Законы и постановления РФ

Постановление администрации Бутурлинского района от 25.05.2010 N 514 “Об утверждении районной целевой программы “Развитие культуры Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2011 - 2013 годы“

АДМИНИСТРАЦИЯ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2010 г. N 514

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2011 - 2013 ГОДЫ“

В соответствии с постановлением главы местного самоуправления Бутурлинского муниципального района от 09.08.2007 N 88 “Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации районных целевых программ в Бутурлинском муниципальном районе“ администрация Бутурлинского муниципального района постановляет:

1. Утвердить районную целевую программу “Развитие культуры Бутурлинского муниципального района на 2011 - 2013 годы“ (далее - Программа).

2. Финансовому управлению администрации Бутурлинского муниципального района (Е.Н. Балушева) предусмотреть соответствующее финансирование мероприятий Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете Бутурлинского муниципального района на соответствующие годы.

3. Рекомендовать органам местного
самоуправления сельских поселений и городского поселения р.п. Бутурлино Бутурлинского муниципального района принять участие в реализации мероприятий Программы.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Н.А.ЧИЧКОВ

Утверждена

постановлением

администрации Бутурлинского района

от 25.05.2010 N 514

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2011 - 2013 ГГ.“

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

------------------------T-------------------------------------------------¬

¦Наименование Программы ¦Ведомственная целевая программа “Развитие¦

¦ ¦культуры Бутурлинского района на 2011 - 2013 гг.“¦

+-----------------------+-------------------------------------------------+

¦Заказчик Программы ¦Администрация Бутурлинского муниципального района¦

+-----------------------+-------------------------------------------------+

¦Разработчик Программы ¦Отдел культуры управления образования, культуры и¦

¦ ¦спорта администрации Бутурлинского района ¦

+-----------------------+-------------------------------------------------+

¦Основание для¦Постановление главы местного самоуправления¦

¦разработки Программы ¦Бутурлинского муниципального района Нижегородской¦

¦ ¦области от 17.12.2008 N 216 ¦

+-----------------------+-------------------------------------------------+

¦Цели Программы ¦Обеспечение реализации конституционного права¦

¦ ¦человека на участие в культурной жизни и¦

¦ ¦пользование учреждениями культуры, а также на¦

¦ ¦доступ к культурным, музейным ценностям на¦

¦ ¦территории Бутурлинского района, предоставление¦

¦ ¦услуг по библиотечному обслуживанию граждан,¦

¦ ¦обеспечение потребностей населения по¦

¦ ¦предоставлению дополнительного образования в¦

¦ ¦сфере культуры и искусства. ¦

¦ ¦Сохранение культурного потенциала и создание¦

¦ ¦условий для эффективной деятельности учреждений¦

¦ ¦культуры Бутурлинского муниципального района ¦

+-----------------------+-------------------------------------------------+

¦Задачи Программы ¦Развитие и сохранение культуры и искусства¦

¦ ¦Бутурлинского муниципального района как системы¦

¦ ¦духовно-нравственных ценностей, культурного¦

¦ ¦наследия и творческого потенциала. ¦

¦ ¦Сохранение и развитие сети муниципальных¦

¦ ¦учреждений в сфере культуры. ¦

¦ ¦Поддержка крупномасштабных творческих проектов,¦

¦ ¦формирующих позитивный имидж района. ¦

¦ ¦Обеспечение эффективной работы муниципальных¦

¦ ¦учреждений культуры за счет совершенствования¦

¦ ¦форм работы, укрепление материально-технической¦

¦ ¦базы, внедрение современных технологий. ¦

¦ ¦Увеличение объема и качества услуг в сфере¦

¦ ¦культурного досуга населения района ¦

+-----------------------+-------------------------------------------------+

¦Сроки реализации ¦2011 - 2013 гг. ¦

¦Программы ¦ ¦

+-----------------------+-------------------------------------------------+

¦Перечень к Программе ¦Программа включает в себя следующие разделы: ¦

¦ ¦- “Анализ и оценка проблемы. Цели Программы“ ¦

¦ ¦- “Организация библиотечного обслуживания¦

¦ ¦населения“ ¦

¦ ¦- “Развитие музейного дела“ ¦

¦ ¦- “Развитие клубных учреждений“ ¦

¦ ¦- “Обеспечение дополнительного художественно-¦

¦ ¦эстетического образования“ ¦

¦ ¦- “Укрепление материально-технической базы¦

¦ ¦учреждений культуры“ ¦

+-----------------------+-------------------------------------------------+

¦Исполнители подпрограмм¦Министерство культуры и информации Нижегородской¦

¦и основных мероприятий¦области, отдел культуры управления образования,¦

¦Программы ¦культуры и спорта администрации Бутурлинского¦

¦ ¦района, органы местного самоуправления,¦

¦ ¦учреждения культуры района ¦

+-----------------------+-------------------------------------------------+

¦Предполагаемые объемы и¦Реализация всех мероприятий Программы¦

¦источники ¦предполагает финансирование из областного и¦

¦финансирования ¦местного бюджетов и внебюджетных источников¦

¦Программы ¦(собственные средства учреждений культуры,¦

¦ ¦средства спонсоров) ¦

¦ ¦Объем финансирования Программы уточняется¦

¦ ¦ежегодно при формировании соответствующих¦

¦ ¦бюджетов ¦

¦ ¦---------------T--------------------------------¬¦

¦ ¦¦Предполагаемые¦ Предполагаемое бюджетное ¦¦

¦ ¦¦источники ¦ финансировании, тыс. руб. ¦¦

¦ ¦¦финансирования+----------T----------T----------+¦

¦ ¦¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦¦

¦ ¦¦ ¦ 1-й год ¦ 1-й год ¦ 1-й год ¦¦

¦ ¦¦ ¦реализации¦реализации¦реализаци覦

¦ ¦+--------------+----------+----------+----------+¦

¦ ¦¦Всего, в т.ч. ¦ 1914,5 ¦ 2509,5 ¦ 2499,5 ¦¦

¦ ¦+--------------+----------+----------+----------+¦

¦ ¦¦Областной ¦ 291,0 ¦ 291,0 ¦ 291,0 ¦¦

¦ ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦

¦ ¦+--------------+----------+----------+----------+¦

¦ ¦¦Местный бюджет¦ 1279,5 ¦ 1839,5 ¦ 1829,5 ¦¦

¦ ¦+--------------+----------+----------+----------+¦

¦ ¦¦Внебюджетные ¦ 344,0 ¦ 379,0 ¦ 379,0 ¦¦

¦ ¦¦источники ¦ ¦ ¦ ¦¦

¦ ¦L--------------+----------+----------+-----------¦

+-----------------------+-------------------------------------------------+

¦Контроль за исполнением¦Администрация Бутурлинского муниципального района¦

¦Программы ¦ ¦

L-----------------------+--------------------------------------------------

Раздел I

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Бутурлинский район располагает значительным культурным потенциалом - это 23 клубных учреждения, 17 библиотек, детская школа искусств, 2 филиала ДШИ, историко-краеведческий музей, 1 филиал историко-краеведческого музея.

С финансовой точки зрения сфера культуры сегодня является единственной сферой социального блока, где происходит хранение, накопление значительных материальных ценностей, составляющих национальное достояние. По своей реальной стоимости эта часть национального достояния превосходит стоимость основных фондов многих отраслей хозяйства и уникальна тем, что не подвержена инфляции и является реальным средством накопления.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры и искусства требует комплексного подхода, современной организации всей работы, четкого перспективного планирования. Реализация данной Программы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений сферы культуры, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала района. Программа предусматривает объединение интеллектуальных, творческих, организационных и финансовых возможностей.

Программа определяет первоочередные необходимые меры, которые позволят в ближайшей перспективе сохранить имеющийся потенциал и дать новый импульс к развитию культуры и искусства Бутурлинского муниципального района. Ближайшими из них являются:

- создание условий для развития и воспроизводства творческого потенциала;

- сохранение культурных традиций и единого культурного пространства;

- поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, создание условий для широкого доступа всех слоев к ценностям отечественной культуры;

- поддержка престижа учреждений культуры Бутурлинского муниципального района;

- содействие развитию профессионального искусства.

Реализация данной Программы гарантирует обеспечение свободы творчества граждан на участие в культурной жизни района, обеспечение возможности творческого развития и участия граждан в культурной жизни района.

Программа позволит обеспечить реализацию полномочий, возложенных на муниципальный район, по организации досуга населения района через организацию районных мероприятий, праздников. Кроме того, данная Программа предусматривает работу по профессиональному обучению работников сферы культуры через организацию районных смотров, акций, конкурсов, фестивалей, что, в свою очередь, приведет к повышению удовлетворенности потребителей качеством и доступностью услуг культуры, повышению качества услуг в сфере культуры.

Раздел II

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

----T--------------------T----------T-------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование этапа ¦ Сроки ¦ Ожидаемые результаты ¦

¦п/п¦ ¦реализации¦ ¦

+---+--------------------+----------+-------------------------------------+

¦1. ¦Разработка Программы¦II квартал¦Утверждение ведомственной целевой¦

¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦программы “Развитие культуры¦

¦ ¦ ¦ ¦Бутурлинского района на 2011 - 2013¦

¦ ¦ ¦ ¦гг.“ ¦

+---+--------------------+----------+-------------------------------------+

¦2. ¦Реализация Программы¦ 2011 - ¦Пополнение библиотечных фондов для¦

¦ ¦ ¦ 2013 гг. ¦полного удовлетворения читательских¦

¦ ¦ ¦ ¦потребностей населения района. ¦

¦ ¦ ¦ ¦Обеспечения широкого доступа сельских¦

¦ ¦ ¦ ¦жителей к информационным ресурсам. ¦

¦ ¦ ¦ ¦Повышение уровня профессионализма¦

¦ ¦ ¦ ¦библиотечных работников. ¦

¦ ¦ ¦ ¦Пополнение музейного фонда. ¦

¦ ¦ ¦ ¦Стимулирование деятельности музея в¦

¦ ¦ ¦ ¦поиске новых форм работы. ¦

¦ ¦ ¦ ¦Внедрение в деятельность музея новых¦

¦ ¦ ¦ ¦технологий. ¦

¦ ¦ ¦ ¦Формирование имиджа района. ¦

¦ ¦ ¦ ¦Воспитание гражданственности,¦

¦ ¦ ¦ ¦патриотизма, уважительного отношения¦

¦ ¦ ¦ ¦к истории России, традициям и¦

¦ ¦ ¦ ¦культурному наследию Бутурлинского¦

¦ ¦ ¦ ¦края. ¦

¦ ¦ ¦ ¦Расширение зрительской аудитории;¦

¦ ¦ ¦ ¦удовлетворение культурных¦

¦ ¦ ¦ ¦потребностей разных слоев населения. ¦

¦ ¦ ¦ ¦Решение проблемы занятости молодежи и¦

¦ ¦ ¦ ¦подростков. Повышение квалификации¦

¦ ¦ ¦ ¦работников клубных учреждений. ¦

¦ ¦ ¦ ¦Создание условий для инновационных¦

¦ ¦ ¦ ¦форм деятельности. ¦

¦ ¦ ¦ ¦Повышение качества предоставляемых¦

¦ ¦ ¦ ¦услуг. ¦

¦ ¦ ¦ ¦Стимулирование и поддержка творчества¦

¦ ¦ ¦ ¦юных дарований. ¦

¦ ¦ ¦ ¦Повышение профессионального¦

¦ ¦ ¦ ¦мастерства и внедрение инновационных¦

¦ ¦ ¦ ¦методик в учебный процесс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦Популяризация профессионального¦

¦ ¦ ¦ ¦искусства. ¦

¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение противопожарной¦

¦ ¦ ¦ ¦безопасности. ¦

¦ ¦ ¦ ¦Ремонт внутренних помещений¦

¦ ¦ ¦ ¦учреждений культуры ¦

+---+--------------------+----------+-------------------------------------+

¦3. ¦Подведение итогов ¦IV квартал¦Анализ деятельности учреждений¦

¦ ¦ ¦ 2013 г. ¦культуры в рамках реализации¦

¦ ¦ ¦ ¦ведомственной целевой программы¦

¦ ¦ ¦ ¦“Развитие культуры Бутурлинского¦

¦ ¦ ¦ ¦района на 2011 - 2013 гг.“ ¦

L---+--------------------+----------+--------------------------------------

Раздел III

ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Приоритетные направления деятельности библиотек ЦБС Бутурлинского района: информационное, интеллектуальное, патриотическое, нравственное, правовое.

На 01.01.2010 число читателей составляет 12843, в том числе дети и подростки - 2963. Книжный фонд составляет 215260 экземпляров, число посещений - 140606. Охват населения библиотечным обслуживанием - 80,5%.

На комплектование библиотек в 2009 году было выделено 166102 рубля, на подписку - 160816 рублей. Количество книжного фонда уменьшилось на 59 экземпляров. В 2009 году 366 экз. книг получено в дар, 767 экз. приобретено на средства, выделенные из районного бюджета (46595 руб.), 525 экз. - на собственные средства (39000 руб.), 305 экз. - областной бюджет (42507 руб.), 460 экз. - федеральный бюджет (38000 руб.). Сумма от оказания платных услуг в 2009 году составила 47910 рублей, в том числе ПЦПИ и СИЦ - 30060 рублей.

Контрольные показатели деятельности библиотек

на 01.01.2010

-----------T--------------T-----------T------------T----------T-----------¬

¦ Число ¦ Охват ¦ Число ¦Книговыдача,¦Обращае- ¦ Книжный ¦

¦читателей,¦ населения ¦посещений, ¦ тыс. экз. ¦мость ¦фонд, тыс. ¦

¦ тыс. ¦ библиотечным ¦ тыс. ¦ ¦фонда, % ¦ экз. ¦

¦ ¦обслуживанием,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+--------------+-----------+------------+----------+-----------+

¦2008/2009 ¦ 2008/2009 ¦ 2008/2009 ¦ 2008/2009 ¦2008/2009 ¦ 2008/2009 ¦

+----------+--------------+-----------+------------+----------+-----------+

¦12,8/12,8 ¦ 80,5/80,5 ¦140,6/139,8¦293,4/293,2 ¦ 1,4/1,4 ¦215,3/215,2¦

L----------+--------------+-----------+------------+----------+------------

В центральной библиотечной системе функционируют 28 любительских объединений и клубов, две литературные гостиные - “Вдохновение“ и “Души и сердца вдохновенье“.

Работа ПЦПИ расширила возможности предоставления населению услуг: набор и печать текста, копирование материалов, сканирование документов, запись информации на различные носители, информация через Интернет, перевод текстов, услуги информационно-правовой системы “КонсультантПлюс“.

Одной из важнейших форм методической работы являются семинары, организуемые центральной библиотекой с целью оказания методической и практической помощи сотрудникам сельских библиотек. Библиотекари проводят большую работу с населением района: систематически оказывают методическую и практическую помощь преподавателям образовательных учреждений района и учащимся школ, училищ, техникумов, высших учебных заведений, организуют на базе библиотек и учреждений культуры открытые занятия, всевозможные выставки, проводят развлекательно-познавательные игры, викторины, турниры, часы информации.

Основные задачи в области развития библиотечного дела:

- улучшение организации библиотечного обслуживания населения Бутурлинского района;

- повышение качества формирования библиотечных фондов 17 библиотек научно-популярной и художественной литературой;

- обеспечение высокого уровня сохранности библиотечных фондов;

- развитие районного культурно-информационного пространства;

- создание 5 профильных информационных центров;

- обучение библиотечных работников через систему профессиональной переподготовки;

- осуществление организационных мероприятий.

Мероприятия Программы направлены на развитие сложившейся в районе системы библиотечной деятельности. Обеспечение условий предоставления данного вида услуг предполагает реализацию следующих мероприятий:

----T------------------------------T---------T--------T-------------------¬

¦ N ¦ Наименование программных ¦Источники¦Объем ¦ Предполагаемые ¦

¦п/п¦ мероприятий ¦финанси- ¦финанси-¦ объемы ¦

¦ ¦ ¦рования ¦рования,¦ финансирования, ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ ¦тыс. +-----T------T------+

¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦

+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+

¦1. ¦Организация комплектования и¦ ОБ ¦ 300,0 ¦100,0¦ 100,0¦ 100,0¦

¦ ¦обеспечение необходимой¦ МБ ¦ 700,0 ¦100,0¦ 300,0¦ 300,0¦

¦ ¦полноты книжных фондов ЦБС ¦ ВБ ¦ 105,0 ¦ 35,0¦ 35,0¦ 35,0¦

+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+

¦2. ¦Пополнение библиотечных фондов¦ ОБ ¦ 3,0 ¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦

¦ ¦электронными носителями¦ МБ ¦ 3,0 ¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦

¦ ¦информации ¦ ВБ ¦ 1,5 ¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦

+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+

¦3. ¦Проведение районных конкурсов:¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦- конкурс самодеятельных¦ МБ ¦ 42,0 ¦ 14,0¦ 14,0¦ 14,0¦

¦ ¦поэтов ¦ ВБ ¦ 1,5 ¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦

¦ ¦- “Летние чтения“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- конкурс профессионального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мастерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+

¦4. ¦Создание информационных¦ ОБ ¦ 300,0 ¦100,0¦ 100,0¦ 100,0¦

¦ ¦центров в сельских библиотеках¦ МБ ¦ 150,0 ¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦

¦ ¦- филиалах ¦ ВБ ¦ 150,0 ¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦

+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+

¦5. ¦Переподготовка библиотечных¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦работников, 10 человек ¦ МБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 3,0 ¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦

+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+

¦6. ¦Участие в библиотечном¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦областном конкурсе на¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦соискание премии в области¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦библиотечного дела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+

¦7. ¦Проведение ежегодных дней¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦профессионального мастерства и¦ МБ ¦ 6,0 ¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦

¦ ¦конкурса “Признание“ ¦ ВБ ¦ 3,0 ¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦

+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+

¦8. ¦Организация подписки на¦ МБ ¦ 820,0 ¦250,0¦ 270,0¦ 300,0¦

¦ ¦периодические издания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+

¦9. ¦Обеспечение доступа¦ МБ ¦ 330,0 ¦100,0¦ 110,0¦ 120,0¦

¦ ¦пользователей Интернета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+

¦ ¦Итого ¦ ¦ 2933 ¦811,0¦1041 ¦1081 ¦

L---+------------------------------+---------+--------+-----+------+-------

РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА

Деятельность историко-краеведческого музея направлена на практический результат, работающий прежде всего на построение новых стационарных выставок по истории XX века, на разработку новых культурно-образовательных мероприятий, способных привлечь посетителей в музей, и дающий рост его социальной значимости как центра духовной культуры в районе.

Показатели деятельности

МУК “Бутурлинский историко-краеведческий музей“

на 01.01.2010

------------------------------------------T---------------T---------------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+-----------------------------------------+---------------+---------------+

¦Количество посетителей ¦ 4500 ¦ 4500 ¦

+-----------------------------------------+---------------+---------------+

¦Экскурсии ¦ 160 ¦ 164 ¦

+-----------------------------------------+---------------+---------------+

¦Лекции ¦ 36 ¦ 34 ¦

+-----------------------------------------+---------------+---------------+

¦Выставки ¦ 6 ¦ 6 ¦

+-----------------------------------------+---------------+---------------+

¦Массовые мероприятия ¦ 5 ¦ 5 ¦

+-----------------------------------------+---------------+---------------+

¦Количество образовательных программ ¦ 2 ¦ 2 ¦

+-----------------------------------------+---------------+---------------+

¦Основной фонд ¦ 1600 ¦ 1628 ¦

+-----------------------------------------+---------------+---------------+

¦Научно-вспомогательный фонд ¦ 825 ¦ 835 ¦

+-----------------------------------------+---------------+---------------+

¦Поступления в ОФ ¦ 25 ¦ 28 ¦

+-----------------------------------------+---------------+---------------+

¦Поступления в НВФ ¦ 30 ¦ 10 ¦

+-----------------------------------------+---------------+---------------+

¦Финансирование от оказания платных услуг ¦ 3000,0 руб. ¦ 3230,0 руб. ¦

L-----------------------------------------+---------------+----------------

В музее в 2009 году совершенствованы стационарные экспозиции, обновлены выставки “Старая квартира“, выставка работ скульптора, заслуженного художника России В.И. Пурихова “У камня в сокровенной глубине“, “Великий дар для своего народа“ (о жизнедеятельности великого земляка, дипломата Н.И. Костюнина); экспонировалось 450 экспонатов основного фонда. В работе выставок использовалась видеоаппаратура и компьютерное оборудование.

Музей систематически оказывает методическую, практическую помощь школьным музеям, музею Бутурлинского сельскохозяйственного техникума, является организатором интерактивного Музея вишни в с. Б.Бакалды, ведет активную работу по созданию 2 филиалов: Музея камня в с. Борнуково и музея в Бутурлинской средней общеобразовательной школе.

Сумма от оказания платных услуг в 2009 году составила 3230 рублей.

Основными задачами Программы в области развития музейного дела являются:

- развитие филиалов Бутурлинского историко-краеведческого музея на территории Б.-Бакалдской и Ягубовской сельских администраций;

- совершенствование электронной базы данных музея;

- пополнение основных и вспомогательных фондов музея;

- развитие музейной педагогики, приобщение детской аудитории к культурному наследию Бутурлинского района;

- разработка и реализация проектов исследования, восстановление, консервация и музеефикация памятников истории и культуры;

- совершенствование и создание новых музейных экспозиций;

- расширение предоставления услуги по обеспечению жителей района услугами музеев.

Мероприятия Программы, направленные на решение поставленных задач:

----T-----------------------------T---------T--------T--------------------¬

¦ N ¦ Наименование программных ¦Источники¦Объем ¦ Предполагаемые ¦

¦п/п¦ мероприятий ¦финанси- ¦финанси-¦ объемы ¦

¦ ¦ ¦рования ¦рования,¦финансирования, тыс.¦

¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ руб. ¦

¦ ¦ ¦ ¦тыс. +------T------T------+

¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦

+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+

¦1. ¦Реализация районного проекта¦ ОБ ¦ 240,0 ¦ 80,0¦ 80,0¦ 80,0¦

¦ ¦“Бутурлинские чтения им.¦ МБ ¦ 260,0 ¦ 80,0¦ 90,0¦ 90,0¦

¦ ¦маршала артиллерии, Героя¦ ВБ ¦ 90,0 ¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦

¦ ¦Советского Союза В.И.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Казакова“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+

¦2. ¦Комплектование фондов музея ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ МБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 9,0 ¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦

+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+

¦3. ¦Создание музейных¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦информационных продуктов ¦ МБ ¦ 30,0 ¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦

¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 9,0 ¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦

+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+

¦4. ¦Участие в областных конкурсах¦ ОБ ¦ 30,0 ¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦

¦ ¦ ¦ МБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+

¦5. ¦Развитие музейной педагогики ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+

¦6. ¦Обеспечение мероприятий,¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦проводимых на базе Музея¦ МБ ¦ 60,0 ¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦

¦ ¦вишни в с. Б.Бакалды ¦ ВБ ¦ 90,0 ¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦

+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+

¦7. ¦Создание Музея камня в с.¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦Борнуково ¦ МБ ¦ 60,0 ¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦

¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 90,0 ¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦

+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+

¦8. ¦Организация и проведение¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦экскурсий ¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+

¦9. ¦Создание единого¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦туристического маршрута: ¦ МБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

¦ ¦Бутурлино - Б.Бакалды ¦ ВБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

¦ ¦Борнуково - Б.Болдино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+

¦10.¦Восстановление парка в¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦усадьбе Званцевых с. Тарталей¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 40,0 ¦ 0 ¦ 40,0¦ 0 ¦

+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+

¦11.¦Благоустройство источника на¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

“ ¦Орловской горе на месте¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦Ключовской церкви ¦ ВБ ¦ 40,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 40,0¦

+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+

¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 1108,0 ¦ 336,0¦ 386,0¦ 386,0¦

L---+-----------------------------+---------+--------+------+------+-------

РАЗВИТИЕ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Приоритетные направления работы клубных учреждений района:

- военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи;

- пропаганда здорового образа жизни;

- приобщение молодежи к участию в культурной жизни района;

- сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия;

- воспитание духовности, гражданственности и патриотизма населения на основе традиционной народной культуры.

Основная деятельность клубных учреждений направлена на организацию досуга различных слоев населения, в т.ч. проведение массовых мероприятий, концертных и конкурсных программ, праздников, театрализованных представлений, тематических вечеров, организацию работы клубных формирований, участие во всероссийских, региональных, областных, зональных и районных смотрах-конкурсах и фестивалях.

В 2009 году клубными учреждениями культуры было проведено 3935 мероприятий различной направленности, в том числе для детей 824 (2008 год - 3835/621). Количество клубных формирований - 185, из них детских - 90 (2008 год - 179/90). Число участников - 1554, из них детей - 719 (2008 год - 1490/687). Количество платных мероприятий - 389. Сумма от оказания платных услуг в 2009 году составила 285858 рублей.

Особое внимание уделяется работе с домами милосердия, психоневрологическому интернату, детскому дому и детскому приюту, которые расположены на территории района.

На базе МУК “Бутурлинский районный дворец культуры“ функционируют два коллектива, имеющие звание “народный“: самодеятельный хор, ансамбль русской песни “Родник“.

Для улучшения качества организации досуга населения и повышения профессиональной подготовки работников районных клубных учреждений при МУК “Бутурлинский районный дворец культуры“ работает методическая служба, организуются и проводятся семинары, мастер-классы и творческие лаборатории.

Обслуживание жителей населенных пунктов по социокультурному заказу осуществляет муниципальное учреждение культуры “Межпоселенческое районное передвижное культурно-досуговое объединение“. С целью организации культурного досуга детей Бутурлинского района при МУК “МРПКДО“ в 2009 году открыта детская вокально-хореографическая студия, ведет творческую деятельность детский музыкальный театр музыкальной сказки “Золотой ключик“.

Показатели работы

МУК “Межпоселенческое районное передвижное

культурно-досуговое объединение“ за 2009 год

----T---------------------------------------------------------T-----------¬

¦ N ¦ Показатели ¦ Всего ¦

¦п/п¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------------------------+-----------+

¦1. ¦Количество выездов в зоне обслуживания ¦ 205 ¦

+---+---------------------------------------------------------+-----------+

¦2. ¦Количество мероприятий, в т.ч. детских ¦ 226/59 ¦

+---+---------------------------------------------------------+-----------+

¦3. ¦Количество выездов на отдаленные пункты и¦ 54 ¦

¦ ¦производственные участки ¦ ¦

+---+---------------------------------------------------------+-----------+

¦4. ¦Мероприятия вне зоны обслуживания ¦ 12 ¦

+---+---------------------------------------------------------+-----------+

¦5. ¦Количество клубных формирований, в т.ч. детских ¦ 9/6 ¦

+---+---------------------------------------------------------+-----------+

¦6. ¦Количество участников клубных формирований, в т.ч.¦ 98/68 ¦

¦ ¦детских ¦ ¦

L---+---------------------------------------------------------+------------

Основные задачи Программы в области развития клубных учреждений района:

- поддержка и развитие народной традиционной культуры на территории района;

- поддержка деятельности клубных учреждений района, 5 коллективов народного творчества;

- организация качественного обслуживания населения в сфере культуры и искусства;

- развитие культурно-информационного пространства;

- повышение квалификации специалистов культурно-досуговой деятельности.

Обеспечение условий для реализации поставленных задач предполагает реализацию следующих мероприятий:

----T--------------------------------T---------T--------T-----------------¬

¦ N ¦ Наименование программных ¦Источники¦Объем ¦ Предполагаемые ¦

¦п/п¦ мероприятий ¦финанси- ¦финанси-¦ объемы ¦

¦ ¦ ¦рования ¦рования,¦ финансирования, ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ ¦тыс. +-----T-----T-----+

¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦1. ¦Предоставление населению города¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦разнообразных услуг социально-¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦культурного, просветительского,¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦развлекательного характера,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦создание условий для занятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦художественным творчеством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦2. ¦Проведение областных фестивалей,¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦конкурсов ¦ МБ ¦ 30,0 ¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦

¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦3. ¦Организация и проведение¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦фестивалей и конкурсов народного¦ МБ ¦ 45,0 ¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦

¦ ¦творчества: ¦ ВБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5 ¦

¦ ¦- “Бутурлинские узоры“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- “Звездный дождь“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦4. ¦Участие в областных,¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦региональных, российских,¦ МБ ¦ 150,0 ¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦

¦ ¦конкурсах, фестивалях ¦ ВБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦5. ¦Развитие клубных формирований,¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦любительских объединений ¦ МБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦6. ¦Внедрение новых форм и методов¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦культурного обслуживания¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦молодежи и подростков ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦7. ¦Разработка и реализация проектов¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦и программ, направленных на¦ МБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

¦ ¦работу с различными категориями¦ ВБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦8. ¦Сохранение и возрождение¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦традиций народной культуры:¦ МБ ¦ 90,0 ¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦

¦ ¦праздников, обрядов. фольклора ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦9. ¦Организация работы со средствами¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦массовой информации и другими¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦организациями ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦10.¦Курсовая подготовка и¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦переподготовка специалистов¦ МБ ¦ 27,0 ¦ 9,0¦ 9,0¦ 9,0¦

¦ ¦клубных учреждений ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦11.¦Организация и проведение¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦семинаров-практикумов по¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦повышению профессионального¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦мастерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦12.¦Приобретение и внедрение нового¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦оборудования и инвентаря для¦ МБ ¦ 90,0 ¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦

¦ ¦учреждений культуры и искусства ¦ ВБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦13.¦Приобретение, пошив сценических¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦костюмов и обуви ¦ МБ ¦ 90,0 ¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦

¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 30,0 ¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 657,0 ¦219,0¦219,0¦219,0¦

L---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+------

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основными задачами в сфере профессионального образования являются реализация образовательных стандартов, выявление и поддержка юных дарований. На 01.01.2010 в школе обучается 207 человек, из них 49 человек обучаются на селе.

Обучение осуществляется на следующих отделениях:

- фортепианное 37 (17,9%) 2008/2009 уч. год 28 учащихся (22,4%)

- народное 31 (14,9%) 2008/2009 уч. год 17 учащихся (13,6%)

- струнно-смычковое 2 (1%) 2008/2009 уч. год 1 учащийся (0,8%)

- хоровое 35 (17%) 2008/2009 уч. год 19 учащихся (15,2%)

- художественное 31 (14,9%) 2008/2009 уч. год 19 учащихся (15,2%)

- раннее эстетическое 2008/2009 уч. год 20 учащихся (16%)

развитие детей 36 (17,4%)

- эстетическое 20 (9,7%) 2008 - 2009 уч. год 21 учащийся (16,8%)

- духовое 15 (7,2%)

Общее количество учащихся по сравнению с 2008 годом увеличилось на 82 человека. Изменилось процентное соотношение учащихся по отделениям. Положительная динамика наблюдается на народном, хоровом, эстетическом отделениях и отделении раннего эстетического развития детей. В 2009 году открыты отделение “Раннее эстетическое развитие детей“ и духовое отделение, музыкальные классы в сельской местности. Преподавательский состав детской школы искусств пополнился тремя молодыми специалистами.

В детской школе искусств продолжают творческую работу народный фольклорный ансамбль “Переливница“, народный ансамбль ложкарей “Скоморошина“, младший и старший хоры. Два коллектива имеют звание “народный“.

Педагоги и учащиеся школы принимают активное участие в международных, всероссийских, областных, зональных, межрайонных и районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях.

По итогам государственной аттестации 2008/2009 учебного года:

- 92% учащихся окончили учебный год на “хорошо“ и “отлично“ (2007/2008 год - 66%);

- 6% учащихся на “удовлетворительно“ (2007/2008 год - 32,6%);

- 2% - “неудовлетворительно“ (2007/2008 год - 1,4%);

- 89% выпускников окончили школу на “хорошо“ и “отлично“ (2007/2008 год - 82,5%);

- 11% - “неудовлетворительно“ (2007/2008 год - 5,8%).

В школе ведется систематическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов: проводятся открытые уроки, организуются мастер-классы и консультации ведущих преподавателей ссузов и вузов.

В мае 2009 года состоялась государственная аккредитация детской школы искусств, в результате которой подтверждена I категория.

Задачами, решаемыми в рамках Программы, являются:

- создание условий для выявления и развития одаренных детей;

- создание условий для получения музыкального, художественного и эстетического образования детей и подростков;

- участие в фестивалях конкурсах, выставках;

- адресная поддержка детей через систему премий и стипендий;

- организация и проведение мастер-классов с целью повышения профессионального и исполнительного мастерства.

Мероприятия Программы направлены на сохранение и развитие сложившейся в районе системы образования в сфере культуры и искусства:

----T--------------------------------T---------T--------T-----------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Источники¦Объем ¦ Предполагаемые ¦

¦п/п¦ программных мероприятий ¦финанси- ¦финанси-¦ объемы ¦

¦ ¦ ¦рования ¦рования,¦ финансирования, ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ ¦тыс. +-----T-----T-----+

¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦1. ¦Учреждение стипендии главы¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦администрации одаренным детям ¦ МБ ¦ 10,5 ¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦

¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦2. ¦Проведение районных и¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦межрайонных конкурсов-фестивалей¦ МБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

¦ ¦детского исполнительства по¦ ВБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

¦ ¦номинациям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- фортепиано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- общее фортепиано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- струнно-щипковые инструменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- народно-клавишные инструменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- духовые инструменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- струнно-смычковые инструменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- вокал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- академический рисунок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- теоретическая олимпиада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦3. ¦Участие в конкурсах, фестивалях,¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦выставках областного,¦ МБ ¦ 150,0 ¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦

¦ ¦регионального, республиканского,¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦российского и международного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦4. ¦Организация и проведения мастер-¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦классов преподавателей г.¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦Арзамаса и Н.Новгорода ¦ ВБ ¦ 9,0 ¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦5. ¦Работа предметно-цикловых¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦комиссий ¦ МБ ¦ 12,0 ¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦

¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦6. ¦Организация и проведение¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦концертов и выставок ¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦7. ¦Повышение квалификации и¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦переподготовка преподавателей ¦ МБ ¦ 18,0 ¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦

¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 12,0 ¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦8. ¦Организация посещений¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦выставочных залов Нижегородского¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦музея, театра оперы и балета,¦ ВБ ¦ 24,0 ¦ 8,0¦ 8,0¦ 8,0¦

¦ ¦театра драмы, Нижегородской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦филармонии и консерватории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦9. ¦Приобретение и ремонт¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦музыкальных инструментов для¦ МБ ¦ 90,0 ¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦

¦ ¦учреждений культуры и искусства ¦ ВБ ¦ 90,0 ¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦10.¦Приобретение методической,¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦научной и нотной литературы,¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦пополнение фонотеки аудио- и¦ ВБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

¦ ¦видеопособиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 460,5 ¦153,5¦153,5¦153,5¦

L---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+------

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Финансирование

(процент и абсолютная величина расходов на культуру

от общего бюджета района) на 01.01.2010

--------------------T----------------------------------T------------------¬

¦ ¦ Районный бюджет ¦ Средства, ¦

¦ +-------------------T--------------+ заработанные ¦

¦ ¦абсолютная величина¦ % от общего ¦ учреждениями от ¦

¦ ¦ (тыс. руб.) ¦бюджета района¦ оказания платных ¦

¦ ¦ ¦ ¦услуг (тыс. руб.) ¦

+-------------------+-------------------+--------------+------------------+

¦Учреждения культуры¦ 21317 ¦ 5,6 ¦ 287 ¦

L-------------------+-------------------+--------------+-------------------

Анализ сложившейся ситуации по материально-технической базе учреждений культуры района:

- 40% учреждений культуры требуют капитального ремонта;

- 3 учреждения культуры находятся в аварийном состоянии;

- учреждения культуры не отвечают в полном объеме требованиям противопожарной безопасности;

- все учреждения культуры требуют внутреннего ремонта помещений;

- недостаточная оснащенность учреждений культуры музыкальным оборудованием.

Основные задачи Программы в области укрепления материально-технической базы учреждений культуры:

- декоративный ремонт внутренних помещений СДК, СК, ремонт кровель зданий клубов по согласованию с сельскими администрациями;

- ремонт внутренних помещений и кровли РДК, центральной библиотеки;

- обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры;

- модернизация технического оборудования, приобретение свето- и звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, библиотечного и музейного оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения.

Основные мероприятия, направленные на решение задач Программы:

----T--------------------------------T---------T--------T-----------------¬

¦ N ¦ Наименование программных ¦Источники¦Объем ¦ Предполагаемые ¦

¦п/п¦ мероприятий ¦финанси- ¦финанси-¦ объемы ¦

¦ ¦ ¦рования ¦рования,¦ финансирования, ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ ¦тыс. +-----T-----T-----+

¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦1. ¦Районный дворец культуры: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦- ремонт и реконструкция¦ МБ ¦ 150,0 ¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦

¦ ¦внутренних помещений ¦ ВБ ¦ 60,0 ¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦

¦ ¦- ремонт кровли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦2. ¦Районный дворец культуры: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦выполнение комплекса¦ МБ ¦1 200,0 ¦200,0¦500,0¦500,0¦

¦ ¦противопожарных мероприятий ¦ ВБ ¦ 60,0 ¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦3. ¦Центральная библиотека ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦им. Петрянова-Соколова: ¦ МБ ¦ 70,0 ¦ 30,0¦ 20,0¦ 20,0¦

¦ ¦- замена кровли ¦ ВБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦4. ¦Центральная библиотека ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦им. Петрянова-Соколова: ¦ МБ ¦ 30,0 ¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦

¦ ¦выполнение комплекса¦ ВБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦

¦ ¦противопожарных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦5. ¦Детская библиотека: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦ремонт комнат абонемента ¦ МБ ¦ 45,0 ¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦

¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 6,0 ¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦6. ¦Детская школ искусств: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦выполнение комплекса¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦противопожарных мероприятий ¦ ВБ ¦ 20,0 ¦ 10,0¦ 5,0¦ 5,0¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦7. ¦Музей: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦- обустройство санузла¦ МБ ¦ 50,0 ¦ 0 ¦ 50,0¦ 0 ¦

¦ ¦(водопровод) ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦8. ¦Музей: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦выполнение комплекса¦ МБ ¦ 25,0 ¦ 15,0¦ 5,0¦ 5,0¦

¦ ¦противопожарных мероприятий ¦ ВБ ¦ 9,0 ¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦

+---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+-----+

¦ ¦ИТОГО ¦ ¦1 755,0 ¦385,0¦710,0¦660,0¦

L---+--------------------------------+---------+--------+-----+-----+------

Раздел IV

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

За реализацию ведомственной целевой программы “Развитие культуры Бутурлинского района на 2011 - 2013 гг.“ отвечают:

- начальник отдела культуры управления образования, культуры и спорта администрации Бутурлинского муниципального района Строкина Марина Николаевна;

- директор муниципального учреждения “Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Бутурлинского района“ Уварова Татьяна Александровна.

За каждый подраздел:

“Организация библиотечного обслуживания населения“ - директор муниципального учреждения “Бутурлинская межпоселенческая центральная библиотека“ Вербина Евгения Александровна.

“Развитие музейного дела“ - и.о. директора муниципального учреждения культуры “Бутурлинский историко-краеведческий музей“ Кашина Нелли Владимировна.

“Развитие клубных учреждений“ - директор муниципального учреждения культуры “Бутурлинский районный дворец культуры“ Черпакова Нина Владимировна, директор муниципального учреждения культуры “Межпоселенческое районное передвижное культурно-досуговое объединение“ Рябухина Ольга Викторовна.

“Обеспечение дополнительного художественно-эстетического образования“ - директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей “Детская школа искусств“ Старкова Ольга Васильевна.

“Укрепление материально-технической базы учреждений культуры“ - директора муниципальных учреждений культуры Бутурлинского муниципального района.

Будет проводиться работа по софинансированию программы с министерством культуры и информации Нижегородской области, администрациями городского и сельских поселений Бутурлинского муниципального района.

Раз в полугодие проводится анализ по выполнению мероприятий Программы в форме мониторинга удовлетворенности населения качеством услуг культуры.

Раздел V

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

----------------------------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦ Индикаторы целей и задач ¦ Единица ¦1-й год¦2-й год¦3-й год¦

¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦Охват населения библиотечным¦ % ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦обслуживанием (ежегодное увеличение на¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦Число посещений (ежегодное увеличение¦ % ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦на 2%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦Книжный фонд (ежегодное увеличение на¦ % ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦2%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦Число посетителей (ежегодное увеличение¦ % ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦

¦на 5%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦Комплектование фондов музея (ежегодное¦ % ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦увеличение на 2%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦Число массовых культурно-досуговых¦ % ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦

¦мероприятий (ежегодное увеличение на¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦Число посетителей и участников¦ % ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦

¦культурно-досуговых мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(ежегодное увеличение на 5%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦Количество конкурсов, фестивалей,¦ % ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦акций, выставок районного, зонального,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦областного, всероссийского,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦международного значения (ежегодная¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦положительная динамика 2%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦Количество информационно-методических¦ % ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦

¦материалов (ежегодная положительная¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦динамика 5%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦Повышение квалификации работников¦ Чел. ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦

¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦Доступность всех социальных слоев¦ % ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦

¦населения к услугам в сфере культуры, а¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦также информации в сфере культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦Удовлетворенность потребителей¦ % ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦

¦качеством и доступностью услуг культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦Внедрение системы мониторинга¦ % ¦ 60 ¦ 65 ¦ 70 ¦

¦удовлетворенности качеством услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦Повышение рейтинга культурного развития¦ % ¦ 60 ¦ 65 ¦ 70 ¦

¦Бутурлинского муниципального района в¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------------------+---------+-------+-------+--------

Показатели непосредственных результатов реализации Программы

В ходе реализации Программы при условии полного финансирования планируется достижение следующих результатов:

-----------------------------------------T----------T----------T----------¬

¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦

+----------------------------------------+----------+----------+----------+

¦1. Увеличение книжного фонда (шт.) ¦ 5075 ¦ 5600 ¦ 5400 ¦

+----------------------------------------+----------+----------+----------+

¦2. Организация туристических маршрутов¦ - ¦ - ¦ 101,0 ¦

¦принесет дополнительный доход (тыс.¦ ¦ ¦ ¦

¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+----------+----------+----------+

¦3. Организация и проведение конкурсов,¦ 50,0 ¦ 55,0 ¦ 60,0 ¦

¦фестивалей привлечет молодежь (тыс.¦ ¦ ¦ ¦

¦чел.) “ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------------------+----------+----------+-----------

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование);

- изменение законодательства.

Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков исполнения и суммы финансирования на последующие периоды реализации Программы.