Законы и постановления РФ

Постановление Земского собрания Ковернинского района от 26.04.2006 N 30 “Об утверждении районной межведомственной программы “Здоровье детей“ на 2006 - 2008 годы“

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2006 г. N 30

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

“ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ“ НА 2006 - 2008 ГОДЫ

В целях стабилизации и улучшения здоровья, формирования навыков здорового образа жизни, повышения успеваемости в обучении и воспитании детей и подростков Ковернинского района Земское собрание постановляет:

1. Районную межведомственную программу “Здоровье детей“ на 2006 - 2008 годы утвердить (прилагается).

2. Отделам, службам, задействованным в реализации данной Программы, принять меры к полному выполнению мероприятий Программы.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на комитет по социальной политике (Е.М. Лузан).

Председатель Земского собрания

В.П.ПЕТУШКОВ

Глава местного самоуправления

В.П.КРЫЛОВ

Утверждена

постановлением

Земского собрания

Ковернинского района

от 26.04.2006 N 30

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА

“ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ“ НА 2006 - 2008 ГОДЫ

I. УЧАСТНИКИ РАЗРАБОТКИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Глава администрации Крылов В.П.

Начальник управления социальной защиты Новожилов В.П.

Зам. гл. гос. врача по Ниж. обл. в Городецком

Ковернинском, Сокольском районах Коростелев Н.Г.

Заведующая отделом образования Груздева В.Ф.

Заведующий отделом культуры Харичев И.С.

Начальник РОВД Сорокин Н.Н.

Главный врач ЦРБ Лузан Е.М.

Редактор газеты “Ковернинские новости“ Савичева Т.И.

Ведущий специалист отдела образования Ногинова Н.А.

Председатель по делам молодежи
Марьюк А.Г.

Начальник ОГПН Лапочкин А.В.

Руководители образовательных учреждений

II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Распоряжение администрации Ковернинского района Нижегородской области от 14.09.2005 N 733-р.

III. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

За прошедшие 5 лет здоровье детей не улучшилось: 1) увеличиваются экстрагенитальные патологии у беременных женщин; 2) 56% новорожденных со 2 - 3 группой здоровья; 3) заболеваемость детей от 0 до 7 лет на 1000 детей в 2003 году составила 1655 случаев, пропуски одним ребенком по болезни составили 12,1 дня, в 2004 году составила 1647 случаев, пропуски одним ребенком по болезни составили 12,4 дня, в 2005 году - 1749 случаев, пропуски составили 13,3 дня. Учащиеся школы имеют I медицинскую группу (т.е. абсолютно здоровые дети): в 2003 году - 16% от всего количества учащихся, в 2004 году - 14%, в 2005 году - 15%.

Пропуски одним учащимся по болезни составили в 2003 году 6 дней, в 2004 году - 10 дней, в 2005 году - 6 дней.

По данным профилактических осмотров, отмечается высокий рост патологии у детей: чем старше возраст, тем больше детей с выявленной патологией:

- болезни нервной системы составляют 7%;

- болезни органов пищеварения - 4%;

- болезни органов дыхания - 17%;

- болезни мочеполовой системы - 4%;

- болезни органов кровообращения - 4%;

- болезни эндокринной системы - 3%;

- врожденные
аномалии сердца - 1%;

- болезни кожно-мышечной системы, опорно-двигательного аппарата - 4%.

Процент ЧБД в 2003 году составил 8%, в 2004 году - 8%, в 2005 году - 9%. Наиболее распространенными являются заболевания ЖКТ, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. Каждый второй ребенок - больной.

Таким образом, становится очевидным необходимость укрепления здоровья детей при активном участии всех заинтересованных служб и ведомств.

IV. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

1. Изменение мировоззрения населения в сторону приоритетности проблемы сохранения здоровья детей.

2. Стабилизация и улучшение здоровья детей и подростков:

а) снижение острой заболеваемости детей во всех возрастных периодах;

б) уменьшение числа хронической патологии;

в) укрепление материально-технической базы педиатрической службы, ФАПов района, учреждений образования;

г) формирование у детей устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих здоровье детей и успешность их обучения и воспитания.

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ “ЗДОРОВЬЕ“

Основными направлениями улучшения состояния здоровья детей являются:

1. Организационно-методическая деятельность.

2. Профилактическая работа.

3. Укрепление материально-технической базы.

Задачи, над которыми предстоит работать:

4. Внедрение оптимальной системы медицинского обслуживания в образовательных учреждениях.

5. Предупреждение роста числа заболеваний у детей и подростков.

6. Организация щадящего питания для детей с заболеванием ЖКТ.

7. Активизация работы с подростками по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании.

8. Приобретение оборудования и инвентаря в ОУ района.

9. Санитарно-курортная реабилитация детей.

10. Оздоровление детей в летний период.

VI. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

С 2006 г. по 2008 г.

VII. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Контроль осуществляется рабочей группой, сформированной из представителей ведомств, служб, организаций, которые являются основными исполнителями. Представлять информацию о выполнении программы ежегодно.

VIII. МЕРОПРИЯТИЯ

----T------------------------------T---------------T------------T-----------------------¬

¦ N ¦ ¦Ответственный ¦Источник ¦ Сроки ¦

¦п/п¦ ¦ ¦финан- +---------T------T------+

¦ ¦ ¦ ¦сирования ¦ 2006, ¦2007, ¦2008, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ тыс. ¦ тыс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦ Организационно-методическая работа ¦

+---T------------------------------T---------------T------------T---------T------T------+

¦1. ¦Организация спортивно-массовых¦РОО, ОККиС, ¦ Районный ¦ 900,0 ¦ 900,0¦ 900,0¦

¦ ¦мероприятий для детей и¦ДЮКФП, комитет ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подростков, реализация¦по делам¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦районных программ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Нижегородские юношеские¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦игры“, “Развитие физкультуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦массового спорта в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ковернинском районе“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦2. ¦Организация мероприятий в¦РОО, ОККиС,¦ Район. ¦ 15,0 ¦ 18,0¦ 21,0¦

¦ ¦центрах досуга, в ОУ для детей¦РОВД, ОГПН ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и подростков по пропаганде¦ ¦Внебюджетные¦ 44,0 ¦ 44,0¦ 44,0¦

¦ ¦здорового образа жизни,¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактике алкоголизма,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наркомании, токсикомании,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактике
травматизма,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предупреждения ДДТТ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализация районной программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Профилактика асоциального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поведения детей и подростков“,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пожарной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦3. ¦Через СМИ информирование¦Редакция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения о состоянии здоровья¦газеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей и подростков,¦“Ковернинские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактических мероприятиях,¦новости“, РОО,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пропаганде ЗОЖ,¦ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распространение лучшего опыта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы по сохранению и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦укреплению здоровья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦4. ¦Поддержка педагогов, тренеров,¦РОО ¦ Районный ¦ 20,0 ¦ 20,0¦ 20,0¦

¦ ¦результативно работающих по¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сохранению и укреплению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здоровья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦5. ¦Обращение в Земское собрание с¦ОККиС, РОО, КДМ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ходатайством о времени работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дискотек и компьютерных залов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до 23 часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦6. ¦Проведение районных¦РОО ¦ Район. ¦ 5,0 ¦ 6,5¦ 8,5¦

¦ ¦конференций, круглых столов,¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семинаров по проблемам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здоровья детей и подростков. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Проведение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- дней здоровья ¦ОККиС ¦ Район. ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦

¦ ¦- летних спартакиад ¦ ¦ бюджет ¦ 10,0 ¦ 10,0¦ 10,0 ¦

¦ ¦- соревнований среди¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦допризывной молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- молодежи призывного возраста¦ ¦ ¦ 7,0 ¦ 7,0¦ 7,0¦

¦ ¦- спартакиады для детей ДДУ ¦РОО, ОККиС, КДМ¦ Район. ¦ 60,0 ¦ 60,0¦ 60,0¦

¦ ¦- Нижегородской школы¦ ¦ бюджет ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасности “Зарница“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦7. ¦Организация работы клуба ¦ГУ “КЦСОН“ ¦ Район. ¦ 6,0 ¦ 6,0¦ 6,0¦

¦ ¦“Школа молодых мам“ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ “Забота“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦8. ¦Организация праздника “День¦ГУ “КЦСОН“,¦ Районный ¦ 20 ¦ 20,0¦ 20,0¦

¦ ¦матери“ ¦РОО, ОККиС ¦ бюджет ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦9. ¦Организация работы клуба “Мы¦ГУ “КЦСОН“ ¦ Район. ¦ 12,0 ¦ 12,0¦ 12,0¦

¦ ¦вместе“ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ “Забота“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦10.¦Организация контроля за¦ОГПН, РОО,¦ ¦ 1 раз в квартал ¦

¦ ¦наполняемостью и работой¦ОККиС, РОВД ¦ ¦ ¦

¦ ¦спортивных секций и залов.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Организация рейдов по местам¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отдыха детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+-----------------------+

¦11.¦Организация социально-¦ЦРБ, РОО ¦ ¦ Ежегодно ¦

¦ ¦гигиенического мониторинга¦ ¦ ¦ (предоставление ¦

¦ ¦здоровья детей и подростков ¦ ¦ ¦ информации главе ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ администрации) ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------T------T------+

¦12.¦Организация мероприятий в¦ЦРБ, редакция¦ Районный ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦

¦ ¦центрах досуга для детей и¦газеты ¦ бюджет ¦тыс. руб.¦ тыс. ¦ ¦

¦ ¦подростков по пропаганд妓Ковернинские ¦ ¦ ¦ руб. ¦ тыс. ¦

¦ ¦здорового образа жизни. ¦новости“ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦

¦ ¦Выступление участковых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦педиатров, нарколога,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦психолога, дерматовенеролога,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦др. специалистов в печати, по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦радио с лекциями по вопросам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦своевременной диагностики,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактики заболеваний,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пропаганде здорового образа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦13.¦Организация занятости¦Центр ¦Федеральный ¦ 47,5 ¦ 50,0¦ 50,0¦

¦ ¦несовершеннолетних в период¦занятости ¦ бюджет ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦

¦ ¦летних каникул ¦населения, ¦ Районный ¦ 50 ¦ 50,0¦ 50,0¦

¦ ¦ ¦РОО, ОУ ¦ бюджет ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦ Питание ¦

+---T------------------------------T---------------T------------T-----------------------+

¦14.¦Организация качественного¦РОО, ОУ,¦ ¦ Ежегодно ¦

¦ ¦питания в образовательных¦Роспотребнадзор¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦утвержденными нормами ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------T------T------+

¦15.¦При формировании бюджета¦ ¦ Район. ¦ 353,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ежегодно предусматривать¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦увеличение % бесплатно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦питающихся детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦16.¦- организация щадящего питания¦ ¦Родительские¦ ¦

¦ ¦для детей с заболеванием ЖКТ ¦ ¦ средства ¦ ¦

¦ ¦- организация С-витаминизации ¦РОО, ОУ ¦ ¦ Ежегодно ¦

¦ ¦3-го блюда ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- коррекция йодной¦РОО, ОУ ¦ ¦ ¦

¦ ¦недостаточности у детей путем¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦применения йодированной соли ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- организация мониторинга¦РОО, ОУ ¦ ¦ 2 раза в год ¦

¦ ¦питания детей и подростков ¦ ¦ ¦ (предоставление ¦

¦ ¦- обеспечение ¦РОО, ОУ ¦ Район. ¦ информации главе ¦

¦ ¦производственного ¦ ¦ бюджет ¦ администрации) ¦

¦ ¦контроля за соблюдением¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦санитарных норм и правил в ОУ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района. 100-процентный охват¦ОУ ¦Родительские¦ ¦

¦ ¦питанием учащихся 1 - 4-х¦ ¦ средства ¦ ¦

¦ ¦классов ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------T------T------+

¦17.¦Проведение гигиенической¦РОО, ОУ ¦ Район. ¦ 20 ¦ 20,5¦ ¦

¦ ¦подготовки и аттестации¦ ¦ бюджет ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦

¦ ¦работников ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦ Лечебные мероприятия ¦

+---T------------------------------T---------------T------------T---------T------T------+

Приказ Минздрава РФ от 27.06.2001 N 229 “О Национальном

календаре профилактических прививок и календаре профилактических

прививок по эпидемическим показаниям“ содержится в информационном

банке СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение.

¦18.¦Выполнение плана¦ЦРБ, РОО, ОУ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактических прививок в¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с Национальным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦календарем прививок МЗ РФ N¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦229. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Организация санаторно-¦ЦРБ ¦ Областной ¦ 360,0 ¦ 360,0¦ 360,0¦

¦ ¦курортного лечения детей,¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦состоящих на “Д“ учете. ¦ ¦ +---------+------+------+

¦ ¦Обследование и лечение юношей,¦ ¦ ¦ Ежегодно ¦

¦ ¦подлежащих первичной¦ ¦ +---------T------T------+

¦ ¦постановке на воинский учет,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЦРБ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Оздоровление детей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦загородных и дневных лагерях,¦Администрация ¦ Район. ¦ 60,0 ¦ 60,0¦ 60,0¦

¦ ¦детей из малообеспеченных,¦р-на, РОО, ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦неполных, многодетных семей,¦ФСС, ГУ “КЦСОН“¦Обл. бюджет ¦ 270,0 ¦ 270,0¦ 270,0¦

¦ ¦детей из семей группы риска ¦ ¦Родительские¦ 170,0 ¦ 170,0¦ 170,0¦

¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ Средства ¦ 304,0 ¦ 304,0¦ 304,0¦

¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ФСС ¦ 690,0 ¦ 690,0¦ 690,0¦

¦ ¦ ¦ ¦Спонсорские ¦ 220,0 ¦ 220,0¦ 220,0¦

¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦19.¦Организация санаторного¦ЦРБ, РОО ¦ Областной ¦ 50 ¦ 50,0¦ 50,0¦

¦ ¦лечения детей-сирот и детей,¦ ¦ бюджет ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦

¦ ¦оставшихся без попечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родителей. ¦ ¦ +---------+------+------+

¦ ¦Организация профилактических¦ЦРБ ¦ ¦ Ежегодно ¦

¦ ¦осмотров детей и подростков¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦согласно графикам. ¦ ¦ +---------T------T------+

¦ ¦Иммунопрофилактика учащихся и¦ЦРБ ¦ Район. ¦ 50,0 ¦ 50,0¦ 50,0¦

¦ ¦воспитанников. ¦ ¦ бюджет +---------+------+------+

¦ ¦Составление расписания уроков¦РОО, ОУ ¦ ¦ 2 раза в год ¦

¦ ¦согласно санитарным¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦требованиям. ¦ ¦ +---------T------T------+

¦ ¦Соблюдение гигиенических¦ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦требований к условиям обучения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школьников и воспитанников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(расписание, объем учебной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нагрузки, дозирование домашних¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заданий, занятий в классах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информатики и вычислительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦техники). ¦ ¦ +---------+------+------+

¦ ¦Составление учебных планов в¦ОУ ¦ ¦ Ежегодно ¦

¦ ¦соответствии с требованиями¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регионального базисного¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учебного плана. ¦ ¦ +---------T------T------+

¦ ¦Организация психолого-медико-¦РОО ¦ ¦ 1,5 ¦ 2,0¦ 3,0¦

¦ ¦педагогической комиссии с¦ ¦ +---------+------+------+

¦ ¦целью выявления детей с¦ ¦ ¦ Май месяц ежегодно ¦

¦ ¦нарушениями в физическом и¦ ¦ +---------T------T------+

¦ ¦умственном развитии. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Организация специальных¦РОО, ОУ ¦ Район. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинских групп для занятий¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦физической культурой в КСШ¦ ¦ (согласно ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 1, КСШ N 2, Гавриловской¦ ¦ смет ОУ) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦СОШ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Проведение массовой¦ЦРБ, МДОУ ¦ Районный ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦

¦ ¦дегельминтизации детей ДОУ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(декарис). ¦ ¦ (согласно ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Частичная коррекция¦ ¦сметам МДОУ)¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эндемического йодного дефицита¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦употреблением в пищу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населением района йодированной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соли. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Организация отдыха в ГУ¦ГУ “КЦСОН“ ¦Федеральный ¦100 тыс. ¦100,0 ¦100,0 ¦

¦ ¦“КЦСОН“ в каникулярное время¦ ¦ бюджет ¦ руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей-инвалидов, детей-сирот,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей из многодетных,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦неполных, неблагополучных,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦малообеспеченных семей, детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦из семей группы риска. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Организация подвоза учащихся к¦РОО, ОУ ¦ Район. ¦548 тыс. ¦548,0 ¦548,0 ¦

¦ ¦месту учебы ¦ ¦ бюджет ¦ руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Обл. бюджет ¦310 тыс. ¦310,0 ¦310,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦ Кадры и материально-техническое обеспечение ¦

+---T------------------------------T---------------T------------T-----------------------+

¦20.¦Подготовка и прием ОУ к новому¦РОО, ОУ, ОГПН,¦ ¦ Ежегодно ¦

¦ ¦учебному году, прием¦Роспотребнадзор¦ ¦ ¦

¦ ¦спортивных залов, мастерских,¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кабинетов ИВТ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------T------T------+

¦21.¦Открытие на базе ДОУ¦РОО, ОУ, ЦРБ ¦ Район. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Рябинка“, “Колосок“ групп¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦часто болеющих детей ¦ ¦ (согласно ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сметам МДОУ)¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦22.¦Организация при акушерско-¦ЦРБ ¦ Район. ¦ 15,0 ¦ 15,0¦ 15,0¦

¦ ¦гинекологическом кабинете ЦРБ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Школы молодой мамы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦23.¦Ходатайствование о введении¦ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ставки детского нарколога при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦24.¦Оборудование при районной¦ЦРБ ¦ Федер. ¦ 340,0 ¦ 340,0¦ 340,0¦

¦ ¦поликлинике лечебно-¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦диагностического кабинета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эндоскопии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦25.¦Организация при родильном¦ЦРБ ¦ Район. ¦ ¦ 160,0¦ 160,0¦

¦ ¦отделении ЦРБ палаты¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦интенсивной терапии с¦ ¦ Федер. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комплектацией медицинского¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования (в рамках¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поступления средств) ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦26.¦Приобретение оборудования для¦РОО, ОУ ¦ Район. ¦ 120,0 ¦ 120,0¦ 120,0¦

¦ ¦пищеблоков ОУ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦27.¦Приобретение тренажеров,¦ОККиС ¦ Район. ¦ 30,0 ¦ 30,0¦ 30,0¦

¦ ¦пневматических винтовок,¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спортивного оборудования.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Введение ставок тренеров в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦каждом сельском поселении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦28.¦Выполнение нормативных¦РОО, ОУ ¦ Район. ¦ 50,0 ¦ 50,0¦ 50,0¦

¦ ¦требований к искусственному¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦освещению в ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦29.¦Приобретение для ОУ¦РОО ¦Обл. бюджет ¦ 61,0 ¦ 60,0¦ 60,0¦

¦ ¦спортивного оборудования ¦ ¦ Район. ¦ 61,0 ¦ 60,0¦ 60,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ Федер. ¦ 120,0 ¦ 120,0¦ 120,0¦

¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦30.¦Частичная замена школьной и¦ОУ ¦ Район. ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦

¦ ¦детской мебели в соответствии¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с ростовыми и возрастными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦31.¦Открытие коррекционной школы¦РОО ¦ Район. ¦ 2,995 ¦ ¦ ¦

¦ ¦VIII вида в д. Б.Круты ¦ ¦ бюджет ¦млн руб. ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦32.¦Обслуживание АПС и системы¦РОО, ОУ, ОГПН ¦ Район. ¦ 35,0 ¦ 50“0¦ 50,0¦

¦ ¦оповещения о пожаре: ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- обслуживание тревожной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кнопки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- ежемесячная отработка плана¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эвакуации на случай¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возникновения условного пожара¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦33.¦Проведение горячего¦ОУ, РОО ¦ Районный ¦ 59,0 ¦ 120,0¦ 120,0¦

¦ ¦водоснабжения в ОУ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦34.¦Обеспечение наружного ¦РОО, ОУ ¦ Районный ¦ ¦ 50,0¦ 50,0¦

¦ ¦освещения территорий детских ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦35.¦Обеспечение медицинского¦РОО, ЦРБ, ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦контроля за соблюдением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦санитарного законодательства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района (вменить в обязанности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медсестер ФАПов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦36.¦Оснащение КСШ N 1, КСШ N 2, ¦ЦРБ, ОУ ¦ Районный ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ДОУ медицинских кабинетов: ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ 100,0¦ 100,0¦

¦ ¦- выделение помещений для¦РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прививочных кабинетов ПУ-85 ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0¦ 10,0¦

¦ ¦- приобретение инструментария ¦ЦРБ, ПУ-85 ¦ Районный ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦37.¦Плановое обучение участковых¦ЦРБ ¦ Районный ¦ 40 тыс. ¦ 20,0¦ 20,0¦

¦ ¦врачей и медсестер ¦ ¦ бюджет ¦ руб. ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦38.¦Строительство игровой площадки¦ЦРБ ¦Внебюджетные¦ 10 тыс. ¦ ¦ ¦

¦ ¦для детей на территории¦ ¦ средства ¦ руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦детского отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦39.¦Расширение ¦ЦРБ, ТФ ОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарозамещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технологий (стационары на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дому, дневные стационары) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦40.¦Выплата пособий на рождение¦ГУ “КЦСОН“, ФСС¦ Областной ¦ 123 ¦ 120,0¦ 120,0¦

¦ ¦ребенка ¦ ¦ бюджет ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 210 ¦ 200,0¦ 200,0¦

¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ Районный ¦ 200 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦тыс. руб.¦ 200,0¦ 200,0¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦41.¦Выплата пособий на питание¦ГУ “ КЦСОН“ ¦ Областной ¦ 78 тыс. ¦ 78,0¦ 78,0¦

¦ ¦беременным женщинам ¦ ¦ бюджет ¦ руб. ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:

Закон Нижегородской области от 24.11.2004 имеет номер 130-З, а не

130.

¦42.¦Выплата ежемесячных пособий на¦ГУ “КЦСОН“ ¦ Областной ¦3474 ¦3000,0¦3000,0¦

¦ ¦детей согласно Закону¦ ¦ бюджет ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦

¦ ¦Нижегородской области N 130 от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦24.11.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦43.¦Оказание адресно-социальной¦ГУ “КЦСОН“ ¦ Областной ¦ 568 ¦ 500,0¦ 500,0¦

¦ ¦поддержки малоимущим семьям¦ ¦ бюджет ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦

¦ ¦согласно Закону Нижегородской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦области N 1-З от 08.01.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦44.¦Приобретение одежды, обуви¦РОО, ¦ Районный ¦ 50 тыс. ¦ 50,0¦ 50,0¦

¦ ¦детям из неблагополучных семей¦ГУ “КЦСОН“ ¦ бюджет ¦ руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦по актам обследования ¦ ¦ Областной ¦ ¦ 10,0¦ 10,0¦

¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ 10 тыс. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦45.¦Оказание материальной помощи¦ГУ “КЦСОН“ ¦ Районный ¦ 3 тыс. ¦ 3,0¦ 3,0¦

¦ ¦детям на лечение в областной¦ ¦ бюджет ¦ руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦больнице по медицинским¦ ¦ Областной ¦ 5 тыс. ¦ 5,0¦ 5,0¦

¦ ¦заключениям ¦ ¦ бюджет ¦ руб. ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦46.¦Приобретение молочных¦ЦРБ, ¦ Районный ¦244 тыс. ¦ 240,0¦ 240,0¦

¦ ¦продуктов для детей первого и¦ГУ “КЦСОН“ ¦ бюджет ¦ руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦второго года жизни в ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦47.¦Сохранить палату для оказания¦ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экстренной медицинской помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детям из семей группы риска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

Видимо, имеется в виду Закон Нижегородской области от

10.12.2004 N 147-З “О мерах социальной поддержки детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на

территории Нижегородской области“.

¦48.¦Выплата денежных средств¦ГУ “КЦСОН“, РОО¦ Областной ¦1655 тыс.¦1500,0¦1500,0¦

¦ ¦детям-сиротам согласно¦ ¦ бюджет ¦ руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦постановлению Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 147-З от 24.11.2004 (с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦изменениями) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦49.¦Оказание материальной помощи¦ГУ “КЦСОН“ ¦ Районный ¦ 2 тыс. ¦ 2,0¦ 2,0¦

¦ ¦на приобретение лекарственных¦ ¦ бюджет ¦ руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦препаратов для детей-сирот и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей, оставшихся без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦попечения родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦50.¦Для активизации работы по¦ГУ “КЦСОН“, РОО¦ Районный ¦ 7,5 ¦ 10,0¦ 12,5¦

¦ ¦устройству детей-сирот в семьи¦ ¦ бюджет ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан на усыновление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установить единовременное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пособие для усыновителей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦размере 1500 рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦51.¦Обеспечение проездными¦ГУ “КЦСОН“, РОО¦ Областной ¦ 62 тыс. ¦ 65,0¦ 65,0¦

¦ ¦билетами детей-сирот, детей,¦ ¦ бюджет ¦ руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦оставшихся без попечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родителей, детей из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦многодетных семей к месту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учебы согласно Закону¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Нижегородской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦52.¦Предоставление льгот по¦РОО ¦ Районный ¦ 480,6 ¦ 480,0¦ 480,0¦

¦ ¦родительской плате за¦ ¦ бюджет ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦

¦ ¦содержание детей в ДДУ семьям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦53.¦Приобретение спортивного¦РОО, ОУ ¦ Районный ¦ ¦ 50,0¦ 50,0¦

¦ ¦оборудования для ДОУ района ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦54.¦Приобретение спортивно-¦РОО ¦ Районный ¦ 30 тыс. ¦ 50,0¦ 50,0¦

¦ ¦туристического оборудования¦ ¦ бюджет ¦ руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦для учреждений дополнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования, для ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦55.¦Введение ставок логопедов в¦РОО, ОУ ¦ Районный ¦ ¦ 90,0¦ 105,0¦

¦ ¦ДОУ “Колосок“, КСШ N 2,¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦педагогов-психологов в¦ ¦ (согласно ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Белбажской, Анисимовской,¦ ¦ сметам ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Каменской школах ¦ ¦ расходов) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+------+

¦56.¦Приобретение автотранспорта¦РОО, ОУ ¦ Район. ¦ 150,0 ¦ 150,0¦ 150,0¦

¦ ¦для организации подвоза¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учащихся ¦ ¦Обл. бюджет ¦ 150,0 ¦ 150,0¦ 150,0¦

¦ ¦ ¦ ¦ Федер. ¦ 300,0 ¦ 300,0¦ 300,0¦

¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------------------+---------------+------------+---------+------+-------

IX. СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

----------------------------T------------T-----------T-----------¬

¦ Источники финансирования ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦

+---------------------------+------------+-----------+-----------+

¦Районный бюджет ¦ 6939,60 ¦ 4820,0 ¦ 4928,0 ¦

+---------------------------+------------+-----------+-----------+

¦Областной бюджет ¦ 7176,0 ¦ 6478,0 ¦ 6473,0 ¦

+---------------------------+------------+-----------+-----------+

¦Федеральный бюджет ¦ 1117,50 ¦ 1110,0 ¦ 1110,0 ¦

+---------------------------+------------+-----------+-----------+

¦ФСС ¦ 690,0 ¦ 690,0 ¦ 690,0 ¦

+---------------------------+------------+-----------+-----------+

¦Спонсорские средства ¦ 274,0 ¦ 264,0 ¦ 264,0 ¦

+---------------------------+------------+-----------+-----------+

¦Родительские средства ¦ 170,0 ¦ 170,0 ¦ 170,0 ¦

+---------------------------+------------+-----------+-----------+

¦Средства предприятий ¦ 304,0 ¦ 304,0 ¦ 304,0 ¦

+---------------------------+------------+-----------+-----------+

¦ИТОГО ¦ 16671,10 ¦ 13836,0 ¦ 13939,0 ¦

L---------------------------+------------+-----------+------------

X. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Снизить заболеваемость женщин фертильного возраста, детей и подростков в 1,2 - 1,3 раза;

- формировать у детей и подростков устойчивые навыки здорового образа жизни, повышающие уровень здоровья школьников и успешность обучения и воспитания;

- улучшение материально-технической базы педиатрической службы и учреждений образования;

- улучшить эффективность лечения и реабилитации детей и женщин.