Законы и постановления РФ

Решение Губахинской городской Думы от 21.06.2001 N 146 “О комплексной Программе социально - экономического развития г. Губахи на 2001 - 2005 гг.“

ГУБАХИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2001 г. N 146

О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ Г. ГУБАХИ НА 2001 - 2005 ГГ.

Рассмотрев проект Комплексной Программы социально - экономического развития г. Губахи на 2001 - 2005 гг., руководствуясь Законом Российской Федерации “Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации“, Законом области “О местном самоуправлении в Пермской области“, п. 4 ст. 22 Устава г. Губахи, Дума решает:

1. Комплексную Программу социально - экономического развития г. Губахи на 2001 - 2005 гг. утвердить с изменениями и дополнениями, внесенными в процессе обсуждения на заседаниях комитетов и Пленарном заседании Думы согласно приложению 1.

2. Всем руководителям структурных подразделений администрации
города, муниципальных предприятий, включенных в Программу, в срок до 1.09.2001 г. согласовать (доказать) в областных структурах по подчиненности объемы финансирования из областного и местного бюджетов для защиты и включения в областной и местный бюджеты на 2002 г. и последующие годы.

3. Администрации г. Губахи:

3.1. Разработать и включить в качестве подпрограмм в Программу развития:

а) подпрограмму поддержки и развития малого бизнеса, выделив ее из-под Программы поддержки и активизации существующих производств;

б) подпрограмму использования природных ресурсов;

в) подпрограмму развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

г) подпрограмму развития агропромышленного комплекса.

3.2. При формировании проекта бюджета на 2002 г. и последующие годы предусматривать выделение средств на выполнение Программы отдельной строкой в бюджете с последующей разбивной по разделам и статьям в форме отдельного приложения.

3.3. Начиная с 2002 г. и в дальнейшем ежегодно готовить и представлять на утверждение Думы ежегодную Программу развития г. Губахи, в которой детализировать и уточнять положения утвержденной Комплексной Программы.

Проект годовой Программы представлять в Думу одновременно с отчетом главы местного самоуправления о работе администрации за предшествующий год.

4. Принять в качестве источника финансирования Программы:

- профицит бюджета;

- текущее финансирование (там, где позволяют нормативы минимальной бюджетной обеспеченности);

- свободный остаток, полученный в результате экономии бюджетных средств;

- средства экологического фонда;

- средства областного бюджета по целевым программам и узловой поддержке;

- средства федерального бюджета, выделенные по Программе реструктуризации Кизеловского угольного бассейна;

- средства предприятий и предпринимателей;

- иные средства, привлеченные на законном основании (муниципальный заем, ипотека, самообложение и т.п.).

5. Утвердить структуру ответственных исполнителей по Программам:

5.1. По программным блокам - заместителей главы администрации города.

5.2. По подпрограммным - руководителей структурных подразделений администрации города и муниципальных служб.

6. Утвердить администрацию города
и главу администрации в качестве генерального заказчика в организации исполнителя Программы.

7. Рекомендовать администрации города при планировании работы коллегии при главе администрации в целях контроля выполнения Программ проводить заслушивание исполнителей и контролирующих лиц по разделам Программы.

8. Решение и Программу опубликовать в газете “Уральский шахтер“ в изложении.

9. Отчеты о ходе выполнения Программы заслушивать ежегодно на заседаниях Думы одновременно с отчетом главы местного самоуправления о работе за год.

Глава местного самоуправления

Г.И.МИШУСТИН

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДА ГУБАХИ НА 2001-2005 ГОДЫ

Содержание

Паспорт Программы.

Введение.

1. Цели и задачи Программы.

2. Состояние социально - экономической ситуации на современном этапе.

3. Комплексная Программа социально - экономического развития города Губахи на 2001 - 2005 годы.

3.1. Стабилизация экономики города:

- развитие промышленного комплекса;

- поддержка и активизация существующего производства, содействие организации новых производств и направлений бизнеса с созданием рабочих мест, содействие занятости и трудоустройству населения;

- содействие занятости и трудоустройству граждан.

3.2. Организация управления ресурсами города:

- экономия бюджетных средств,

- демонополизация ЖКХ,

- развитие земельной реформы и рационального использования земельных ресурсов,

- рациональное управление муниципальным имуществом.

3.3. Программа улучшения городской среды:

- экология,

- безопасность,

- жилая сфера,

- благоустройство.

3.4. Программа развития городской инфраструктуры:

- теплоснабжение и горячее водоснабжение,

- водоснабжение и канализация,

- электрификация,

- газификация,

- связь.

3.5. Развитие социальной сферы города:

- социальная защита населения,

- образование,

- культура и искусство, здравоохранение,

- физическая культура и спорт,

- молодежная политика.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

5. Основные принципы и механизмы реализации Программы.

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Комплексная Программа социально -

экономического развития города

на 2001 - 2005 годы

Дата принятия решения Решение городской Думы N 78 от 2.03.2001 г.

о разработке Программы

Разработчики Программы Управления, отделы, комитеты городской

администрации, коммунальные службы города

Цель Программы Создание условий для устойчивого

саморазвития города

Содержание Программы Программа стабилизации экономики города

Программа организации управления ресурсами

Программа улучшения городской среды

Программа развития городской

инфраструктуры

Программа социального развития города

Сроки и этапы 1 этап - 2001 - 2002 годы - обеспечение

реализации Программы социально - экономического подъема города,

совершенствование экономических и

социальных структур городского

саморазвития города

2 этап - 2003 - 2005 годы - улучшение

условий жизни населения города

Исполнители Программы Структурные подразделения администрации

города, учреждения, предприятия и

организации города всех форм собственности

и граждане города

Источники Городской и областной бюджеты, средства

финансирования предприятий города, привлеченные средства

Ожидаемые результаты Активизация общего социально -

реализации Программы экономического развития, более полное

привлечение потенциала города на решение

территориальных проблем, создание системы

саморазвития города на основе развития

промышленности и использования природных

ресурсов

Система организации и Отчеты администрации раз в полгода перед

контроля за городской Думой и раз в квартал перед

исполнением главой города

ВВЕДЕНИЕ

Разработка комплексной Программы социально - экономического развития обусловлена усилением ответственности органов местного самоуправления города за социально - экономическую ситуацию на территории муниципального образования. Комплексный характер Программы определяется не только взаимообусловленностью
проблем развития местного самоуправления и способов их решения, но и необходимостью привлечения к реализации предлагаемой Программы всех субъектов местного самоуправления. Комплексная Программа необходима для решения специфических проблем самого первичного уровня власти - местного самоуправления, которое является основой конституционного строя Российской Федерации через создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с населением, обеспечивающей участие жителей в местном самоуправлении и контроль со стороны населения за деятельностью органов местного самоуправления.

Правовой основой для разработки Программы являются: Конституция Российской Федерации, федеральный Закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Устава Пермской области, Закона “О местном самоуправлении в Пермской области“, совместного распоряжения председателя Законодательного Собрания и губернатора Пермской области от 17.03.2000 N 17/19-р и решения городской Думы N 78 от 2.03.2001.

Программа составлена по методике Законодательного Собрания Пермской области “Концепция комплексной целевой программы развития муниципальных образований и реализации конституционных полномочий местного самоуправления в Пермской области“.

Основой для разработки Программы являются: прогноз социально - экономического развития города на 2002 - 2004 годы, предвыборные программы кандидатов на пост главы местного самоуправления и в депутаты городской Думы, предложения предприятий, организаций и населения города, наказы избирателей.

Предлагаемая Программа представляет собой план действий городской администрации по социально - экономическому развитию города до 2005 года. Программа социально - экономического развития города составлена по приоритетам и состоит из пяти разделов, определяющих основные направления развития:

- стабилизация экономики города;

- организация управления ресурсами города;

- улучшения состояния городской среды;

- развитие городской инфраструктуры;

- развитие социальной сферы.

Основным приоритетным направлением в работе администрации является стабилизация экономики, которая включает в себя стабильную работу промышленного комплекса, обеспечивающего основной доход в городской бюджет, поддержку
и активизацию существующих производств, содействие организации новых производств и направлений бизнеса с созданием рабочих мест, содействие занятости и трудоустройства граждан. Это решит вопросы увеличения доходной части бюджета. Кроме того, улучшение работы предприятий должно сказаться и на повышении доходов населения, что позволит горожанам самостоятельно решать некоторые социальные проблемы. Это направление в работе администрации должно решить и вопросы сохранения существующих рабочих мест и организацию новых, т.е. в конечном счете решить проблему безработицы.

Вторым направлением по приоритету является организация управления ресурсами города, т.е. работа по выявлению и активному вовлечению потенциальных возможностей и территориальных ресурсов. Этот раздел программы включает в себя работу по рациональному управлению муниципальным имуществом, использованию земельных ресурсов, по эффективному управлению муниципальными предприятиями жилищно - коммунального хозяйства, которое включает в себя работу по демонополизации ЖКХ и энергоресурсосбережению.

Не менее важным направлением является улучшение городской среды, этот раздел включает в себя решение проблем общественного порядка и безопасности граждан, экологии, жилищно - бытовых проблем граждан и благоустройства.

Для решения жилищно - бытовых проблем городу необходимо иметь хорошо развитую инфраструктуру. Вопрос развития городской инфраструктуры города выделен в отдельный раздел Программы и включает в себя развитие электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, газификации и связи.

И большой раздел Программы, определяющий социальное состояние города, это развитие социальной сферы, включающий в себя: социальную защиту населения, образование, здравоохранение, культуру и духовную сферу, физическую культуру и спорт, молодежную политику.

Разумеется, выполнение данной Программы требует определенных финансовых затрат, поэтому в содержание Программы внесен расчет ресурсного обеспечения Программы.

В конечном итоге выполнение данной Программы будет способствовать дальнейшему социально - экономическому развитию города, направленному на улучшение жизненного уровня всех горожан.

1. ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы:

- создание в совокупности взаимоувязанных правовых, финансовых, экономических и организационных условий для сохранения и последующего улучшения условий жизни населения города, его благосостояния, для предоставления жителям возможности реализации их жизненной энергии и инициативы, развития творческой деятельности, повышения образовательного и культурного уровня.

Задачи программы:

- содействие развитию промышленного комплекса города, ориентированного на решение проблем территории;

- содействие формированию и функционированию рыночной инфраструктуры;

- создание системы финансово - экономических мер, стимулирующих развитию производительных сил, реализацию ресурсного, кадрового, социального и природного потенциала;

- создание системы правовых, финансово - экономических и других мер, обеспечивающих развитие предпринимательской деятельности, поддержку и скорейшее развитие инициативы и предприимчивости жителей во всех областях деятельности;

- создание условий по приоритетному решению наиболее острых проблем города, отдельных социальных групп населения, преодолению процессов стагнации и деградации;

- содействие активизации социально - экономических и градостроительных процессов;

- создание условий для последовательного совершенствования системы управления городом;

- создание благоприятных условий для привлечения внутренних и внешних инвесторов для реализации общегородских проектов.

2. СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Город Губаха расположен в восточной части области, на транзитных путях, соединяющих север Прикамья с его центральными и восточными районами, граничит с территориями, подчиненными Александровску, Кизелу, Гремячинску и Добрянке. Его положение в Кизеловско - Губахинском промрайоне можно назвать центральным, т.е. город находится в центре самой большой депрессивной территории области. Среди городов Кизеловско - Губахинского промрайона Губаха отличается наиболее выгодным транспортным положением. По ее территории проходят однопутные электрифицированные железные дороги. Территорию города с юга на север пересекает автомобильная дорога Кунгур - Соликамск, асфальтированная дорога проложена и до поселка Широковский.

На территории Губахи имеются месторождения известняков: Губахинское
запасом 41523 тыс. кбм, горы Белой запасом 17200 тыс. кбм, Рассольное запасом 69631 тыс. кбм, месторождения глины Мариинский лог запасом 1299 тыс. кбм и Косьвинское месторождение песчано - гравийной смеси запасом 338 тыс. кбм. Известняки горы Белой - ценнейшее сырье для производства извести. Глина Мариинского лога и известняки горы Белой вполне пригодны для производства портланд - цемента. Разработка месторождений не производится. Имеется Широковское водохранилище, площадь которого 42,2 кв. км, объемом 200 млн. кбм.

Земельные ресурсы города Губахи в административной границе составляют 100950 га. Наиболее оборотоспособная их часть 6227 га подверглась за годы земельной реформы значительному реформированию. Создан рыночный механизм регулирования земельных отношений. Начал функционировать рынок земельной собственности. Проведено перераспределение государственной собственности на землю. Возникла многоукладная система землепользования. Распределение земель по видам собственности сложилось на 1.01.2001 следующим образом:

В государственной федеральной собственности - 38894 га (42%)

В государственной областной собственности - 44061 га (47%)

В муниципальной собственности - 8560 га (9%)

В частной собственности - 1940 га (2%)

Арендой охвачено 6219 га земель. В целом 11292 га земель закреплены в той или иной форме за гражданами и юридическими лицами.

На территории города Губахи находится 13 геологических памятников природы. Из них 6 обнажений - стратотипов Пермской системы, один камень, две горы, карстовая арка и карстовый мост, две пещеры Губахинская - Мариинская длиной 1000 метров и Темная - трехэтажная общей длиной 612 метров.

Отличительной чертой Губахи является достаточно высокая степень концентрации хозяйства и населения на сравнительно небольшой территории. Промышленные и селитебные зоны почти непрерывно сменяют друг друга на протяжении 25 км вдоль основного транспортного “жгута“, образованного автомагистралью Кунгур - Соликамск и железной дорогой Чусовская - Соликамск. Здесь расположены основные промышленные предприятия города: ОАО “Метафракс“, Кизеловская ГРЭС N 3, ОАО “Губахинский кокс“.

Структура экономики Губахи достаточно разнообразна. Это главное преимущество города в сравнении с соседними территориями депрессивного Кизеловско - Губахинского промрайона.

При оценке современного социально - экономического состояния города, необходимо отметить, что в городе, преодолевая последствия экономического кризиса, с 1999 года начался рост промышленного производства. Наметившийся рост промышленного производства в 1999 году продолжается и поныне. В течение 2000 года, начиная с начала и до конца года в городе сохранялась устойчивая тенденция к увеличению темпов роста всех основных показателей экономики и социальных индикаторов. В итоге за 2000 год крупными и средними предприятиями города выпущено промышленной продукции в действующих ценах на сумму 2196 млн. руб., против 1125 млн. руб. в 1999 году, рост составил 195,2%. Индекс физического объема произведенной промышленной продукции составил 131,7% к уровню 1999 года. В структуре промышленного производства в течение всего года не произошло каких-либо изменений. По-прежнему наибольшая часть выпускаемой промышленной продукции сосредоточена на градообразующем предприятии города ОАО “Метафракс“ - 88,7%, которое увеличило объем производства промышленной продукции в действующих ценах в 2 раза к предыдущему году. Увеличило объем производства к предыдущему году и ЗАО “БИО-ПРОМ“ в 1,5 раза, доля которого в общем объеме производства составила 6,1%. ОАО “Коксохимзавод“ (ныне ОАО “Губахинский кокс“) увеличило объем производства в 4,4 раза к предыдущему году, доля которого в общем объеме промышленного производства составила 3,1%. ОАО “Губахинский мехзавод“ увеличил объем производства в 2,1 раза, ООО “Губахахлеб“ в 1,3 раза, доля каждого из этих предприятий в общем объеме производства составила менее 1%. ОАО “Уралочка“ увеличило объем производства в 1,6 раза, доля в общем объеме этого предприятия совсем небольшая - 0,1%. Увеличилось производство большинства важнейших видов промышленной продукции. Ведущее предприятие города ОАО “Метафракс“ в прошедшем году добилось самых высоких показателей по производству основного вида продукции - метанола за все время своей деятельности. Его производство превысило проектную мощность 750 тыс. тонн и составило 792,3 тыс. тонн. Увеличилось производство синтетических смол и пластических масс на ОАО “Метафракс“ в 1,4 раза, кокса 6% влажности на ОАО “Коксохимзавод“ в 1,7 раза, в 2,1 раза увеличилось производство кондитерских изделий на ООО “Губахахлеб“, производство спирта этилового технического на ЗАО “БИО-ПРОМ“ увеличилось на 4,3%, белка кормового биологического на 2,7%.

В 2000 году отмечен рост инвестиций в экономику города. Объем инвестиций на развитие экономики города составил 161,1 млн. руб., что на 19,2% больше, чем в предыдущем году, из них 108,7 млн. руб. средства ОАО “Метафракс“ или 67,2% от общего объема инвестиций. На ОАО “Метафракс“ выполнен большой объем работ по реконструкции и техническому перевооружению завода. Продолжается начавшаяся в 1994 году реконструкция Кизеловской ГРЭС N 3. Объем подрядных работ составил 24,8 млн. руб. или 108,8% к предыдущему году. В 2000 году ОАО “Метафракс“ введено в эксплуатацию 1653 кв. м жилья или 28 квартир.

Надо отметить, что 2000 год был удачным в части формирования бюджета. Доходная часть бюджета с учетом внесенных поправок за счет дополнительных поступлений налогов выполнена на 103,4%, всего в бюджет поступило 314,2 млн. руб. По собственным доходам выполнение составило 105,4%, поступило в бюджет 213,2 млн. руб. или 67,95 от всех поступивших налогов. Объем собственных доходов увеличился к предыдущему году в 2 раза. Формирование доходной части бюджета зависит в основном от работы градообразующего предприятия города ОАО “Метафракс“, на долю которого в 2000 году приходится 68,9% всех поступивших собственных доходов города или 146,8 млн. руб. Успешная работа ОАО “Метафракс“ определила и структуру доходной части бюджета, которая существенно отличается от структуры предыдущих годов. Впервые за последние 5 лет наибольший удельный вес в структуре поступивших налогов составляет налог на прибыль - 46,3%, По-прежнему в собственных доходах городского бюджета наибольшую часть составляют поступления от 5 видов налогов: налога на прибыль, подоходного налога, на содержание ЖКХ, налога на имущество, НДС. Расходная часть бюджета выполнена на 97,0% и составила 297,2 млн. руб. Финансирование здравоохранения составило 99%, образования - 102%, жилищно - коммунального хозяйства - 94%, правоохранительной деятельности - 95%, культуры и искусства - 98,0%, сельского хозяйства - 99%, транспорта - 100%, социальной политики - 89%.

Значительно улучшились и финансовые результаты деятельности предприятий. Объем полученной прибыли предприятиями, обследуемыми статистикой, составил 774,6 млн. руб. против 111,9 млн. руб. в предыдущем году. Убытков обследуемыми предприятиями получено 54,4 млн. руб. Кредиторская задолженность обследуемых предприятий, по итогам работы за год снизилась на 12,3% и составила 775,5 млн. руб., из нее просроченная - 72,6%. Дебиторская задолженность напротив увеличилась к предыдущему году на 8,1% и составила 645,2 млн. руб., из нее просроченная - 9,9%.

Среднемесячная зарплата по городу за 2000 год составила 2398 руб., против 1494 руб. в предыдущем году или рост составил 160,7%. В промышленности средняя зарплата составила 3447 руб., против 2014 руб. в предыдущем году или рост составил 171,2%.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы на 1.01.2001 составила по всем обследуемым отраслям экономики - 8,3 млн. руб., в т.ч. в промышленности - 7,1 млн. руб., из них на ОАО “Коксохимзавод“ - 5,8 млн. руб., в строительстве - 1,2 млн. руб. Задолженность по заработной плате снизилась к предыдущему году на 4,4 млн. руб., в т.ч. в промышленности на 5,4 млн. руб., из нее ОАО “Коксохимзавод“ на 5,8 млн. руб.

В демографическом развитии города, как в области и по России в целом, негативные тенденции продолжают нарастать. Ежегодно численность населения продолжает снижаться.

Численность населения на 1.01.2001 составила 48,5 тыс. человек, в т.ч. мужчин 22,1 тыс. чел. или (45,6%), женщин 26,4 тыс. чел. (54,4%). В числе общей численности населения: в возрасте моложе трудоспособного - 10,8 тыс. чел. (22,3%), в трудоспособном возрасте - 26,8 тыс. чел. (55,2%), старше трудоспособного возраста - 10,9 тыс. чел. (22,5%). Увеличивается естественная убыль населения вследствие снижения рождаемости и увеличения смертности, наблюдающаяся с 1990 года. Резкое снижение рождаемости, наблюдающееся с 1989 года (коэффициент рождаемости за 2000 год составил 7,1 промилле против 11,5 промилле в 1990 году, снизился на 38,3%), привело к уменьшению доли населения моложе трудоспособного возраста в общей численности населения. Начиная с 1990 года, доля населения в возрасте моложе трудоспособного возраста снизилась с 28,7% до 22,3% в 2000 году. С 1989 года наблюдается в городе увеличение смертности населения, коэффициент смертности увеличился с 12,8 промилле в 1990 году до 21,5 промилле в 2000 году, т.е. увеличился за 10 лет на 68%. С 1990 года наблюдается увеличение доли трудоспособного населения в общей численности населения с 52,1% до 55,2% в 2000 году. В связи с этим не уменьшается численность неработающего населения в городе. Численность неработающего населения составляет 19,3% к численности экономически активного населения. Разумеется, это расчетный показатель и он не отражает явной действительности, т.к. нет точных сведений по численности неработающего населения в связи с тем, что часть городского населения занята на предприятиях, не находящихся на территории города, нет достоверной информации о количестве нанятых работников частными предпринимателями, довольно часто практикуется работа по соглашениям и договорам, нет точных сведений по количеству аттестованных работников Министерства внутренних дел и лиц, отбывающих заключение. Таким образом, большая часть населения не учтена в числе работающего, несмотря на то, что многие из них активно работают в неучтенном секторе экономики. Не поэтому ли численность граждан, ищущих работу, зарегистрированных в центре занятости, составила на 1.01.2001 - 473 человека, численность зарегистрированных безработных составила - 345 человек, из них 221 человек - шахтеры, которые не торопятся трудоустраиваться в надежде получить сертификаты (на 1.01 2000 - численность граждан, ищущих работу, составляла 617 человек, численность зарегистрированных безработных - 479 человек). Уровень зарегистрированной безработицы составил за 2000 год 1,4%.

Негативные следствия рыночных реформ: падение жизненного уровня населения, безработица, отсутствие жизненных перспектив, затрудняющих адаптацию к изменяющимся условиям, - привели к стремительному разрушению устойчивого уклада жизни, к размыванию простых норм нравственности, уважения к закону, что обострило проблемы общественного порядка и безопасности граждан.

Оценивая состояние общественного порядка и безопасности граждан, надо отметить, что в 2000 году снизилось число преступлений против 1999 года на 22,7%, количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось против 1999 года на 28,8%. Увеличилась раскрываемость преступлений против предыдущего года на 8,1% и составила 79,8%. Раскрыты все убийства, тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом, изнасилования, вымогательства, преступления с применением оружия. Улучшилась раскрываемость краж на 16% (67,9%), грабежей на 16,5% (81,3%), разбоев на 10,4% (90,0).Все эти показатели выше областных и российских. Наркоситуация в городе характеризуется неуклонным ростом незаконного распространения потребления наркотических средств. На официальном учете у нарколога состоит 126 человек потребителей наркотических средств. Раскрыто 17 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изъято 44 кг 137 г наркотических средств, к уголовной ответственности за наркотики привлечено 20 человек. И все же, несмотря на то, что уличная преступность и уменьшилась на 28,1%, обстановка на улицах города и поселков продолжает оставаться сложной.

Сохраняется на территории города неблагоприятная экологическая ситуация, которая по степени остроты сопоставима с ситуацией, сложившейся в Березниках и Соликамске. К основным экологическим проблемам относятся: высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, природных вод, образование и накопление отходов производства и потребления, деградация и снижения плодородия почв, высокое загрязнение их тяжелыми металлами. Разумеется, это плата за сравнительно экономическое благополучие города, которое достигнуто путем развития экологически “грязных“ и вредных производств: ОАО “Метафракс“, ОАО “Губахинский кокс“, ЗАО “БИО-ПРОМ“, ГРЭС N 3.

Общая площадь жилищного фонда на 1.01.2001 в городе составила 1122 тыс. кв. м, в т.ч. муниципального 881,3 тыс. кв. м. На одного жителя приходится 23,1 кв. м, против социальной нормы жилья в Пермской области 18 кв. м. Обеспеченность общей жилой площади водопроводом - 93,4%, канализацией - 84,5%, горячим водоснабжением - 74,2%, центральным отоплением - 82,6%. Аварийное и ветхое жилье составляет 6% от общего жилого фонда.

В настоящее время в городе функционируют 14 общеобразовательных школ с численностью 6745 человек, специальная (коррекционная) школа - интернат, численностью 162 человека, детский дом - 50 человек, 14 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 1572 ребенка. Охват дошкольным образованием составляет 52%. В школах полностью завершен переход на 4-летнее обучение. В городе развивается дополнительное образование, которым охвачено более 80% школьников. В течение года более трех тысяч школьников посещают Центр детского и юношеского творчества. Дополнительное образование в городе бесплатное.

В последние годы растет число выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями. Почти 700 человек приняли участие в предметных олимпиадах второго этапа Всероссийской олимпиады школьников. В результате участия выпускников города во Всероссийском телетестинге получили сертификаты МГУ 52 ученика, 6 учеников заслужили сертификаты централизованного тестирования. 30% от выпускников поступили в высшие учебные заведения, 42% - в средние специальные учебные заведения.

В 2000 году прошло лицензирование и аккредитация городской больницы, присвоена 2 категория. Обеспеченность койками на 10 тыс. человек составила 140 при норме 109. В целом по итогам года больничная койка функционировала 296 дней против 270 в 1999 году, при среднеобластном показателе 330 дней. В 2000 году в стационарах пролечено на 1000 человек больше, чем в 1999 году. В течение года систематически выделялись значительные средства на бесплатное зубопротезирование, выполнен план по выделению средств для приобретения медикаментов для льготных групп населения. В городе наблюдается рост заболеваемости туберкулезом (112 случаев на 100 тыс. населения против 103,6 в 1999 году), на высоком уровне находится заболеваемость венерическими болезнями, продолжается рост гепатитов, впервые в истекшем году выявлены в городе носители ВИЧ - инфекции, число которых к концу года составило 17 человек. В городе принята программа по профилактике распространения СПИДа, создано соответствующее отделение в больнице.

В настоящее время социальная картина представляет следующее: ветеранов труда - 7388 чел., тружеников тыла - 2506 чел., пенсионеров с большим трудовым стажем - 1207 чел., чернобыльцев - 49 чел., репрессированных - 1119 чел. Все эти категории населения обеспечены льготами согласно законам. На учете в отделе соц. защиты стоят 2995 инвалидов, из них: инвалидов I группы - 434 чел., II группы - 1820 чел., III группы - 741 чел. Все инвалиды пользуются льготами по Федеральному закону. В отделе соц. защиты стоит на учете 271 многодетная семья, в них 902 чел. детей до 18 лет. Зарегистрировано 3441 малообеспеченных семей для получения квартирных субсидий. На надомном обслуживании в отделе соц. защиты населения стоит 370 человек. В отделе соц. защиты есть два специализированных дома на 50 человек, детский приют “Ласточка“. По программе адресной помощи в 2000 году получили помощь 7175 человек.

В городе в 2000 году сохранена вся сеть учреждений культуры: 6 клубов и центров, центральная и детская библиотеки и 8 филиалов библиотек, две музыкальные школы, кинотеатр “Октябрь“, городской музей, городской парк им. Гагарина, зарегистрирована и работает молодежная студия - театр “Доминанта“.

Физкультурно - спортивная и оздоровительная работа проводится на спортивных объектах города: спортивных клубах “Арена“, “Контакт“, “Корона“, спортзале “Металлург“, лыжной базе, МУ “Горнолыжной базе“, доме спорта “Шахтер“.

На основе данного анализа состояния социально - экономической ситуации, с целью дальнейшего социально - экономического развития города и составлена комплексная Программа социально - экономического развития города на 2001 - 2005 годы.

3. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДА ГУБАХИ НА 2001 - 2005 ГОДЫ

Комплексная Программа социально - экономического развития города составлена на период 2001 - 2005 годы. Надо отметить положительные моменты социально - экономического развития уже и в 2001 году по результатам 1 квартала. Все промышленные предприятия города продолжили наращивать темпы промышленного произво“ства. Объем промышленного производства в действующих ценах увеличился к 1 кварталу 2000 года в 2,4 раза. ОАО “Метафракс“ увеличило объем производства в 2,5 раза, ОАО “Губахинский кокс“ в 4,7 раза, ЗАО “БИО-ПРОМ“ в 1,7 раза, ОАО “Губахинский мехзавод“ в 1,1 раза, ОАО “Уралочка“ в 1,4 раза, ООО “Губахахлеб“ на 3,2%. Успешно идет и отгрузка промышленной продукции. Увеличилось производство метанола к 1 кварталу 2000 года на 13,7%, синтетических смол и пластических масс на 46,2%, спирта этилового технического на 3,3%. Увеличился объем инвестиций в основной капитал на 68%. Доходная часть бюджета выполнена на 120,3%, в бюджет поступило за 1 квартал 91,4 млн. руб., по собственным доходам выполнение составило 124,3%, поступило собственных доходов 83,8 млн. руб. Расходная часть бюджета выполнена на 93,4%. Среднемесячная зарплата по городу составила 3274 руб. против 1838 руб. за 1 квартал 2000 года, в промышленности средняя зарплата составила 5236 руб. против 2618 руб. за 1 квартал 2000 года.

Согласно намерениям предприятий будет продолжен дальнейший рост промышленного производства и в последующие 5 лет. В целом по городу к концу реализации Программы рост объемов производства товарной продукции в действующих ценах составит 223%. Разумеется, это произойдет не только за счет увеличения физического объема выпущенной продукции, но и за счет предполагаемого роста цен на продукцию и услуги. По сценарным условиям развития экономики России и предложенных для расчета прогнозных показателей города индексов - дефляторов цен на произведенную продукцию произойдет рост цен к концу 2004 года на 58%. Предприятиями города намечен рост выпуска важнейших видов продукции к 2000 году. Производство электроэнергии на ГРЭС N 3 возрастет в 2005 году к 2000 году на 0,9%, кокса 6% влажности на ОАО “Губахинский кокс“ - в 4,4 раза и достигнет высокой отметки 650 тыс. тонн. Увеличится производство карбамидно - формальдегидной смолы на ОАО “Метафракс“ в 1,7 раза к 2000 году, пентаэритрита в 1,4 раза, уротропина в 1,3 раза, полиамида в 1,6 раза, формалина на 2,2%, эмалей в 1,4 раза. Производство основного вида продукции ОАО “Метафракс“ предусмотрено на 104% к проектной мощности, что немного ниже достигнутого уровня 2000 года. Разумеется, объем производства метанола будет зависеть от ситуации, складывающейся на внешнем рынке по ценам, надо отметить, что в настоящее время наблюдается снижение цены на метанол (в январе - 125 долларов за 1 тонну, в мае - 102 доллара). Увеличится производство спирта этилового в 1,3 раза, белка кормового биологического на 7,4% на ЗАО “БИО-ПРОМ“, увеличится производство хлебобулочных и кондитерских изделий на ООО “Губахахлеб“. Численность работающих на промышленных предприятиях города не только должна сохраниться, но и по намерениям предприятий должна несколько увеличиться и к концу 2005 года предполагается увеличение на 429 человек. Большой результат должен быть и от реализации всех намеченных программ и мероприятий по социально - экономическому развитию города, для выполнения которых необходимо дополнительное финансирование помимо текущего за счет всех источников в размере 540,4 млн. руб., в т.ч. областного бюджета - 89,2 млн. руб., федерального - 136,6 млн. руб., средств предприятий - 61,1 млн. руб., фонда ФОМС, экофонда, спецсредств, спонсорской помощи - 21,7 млн. руб. и дополнительных средств местного бюджета - 231,8 млн. руб.

3.1. Стабилизация экономики города

Программа развития промышленного комплекса в разрезе

предприятий

----------T------------------------------------------------T-------------------------------------T----------------------------------¬

¦ ¦ Товарная продукция в действующих ценах, ¦ Производство важнейших видов ¦ Среднесписочная численность ¦

¦ ¦ млн. руб. ¦ продукции ¦ работающих, чел. ¦

¦ +------T------T----------------------------------+-----T-----T-------------------------+----T----T------------------------+

¦ ¦Отчет ¦Отчет ¦ Прогноз ¦Отчет¦Отчет¦ Прогноз ¦От- ¦От- ¦ Прогноз ¦

¦ ¦1999 ¦2000 +------T------T------T------T------+1999 ¦2000 +-----T----T----T----T----+чет ¦чет +----T----T----T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ ¦2001 ¦2002¦2003¦2004¦2005¦1999¦2000¦2001¦2002¦2003¦2004¦2005¦

+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦ОАО ¦1058 ¦2063 ¦2364 ¦2473,9¦3303,2¦3447,1¦4121,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2820¦2712¦2730¦2740¦2750¦2760¦2760¦

¦“Мета- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦фракс“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Метанол, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦592,1¦792,3¦761 ¦750 ¦780 ¦780 ¦780 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Синтети- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20,8¦ 28,7¦ 41,5¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ческие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦смолы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пласти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ческие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦массы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ГРЭС N 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 429¦ 374¦ 365¦ 357¦ 353¦ 350¦ 350¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Эл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦113,5¦106 ¦107 ¦107 ¦107 ¦107 ¦107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кВт. час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ОАО ¦ 15,8¦ 69,6¦ 97,8¦ 242,2¦ 451,8¦ 501,5¦ 551,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 974¦1034¦1319¦1326¦1326¦1326¦1326¦

¦“Губа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кокс“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Кокс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 86,7¦148,2¦174,5¦400 ¦650 ¦650 ¦650 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6% вл., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ЗАО “Био-¦ 87,9¦ 133,7¦ 157,6¦ 252,0¦ 294,9¦ 327,4¦ 360,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 589¦ 601¦ 620¦ 620¦ 620¦ 620¦ 620¦

¦пром“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Спирт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦468 ¦488 ¦433 ¦612 ¦622 ¦622 ¦622 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦этил. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦техн., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. дкл ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Белок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1360 ¦1397 ¦1300 ¦1500¦1500¦1500¦1500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кормовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦биолог., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ООО ¦ 10,2¦ 21,4¦ 30,6¦ 39,1¦ 50,4¦ 62,7¦ 69 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 175¦ 262¦ 295¦ 310¦ 315¦ 320¦ 320¦

¦“Губа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мехзаво䓦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ОАО ¦ 16 ¦ 20,4¦ 27,0¦ 32,8¦ 37,7¦ 41,9¦ 46,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 123¦ 134¦ 139¦ 140¦ 140¦ 140¦ 140¦

¦“Губаха- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хлеб“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Хлебо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 2,7¦ 3,1¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦булочн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦изделия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Конд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦изделия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 39 ¦ 83 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ОАО “Ура-¦ 1,4¦ 2,3¦ 2,8¦ 3,2¦ 4,2¦ 5,5¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 142¦ 120¦ 130¦ 130¦ 135¦ 150¦ 150¦

¦лочка“ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ДАО “На- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дежда“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО: ¦1189 ¦2311 ¦2679 ¦3313 ¦4142 ¦4686 ¦5154 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5252¦5237¦5598¦5623¦5639¦5666¦5666¦

L---------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----

ПРОГРАММА

поддержки и активизации существующего производства,

содействия организации новых производств и направлений

бизнеса с созданием рабочих мест

----T------------------------------------T----------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Исполнители ¦

¦п/п¦ ¦исполнения¦ ¦

+---+------------------------------------+----------+-------------+

¦ 1 ¦Разработать Положение “О местной ¦2001 ¦Гор. Дума, ¦

¦ ¦налоговой политике с системой льгот ¦ ¦финуправление¦

¦ ¦для предприятий города“ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------+----------+-------------+

¦ 2 ¦Формировать пакеты муниципальных ¦Постоянно ¦Управление ¦

¦ ¦заказов на товары и услуги, ¦ ¦экономики и ¦

¦ ¦необходимые бюджетной сфере, ¦ ¦бизнеса ¦

¦ ¦предприятиям города ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------+----------+-------------+

¦ 3 ¦Проводить политику протекционизма в ¦Постоянно ¦Городская ¦

¦ ¦областных структурах в решении ¦ ¦Дума, ¦

¦ ¦вопросов развития предприятий: ¦ ¦управление ¦

¦ ¦в том числе на первом этапе: ¦ ¦экономики и ¦

¦ ¦- по поставкам природного газа в ¦ ¦бизнеса ¦

¦ ¦полном объеме согласно ¦ ¦ ¦

¦ ¦производственной программе; ¦ ¦ ¦

¦ ¦- по отстаиванию наличия одного ¦ ¦ ¦

¦ ¦поставщика газа ООО “Межрегионгаз“; ¦ ¦ ¦

¦ ¦- перепрофилирования производства ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЗАО “Био - Пром“ с технического ¦ ¦ ¦

¦ ¦спирта на пищевой ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------+----------+-------------+

¦ 4 ¦Оказывать поддержку и содействие ¦Постоянно ¦Администрация¦

¦ ¦предприятиям промышленного ¦ ¦города ¦

¦ ¦комплекса: ¦ ¦ ¦

¦ ¦в т.ч. на первом этапе: ¦ ¦ ¦

¦ ¦- расширение коксохимического ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства за счет пуска коксовой ¦ ¦ ¦

¦ ¦батареи 2-БИС к концу 2001 года; ¦ ¦ ¦

¦ ¦- поиск инвесторов для реконструкции¦ ¦ ¦

¦ ¦действующей коксовой батареи 1-БИС ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------+----------+-------------+

¦ 5 ¦Содействие в организации новых ¦Постоянно ¦- ¦

¦ ¦производств: ¦ ¦ ¦

¦ ¦- решить вопрос дофинансирования ¦ ¦ ¦

¦ ¦проекта “Организация производства ¦ ¦ ¦

¦ ¦износостойких материалов ОАО ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Губахинский мехзавод“; ¦ ¦ ¦

¦ ¦- решить вопрос дофинансирования ¦ ¦ ¦

¦ ¦проекта “Организация производства ¦ ¦ ¦

¦ ¦товаров бытовой химии“ ООО “Био - ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пак“; ¦ ¦ ¦

¦ ¦- рассмотреть вопрос о выделении ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств на приобретение оборотных ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств ДОАО “Надежда“ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------+----------+-------------+

¦ 6 ¦Оказывать поддержку развитию малых ¦Постоянно ¦- ¦

¦ ¦предприятий, индивидуальной ¦ ¦ ¦

¦ ¦трудовой деятельности в рамках ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы местного развития ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------+----------+-------------+

¦ 7 ¦Обучение основам предпринимательства¦Постоянно ¦Центр ¦

¦ ¦лиц, желающих заняться ¦ ¦занятости ¦

¦ ¦предпринимательской деятельностью, ¦ ¦населения ¦

¦ ¦стоящих на учете в центре занятости ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------+----------+-------------+

¦ 8 ¦ Содействие гражданам в организации ¦Постоянно ¦- ¦

¦ ¦предпринимательской деятельности ¦ ¦ ¦

¦ ¦в рамках программы содействия ¦ ¦ ¦

¦ ¦трудоустройства граждан центра ¦ ¦ ¦

¦ ¦занятости населения с оказанием ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------+----------+-------------+

¦ 9 ¦Создать фонд поддержки малого ¦2002 ¦Гор. Дума, ¦

¦ ¦предпринимательства ¦ ¦фин. ¦

¦ ¦ ¦ ¦управление, ¦

¦ ¦ ¦ ¦управление ¦

¦ ¦ ¦ ¦экономики и ¦

¦ ¦ ¦ ¦бизнеса ¦

+---+------------------------------------+----------+-------------+

¦10 ¦Продолжить практику протекционизма ¦Постоянно ¦Администрация¦

¦ ¦инвестирования проектов ¦ ¦города, ¦

¦ ¦предпринимателей с целью получения ¦ ¦управление ¦

¦ ¦кредитов в Уральском фонде поддержки¦ ¦экономики и ¦

¦ ¦малого предпринимательства ¦ ¦бизнеса ¦

+---+------------------------------------+----------+-------------+

¦11 ¦Активизировать совместную ¦Постоянно ¦Управление ¦

¦ ¦деятельность с Главным управлением ¦ ¦экономики и ¦

¦ ¦экономики Пермской области и ¦ ¦бизнеса ¦

¦ ¦Уральским Фондом поддержки малого ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимательства по реализации ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий, направленных на ¦ ¦ ¦

¦ ¦поддержку малого предпринимательства¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------+----------+-------------+

¦12 ¦Считать приоритетными направления ¦Постоянно ¦ ¦

¦ ¦деятельности предпринимательства: ¦ ¦ ¦

¦ ¦- оказание услуг; ¦ ¦ ¦

¦ ¦- развитие туристического сервиса; ¦ ¦ ¦

¦ ¦- производство и переработка ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельскохозяйственной продукции; ¦ ¦ ¦

¦ ¦- производство товаров народного ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребления; ¦ ¦ ¦

¦ ¦- развитие народных промыслов ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------+----------+-------------+

¦13 ¦Освещать в средствах массовой ¦Постоянно ¦Управление ¦

¦ ¦информации положительные результаты ¦ ¦экономики и ¦

¦ ¦работы промышленных предприятий ¦ ¦бизнеса ¦

¦ ¦(формирование позитивного настроя к ¦ ¦ ¦

¦ ¦возрождению экономики) ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------+----------+-------------+

¦14 ¦Разработать программу выхода ¦2001 ¦Администрация¦

¦ ¦рекламной информации о городе, ¦ ¦города, ¦

¦ ¦основных инвестиционных проектах и ¦ ¦управление ¦

¦ ¦предприятиях города, продукции, ¦ ¦экономики и ¦

¦ ¦выпускаемой в городе на российский ¦ ¦бизнеса ¦

¦ ¦и международный рынок посредством ¦ ¦ ¦

¦ ¦ярмарок, публикаций, семинаров ¦ ¦ ¦

L---+------------------------------------+----------+--------------

Для осуществления программных мероприятий кроме текущего финансирования из местного бюджета будут привлечены средства федерального бюджета на реализацию Программы местного развития 35,0 млн. руб.

ПРОГРАММА

содействия занятости и трудоустройства граждан

----T----------------------T-------T---------T---------T-----------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Отв. за ¦ Объем ¦ Источник ¦

¦п/п¦ ¦исполн.¦ исполн. ¦ финанс.,¦ финансир. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦

+---+----------------------+-------+---------+---------+-----------+

¦ 1 ¦Оказание ¦2001 - ¦Центр ¦ ¦ ¦

¦ ¦консультационных услуг¦2005 ¦занятости¦ ¦ ¦

¦ ¦населению ¦ ¦населения¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-------+---------+---------+-----------+

¦ 2 ¦Реализация специальных¦2001 - ¦- ¦ 7671 ¦Федеральный¦

¦ ¦мероприятий в рамках ¦2005 ¦ ¦ ¦бюджет ¦

¦ ¦областных программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦содействия гражданам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-------+---------+---------+-----------+

¦ ¦- содействие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трудоустройстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦слабозащищенных групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-------+---------+---------+-----------+

¦ ¦- организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦привлечения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общественные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лиц, стоящих на учете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в центре занятости; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-------+---------+---------+-----------+

¦ ¦- организация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦привлечение школьников¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на временные работы; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-------+---------+---------+-----------+

¦ ¦- реализация программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Молодежная практика“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-------+---------+---------+-----------+

¦ ¦- содействие гражданам¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-------+---------+---------+-----------+

¦ 3 ¦Профессиональная ¦2001 - ¦- ¦ 107 ¦- ¦

¦ ¦ориентация безработных¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан и незанятого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-------+---------+---------+-----------+

¦ 4 ¦Профессиональное ¦2001 - ¦- ¦ 7828 ¦- ¦

¦ ¦обучение безработных ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан и незанятого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-------+---------+---------+-----------+

¦ 5 ¦Организация и ¦2001 - ¦Админист-¦ 11000,0¦- ¦

¦ ¦привлечение на ¦2005 ¦рация ¦ ¦ ¦

¦ ¦общественные работы ¦ ¦города ¦ ¦ ¦

¦ ¦лиц, стоящих на учете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в центре занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в рамках программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местного развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-------+---------+---------+-----------+

¦ 6 ¦Контроль за ¦2001 - ¦Админист-¦ ¦ ¦

¦ ¦использованием квоты ¦2005 ¦рация ¦ ¦ ¦

¦ ¦на рабочие места по ¦ ¦города ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятиям города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+-------+---------+---------+-----------+

¦Всего на реализацию данной Программы потребуется 26606 тыс. руб. ¦

¦ средств федерального бюджета ¦

L-ПРОГРАММА

содействия занятости и трудоустройства граждан

Центра занятости населения

----T-----------------------------------T------------------------¬

¦ N ¦ Наименование разделов ¦ Численность охваченных ¦

¦п/п¦ программы ¦ программой (чел.) ¦

¦ ¦ +----T----T----T----T----+

¦ ¦ ¦2001¦2002¦2003¦2004¦2005¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦I. Содействие в трудоустройстве ¦

+---+-----------------------------------T----T----T----T----T----+

¦1.1¦Оказание консультационных услуг ¦3600¦4924¦4727¦4727¦4727¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦1.2¦Численность участников специальных ¦ 615¦ 881¦1038¦1038¦1036¦

¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦- трудоустройство слабозащищенных ¦ 55¦ 68¦ 157¦ 157¦ 156¦

¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦- организация общественных работ ¦ 160¦ 282¦ 329¦ 329¦ 328¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦- временная занятость ¦ 400¦ 531¦ 552¦ 552¦ 552¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦1.3¦Реализация Программы “Молодежная ¦ 25¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦

¦ ¦политика“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦II. Профессиональная ориентация ¦

+---+-----------------------------------T----T----T----T----T----+

¦2.1¦Профессиональная ориентация граждан¦ 600¦1153¦1208¦1208¦1207¦

¦ ¦и незанятого населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦III. Профессиональное обучение граждан и незанятого ¦

¦ ¦населения ¦

+---+-----------------------------------T----T----T----T----T----+

¦3.1¦Профессиональное обучение ¦ 150¦ 173¦ 211¦ 210¦ 210¦

¦ ¦безработных граждан и незанятого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦- обучение основам ¦ 27¦ 31¦ 57¦ 57¦ 57¦

¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦- обучение слабозащищенных ¦ 39¦ 45¦ 83¦ 83¦ 83¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦впервые выходящих на рынок труда ¦ 21¦ 24¦ 45¦ 45¦ 45¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦выпускников ¦ 3¦ 4¦ 6¦ 6¦ 6¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦инвалидов ¦ 3¦ 4¦ 6¦ 6¦ 6¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦одиноких и многодетных родителей ¦ 8¦ 9¦ 17¦ 17¦ 17¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦Граждан, уволенных с военной ¦ 5¦ 6¦ 10¦ 10¦ 10¦

¦ ¦службы, освобожденных из мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦л/свободы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦ ¦IV. Поддержка доходов безработных граждан ¦

+---+-----------------------------------T----T----T----T----T----+

¦4.1¦Выплата пособий по безработице ¦1200¦1300¦1300¦1300¦1300¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦4.2¦Оказание материальной помощи ¦ 50¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+“---+----+

¦4.3¦Организация отдыха детей ¦ 18¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦

¦ ¦безработных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+

¦4.4¦Досрочные п---+

¦2. Защита собственности. Усиление борьбы с преступными посягательствами ¦

¦ в сфере экономической деятельности ¦

+----T---------------------------------T----------T--------------“03 ¦МУ “ДЕЗ“ ¦ ¦

¦ ¦дешевого муниципального ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилья за счет мансардного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расширения существующего ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального жилищного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦ 6 ¦Заменить плоские крыши на ¦2001 - ¦МУ “ДЕЗ“ ¦ 10000 ¦

¦ ¦двухскатные в 12 жилых домах¦2005 ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦ 7 ¦Рассмотреть вопрос об ¦2001 - ¦администр.,¦ - ¦

¦ ¦ипотечном кредитовании для ¦2002 ¦фин. ¦ ¦

¦ ¦строительства коттеджей в ¦ ¦управл., ¦ ¦

¦ ¦городе ¦ ¦Управлен. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦ 8 ¦Предусмотреть строительство ¦2002 - ¦МП ¦см. разд. ¦

¦ ¦очистных сооружений в ¦2005 ¦“Водокана듦3, 4 ¦

¦ ¦Н. городе, п. Углеуральском,¦ ¦МУП ЖКХ ¦Программы ¦

¦ ¦п. Широковском по очистке ¦ ¦пос. ¦ ¦

¦ ¦кислотных вод поселка ¦ ¦Широковский¦ ¦

¦ ¦В. Губаха ¦ ¦МПО ЖКХ п. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Углеураль- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ский ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦ 9 ¦Построить вторую нитку ¦2001 - ¦МП ¦ - ¦

¦ ¦водовода “Елово - Губаха“ ¦2002 ¦“Водокана듦 ¦

¦ ¦протяженностью 7 км ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦10 ¦Построить теплотрассу ¦2002 - ¦МУП ¦ - ¦

¦ ¦(закольцевать I и II линии) ¦2003 ¦“Т/сети“ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦12 ¦Завершить строительство 51 ¦2002 ¦МУ “ДЕЗ“ ¦ 20000 ¦

¦ ¦кв. жилого дома по ул. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Никонова ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦13 ¦Провести детальное ¦2001 - ¦МУ “ДЕЗ“, ¦ 40 ¦

¦ ¦обследование жилого фонда на¦2002 ¦МУП ЖКХ ¦ ¦

¦ ¦предмет возможности ¦ ¦п. Шир., ¦ ¦

¦ ¦расширения жилой площади и ¦ ¦МПО ЖКХ ¦ ¦

¦ ¦улучшения благоустройства ¦ ¦п. Угл., ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦МУП ЖКХ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦п. Северный¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦14 ¦На основе обследования ¦2002 - ¦- ¦ 1500 ¦

¦ ¦жилого фонда выделить ¦2005 ¦ ¦ ¦

¦ ¦неблагоустроенный жилой ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фонд, который можно ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦благоустроить и начать ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦капитальный ремонт данных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объектов с переводом их в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разряд благоустроенного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилья. В том числе ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организовать переход на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦централизованное горячее ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоснабжение жилых домов, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имеющих газовые колонки ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦15 ¦Составить титул капитального¦2001 - ¦- ¦ - ¦

¦ ¦ремонта жилищного фонда до ¦2005 ¦ ¦ ¦

¦ ¦2005 года с учетом ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦капитальных работ по ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительному ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦благоустройству жилого ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦16 ¦Выполнять плановые работы по¦2001 - ¦- ¦ 80000 ¦

¦ ¦капитальному ремонту жилого ¦2005 ¦ ¦ ¦

¦ ¦фонда в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦титулами на каждый год ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦17 ¦Провести благоустройство ¦2001 - ¦- ¦ 5000 ¦

¦ ¦внутридомовых территорий с ¦2005 ¦МП “КБУ“ ¦ ¦

¦ ¦упорядочением гаражных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застроек, организацией ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦озеленения, детских площадок¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и автопаркинга ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦18 ¦Установить в подъездах домов¦2001 - ¦- ¦ 1700 ¦

¦ ¦металлические двери с ¦2005 ¦ ¦ ¦

¦ ¦участием жителей города в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦равных долях ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦19 ¦Газификация п. Широковский ¦2001 - ¦МУП ЖКХ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2002 ¦п. Широк. ¦ ¦

L---+----------------------------+----------+-----------+-----------

Итого для реализации Программы необходимо 129315 тыс. руб., из них:

- из местного бюджета - 107315 тыс. руб.,

- средств населения - 2000 тыс. руб.,

- областного бюджета - 20000 тыс. руб.

г) Благоустройство

----T------------------------T----------T---------------T------------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Объем ¦ Источник ¦

¦п/п¦ ¦исполнения¦финансирования,¦ финансир. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ 1 ¦Внутригородские дороги и¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пешеходные тротуары ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- асфальтирование ¦I ¦ 2200 ¦ГДРСУ ¦

¦ ¦городской площади ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦им. Ленина ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- асфальтирование ¦I ¦ 1600 ¦ГДРСУ ¦

¦ ¦автодороги до СО ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Каменный цветок“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- устройство водовода, ¦I ¦ 690 ¦МП “КБУ“ ¦

¦ ¦озеленение и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦асфальтирование ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Орджоникидзе ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- восстановление ¦II ¦ 350 ¦МП “КБУ“ ¦

¦ ¦водоотводной канавы, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦асфальтирование ул. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Коммунистическая ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- устройство пешеходных ¦I - II ¦ 550 ¦Предприятия ¦

¦ ¦тротуаров и дорожек ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- капитальный ремонт ¦I - II ¦ 710 ¦Предприятия ¦

¦ ¦асфальтобетонных ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

¦ ¦покрытий с исправлением ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профиля оснований ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- устройство пешеходной ¦I ¦ 150 ¦МУП “ЖКХ“ ¦

¦ ¦дорожки от ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Северного до ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Углеуральского ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ 2 ¦Объекты инженерной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- разработка ¦II ¦ 100 ¦МП “КБУ“ ¦

¦ ¦водоотводного защитного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сооружения (нагорная ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канава) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- капитальный ремонт ¦I - II ¦ 295 ¦Предприятия ¦

¦ ¦сетей и сооружений ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

¦ ¦дренажной и ливневой ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- восстановление ¦II ¦ 170 ¦МП “КБУ“ ¦

¦ ¦кольцевой дренажной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы (пр. Ленина - ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пр. Свердлова) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ 3 ¦Мосты ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- проведение ¦I ¦ 170 ¦Проектный ¦

¦ ¦обследования ¦ ¦ ¦институт ¦

¦ ¦технического состояния ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автомобильного моста ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦через р. Койву, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разработка рабочего ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проекта на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦восстановление ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конструкций сооружения ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- выполнение ремонтно - ¦II ¦ 460 ¦ ¦

¦ ¦строительных работ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ 4 ¦Городские зеленые ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насаждения ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- покрытие газонов, ¦I - II ¦ 600 ¦Предприятия ¦

¦ ¦открытых площадей ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

¦ ¦дерновым слоем: посадка ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деревьев и кустарников, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦устройство цветников в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦скверах и местах общего ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- благоустройство ¦I ¦ 390 ¦МП “КБУ“ ¦

¦ ¦центральных улиц и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проспектов (ул. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Дегтярева, пр. Ленина) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- приобретение малых ¦I - II ¦ 200 ¦Предприятия ¦

¦ ¦архитектурных форм и ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

¦ ¦размещение их в местах ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- благоустройство ¦I ¦ 165 ¦МП “КБУ“ ¦

¦ ¦территории парка ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦им. Гагарина ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- прокладка новых сетей ¦II ¦ 380 ¦МП “ГГЭС“ ¦

¦ ¦уличного освещения ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- восстановление ¦I ¦ 595 ¦МП “ГГЭС“ ¦

¦ ¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ 6 ¦Сооружения санитарной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уборки ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- полигон захоронения ¦I ¦ 1280 ¦МУ “ДЕЗ“, ¦

¦ ¦твердых бытовых отходов:¦ ¦ ¦МП “КБУ“ ¦

¦ ¦разработка паспорта, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проекта - рекультивации;¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организация ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦радиологического ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦контроля и мониторинга; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительство ограждения¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории; устройство ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦контрольных скважин; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение техники для¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уплотнения ТБО ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ 7 ¦Кладбища ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- расширение территорий ¦I ¦ 300 ¦Предприятия ¦

¦ ¦кладбищ (вырубка ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

¦ ¦деревьев, кустарников, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦устройство водоотводных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сооружений, подъездных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорог) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- восстановление и ¦I - II ¦ 260 ¦Предприятия ¦

¦ ¦устройство ограждений ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- очистка территорий и ¦I - II ¦ 320 ¦Предприятия ¦

¦ ¦приведение их в ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

¦ ¦надлежащее состояние ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- ремонт подъездных ¦I - II ¦ 480 ¦Предприятия ¦

¦ ¦дорог и подходов ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ 8 ¦Городской пруд ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- разработка рабочего ¦I ¦ 510 ¦Проектный ¦

¦ ¦проекта (в т.ч. ¦ ¦ ¦институт ¦

¦ ¦изыскания, топосъемка) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦- строительство ¦II ¦ 3450 ¦ ¦

¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+---------------+------------+

¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ 16375 ¦ ¦

L---+------------------------+----------+---------------+-------------

Примечания. 1. Сроки исполнения мероприятий включают два этапа:

- 1-й этап - 2001 - 2002 гг.

- 2-й этап - 2003 - 2005 гг.

2. Для выполнения программных мероприятий кроме текущего финансирования потребуется привлечение инвестиций:

- на 1-м этапе - 9830 тыс. руб., в том числе средства бюджета 7330 тыс. руб., привлеченные средства 2500 тыс. руб.

- на 2-м этапе - 6545 тыс. руб., в том числе средства бюджета 4545 тыс. руб., привлеченные средства 2000 тыс. руб.

3.4. Программа развития городской инфраструктуры

а) Электроснабжение

----T------------------------T----T-----T-------T--------T------------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦ Ед.¦Кол- ¦Срок ¦Затраты,¦ Источник ¦

¦п/п¦ ¦изм.¦во ¦испол- ¦ тыс. ¦ финансир. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦ руб. ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦ 1 ¦Построить ВЛ 6 кВ фид. ¦км ¦ 6,3 ¦2002 г.¦ 100 ¦МУП ГГЭС ¦

¦ ¦“Хлебозавод“ от оп. N 1 ¦шт. ¦38 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от ТП 553 (реконструкция¦шт. ¦38 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦старой линии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦ 2 ¦Построить ВЛ 6 кВ. от ¦км ¦ 4,2 ¦2003 г.¦ 70 ¦- ¦

¦ ¦п/ст. 35/6 “Губахинская“¦шт. ¦28 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до оп. N 1 ТП 36 ¦шт. ¦28 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(реконструкция кабельной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦линии 6 кВ ф. N 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦ 3 ¦Реконструкция перехода ¦шт. ¦ 6 ¦2001 г.¦ 100 ¦АО Метафракс¦

¦ ¦через автомагистраль на ¦км ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦МУП ГГЭС ¦

¦ ¦ВЛ 6 кВ фидеров Н-город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1 и Н-город II ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦ 4 ¦Замена РВ 6 на ВН 16 и ¦шт. ¦ 4 ¦2001 г.¦ 30 ¦МУП ГГЭС ¦

¦ ¦ТП 18 и ТП 10 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п. Углеуральском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦ 5 ¦Построить кабельную ¦км ¦ 0,15¦2001 г.¦ 50 ¦Тепловые ¦

¦ ¦линию от ТП502 до ЦТП 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети ¦

¦ ¦по ул. Тюленина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(резервный фонд на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦котельную) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦ 6 ¦Реконструкция ВЛ 6 кВ ¦ ¦ ¦2001 г.¦ ¦ ¦

¦ ¦фид. Калинина 11 и ВЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦0,4 кВ на пос. В. Губаха¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦ 7 ¦Построить ВЛ 6 кВ от ¦км ¦ 2,5 ¦2002 г.¦ 150 ¦Гос. ¦

¦ ¦п/станции “Тогур“ до ТП ¦км ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦вложения по ¦

¦ ¦100 (реконструкция ВЛ ¦шт. ¦28 ¦ ¦ ¦закрытию ¦

¦ ¦6 кВ фид. “Бункер“) ¦шт. ¦28 ¦ ¦ ¦шахт ¦

¦ ¦резервный ввод на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦котельную в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Нагорнском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦ 8 ¦Перевод ЛЭП 35 кВ на ¦км ¦22,8 ¦2003 г.¦ 2500 ¦- ¦

¦ ¦ЛЭП 6 кВ в пос. ¦шт. ¦ 152 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Углеуральском от ¦шт. ¦ 152 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п/ст. Половинка до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п/ст. Ключевская: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- построить две новые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воздушные линии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деревянных опорах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- установить КТНП ¦шт. ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена кабеля ¦км ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- восстановить ВЛ 6 кВ ¦км ¦22,5 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фидер Октябренок 11 ¦шт. ¦60 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦шт. ¦60 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦ 9 ¦Заменить РП 6 на ¦шт. ¦ 6 ¦2004 г.¦ 30 ¦МУП ГГЭС ¦

¦ ¦мачтовую ТП ¦шт. ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦10 ¦Демонтировать ТП 2 и ТП ¦км ¦ 1,8 ¦2002 г.¦ 60 ¦- ¦

¦ ¦39 в связи с малым ¦шт. ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кол-вом потребителей, ¦шт. ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оставшихся потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перевести на ТП22 и ТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦38 в пос. Углеуральском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦11 ¦Построить мачтовые ТП ¦шт. ¦10 ¦2003 г.¦ 50 ¦МУП ГГЭС ¦

¦ ¦вместо КТПН 48 и 17, в ¦шт. ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦связи с износом металла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в пос. Углеуральском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦12 ¦Построить ВЛ 6 кВ от ТП ¦км ¦ 2,5 ¦2002 г.¦ 70 ¦- ¦

¦ ¦55 до ТП 56 в ¦шт. ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Углеуральском ¦шт. ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦13 ¦Построить ВЛ 6 кВ от ТП3¦км ¦ 3,3 ¦2003 г.¦ 100 ¦- ¦

¦ ¦до ТП 25 в ¦шт. ¦22 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Углеуральском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦14 ¦Произвести замену ¦ ¦ ¦До ¦ 150 ¦- ¦

¦ ¦малозагруженных ¦ ¦ ¦2003 г.¦ ¦ ¦

¦ ¦трансформаторов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трансформаторы меньшей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мощности в кол-ве до 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦шт. в г. Губахе и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п. Углеуральском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦15 ¦Восстановить ВЛ 6 кВ от ¦км ¦ 3,5 ¦До ¦ 60 ¦- ¦

¦ ¦КГРЭС до горнолыжной ¦ ¦ ¦2002 г.¦ ¦ ¦

¦ ¦базы ф. Губаха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦16 ¦Принять на свой баланс ¦шт. ¦12 ¦2001 г.¦ ¦ ¦

¦ ¦сети пос. Северного от ¦км ¦ 8,4 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ОАО “Метафракс“ ¦км ¦31,2 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦км ¦17,8 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦17 ¦Принять на баланс МУП ¦шт. ¦ 1 ¦2001 г.¦ ¦ ¦

¦ ¦ГГЭС ВЛ 6 кВ от Вл 6 кВ ¦км ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ф. “Районные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребители“ до ТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лыжная база ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+-------+--------+------------+

¦18 ¦Принять на свой баланс ¦шт. ¦ 1 ¦2001 г.¦ ¦ ¦

¦ ¦сети от КГРЭС N 3 ¦км ¦ 0,36¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------------+----+-----+-------+--------+-------------

Всего на реализацию Программы необходимо 3520 тыс. руб., из них:

- 2650 тыс. руб. - федерального бюджета;

- 870 тыс. руб. - МУП “Горэлектросеть“.

б) Теплоснабжение и горячее водоснабжение

----T----------------------------T----------T-----------T----------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦Исполнитель¦ Объем ¦

¦п/п¦ ¦ ¦ ¦финансир.,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦I. ¦Строительство всего ¦ ¦ ¦ 19900 ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦1.1¦Построить теплотрассу ¦2002 - ¦МУП ¦ 1500 ¦

¦ ¦(закольцевать I и II линии) ¦2003 ¦“Т/сети“ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦1.2¦Строительство газовой ¦2001 ¦МУП ЖКХ ¦ 6000 ¦

¦ ¦котельной п. Широковский ¦ ¦п. Широк. ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦1.3¦Строительство газовой ¦2002 ¦МУП ¦ 6000 ¦

¦ ¦котельной п. Нагорнский ¦ ¦“Т/сети“ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦1.4¦Строительство газовой ¦2002 ¦МУП ЖКХ ¦ 6400 ¦

¦ ¦котельной 5/8 ¦ ¦п. Углеур. ¦ ¦

¦ ¦п. Углеуральский ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦II.¦Реконструкция и ремонт ¦ ¦ ¦ 21216 ¦

¦ ¦систем теплоснабжения всего ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦2.1¦Н-город - всего ¦ ¦ ¦ 9580 ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена трубопроводов, ¦2002 - ¦МУП ¦ 6000 ¦

¦ ¦пришедших в негодность с ¦2005 ¦“Т/сети“ ¦ ¦

¦ ¦износом 100%, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на трубопроводы с ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦полиуретановой изоляцией от ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЦТП N 4, 5, 26, 29, 12 км ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена морально ¦- ¦- ¦ 1000 ¦

¦ ¦устаревшего оборудования ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(бойлера) отопления и ГВС ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на пластинчатые ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦теплообменники ЦТП 4, 5, 26,¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦29 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена клиновых задвижек ¦- ¦- ¦ 1000 ¦

¦ ¦на шаровые на ЦТП 4, 5, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦29, 26 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена изношенных ¦- ¦- ¦ 980 ¦

¦ ¦циркуляционных насосов ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦4, 5, 26, 29 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- кап. ремонт зданий ЦТП с ¦- ¦- ¦ 600 ¦

¦ ¦износом 100% N 2, 4, 5, 26, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦29 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦2.2¦п. Углеуральский всего ¦ ¦ ¦ 8636 ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена котлов ¦2001 - ¦МПО ЖКХ ¦ 3008 ¦

¦ ¦ ¦2005 ¦п. Углеур. ¦ ¦

¦ ¦- замена и ремонт теплотрасс¦- ¦- ¦ 1967 ¦

¦ ¦- замена систем ¦- ¦- ¦ 2896 ¦

¦ ¦теплоснабжения в домах ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- ремонт котельных ¦- ¦- ¦ 765 ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦2.3¦п. Северный: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена устаревших ¦- ¦МУП МПО ЖКХ¦ 1500 ¦

¦ ¦трубопроводов ¦ ¦п. Северный¦ ¦

+---+----------------------------+----------+-----------+----------+

¦2.4¦п. Широковский: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- замена устаревших ¦- ¦МУП ЖКХ ¦ 1500 ¦

¦ ¦трубопроводов ¦ ¦п. Широков-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ский ¦ ¦

¦ ¦- проработать вопрос о ¦- ¦- “ ¦ 500 ¦

¦ ¦возврате конденсата на ЗАО ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦БИО-пром ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------------------+----------+-----------+-----------

Итого: для осуществления программных мероприятий требуется инвестиций:

- всего - 41116 тыс. руб.

в том числе:

- средств федерального бюджета - 12400 тыс. руб.

- средств местного бюджета - 18716 тыс. руб.

- средств предприятий - 4000 тыс. руб.

- средств областного бюджета - 6000 тыс. руб.

в) Водоснабжение и канализация

-----T-----------------------------------T-----------T---------T---------------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Планир. ¦ Исполн. ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦ затраты,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------+---------+---------------+

¦I. ¦ Строительство ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------+---------+---------------+

¦1. ¦Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------+---------+---------------+

¦1.1 ¦Водоводов всего ¦ ¦ 66,5¦ ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2 нитки водовода: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- Елово - Губаха ¦2001 - 2003¦ 50,0¦МП “Водоканал“ ¦

¦ ¦- Водовода Ключи - резервуар ¦2002 - 2004¦ 13,0¦МПО ЖКХ ¦

¦ ¦п. Угл. ¦ ¦ ¦п. Углеуральск.¦

+----+-----------------------------------+-----------+---------+---------------+

¦1.2 ¦Бурение скважин и их обустройство ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насосами ЭЦВ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- п. Широковский ¦2002 - 2004¦ 1,0¦МУП ЖКХ п. Шир.¦

¦ ¦- п. Нагорнский ¦2002 - 2003¦ 1,0¦МП “Водоканал“ ¦

¦ ¦- п. Северный ¦2002 - 2003¦ 1,5¦МУП МПО ЖКХ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. Северный ¦

+----+-----------------------------------+-----------+---------+---------------+

¦2. ¦Водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------+---------+---------------+

¦2.1 ¦Очистные сооружения всего ¦ ¦ 9,5¦ ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- МУ КЦСОН “Чайка“ ¦2001 - 2003¦ 1,5¦ ¦

¦ ¦- Н-город ¦2001 - 2003¦ ¦МП “Водоканал“ ¦

¦ ¦- п. Углеуральский, п. Северный ¦2004 - 2005¦ ¦МПО п. Углеур. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП МПО ЖКХ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. Северный ¦

¦ ¦- п. Широковский ¦2002 - 2003¦ 8,0¦МУП ЖКХ п. Шир.¦

+----+-----------------------------------+-----------+---------+---------------+

¦II. ¦Реконструкция и замена инженерных ¦ ¦ 9,0¦ ¦

¦ ¦сетей всего: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------+---------+---------------+

¦2.1 ¦Замена сетей водопровода пр. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ленина, ул. Радищева, ул. Мичурина,¦2002 - 2005¦ 3,5¦МП “Водоканал“ ¦

¦ ¦ул. Орджоникидзе, ул. П.Морозова ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(3 км) ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------+---------+---------------+

¦2.2 ¦Замена водопроводных и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- п. Широковский 3 км ¦2002 - 2005¦ 1,5¦МУП ЖКХ п. Шир.¦

¦ ¦- п. Северный 2 км ¦2002 - 2005¦ 1,0¦ЖКХ п. Северный¦

¦ ¦- п. Углеуральский 5 км ¦2002 - 2005¦ 3,0¦МПО ЖКХ п. Угл.¦

+----+-----------------------------------+-----------+---------+---------------+

¦III.¦Телефонизация насосных станций ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1 - 2 подъема Косьвинского ¦2002 ¦ 2,0¦МП “Водоканал“ ¦

¦ ¦водозабора ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------+---------+---------------+

¦IV. ¦Реконструкция насосных станций ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2, 3 подъема ¦2003 - 2005¦ 10,0¦- ¦

+----+-----------------------------------+-----------+---------+---------------+

¦V. ¦Строительство дороги к площадке ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦напорных резервуаров ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2 х 2000 м3 протяженностью 1,5 км ¦2003 ¦ 1,5¦- ¦

+----+-----------------------------------+-----------+---------+---------------+

¦VI. ¦Строительство дороги ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦к Н.станции третьего подъема 1 км ¦2001 ¦ 1,5¦МП “Водоканал“ ¦

L----+-----------------------------------+-----------+---------+----------------

Итого: для осуществления программных мероприятий потребуется всего инвестиций - 100 млн. руб.

в том числе:

- средств областного бюджета - 63 млн. руб.

- средств местного бюджета - 35 млн. руб.

- средств предприятий - 2,0 млн. руб.

г) Газификация

----T-------------------------------T--------T---------T----------¬

¦ N ¦ Наименование объекта ¦ Кол-во ¦ Протяж. ¦ Срок ¦

¦п/п¦ ¦ газиф. ¦газовода,¦исполнения¦

¦ ¦ ¦квартир,¦ км ¦ ¦

¦ ¦ ¦ кв. ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦ 1 ¦Газификация Дома спорта ¦- ¦ ¦2001 г. ¦

¦ ¦в п. Углеуральском ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦ 2 ¦Газификация кафе “Дорожник“ ¦- ¦ ¦-“- ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦ 3 ¦Котельная пос. Нагорнский ¦- ¦ ¦-“- ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦ 4 ¦Котельная пос. Широковский ¦- ¦ ¦-“- ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦ 5 ¦Газификация жилых домов ¦ 40¦ 0,8 ¦-“- ¦

¦ ¦по ул. Коммунистической ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦ 6 ¦Ул. Суворова, 32 ¦ 24¦ - ¦-“- ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦ 7 ¦Квартал 61 ул. Правда, 2, 4, 6 ¦ 28¦ 0,3 ¦-“- ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦ 8 ¦Газификация жилья пос. ¦ 44¦ 0,2 ¦-“- ¦

¦ ¦Нагорнский ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦ 9 ¦Газификация жилья ¦ 240¦ 1,0 ¦-“- ¦

¦ ¦пос. Углеуральский (кв. 39) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦10 ¦Газификация п. Широковского ¦ 70¦ 0,3 ¦-“- ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦11 ¦Газификация цеха ¦ ¦ 1,5 ¦2002 г. ¦

¦ ¦деревообработки “Кедр“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦12 ¦Котельная ДРСУ ¦ ¦ 1,5 ¦-“- ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦13 ¦Очистные сооружения для ¦ ¦ 6,0 ¦-“- ¦

¦ ¦утилизации шахтных вод ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦14 ¦Газификация жилья в пос. ¦ 180¦ 1,0 ¦-“- ¦

¦ ¦Углеуральском кв. 64, 33, 36 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦15 ¦Газификация жилья п. Нагорнский¦ 20¦ 0,2 ¦-“- ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦16 ¦Газификация жилья ¦ 70¦ 0,4 ¦-“- ¦

¦ ¦п. Широковский ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦17 ¦Горнолыжная база ¦ ¦ 1,0 ¦-“- ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦18 ¦Газификация котельной ¦ ¦ 4,0 ¦2003 г. ¦

¦ ¦пос. Базовый ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦19 ¦Газификация асфальтобетонного ¦ ¦ 3,0 ¦-“- ¦

¦ ¦узла ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦20 ¦Газификация жилья ¦ 48¦ 0,3 ¦-“- ¦

¦ ¦п. Широковский ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+--------+---------+----------+

¦21 ¦Газификация жилья частного ¦ 30¦ 0,7 ¦-“- ¦

¦ ¦сектора пос. Углеуральского ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(уличные сети) ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------------------+--------+---------+-----------

2004 - 2005 гг. Газификация вновь построенного жилья и переходящих объектов.

На реализацию Программы необходимо 4733 тыс. руб., в т.ч.:

- средств местного бюджета - 3183 тыс. руб.

- федерального бюджета - 1550 тыс. руб.

д) Связь

----T----------------------T----------T------------T------------¬

¦ N ¦ Наименования ¦ Срок ¦Объем финан-¦ Источник ¦

¦п/п¦ мероприятий ¦выполнения¦сирования, ¦ финансир. ¦

¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦

+---+----------------------+----------+------------+------------+

¦ 1 ¦Ввести в эксплуатацию ¦I - II кв.¦ 20000¦Средства ОАО¦

¦ ¦радиорелейную линию ¦2001 г. ¦ ¦“Уралсвязь- ¦

¦ ¦связи Губаха - Кизел с¦ ¦ ¦информ“ ¦

¦ ¦целью включения города¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в цифровую сеть ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+------------+------------+

¦ 2 ¦Ввести в эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сеть кабельного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦телевидения в городе ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1 очередь ¦II кв. ¦ 1000¦Привлеченные¦

¦ ¦ ¦2001 г. ¦ ¦и средства ¦

¦ ¦2 очередь ¦IV кв. ¦ 550¦ОАО “УСИ“ ¦

¦ ¦ ¦2001 г. ¦ ¦ ¦

¦ ¦3 очередь ¦II кв. ¦ 550¦ ¦

¦ ¦ ¦2002 г. ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+------------+------------+

¦ 3 ¦Замена АТС-2 на ¦2002 - ¦ 15000¦Привлеченные¦

¦ ¦электронную цифровую ¦2003 гг. ¦ ¦средства по ¦

¦ ¦АТС, установка ¦ ¦ ¦реструктури-¦

¦ ¦коммутационного ¦ ¦ ¦зации ¦

¦ ¦оборудования на 2000 ¦ ¦ ¦угольного ¦

¦ ¦номеров в пос. ¦ ¦ ¦бассейна, ¦

¦ ¦Северном, ¦ ¦ ¦средства ОАО¦

¦ ¦телефонизация ¦ ¦ ¦“Уралсвязь- ¦

¦ ¦поселков Углеуральский¦ ¦ ¦информ“ ¦

¦ ¦и Нагорнский (7000 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦номеров) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+------------+------------+

¦ 4 ¦Организация двух ¦2002 - ¦ 500¦Привлеченные¦

¦ ¦дополнительных ¦2003 гг. ¦ ¦средства ¦

¦ ¦программ эфирного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦телевещания ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------------+----------+------------+-------------

На реализацию Программы потребуется 37600 тыс. руб., из них:

- 27100 тыс. руб. - средства ОАО “Уралсвязьинформ“;

- 10500 тыс. руб. - привлеченные средства.

3.5. Развитие социальной сферы

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Цель программы: решение наиболее острых проблем для социально незащищенных слоев населения.

1. Отдел социальной защиты населения

----T---------------------------T----------T------T------------T------------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦Испол-¦Объем финан-¦ Источник ¦

¦п/п¦ ¦исполнения¦нитель¦сирования, ¦ финансир. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+------------+

¦ 1 ¦Ежегодно разрабатывать ¦Декабрь ¦Отдел ¦1 млн руб. ¦Местный ¦

¦ ¦Программу адресной помощи ¦каждого ¦соц. ¦ежегодно ¦бюджет ¦

¦ ¦социально незащищенных ¦года ¦защиты¦ ¦ ¦

¦ ¦категорий жителей г. Губахи¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и утверждать ее на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заседании Городской Думы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+------------+

¦ 2 ¦Разработать социальный ¦2001 - ¦- ¦- ¦ ¦

¦ ¦паспорт территории на ¦2002 гг. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основе изучения социально -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦демографических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребностей и проблем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жителей города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+------------+

¦ 3 ¦Проанализировать и ¦Ежегодно ¦- ¦- ¦ ¦

¦ ¦обеспечить выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовых и социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нормативов, установленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для г. Губахи управлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансов и налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦политики области, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦утвержденных Законом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“О минимальной бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспеченности“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+------------+

¦ 4 ¦Постоянно оказывать ¦Постоянно ¦- ¦- ¦ ¦

¦ ¦методическую помощь в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦развитии перечня услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказываемых населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отделениями МУ КЦСОН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приютом “Ласточка“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(открытие новых отделений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спец. домов), внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦новых видов помощи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществлять контроль за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦их деятельностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+------------+

¦ 5 ¦Развивать сеть надомного ¦Постоянно ¦Зав. ¦- ¦ ¦

¦ ¦обслуживания. Предоставлять¦ ¦ОСП на¦ ¦ ¦

¦ ¦помощь на дому не только ¦ ¦дому ¦ ¦ ¦

¦ ¦пожилым людям, но и семьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с детьми (многодетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семьи, мамы одиночки с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦грудными детьми и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+------------+

¦ 6 ¦наладить работу по передаче¦2001 - ¦Приют ¦- ¦ ¦

¦ ¦опыта с домом “Надежда“ ¦2002 гг. ¦“Лас- ¦ ¦ ¦

¦ ¦(г. Пермь) по внедрению в ¦ ¦точка“¦ ¦ ¦

¦ ¦практическую работу приюта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Ласточка“ (г. Губаха) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы “Возвращение в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семью“, направленную на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работу с семьей ребенка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦попавшего в приют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+------------+

¦ 7 ¦Активизировать работу ¦Постоянно ¦Отдел ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского общества ¦ ¦соц. ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвалидов, Центра досуга ¦ ¦защиты¦ ¦ ¦

¦ ¦инвалидов, координационного¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Совета по делам инвалидов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с целью привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внимания общественности к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проблемам инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города. Принимать участие в¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦согласовании проектов вновь¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строящихся жилых домов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений социально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бытового назначения с целью¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦создания доступной среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+------------+

¦ 8 ¦Обеспечить специалистов ¦2001 - ¦- ¦100 тыс. ¦ ¦

¦ ¦отдела по работе с семьей и¦2002 гг. ¦ ¦руб. ¦ ¦

¦ ¦компьютерами с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улучшения обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+------------+

¦ 9 ¦Постоянно повышать ¦Постоянно ¦Отдел ¦200 тыс. ¦ ¦

¦ ¦профессиональный уровень ¦ ¦соц. ¦руб. ¦ ¦

¦ ¦работы соцзащитных ¦ ¦защиты¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений города, для чего¦ ¦МУ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проводить еженедельно тех. ¦ ¦КЦСОН ¦ ¦ ¦

¦ ¦учебу и организовывать ¦ ¦Приют ¦ ¦ ¦

¦ ¦посещение семинаров, ¦ ¦“Лас- ¦ ¦ ¦

¦ ¦проводимых областным ¦ ¦точка“¦ ¦ ¦

¦ ¦Комитетом социальной защиты¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по всем направлениям работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(предоставление льгот, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживание на дому, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работа с инвалидами, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семьей, организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦юридической, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦психологической помощи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------------------+----------+------+------------+-------------

2. Центр социального обслуживания

----T---------------------------T----------T------T------------T-----------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦Испол-¦Объем финан-¦ Источник ¦

¦п/п¦ ¦исполнения¦нитель¦сирования, ¦ финансир. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+-----------+

¦ 1 ¦Проводить работу по ¦Постоянно ¦МУ ¦- ¦ ¦

¦ ¦выявлению граждан и семей, ¦ ¦КЦСОН ¦ ¦ ¦

¦ ¦нуждающихся в социальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживании совместно со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранением, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органами образования и т.д.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+-----------+

¦ 2 ¦Проводить работу по ¦Постоянно ¦Отде- ¦- ¦ ¦

¦ ¦составлению банка данных ¦ ¦ление ¦ ¦ ¦

¦ ¦нуждающихся в социальном ¦ ¦сроч- ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживании в зависимости ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦

¦ ¦от видов и форм требуемой ¦ ¦помо- ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи ¦ ¦щи ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+-----------+

¦ 3 ¦Открыть отделение ¦2001 - ¦МУ ¦ 500,0¦Областной ¦

¦ ¦“Социальная гостиница“ для ¦2002 г. ¦КЦСОН ¦ ¦бюджет ¦

¦ ¦людей без определенного ¦ ¦Отдел ¦ ¦ ¦

¦ ¦места жительства, ¦ ¦соц. ¦ ¦ ¦

¦ ¦освободившихся и т.д. ¦ ¦защиты¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+-----------+

¦ 4 ¦Произвести ремонт и открыть¦2001 г. ¦МУ ¦ 500,0¦Областной ¦

¦ ¦отделение “Социальной ¦ ¦КЦСОН ¦ ¦бюджет ¦

¦ ¦реабилитации граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пожилого возраста и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвалидов“ на 40 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+-----------+

¦ 5 ¦Открыть отделение услуг ¦2001 г. ¦- ¦ 500,0¦Обл. бюджет¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+-----------+

¦ 6 ¦Постоянно заниматься ¦Постоянно ¦- ¦ 500,0¦Местн. ¦

¦ ¦благоустройством территории¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦

¦ ¦Центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+-----------+

¦ 7 ¦Расширять перечень услуг ¦Постоянно ¦- ¦ ¦ ¦

¦ ¦отделения срочной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+-----------+

¦ 8 ¦Начать работу по развитию ¦Постоянно ¦- ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммерческих начал в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности Центра в целях¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦привлечения внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств для финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальных программ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦укрепления материально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технической базы Центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+-----------+

¦ 9 ¦Переделать все крыши Центра¦2002 - ¦- ¦ 1500,0¦Местн. ¦

¦ ¦на 2-х скатные ¦2003 г. ¦ ¦ ¦бюджет ¦

+---+---------------------------+----------+------+------------+-----------+

¦10 ¦Обеспечить МУ КЦСОН 2-мя ¦2001 - ¦- ¦ 100,0¦Местн. ¦

¦ ¦компьютерами ¦2002 ¦ ¦ ¦бюджет ¦

L---+---------------------------+----------+------+------------+------------

3. Социальный приют для детей и подростков “Ласточка“

----T---------------------------T----------T-------T------------T---------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦Испол- ¦Объем финан-¦Источник ¦

¦п/п¦ ¦исполнения¦нитель ¦сирования, ¦финансир.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+-------+------------+---------+

¦ 1 ¦Разработать землю, разбить ¦Постоянно ¦Сотруд-¦ 50,0¦Местн. ¦

¦ ¦огороды для посадки овощей ¦ ¦ники и ¦ ¦бюджет ¦

¦ ¦и зелени ¦ ¦дети ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦приюта ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+-------+------------+---------+

¦ 2 ¦Озеленить территорию приюта¦Постоянно ¦- ¦ 50,0¦Местн. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦

+---+---------------------------+----------+-------+------------+---------+

¦ 3 ¦Определить главной темой ¦Постоянно ¦Приют ¦ -¦ ¦

¦ ¦работы приюта на 2001 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2005 годы “Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трудовой деятельности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦процессе социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дезадаптированных детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подростков“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+-------+------------+---------+

¦ 4 ¦Составить договоры с ЦДЮТ ¦2001 - ¦Приют ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Губахи о работе кружков ¦2005 ¦ЦДЮТ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на базе приюта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+-------+------------+---------+

¦ 5 ¦Создать мастерскую по ¦2001 - ¦Приют ¦ 500,0¦Местн. ¦

¦ ¦организации столярных, ¦2002 ¦ ¦ ¦бюджет ¦

¦ ¦слесарных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+-------+------------+---------+

¦ 6 ¦Оборудовать комнату ¦2001 ¦Приют ¦ 50,0¦Местн. ¦

¦ ¦психологической разгрузки ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦

+---+---------------------------+----------+-------+------------+---------+

¦ 7 ¦Усилить пропаганду ¦2001 - ¦ ¦ 50,0¦Местн. ¦

¦ ¦здорового образа жизни. ¦2002 ¦ ¦ ¦бюджет ¦

¦ ¦Создать спортивно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оздоровительный клуб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Здоровячок“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+----------+-------+------------+---------+

¦ 8 ¦Активизировать работу с ¦Постоянно ¦Приют ¦ ¦ ¦

¦ ¦семьей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦а) разработать план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦патронажного воспитания; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦б) составить картотеку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семей для патронажного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воспитания; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в) составить картотеку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семей перспективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦усыновления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------------------+----------+-------+------------+----------

4. Специализированные дома для одиноких пожилых людей

----T-------------------------T----------T------T------------T---------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦Испол-¦Объем финан-¦Источник ¦

¦п/п¦ ¦исполнения¦нитель¦сирования, ¦финансир.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦

+---+-------------------------+----------+------+------------+---------+

¦ 1 ¦Открыть еще один (3-й) в ¦2001 - ¦МУ ¦ 100,0¦Местн. ¦

¦ ¦городе специализированный¦2002 ¦КЦСОН ¦ ¦бюджет ¦

¦ ¦дом для одиноких пожилых ¦ ¦Отдел ¦ ¦ ¦

¦ ¦людей ¦ ¦соц. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦защиты¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+----------“------+------------+---------+

¦ 2 ¦Развивать виды услуг, ¦Постоянно ¦Дирек-¦ ¦ ¦

¦ ¦оказываемых проживающим в¦ ¦тор ¦ ¦ ¦

¦ ¦спец. домах (обеспечение ¦ ¦спец. ¦ -----+

¦13 ¦Приоритетное обслуживание ¦ежегодно ¦ 30,0¦м. бюджет ¦

¦ ¦социально незащищенных слоев ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----“>
+---+------------------------+-------+---------+-----------+--------+------+-----+

¦ 5 ¦Развитие социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сферы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+-------+---------+-----------+--------+------+-----+

¦ ¦а) Программа социальной ¦ 3,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,7¦

¦ ¦защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+-------+---------+-----------+--------+------+-----+

¦ ¦б) развитие образования ¦ 6,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,0¦

+---+------------------------+-------+---------+-----------+--------+------+-----+

¦ ¦в) программа развития ¦ 14,6¦ ¦ ¦ ¦ 1,7¦ 16,3¦

¦ ¦системы здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+-------+---------+-----------+--------+------+-----+

¦ ¦г) развитие культуры и ¦ 6,1¦ 0,2¦ ¦ ¦ 0,7¦ 7,0¦

¦ ¦духовной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+-------+---------+-----------+--------+------+-----+

¦ ¦д) Программа развития ¦ 14,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14,2¦

¦ ¦физической культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+-------+---------+-----------+--------+------+-----+

¦ ¦е) Программа развития ¦ 2,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,4¦

¦ ¦молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+-------+---------+-----------+--------+------+-----+

¦ ¦Всего ¦ 231,8¦ 89,2¦ 136,6¦ 61,1¦ 21,7¦540,4¦

L---+------------------------+-------+---------+-----------+--------+------+------

Всего на реализацию комплексной Программы социально - экономического развития необходимо 540,4 млн. руб.

в т.ч.:

- 231,8 млн. руб. - средств местного бюджета

- 89,2 млн. руб. - областного бюджета

- 136,6 млн. руб. - федерального бюджета

- 61,1 млн. руб. - средств предприятий

- 21,7 млн. руб. - средств ФОМС, экофонда, населения и прочих привлеченных средств.

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Достижение основных целей и решение задач Программы основываются на следующих принципах:

1) ориентация на мобилизацию собственных возможностей и ресурсов (интеллектуальных, деловых, финансовых, производственных, сырьевых);

2) создание комплекса благоприятных условий и эффективных стимулов, способствующих мобилизации собственного потенциала города в различных сферах социально - экономической деятельности;

3) привлечение к решению проблем города ресурсов области в целом, заинтересованных организаций, предприятий, различных фондов и других инвесторов;

4) ориентация на развитие местного самоуправления с созданием соответствующей финансовой базы и обеспечение местным самоуправлением надежной системы правовых гарантий;

5) ориентация на поиск нестандартных решений, создание условий для технологического прорыва в экономике;

6) активное вовлечение населения в формирование и реализацию конкретных программ развития города;

7) открытость Программы по ее дальнейшему развитию, расширению круга участников, совершенствованию механизма реализации.

Реализация Программы построена на основе формирования и последующего действия механизмов, регулирующих ее выполнение:

1) разработка и принятие нормативных актов, касающихся муниципальной собственности и бюджета, регулирования процессов экономического и социального развития города;

2) укрепление и совершенствование правовой базы местного самоуправления, позволяющей развивать инициативу и самостоятельность, повышать активность населения и администрации;

3) предоставление населению и юридическим лицам для хозяйствования и получения доходов движимой и недвижимой собственности, а также муниципальных земельных участков, жилищных и культурно - бытовых объектов, муниципальных заказов на выполнение тех или иных работ и услуг на условиях аренды, найма, концессии или договора;

4) принятие управленческих решений с учетом как общественных, так и частных интересов;

5) принятие правовых актов, определяющих проведение налоговой и бюджетной политики, позволяющей обеспечить приемлемое соответствие местного бюджета выполняемым им задачам;

6) развитие предприятий, малого бизнеса и предпринимательства на базе использования местных ресурсов, финансово - кредитный механизм, механизм рыночной инфраструктуры, формирование и использование муниципальной собственности, выделение и использование земли и платы за нее, оказание материальных услуг (предоставление свободных помещений, объектов незавершенного строительства, подключения к сетям инженерной инфраструктуры и т.д.);

7) введение льгот по кредитам и налогам для предприятий и предпринимателей, осуществляющих инвестиции в создание новых рабочих мест;

создание базы для переквалификации работников в рамках государственной и муниципальной службы занятости;

организация курсов по развитию частного предпринимательства в социальной сфере, предоставление соответствующих льгот по налогам и кредитам при выделении в аренду помещений, земельных участков, недвижимости;

8) введение льгот (при сдаче в аренду помещений, выделении кредитов) при образовании муниципальных, коллективных, кооперативных и других форм самоорганизации населения для защиты своих социальных интересов (снабжение более дешевыми продуктами, их заготовка и хранение, организация медицинского обслуживания и т.п.);

9) оказание финансовой поддержки развитию малых предприятий, индивидуальной трудовой деятельности;

10) создание фондов социальной защиты, предоставляющих средства для сохранения и создания рабочих мест социально незащищенным категориям граждан, поиск новых и возрождение существующих форм социальной поддержки населения.