Законы и постановления РФ

Постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п “Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ“

Начало действия документа - 21.12.2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

В соответствии с пунктом 5 данный документ вступил в силу в день, следующий за днем официального опубликования (опубликовано в “Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края“ - 20.12.2010).

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2010 г. N 602-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ

И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 17 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2617 “О бюджетном процессе в Красноярском крае“
постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ согласно приложению.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти Красноярского края разработку ведомственных целевых программ осуществлять с учетом показателей, утвержденных Указом Губернатора Красноярского края от 06.07.2009 N 102-уг “О подготовке ежегодного доклада Губернатора Красноярского края о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Красноярского края“.

3. Признать утратившими силу пункты 1 - 5, 7 Постановления Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п “Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Красноярского края“.

4. Опубликовать Постановление в “Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края“.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора края -

председатель

Правительства края

Э.Ш.АКБУЛАТОВ

Приложение N 1

к Постановлению

Правительства Красноярского края

от 30 ноября 2010 г. N 602-п

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) устанавливает этапы разработки и формирования ведомственных целевых программ, процедуру их утверждения, механизм реализации и осуществления контроля за реализацией ведомственных целевых программ.

1.2. В целях настоящего Порядка под ведомственной целевой программой следует понимать документ, определяющий цели и задачи, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, отраслях, видах экономической деятельности и содержащий комплекс мероприятий по их решению, с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации.

1.3. Ведомственная целевая программа (далее - программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Красноярского края, повышение результативности расходов краевого бюджета.

1.4. Программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период.

Методическое руководство
и координацию при разработке и реализации программ в части финансирования программы, объемов обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли осуществляет министерство финансов Красноярского края, по иным вопросам осуществляет министерство экономики и регионального развития Красноярского края.

2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ

2.1. Инициаторами разработки предварительного проекта программы выступают органы исполнительной власти Красноярского края, непосредственно заинтересованные в мероприятиях программы.

Органы исполнительной власти Красноярского края исходя из задач социально-экономического развития Красноярского края и в соответствии с полномочиями и функциями, закрепленными положениями об органах исполнительной власти Красноярского края, разрабатывают предварительный проект программы на очередной финансовый год и первый год планового периода в рамках объемов бюджетных ассигнований, утвержденных программой, действующей в текущем году, второй год планового периода в рамках объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на первый год планового периода разрабатываемой программы.

2.2. Предварительный проект программы должен содержать предложения по:

целям и задачам программы, соответствующим приоритетам государственной политики и дающим ясное представление об основных значимых для общества направлениях деятельности органа исполнительной власти Красноярского края;

целевым показателям (измеряемые количественные показатели, отражающие изменение социально-экономической среды, на которую направлено действие программы), позволяющим оценить достижение целей программы;

показателям результативности (измеряемые количественные показатели, отражающие изменения отдельных направлений государственной политики в установленных сферах деятельности) и (или) показателям развития отрасли, вида экономической деятельности (измеряемые количественные показатели, отражающие изменения в развитии отрасли, вида экономической деятельности), позволяющим оценить достижение задач программы;

механизму достижения поставленных в программе целей и задач;

обоснованным объемам бюджетных ассигнований, необходимых для реализации поставленных в программах целей и задач;

ожидаемые результаты реализации программы (включая ожидаемые налоговые платежи в консолидированный бюджет края каждого из основных предприятий отрасли, указанных в
программе).

При обосновании объемов бюджетных ассигнований необходимо отдельно выделять бюджетные ассигнования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также бюджетные ассигнования, направленные на финансирование объектов капитального строительства.

2.3. Предварительный проект программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, должен содержать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающую достижение целей, целевых показателей, задач и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности и включающую в себя:

планируемые показатели развития основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности;

показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и инвестиционным проектам;

обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности.

2.4. Планируемые показатели развития основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности, показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и инвестиционным проектам, обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли представляются при рассмотрении программы на заседании Правительства Красноярского края и не утверждаются распоряжением Правительства Красноярского края.

2.5. Орган исполнительной власти Красноярского края, заинтересованный в реализации программных мероприятий (далее - орган исполнительной власти края, ответственный за разработку программы), одновременно вносит на рассмотрение в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края предварительный проект программы.

2.6. Министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края в течение десяти рабочих дней с момента поступления предварительного проекта программы рассматривают, согласовывают или готовят замечания к предварительному проекту программы и направляют согласованный предварительный проект программы или предварительный проект программы с замечаниями руководителю органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы.

В случае согласия с замечаниями министерства экономики и регионального развития Красноярского края и (или)
министерства финансов Красноярского края орган исполнительной власти края, ответственный за разработку программы, дорабатывает предварительный проект программы в соответствии с замечаниями министерства экономики и регионального развития Красноярского края и (или) министерства финансов Красноярского края и вносит его для повторного рассмотрения в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и (или) министерство финансов Красноярского края.

Орган исполнительной власти края, ответственный за разработку программы, не позднее 1 июля текущего года вносит доработанный с учетом замечаний министерства экономики и регионального развития Красноярского края и (или) министерства финансов Красноярского края предварительный проект программы или в случае несогласия с замечаниями министерства экономики и регионального развития Красноярского края и (или) министерства финансов Красноярского края предварительный проект программы с замечаниями на рассмотрение комиссии по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданной Постановлением Правительства Красноярского края от 25.09.2008 N 100-п “О комиссии по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период“ (далее - комиссия).

2.7. Комиссия рассматривает предварительный проект программы, внесенный органом исполнительной власти края, ответственным за разработку программы, в течение двадцати рабочих дней.

2.8. Рассмотрение включает в себя обсуждение и согласование:

поставленных целей, задач и мероприятий программы;

перечня целевых показателей, показателей результативности программы;

значений целевых показателей, показателей результативности программы;

обоснованности расходов краевого бюджета.

2.9. Комиссия согласовывает объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации программных мероприятий, и выносит предложение о согласовании или о доработке предварительного проекта программы.

2.10. Объемы бюджетных ассигнований могут корректироваться с учетом изменений целей, задач и полномочий органов исполнительной власти Красноярского края, установленных правовыми актами Российской Федерации и
Красноярского края с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

2.11. Доработанный в соответствии с замечаниями комиссии предварительный проект программы представляется органом исполнительной власти края, ответственным за разработку программы, на повторное рассмотрение комиссии в течение десяти рабочих дней после подготовки предложений комиссией.

2.12. Предварительный проект программы, рассмотренный и (или) согласованный комиссией, является основанием для разработки проекта программы, подлежащего рассмотрению на заседании Правительства Красноярского края.

По результатам рассмотрения представленных органами исполнительной власти Красноярского края предварительных проектов программ комиссия согласовывает подготовленный министерством экономики и регионального развития Красноярского края перечень программ, подлежащих разработке на очередной финансовый год и плановый период, с указанием направления действия программы.

3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

3.1. Программа на очередной финансовый год и плановый период утверждается распоряжением Правительства Красноярского края в срок не позднее 15 сентября текущего года.

3.2. В соответствии с протоколом заседания комиссии руководитель органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, организует разработку проекта программы в соответствии с макетом программы.

Руководитель органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта распоряжения Правительства Красноярского края об утверждении программы и обеспечивает проведение процедуры согласования проекта распоряжения Правительства Красноярского края об утверждении программы в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству, утвержденной Указом Губернатора края от 05.12.2006 N 131-уг “Об Инструкции по делопроизводству“.

Орган исполнительной власти края, ответственный за разработку программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, осуществляет разработку программы в соответствии с макетом программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

Орган исполнительной власти края, ответственный за разработку программы, направленной на осуществление
государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, осуществляет разработку программы в соответствии с макетом программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

Орган исполнительной власти края, ответственный за разработку программы, направленной на осуществление государственной политики как в установленных сферах деятельности, так и в отраслях, видах экономической деятельности, при разработке программы использует необходимые разделы и соответствующие им приложения как макета ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, так и макета ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности.

3.3. Орган исполнительной власти края, ответственный за разработку программы, разрабатывает программы в рамках объемов бюджетных ассигнований, согласованных на заседании комиссии на планируемый трехлетний период, с выделением сумм по каждому году планового периода.

Предложения органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, по объемам, осуществляемым за счет средств краевого бюджета расходов на реализацию программы в целом и по каждой из задач программы, готовятся в соответствии с кодами классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

3.4. Согласованный проект программы представляется органом исполнительной власти края, ответственным за разработку программы, для рассмотрения и утверждения в Правительство Красноярского края.

3.5. Руководитель органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, в течение десяти рабочих дней с момента рассмотрения на заседании Правительства Красноярского края проекта программы направляет в министерство экономики и регионального развития Красноярского края информацию о проекте программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности в разрезе муниципальных районов и городских
округов края по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку и размещает проект программы на официальном сайте “Красноярский край“ в сети Интернет.

3.6. В случае изменения объема бюджетных ассигнований и (или) структуры бюджетных ассигнований программы при внесении изменений в закон Красноярского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период руководитель органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, в срок не более семи рабочих дней после вступления в силу указанного закона Красноярского края готовит проект распоряжения Правительства Красноярского края о соответствующих изменениях в программу.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется органом исполнительной власти Красноярского края, разработавшим программу (далее - орган исполнительной власти края).

Руководитель органа исполнительной власти края несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

4.3. Контроль за реализацией программы в части целевых показателей, показателей результативности, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности осуществляется министерством экономики и регионального развития Красноярского края. Контроль за реализацией программы в части финансирования программы, объемов обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли осуществляется министерством финансов Красноярского края.

4.4. Орган исполнительной власти края для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности в соответствии с Макетом отчетов о реализации ведомственных целевых программ согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

Финансирование расходов на реализацию программы осуществляется в соответствии с законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.5. Отчеты о реализации программы, включая план действий органа исполнительной власти края по реализации программных
мероприятий, представляются органом исполнительной власти края одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

4.6. Министерство финансов Красноярского края ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономики и регионального развития Красноярского края сводный отчет о реализации программ за отчетный год в части финансирования программ.

4.7. Министерство экономики и регионального развития Красноярского края ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным, представляет сводный отчет о ходе реализации программ за отчетный год председателю комиссии.

Отчет о ходе реализации программы за отчетный год по решению председателя комиссии выносится для рассмотрения на заседании комиссии.

На заседаниях комиссии в рамках рассмотрения отчета о реализации программы рассматриваются отчеты о фактическом исполнении краевыми государственными автономными учреждениями государственных заданий, а также отчеты о реализации программ развития краевых государственных автономных учреждений по соответствующей сфере деятельности, отрасли, представленные органами исполнительной власти Красноярского края, в ведении которых находятся краевые государственные автономные учреждения, в соответствии с Порядком, утвержденным нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края.

4.8. По результатам рассмотрения отчета о реализации программы на заседании комиссии плановые значения целевых показателей и показателей результативности, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности могут изменяться в сторону улучшения значений указанных показателей.

Приложение N 1

к Порядку

разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

МАКЕТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННОЙ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В УСТАНОВЛЕННЫХ

СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт ведомственной целевой программы (далее - программа) включает:

наименование программы;

наименование органа исполнительной власти Красноярского края;

основание для разработки программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта);

цели программы;

задачи программы;

целевые показатели;

общий объем финансирования с разбивкой по
годам с учетом всех уровней бюджетной системы.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели и задачи

Раздел содержит основные цели и задачи программы, дающие ясное представление об основных направлениях деятельности органа исполнительной власти Красноярского края, задачах и механизмах их реализации.

Цели и задачи программы соответствуют приоритетам государственной политики.

Совокупность целей охватывает все направления деятельности органа исполнительной власти Красноярского края и связана с деятельностью и (или) выполнением полномочий органа исполнительной власти Красноярского края.

Основным принципом формирования задач программы является конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых, общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.

2.2. Расходные обязательства и формирование доходов

Раздел содержит:

объем расходных обязательств краевого бюджета;

оценку объема доходов краевого бюджета, которыми управляет орган исполнительной власти Красноярского края.

В пояснительной записке к программе приводятся сведения об общем объеме исполняемых расходных обязательств Красноярского края в связи с осуществляемыми полномочиями органа исполнительной власти Красноярского края (далее - расходные обязательства, исполняемые органом исполнительной власти края), возникших из нормативных правовых актов, договоров или соглашений, анализ изменения их структуры за отчетный финансовый год, текущий финансовый год, а также в очередном финансовом году и плановом периоде. Для каждого расходного обязательства, исполняемого органом исполнительной власти края, приводится ссылка на положения нормативных правовых актов, договоров или соглашений (название, номер, дата принятия, номер раздела, пункта, подпункта, абзаца статьи).

Орган исполнительной власти Красноярского края, в ведении которого находятся службы и агентства Красноярского края, осуществляющие функции по администрированию (начислению, контролю за начислением, уплатой) платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляет данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов в краевой бюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой государственной собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов.

Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых и фактических показателей за отчетный финансовый год и текущий финансовый год и в случае значительных расхождений между ними проводится анализ причин указанных расхождений.

Расходные обязательства, исполняемые органом исполнительной власти края, и формирование доходов оформляются в соответствии с приложением N 1 к настоящему Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности (далее - Макет).

2.3. Планируемые результаты деятельности

В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации программы и степени достижения целей, решения задач с целью информирования о результатах деятельности органа исполнительной власти Красноярского края.

По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:

источник информации;

фактическое значение за отчетный финансовый год;

ожидаемое значение в текущем финансовом году;

плановые значения на очередной финансовый год и плановый период.

По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами государственной политики. Суммарное значение весовых критериев по показателям результативности должно равняться единице.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности оформляются в соответствии с приложением N 2 к Макету. Целевые показатели на долгосрочный период оформляются в соответствии с приложением N 3 к Макету.

2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы

В разделе приводится распределение бюджетных ассигнований по целям, задачам и мероприятиям программы в отчетном финансовом году, в текущем финансовом году, а также в очередном финансовом году и плановом периоде. Приводится краткая характеристика основных мероприятий и долгосрочных целевых программ (краевых целевых программ) в отчетном финансовом году, в текущем финансовом году, а также в очередном финансовом году и плановом периоде.

Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям программы оформляется в соответствии с приложением N 4 к Макету.

При условии наличия в программе объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию органом исполнительной власти Красноярского края на период реализации программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе перечня строек и объектов, утвержденного законом края о бюджете на соответствующий финансовый год, перечень объектов капитального строительства оформляется в соответствии с приложением N 4а к Макету.

Объем финансовых средств (включая расходы на содержание органов исполнительной власти Красноярского края), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) программам, приводится отдельной строкой в приложении N 4 к настоящему Макету.

С целью оценки объемов финансирования по целям, задачам, программам и мероприятиям планируемые объемы финансирования программы распределяются по источникам и направлениям расходования средств. Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств оформляется в соответствии с приложением N 5 к Макету.

В разделе приводятся планируемые объемы финансирования программы, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, оформленные в соответствии с приложением N 6 к Макету.

Планируемые объемы финансирования программы распределяются по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов как в целом по программе (приложение N 7 к Макету), так и отдельно по каждой задаче программы (приложение N 8 к Макету).

Изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами осуществляется органом исполнительной власти Красноярского края при условии обоснования изменения целей, задач, показателей (относительно показателей прошлых лет), а также прекращения действия либо инициирования (краевых) долгосрочных целевых программ.

2.5. План действий органа исполнительной власти Красноярского края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год

В разделе приводится план действий органа исполнительной власти Красноярского края по реализации программных мероприятий, содержащий перечень мероприятий, осуществляемых органом исполнительной власти Красноярского края и направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности. План действий органа исполнительной власти Красноярского края составляется на очередной финансовый год, оформляется в соответствии с приложением N 9 к Макету.

В разделе следует указать показатели, характеризующие потребность соответствующей сферы деятельности в кадровом потенциале, включая перечень специальностей и количество специалистов по указанным специальностям на очередной финансовый год и плановый период. Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале, оформляются в соответствии с приложением N 10 к Макету.

Приложение N 1

к Макету

ведомственной целевой программы

для программ, направленных

на осуществление государственной

политики в установленных

сферах деятельности

Расходные обязательства и формирование доходов

тыс. рублей

----T---------------T----------T----------T----------T----------T---------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Отчетный ¦ Текущий ¦Очередной ¦ Первый ¦ Второй ¦

¦п/п¦ ¦финансовый¦финансовый¦финансовый¦ год ¦ год ¦

¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦планового ¦планового¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦

+---+---------------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦Расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(по предметам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ведения края с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦указанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нормативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦акта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦1 ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦2 ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦Итого расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦Формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходов (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦видам доходов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦1 ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦2 ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦...¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦Итого доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------+----------+----------+----------+----------+----------

Приложение N 2

к Макету

ведомственной целевой программы

для программ, направленных

на осуществление государственной

политики в установленных

сферах деятельности

Цели, целевые показатели, задачи,

показатели результативности

------T------------T----------T----------------T----------T----------T----------T----------T----------T---------¬

¦ N ¦ Цели, ¦ Единица ¦ Вес показателя ¦ Источник ¦ Отчетный ¦ Текущий ¦Очередной ¦ Первый ¦ Второй ¦

¦ п/п ¦ задачи, ¦измерения ¦результативности¦информации¦финансовый¦финансовый¦финансовый¦ год ¦ год ¦

¦ ¦ показатели ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦планового ¦планового¦

¦ ¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦

+-----+------------+----------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦1 ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------+----------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦Целевой ¦ ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показатель 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------+----------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------+----------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+

+-----+------------+----------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦1.1.1¦(показатели)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------+----------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦1.1.2¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------+----------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------+----------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦1.2 ¦Задача 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------+----------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦1.2.1¦(показатели)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------+----------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------+----------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦и т.д. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задачам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+------------+----------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------

Приложение N 3

к Макету

ведомственной целевой программы

для программ, направленных

на осуществление государственной

политики в установленных

сферах деятельности

Целевые показатели на долгосрочный период

----T----------T---------T----------T----------T----------T--------------------T-------------------------------¬

¦ N ¦ Цели, ¦ Единица ¦ Отчетный ¦ Текущий ¦Очередной ¦ Плановый период ¦ Долгосрочный период по годам ¦

¦п/п¦ целевые ¦измерения¦финансовый¦финансовый¦финансовый+---------T----------+---T---T---T---T---T---T---T---+

¦ ¦показатели¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ первый ¦ второй ¦...¦...¦...¦...¦...¦...¦...¦...¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планового¦планового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+---------+----------+----------+----------+---------+----------+---+---+---+---+---+---+---+---+

¦1 ¦Цель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+---------+----------+----------+----------+---------+----------+---+---+---+---+---+---+---+---+

¦1.1¦Целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+---------+----------+----------+----------+---------+----------+---+---+---+---+---+---+---+---+

¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+---------+----------+----------+----------+---------+----------+---+---+---+---+---+---+---+---+

¦1.n¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+---------+----------+----------+----------+---------+----------+---+---+---+---+---+---+---+---+

¦ ¦и т.д. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------+---------+----------+----------+----------+---------+----------+---+---+---+---+---+---+---+----

Приложение N 4

к Макету

ведомственной целевой программы

для программ, направленных

на осуществление государственной

политики в установленных

сферах деятельности

Распределение планируемых расходов по целям, задачам

и мероприятиям ведомственной целевой программы

----T----------------T-----------T----------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Цели, задачи, ¦ Срок ¦ Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦выполнения,+-----T----------T----------T----------T---------T---------+

¦ ¦ ¦ год ¦всего¦ отчетный ¦ текущий ¦очередной ¦ первый ¦ второй ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовый¦финансовый¦финансовый¦ год ¦ год ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦планового¦планового¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦1 ¦(мероприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Итого по задаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Задача 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦1 ¦(мероприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Итого по задаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Итого по цели 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Цель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦...¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Итого по целям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нераспределенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------+-----------+-----+----------+----------+----------+---------+----------

Приложение N 4а

к Макету

ведомственной целевой программы

для программ, направленных

на осуществление государственной

политики в установленных

сферах деятельности

Перечень

объектов капитального строительства

(за счет всех источников финансирования)

----T-------------T-------------T------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦Наименование ¦ Остаток ¦ Объем капитальных вложений, тыс. рублей ¦

¦п/п¦ объекта с ¦ стоимости +----------T----------T----------T---------T---------T-------+

¦ ¦ указанием ¦строительства¦ отчетный ¦ текущий ¦очередной ¦ первый ¦ второй ¦ по ¦

¦ ¦ мощности и ¦ в ценах ¦финансовый¦финансовый¦финансовый¦ год ¦ год ¦ годам ¦

¦ ¦ годов ¦контракта <*>¦ год ¦ год ¦ год ¦планового¦планового¦ до ¦

¦ ¦строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦ ввода ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекта¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦Главный распорядитель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---T-------------T-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦1 ¦Объект 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦ ¦краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦2 ¦Объект 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦Главный распорядитель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---T-------------T-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦1 ¦Объект 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦ ¦краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦2 ¦Объект 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦ ¦краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+

¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------+-------------+----------+----------+----------+---------+---------+--------

--------------------------------

<*> По вновь начинаемым объектам - ориентировочная стоимость объекта.

Приложение N 5

к Макету

ведомственной целевой программы

для программ, направленных

на осуществление государственной

политики в установленных

сферах деятельности

Распределение планируемых объемов финансирования

ведомственной целевой программы по источникам

и направлениям расходования средств

-----------------T----------------------------------------------------------¬

¦ Источники и ¦ Объем финансирования, тыс. рублей ¦

¦ направления +-----T----------T----------T----------T---------T---------+

¦ финансирования ¦всего¦ отчетный ¦ текущий ¦очередной ¦ первый ¦ второй ¦

¦ ¦ ¦финансовый¦финансовый¦финансовый¦ год ¦ год ¦

¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦планового¦планового¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦

+----------------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образований <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-----+----------+----------+----------+---------+---------+

¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образований <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------+-----+----------+----------+----------+---------+----------

--------------------------------

<*> Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.

<**> Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по программе.

Приложение N 6

к Макету

ведомственной целевой программы

для программ, направленных

на осуществление государственной

политики в установленных

сферах деятельности

Планируемые объемы финансирования, направленные

на реализацию научной, научно-технической

и инновационной деятельности

тыс. рублей

----T-----------T----------T----------T----------T---------T---------T-----------¬

¦ N ¦ Цели, ¦ Отчетный ¦ Текущий ¦Очередной ¦ Первый ¦ Второй ¦ Оценка ¦

¦п/п¦ задачи, ¦финансовый¦финансовый¦финансовый¦ год ¦ год ¦эффекта от ¦

¦ ¦мероприятия¦ год ¦ год ¦ год ¦планового¦планового¦реализации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦мероприятий¦

+---+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+-----------+

¦ ¦Цель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+-----------+

¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+-----------+

¦ ¦Мероприятие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по задаче 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+-----------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+-----------+

¦ ¦Задача n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+-----------+

¦ ¦Мероприятие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по задаче n¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+-----------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+-----------+

¦ ¦и т.д. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задачам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+-----------+

¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+------------

Приложение N 7

к Макету

ведомственной целевой программы

для программ, направленных

на осуществление государственной

политики в установленных

сферах деятельности

Распределение планируемых объемов финансирования

ведомственных целевых программ по кодам классификации

операций сектора государственного управления

(в целом по ведомственной целевой программе)

тыс. рублей

------------------------------------T-----T----------T---------T----------¬

¦ Коды классификации операций ¦Всего¦Очередной ¦ Первый ¦ Второй ¦

¦ сектора государственного ¦ ¦финансовый¦ год ¦ год ¦

¦ управления ¦ ¦ год ¦планового¦планового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦Сумма средств краевого бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦200 Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦210 Оплата труда и начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦211 Заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦212 Прочие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦213 Начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦220 Приобретение услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦221 Услуги связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦222 Транспортные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦223 Коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦224 Арендная плата за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦225 Услуги по содержанию имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦в том числе капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦226 Прочие услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦240 Безвозмездные и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перечисления организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦241 Безвозмездные и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перечисления государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦в том числе расходы капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦242 Безвозмездные и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перечисления организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦251 Перечисления другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетной системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦в том числе расходы капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦260 Социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦261 Пенсии, пособия и выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пенсионному, социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦медицинскому страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦262 Пособия по социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦263 Пенсии, пособия, выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦государственного управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦290 Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦в том числе расходы капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦300 Поступление нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦310 Увеличение стоимости основных ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦в том числе капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦320 Увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦340 Увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦500 Поступление финансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦540 Увеличение задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦600 Выбытие финансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦620 Уменьшение стоимости ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бумаг, кроме акций и иных форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦640 Уменьшение задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦И т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------+-----+----------+---------+-----------

Приложение N 8

к Макету

ведомственной целевой программы

для программ, направленных

на осуществление государственной

политики в установленных

сферах деятельности

Распределение планируемых объемов финансирования

ведомственных целевых программ по кодам классификации

операций сектора государственного управления

(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

тыс. рублей

------------------------------------T-----T----------T---------T----------¬

¦ Коды классификации операций ¦Всего¦Очередной ¦ Первый ¦ Второй ¦

¦ сектора государственного ¦ ¦финансовый¦ год ¦ год ¦

¦ управления ¦ ¦ год ¦планового¦планового ¦

¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦Задача 1 (содержание задачи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦200 Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦210 Оплата труда и начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦211 Заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦212 Прочие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦213 Начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦220 Приобретение услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦221 Услуги связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦222 Транспортные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦223 Коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦224 Арендная плата за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦225 Услуги по содержанию имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦в том числе капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦226 Прочие услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦240 Безвозмездные и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перечисления организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦241 Безвозмездные и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перечисления государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦в том числе расходы капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦242 Безвозмездные и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перечисления организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦251 Перечисления другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетной системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦в том числе расходы капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦260 Социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦261 Пенсии, пособия и выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пенсионному, социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦медицинскому страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦262 Пособия по социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦263 Пенсии, пособия, выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦государственного управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦290 Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦300 Поступление нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦310 Увеличение стоимости основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦в том числе: капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦320 Увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦340 Увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦500 Поступление финансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦540 Увеличение задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦600 Выбытие финансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦620 Уменьшение стоимости ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бумаг, кроме акций и иных форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦640 Уменьшение задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦И т.д. по задаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+----------+---------+----------+

¦Итого по задаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------+-----+----------+---------+-----------

Приложение N 9

к Макету

ведомственной целевой программы

для программ, направленных

на осуществление государственной

политики в установленных

сферах деятельности

План

действий органа исполнительной власти Красноярского края

на очередной финансовый год

----T---------------------------------------------------T-----------------¬

¦ N ¦ Мероприятие, осуществляемое органом ¦ Срок реализации ¦

¦п/п¦ исполнительной власти края ¦ ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦ ¦Задача 1 ¦ ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦ ¦мероприятия по задаче 1 ¦ ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦ ¦.... ¦ ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦ ¦Задача n ¦ ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦ ¦мероприятия по задаче n ¦ ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

L---+---------------------------------------------------+------------------

Приложение N 10

к Макету

ведомственной целевой программы

для программ, направленных

на осуществление государственной

политики в установленных

сферах деятельности

Показатели, характеризующие потребность

в кадровом потенциале

человек

-------------------T-----------T------------T-------------T---------------¬

¦ Необходимые ¦ Всего за ¦ Очередной ¦ Первый год ¦ Второй год ¦

¦ специальности ¦ период ¦ финансовый ¦ планового ¦ планового ¦

¦ ¦ ¦ год ¦ периода ¦ периода ¦

+------------------+-----------+------------+-------------+---------------+

¦специальность 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-----------+------------+-------------+---------------+

¦специальность... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-----------+------------+-------------+---------------+

¦специальность n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-----------+------------+-------------+---------------+

¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+-----------+------------+-------------+----------------

Приложение N 2

к Порядку

разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

МАКЕТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННОЙ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТРАСЛЯХ,

ВИДАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт ведомственной целевой программы (далее - программа) включает:

наименование программы;

наименование органа исполнительной власти Красноярского края;

основания для разработки программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта);

цели программы;

задачи программы;

основные предприятия отрасли, вида экономической деятельности;

основные виды продукции;

целевые показатели;

объем средств государственной поддержки на реализацию программы с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

Основными разделами программы являются:

2.1. Цели и задачи

Раздел содержит:

основную цель программы и подцели по направлениям (видам экономической деятельности);

задачи, поставленные для достижения основной цели и подцелей программы (с кратким обоснованием приоритетности указанных задач);

целевые показатели, планируемые к достижению в программном периоде, учитывающие целевые ориентиры, заданные Программой социально-экономического развития Красноярского края по направлениям разрабатываемой программы;

показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, направленные на достижение поставленных задач.

2.2. Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающая достижение целей, целевых показателей, задач и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Раздел содержит:

перечень предприятий, определяющих тенденции и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности и обеспечивающих более 70 процентов объема производства;

характеристику деятельности предприятий, которая обеспечит достижение целевых показателей программы (реализуемые и намеченные к реализации в программном периоде инвестиционные проекты, новые схемы производственной кооперации с потребителями в Красноярском крае и других регионах, за рубежом, меры по повышению конкурентоспособности продукции, снижению ее энергоемкости, мероприятия, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности и другие формы развития деятельности).

2.3. Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности

Планируемые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, оформляются в соответствии с приложением N 1 к Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности (далее - Макет).

Целевые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности сопоставляются с текущим значением и с прогнозируемым инерционным уровнем с учетом сохранения сложившихся тенденций (соотношений) в долгосрочном периоде. Значения целевых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на долгосрочный период оформляются в соответствии с приложением N 2 к Макету. В перечне целевых показателей отрасли, вида экономической деятельности рекомендуется указывать, в том числе и показатели, характеризующие научную, научно-техническую и инновационную деятельность.

По каждому показателю развития отрасли, вида экономической деятельности, не являющемуся целевым показателем, приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя. Суммарное значение весовых критериев по показателям развития отрасли, вида экономической деятельности должно равняться единице.

2.4. План действий органа исполнительной власти Красноярского края по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на очередной финансовый год

Раздел содержит:

перечень необходимых и предполагаемых к реализации мероприятий, действий органа исполнительной власти Красноярского края, направленных на создание благоприятных условий развития деятельности предприятий и отрасли в целом (разработка и принятие нормативных правовых актов, реализация существующих форм государственной поддержки за счет средств краевого и федерального бюджетов, создание новых механизмов государственной поддержки, меры содействия расширению рынков сбыта и повышению конкурентоспособности продукции и другое);

оценку необходимого общего объема средств государственной поддержки, в том числе за счет средств краевого и федерального бюджетов с указанием бюджетного источника (целевая программа, другие формы).

Дополнительно указываются объем финансовых средств, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также бюджетные ассигнования, направленные на финансирование объектов капитального строительства. Кроме того, в разделе следует указать показатели, характеризующие потребность соответствующей отрасли, вида экономической деятельности в кадровом потенциале, включая перечень специальностей и количество специалистов по указанным специальностям на очередной финансовый год и плановый период.

План действий органа исполнительной власти Красноярского края по достижению планируемых целевых показателей, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на очередной финансовый год оформляется в соответствии с приложением N 3 к Макету.

Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов Красноярского края оформляется в соответствии с приложением N 3.1 к Макету.

Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с приложением N 4 к Макету.

Планируемые объемы финансирования программы, направленные на научную, научно-техническую и инновационную деятельность по предприятиям и проектам программы, оформляются в соответствии с приложением N 5 к Макету.

Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале оформляются в соответствии с приложением N 5.1 к Макету.

Планируемые показатели развития основных предприятий отрасли вида экономической деятельности, оформлены в соответствии с приложением N 6 к Макету.

Показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и инвестиционным проектам оформлены в соответствии с приложением N 7 к Макету.

Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности оформлены в соответствии с приложением N 8 к Макету.

Приложение N 1

к Макету

ведомственной целевой программы,

направленной на осуществление

государственной политики в отраслях,

видах экономической деятельности

Планируемые показатели развития отрасли, вида

экономической деятельности

----T---------------T---------------T--------T----------T----------T----------T----------T---------T---------¬

¦ N ¦ Показатели ¦ Единица ¦Весовой ¦ Источник ¦ Отчетный ¦ Текущий ¦Очередной ¦ Первый ¦ Второй ¦

¦п/п¦ развития ¦ измерения ¦критерий¦информации¦финансовый¦финансовый¦финансовый¦ год ¦ год ¦

¦ ¦ отрасли, вида ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦планового¦планового¦

¦ ¦ экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦

¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+--------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Цель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+--------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦1 ¦Объем ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(оказанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+--------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦2 ¦Индекс ¦% к предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства ¦году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продукции ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(услуг) ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+--------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦3 ¦Прибыль до ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦налогообложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+--------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦4 ¦Стоимость ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основных фондов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+--------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦5 ¦Фонд оплаты ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+--------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦6 ¦Среднемесячная ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+--------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦7 ¦Среднесписочная¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+--------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦8 ¦Объем выпуска ¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основных видов ¦соответствующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продукции ¦единицах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+--------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦9 ¦Объем ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------------+--------+----------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦из них: СМР ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦монтажные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------+---------------+--------+----------+----------+----------+----------+---------+----------

Приложение N 2

к Макету

ведомственной целевой программы,

направленной на осуществление

государственной политики в отраслях,

видах экономической деятельности

Целевые показатели развития отрасли, вида экономической

деятельности на долгосрочный период

----T----------T---------T----------T----------T----------T---------T---------T-----------------------¬

¦ N ¦ Цели, ¦ Единица ¦ Отчетный ¦ Текущий ¦Очередной ¦ Первый ¦ Второй ¦ Долгосрочный период по¦

¦п/п¦ целевые ¦измерения¦финансовый¦финансовый¦финансовый¦ год ¦ год ¦ годам ¦

¦ ¦показатели¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦планового¦планового+--T--T--T--T--T--T--T--+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦1 ¦Цель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦1.1¦Целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦1.n¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦ ¦и т.д. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+--+--+--+--+--+--+--+---

Приложение N 3

к Макету

ведомственной целевой программы,

направленной на осуществление

государственной политики в отраслях,

видах экономической деятельности

План действий органа исполнительной власти Красноярского

края по достижению целевых показателей, показателей

развития отрасли, вида экономической деятельности

на очередной финансовый год

----T----------------------------------------------T----------------------¬

¦ N ¦ Мероприятие, проводимое органом ¦ Срок реализации ¦

¦п/п¦ исполнительной власти края ¦ ¦

+---+----------------------------------------------+----------------------+

¦ ¦Задача 1 ¦ ¦

+---+----------------------------------------------+----------------------+

¦ ¦Мероприятие по задаче 1 ¦ ¦

+---+----------------------------------------------+----------------------+

¦ ¦... ¦ ¦

+---+----------------------------------------------+----------------------+

+---+----------------------------------------------+----------------------+

¦ ¦Задача n ¦ ¦

+---+----------------------------------------------+----------------------+

¦ ¦Мероприятие по задаче n ¦ ¦

+---+----------------------------------------------+----------------------+

¦ ¦... ¦ ¦

L---+----------------------------------------------+-----------------------

Приложение N 3.1

к Макету

ведомственной целевой программы,

направленной на осуществление

государственной политики в отраслях,

видах экономической деятельности

Перечень планируемых к принятию нормативных правовых

актов Красноярского края

----T-----------------------T------------------------T--------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Предмет регулирования, ¦Срок принятия (год, ¦

¦п/п¦нормативного правового ¦ основное содержание ¦ квартал) ¦

¦ ¦акта Красноярского края¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+------------------------+--------------------+

+---+-----------------------+------------------------+--------------------+

+---+-----------------------+------------------------+--------------------+

L---+-----------------------+------------------------+----------“----------

Приложение N 4

к Макету

ведомственной целевой программы,

направленной на осуществление

государственной политики в отраслях,

видах экономической деятельности

Объем средств государственной поддержк“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦ЗАТО город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Железногорск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦ЗАТО город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Зеленогорск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦поселок Кедровый¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦ЗАТО поселок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Солнечный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Абанский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Ачинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Балахтинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Березовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Бирилюсский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Боготольский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Богучанский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Большемуртинский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Большеулуйский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Дзержинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Емельяновский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Енисейский район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Ермаковский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Идринский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Иланский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Ирбейский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Казачинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Канский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Каратузский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Кежемский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Козульский район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Краснотуранский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Курагинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Манский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Минусинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Мотыгинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Назаровский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Нижнеингашский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Новоселовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Партизанский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Пировский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Рыбинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Саянский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Северо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Енисейский район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Сухобузимский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Таймырский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Долгано-Ненецкий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Тасеевский район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Туруханский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Тюхтетский район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Ужурский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Уярский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Шарыповский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Шушенский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Эвенкийский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦2 ¦Показатель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+----------

Таблица 2

Распределение планируемых расходов по мероприятиям

ведомственной целевой программы в разрезе муниципальных

районов и городских округов Красноярского края

тыс. рублей

----T---------------T-----------T----------T----------T----------T----------T---------¬

¦ N ¦ Цели, задачи, ¦ Срок ¦ Отчетный ¦ Текущий ¦Очередной ¦ Первый ¦ Второй ¦

¦п/п¦мероприятия <*>¦выполнения,¦финансовый¦финансовый¦финансовый¦ год ¦ год ¦

¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦планового ¦планового¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦Мероприятие 1 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦районам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦округам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦Мероприятие 2 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦районам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦округам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦Задача 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦Мероприятие 1 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦районам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦округам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦Мероприятие 2 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦районам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦округам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦Цель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------

--------------------------------

<*> В целом и в разрезе муниципальных районов и городских округов.

Руководитель подпись

Приложение N 4

к Порядку

разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

МАКЕТ

ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий макет отчетов о реализации ведомственных целевых программ (далее - Макет) разработан в целях обеспечения ежеквартального мониторинга реализации ведомственных целевых программ (далее - программа) и методического обеспечения подготовки докладов о результатах за отчетный год и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти Красноярского края на плановый период (далее - доклад).

Доклады готовятся органами исполнительной власти Красноярского края, ответственными за реализацию программ, в целях обеспечения Правительства Красноярского края информацией о результатах выполнения и достижения соответствующими органами исполнительной власти Красноярского края планируемых результатов проведения государственной политики в установленных сферах деятельности, в отраслях, видах экономической деятельности.

Доклады одновременно представляются органами исполнительной власти Красноярского края, ответственными за реализацию программ, в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство финансов Красноярского края в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

В докладе должны быть представлены следующие разделы:

цели и задачи программы;

целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) программы;

объем финансирования программы по задачам, программным мероприятиям и формирование доходов;

результативность бюджетных расходов.

Доклад включает в себя подробную пояснительную записку и таблицы по формам в соответствии с приложениями N 1 - 6 к настоящему Макету.

В отчете реализации программ за 1, 2, 3 кварталы текущего года (далее - отчеты) должны быть представлены следующие разделы:

целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) программы;

объем финансирования программы по задачам, программным мероприятиям и формирование доходов.

Отчет включает в себя таблицы по формам в соответствии с приложениями N 2, 3, 4, 4.1, 6 к настоящему Макету и пояснительную записку к таблицам.

Отчетный период - период, включающий в себя два года, предшествующие текущему году, и отчетный квартал (кварталы) текущего года.

Текущий период - квартал (кварталы) текущего финансового года, в котором (которых) осуществляется реализация программы.

Плановый период - два финансовых года, следующие за текущим финансовым годом.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ

НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели и задачи

Раздел содержит информацию о целях и задачах, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, отрасли, вида экономической деятельности, которое планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние.

Кроме того, следует отразить ход выполнения плана действий органа исполнительной власти Красноярского края. План действий органа исполнительной власти Красноярского края по реализации программных мероприятий оформляется в виде таблиц по форме в соответствии с приложением N 1 к настоящему Макету. Если план действий органа исполнительной власти Красноярского края частично или полностью не реализован, то приводится описание причин нереализации плана действий.

2.2. Целевые показатели и показатели результативности

Раздел содержит информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей.

По каждому целевому показателю и показателю результативности необходимо указать:

плановые и фактические значения за отчетный период;

плановые и ожидаемые (прогнозируемые) значения в текущем периоде;

ожидаемое значение показателей на конец текущего года;

плановые значения показателей на плановый период.

Органы исполнительной власти Красноярского края, реализующие программы, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, оформляются в виде таблиц по форме в соответствии с приложением N 2 к настоящему Макету.

Органы исполнительной власти Красноярского края, реализующие программы, направленные на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, оформляют результаты мониторинга в виде таблиц по форме в соответствии с приложением N 3 к настоящему Макету.

Для программ, направленных на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, в разделе следует отразить информацию об обязательных налоговых платежах, поступающих в консолидированный бюджет Красноярского края. Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности оформляются в виде таблиц по форме в соответствии с приложением N 3.1 к настоящему Макету.

Если плановые и фактические значения показателей за текущий период не совпадают, то в отчете приводится описание причин отклонения от плановых значений показателей.

В отчете следует оценить риски влияния внешних (не зависящих от органа исполнительной власти Красноярского края) факторов, возникших в отчетном периоде.

Плановые значения показателей развития отрасли, вида экономической деятельности должны соответствовать показателям, содержащимся в предварительном проекте программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности.

В пояснительной записке отражаются отчеты о фактическом исполнении краевыми государственными автономными учреждениями государственных заданий, а также отчеты о реализации программ развития краевых государственных автономных учреждений по соответствующей сфере деятельности, отрасли.

2.3. Объем финансирования программы по целям, задачам, программным мероприятиям и формирование доходов

Раздел содержит информацию об общем объеме финансирования программы по целям, задачам и программным мероприятиям с учетом всех источников финансирования. Приводится анализ изменения их объемов и структуры за отчетный период и возможных изменений их объемов и структуры на плановый период.

Объем финансирования программы содержит:

плановые и кассовые расходы в отчетном году;

плановые и кассовые расходы в отчетном периоде;

ожидаемое исполнение бюджетных ассигнований на конец текущего года;

бюджетные ассигнования на плановый период, утвержденные в программе.

Результаты мониторинга объемов финансирования программы оформляются в виде таблиц по форме в соответствии с приложением N 4 к настоящему Макету. Расшифровка финансирования по объектам, включенным в программу, оформляется в виде таблиц по форме в соответствии с приложением N 4.1 к настоящему Макету.

Результаты мониторинга объемов финансирования, направленного на научную, научно-техническую и инновационную деятельность для программ, направленных на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, оформляются в виде таблиц по форме в соответствии с приложением N 5 к настоящему Макету, для программ, направленных на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, согласно приложению N 5.1 к настоящему Макету.

В пояснительной записке проводится анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований.

Органы исполнительной власти Красноярского края, осуществляющие функции по администрированию платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов, получаемых при реализации программы, в краевой бюджет (налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов).

Для каждого вида доходов приводится сопоставление:

плановых и фактических значений за два отчетных года;

отчетный период текущего года и оценки на конец текущего года;

плановые значения на плановый период.

В случае значительных расхождений между плановыми и фактическими значениями в отчетном периоде проводится анализ причин указанных расхождений. Результаты мониторинга по видам доходов оформляются в виде таблиц по форме в соответствии с приложением N 6 к настоящему Макету.

2.4. Результативность бюджетных расходов

Раздел содержит сопоставление показателей затрат и результатов деятельности органов исполнительной власти Красноярского края в отчетном периоде, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

На основании данных о динамике в отчетном периоде плановых и фактически достигнутых значений целевых показателей и показателей результативности в разрезе задач (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности), а также объемов финансирования в разрезе задач и программных мероприятий программ производится оценка результативности деятельности органов исполнительной власти Красноярского края.

Оценка производится по следующим направлениям:

степень достижения целей, целевых показателей, показателей результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности) и решения сформированных задач;

степень соответствия запланированному уровню затрат;

отклонения показателей результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности), реализации программы и затрат за отчетный период от плановых показателей на этот период и аргументированное обоснование причин такого отклонения, включая:

обоснование ситуаций, когда целевые показатели программы выполнены, а соответствующие им показатели результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности) не выполнены, а также ситуаций, когда показатели результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности) программы выполнены, а соответствующие им целевые показатели не выполнены;

обоснование ситуаций, когда задачи выполнены, а соответствующие им мероприятия не выполнены, а также ситуаций, когда задачи программы не выполнены, а соответствующие им мероприятия выполнены;

обоснование ситуаций, когда сочетается недовыполнение одних показателей результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности) и перевыполнение других;

обоснование ситуаций перевыполнения по большинству плановых показателей, в том числе и целевых показателей.

Для выявления степени достижения запланированных результатов фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютных и относительных отклонений.

Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютных и относительных отклонений. В случае ухудшения фактически достигнутого значения от планового значения показателя его относительная величина указывается как не достигшая ста процентов.

При подготовке отчета дополнительно проводится анализ расходов капитального характера, включающий в себя обоснование объемов финансирования, направленных на расходы, направленные на объекты капитального строительства.

По каждому направлению оценки результативности в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями целевых показателей и показателей результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности), а также в динамике разных лет по показателям, должен быть проведен анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. При этом рекомендуется выделять две группы факторов:

внутренние факторы (на которые орган исполнительной власти Красноярского края мог влиять);

внешние факторы (на которые орган исполнительной власти Красноярского края не мог влиять, включая форс-мажорные обстоятельства).

При проведении анализа влияния внешних факторов на достижение плановых показателей отдельно указывается влияние, которое было оказано на достижение плановых показателей другими органами исполнительной власти Красноярского края.

Для каждой группы факторов по возможности оценивается ее влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

По результатам проведенной оценки результативности орган исполнительной власти Красноярского края проводит обоснование возможного изменения целей, задач, целевых показателей, состава показателей результативности (показателей развития отрасли, вида экономической деятельности), прекращение либо инициирование отдельных программных мероприятий, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами с целью повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами, а также оценк“ количественного эффекта от осуществления этих мероприятий (в виде экономии расходов или увеличения результатов при данном объеме расходов).

Приложение N 1

к Макету

отчетов о реализации ведомственных

целевых программ

План действий органа исполнительной власти Красноярского

края по реализации программных мероприятий

----T----------------------------T-----------------T----------------------¬

¦ N ¦Мероприятие, осуществляемое ¦ Срок реализации ¦ Примечание (причины ¦

¦п/п¦ органом исполнительной +--------T--------+ невыполнения ¦

¦ ¦ власти края ¦ план ¦ факт ¦ мероприятий, выбор ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ действий по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦преодолению возможных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ негативных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ последствий) ¦

+---+----------------------------+--------+--------+----------------------+

¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+--------+--------+----------------------+

¦ ¦мероприятия по задаче 1 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+--------+--------+----------------------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+--------+--------+----------------------+

¦ ¦Задача n ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+--------+--------+----------------------+

¦ ¦мероприятия по задаче n ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+--------+--------+----------------------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------------------+--------+--------+-----------------------

Руководитель Ф.И.О.

Приложение N 2

к Макету

отчетов о реализации ведомственных

целевых программ

Целевые показатели и показатели результативности

ведомственной целевой программы

----T----------------T---------T--------T--------------T---------------------------------------T--------T-------------¬

¦ N ¦ Цель, задачи, ¦ Ед. ¦Весовой ¦ Отчетный ¦ Текущий год ¦Плановый¦ Примечание ¦

¦п/п¦ показатели ¦измерения¦критерий¦ период (два ¦ ¦ период ¦ (оценка ¦

¦ ¦результативности¦ ¦ ¦предшествующих¦ ¦ ¦ рисков ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года) ¦ ¦ ¦невыполнения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +----T---------+---------T---------T---------T---------+---T----+показателей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦20__¦ 20__ ¦январь - ¦январь - ¦январь - ¦ значение¦ 1 ¦ 2 ¦ по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ март ¦ июнь ¦сентябрь ¦ на конец¦год¦год ¦ программе, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ причины ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+ ¦ ¦невыполнения,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦ ¦ ¦ выбор ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ действий по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ преодолению)¦

+---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Цель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показатель n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Показатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Показатель n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Задача 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Показатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Показатель n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Задача n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Показатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Показатель n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------+---------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+--------------

Руководитель Подпись

Приложение N 3

к Макету

отчетов о реализации ведомственных

целевых программ

Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида

экономической деятельности

----T-------------------T--------T---------T--------------T---------------------------------------T--------T-------------¬

¦ N ¦ Цель, задачи, ¦Весовой ¦ Единица ¦ Отчетный ¦ Текущий год ¦Плановый¦ Примечание ¦

¦п/п¦ показатели ¦критерий¦измерения¦ период ¦ ¦ период ¦ (оценка ¦

¦ ¦развития отрасли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рисков ¦

¦ ¦вида экономической ¦ ¦ +----T---------+---------T---------T---------T---------+---T----+невыполнения ¦

¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦20__¦ 20__ ¦январь - ¦январь - ¦январь - ¦значение ¦ 1 ¦ 2 ¦ показателей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ март ¦ июнь ¦сентябрь ¦на конец ¦год¦год ¦ по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ программе, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+ ¦ ¦ причины ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦ ¦ ¦невыполнения,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выбор ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ действий по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преодолению) ¦

+---+-------------------+--------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Цель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показатель n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Задача n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Показатели по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внешнеэкономической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятиям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------+--------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+--------------

Руководитель Подпись

Приложение N 3.1

к Макету

отчетов о реализации ведомственных

целевых программ

Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет

Красноярского края основных предприятий отрасли, вида

экономической деятельности

----T--------------T---------T--------------T---------------------------------------T--------T-------------¬

¦ N ¦Вид налоговых ¦ Ед. ¦ Отчетный ¦ Текущий год ¦Плановый¦ Примечание ¦

¦п/п¦ платежей ¦измерения¦ период (два ¦ ¦ период ¦ (оценка ¦

¦ ¦ ¦ ¦предшествующих¦ ¦ ¦ рисков ¦

¦ ¦ ¦ ¦ года) ¦ ¦ ¦невыполнения,¦

¦ ¦ ¦ +------T-------+---------T---------T---------T---------+---T----+ причины ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 20__ ¦ 20__ ¦январь - ¦январь - ¦январь - ¦значение ¦ 1 ¦ 2 ¦невыполнения,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ март ¦ июнь ¦сентябрь ¦на конец ¦год¦год ¦ выбор ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ действий по ¦

¦ ¦ ¦ +------+-------+----T----+----T----+----T----+----T----+ ¦ ¦преодолению) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+---------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Предприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(наименование)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+---------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+---------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+---------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+---------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+-------------+

¦ ¦и т.д. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------+---------+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+--------------

Руководитель Подпись

Приложение N 4

к Макету

отчетов о реализации ведомственных

целевых программ

Объем финансирования ведомственной целевой программы

тыс. рублей

----T----------------T---------T---------------------------------------T--------T-------------¬

¦ N ¦ Цель, задачи, ¦ 20__ ¦ 20__ (текущий год) ¦Плановый¦ Примечание ¦

¦п/п¦ показатели ¦(отчетный¦ ¦ период ¦ (оценка ¦

¦ ¦результативности¦ год) +---------T---------T---------T---------+ ¦ рисков ¦

¦ ¦ ¦ ¦январь - ¦январь - ¦январь - ¦значение ¦ ¦невыполнения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ март ¦ июнь ¦сентябрь ¦на конец ¦ ¦ показателей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ по ¦

¦ ¦ +----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T---+ программе, ¦

¦ ¦ ¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦ 1 ¦ 2 ¦ причины ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год¦невыполнения,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выбор ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ действий по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преодолению) ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦Цель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образований края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сумме средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦краевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦по мероприятиям,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансируемым за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выделенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦итого по задаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦Задача n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образований края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сумме средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦краевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦по мероприятиям,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансируемым за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выделенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦итого по задаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+-------------+

¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+--------------

Примечание: расшифровку финансирования по объектам, включенным в ведомственную целевую программу, предусмотреть в соответствии с приложением 4.1.

Руководитель Подпись

Приложение N 4.1

к Макету

отчетов о реализации ведомственных

целевых программ

Финансирование объектов капитального строительства,

включенных в ведомственную целевую программу

за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом)

по: _______________________________________

тыс. рублей

----T-------------T---------T--------T--------------T---------------------------T--------------------------------------------------T--------------------------------------------------T----------¬

¦ N ¦Наименование ¦ Ед. ¦Мощность¦ Годы ¦ Остатки сметной стоимости ¦ Лимит инвестиций на планируемый год ¦ Профинансировано за отчетный период ¦Фактически¦

¦п/п¦ объекта, ¦измерения¦ ¦строительства,¦ на 01.01. текущего ¦ ¦ ¦освоено за¦

¦ ¦ стройки ¦ ¦ ¦ ввод в ¦ финансового года ¦ ¦ ¦ отчетный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эксплуатацию +-------T-------T-----------+-----T--------------------------------------------+-----T--------------------------------------------+ период ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ценах¦в ценах¦ в ценах ¦всего¦ в том числе ¦всего¦ в том числе ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1991 г.¦2001 г.¦финансового¦ +-----------T-------T--------------T---------+ +-----------T-------T--------------T---------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦федеральный¦краевой¦ бюджет ¦ прочие ¦ ¦федеральный¦краевой¦ бюджет ¦ прочие ¦ всего ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦бюджет ¦муниципального¦источники¦ ¦ бюджет ¦бюджет ¦муниципального¦источники¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+--------+--------------+-------+-------+-----------+-----+-----------+-------+--------------+---------+-----+-----------+-------+--------------+---------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦

+---+-------------+---------+--------+--------------+-------+-------+-----------+-----+-----------+-------+--------------+---------+-----+-----------+-------+--------------+---------+----------+

+---+-------------+---------+--------+--------------+-------+-------+-----------+-----+-----------+-------+--------------+---------+-----+-----------+-------+--------------+---------+----------+

+---+-------------+---------+--------+--------------+-------+-------+-----------+-----+-----------+-------+--------------+---------+-----+-----------+-------+--------------+---------+----------+

+---+-------------+---------+--------+--------------+-------+-------+-----------+-----+-----------+-------+--------------+---------+-----+-----------+-------+--------------+---------+----------+

+---+-------------+---------+--------+--------------+-------+-------+-----------+-----+-----------+-------+--------------+---------+-----+-----------+-------+--------------+---------+----------+

+---+-------------+---------+--------+--------------+-------+-------+-----------+-----+-----------+-------+--------------+---------+-----+-----------+-------+--------------+---------+----------+

+---+-------------+---------+--------+--------------+-------+-------+-----------+-----+-----------+-------+--------------+---------+-----+-----------+-------+--------------+---------+----------+

+---+-------------+---------+--------+--------------+-------+-------+----------+-----+-----------+-------+--------------+---------+-----+-----------+-------+--------------+---------+----------+

+---+-------------+---------+--------+--------------+-------+-------+-----------+-----+-----------+-------+--------------+--