Законы и постановления РФ

Решение Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 25.12.2002 N 147 “О мерах по повышению эффективности использования муниципального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий“ (вместе с “Программой деятельности муниципального унитарного предприятия“, “Правилами разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению в районный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий“)

Утратил силу в связи с изданием решения Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 03.03.2008 N 23.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2002 г. N 147

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,

ЗАКРЕПЛЕННОГО В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, и обеспечения поступления в районный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий Муниципальное Собрание решило:

1. Установить, что муниципальными органами исполнительной власти, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления (далее именуются отраслевые отделы), ежегодно утверждаются программы деятельности муниципальных унитарных предприятий по форме согласно приложению N 1.

2. Утвердить прилагаемые Правила
разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению в районный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий (приложение N 2).

3. Установить, что для проведения анализа эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий администрацией района формируются комиссии, состав которых утверждается постановлением главы районного самоуправления.

Председателем комиссии назначается заместитель главы районного самоуправления, курирующий данную отрасль, заместителем председателя комиссии - представитель комитета по управлению имуществом и экономике.

В состав комиссии входят с правом решающего голоса представители комитета по управлению имуществом и экономике администрации района, Межрайонной инспекции МНС России N 8 по Вологодской области, управления финансов администрации района, специалист отраслевого отдела.

4. Установить, что показатели экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий ежегодно утверждаются муниципальными органами исполнительной власти, курирующими данное предприятие, в составе программ их деятельности. При утверждении программ деятельности и определении подлежащей перечислению в районный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципальный орган исполнительной власти руководствуется планируемой суммой доходов районного бюджета, формируемых за счет части прибыли всех муниципальных унитарных предприятий Кадуйского района, учтенной при подготовке бюджета на соответствующий год.

5. Отраслевым отделам в целях обеспечения поступления доходов, формируемых за счет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, в районный бюджет ежегодно до 10 апреля текущего года предоставлять в Комитет по управлению имуществом и экономике:

сведения о прибыли, полученной в предыдущем году муниципальными унитарными предприятиями, и о части прибыли, подлежащей перечислению в районный бюджет в текущем году;

решения об утверждении показателей экономической эффективности деятельности по каждому муниципальному унитарному предприятию на текущий год, включая размер части прибыли, подлежащей перечислению в районный бюджет в текущем году;

предложения по размеру части прибыли всех муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в
районный бюджет в следующем году.

6. Руководителям муниципальных унитарных предприятий предоставить в отраслевые управления проект программы деятельности предприятия согласно приложению N 1 на 2003 год не позднее 1 февраля 2003 года.

7. Контроль за выполнением решения возложить на председателя комитета по управлению имуществом и экономике Борисову С.В.

Глава районного самоуправления

Н.С.ДЕКТЕРЕВ

Приложение N 1

к Решению

Муниципального Собрания

Кадуйского муниципального района

от 25 декабря 2002 г. N 147

ПРОГРАММА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

___________________________

(наименование предприятия)

на ____ год

-----------------------------------------------------------------¬

¦ Сведения о предприятии ¦

+------------------------------------------T---------------------+

¦1. Полное официальное наименование ¦ ¦

¦предприятия ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦2. Свидетельство о внесении в реестр ¦ ¦

¦муниципального имущества: ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦реестровый номер ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦дата присвоения реестрового номера ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦3. Юридический адрес (местонахождение) ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦4. Почтовый адрес ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦5. Отрасль ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦6. Основной вид деятельности ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦7. Размер уставного фонда ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦8. Балансовая стоимость недвижимого ¦ ¦

¦имущества, переданного в хозяйственное ¦ ¦

¦ведение предприятия ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦9. Телефон (факс) ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦10. Адрес электронной почты ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦ Сведения о руководителе предприятия ¦

+------------------------------------------T---------------------+

¦11. Ф.И.О. руководителя предприятия и ¦ ¦

¦занимаемая им должность ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦12. Сведения о контракте, заключенном с ¦ ¦

¦руководителем предприятия: ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦дата контракта ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦номер контракта ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦наименование органа исполнительной власти,¦ ¦

¦заключившего контракт ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦13. Срок действия контракта, заключенного ¦ ¦

¦с руководителем предприятия: ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦начало ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦окончание ¦ ¦

+------------------------------------------+---------------------+

¦14. Телефон (факс) ¦ ¦

L------------------------------------------+----------------------

Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ И В

ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА

1.1. _________________________________________________________

(указывается информация о выполнении программы в

__________________________________________________________________

предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности

__________________________________________________________________

предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее

__________________________________________________________________

выполнения в текущем году)

1.2. _________________________________________________________

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

__________________________________________________________________

фактических показателей деятельности предприятия

__________________________________________________________________

от утвержденных)

Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

(тыс. рублей)

------T-----------T--------------T------------------------------------T---------------------------------------¬

¦ ¦Мероприятие¦Источник ¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый эффект ¦

¦ ¦ ¦финансирования+--------T---------------------------+-----------T--------------T------------+

¦ ¦ ¦ ¦за год -¦ в том числе ¦планируемый¦год, следующий¦второй год, ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего +-----T------T-------T------+год ¦за планируемым¦следующий за¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦I кв.¦II кв.¦III кв.¦IV кв.¦ ¦ ¦планируемым ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦1. Снабженческо-сбытовая сфера ¦

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦1.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦1.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦1.3. Повышение квалификации кадров ¦

+-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦1.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦ ¦

+--------------------------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦2. Производственная сфера ¦

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦2.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦2.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦2.3. Повышение квалификации кадров ¦

+-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦2.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦ ¦

+--------------------------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦3. Финансово-инвестиционная сфера ¦

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦3.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦3.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦3.3. Повышение квалификации кадров ¦

+-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦3.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦ ¦

+--------------------------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦4. Социальная сфера ¦

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦4.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦4.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦4.3. Повышение квалификации кадров ¦

+-----T-----------T--------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦4.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦ ¦

+--------------------------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦ ¦

+--------------------------------T--------T-----T------T-------T------T-----------T--------------T------------+

¦ИТОГО по всем мероприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+------------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦

L--------------------------------+--------+-----+------+-------+------+-----------+--------------+-------------

Примечания. 1. В подраздел 1 “Снабженческо-сбытовая сфера включаются следующие мероприятия:

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 “Производственная сфера“ включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 “Финансово-инвестиционная сфера“ включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 “Социальная сфера“ включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе “Ожидаемый эффект“ приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

(ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)

(тыс. рублей)

------T------------------------------------------T----------------------------------¬

¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦

¦ ¦ +-----T------T-------T------T------+

¦ ¦ ¦I кв.¦II кв.¦III кв.¦IV кв.¦за год¦

+-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+

¦I. Доходы муниципального унитарного предприятия ¦

+-----T------------------------------------------T-----T------T-------T------T------+

¦10000¦ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+

¦11000¦Остатки средств на счетах на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+

¦12000¦ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+

¦12100¦Выручка (нетто) от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

“-----+------------------------------------------+-----+------+-------+------+------+

¦13000¦ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------------+-----+------+-------