Законы и постановления РФ

Постановление Правительства Вологодской области от 26.07.2010 N 867 “О внесении изменений в постановление Правительства области от 9 сентября 2008 года N 1734“

Вступил в силу с 26 июля 2010 года (пункт 5 данного документа).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июля 2010 г. N 867

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА N 1734

Правительство области постановляет:

Внести в долгосрочную целевую программу “Социальное развитие села на 2009 - 2012 годы“, утвержденную постановлением Правительства области от 9 сентября 2008 года N 1734 (с последующими изменениями), следующие изменения:

1. В позиции “Объемы и источники финансирования Программы“ паспорта Программы цифры “1506.1“, “1061.0“, “445.1“ заменить соответственно цифрами “455.31“; “167.52“, “287.79“.

2. Приложения 1, 7, 8, 10, 11 к указанной Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5
к настоящему постановлению.

3. В приложении 12 к Программе:

3.1. Абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

“- уровень софинансирования муниципального образования за счет средств местного бюджета должен составлять не более 5 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;“.

3.2. Пункты 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции:

“5.1. Уровень софинансирования расходного обязательства Вологодской области за счет субсидии из федерального бюджета на мероприятия федеральной целевой программы “Социальное развитие села до 2012 года“ утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25 января 2010 года N 10 и равен 50%, соответственно расходные обязательства Вологодской области составляют 50%.

5.2. В соответствии с федеральной целевой программой “Социальное развитие села до 2012 года“ средства федерального, регионального и местного бюджетов в совокупности составляют 70% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 9 Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (далее - Типовое положение) (приложение 1 к Федеральным правилам), собственные средства граждан - 30%. В связи с тем что расходные обязательства Вологодской области составляют 50%, а расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья принимается как 100%, уровень софинансирования федерального бюджета равен 47.62%, уровень софинансирования областного бюджета равен 47.62%, уровень софинансирования местного бюджета равен 4.76%, таким образом:

а) социальные выплаты за счет средств федерального бюджета определяются как:

47.62% x 70% / 100% = 33.3%, где:

47.62 - уровень софинансирования федерального бюджета;

70% - финансирование за счет федерального, областного и местного бюджетов;

100% - размер социальной выплаты;

б) социальные выплаты за счет средств областного бюджета определяются как:

47.62% x 70% / 100% =
33.3%, где:

47.62 - уровень софинансирования областного бюджета;

70% - финансирование за счет федерального, областного и местного бюджетов;

100% - размер социальной выплаты;

в) социальные выплаты за счет средств местного бюджета определяются как:

4.76% x 70% / 100% = 3.4%, где:

4.76 - уровень софинансирования местного бюджета;

70% - финансирование за счет федерального, областного и местного бюджетов;

100% - размер социальной выплаты.“.

3.3. В пункте 6.5:

в абзаце первом слова “департамент финансов“ заменить словами “управление областного казначейства департамента финансов“;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Управление областного казначейства департамента финансов области в течение 3 рабочих дней проверяет документы, представленные на финансирование из федерального и областного бюджетов (одновременно) в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, ставит штамп и подпись ответственного исполнителя и направляет их в отраслевой отдел департамента финансов для формирования расходных расписаний.“.

4. В приложении 13 к Программе:

4.1. Раздел V изложить в следующей редакции:

“V. Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства при реализации мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства (далее - уровень софинансирования) при реализации мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности устанавливается в размере не менее 50% (исходя из уровня софинансирования расходного обязательства области на 2010 год за счет субсидий из федерального бюджета не более 50%).“.

4.2. Пункт 6.4 дополнить абзацем следующего содержания:

“Управление областного казначейства департамента финансов области в течение 3 рабочих дней проверяет документы, представленные на финансирование из федерального и областного бюджетов (одновременно) в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, ставит штамп и подпись ответственного исполнителя и направляет их в отраслевой отдел департамента финансов для
формирования расходных расписаний.“.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области

В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Приложение 1

к Постановлению

Правительства области

от 26 июля 2010 г. N 867

“Приложение 1

к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН,

ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

(млн. рублей)

-----T---------------------------T-----------T---------------T--------------------------------T-------------------T--------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятий ¦Срок ¦Объем ¦ В том числе за счет средств: ¦Ответственные за ¦Ожидаемые результаты¦

¦п/п ¦ ¦исполнения ¦финансирования,+----------T--------T------------+исполнение ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятий¦всего ¦областного¦местного¦внебюджетных¦мероприятий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦источников ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦<1> ¦<2> ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------------+--------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+----+---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------------+--------------------+

¦ ¦ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------------+--------------------+

¦1. ¦Мероприятия по улучшению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамент ¦организация ¦

¦ ¦жилищных условий граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦строительства, ¦

¦ ¦проживающих в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, ¦создание условий для¦

¦ ¦местности, тыс. кв. м <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольственных ¦жилищного ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ресурсов и торговли¦строительства, ¦

¦ ¦всего: 116.28 ¦2009 - 2012¦ 1118.57 ¦ 276.28 ¦ 36.18 ¦ 806.11 ¦области, органы ¦обеспечение жителей ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+местного ¦сельской местности, ¦

¦ ¦в том числе: 21.38 ¦2009 - 2010¦ 191.59 ¦ 68.21 ¦ 6.46 ¦ 116.92 ¦самоуправления ¦нуждающихся в ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦улучшении жилищных ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+районов области и ¦условий, жилыми ¦

¦ ¦13.70 ¦ 2009 год ¦ 114.83 ¦ 29.83 ¦ 2.62 ¦ 82.38 ¦городского округа ¦помещениями в ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+“Город Вологда“ <4>¦соответствии с ¦

¦ ¦7.68 ¦ 2010 год ¦ 76.76 ¦ 38.38 ¦ 3.84 ¦ 34.54 ¦ ¦жилищным ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦законодательством ¦

¦ ¦94.90 ¦2011 - 2012¦ 926.98 ¦ 208.07 ¦ 29.72 ¦ 689.19 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦45.50 ¦ 2011 год ¦ 443.11 ¦ 99.48 ¦ 14.21 ¦ 329.42 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦49.40 ¦ 2012 год ¦ 483.87 ¦ 108.59 ¦ 15.51 ¦ 359.77 ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------------+--------------------+

¦2. ¦В том числе обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение жильем ¦

¦ ¦жильем молодых семей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодых семей и ¦

¦ ¦молодых специалистов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодых ¦

¦ ¦тыс. кв. м <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов, ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦закрепление кадров ¦

¦ ¦всего: 37.91 ¦2009 - 2012¦ 406.79 ¦ 132.82 ¦ 17.03 ¦ 256.94 ¦ ¦на селе, улучшение ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦демографической ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ситуации ¦

¦ ¦в том числе: 8.81 ¦2009 - 2010¦ 104.89 ¦ 42.08 ¦ 4.07 ¦ 58.74 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦4.41 ¦ 2009 год ¦ 60.87 ¦ 20.07 ¦ 1.87 ¦ 38.93 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦4.40 ¦ 2010 год ¦ 44.02 ¦ 22.01 ¦ 2.20 ¦ 19.81 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦29.10 ¦2011 - 2012¦ 301.90 ¦ 90.74 ¦ 12.96 ¦ 198.20 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦14.20 ¦ 2011 год ¦ 146.39 ¦ 43.48 ¦ 6.21 ¦ 96.70 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦14.90 ¦ 2012 год ¦ 155.51 ¦ 47.26 ¦ 6.75 ¦ 101.50 ¦ ¦ ¦

L----+---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------------+---------------------

--------------------------------

<1> Объемы подлежат уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджетов.

<2> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<3> Ввод в действие жилья в сельской местности.

<4> По согласованию.“.

Приложение 2

к Постановлению

Правительства области

от 26 июля 2010 г. N 867

“Приложение 7

к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ ГАЗИФИКАЦИИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

(млн. рублей)

-----T---------------------------T-----------T---------------T--------------------------------T-------------------T--------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятий ¦Срок ¦Объем ¦ В том числе за счет средств: ¦Ответственные за ¦Ожидаемые результаты¦

¦п/п ¦ ¦исполнения ¦финансирования,+----------T--------T------------+исполнение ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятий¦всего ¦областного¦местного¦внебюджетных¦мероприятий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦источников ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦<2> ¦<1> ¦<2> ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------------+--------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+----+---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------------+--------------------+

¦ ¦ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------------+--------------------+

¦1. ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамент ¦повышение уровня ¦

¦ ¦распределительных газовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦газификации села ¦

¦ ¦сетей, км <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, ¦природным газом ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+продовольственных ¦ ¦

¦ ¦всего: 323.39 ¦2009 - 2012¦ 353.55 ¦ 266.71 ¦ 0.00 ¦ 86.84 ¦ресурсов и торговли¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, органы ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+местного ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 193.39 ¦2009 - 2010¦ 165.55 ¦ 78.71 ¦ 0.00 ¦ 86.84 ¦самоуправления <4> ¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦43.69 ¦ 2009 год ¦ 80.16 ¦ 33.61 ¦ 0.00 ¦ 46.55 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦49.70 ¦ 2010 год ¦ 85.39 ¦ 45.10 ¦ 0.00 ¦ 40.29 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦230.0 ¦2011 - 2012¦ 188.00 ¦ 188.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦115.0 ¦ 2011 год ¦ 90.00 ¦ 90.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦115.0 ¦ 2012 год ¦ 98.00 ¦ 98.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ +--------------------+

¦2. ¦Газификация домов, квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение условий ¦

¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быта сельского ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦населения ¦

¦ ¦всего: 8408 ¦2009 - 2012¦ 107.58 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 107.58 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 3208 ¦2009 - 2010¦ 45.38 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 45.38 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦600 ¦ 2009 год ¦ 18.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 18.00 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦2608 ¦ 2010 год ¦ 27.38 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 27.38 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦5200 ¦2011 - 2012¦ 62.20 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 62.20 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦2600 ¦ 2011 год ¦ 29.80 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 29.80 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦2600 ¦ 2012 год ¦ 32.40 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 32.40 ¦ ¦ ¦

L----+---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------------+---------------------

--------------------------------

<1> Объемы подлежат уточнению.

<2> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<3> Ввод в действие распределительных газовых сетей, газификация квартир, строительство и реконструкция газонаполнительных станций с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета.

<4> По согласованию.“.

Приложение 3

к Постановлению

Правительства области

от 26 июля 2010 г. N 867

“Приложение 8

к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

(млн. рублей)

-----T---------------------------T-----------T---------------T--------------------------------T-------------------T--------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятий ¦Срок ¦Объем ¦ В том числе за счет средств: ¦Ответственные за ¦Ожидаемые результаты¦

¦п/п ¦ ¦исполнения ¦финансирования,+----------T--------T------------+исполнение ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятий¦всего ¦областного¦местного¦внебюджетных¦мероприятий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦источников ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦<1> ¦<2> ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------------+--------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+----+---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------------+--------------------+

¦ Раздел I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ¦

+----T---------------------------T-----------T---------------T----------T--------T------------T-------------------T--------------------+

¦1.1.¦Ввод в действие локальных ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦Департамент ¦повышение надежности¦

¦ ¦водопроводов, км <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦водоснабжения ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+хозяйства, ¦сельских населенных ¦

¦ ¦всего: 75.6 ¦2009 - 2012¦ 114.56 ¦ 74.10 ¦ 0.00 ¦ 40.46 ¦продовольственных ¦пунктов, ввод в ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов и торговли¦действие локальных ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+области, органы ¦водопроводов ¦

¦ ¦в том числе: 35.6 ¦2009 - 2010¦ 61.06 ¦ 20.60 ¦ 0.00 ¦ 40.46 ¦местного ¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления <4> ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦27.65 ¦ 2009 год ¦ 48.68 ¦ 15.60 ¦ 0.00 ¦ 33.08 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦7.9 ¦ 2010 год ¦ 12.38 ¦ 5.00 ¦ 0.00 ¦ 7.38 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦40.0 ¦2011 - 2012¦ 53.50 ¦ 53.50 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦20.0 ¦ 2011 год ¦ 23.50 ¦ 23.50 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦20.0 ¦ 2012 год ¦ 30.00 ¦ 30.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------------+--------------------+

¦1.2.¦Введение в действие станций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамент ¦повышение надежности¦

¦ ¦водоподготовки и систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦водоснабжения и ¦

¦ ¦водоотведения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, ¦улучшение качества ¦

¦ ¦тыс. куб. м/сутки <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольственных ¦питьевой воды для ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ресурсов и торговли¦сельского населения ¦

¦ ¦всего: 9.1 ¦2009 - 2012¦ 108.80 ¦ 94.00 ¦ 0.00 ¦ 14.80 ¦области, органы ¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+самоуправления <4> ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 1.1 ¦2009 - 2010¦ 6.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 6.00 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦0 ¦ 2009 год ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦1.1 ¦ 2010 год ¦ 6.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 6.00 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦8.0 ¦2011 - 2012¦ 102.80 ¦ 94.00 ¦ 0.00 ¦ 8.80 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦4.0 ¦ 2011 год ¦ 48.80 ¦ 44.00 ¦ 0.00 ¦ 4.80 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦4.0 ¦ 2012 год ¦ 54.00 ¦ 50.00 ¦ 0.00 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------------+--------------------+

¦1.3.¦Создание зон санитарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия и ¦устройство зон ¦

¦ ¦охраны, штук водозаборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦санитарной охраны ¦

¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водозаборов для ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦предотвращения ¦

¦ ¦всего: 90 ¦2009 - 2012¦ 0.80 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.80 ¦ ¦загрязнения ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоисточников ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 0 ¦2009 - 2010¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦0 ¦ 2009 год ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦0 ¦ 2010 год ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦90 ¦2011 - 2012¦ 0.80 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ “ ¦

¦ ¦45 ¦ 2011 год ¦ 0.40 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.40 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦45 ¦ 2012 год ¦ 0.40 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.40 ¦ ¦ ¦

L----+---------------------------+-----------+---------------+----------+--------+------------+-------------------+---------------------

--------------------------------

<1> Объемы подлежат уточнению.

<2> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<3> Ввод в действие локальных водопроводов, станций водоподготовки и систем водоотведения, водозаборов с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета.

<4> По согласованию.“.

Приложение 4

к Постановлению

Правительства области

от 26 июля 2010 г. N 867

“Приложение 10

к Программе

ФИНАНСОВОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

(млн. рублей)

------T-------------------------------T-----------T-----------T-----------------------------------¬

¦ N ¦Направления финансирования и ¦2009 - 2012¦2009 - 2010¦ В том числе ¦

¦ п/п ¦источники ¦годы, всего¦годы, всего+--------T--------T--------T--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ I. ¦ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ¦ 2546.39 ¦ 461.77 ¦ 272.35 ¦ 189.42 ¦ 973.99 ¦1110.63 ¦

¦ ¦ВЛОЖЕНИЯ (МЛН. РУБЛЕЙ) - ВСЕГО,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦В ТОМ ЧИСЛЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦областной бюджет <*> ¦ 1450.13 ¦ 167.52 ¦ 79.04 ¦ 88.48 ¦ 589.96 ¦ 692.65 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦местный бюджет <*> ¦ 36.18 ¦ 6.46 ¦ 2.62 ¦ 3.84 ¦ 14.21 ¦ 15.51 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦внебюджетные источники ¦ 1060.08 ¦ 287.79 ¦ 190.69 ¦ 97.10 ¦ 369.82 ¦ 402.47 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1. ¦Мероприятия по улучшению ¦ 1144.90 ¦ 217.92 ¦ 143.23 ¦ 76.76 ¦ 443.11 ¦ 483.87 ¦

¦ ¦жилищных условий граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проживающих в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местности, в том числе молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семей и молодых специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1.1.¦областной бюджет <*> ¦ 276.28 ¦ 68.21 ¦ 29.83 ¦ 38.38 ¦ 99.48 ¦ 108.59 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1.2.¦местный бюджет <*> ¦ 36.18 ¦ 6.46 ¦ 2.62 ¦ 3.84 ¦ 14.21 ¦ 15.51 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1.3.¦внебюджетные источники ¦ 834.51 ¦ 145.32 ¦ 110.78 ¦ 34.54 ¦ 329.42 ¦ 359.77 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 2. ¦В том числе мероприятия по ¦ 412.21 ¦ 123.27 ¦ 79.25 ¦ 44.02 ¦ 140.18 ¦ 148.76 ¦

¦ ¦обеспечению доступным жильем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦молодых семей и молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специалистов на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 2.1.¦областной бюджет <*> ¦ 132.82 ¦ 42.08 ¦ 20.07 ¦ 22.01 ¦ 43.48 ¦ 47.26 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 2.2.¦местный бюджет <*> ¦ 17.03 ¦ 4.07 ¦ 1.87 ¦ 2.20 ¦ 6.21 ¦ 6.75 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 2.3.¦внебюджетные источники ¦ 275.32 ¦ 77.12 ¦ 57.31 ¦ 19.81 ¦ 96.70 ¦ 101.50 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 3. ¦Мероприятия по развитию сети ¦ 525.11 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 234.61 ¦ 290.50 ¦

¦ ¦общеобразовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 3.1.¦областной бюджет <*> ¦ 525.11 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 234.61 ¦ 290.50 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 3.2.¦местный бюджет <*> ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 3.3.¦внебюджетные источники ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 4. ¦Мероприятия по развитию сети ¦ 38.56 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 20.89 ¦ 17.67 ¦

¦ ¦учреждений первичной медико- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦санитарной помощи в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 4.1.¦областной бюджет <*> ¦ 38.56 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 20.89 ¦ 17.67 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 4.2.¦местный бюджет <*> ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 4.3.¦внебюджетные источники ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 5. ¦Мероприятия по развитию сети ¦ 1.60 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.70 ¦ 0.90 ¦

¦ ¦учреждений физической культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и спорта в сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 5.1.¦областной бюджет <*> ¦ 1.60 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.70 ¦ 0.90 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 5.2.¦местный бюджет <*> ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 5.3.¦внебюджетные источники ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 6. ¦Мероприятия по развитию ¦ 143.17 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 62.18 ¦ 80.99 ¦

¦ ¦культурно-досуговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 6.1.¦областной бюджет <*> ¦ 143.17 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 62.18 ¦ 80.99 ¦

¦ +-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦местный бюджет <*> ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 6.2.¦внебюджетные источники ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 7. ¦Мероприятия по развитию ¦ 56.50 ¦ 14.60 ¦ 0.00 ¦ 14.60 ¦ 20.00 ¦ 21.90 ¦

¦ ¦электрических сетей в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 7.1.¦областной бюджет <*> ¦ 30.60 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 14.60 ¦ 16.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 7.2.¦местный бюджет <*> ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 7.3.¦внебюджетные источники ¦ 25.90 ¦ 14.60 ¦ 0.00 ¦ 14.60 ¦ 5.40 ¦ 5.90 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 8. ¦Мероприятия по развитию ¦ 415.75 ¦ 165.55 ¦ 80.16 ¦ 85.39 ¦ 119.80 ¦ 130.40 ¦

¦ ¦газификации в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 8.1.¦областной бюджет <*> ¦ 266.71 ¦ 78.71 ¦ 33.61 ¦ 45.1 ¦ 90.00 ¦ 98.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 8.2.¦местный бюджет <*> ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 8.3.¦внебюджетные источники ¦ 149.04 ¦ 86.84 ¦ 46.55 ¦ 40.29 ¦ 29.80 ¦ 32.40 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 9. ¦Мероприятия по развитию ¦ 224.78 ¦ 67.68 ¦ 48.68 ¦ 19.00 ¦ 72.70 ¦ 84.40 ¦

¦ ¦водоснабжения в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 9.1.¦областной бюджет <*> ¦ 168.10 ¦ 20.60 ¦ 15.60 ¦ 5.00 ¦ 67.50 ¦ 80.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 9.2.¦местный бюджет <*> ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 9.3.¦внебюджетные источники ¦ 50.06 ¦ 40.46 ¦ 33.08 ¦ 7.38 ¦ 5.20 ¦ 4.40 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦10. ¦Мероприятия по развитию ¦ 0.57 ¦ 0.57 ¦ 0.28 ¦ 0.29 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦

¦ ¦телекоммуникационных сетей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦10.1.¦областной бюджет <*> ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦10.2.¦местный бюджет <*> ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦10.3.¦внебюджетные источники ¦ 0.57 ¦ 0.57 ¦ 0.28 ¦ 0.29 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦

+-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ II. ¦ВСЕГО: ¦ 2546.39 ¦ 461.77 ¦ 272.35 ¦ 189.42 ¦ 973.99 ¦1110.63 ¦

¦ +-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦областной бюджет <*> ¦ 1450.13 ¦ 167.52 ¦ 79.04 ¦ 88.48 ¦ 589.96 ¦ 692.65 ¦

¦ +-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦местный бюджет <*> ¦ 36.18 ¦ 6.46 ¦ 2.62 ¦ 3.84 ¦ 14.21 ¦ 15.51 ¦

¦ +-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦внебюджетные источники ¦ 1060.08 ¦ 287.79 ¦ 190.69 ¦ 97.10 ¦ 369.82 ¦ 402.47 ¦

L-----+-------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+---------

--------------------------------

<*> Объемы подлежат уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджетов.“.

Приложение 5

к Постановлению

Правительства области

от 26 июля 2010 г. N 867

“Приложение 11

к Программе

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

----T---------------------------------T-----------T-----------------------------------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦2009 - 2012¦ В том числе ¦

¦п/п¦ ¦годы, всего+--------T--------T--------T--------+

¦ ¦ ¦ ¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1.¦Ввод в действие жилых домов, ¦ 116.3 ¦ 13.7 ¦ 7.7 ¦ 45.5 ¦ 49.4 ¦

¦ ¦всего (тыс. кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦в том числе ввод в действие жилых¦ 37.9 ¦ 4.4 ¦ 4.4 ¦ 14.2 ¦ 14.9 ¦

¦ ¦домов для молодых семей и молодых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специалистов (тыс. кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 2.¦Ввод в действие ¦ 1090.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 620.0 ¦ 470.0 ¦

¦ ¦общеобразовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 3.¦Ввод в действие дошкольных ¦ 280.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 140.0 ¦ 140.0 ¦

¦ ¦учреждений (мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 4.¦Ввод в действие районных и ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦

¦ ¦участковых больниц (коек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 5.¦Ввод в действие амбулаторно- ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦

¦ ¦поликлинических учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(посещений в смену) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 6.¦Ввод в действие фельдшерско- ¦ 5.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 3.0 ¦ 2.0 ¦

¦ ¦акушерских пунктов (единиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 7.¦Ввод в действие клубных ¦ 400.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 200.0 ¦ 200.0 ¦

¦ ¦учреждений (мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 8.¦Реконструкция и техническое ¦ 143.9 ¦ 0.0 ¦ 27.9 ¦ 58.0 ¦ 58.0 ¦

¦ ¦перевооружение ВЛ 0.38 кВ, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦ 9.¦Реконструкция и техническое ¦ 46.4 ¦ 0.0 ¦ 8.4 ¦ 19.0 ¦ 19.0 ¦

¦ ¦перевооружение ВЛ 6 - 10 кВ, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦10.¦Реконструкция и техническое ¦ 80.0 ¦ 0.0 ¦ 16.0 ¦ 32.0 ¦ 32.0 ¦

¦ ¦перевооружение ВЛ 6 - 10/04 кВ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦штук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦11.¦Ввод в действие распределительных¦ 323.4 ¦ 43.7 ¦ 49.7 ¦ 115.0 ¦ 115.0 ¦

¦ ¦газовых сетей, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦12.¦Газификация домов, квартир ¦ 84.08 ¦ 600.0 ¦ 2608.0 ¦ 2600.0 ¦ 2600.0 ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦13.¦Ввод в действие локальных ¦ 75.6 ¦ 27.7 ¦ 7.9 ¦ 20.0 ¦ 20.0 ¦

¦ ¦водопроводов, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦14.¦Введение в действие станций ¦ 9.1 ¦ 0.0 ¦ 1.1 ¦ 4.0 ¦ 4.0 ¦

¦ ¦водоподготовки и систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоотведения, тыс. куб. м/сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦15.¦Создание водоохранных зон (зон ¦ 90.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 45.0 ¦ 45.0 ¦

¦ ¦санитарной охраны), штук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водозаборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+

¦16.¦Ввод в действие емкостей ¦ 37.7 ¦ 18.7 ¦ 19.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦

¦ ¦телефонной сети в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------------------------+-----------+--------+--------+--------+---------“.