ¦дневных ¦койко-дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦ 9 ¦Объем оказанной ¦ Кол-во ¦ 276 ¦ 273 ¦ 270 ¦ 265 ¦ 263 ¦ 250 ¦

¦ ¦скорой ¦ на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинской ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦10 ¦Уровень ¦ На 100 ¦ 21,8¦ 21,6¦ 21,4¦ 21 ¦ 20,5¦ 18 ¦

¦ ¦госпитализации ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦11 ¦Длительность ¦ Дней ¦ 12,2¦ 12,1¦ 12 ¦ 11,8 ¦ 11,3¦ 10 ¦

¦ ¦пребывания в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦12 ¦Доля посещений к¦ % ¦ 33 ¦ 33,5¦ 33,7¦ 33,9 ¦ 34 ¦ 40 ¦

¦ ¦врачам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сделанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦13 ¦Профилактические¦ % ¦ 93 ¦ 93,5¦ 94 ¦ 94,5 ¦ 95 ¦ 98 ¦

¦ ¦осмотры детей от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦0-14 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский¦

¦муниципальный район“ от 28.05.2008 N 37) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦14 ¦Профилактические¦ % ¦ 92 ¦ 93 ¦ 94 ¦ 95 ¦ 96 ¦ 98 ¦

¦ ¦осмотры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подростков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦15-17 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский¦

¦муниципальный район“ от 28.05.2008 N 37) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦15 ¦Заболеваемость ¦Число ¦ 80,7¦ 80,5¦ 80,3¦ 80 ¦ 79,8¦ 65 ¦

¦ ¦туберкулезом ¦больных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦впервые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦установ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ленным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦диагнозом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦на 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦16 ¦Запущенность ¦ % ¦ 36,8¦ 36,4¦ 36,2¦ 36 ¦ 35 ¦ 10 ¦

¦ ¦онкологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦патологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦17 ¦Охват населения ¦ % ¦ 16,6¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 21 ¦ 30 ¦

¦ ¦прививками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦против гриппа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦18 ¦Обеспеченность ¦ На 10000 ¦ 99,2¦ 99,7¦ 101,2¦ 101,7 ¦ 102,2¦ 104 ¦

¦ ¦средними ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медработниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦19 ¦Обеспеченность ¦ На 10000 ¦ 34,2¦ 34,5¦ 34,8¦ 35,1 ¦ 36,4¦ 43,3¦

¦ ¦врачами ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦20 ¦Укомплектован- ¦ % ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участковыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+-------+

¦21 ¦Укомплектован- ¦ % ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сестрами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работающими с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участковыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------+----------+------+------+------+--------+-------+--------------------------------------------------------------------¬

¦ 1. Улучшение материальной базы ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------------------------------------------------T-------------+

¦ N ¦Наименование¦ На решение ¦ Срок ¦Сумма затрат на¦ Источник финансирования, тыс. руб. ¦Ответственный¦

¦п/п¦мероприятия ¦какой задачи¦реализации ¦ реализацию ¦ ¦за реализацию¦

¦ ¦ ¦ (проблемы) ¦мероприятия¦ мероприятия, ¦ ¦ мероприятия ¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ (Ф.И.О., ¦

¦ ¦ ¦мероприятие ¦ +---------------+-----------T--------T------------T------T------------+ должность) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Согласно смете ¦Федеральный¦Краевой ¦Район/город ¦ПКФОМС¦Внебюджетные¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ фонды ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Городская больница“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ 1 ¦Строительст-¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦во скатной ¦материально-+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦крыши над ¦технического¦ 2009 г. ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦администра- ¦состояния ¦ ¦плановой смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тивным ¦стационара +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦корпусом ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 2 ¦Ремонт ¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦фасада и ¦материально-+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦подъездных ¦технического¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦путей в ¦состояния +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦больницу ¦стационара ¦ 2010 г. ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦плановой смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 3 ¦Приобретение¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦Главный врач ¦

¦ ¦и замена ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦старого ¦и снижение +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦оборудования¦смертности ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦

¦ ¦(аппарат для¦от сердечно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглосуточ-¦сосудистых +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ного мони- ¦заболеваний ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦

¦ ¦торирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЭКГ и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 4 ¦Приобретение¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦и замена ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦старого ¦и качества +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦оборудования¦акушерской ¦ 2009 г. ¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родильного ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отделения и ¦беременным и+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦женской ¦роженицам ¦ 2010 г. ¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦консультации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 5 ¦Приобретение¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦и замена ¦доступности +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦старого ¦и качества ¦ 2009 г. ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования¦хирургичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хирургичес- ¦кой помощи в+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦кого ¦стационаре ¦ 2010 г. ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ 2008 г. ¦ 5000 ¦ 4500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 5000 ¦ 4500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 5000 ¦ 4500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 15000 ¦ 13500 ¦ ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Центральная районная детская поликлиника“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ 1 ¦Приобретение¦Организация ¦ 2008 г. ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦оргтехники ¦записи к ¦ ¦плановой смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для создания¦врачам по +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦общей ¦многоканаль-¦ 2009 г. ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦локальной ¦ному ¦ ¦плановой смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сети ¦телефону с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(создание ¦использова- +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦электронной ¦нием инфор- ¦ 2010 г. ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регистрату- ¦мационных ¦ ¦плановой смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ры) ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 2 ¦Открытие ¦Профилактика¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦комнаты ¦заболеваний,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здорового ¦снижение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ребенка ¦младенческой+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦(проведение ¦смертности, ¦ 2009 г. ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на ¦динамическое¦ ¦плановой смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦современном ¦наблюдение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уровне ги- ¦за ростом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гиенического¦развитием +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦обучения и ¦ребенка ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воспитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родителей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 3 ¦Обеспечение ¦Организация ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦бесплатными ¦рационально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5563) <1>¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦адаптирован-¦го питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ными смесями¦детей +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦детей ¦раннего ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦первого года¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жизни (500 ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦детей) ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 4 ¦Оздоровление¦Оказание ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦детей на ¦специализи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦базе ¦рованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пермского ¦медицинской +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦института ¦помощи ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экопатологии¦детскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦населению, ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦проживающему+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦на ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦экологически¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦неблагопри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ятной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 2150 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 2150 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 2150 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ 6450 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Городская поликлиника“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ 1 ¦Замена ¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 100 ¦Главный врач ¦

¦ ¦изношенного ¦материально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинского¦технического+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦оборудования¦состояния ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦

¦ ¦и авто- ¦поликлиники,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспорта ¦диагностики +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦и лечения ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦

¦ ¦ ¦больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ 2008 г. ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 300 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Стоматологическая поликлиника“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ 1 ¦Ремонт холла¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦Главный врач ¦

¦ ¦ ¦материально-+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦технического¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦состояния +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦поликлиники ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 2 ¦Приобретение¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦Главный врач ¦

¦ ¦аппарата ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦радиовизио- ¦и качества +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦графа (для ¦стоматологи-¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦контроля ¦ческой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пломбировки ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦каналов) ¦населению +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦(ранее эта ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦услуга в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦районе от- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сутствовала)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 3 ¦Приобретение¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 800 ¦Главный врач ¦

¦ ¦стоматологи-¦доступности +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ческого ¦и качества ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования¦стоматологи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦согласно ¦ческой +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦табелю ¦помощи ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оснащения ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 4 ¦Приобретение¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦лазерного ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аппарата для¦и качества +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦хирургичес- ¦хирургичес- ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦

¦ ¦кого ¦кой стома- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отделения ¦тологической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(для ¦помощи +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦современного¦населению ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оперативного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лечения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ 2008 г. ¦ 1550 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1550 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 1750 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1750 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Станция скорой медицинской помощи“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ 1 ¦Обслуживание¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦комплекса и ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦передачи ¦приема и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦адресов ¦распределе- +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦АДИС, ¦ния вызовов,¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящейся ¦скорости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в единой ¦доставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦локальной ¦больных в +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦информацион-¦лечебные ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ной сети ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦службы “03“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с краем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 2 ¦Укомплекто- ¦Сохранение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 537 ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦вание ¦трудовых +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦средствами ¦ресурсов ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦индивидуаль-¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ной защиты ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 3 ¦Приобретение¦Сохранение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦сезонной ¦трудовых +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦специальной ¦ресурсов ¦ 2009 г. ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦одежды для ¦ ¦ ¦плановой смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сотрудников ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦станции ¦ ¦ 2010 г. ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦плановой смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 837 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ 1437 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Кыновская участковая больница“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ 1 ¦Приобретение¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦оборудования¦качества ¦ ¦плановой смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для ¦медицинской +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦физиотера- ¦помощи ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦певтического¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦кабинета ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Новорождественская участковая больница“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ 1 ¦Приобретение¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦оборудования¦качества ¦ ¦плановой смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для ¦медицинской +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦физиотера- ¦помощи ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦певтического¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦кабинета ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 2 ¦Приобретение¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦автомобиля ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживания¦медицинской +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦экстренных ¦помощи, ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦вызовов. ¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Приобретение¦неотложной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществля- ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ется либо ¦помощи +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦бюджетом ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦либо через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ПРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Кормовищенская участковая больница“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ 1 ¦Приобретение¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦оборудования¦качества ¦ ¦плановой смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для ¦медицинской +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦физиотера- ¦помощи ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦певтического¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦кабинета ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 2 ¦Приобретение¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦автомобиля ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживания¦медицинской +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦экстренных ¦помощи, ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вызовов. ¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Приобретение¦неотложной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществля- ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ется либо ¦помощи +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦бюджетом ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦либо через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ПРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ 2008 г. ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ГУЗ “Краевой психоневрологический диспансер ЛМК-психоневрология“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ 1 ¦Открытие ¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ 3500 ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦палаты ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦интенсивной ¦оказания +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦терапии для ¦реанимацион-¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦психиатри- ¦ной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ческих ¦больным, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦больных ¦страдающим +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦психиатри- ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ческими за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦болеваниями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 2 ¦Объединение ¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦всех ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отделений ¦и качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦диспансера в¦медицинской +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦единую ¦помощи, ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информацион-¦учета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ную ¦стат. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦локальную ¦отчетности, +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦сеть для ¦внедрение ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улучшения ¦информацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обмена ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информацией ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ 2008 г. ¦ 3500 ¦ ¦ 3500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 1000 ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 4500 ¦ ¦ 4500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ГУЗ “Краевой противотуберкулезный диспансер N 7“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ 1 ¦Открытие ¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦кабинета “ ¦доступности +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦физиотера- ¦и качества ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦певтического¦медицинской +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦лечения ¦помощи ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦ВСЕГО по ¦ 2008 г. ¦ ¦ 4500 ¦ 3550 ¦ 2987 ¦ 500 ¦ 2150 ¦ ¦

¦ ¦ ¦разделу +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ 4500 ¦ 1000 ¦ 2450 ¦ 500 ¦ 800 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ 4500 ¦ ¦ 2450 ¦ 200 ¦ 600 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ 13500 ¦ 4550 ¦ 7887 ¦1200 ¦ 3550 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 2. Освоение новых технологий ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ МУЗ “Стоматологическая поликлиника“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ 1 ¦Хирургичес- ¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦Главный врач ¦

¦ ¦кая ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стоматология¦и качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- дентальная¦ортопедичес-+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦имплантоло- ¦кой стомато-¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гия, ортопе-¦логической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дическая ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стоматоло- ¦(данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гия, проте- ¦услуги в +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦зирование на¦районе ранее¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имплантатах,¦не было) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безметалло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вая керамика¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 2 ¦Терапевти- ¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦Главный врач ¦

¦ ¦ческая сто- ¦доступности +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦матология, ¦и качества ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦система ¦медицинской +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦отбеливания ¦помощи ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зубов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 3 ¦Освоение ¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 130 ¦Главный врач ¦

¦ ¦новых ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поколений ¦и качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦брекет- ¦ортодонти- +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦систем (для ¦ческой ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ортодонти- ¦помощи детям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ческого ¦и подросткам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кабинета) ¦(данной +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦услуги в ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦районе ранее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦не было) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ 2008 г. ¦ 580 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 580 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 580 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 580 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Станция скорой медицинской помощи“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ 1 ¦Проведение ¦Улучшение ¦ 2008г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦тромболизиса¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на догоспи- ¦и качества +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦тальном ¦медицинской ¦ 2009г. ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦этапе при ¦помощи, ¦ ¦плановой смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сердечно- ¦снижение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сосудистых ¦смертности +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦заболеваниях¦от сердечно-¦ 2010г. ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(инфарктах ¦сосудистых ¦ ¦плановой смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦миокарда) ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ГУЗ “Краевой противотуберкулезный диспансер N 7“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ 1 ¦Внедрение в ¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ 450 ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦работу ¦диагностики +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦диспансера ¦и качества ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фиброброн- ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хоскопии ¦помощи +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦органов ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дыхания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ 450 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦ВСЕГО по ¦ 2008 г. ¦ 1030 ¦ ¦ 450 ¦ ¦ ¦ 580 ¦ ¦

¦ ¦ ¦разделу +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 1030 ¦ ¦ 450 ¦ ¦ ¦ 580 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 3. Реализация целевых программ ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 3.1. Участие в подпроекте “Качественное здравоохранение“ ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ МУЗ “Городская больница“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦2008 - ¦Выполнение ¦ 2008 г. ¦ 30975,4 ¦ ¦ 23231,5¦ 7743,9 ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦поэтажный ¦предписаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт по ¦надзорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Гайдара,¦органов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1 хирурги- ¦Выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ческого ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦корпуса; ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт ¦подготовке к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦неврологи- ¦лицензирова-+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ческого и ¦нию ¦ 2009 г. ¦ 48800,0 ¦ ¦ 36600,0¦ 12200,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦педиатричес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦корпуса; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кровли ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фекционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отделения; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦серологи- ¦ ¦ 2010 г. ¦ 20500,0 ¦ ¦ 15375,0¦ 5125,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ческой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лаборатории;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦входной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦роддома; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2008 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обучение ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦медицинского¦ ¦ 2008-2010 ¦ 100275,4 ¦ ¦ 75206,5¦ 25068,9 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персонала; ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2009 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационара; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2010 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Гайдара, 1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦роддом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Городская поликлиника“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦2008 г. - ¦Выполнение ¦ 2008 г. ¦ 3977,0 ¦ ¦ 2982,7¦ 994,3 ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦ремонт ¦предписаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рентген- ¦надзорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кабинета, ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт ¦(пожарных +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦вентиляции, ¦инспекторов,¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2008 - ¦Росздравнад-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обучение ¦зора). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинского¦Выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персонала; ¦мероприятий +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦2008 - ¦по ¦ 2010 г. ¦ 500,0 ¦ ¦ 375,0¦ 125,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение¦подготовке к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудова- ¦лицензирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ния; ¦нию муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2010 г. - ¦пальных +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦перевод с ¦учреждений ¦ 2008-2010 ¦ 4477,0 ¦ ¦ 3357,7¦ 1119,3 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦печного на ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦газовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отопление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ФАП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦д. Заимка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Центральная районная детская поликлиника“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦2008 г. - ¦Выполнение ¦ 2008 г. ¦ 19144,9 ¦ ¦ 14358,7¦ 4786,2 ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦завершение ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонта ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлиники ¦подготовке к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦узких ¦лицензирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специалистов¦нию муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на ул. ¦пальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Гайдара, 7 ¦учреждений +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦и перевод ¦здравоохра- ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дневного ¦нения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационара, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и открытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦восстанови- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лечения; ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦2008 - ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦паразитоло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лаборатории;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2008 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦филиала ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦поликлиник ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 19144,9 ¦ ¦ 14358,7¦ 4786,2 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по проспекту¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Победы, 5; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2008 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ния; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2008 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обучение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Городская поликлиника N 2“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦Ремонт ¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦помещения ¦материально-+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦поликлиники ¦технического¦ 2009 г. ¦ 10000,0 ¦ ¦ 7500,0¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦состояния +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦стационара ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦Приобретение¦Улучшение ¦ 2008 г. ¦ 5766,1 ¦ ¦ 4324,6¦ 1441,5 ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦и замена ¦материально-+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦изношенного ¦технического¦ 2009 г. ¦ 9528,4 ¦ ¦ 7146,3¦ 2382,1 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинского¦состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования¦поликлиники +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦и автотран- ¦и лечения ¦ 2010 г. ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0 ¦ ¦

¦ ¦спорта ¦больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦Выполнение ¦Выполнение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦предписаний ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦надзорных ¦по +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦органов ¦подготовке к¦ 2009 г. ¦ 947 ¦ ¦ 710,2¦ 236,8 ¦ ¦ “ ¦ ¦

¦ ¦(пожарных ¦лицензирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инспекторов,¦нию +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦Росздравнад-¦ ¦ 2010 г. ¦ 178,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 178,0 ¦ ¦

¦ ¦зора) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ 2008 г. ¦ 5766,1 ¦ ¦ 4324,6¦ 1441,5 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ 2009 г. ¦ 20475,4 ¦ ¦ 15356,5¦ 5118,9 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ 2010 г. ¦ 678,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 678,0 ¦ ¦

¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ 2008-2010 ¦ 26919,5 ¦ ¦ 19681,1¦ 6560,4 ¦ ¦ 678,0 ¦ ¦

¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Станция скорой медицинской помощи“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦2008 г. - ¦Выполнение ¦ 2008 г. ¦ 499,0 ¦ ¦ 374,2¦ 124,8 ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦ремонт ¦предписаний +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦коридора; ¦надзорных ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2010 г. - ¦органов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение¦оснащение +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦оборудования¦оборудовани-¦ 2010 г. ¦ 400,0 ¦ ¦ 300,0¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦согласно ¦ем в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦табелю ¦соответствии+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦оснащения ¦с табелем ¦ 2008-2010 ¦ 899,9 ¦ ¦ 424,7¦ 474,3 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦оснащения ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Кыновская участковая больница“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦2008 г. - ¦Выполнение ¦ 2008 г. ¦ 1000,0 ¦ ¦ 750,0¦ 250,0 ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦ремонт ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационара и¦по +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦амбулатории;¦подготовке к¦ 2009 г. ¦ 1200,0 ¦ ¦ 900,0¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2009 г. - ¦лицензирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение¦нию муници- +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦оборудования¦пальных ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦согласно ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦табелю ¦здравоохра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оснащения; ¦нения +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦2009 г. - ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 2200,0 ¦ ¦ 1650,0¦ 550,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обучение ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Стоматологическая поликлиника“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦2008 - ¦Выполнение ¦ 2008 г. ¦ 820,5 ¦ ¦ 615,4¦ 205,1 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт ¦предписаний +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦электро- ¦надзорных ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦освещения; ¦органов; +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦2008 - ¦подготовка к¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обучение ¦лицензирова-+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦персонала ¦нию ¦ 2008-2010 ¦ 820,5 ¦ ¦ 615,4¦ 205,1 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Новорождественская участковая больница“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦2008 г. - ¦Выполнение ¦ 2008 г. ¦ 185,9 ¦ ¦ 139,4¦ 46,5 ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦ремонт ¦мероприятий +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦фельдшерско-¦по ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦акушерских ¦подготовке к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пунктов; ¦лицензирова-+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦2008 г. - ¦нию муници- ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение¦пальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования¦учреждений +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦согласно ¦здравоохра- ¦ 2008-2010 ¦ 185,9 ¦ ¦ 139,4¦ 46,5 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦табелю ¦нения ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оснащения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Кормовищенская участковая больница“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦2008 г. - ¦Выполнение ¦ 2008 г. ¦ 560,0 ¦ ¦ 420,0¦ 140,0 ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦ремонт ¦мероприятий +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦фельдшерско-¦по ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦акушерских ¦подготовке к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пунктов; ¦лицензирова-+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦2008 г. - ¦нию муници- ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение¦пальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования¦учреждений +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦согласно ¦здравоохра- ¦ 2008-2010 ¦ 560,0 ¦ ¦ 420,0¦ 140,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦табелю ¦нения ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оснащения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦ВСЕГО по ¦ 2008 г. ¦ 62928,8 ¦ ¦ 47196,5¦ 15732,3 ¦ ¦ ¦Управление ¦

¦ ¦ ¦разделу +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+здравоохране-¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 80475,4 ¦ ¦ 60356,6¦ 20118,8 ¦ ¦ ¦ния ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 22078,0 ¦ ¦ 16050,0¦ 5350,0 ¦ ¦ 678,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 165482,2 ¦ ¦123603,1¦ 41201,1 ¦ ¦ 678,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 3.2. Разработка и принятие программы “Профилактика социально значимых заболеваний“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦Профилактика¦Итого ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦

¦ ¦заболеваний:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохране-¦

¦ ¦артериальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦

¦ ¦гипертонии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вирусного ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦гепатита ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 2307,666 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“B“, онко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦логических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заболеваний,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сахарного ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦диабета, ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 4164,667 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦туберкулеза,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ВИЧ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инфекции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заболеваний,¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦передающихся¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ 6472,333 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦половым ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦путем. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вакцино- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦ВСЕГО по ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦

¦ ¦ ¦разделу +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+здравоохране-¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 2307,666 ¦ ¦ ¦ния ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 4164,667 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ 6472,333 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ 4. Повышение укомплектованности и квалификации медицинского персонала ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ МУЗ “Городская больница“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦Повышение ¦Итого ¦ 2008 г. ¦6 врачей, 3 - ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦квалификации¦ ¦ ¦средний мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачей, ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднего ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦медицинского¦ ¦ 2009 г. ¦5 врачей, 15 - ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦

¦ ¦персонала. ¦ ¦ ¦средний мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Первичная ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специализа- ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ция врача- ¦ ¦ 2010 г. ¦4 врача ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦

¦ ¦рентгенолога¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Центральная районная детская поликлиника“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦Повышение ¦Итого ¦ 2008 г. ¦2 врача, 3 - ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦квалификации¦ ¦ ¦средний мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачей, ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднего ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦медицинского¦ ¦ 2009 г. ¦1 врач, 3 - ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ ¦ ¦

¦ ¦персонала. ¦ ¦ ¦средний мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Первичная ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специализа- ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ция врача ¦ ¦ 2010 г. ¦2 врача, 4 - ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средний мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Городская поликлиника“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦Повышение ¦Итого ¦ 2008 г. ¦2 врача, 3 - ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦квалификации¦ ¦ ¦средний мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачей, ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднего ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦медицинского¦ ¦ 2009 г. ¦1 врач, 3 - ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ ¦ ¦

¦ ¦персонала. ¦ ¦ ¦средний мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Первичная ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специализа- ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ция врача- ¦ ¦ 2010 г. ¦2 врача, 4 - ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ ¦ ¦

¦ ¦пульмоноло- ¦ ¦ ¦средний мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦га, ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кардиолога ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Стоматологическая поликлиника“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦Повышение ¦Итого ¦ 2008 г. ¦6 врачей, 4 - ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦квалификации¦ ¦ ¦средний мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачей, ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднего ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦медицинского¦ ¦ 2009 г. ¦5 врачей, 15 - ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦

¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦средний мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦3 врача, 1 - ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средний мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 340 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Станция скорой медицинской помощи“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦Повышение ¦Итого ¦ 2008 г. ¦4 врача, 1 - ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦квалификации¦ ¦ ¦средний мед. ¦плановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачей, ¦ ¦ ¦персонал ¦смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднего ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦медицинского¦ ¦ 2009 г. ¦2 врача, 3 - ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦средний мед. ¦плановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонал ¦смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦1 врач, 2 - ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средний мед. ¦плановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонал ¦смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Кыновская участковая больница“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦Повышение ¦Итого ¦ 2008 г. ¦5 - средний ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦квалификации¦ ¦ ¦мед. персонал ¦плановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачей, ¦ ¦ ¦ ¦смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднего ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦медицинского¦ ¦ 2009 г. ¦1 - средний ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦мед. персонал ¦плановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦больницы и ¦ ¦ ¦ ¦смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фельдшерско-¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦акушерских ¦ ¦ 2010 г. ¦3 - средний ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пунктов ¦ ¦ ¦мед. персонал ¦плановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Новорождественская участковая больница“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦Повышение ¦Итого ¦ 2008 г. ¦1 врач 2 - ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦квалификации¦ ¦ ¦средний мед. ¦плановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачей, ¦ ¦ ¦персонал ¦смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднего ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦медицинского¦ ¦ 2009 г. ¦2 - средний ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦мед. персонал ¦плановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦больницы и ¦ ¦ ¦ ¦смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фельдшерско-¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦акушерских ¦ ¦ 2010 г. ¦2 - средний ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пунктов ¦ ¦ ¦мед. персонал ¦плановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с“ете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Кормовищенская участковая больница“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦Повышение ¦Итого ¦ 2008 г. ¦1 врач, 3 - ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦квалификации¦ ¦ ¦средний мед. ¦плановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачей, ¦ ¦ ¦персонал ¦смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднего ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦медицинского¦ ¦ 2009 г. ¦2 - средний ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦мед. персонал ¦плановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦больницы и ¦ ¦ ¦ ¦смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фельдшерско-¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦акушерских ¦ ¦ 2010 г. ¦2 - средний ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пунктов ¦ ¦ ¦мед. персонал ¦плановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ МУЗ “Городская поликлиника N 2“ ¦

+---T------------T------------T-----------T---------------T-----------T--------T------------T------T------------T-------------+

¦ ¦Повышение ¦Итого ¦ 2008 г. ¦6 врачей, 10 - ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦Главный врач ¦

¦ ¦квалификации¦ ¦ ¦средн. мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачей, ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднего ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦медицинского¦ ¦ 2009 г. ¦10 врачей, 8 - ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦

¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦средн. мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦3 врача, 6 - ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средн. мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦ВСЕГО по ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦

¦ ¦ ¦разделу +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+здравоохране-¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 680 ¦ ¦ния ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 310 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1440 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+-------------+

¦ ¦ ¦ВСЕГО по ¦ 2008 г. ¦ 78095,8 ¦ 4500,0 ¦ 51196,5¦ 18719,3 ¦ 950,0¦ 2730,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Программе +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 92713,06 ¦ 4500,0 ¦ 61356,6¦ 24876,46 ¦1180,0¦ 800,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 33302,67 ¦ 4500,0 ¦ 15050,0¦ 11964,67 ¦ 510,0¦ 1278,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008-2010 ¦ 204111,5 ¦ 13500,0 ¦127603,1¦ 55560,43 ¦2640,0¦ 4808,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------+------------+------+------------+--------------

--------------------------------

<1> Коррекция на суммы, заложенные в бюджете района.

(таблица в ред. решения Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ от 01.11.2008 N 107)

3.4.3. Физическая культура и спорт

3.4.3.1. Физическое воспитание по месту жительства

Цель Программы - реализация на территории Лысьвенского муниципального района единой политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, направленной на укрепление здоровья населения, организацию активного отдыха, формирование здорового образа жизни, потребности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности; осуществление комплекса мер по созданию социально-экономических, политико-правовых, организационный условий и гарантий для социального становления и развития молодого поколения, реализации его потенциала в интересах развития Лысьвенского муниципального района.

Основные задачи:

- создание системы оздоровления и физического воспитания населения Лысьвенского муниципального района;

- сохранение и улучшение здоровья населения средствами физической культуры и спорта;

- обеспечение использования занятий физической культурой и спортом для социальной адаптации и реабилитации инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;

- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;

- воспитание спортсменов высоких и массовых разрядов.

Ожидаемый эффект:

- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;

- улучшение материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

----T---------------T-------------T-----T------T----------------------------T-----------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сумма ¦ Источник финансирования, ¦Ответствен-¦

¦п/п¦ мероприятия ¦какой задачи ¦реа- ¦затрат¦ тыс. руб. ¦ный за ¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦лиза-¦на ¦ ¦реализацию ¦

¦ ¦ ¦мероприятие, ¦ции ¦реали-¦ ¦мероприятия¦

¦ ¦ ¦ результат ¦меро-¦зацию ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прия-¦меро- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тия- ¦прия- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----T----T-------T----T----+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сог- ¦Феде-¦Кра-¦Район/ ¦Вне-¦Про-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ласно ¦раль-¦евой¦ город ¦бюд-¦чие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦плано-¦ный ¦бюд-¦ ¦жет-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦вой ¦бюд- ¦жет ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦смете ¦жет ¦ ¦ ¦фон-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхо-¦ ¦ ¦ ¦ды ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+------+-----+----+-------+----+----+-----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---+---------------+-------------+-----+------+-----+----+-------+----+----+-----------+

¦ 1 ¦Произвести ¦Занятость ¦2008 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦300 ¦ ¦Управление ¦

¦ ¦благоустройство¦детей и ¦2009 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦500 ¦ ¦по ФКСиМП, ¦

¦ ¦имеющихся и ¦подростков, ¦2010 ¦ 350 ¦ ¦ ¦ ¦350 ¦ ¦управление ¦

¦ ¦построить вновь¦профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦

¦ ¦(по ¦преступности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦необходимости) ¦алкоголизма и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спортивные ¦наркомании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦площадки по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦месту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жительства (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отдельному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плану). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плоскостных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сооружений - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦закрепить за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+------+-----+----+-------+----+----+-----------+

¦ 2 ¦Развитие ¦Вовлечение ¦2008 ¦ 100,0¦ ¦ ¦ /100,0¦ ¦ ¦МУ “КЦСОМ“ ¦

¦ ¦деятельности МУ¦подростков и ¦2009 ¦ 100,0¦ ¦ ¦ /100,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Комплексный ¦молодежи в ¦2010 ¦ 100,0¦ ¦ ¦ /100,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центр ¦жизнь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социального ¦микрорайона: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживания ¦строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦молодежи“ в ¦детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сфере ¦площадок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организации ¦хоккейных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы в ¦коробок во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦микрорайоне - ¦дворах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительство ¦организация и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детских игровых¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦площадок в ¦совместных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦микрорайоне (в ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зимнее время - ¦(праздники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хоккейные ¦субботники и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коробки) и их ¦т.п.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦содержание: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Шмидта, 37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(“Алый парус“);¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Белинского,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦32 (“Юность“); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Чайковского, 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(“Импульс“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+------+-----+----+-------+----+----+-----------+

¦ 3 ¦Укрепление ¦Занятость ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ /500 ¦ ¦ ¦Админист- ¦

¦ ¦материально- ¦детей и ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ /500 ¦ ¦ ¦рация муни-¦

¦ ¦технической ¦подростков, ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ /500 ¦ ¦ ¦ципального ¦

¦ ¦базы имеющихся,¦профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образова- ¦

¦ ¦открытие новых ¦преступности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, ¦

¦ ¦муниципальных ¦алкоголизма и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦

¦ ¦клубов по месту¦наркомании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ФКСиМП ¦

¦ ¦жительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(к 2010 году - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦12 клубов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------------+-----+------+-----+----+-------+----+----+-----------+

¦ ¦ИТОГО по разделу ¦2008 ¦ 900 ¦ ¦ ¦ /600 ¦300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦ 900 ¦ ¦ ¦ /600 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ 900 ¦ ¦ ¦ /600 ¦500 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008-¦2700 ¦ ¦ ¦/1800 ¦350 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------------------------+-----+------+-----+----+-------+----+----+------------

3.4.3.2. Дальнейшее развитие учреждений дополнительного образования физкультурно-оздоровительной направленности

Цель подпрограммы:

Подготовка спортивных резервов, рост спортивных достижений, материальное обеспечение спортивной школы всем необходимым для полноценного учебно-тренировочного и соревновательного процесса в соответствии с современными научными требованиями.

Дальнейшее развитие учреждений дополнительного образования физкультурно-оздоровительной направленности требует решения следующих задач:

- подготовка специалистов для работы с детьми и молодежью в области физической культуры и спорта;

- постройка новых и реконструкция старых спортивных сооружений;

- обеспечение спортсменов и тренеров научно-методической литературой;

- развитие ДЮСШ;

- расширение числа городских детско-юношеских спортивных мероприятий;

- развитие физкультурно-спортивных связей.

Ожидаемый эффект:

- укрепление здоровья населения города;

- расширение материальной базы для занятий физической культурой и спортом;

- занятость детей и подростков в спортивных секциях и клубах;

- повышение мастерства юных спортсменов.

----T-------------T-------------T-----T-----T------------------------------T-------------¬

¦ N ¦Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сумма¦Источник финансирования, тыс. ¦Ответственный¦

¦п/п¦ мероприятия ¦какой задачи ¦реа- ¦зат- ¦ руб. ¦за реализацию¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦лиза-¦рат ¦ ¦ мероприятия ¦

¦ ¦ ¦мероприятие, ¦ции ¦на ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ результат ¦меро-¦реа- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прия-¦лиза-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тия ¦цию ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦меро-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦прия-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----T--------T-----T----T----+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сог- ¦Феде-¦Краевой ¦Район¦Вне-¦Про-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ласно¦раль-¦бюджет ¦/ ¦бюд-¦чие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦пла- ¦ный ¦ ¦город¦жет-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦новой¦бюд- ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦смете¦жет ¦ ¦ ¦фон-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦рас- ¦ ¦ ¦ ¦ды ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+-----+-----+-----+--------+-----+----+----+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---+-------------+-------------+-----+-----+-----+--------+-----+----+----+-------------+

¦ 1 ¦Приобретение ¦Обеспечение ¦2008 ¦ ¦ ¦1450 ¦ 175¦ ¦ ¦Управление по¦

¦ ¦спортивного ¦доступным ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ФСиМП. ¦

¦ ¦инвентаря и ¦качественным ¦ ¦ ¦ ¦руб., ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦

¦ ¦оборудования ¦инвентарем и ¦ ¦ ¦ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦

¦ ¦для ¦оборудованием¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦Федерации по ¦

¦ ¦нормального ¦занимающихся ¦ ¦ ¦ ¦1275 ¦ ¦ ¦ ¦видам спорта ¦

¦ ¦функциониро- ¦в спортивных ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вания ¦секциях ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦секций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевого¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦клубов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦1125 ¦ 375¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦1500 ¦ 500¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. решения Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский¦

¦муниципальный район“ от 18.11.2008 N 117/1)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+-----+-----+-----+--------+-----+----+----+-------------+

¦ 2 ¦Создание ¦Укрепление ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦Управление ¦

¦ ¦физкультурно-¦здоровья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1>¦ ¦ ¦по ФСиМП. ¦

¦ ¦спортивного ¦профилактика ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦

¦ ¦диспансера. ¦заболеваний, ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохра- ¦

¦ ¦Необходимо ¦охрана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦

¦ ¦разработать ¦здоровья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программу ¦спортсменов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+-----+-----+-----+--------+-----+----+----+-------------+

¦ 3 ¦Проведение ¦Увеличение ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦/1000¦ ¦ ¦Управление ¦

¦ ¦районных и ¦количества ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦/1000¦ ¦ ¦по ФСиМП. ¦

¦ ¦городских ¦занимающихся.¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦/1000¦ ¦ ¦Федерации по ¦

¦ ¦спортивно- ¦Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам спорта ¦

¦ ¦массовых ¦преступности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий ¦алкоголизма и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦наркомании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+-----+-----+-----+--------+-----+----+----+-------------+

¦ 4 ¦Формирование ¦Увеличение ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ 250¦ ¦ ¦Управление ¦

¦ ¦сборных ¦количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(500)¦ ¦ ¦по ФСиМП. ¦

¦ ¦команд города¦занимающихся.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <2>¦ ¦ ¦Федерации по ¦

¦ ¦и района для ¦Повышение ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ 900¦ ¦ ¦видам спорта ¦

¦ ¦участия в ¦интереса к ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ 975¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соревнованиях¦спорту в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+-----+-----+-----+--------+-----+----+----+-------------+

¦ ¦ИТОГО по разделу ¦2008 ¦ 3800¦ ¦ 750¦ 1250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/1000¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦ 3300¦ ¦1125 ¦ 1275¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/1000¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ 3800¦ ¦1500 ¦ 1475¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/1000¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008-¦10900¦ ¦3375 ¦ 7000¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------------------+-----+-----+-----+--------+-----+----+----+--------------

--------------------------------

<1> В процессе исполнения бюджета.

<2> В процессе исполнения бюджета.

3.4.3.3. Адаптация и реабилитация инвалидов средствами физической культуры

Цель Программы: совершенствование процесса оздоровления и адаптации инвалидов в общественную жизнь.

Адаптация и реабилитация инвалидов средствами физической культуры требует решения следующих задач:

- вовлечение инвалидов в систематические занятия физической культурой и спортом;

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов на спортивные сооружения;

- повышение спортивных достижений инвалидов.

Ожидаемый эффект:

- адаптация инвалидов в обществе;

- увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом инвалидов.

----T---------------T--------------T-----T----T-------------------------T--------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сум-¦Источник финансирования, ¦Ответственный ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦ какой задачи ¦реа- ¦ма ¦ тыс. руб. ¦за реализацию ¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦лиза-¦зат-¦ ¦ мероприятия ¦

¦ ¦ ¦ мероприятие, ¦ции ¦рат ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ результат ¦ме- ¦на ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦роп- ¦реа-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦рия- ¦ли- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тия ¦за- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦цию ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ме- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦роп-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦рия-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия,¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----T----T----T----T----+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сог-¦Феде-¦Кра-¦Рай-¦Вне-¦Про-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦лас-¦раль-¦евой¦он/ ¦бюд-¦чие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦но ¦ный ¦бюд-¦го- ¦жет-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦пла-¦бюд- ¦жет ¦род ¦ные ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦но- ¦жет ¦ ¦ ¦фон-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦вой ¦ ¦ ¦ ¦ды ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦сме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦те ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦хо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----+----+-----+----+----+----+----+--------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---+---------------+--------------+-----+----+-----+----+----+----+----+--------------+

¦ 1 ¦Создание ¦Адаптация ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦300 ¦ ¦Администрация ¦

¦ ¦физкультурно- ¦инвалидов в ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦330 ¦ ¦муниципального¦

¦ ¦оздоровительных¦обществе, ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦363 ¦ ¦образования. ¦

¦ ¦центров для ¦увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление по ¦

¦ ¦реабилитации ¦числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФКСиМП ¦

¦ ¦инвалидов для ¦систематически¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦систематических¦занимающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦занятий ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культурой. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Необходимо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разработать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----+----+-----+----+----+----+----+--------------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦ 3 ¦Организация и ¦Адаптация ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦/30 ¦ ¦ ¦Управление по ¦

¦ ¦проведение ¦инвалидов в ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦/30 ¦ ¦ ¦ФСиМП ¦

¦ ¦комплексных ¦обществе, ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦/30 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спортивных ¦увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий ¦числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среди инвалидов¦систематически¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦занимающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+--------------+-----+----+-----+----+----+----+----+--------------+

¦ ¦ ИТОГО по разделу ¦2008 ¦ 330¦ ¦ ¦/30 ¦300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦ 360¦ ¦ ¦/30 ¦330 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ 393¦ ¦ ¦/30 ¦363 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008-¦1083¦ ¦ ¦/90 ¦993 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------------------+-----+----+-----+----+----+----+----+-------------------------------------¬

¦ Улучшение материальной базы ¦

+---T--------------T-------------T-----T-----T---------------------------T--------------+

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сумма¦ Источник финансирования, ¦Ответственный ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦какой задачи ¦реа- ¦зат- ¦ тыс. руб. ¦за реализацию ¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦лиза-¦рат ¦ ¦ мероприятия ¦

¦ ¦ ¦мероприятие, ¦ции ¦на ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ результат ¦меро-¦реа- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прия-¦лиза-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тия ¦цию ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦меро-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦прия-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----T----T-----T-----T----+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сог- ¦Феде-¦Кра-¦Район¦Вне- ¦Про-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ласно¦раль-¦евой¦/ ¦бюд- ¦чие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦пла- ¦ный ¦бюд-¦город¦жет- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦новой¦бюд- ¦жет ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦смете¦жет ¦ ¦ ¦фонды¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---+--------------+-------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------------+

¦ 1 ¦Капитальный ¦Увеличение ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000¦ ¦Администрация ¦

¦ ¦ремонт: ¦кол-ва ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8000¦ ¦муниципального¦

¦ ¦- манежа; ¦занимающихся,¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7000¦ ¦образования. ¦

¦ ¦- игрового ¦увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление по ¦

¦ ¦зала при ¦числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФКСиМП ¦

¦ ¦манеже; ¦проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- подсобных ¦спорт.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помещений ¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦манежа. ¦мероприятий. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Разработка ¦Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы по ¦преступности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦привлечению ¦алкоголизма и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внебюджетных ¦наркомании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------------+

¦ 2 ¦Капитальный ¦Увеличение ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦ ¦ремонт ¦кол-ва ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦

¦ ¦универсального¦занимающихся,¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦

¦ ¦спортивного ¦увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление по ¦

¦ ¦зала ¦числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФКСиМП ¦

¦ ¦ ¦проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦спорт.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятий. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦преступности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦алкоголизма и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦наркомании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------------+

¦ 3 ¦Капитальный ¦Увеличение ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦ ¦ремонт трибуны¦кол-ва ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ 550¦ ¦ ¦муниципального¦

¦ ¦стадиона ¦занимающихся,¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦

¦ ¦ ¦увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление по ¦

¦ ¦ ¦числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФКСиМП ¦

¦ ¦ ¦проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦спорт.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятий. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦преступности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦алкоголизма и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦наркомании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------------+

¦ 4 ¦Приобретение ¦Увеличение ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦ ¦горнолыжного ¦кол-ва ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ 2500¦ ¦ ¦муниципального¦

¦ ¦подъемника. ¦занимающихся,¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦

¦ ¦Разработка ¦увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление по ¦

¦ ¦программы по ¦числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФКСиМП ¦

¦ ¦привлечению ¦проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвестиций в ¦спорт.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦горнолыжный ¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комплекс ¦мероприят. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦преступности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦алкоголизма и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦наркомании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------------+

¦ 5 ¦Реконструкция ¦Увеличение ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦ ¦отопительной ¦кол-ва ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦муниципального¦

¦ ¦системы на ¦занимающихся,¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦

¦ ¦горнолыжном ¦увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление по ¦

¦ ¦комплексе ¦числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФКСиМП ¦

¦ ¦ ¦проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦спорт.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятий. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦преступности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦алкоголизма и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦наркомании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------------+

¦ 6 ¦Реконструкция ¦Увеличение ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦ ¦водоводов и ¦кол-ва ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦муниципального¦

¦ ¦скважины на ¦занимающихся,¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦

¦ ¦горнолыжном ¦увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление по ¦

¦ ¦комплексе ¦числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФКСиМП ¦

¦ ¦ ¦проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦спорт.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятий. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦преступности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦алкоголизма и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦наркомании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------------+

¦ 7 ¦Ремонт ¦Увеличение ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ 350¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦ ¦трамплинов ¦кол-ва ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦

¦ ¦ ¦занимающихся,¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦

¦ ¦ ¦увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление по ¦

¦ ¦ ¦числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФКСиМП ¦

¦ ¦ ¦проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦спорт.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятий. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦преступности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦алкоголизма и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦наркомании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------------+

¦ 8 ¦Приобретение ¦Увеличение ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦

¦ ¦снегоуплотни- ¦кол-ва ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦муниципального¦

¦ ¦тельной ¦занимающихся,¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦

¦ ¦техники ¦увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление по ¦

¦ ¦ ¦числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФКСиМП ¦

¦ ¦ ¦проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦спорт.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятий. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦преступности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦алкоголизма и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦наркомании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------------+

¦ 9 ¦Спортивно- ¦ ¦2008 ¦2000 ¦ ¦1500¦ 500¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оздоровитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ный комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МОУ ДОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“ДЮСШ“: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приведение в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(введено решением Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский¦

¦муниципальный район“ от 18.11.2008 N 117/1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------------+

¦10 ¦Зал штанги МОУ¦ ¦2008 ¦5000 ¦ ¦3750¦ 1250¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ДОД “ДЮСШ“: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приведение в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(введено решением Земского Собрания муниципального образования “Лысьвенский¦

¦муниципальный район“ от 18.11.2008 N 117/1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------------+

¦ ИТОГО по разделу ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ 850¦ 5000¦ ¦ ¦

¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ 5550¦ 8000¦ ¦ ¦

¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7000¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2008-¦ ¦ ¦ ¦ 6400¦20000¦ ¦ ¦

¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+--------------+

¦ ИТОГО по Программе ¦2008 ¦10080¦ ¦ 750¦ 2100¦ 5600¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/1630¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2009 ¦18410¦ ¦1125¦ 6825¦ 8830¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/1630¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2010 ¦12278¦ ¦1500¦ 1435¦ 7713¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/1630¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2008-¦40768¦ ¦3375¦10360¦22143¦ ¦ ¦

¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦/4890¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------------

3.4.4. Образование

На территории Лысьвенского района разработана целевая программа “Развитие системы образования Лысьвенского муниципального района на 2008-2010 годы“.

Основными задачами Программы являются:

1. Приведение содержания и технологий образования в соответствие с интересами личности, общества и государства за счет развития новых образовательных технологий и обновления содержания образования, создание системы объективных измерений результатов образования, модернизации сети образовательных учреждений, создание системы воспитания и развития юного гражданина Лысьвы, развитие детского творчества.

2. Рост уровня социальной и инвестиционной привлекательности системы образования на основе укрепления и развития ее кадрового потенциала за счет введения системы муниципальных надбавок стимулирующего характера, организации непрерывного образования педагогов на муниципальном уровне.

3. Развитие взаимодействия общества и государства для повышения эффективности управления ресурсами муниципальной системы образования за счет создания системы государственно-общественного управления в сфере образования, демократизации уклада школьной жизни и партнерства образовательных учреждений с другими социальными институтами.

Предмет Программы: Программа определяет комплекс целей, задач и приоритетов муниципальной политики на ближайшую и среднесрочную перспективу по созданию условий для развития системы образования в соответствии с современными требованиями.

3.4.4.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Система образования Лысьвенского муниципального района включает 67 учреждений образования разного вида и типа.

Дошкольные образовательные учреждения посещают 3692 ребенка. При этом очередность по устройству детей в ДОУ составляет 680 детей. Охват детей общественным дошкольным образованием составляет 67% детского населения от 1,5 до 7 лет. Лицензии на право образовательной деятельности имеют все учреждения. 85% городских детских садов функционируют в режиме финансово-хозяйственной самостоятельности. 78% детских садов осуществили переход на программы нового поколения.

В системе общего и коррекционного образования функционируют 5 начальных школ, 6 основных, 19 полных (средних), 1 лицей, 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 3 коррекционные школы, в которых обучается 8626 учащихся. Сеть школьных учреждений оптимальна и функциональна. Количество выпускников 9-х классов в ближайшие 10 лет будет стабильным в пределах от 823 до 892 человек:

-------------------T---------T---------T---------T---------¬

¦ ПОСЕЛЕНИЕ ¦2006-2007¦2007-2008¦2008-2009¦2009-2010¦

¦ ¦ гг. ¦ гг. ¦ гг. ¦ гг. ¦

+------------------+---------+---------+---------+---------+

¦Городское ¦ 707 ¦ 711 ¦ 715 ¦ 741 ¦

+------------------+---------+---------+---------+---------+

¦Кыновское ¦ 64 ¦ 72 ¦ 70 ¦ 67 ¦

+------------------+---------+---------+---------+---------+

¦Кормовищенское ¦ 32 ¦ 51 ¦ 31 ¦ 46 ¦

+------------------+---------+---------+---------+---------+

¦Новорождественское¦ 23 ¦ 45 ¦ 24 ¦ 38 ¦

+------------------+---------+---------+---------+---------+

¦Итого ¦ 826 ¦ 879 ¦ 840 ¦ 892 ¦

L------------------+---------+---------+---------+----------

40% девятиклассников продолжают учебу в 10-х классах, 40% - в начальном профобразовании, 20% - в средних профессиональных учебных заведениях.

Анализ перспективной потребности в кадрах на территории Лысьвенского муниципального района на период до 2012 года демонстрирует тенденцию к увеличению потребности в:

1. Специалистах высшего уровня квалификации:

- инженерно-технических работниках в машиностроительной, обрабатывающей отраслях, программистах;

- экономистах, специалистах по финансам, кредиту, аудиту; руководителях организаций, менеджерах;

2. Специалистах среднего уровня квалификации:

- квалифицированных рабочих промышленных предприятий;

- квалифицированных работниках сельского и лесного хозяйства;

- среднем медицинском персонале.

Таким образом, наиболее оправданными профилями обучения на старшей ступени общеобразовательных учреждений являются:

1. Академические: физико-математические, естественно-математические, социально-экономические.

2. Технологические: индустриально-технологические.

Инновационная деятельность осуществляется по трем направлениям: обновление содержания образования, освоение новых технологий и изменения в структуре и организации УВП. Результаты учебной деятельности по математике, химии, английскому языку в 9-х и 11-х классах выше среднекраевых от 2 до 3%. Эксперимент по внедрению Единого государственного экзамена становится повседневной практикой, а с 2009 года он будет нормой.

Более детально прорабатываются подходы к организации работы по качеству образовательных услуг, работе с одаренными детьми, деятельности классов с углубленным изучением предметов. Начата работа по предпрофильной и профильной подготовке учащихся. На 1 сентября 2007 года в городе осуществляется эксперимент по апробированию сетевой модели предпрофильной подготовки, ориентированной на такие профили, как социально-экономический (школа 3), индустриально-технологический (школа 7), естественно-научный и информационно-технологический (лицей N 1), а также на профессии, предлагаемые учреждениями начального и среднего профессионального образования. Четыре этих профиля не могут удовлетворить интересы всех групп учащихся. Перед системой образования стоит задача при переходе на профильное обучение выйти на индивидуальные учебные планы для учащихся (задача максимум) или как минимум увеличить количество предлагаемых профилей. Необходимо также решать вопросы профильного обучения сельских школьников. В каждой сельской школе это делать невозможно, поскольку количество учащихся на старшей ступени невелико. Полностью решить проблему реализации концепции профильного обучения на территории поможет развертывание нового образовательного центра, то есть школы, которая реализует программы только старшей ступени (10-11-х классов), а также активизация работы межшкольного учебного комбината, которому отводится роль главного организатора, координатора, диагностического центра и методиста по предпрофильной подготовке учащихся (предпрофильная подготовка предполагает работу с учащимися 7-9-х классов по формированию умения делать выбор, определиться со своей дальнейшей образовательной траекторией).

Педагогические коллективы, принимая программы развития образовательного учреждения, поставили задачу перехода к личностно ориентированному образованию, что в полной мере соответствует целям и задачам современной государственной образовательной политики.

В 2006 году начата масштабная работа по реструктуризации образовательных учреждений села. Сохранена и расширена сеть учреждений, обеспечивающих обучение и воспитание наиболее неблагополучной категории детей: Дом детства, специальная коррекционная школа, школа для детей с ограниченными физическими возможностями, специальная общеобразовательная школа для детей с девиантным поведением, открыт учебно-консультационный пункт для работающей молодежи на базе МОУ “СОШ N 7“.

Переход на всеобщее среднее образование потребует расширить прием в учебно-консультационный пункт, продумать систему дистанционного образования (особенно для сельских школьников), экстерната, в чем должны помочь информационно-коммуникационные технологии, а также расширения возможностей пользования сетью Интернет в образовательных учреждениях. Важным становится правильно определить образовательную траекторию ребенка, начиная с детского сада, а в дальнейшем - вовремя скорректировать его поведение, помочь с проблемами адаптации, оказать своевременную психологическую помощь. Возникает необходимость расширения состава психолого-медико-педагогической комиссии, превращения ее в психолого-медико-педагогический центр.

Стабилизация социально-экономической ситуации в стране повлекла за собой изменения в концептуальных подходах к основам образования. В образовательных учреждениях муниципалитета обозначился курс на инновацию и гуманизацию образовательного процесса, что потребует дополнительной подготовки педагогических кадров, в том числе по новым информационно-коммуникационным технологиям.

3.4.4.2. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий

Социальные эффекты, получаемые в процессе и по результатам реализации Программы, оцениваются по следующим направлениям:

1. Повышение качества общего образования:

1.1. выравнивание стартовых возможностей учащихся (повышение процента охвата детей в возрасте 5-6 лет дошкольным образованием в соответствии с требованием губернатора Пермского края);

1.2. снижение доли неуспевающих и второгодников в начальной школе;

1.3. повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы;

1.4. рост масштаба информационно-коммуникационной грамотности педагогов и учащихся.

2. Улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального равенства в образовании:

2.1. профилизация школьного образования;

2.2. увеличение охвата учащихся предпрофильной подготовкой;

2.3. расширение возможности получения дополнительного образования по запросам и потребностям населения (увеличение удельного веса учащихся по программам дополнительного образования детей в возрасте до 18 лет от общего числа населения данного возраста);

2.4. обеспечение доступности образования (снижение удельного веса не обучающихся в образовательных учреждениях несовершеннолетних в возрасте 6,5-18 лет; процент молодежи в возрасте до 22 лет, которые, как минимум, успешно завершили среднее образование);

2.5. рост доли учащихся в возрасте 17-18 лет, успешно завершивших полное среднее образование, от общего числа учащихся данной возрастной группы.

3. Повышение социальной активности молодежи:

3.1. увеличение количества молодых граждан, занятых в различных сферах дополнительного образования;

3.2. рост численности педагогов, участвующих в программах переподготовки и повышения квалификации.

4. Обновление и качественное совершенствование кадрового потенциала системы образования:

4.1. изменение возрастной структуры учителей и преподавателей (снижение доли лиц пенсионного возраста среди учителей средней школы от общего числа учителей; повышение доли молодых преподавателей до 30 лет от общего числа преподавателей системы образования);

4.2. снижение текучести кадров в образовании;

4.3. повышение уровня квалификации преподавательского состава, повышение удельного веса учителей (преподавателей), прошедших повышение квалификации и переподготовку).

5. Повышение эффективности бюджетирования образования:

5.1. сокращение удельного веса учебных заведений, учебно-материальная база которых требует капитального ремонта или находящихся в аварийном состоянии, от общего числа учреждений;

5.2. рост инвестиций в образование, направляемых на цели модернизации основных фондов и прирост нефинансовых активов;

5.3. обновление учебно-материальной базы (увеличение веса учебных расходов в общем объеме финансирования образования; увеличение числа образовательных учреждений, имеющих учебно-лабораторную, компьютерную и технологическую базу в соответствии с современными требованиями и нормами).

6. Расширение социального партнерства и использование принципов гражданского общества в управлении образованием:

6.1. обеспечение доступности исчерпывающей финансовой отчетности и содержательной информации о деятельности образовательных учреждений;

6.2. развитие общественно-гражданских форм управления в системе общего образования (увеличение удельного веса образовательных учреждений, имеющих попечительские, управляющие общественные советы);

6.3. рост участия молодежи в управлении образованием (удельный вес некоммерческих молодежных организаций и детских объединений, участвующих в управлении образованием);

6.4. развитие системы общественной экспертизы, государственно-общественных консультаций, общественного мониторинга состояния и развития образования.

Система программных мероприятий

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

----T----------------T--------------T-----T--------T-----------------------------T-----------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сумма ¦ Источники финансирования, ¦Ответствен-¦

¦п/п¦ мероприятия ¦ какой задачи ¦реа- ¦затрат ¦ тыс. руб. ¦ный за ¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦лиза-¦в тыс. +-----T--------T--------T-----+реализацию ¦

¦ ¦ ¦ мероприятие ¦ции ¦руб. ¦Феде-¦Краевой ¦Районный¦Вне- ¦мероприятия¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(соглас-¦раль-¦ бюджет ¦ бюджет ¦бюд- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦но ¦ный ¦ ¦ ¦жет- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦плановой¦бюд- ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦смете ¦жет ¦ ¦ ¦сред-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхо- ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 9 ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦1 ¦ Приведение содержания и технологий образования в соответствие с интересами личности, ¦

¦ ¦ общества и государства ¦

+---+----------------T--------------T-----T--------T-----T--------T--------T-----T-----------+

¦1.1¦Создание нового ¦Созданы ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательного¦условия для ¦2009 ¦ 3088 ¦ ¦ 3088 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центра (школа ¦реализации ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦старшей ¦стандарта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ступени), ¦профильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализующего ¦обучения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы ¦школьников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профильного ¦старшей школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обучения: ¦(500 человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здания МОУ “СОШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 3“; ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лабораторий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кабинетов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦русского языка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(110 тыс.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦математики (180 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тыс.), истории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(90 тыс.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦физики (340 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тыс.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информатики (400¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тыс.), химии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(260 тыс.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦биологии (300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тыс.), географии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(150 тыс.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦языков (3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кабинета - 198 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тыс.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технологии (400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тыс.), ОБЖ (180 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тыс.), МХК (100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тыс.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спортивного зала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(380 тыс.). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Для реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦необходима ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦Подготовка ¦Переподготовку¦2008 ¦ 150 ¦ ¦ 75 ¦ 75 ¦ ¦ ¦

¦ ¦административных¦пройдут 20 ¦2009 ¦ 150 ¦ ¦ 75 ¦ 75 ¦ ¦ ¦

¦ ¦и учительских ¦педагогов ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦1.2¦Ремонт: ¦Увеличение ¦2008 ¦ 2050 ¦ ¦ 1537,5 ¦ 512,5 ¦ ¦Заместитель¦

¦ ¦1.2.1. Детсад N ¦доли детей, ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальника ¦

¦ ¦35 (110 мест) ¦получающих ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+дошкольное +-----+--------+-----+--------+--------+-----+ ¦

¦ ¦1.2.2. Детсад N ¦образование, ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦30 (75 мест) ¦на 560 ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦человек, ¦2010 ¦ 1980 ¦ ¦ ¦ 1980 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+сокращение +-----+--------+-----+--------+--------+-----+ ¦

¦ ¦1.2.3. Детсад N ¦очередности по¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦25 (75 мест) ¦устройству в ¦2009 ¦ 1800 ¦ ¦ ¦ 1800 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦детские сады ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+на 80% к 2010 +-----+--------+-----+--------+--------+-----+ ¦

¦ ¦Открытие ¦году. ¦2008 ¦ 2036 ¦ ¦ 1527 ¦ 509 ¦ ¦ ¦

¦ ¦дошкольных групп¦100%-е ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦при школах: ¦удовлетворение¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1.2.4. Школа N ¦населения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦18 (40 мест) ¦услугах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+дошкольного +-----+--------+-----+--------+--------+-----+ ¦

¦ ¦1.2.5. Школа N ¦образования ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦12 (20 мест) ¦ ¦2009 ¦ 1200 ¦ ¦ 900 ¦ 300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+ +-----+--------+-----+--------+--------+-----+ ¦

¦ ¦1.2.6. ¦ ¦2008 ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦

¦ ¦Строительство ¦ ¦2009 ¦ 10000 ¦ ¦ ¦10000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦нового детского ¦ ¦2010 ¦ 10000 ¦ ¦ ¦10000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦сада (240 мест).¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2008 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проектно-сметная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦документация - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управление кап. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦1.3¦Ремонт ¦Приведение 97%¦2008 ¦ 46516,7¦ ¦32561,7 ¦13955 ¦ ¦Начальник ¦

¦ ¦образовательных ¦образователь- ¦ ¦ ¦ ¦ <8> ¦ <*> ¦ ¦управления ¦

¦ ¦учреждений (по ¦ных учреждений¦2009 ¦ 38290,7¦ ¦26803,5 ¦11487,2 ¦ ¦ ¦

¦ ¦плану ремонтных ¦в соответствие¦2010 ¦ 31200 ¦ ¦21840 ¦ 9360 ¦ ¦ ¦

¦ ¦работ в ¦с требованиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных ¦надзорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях). ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦В части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приоритетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проекта “Новая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школа“, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по объектам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “СОШ N 2“ ¦Кровля, обще- ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦строительные ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦работы (стена)¦2010 ¦ 1000 ¦ ¦ 750 ¦ 250 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “СОШ N 3“ ¦Сантехника, ¦2008 ¦ 3500 ¦ ¦ 2625 ¦ 875 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦общестроитель-¦2009 ¦ 4500 ¦ ¦ 3375 ¦ 1125 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ные, установка¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦АПС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “НОШ N 4“ ¦Оборудование ¦2008 ¦ 80 ¦ ¦ 60 ¦ 20 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦ 2000 ¦ ¦ 1500 ¦ 500 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 200 ¦ ¦ 150 ¦ 50 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “Лицей N 1“ ¦ ¦2008 ¦ 1000 ¦ ¦ 750 ¦ 250 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 1000 ¦ ¦ 750 ¦ 250 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “НОШ N 5“ ¦Оборудование, ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦общестроитель-¦2009 ¦ 2000 ¦ ¦ 1500 ¦ 500 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ные работы ¦2010 ¦ 1000 ¦ ¦ 750 ¦ 250 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “СОШ N 6“ ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 2386,1¦ ¦ 1789,58¦ 596,52¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦ные, кровля, ¦2009 ¦ 2700 ¦ ¦ 2025 ¦ 675 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦оборудов., ¦2010 ¦ 1500 ¦ ¦ 1125 ¦ 375 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦электромонтаж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “СОШ N 7“ ¦Оборудование, ¦2008 ¦ 4209,1¦ ¦ 3156,83¦ 1052,27¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦инженерные ¦2009 ¦ 2000 ¦ ¦ 1500 ¦ 500 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦сети, ¦2010 ¦ 2200 ¦ ¦ 1650 ¦ 550 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦электромонтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “СОШ N 11“ ¦Электромонтаж,¦2008 ¦ 45 ¦ ¦ 33,75¦ 11,25¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦общестроитель-¦2009 ¦ 1950 ¦ ¦ 1462,5 ¦ 487,5 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ные работы ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “СОШ N 12“ ¦Кровля, обще- ¦2008 ¦ 300 ¦ ¦ 225 ¦ 75 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦строительные ¦2009 ¦ 1500 ¦ ¦ 1125 ¦ 375 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦работы ¦2010 ¦ 100 ¦ ¦ 75 ¦ 25 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “СОШ N 12“ ¦Кровля, обще- ¦2008 ¦ 300 ¦ ¦ 225 ¦ 75 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦строительные ¦2009 ¦ 1500 ¦ ¦ 1125 ¦ 375 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦работы ¦2010 ¦ 100 ¦ ¦ 75 ¦ 25 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “СОШ N 13“ ¦Кровля, обще- ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦строительные ¦2009 ¦ 1500 ¦ ¦ 1125 ¦ 375 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦работы ¦2010 ¦ 2700 ¦ ¦ 2025 ¦ 675 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “СОШ N 16“ ¦Кровля, ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦инженерные ¦2009 ¦ 2000 ¦ ¦ 1500 ¦ 500 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦сети, обще- ¦2010 ¦ 2000 ¦ ¦ 1500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦строительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “СОШ N 17“ ¦Оборудование, ¦2008 ¦ 1357 ¦ ¦ 1017,75¦ 339,25¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦электромонтаж-¦2009 ¦ 2000 ¦ ¦ 1500 ¦ 500 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ные, строи- ¦2010 ¦ 500 ¦ ¦ 375 ¦ 125 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тельные работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “СОШ N 18“ ¦Оборудование, ¦2008 ¦ 2700 ¦ ¦ 2025 ¦ 675 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦ремонт крыши, ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦инженерные ¦2010 ¦ 1200 ¦ ¦ 900 ¦ 300 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МСКОУ “СКОШИ“ ¦ ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦ 2000 ¦ ¦ 1500 ¦ 500 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МСКОУ “ОВЗ“ ¦Кровля, обще- ¦2008 ¦ 980,7¦ ¦ 735,53¦ 245,17¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦строительные ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦работы ¦2010 ¦ 100 ¦ ¦ 75 ¦ 25 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “Начальная ¦Оборудование, ¦2008 ¦ 600 ¦ ¦ 450 ¦ 150 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦школа/сад“ ¦общестроитель-¦2009 ¦ 1000 ¦ ¦ 750 ¦ 250 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ные, ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦инженерные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “Аитковская ¦Оборудование, ¦2008 ¦ 1400 ¦ ¦ 1050 ¦ 350 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦СОШ“ ¦общестроитель-¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ные работы ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ ¦Детский сад ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦“Кормовищенская ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦СОШ“ ¦ ¦2010 ¦ 1000 ¦ ¦ 750 ¦ 250 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “Кыновская ¦Инженерные ¦2008 ¦ 1162 ¦ ¦ 871,5¦ 290,5 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ООШ“ ¦сети, обще- ¦2009 ¦ 500 ¦ ¦ 375 ¦ 125 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦строительные ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “Новорож- ¦Кровля ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦дественская СОШ“¦ ¦2009 ¦ 2000 ¦ ¦ 1500 ¦ 500 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “Кыновская ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 2857,5¦ ¦ 2143,13¦ 714,37¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦СОШ 65“ ¦ные, ¦2009 ¦ 1000 ¦ ¦ 750 ¦ 250 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦инженерные ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети в детском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦саду, кровля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦детсада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ ¦Общестроитель-¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦“Моховлянская ¦ные работы ¦2009 ¦ 1000 ¦ ¦ 750 ¦ 250 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦СОШ“ ¦(окна, двери) ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 1000 ¦ ¦ 750 ¦ 250 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦“Рассоленковская¦ные работы ¦2009 ¦ 1000 ¦ ¦ 750 ¦ 250 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦СОШ“ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “Кумышанская¦Общестроитель-¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ООШ“ ¦ные работы ¦2009 ¦ 365,9¦ ¦ 274,43¦ 91,47¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “Шаквинская ¦Общестроитель-¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ООШ“ ¦ные работы ¦2009 ¦ 300 ¦ ¦ 225 ¦ 75 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “Заимковская¦Общестроитель-¦2008 ¦ 600 ¦ ¦ 450 ¦ 150 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦СОШ“ ¦ные работы ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 2455,7¦ ¦ 1841,78¦ 613,92¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦“Обманковская ¦ные работы, ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ООШ“ ¦инженерные ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ ¦Оборудование, ¦2008 ¦ 100 ¦ ¦ 75 ¦ 25 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦“Канабековская ¦электромонтаж-¦2009 ¦ 1500 ¦ ¦ 1125 ¦ 375 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ООШ“ ¦ные работы ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Инженерные ¦2008 ¦ 1500 ¦ ¦ 1125 ¦ 375 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 2“ ¦сети, обще- ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦строительные ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦работы, кровля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ “Ломовская ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 538,5¦ ¦ 403,88¦ 134,62¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦СОШ“ ¦ные работы ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Кровля ¦2008 ¦ 300 ¦ ¦ 225 ¦ 75 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 1“ ¦ ¦2009 ¦ 500 ¦ ¦ 375 ¦ 125 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Инженерные ¦2008 ¦ 2000 ¦ ¦ 1500 ¦ 500 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 3“ ¦сети, обще- ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦строительные ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Электромонтаж-¦2008 ¦ 630,9¦ ¦ 473,18¦ 157,72¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 6“ ¦ные, обще- ¦2009 ¦ 500 ¦ ¦ 375 ¦ 125 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦строительные, ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водонагрева- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Инженерные ¦2008 ¦ 118,3¦ ¦ 88,73¦ 29,57¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 8“ ¦сети, обще- ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦строительные ¦2010 ¦ 300 ¦ ¦ 225 ¦ 75 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Ремонт крыши, ¦2008 ¦ 1745 ¦ ¦ 1308,75¦ 436,25¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 10“ ¦инженерные ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦сети, обще- ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦строительные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водонагрева- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Инженерные ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 11“ ¦сети, обще- ¦2009 ¦ 573 ¦ ¦ 429,75¦ 143,25¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦строительные ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Инженерные ¦2008 ¦ 157,3¦ ¦ 117,98¦ 39,32¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 12“ ¦сети, обще- ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦строительные ¦2010 ¦ 100 ¦ ¦ 75 ¦ 25 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 1000 ¦ ¦ 750 ¦ 250 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 14“ ¦ные работы ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Электромонтаж-¦2008 ¦ 35,1¦ ¦ 26,33¦ 8,77¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 16“ ¦ные работы ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 100 ¦ ¦ 75 ¦ 25 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 17“ ¦ные работы ¦2009 ¦ 1500 ¦ ¦ 1125 ¦ 375 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 18“ ¦ные работы ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 1000 ¦ ¦ 750 ¦ 250 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 1800 ¦ ¦ 1350 ¦ 450 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 19“ ¦ные работы, ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦кровля ¦2010 ¦ 500 ¦ ¦ 375 ¦ 125 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 21“ ¦ные работы ¦2009 ¦ 500 ¦ ¦ 375 ¦ 125 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 23“ ¦ные работы ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 700 ¦ ¦ 525 ¦ 175 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 498,9¦ ¦ 374,18¦ 124,72¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 25“ ¦ные работы ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 250 ¦ ¦ 187,5 ¦ 62,5 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Электромонтаж-¦2008 ¦ 208,8¦ ¦ 156,6 ¦ 52,2 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 26“ ¦ные работы, ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦инженерные ¦2010 ¦ 350 ¦ ¦ 262,5 ¦ 87,5 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 1000 ¦ ¦ 750 ¦ 250 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 27“ ¦ные работы ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 800 ¦ ¦ 600 ¦ 200 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 28“ ¦ные работы ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 700 ¦ ¦ 525 ¦ 175 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 168,6¦ ¦ 126,45¦ 42,15¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 29“ ¦ные работы, ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦инженерные ¦2010 ¦ 350 ¦ ¦ 262,5 ¦ 87,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 31“ ¦ные работы ¦2009 ¦ 300 ¦ ¦ 225 ¦ 75 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 500 ¦ ¦ 375 ¦ 125 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 32“ ¦ные работы ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 1000 ¦ ¦ 750 ¦ 250 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 34“ ¦ные работы ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 1000 ¦ ¦ 750 ¦ 250 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 367,1¦ ¦ 27“,33¦ 91,77¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 37“ ¦ные работы, ¦2009 ¦ 1500 ¦ ¦ 1125 ¦ 375 ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦электромонтаж-¦2010 ¦ 150 ¦ ¦ 112,5 ¦ 37,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 1354 ¦ ¦ 1015,5 ¦ 338,5 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 38“ ¦ные работы, ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦инженерные ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 700 ¦ ¦ 525 ¦ 175 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад N 39“ ¦ные работы ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ ДОД ¦АПС, электро- ¦2008 ¦ 97,3¦ ¦ 72,98¦ 24,32¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦“Кормовищенский ¦монтажные ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦дом творчества“ ¦работы ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ ДОД “ДДЮТ“ ¦Кровля, замена¦2008 ¦ 4500 ¦ ¦ 3375 ¦ 1125 ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦оконных и ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦дверных блоков¦2010 ¦ 1500 ¦ ¦ 1125 ¦ 375 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 425,4¦ ¦ 319,05¦ 106,35¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад д. Липовая“ ¦ные, ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦инженерные, ¦2010 ¦ 800 ¦ ¦ 600 ¦ 200 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦электромонтаж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 148,1¦ ¦ 111,08¦ 37,02¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад д. Заимка“ ¦ные работы ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 200 ¦ ¦ 150 ¦ 50 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МДОУ “Детский ¦Инженерные ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦сад д. ¦сети ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦Невидимка“ ¦ ¦2010 ¦ 1500 ¦ ¦ 1125 ¦ 375 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ ДПО “ЦНМО“ ¦Общестроитель-¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦ные работы ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 500 ¦ ¦ 375 ¦ 125 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦ПМПК ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 116,9¦ ¦ 87,68¦ 29,22¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦ные работы, ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦АПС ¦2010 ¦ 150 ¦ ¦ 112,5 ¦ 37,5 ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦МОУ Д/Д “МУК“ ¦Общестроитель-¦2008 ¦ 168,5¦ ¦ 126,38¦ 42,12¦ ¦Нач-ник ¦

¦ ¦ ¦ные работы, ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ ¦инженерные ¦2010 ¦ 250 ¦ ¦ 187,5 ¦ 62,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦1.4¦Организация и ¦ ¦2008 ¦ 733,9¦ ¦ ¦ 733,9 ¦ ¦Начальник ¦

¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <9> ¦ ¦управления.¦

¦ ¦конкурсов, ¦ ¦2009 ¦ 669,3¦ ¦ ¦ 669,3 ¦ ¦Разработать¦

¦ ¦олимпиад, ¦ ¦2010 ¦ 613,7¦ ¦ ¦ 613,7 ¦ ¦Программу ¦

¦ ¦фестивалей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школьников в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦краевого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦Итого по ¦ ¦2008 ¦ 51886,6¦ ¦35701,2 ¦16185,4 ¦ ¦ ¦

¦ ¦разделу ¦ ¦2009 ¦ 55198 ¦ ¦30866,5 ¦24331,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 43793,7¦ ¦21840 ¦21953,7 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2008-¦150878,3¦ ¦88407,7 ¦62470,6 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦2 ¦ Рост уровня социальной и инвестиционной привлекательности системы образования на ¦

¦ ¦ основе укрепления и развития ее кадрового потенциала ¦

+---+----------------T--------------T-----T--------T-----T--------T---------T----T-----------+

¦2.1¦Организация и ¦Увеличение ¦2008 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦Начальник ¦

¦ ¦проведение ¦количества ¦2009 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦отдела ¦

¦ ¦конкурсов про- ¦работников, ¦2010 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦кадров ¦

¦ ¦фессионального ¦принявших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦мастерства ¦участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦конкурсах про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦фессионального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦мастерства, на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦уровне муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦палитета - до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦50 человек, на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦краевом - до 6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+---------+----+-----------+

¦ ¦Итого по ¦ ¦2008 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦

¦ ¦разделу ¦ ¦2009 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2008-¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦150 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+---------+----+-----------+

¦3 ¦ Развитие взаимодействия общества и государства для повышения эффективности управления ¦

¦ ¦ ресурсами муниципальной системы образования (результат - созданная система ¦

¦ ¦ государственно-общественного управления (ГОУ) на всех уровнях системы образования на ¦

¦ ¦ основе демократизации институтов управления и самоуправления) ¦

+---+----------------T--------------T-----T--------T-----T--------T--------T-----T-----------+

¦ ¦3.1. Разработка ¦Создание ¦2008 ¦В счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Начальник ¦

¦ ¦нормативно- ¦системы ¦2009 ¦текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления,¦

¦ ¦правовой базы ¦государственно¦2010 ¦сметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководите-¦

¦ ¦управляющих ¦-общественного¦ ¦управле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ли ОУ ¦

¦ ¦советов во всех ¦управления в ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦видах и типах ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений. ¦демократизации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦3.2. Разработка ¦уклада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и апробация ¦школьной жизни¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦моделей ¦и эффективного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственно- ¦партнерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общественного ¦образователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управления в ¦ных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разных типах и ¦с другими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦видах ¦социальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных ¦институтами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проектов). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦3.3. Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦палаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦главе ЛМР. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦3.4. Обучение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦педагогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общественности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для работы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦4 ¦ Научное сопровождение развития образовательной системы ЛМР ¦

+---+----------------T--------------T-----T--------T-----T--------T--------T-----T-----------+

¦ ¦Привлечение ¦Научное ¦2008 ¦В счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заместитель¦

¦ ¦научного ¦сопровождение ¦2009 ¦текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальника ¦

¦ ¦руководителя. ¦Программы ¦2010 ¦сметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Экспертиза ¦ ¦ ¦управле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+-----------+

¦ ¦ Итого по ¦ ¦2008 ¦ 51936,6¦ ¦35701,2 ¦16185,4 ¦ 50 ¦ ¦

¦ ¦ Программе ¦ ¦2009 ¦ 55248 ¦ ¦30866,5 ¦24331,5 ¦ 50 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 43843,7¦ ¦21840 ¦21953,7 ¦ 50 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2008-¦151028,3¦ ¦88407,7 ¦62470,6 ¦150 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------+--------------+-----+--------+-----+--------+--------+-----+------------

--------------------------------

<8> В процессе исполнения бюджета.

<9> При наличии соответствующей программы.

3.4.5. Молодежная политика

В настоящее время на территории Лысьвенского муниципального района проживает 22,3 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 26,4% всего населения района. Молодые граждане составляют 35,0% трудоспособного населения.

Муниципальная молодежная политика на территории Лысьвенского района осуществляется в целях:

- обеспечения процесса социализации молодежи путем создания и развития правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации и духовно-нравственного развития молодежи;

- обеспечения в молодежной среде через создание нормативно-правовой и материально-технической базы системы научно-методического сопровождения молодежной политики и поддержки молодежных общественных инициатив;

- обеспечения оздоровления негативных процессов среди молодежи.

Основной проблемой является низкий уровень вовлеченности молодежи в процесс развития территории, поэтому главной задачей является создание необходимых условий для активизации и самореализации молодежи в интересах общества.

Целью Программы является создание правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Реализация намеченных мероприятий позволит:

- создать комплексную систему поддержки молодых семей;

- выявлять талантливую молодежь, в первую очередь, через организацию конкурсов, фестивалей, смотров;

- создать и развивать молодежные общественные организации для делегирования им части полномочий в решении социально значимых проблем;

- снизить уровень негативных процессов в молодежной среде;

- сформировать социально активный слой молодежи, способный позитивно влиять на развитие социально-экономической ситуации в районе.

На территории района реализуется краевая программа “Обеспечение жильем молодых семей“, утвержденная решением Земского Собрания муниципального района.

По данной Программе за I полугодие 2007 года 9 молодых семей получили субсидии на улучшение жилищных условий.

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

----T---------------T---------------T-----T-------T---------------------------------T--------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сумма ¦ Источник финансирования, ¦Ответст-¦

¦п/п¦ мероприятия ¦ какой задачи ¦реа- ¦затрат ¦ тыс. руб. ¦венный ¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦лиза-¦на реа-¦ ¦за реа- ¦

¦ ¦ ¦ мероприятие, ¦ции ¦лизацию¦ ¦лизацию ¦

¦ ¦ ¦ результат ¦меро-¦мероп- ¦ ¦меро- ¦

¦ ¦ ¦ ¦прия-¦риятия,¦ ¦приятия ¦

¦ ¦ ¦ ¦тия ¦тыс. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------T-------T-------T----T----+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Соглас-¦Феде- ¦Краевой¦Район/ ¦Вне-¦Про-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦но пла-¦ральный¦бюджет ¦город ¦бюд-¦чие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦новой ¦бюджет ¦ ¦ ¦жет-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦смете ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхо- ¦ ¦ ¦ ¦фон-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ды ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+----+----+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦

+---+---------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+----+----+--------+

¦ 1. Раздел ¦

+---T---------------T---------------T-----T-------T-------T-------T-------T----T----T--------+

¦1.1¦Реализация ¦Улучшение ¦2008 ¦13000,0¦ 3000,0¦ 7000,0¦ 3000,0¦ ¦ ¦Отдел по¦

¦ ¦краевой целевой¦жилищных ¦2009 ¦16000,0¦ 4000,0¦ 8000,0¦ 3234,0¦ ¦ ¦делам ¦

¦ ¦программы ¦условий молодых¦2010 ¦19000,0¦ 5000,0¦ 9000,0¦ 3473,0¦ ¦ ¦молодежи¦

¦ ¦“Обеспечение ¦семей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жильем молодых ¦ориентировочно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семей в ¦по 40 семей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пермском крае ¦год (в очереди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на 2007-2010 ¦на 01.09.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦годы“ на ¦стоит 159 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории ¦семей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+----+----+--------+

¦1.2¦Материально- ¦Занятость ¦2008 ¦ 500,0¦ ¦ ¦ /500,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦техническое ¦подростков и ¦2009 ¦ 500,0¦ ¦ ¦ /500,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оснащение ¦молодежи в ¦2010 ¦ 300,0¦ ¦ ¦ /300,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦клубов: ¦свободное время¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- наиболее ¦- до 300 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦востребованы на¦в каждом клубе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сегодня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тренажерные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦залы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦настольный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦теннис, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бильярд; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- необходимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦места для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦занятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦неформальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦молодежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦музыкальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦групп - эти же ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ребята ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦привлекаются к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦как в клубе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦так и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦микрорайоне; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- имея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦туристическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦снаряжение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦появится ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возможность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организовывать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦туристические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦походы (походы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выходного дня),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возможен и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прокат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦снаряжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+----+----+--------+

¦1.3¦Создание ¦Создание ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦молодежного ¦научно ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информационного¦обоснованной ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центра (МИЦ) ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦путем создания ¦качественного и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦раздела на ¦своевременного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сайте района ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦информацией о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦молодежи и для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦нее условий для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦системного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦информирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+----+----+--------+

¦1.4¦Организация и ¦Занятость ¦2008 ¦ 600,0¦ ¦ ¦ 600,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведение ¦подростков и ¦2009 ¦ 700,0¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий для¦молодежи ¦2010 ¦ 800,0¦ ¦ ¦ 700,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подростков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 800,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+----+----+--------+

¦1.5¦Проведение ¦В рамках ¦2008 ¦ 1100,0¦ ¦ 100,0¦ 1000,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий по ¦проведения ¦2009 ¦ 1200,0¦ ¦ 200,0¦ 2000,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организации ¦летней ¦2010 ¦ 1300,0¦ ¦ 300,0¦ 3000,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦летней ¦оздоровительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оздоровительной¦кампании 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кампании ¦было охвачено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦различными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦формами отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦855 подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦и молодежи, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦них 39 чел. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦подростки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦состоящие на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦учете в ОДН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ОВД, 537 чел. -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦дети из мало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+----+----+--------+

¦1.6¦Развитие ¦Помощь молодым ¦2008 ¦ 30,0¦ ¦ ¦ ¦30,0¦ ¦Управле-¦

¦ ¦волонтерского ¦людям-инвалидам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<2> ¦ ¦ние по ¦

¦ ¦движения ¦в плане ¦2009 ¦ 30,0¦ ¦ ¦ ¦30,0¦ ¦ФКиС ¦

¦ ¦(написание ¦оказания ¦2010 ¦ 30,0¦ ¦ ¦ ¦30,0¦ ¦ ¦

¦ ¦программы, ¦различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обучение ребят ¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(лагерь, ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семинары), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦краевых слетах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фестивалях) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+----+----+--------+

¦ ¦ ИТОГО ¦2008 ¦15230 ¦ 3000,0¦ 7100 ¦ 4600 ¦30,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /500 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦18664 ¦ 4000,0¦ 8200 ¦ 5934 ¦30,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /500 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦21903 ¦ 5000,0¦ 9300 ¦ 7273 ¦30,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /300 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008-¦55797 ¦12000 ¦24600 ¦17807 ¦90 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦/1300 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----+----+---------

--------------------------------

<1> При наличии соответствующей программы.

<2> Муниципальные услуги.

3.4.6. Занятость населения

Основной целью Программы содействия занятости населения муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“ является:

создание условий для развития эффективного цивилизованного рынка труда, оперативно обеспечивающего работодателей необходимой рабочей силой, а граждан, ищущих работу, соответствующей работой, позволяющей за счет собственных доходов обеспечивать достаточный уровень жизни.

Задачи:

1. Формирование благоприятных условий для занятости населения.

2. Направление рабочей силы на предприятия и в организации в соответствии с их потребностью в кадрах.

3. Повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, развитие системы обучения кадров.

4. Усиление социальной защиты неконкурентоспособных на рынке труда групп населения путем реализации программ активной политики занятости.

5. Совершенствование трудового воспитания несовершеннолетних граждан, приобщение их к труду и обучение профессиональны“ навыкам.

6. Предоставление профориентационных услуг и обеспечение психологической поддержки населения.

7. Повышение информированности населения о ситуации на рынке труда, о государственных услугах, предоставляемых ГУ ЦЗН г. Лысьва.

Ресурсное обеспечение Программы.

Источниками ресурсного обеспечения программы являются на условиях софинансирования средства федерального бюджета, бюджета субъекта федерации, местного бюджета и внебюджетных источников.

Необходимым условием реализации Программы является софинансирование мероприятий из средств местного бюджета, а также привлечение средств работодателей.

Реализация мероприятий Программы позволит ежегодно:

- оказать услуги содействия в трудоустройстве 3500 человек;

- предоставить возможность прохождения профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с целью последующего трудоустройства более 80 человек;

- проведение профориентационной работы с 1500 человек;

- обеспечение временным трудоустройством на общественные работы более 60 человек;

- организовать временное трудоустройство не менее 400 несовершеннолетних граждан;

- организовать временное трудоустройство граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, в количестве не менее 58 человек;

- организовать не менее 7 ярмарок вакансий и 1 учебных мест, посетителями ярмарок станут 1500 человек.

----T------------T-------------T-----T-------T---------------------------T-----------¬

¦ N ¦Наименование¦ На решение ¦Срок ¦Сумма ¦ Источник финансирования, ¦Ответствен-¦

¦п/п¦мероприятия ¦ какой задачи¦реа- ¦затрат ¦ тыс. руб. ¦ный за ¦

¦ ¦ ¦ (проблемы) ¦лиза-¦на ¦ ¦реализацию ¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦ции ¦реали- ¦ ¦мероприятия¦

¦ ¦ ¦ мероприятие ¦ме- ¦зацию ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦роп- ¦мероп- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦рия- ¦риятия,¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тия ¦тыс. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-----T----T----T------T----+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Соглас-¦Феде-¦Кра-¦Мес-¦Вне- ¦Про-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦но пла-¦раль-¦евой¦тный¦бюд- ¦чие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦новой ¦ный ¦бюд-¦бюд-¦жетные¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦смете ¦бюд- ¦жет ¦жет ¦фонды ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхо- ¦жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+-------------+-----+-------+-----+----+----+------+----+-----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---+------------+-------------+-----+-------+-----+----+----+------+----+-----------+

¦ Содействие занятости населения ¦

+---T------------T-------------T-----T-------T-----T----T----T------T----T-----------+

¦ 1 ¦Профессио- ¦Оказание ¦2008 ¦ 300 ¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦЗН, ¦

¦ ¦нальное ¦услуги ¦2009 ¦ 300 ¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦

¦ ¦обучение ¦содействия в ¦2010 ¦ 300 ¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования¦

¦ ¦граждан ¦трудоуст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ройстве 10500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦человек. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦на 2008 г. не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦будет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦превышать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦1,7% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+-------------+-----+-------+-----+----+----+------+----+-----------+

¦ 2 ¦Профессио- ¦Проведение ¦2008 ¦ 20 ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦЗН, ¦

¦ ¦нальная ¦профориента- ¦2009 ¦ 20 ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия¦

¦ ¦ориентация ¦ционной ¦2010 ¦ 20 ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦

¦ ¦ ¦работы с не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации¦

¦ ¦ ¦менее 4500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+-------------+-----+-------+-----+----+----+------+----+-----------+

¦ 3 ¦Организация ¦Обеспечение ¦2008 ¦ 1956,3¦ 100¦ ¦ ¦1856,3¦ ¦ЦЗН, ¦

¦ ¦общественных¦гарантии ¦2009 ¦ 2152 ¦ 110¦ ¦ ¦2042 ¦ ¦предприятия¦

¦ ¦работ ¦занятости. ¦2010 ¦ 2367 ¦ 121¦ ¦ ¦2246 ¦ ¦и ¦

¦ ¦ ¦Участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации¦

¦ ¦ ¦общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦работах не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦менее 180 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+-------------+-----+-------+-----+----+----+------+----+-----------+

¦ 4 ¦Организация ¦Сохранение ¦2008 ¦ 244 ¦ 140¦ ¦ ¦ 104 ¦ ¦ЦЗН, ¦

¦ ¦временного ¦мотивации к ¦2009 ¦ 268 ¦ 154¦ ¦ ¦ 114 ¦ ¦предприятия¦

¦ ¦трудоуст- ¦труду. ¦2010 ¦ 295 ¦ 169¦ ¦ ¦ 126 ¦ ¦и ¦

¦ ¦ройства ¦Смягчение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации¦

¦ ¦безработных ¦экономических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан, ¦и социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦испытывающих¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трудности в ¦безработицы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поиске ¦Будет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы ¦трудоустроено¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦около 40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+-------------+-----+-------+-----+----+----+------+----+-----------+

¦ 5 ¦Организация ¦Адаптация ¦2008 ¦ 750,3¦ 150¦ ¦ ¦ 600,4¦ ¦ЦЗН, ¦

¦ ¦временного ¦подростков к ¦2009 ¦ 825 ¦ 165¦ ¦ ¦ 660 ¦ ¦предприятия¦

¦ ¦трудоуст- ¦трудовой ¦2010 ¦ 908 ¦ 182¦ ¦ ¦ 726 ¦ ¦и ¦

¦ ¦ройства ¦деятельности.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации¦

¦ ¦безработных ¦Получение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан в ¦профессии. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возрасте от ¦Трудоуст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦18 до 20 лет¦ройство 170 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦из числа ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выпускников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦начального и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профессио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ищущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦впервые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+-------------+-----+-------+-----+----+----+------+----+-----------+

¦ 6 ¦Поддержка ¦Содействие ¦2008 ¦ 40 ¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦЗН ¦

¦ ¦малого ¦занятости ¦2009 ¦ 44 ¦ 44¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринима-¦населения, ¦2010 ¦ 49 ¦ 49¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тельства ¦выраженное в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦возможности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦получения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бесплатных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦консультаций,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦профориента- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ционных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+-------------+-----+-------+-----+----+----+------+----+-----------+

¦ 7 ¦Организация ¦Адаптация ¦2008 ¦ 500,1¦ 200¦ ¦ ¦ 300,1¦ ¦ЦЗН, ¦

¦ ¦временного ¦подростков к ¦2009 ¦ 550 ¦ 220¦ ¦ ¦ 330 ¦ ¦предприятия¦

¦ ¦трудоуст- ¦трудовой ¦2010 ¦ 605 ¦ 242¦ ¦ ¦ 363 ¦ ¦и ¦

¦ ¦ройства ¦деятельности.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации¦

¦ ¦несовершен- ¦Трудоуст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нолетних ¦ройство 1200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан в ¦несовершен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возрасте от ¦нолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦14 до 18 лет¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+-------------+-----+-------+-----+----+----+------+----+-----------+

¦ 8 ¦Организация ¦Содействие ¦2008 ¦ 27 ¦ 20¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ЦЗН, ¦

¦ ¦ярмарок ¦занятости ¦2009 ¦ 30 ¦ 22¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦учебные ¦

¦ ¦вакансий и ¦населения ¦2010 ¦ 34 ¦ 25¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦заведения ¦

¦ ¦учебных мест¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+-------------+-----+-------+-----+----+----+------+----+-----------+

¦ ¦ИТОГО ¦ ¦2008 ¦ 3831,8¦ 970¦ ¦ ¦2861,8¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦ 4182 ¦ 1035¦ ¦ ¦3147 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 4570 ¦ 1108¦ ¦ ¦3462 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2008-¦12583,8¦ 3113¦ ¦ ¦9470,8¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------+-------------+-----+-------+-----+----+----+------+----+------------

3.4.7. Семья и детство

Цель и основные задачи Программы.

Целью программы “Семья и дети Лысьвы“ является реализация основных направлений муниципальной семейной политики, государственной семейной политики и дальнейшее развитие системы социальной помощи семье и детям.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- возрождение и укрепление статуса и престижа семьи, семейных традиций, уважительного отношения детей к родителям;

- развитие нормативно-правовой базы социального обслуживания семьи и детей;

- создание условий для предупреждения социального сиротства;

- координация всех заинтересованных ведомств в работе по вопросам семьи и детей;

- организация психолого-медико-педагогической реабилитации и сопровождения семьи и детей;

- совершенствование системы подбора кадров и подготовки специалистов для работы с семьей и детьми, нуждающимися в социальной поддержке.

Приоритетные направления реализации мероприятий Программы:

- координация структур и ведомств города по работе с семьей и детьми;

- совершенствование нормативной правовой базы по защите прав и интересов семьи и детства;

- поднятие престижа семьи путем распространения положительного опыта воспитания и выстраивания взаимоотношений в семье, формирование общесемейных целевых ориентиров и интересов;

- предупреждение социального сиротства, создание условий для социализации детей и подготовки их к самостоятельной жизни;

- развитие семейных форм устройства детей-сирот; приемных, патронатных семей, семейных групп и т.д.;

- подготовка детей к будущей семейной жизни, воспитание сознательного родительства;

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сегодня в районе проживают 877 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 465 детей проживают в замещающих семьях.

----T------------T------------T-----T---------T-------------------------T----------¬

¦ N ¦Наименование¦ На решение ¦Срок ¦Сумма ¦Источник финансирования, ¦Ответст- ¦

¦п/п¦мероприятия ¦какой задачи¦реа- ¦затрат на¦ тыс. руб. ¦венный за ¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦лиза-¦реализа- ¦ ¦реализацию¦

¦ ¦ ¦мероприятие ¦ции ¦цию меро-¦ ¦мероприя- ¦

¦ ¦ ¦ ¦меро-¦приятия, ¦ ¦тия ¦

¦ ¦ ¦ ¦прия-¦тыс. руб.¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тия +----T----+-----T----T----T----T----+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сог-¦Фак-¦Феде-¦Кра-¦Мес-¦Вне-¦Про-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦лас-¦ти- ¦раль-¦евой¦тный¦бюд-¦чие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦но ¦чес-¦ный ¦бюд-¦бюд-¦жет-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦пла-¦ки ¦бюд- ¦жет ¦жет ¦ные ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦но- ¦вы- ¦жет ¦ ¦ ¦фон-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦вой ¦де- ¦ ¦ ¦ ¦ды ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦сме-¦лен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦те ¦ная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦хо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----+----+----+-----+----+----+----+----+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦

+---+------------+------------+-----+----+----+-----+----+----+----+----+----------+

¦ 1 ¦Организация ¦Развитие ¦2008-¦ 60¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление¦

¦ ¦рекламных ¦семейных ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по делам ¦

¦ ¦акций, ¦форм ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи и ¦

¦ ¦оформление ¦устройства ¦2008 ¦ 20¦ ¦ ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦детства ¦

¦ ¦социальной ¦детей-сирот;¦2009 ¦ 20¦ ¦ ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рекламы по ¦приемных, ¦2010 ¦ 20¦ ¦ ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦развитию ¦патронатных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦форм ¦семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦замещающего ¦семейных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семейного ¦групп и т.д.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воспитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----+----+----+-----+----+----+----+----+----------+

¦ 2 ¦Размещение в¦Поднятие ¦2008-¦ 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление¦

¦ ¦СМИ ¦престижа ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по делам ¦

¦ ¦материалов ¦семьи путем ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи и ¦

¦ ¦по ¦распростра- ¦2008 ¦ 5¦ ¦ ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦детства ¦

¦ ¦пропаганде ¦нения поло- ¦2009 ¦ 5¦ ¦ ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семейного ¦жительного ¦2010 ¦ 5¦ ¦ ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воспитания и¦опыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семейных ¦воспитания и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦форм ¦выстраивания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦устройства ¦взаимоотно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей-сирот ¦шений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦семье, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦формирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦общесемейных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦целевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ориентиров и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦интересов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----+----+----+-----+----+----+----+----+----------+

¦ 3 ¦Организация ¦Совершенст- ¦2008-¦ 45¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление¦

¦ ¦обучения ¦вование ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по делам ¦

¦ ¦специалистов¦системы ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи и ¦

¦ ¦разработке ¦подбора ¦2008 ¦ 15¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦детства ¦

¦ ¦комплексных ¦кадров и ¦2009 ¦ 15¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦планов ¦подготовки ¦2010 ¦ 15¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦защиты прав ¦специалистов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ребенка и ¦для работы с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семьи ¦семьей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦детьми, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦нуждающимися¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поддержке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+------------+-----+----+----+-----+----+----+----+----+----------+

¦ ¦ИТОГО ¦ ¦2008-¦ 120¦ ¦ ¦ 120¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ 40¦ ¦ ¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦ 40¦ ¦ ¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 40¦ ¦ ¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------+------------+-----+----+----+-----+----+----+----+----+-----------

3.4.8. Культура

В состав управления культуры входит:

аппарат управления,

МУ “Районный методический центр“,

МУ “Централизованная библиотечная система“,

МОУ ДОД “Детская музыкальная школа“,

МУ “Лысьвенский муниципальный театр драмы имени А.А.Савина“.

Каждое учреждение достигает единую цель развития культуры города - удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии культуры, поддержка любительского художественного творчества, организация досуга и отдыха населения.

I. Основная деятельность МУ “Районный методический центр“:

1. Организация учебы, семинаров для сельских работников культуры - обеспечение методической помощью.

2. Организация фестивалей, смотров, конкурсов сельской самодеятельности.

3. Проведение театрально-зрелищных мероприятий, массовых праздников, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями; организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников и других культурно-развлекательных программ; МУ “РМЦ“ предусмотрена платная услуга на проведение праздников, написание сценариев и т.д.

За 2006 год прошло 422 мероприятия.

II. Предметом деятельности театра являются:

1. Создание, исполнение, сохранение и распространение произведений драматического театрального искусства.

2. Создание условий для свободного доступа жителей города к культурным ценностям, формирование у них позитивных ценностных установок.

3. Создание условий для роста профессионального мастерства и преемственности артистической школы театра.

4. Прочая деятельность в области культуры.

За 2006 год показано 148 спектаклей, посетило 25700 человек.

III. Детская музыкальная школа является муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей, реализующим образовательные программы в области музыкального, художественного, театрального образования и эстетического воспитания.

Качественная успеваемость выпускников 2007 года (окончили школу на “4“ и “5“) - 72%.

За прошедший учебный год ученики и преподаватели школы приняли участие в 60 концертах и мероприятиях для жителей города и края, участвовали в 14 конкурсах и выставках различных уровней. Результаты участия - 25 дипломов различных степеней и грамоты победителей конкурсов, в том числе два лауреатских диплома международного конкурса.

IV. МУ “Централизованная библиотечная система“ создано с целью организации библиотечного обслуживания поселений и обеспечения межпоселенческих функций организации библиотечного обслуживания населения.

Библиотека обеспечивает доступность библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муниципального образования; содействует образованию и воспитанию населения, повышает его культурный уровень.

Фактические показатели МУ “ЦБС“ г. Лысьва за 2006 год

----T----------------------------------T------¬

¦ 1 ¦Процент охвата населения ¦ 36% ¦

+---+----------------------------------+------+

¦ 2 ¦Процент охвата детского населения ¦ 72% ¦

+---+----------------------------------+------+

¦ 3 ¦Число читателей ¦ 30689¦

+---+----------------------------------+------+

¦ 4 ¦Посещения ¦275256¦

+---+----------------------------------+------+

¦ 5 ¦Посещения на массовых мероприятиях¦ 18753¦

+---+----------------------------------+------+

¦ 6 ¦Книговыдача ¦735000¦

L---+----------------------------------+-------

Начиная с 2000 года библиотека активно занимается проектной деятельностью. Коллектив МУ “ЦБС“ - постоянный победитель российских, межрегиональных и краевых конкурсов, благодаря чему в бюджет МУ “ЦБС“ в 2006-2007 гг. дополнительно поступило около 185 тыс. рублей.

При высоких показателях работы культурных учреждений имеются и глобальные проблемы:

1. Для сохранения значимости документального фонда библиотеки и обеспечения выполнения нормативов муниципального задания необходимо постоянное обновление информационных ресурсов и комплектование вновь издаваемой печатной и электронной продукцией фондов библиотек. В составе фонда должно содержаться до 50% наименований документов, изданных за последние 5 лет на различных носителях.

Ежегодное пополнение библиотечного фонда должно быть не менее 250 документов в самых разных форматах (книги, периодические издания, аудио-, видеодокументы, базы данных и т.д.) из расчета на 1000 жителей, следовательно, наша библиотека должна пополнять свой фонд ежегодно на 21153 экземпляра документов (250 x 84,611 (число жителей).

Расчет финансирования комплектования производится по формуле

0,25 x Ц x Н, где

0,25 - коэффициент, характеризующий количество книг, приобретаемых на 1000 жителей;

Ц - средняя стоимость одного документа, составляет 92,64 руб.;

Н - число жителей, проживающих в зоне обслуживания библиотеки, по данным 2006 года - 84611 человек;

0,25 x 92,64 x 84611 = 1960 тыс. руб.

- поэтому МУ “ЦБС“ убедительно просит выделить для комплектования библиотечного фонда сумму в размере 1960,00 тыс. руб.

2. В ходе плановой проверки Лысьвенской городской прокуратурой здания МУ “ЦБС“, направленной на охрану здоровья несовершеннолетних, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания (статья 41 Конституции РФ “Каждый имеет право на охрану здоровья“, статья 10 - обеспечение прав детей на охрану здоровья Закона РФ “Об основных гарантиях прав ребенка в РФ“), выявлены грубые нарушения Строительных норм и Правил пожарной безопасности. В связи с тем, что здание центральной библиотеки находится в аварийном состоянии (на основании акта по обследованию здания), просим выделить на капитальный ремонт здания сумму в размере 816,16 тыс. руб., на основании локальных смет:

- ремонт читального зала в размере 360,84 тыс. руб.

- ремонт книжного фонда в размере 64,79 тыс. руб.

- ремонт тамбура входа в размере 41,54 тыс. руб.

- ремонт фойе в размере 185,44 тыс. руб.

- электромонтажные работы в размере 163,56 тыс. руб.

3. В ходе проверки выявлены грубые нарушения Правил пожарной безопасности, для устранения нарушений требуются крупные материальные затраты, поэтому необходимо привлечение бюджетных средств в размере 430,00 тыс. руб. на проектирование и монтаж системы пожарной сигнализации с оповещением людей о пожаре (сметы прилагаются).

4. С середины 70-х годов, при открытии музыкальной школы в здании по улице Никулина, музыкальный инструментарий полностью не обновлялся. На протяжении 11 лет из бюджета не выделялось средств на музыкальные инструменты - к 2007 г. 93% от общего числа инструментов требуется заменить, - просим выделить 100000 рублей в 2008 г. на замену музыкальных инструментов (при таком финансировании до 2015 года большинство инструментов школы можно обновить).

5. На протяжении двух лет в старом здании театра делается капитальный ремонт. Для открытия главного входа в здание и на окончание работ требуется из бюджета 1562,00 рубля (согласно смете).

Предложение:

С 2006 года финансирование мероприятий идет из городского бюджета, мы предлагаем ряд праздников софинансировать и из бюджета района:

----T------------T--------------T-----T-------T---------T--------¬

¦ ¦Мероприятие ¦ Сроки ¦Общая¦Краевой¦Районный/¦ Иные ¦

¦ ¦ ¦ ¦сумма¦бюджет ¦городской¦средства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦

+---+------------+--------------+-----+-------+---------+--------+

¦1.1¦Праздник ¦Июль 2008 ¦1500 ¦ ¦ 500/1000¦ ¦

¦ ¦“День города¦Июль 2009 ¦1600 ¦ ¦ 500/1100¦ ¦

¦ ¦Лысьвы“ ¦Июль 2010 ¦1700 ¦ ¦ 500/1200¦ ¦

+---+------------+--------------+-----+-------+---------+--------+

¦1.2¦Праздник ¦Март 2008 ¦ 200 ¦ ¦ 50/150 ¦ ¦

¦ ¦“Проводы ¦Март 2009 ¦ 260 ¦ ¦ 60/200 ¦ ¦

¦ ¦зимы“ ¦Март 2010 ¦ 320 ¦ ¦ 70/250 ¦ ¦

+---+------------+--------------+-----+-------+---------+--------+

¦1.3¦Встреча ¦Дек.-янв. 2008¦ 850 ¦ ¦ 100/750 ¦ ¦

¦ ¦Нового года ¦Дек.-янв. 2009¦ 870 ¦ ¦ 120/750 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Дек.-янв. 2010¦ 880 ¦ ¦ 130/750 ¦ ¦

+---+------------+--------------+-----+-------+---------+--------+

¦1.4¦Фестиваль ¦Июль 2008 ¦ 100 ¦ ¦ 50/40 ¦ 10 ¦

¦ ¦“Кыновские ¦Июль 2009 ¦ 110 ¦ ¦ 50/50 ¦ 10 ¦

¦ ¦зори“ ¦Июль 2010 ¦ 120 ¦ ¦ 50/60 ¦ 10 ¦

+---+------------+--------------+-----+-------+---------+--------+

¦1.5¦Фестиваль ¦2-й кв. 2008 ¦ 120 ¦ ¦ 50/60 ¦ 10 ¦

¦ ¦искусств ¦2-й кв. 2009 ¦ 130 ¦ ¦ 50/70 ¦ 10 ¦

¦ ¦народного ¦2-й кв. 2010 ¦ 150 ¦ ¦ 50/80 ¦ 20 ¦

¦ ¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+--------------+-----+-------+---------+--------+

¦1.6¦День ¦Февраль 2008 ¦ 60 ¦ ¦ 30/30 ¦ ¦

¦ ¦клубного ¦Февраль 2009 ¦ 70 ¦ ¦ 35/35 ¦ ¦

¦ ¦работника ¦Февраль 2010 ¦ 80 ¦ ¦ 40/40 ¦ ¦

+---+------------+--------------+-----+-------+---------+--------+

¦1.7¦Региональный¦4-й кв. 2008 ¦ 180 ¦ 80 ¦ 20/80 ¦ ¦

¦ ¦фестиваль ¦4-й кв. 2009 ¦ 190 ¦ 80 ¦ 30/80 ¦ ¦

¦ ¦семейного ¦4-й кв. 2010 ¦ 220 ¦ 100 ¦ 50/70 ¦ ¦

¦ ¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------+--------------+-----+-------+---------+---------

----T-------------T------------T-----T--------T-----------------------------T-------------¬

¦ N ¦Наименование ¦ На решение ¦Срок ¦Сумма ¦Источник финансирования, тыс.¦Ответственный¦

¦п/п¦ мероприятия ¦какой задачи¦реа- ¦затрат ¦ руб. ¦за реализацию¦

¦ ¦ ¦ направлено ¦лиза-¦на реа- ¦ ¦ мероприятия ¦

¦ ¦ ¦мероприятие,¦ции ¦лиза- +-----T-----T------T-----T----+-------------+

¦ ¦ ¦ результат ¦меро-¦цию ¦Феде-¦Кра- ¦Район-¦Вне- ¦Про-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прия-¦меро- ¦раль-¦евой ¦ный/ ¦бюд- ¦чие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тия ¦прия- ¦ный ¦бюд- ¦город-¦жет- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия, ¦бюд- ¦жет ¦ской/ ¦ные ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦жет ¦ ¦сельс-¦фонды¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦кий ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+-------------+

¦ МУ “Лысьвенский муниципальный театр драмы имени А.А.Савина“ ¦

+-----“-----------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Мероприятия ¦

+---T-------------T------------T-----T--------T-----T-----T-----“r>¦ ¦ ¦праздника ¦янв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Дек.-¦ 750 ¦ ¦ ¦ -/750¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦янв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+-------------+

¦1.4¦Праздничное ¦Создание ¦Май ¦ 150 ¦ ¦ ¦ -/100¦ ¦ 50¦Администрация¦

¦ ¦шествие ¦атмосферы ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города, УК ¦

¦ ¦трудящихся, ¦общности, ¦Май ¦ 200 ¦ ¦ ¦ -/150¦ ¦ 50¦ ¦

¦ ¦концерты в ¦единения и ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦честь 1 Мая ¦праздника ¦Май ¦ 220 ¦ ¦ ¦ -/170¦ ¦ 50¦ ¦

¦ ¦ ¦для горожан ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+-------------+

¦1.5¦Тематические ¦ ¦Май ¦ 200 ¦ ¦ ¦50/100¦ ¦ 50¦Администрация¦

¦ ¦мероприятия, ¦ ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города, УК ¦

¦ ¦посвященные ¦ ¦Май ¦ 200 ¦ ¦ ¦50/100¦ ¦ 50¦ ¦

¦ ¦Дню Побед: ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- встреча ¦ ¦I-II ¦ 300 ¦ ¦ ¦ 100/¦ ¦ 100¦ ¦

¦ ¦главы ¦ ¦кв. ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ветеранами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ВОВ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- шествие, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- парад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+-------------+

¦1.6¦Региональный ¦Демонстрация¦4 кв.¦ 160 ¦ ¦ 80¦ 80/-¦ ¦ ¦Министерство ¦

¦ ¦фестиваль ¦и поддержка ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, УК ¦

¦ ¦семейного ¦творческих ¦4 кв.¦ 160 ¦ ¦ 80¦ 80/-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦творчества ¦семей, ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦развитие и ¦4 кв.¦ 170 ¦ ¦ 100¦ 70/-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сохранение ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦семейных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦традиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+-------------+

¦1.7¦Областной ¦Поддержка ¦3 кв.¦ 20 ¦ ¦ 5¦ 10/-¦ ¦ 5¦Областной ДК,¦

¦ ¦поэтический ¦поэтических ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УК, РМЦ ¦

¦ ¦фестиваль ¦дарований ¦3 кв.¦ 25 ¦ ¦ 10¦ 10/-¦ ¦ 5¦ ¦

¦ ¦“Земляки“ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦3 кв.¦ 25 ¦ ¦ 10¦ 10/-¦ ¦ 5¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+-------------+

¦ МУ “Лысьвенский музей“ ¦

¦ ¦

¦ (введен решением Земского Собрания муниципального образования ¦

¦ “Лысьвенский муниципальный район“ от 01.11.2008 N 107) ¦

+---T-------------T------------T-----T--------T-----T-----T------T-----T----T-------------+

¦1 ¦Выполнение ¦ ¦2008 ¦ 500 ¦ ¦ 375¦ 125¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предписаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦надзорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+-------------+

¦2 ¦Приобретение ¦ ¦2008 ¦ 500 ¦ ¦ 375¦ 125¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦витрин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+-------------+

¦ Кормовищенское сельское поселение ¦

¦ ¦

¦ (введен решением Земского Собрания муниципального образования ¦

¦ “Лысьвенский муниципальный район“ от 01.11.2008 N 107) ¦

+---T-------------T------------T-----T--------T-----T-----T------T-----T----T-------------+

¦1 ¦Библиотека в ¦ ¦2008 ¦ 200 ¦ ¦ 150¦ 40/10¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п. Кормовище:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦монтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сигнализации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деревянных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стеллажей на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦металлические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+-------------+

¦ Кыновское сельское поселение ¦

¦ ¦

¦ (введен решением Земского Собрания муниципального образования ¦

¦ “Лысьвенский муниципальный район“ от 01.11.2008 N 107) ¦

+---T-------------T------------T-----T--------T-----T-----T------T-----T----T-------------+

¦1 ¦Библиотека ¦ ¦2008 ¦ 112,5¦ ¦84,4 ¦ 22,5/¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п. Кын: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,6 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+-------------+

¦2 ¦Библиотека ¦ ¦2008 ¦ 270 ¦ ¦202,4¦ 54/ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п. Кын: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13,6¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦электро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦монтажные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+-------------+

¦3 ¦Библиотека ¦ ¦2008 ¦ 60 ¦ ¦ 45 ¦ 12/ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Кын-завод: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+-------------+

¦4 ¦Кыновской ¦ ¦2008 ¦ 202,5¦ ¦151,9¦ 40,5/¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,1 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦досуга: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+-------------+

¦5 ¦Кумышанский ¦ ¦2008 ¦ 112,5¦ ¦ 84,4¦ 22,5/¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельский дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,6 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культуры: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+-------------+

¦ ¦ Итого по разделу ¦2008 ¦ 2430 ¦ ¦ 85¦ 140¦ ¦ 105¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /2100¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦ 2495 ¦ ¦ 90¦ /2300¦ ¦ 105¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ 2735 ¦ ¦ 110¦ /2470¦ ¦ 155¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008-¦ 7660 ¦ ¦ 285¦ 140¦ ¦ 365¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ /6870¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+-------------+

¦ ¦ Итого по Программе ¦2008 ¦ 4990 ¦ ¦ 155¦ 540¦ 633¦ 155¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /3277¦ /230¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦ 10815 ¦ ¦2160 ¦ 1770¦ 645¦ 179¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /5688¦ /373¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ 8107 ¦ ¦1820 ¦ 550¦ 595¦ 275¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /4540¦ /327¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008-¦ 23912 ¦ ¦4135 ¦ 2860¦ 28¦ 609¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦/13505¦ /930¦ ¦ ¦

L---+--------------------------+-----+--------+-----+-----+------+-----+----+--------------

--------------------------------

<1> При исполнении бюджета.

<2> При исполнении бюджета.

<3> При исполнении бюджета.

<4> При исполнении бюджета.

4. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ НА 2008-2010 ГГ.

----T--------------T----T---------T------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Срок¦Сумма ¦ Источник финансирования, тыс. руб. ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦реа-¦затрат на+-------T--------T--------T--------T-------+

¦ ¦ ¦ли- ¦реализа- ¦Феде- ¦Краевой ¦Муници- ¦Внебюд- ¦Прочие ¦

¦ ¦ ¦за- ¦цию меро-¦ральный¦бюджет ¦пальный ¦жетные ¦ ¦

¦ ¦ ¦ции ¦приятия, ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦фонды ¦ ¦

¦ ¦ ¦ме- ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦роп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦рия-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

Нумерация граф и пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ 3 ¦Подпрограмма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦3.1. ¦2008¦ 143679 ¦ ¦ 83271 ¦ 18270 ¦ 34513 ¦ 1000 ¦

¦ ¦Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /6625 ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительство ¦2009¦ 266300 ¦ ¦163840 ¦ 46400 ¦ 52310 ¦ ¦

¦ ¦и капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /3750 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт ¦2010¦ 268000 ¦ ¦165550 ¦ 39650 ¦ 56300 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /6500 ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 676979 ¦ ¦412661 ¦104320 ¦143123 ¦ 1000 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/16875 ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦3.1.1. ¦2008¦ 176830 ¦ ¦ 15825 ¦ /6275 ¦ 53280 ¦ ¦

¦ ¦Развитие ¦2009¦ 174470 ¦ ¦ 7200 ¦ /2400 ¦ 93680 ¦ ¦

¦ ¦жилищно- ¦2010¦ 200230 ¦ ¦ 7575 ¦ /2525 ¦ 81060 ¦ ¦

¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 269820 ¦ ¦ 30600 ¦/11200 ¦228020 ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦3.1.2. ¦2008¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ¦

¦ ¦Муниципальная ¦2009¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственность ¦2010¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ¦

¦ ¦на землю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 4500 ¦ ¦ ¦ 4500 ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦3.2. Агро- ¦2008¦ 2390 ¦ ¦ ¦ 2390 ¦ ¦ ¦

¦ ¦промышленный ¦2009¦ 2390 ¦ ¦ ¦ 2390 ¦ ¦ ¦

¦ ¦комплекс ¦2010¦ 2390 ¦ ¦ ¦ 2390 ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 7170 ¦ ¦ ¦ 7170 ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦3.3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Подпрограмма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улучшения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦3.3.1. ¦2008¦ 1222 ¦ ¦ 30 ¦ 1142/50¦ ¦ ¦

¦ ¦Безопасность и¦2009¦ 3522 ¦ ¦ 30 ¦ 2142/50¦ 1300 ¦ ¦

¦ ¦правопорядок ¦2010¦ 1222 ¦ ¦ 30 ¦ 1142/50¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 5966 ¦ ¦ 90 ¦4426/150¦ 1300 ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦3.3.2. Охрана ¦2008¦ 3200,0¦ ¦ ¦ 2700,0¦ 500,0¦ ¦

¦ ¦окружающей ¦2009¦ 4400,0¦ ¦ ¦ 2400,0¦ 2000,0¦ ¦

¦ ¦среды и ¦2010¦ 25820,0¦ ¦ 18074,0¦ 4398,0¦ 3348,0¦ ¦

¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 33420,0¦ ¦ 18074,0¦ 9798,0¦ 5848,0¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦3.4. Развитие ¦2008¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальной ¦2009¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сферы района ¦2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦3.4.1. ¦2008¦ 3286 ¦ 700,0¦ 1588,0¦ 918 ¦ 580,0¦ ¦

¦ ¦Социальная ¦2009¦ 4250 ¦ 750,0¦ 1310,0¦ 2100 ¦ 590,0¦ ¦

¦ ¦защита ¦2010¦ 4613 ¦ 780,0¦ 1400,0¦ 2333 ¦ 600,0¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 12149 ¦ 2230 ¦ 4298 ¦ 5351 ¦ 1770 ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦3.4.2. Здраво-¦2008¦ 97744,4¦ 4500 ¦ 48625 ¦ 17862 ¦ 950 ¦25807,4¦

¦ ¦охранение ¦2009¦ 62673,7¦ 4500 ¦ 38500 ¦ 17257,7¦ 1180 ¦ 1236 ¦

¦ ¦ ¦2010¦ 33866,7¦ 4500 ¦ 16050 ¦ 11964,7¦ 510 ¦ 842 ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 194284,8¦13500 ¦103175 ¦ 47084,4¦ 2640 ¦27885,4¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦3.4.3. ¦2008¦ 10080 ¦ ¦ 750 ¦ 2100 ¦ 5600 ¦ ¦

¦ ¦Физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /1630 ¦ ¦ ¦

¦ ¦культура и ¦2009¦ 18410 ¦ ¦ 1125 ¦ 6825 ¦ 8830 ¦ ¦

¦ ¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /1630 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010¦ 12278 ¦ ¦ 1500 ¦ 1435 ¦ 7713 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /1630 ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 40768 ¦ ¦ 3375 ¦ 10360 ¦ 22143 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /4890 ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦3.4.4. ¦2008¦ 51936,6¦ ¦ 35701,2¦ 16185,4¦ 50 ¦ ¦

¦ ¦Образование ¦2009¦ 55248 ¦ ¦ 30866,5¦ 24331,5¦ 50 ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010¦ 43843,7¦ ¦ 21840 ¦ 21953,7¦ 50 ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 151028,3¦ ¦ 88407,7¦ 62470,6¦ 150 ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦3.4.5. ¦2008¦ 15230 ¦ 3000,0¦ 7100 ¦4600/500¦ 30,0¦ ¦

¦ ¦Молодежная ¦2009¦ 18664 ¦ 4000,0¦ 8200 ¦5934/500¦ 30,0¦ ¦

¦ ¦политика ¦2010¦ 21903 ¦ 5000,0¦ 9300 ¦7273/300¦ 30,0¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 55797 ¦12000 ¦ 24600 ¦ 17807 ¦ 90 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /1300 ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦3.4.6. ¦2008¦ 3831,8¦ 970 ¦ ¦ ¦ 2861,8¦ ¦

¦ ¦Занятость ¦2009¦ 4182 ¦ 1035 ¦ ¦ ¦ 3147 ¦ ¦

¦ ¦населения ¦2010¦ 4570 ¦ 1108 ¦ ¦ ¦ 3462 ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 12583,8¦ 3113 ¦ ¦ ¦ 9470,8¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦3.4.7. Семья и¦2008¦ 40 ¦ ¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детство ¦2009¦ 40 ¦ ¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010¦ 40 ¦ ¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 120 ¦ ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦3.4.8. ¦2008¦ 4990 ¦ ¦ 155 ¦540/3277¦ 863 ¦ 155 ¦

¦ ¦Культура ¦2009¦ 10815 ¦ ¦ 2160 ¦ 1770 ¦ 1018 ¦ 179 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /5688 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010¦ 8107 ¦ ¦ 1820 ¦550/4540¦ 922 ¦ 275 ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 23912 ¦ ¦ 4135 ¦ 2860 ¦ 2803 ¦ 609 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/13505 ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦Всего ¦ ¦1491147 ¦30843 ¦689535,4¦275846,2¦417358 ¦29494,1¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/47920 ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦в т.ч. ¦2008¦ 415159,4¦ 9170 ¦193085 ¦ 68207 ¦ 99228 ¦26962,4¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/18357 ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦2009¦ 556174,6¦10285 ¦253271,9¦113049,7¦164135 ¦ 1415 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/14018 ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+-------+

¦ ¦ ¦2010¦ 519813 ¦11388 ¦243178,5¦ 94589,5¦153995 ¦ 1117 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/15545 ¦ ¦ ¦

L---+--------------+----+---------+-------+--------+--------+--------+--------

------------T----------------T------T-------T-------------------------------T------¬

¦Направления¦Основные задачи ¦ Ед. ¦ Факт, ¦Планируемые показатели по годам¦Целе- ¦

¦ ¦ (индикаторы) ¦ изм. ¦2006 г.¦ ¦вой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пока- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затель¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦ ¦

+-----------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 10 ¦

+-----------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦Доходы ¦Бюджетная ¦ тыс. ¦ 9,1¦ 9,8¦ 10,1¦ 10,7¦ 11,9¦ ¦

¦бюджета ¦обеспеченность ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расчете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦одного жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Доля собственных¦ % ¦ 20 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 26 ¦ 27 ¦ ¦

¦ ¦доходов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦Инвестиро- ¦Бюджетные ¦% от ¦ 29,5¦ 29,7¦ 30 ¦ 32 ¦ 33 ¦ ¦

¦вание ¦вложения в ¦общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦развитие ¦объема¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий и ¦инвес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соц. сферу ¦тиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦Занятость ¦Официально заре-¦ % ¦ 1,6¦ 1,6¦ 1,5¦ 1,3¦ 1 ¦ ¦

¦населения ¦гистрированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по району ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Доля занятых на ¦ % ¦ 80 ¦ 80 ¦ 82 ¦ 83 ¦ 83 ¦ ¦

¦ ¦крупных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятиях в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трудоспособного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦Развитие ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦малого ¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бизнеса ¦малых и средних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субъектов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- юридических ¦предп-¦ 1415 ¦ 1440 ¦ 1500 ¦ 1550 ¦ 1600 ¦ ¦

¦ ¦лиц ¦риятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦

¦ ¦- индивидуальных¦чело- ¦ 2265 ¦ 2500 ¦ 2700 ¦ 2800 ¦ 3000 ¦ ¦

¦ ¦предпринимателей¦век ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- зерна ¦ т ¦ 600 ¦ 700 ¦ 820 ¦ 1200 ¦ 1500 ¦ ¦

¦ ¦- молока ¦ т ¦ 1222 ¦ 1304 ¦ 1356 ¦ 1385 ¦ 1415 ¦ ¦

¦ ¦- мяса (в живом ¦ т ¦ 160 ¦ 150 ¦ 152 ¦ 154 ¦ 157 ¦ ¦

¦ ¦весе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦Повышение ¦Доля учащихся, ¦ % ¦ 36,9¦ 34,2¦ 35,4¦ 35 ¦ 30 ¦ ¦

¦качества ¦занимающихся во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг ¦вторую смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования+----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Обеспеченность ¦ ¦ 97,5¦ 98 ¦ 99 ¦ 99,5¦ 100 ¦ 100 ¦

¦ ¦местами в ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(количество мест¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на 100 детей): ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦- в городе ¦ мест ¦ 95 ¦ 96 ¦ 98 ¦ 99 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦ ¦- на селе ¦ мест ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦

¦ +----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Доля детей, ¦ % ¦ 48 ¦ 53 ¦ 54 ¦ 54,3¦ 55 ¦ ¦

¦ ¦посещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Доля педагогов, ¦ % ¦ 11,7¦ 12 ¦ 12,6¦ 13 ¦ 13,5¦ ¦

¦ ¦имеющих высшую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦квалификацию, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦Повышение ¦Доля учащихся, ¦ % ¦ 90,8¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ ¦

¦качества ¦поступивших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования¦вузы, СПО и НПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Доля ¦ % ¦ 99,7¦ 99,1¦ 99,5¦ 99,6¦ 99,7¦ 100 ¦

¦ ¦выпускников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦освоивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стандарты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦Улучшение ¦Общая ¦ ¦ 2294,5¦ 2300 ¦ 2295 ¦ 2290 ¦ 2280 ¦2200 ¦

¦качества ¦заболеваемость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦здравоохра-¦на 1000 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нения ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Обеспеченность ¦ ¦ 34,2¦ 34,5¦ 34,8¦ 35,1¦ 36,4¦ 43,3¦

¦ ¦врачами на 10000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦чел. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Обеспеченность ¦ ¦ 99,2¦ 99,7¦ 101,2¦ 101,7¦ 102,2¦ 104 ¦

¦ ¦средним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персоналом на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦10000 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Процент охвата ¦ % ¦ 95 ¦ 95,6¦ 96¦ 96,5¦ 97 ¦ 98 ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦периодическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактически-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ми медицинскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осмотрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Доля посещений к¦ % ¦ 33 ¦ 33,5¦ 33,7¦ 33,9¦ 34 ¦ 40 ¦

¦ ¦врачам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сделанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Уровень охвата ¦ % ¦ 31,7¦ 32 ¦ 32,5¦ 33 ¦ 33,5¦ 35 ¦

¦ ¦диспансерным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наблюдением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Младенческая ¦ чел. ¦ 8,8¦ 8,8¦ 8,6¦ 8,4¦ 8,2¦ 6,0¦

¦ ¦смертность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1000 родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Строительство ¦ п. м ¦ 1276 ¦ 860 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦ ¦Капремонт ¦ тыс. ¦22116 ¦24477 ¦28750 ¦31630 ¦34800 ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

¦Улучшение ¦Уровень дорог с ¦ % ¦ 28,4¦ 28,7¦ 29 ¦ 29,3¦ 29,6¦ ¦

¦качества ¦усовершенство- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дорог ¦ванным покрытием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------+----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Программа социально-экономического развития района призвана не подменять действующие программы, а увязать их в единый комплекс и оптимизировать расходование бюджетных средств на основе комплексно-целевых подходов.

Система контроля включает в себя систему контроля со стороны администрации Лысьвенского муниципального района, Земского Собрания района и систему общественного контроля.

Общее управление и контроль за реализацией Программы ведут глава муниципального образования “Лысьвенский муниципальный район“, его заместители и начальники управлений по сферам деятельности.

Структурные подразделения администрации района, учреждения, предприятия района:

- осуществляют оперативный контроль за реализацией Программы в части, касающейся их деятельности;

- обеспечивают предоставление информации, необходимой для контроля за реализацией Программы;

- обеспечивают эффективное использование финансовых ресурсов, выделяемых в соответствии с Программой для выполнения мероприятий;

- по мере необходимости вносят предложения по уточнению отдельных мероприятий Программы.

Управление экономики администрации района:

- готовит информационно-аналитическую информацию о ходе выполнения Программы для отчета главы района по итогам года на заседании Земского Собрания района;

- осуществляет контроль за целевым использованием средств, выделенных для реализации мероприятий Программы.

В рамках общественного контроля глава района сообщает населению района о результатах исполнения Программы в виде доклада о социально-экономическом развитии Лысьвенского муниципального района за прошедший календарный год.

Аналогичная информация размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации района.