Распоряжение Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 888-р <О внесении изменений в Распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2009 N 1161-р>
Утратил силу с 1 января 2011 года в связи с изданием Распоряжения Правительства Красноярского края от 20.12.2010 N 1065-р.Вступил в силу в день, следующий за днем официального опубликования (пункт 3 данного документа).
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 октября 2010 г. N 888-р
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п “Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края“ внести в Распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2009 N 1161-р следующее изменение:
ведомственную целевую программу “Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2010 - 2012 годы“ изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать Распоряжение в “Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края“.
3. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Заместитель
Губернатора края -
заместитель председателя
Правительства края
М.В.КУЗИЧЕВ
Приложение
к Распоряжению
Правительства Красноярского края
от 26 октября 2010 г. N 888-р
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
“ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
НА 2010 - 2012 ГОДЫ“
1. ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 2010 - 2012 ГОДЫ“
-----------------T--------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦“Защита населения и территорий Красноярского края от ¦
¦ведомственной ¦чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ¦
¦целевой ¦характера на 2010 - 2012 годы“ (далее - программа) ¦
¦программы ¦ ¦
+----------------+--------------------------------------------------------+
¦Наименование ¦министерство жилищно-коммунального хозяйства ¦
¦органа ¦Красноярского края (далее - министерство) ¦
¦исполнительной ¦ ¦
¦власти края ¦ ¦
+----------------+--------------------------------------------------------+
¦Основание для ¦Постановление Правительства Красноярского края от ¦
¦разработки ¦20.02.2009 N 83-п “Об утверждении Порядка разработки, ¦
¦программы ¦утверждения и реализации ведомственных целевых программ ¦
¦ ¦и Перечня показателей результативности деятельности ¦
¦ ¦органов исполнительной власти края и структурных ¦
¦ ¦подразделений Администрации Губернатора края“ ¦
+----------------+--------------------------------------------------------+
¦Цель программы ¦создание эффективной системы защиты населения и ¦
¦ ¦территорий края от чрезвычайных ситуаций природного и ¦
¦ ¦техногенного характера ¦
+----------------+--------------------------------------------------------+
¦Задачи программы¦1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ¦
¦ ¦характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ¦
¦ ¦ситуаций межмуниципального и краевого характера. ¦
¦ ¦2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае. ¦
¦ ¦3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, ¦
¦ ¦возникающих при ведении военных действий или вследствие ¦
¦ ¦этих действий. ¦
¦ ¦4. Обучение населения в области гражданской обороны, ¦
¦ ¦защиты от чрезвычайных ситуаций природного и ¦
¦ ¦техногенного характера, информирование о мерах пожарной ¦
¦ ¦безопасности ¦
+----------------+--------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦1. Снижение числа погибших в зоне оперативного действия ¦
¦показатели ¦КГБУ “Спасатель“ в 2010 - 2012 годах составит 1% (от ¦
¦ ¦среднего показателя 2006 - 2008 годов). ¦
¦ ¦2. Снижение числа погибших в зоне прикрытия КГБУ ¦
¦ ¦“Противопожарная охрана Красноярского края“ в 2010 - ¦
¦ ¦2012 годах составит 5,7% (от среднего показателя 2006 - ¦
¦ ¦2008 годов) ¦
+----------------+--------------------------------------------------------+
¦Показатели ¦1. Количество объектов, подключенных к корпоративной ¦
¦результативности¦сети связи и передачи данных, в 2010 - 2012 годах ¦
¦ ¦составит 19 объектов. ¦
¦ ¦2. Обеспеченность КГБУ “Спасатель“ специальной техникой,¦
¦ ¦имуществом, спасательными и другими средствами в 2010 - ¦
¦ ¦2012 годах составит 42% (от норматива). ¦
¦ ¦3. Количество выполняемых аварийно-спасательных и других¦
¦ ¦неотложных работ КГБУ “Спасатель“ в 2010 - 2012 годах ¦
¦ ¦составит 20 видов. ¦
¦ ¦4. Максимальное время реагирования на чрезвычайные ¦
¦ ¦ситуации (далее - ЧС) и происшествия на водных объектах ¦
¦ ¦в зоне оперативного действия КГБУ “Спасатель“ в 2010 - ¦
¦ ¦2012 годах составит 0,5 часа. ¦
¦ ¦5. Максимальное время реагирования на ЧС и происшествия ¦
¦ ¦(кроме водных объектов) в зоне оперативного действия ¦
¦ ¦КГБУ “Спасатель“ в 2010 - 2012 годах составит 1,5 часа. ¦
¦ ¦6. Снижение числа пострадавших в зоне оперативного ¦
¦ ¦действия КГБУ “Спасатель“ в 2010 - 2012 годах составит ¦
¦ ¦12% (от среднего показателя 2006 - 2008 годов). ¦
¦ ¦7. Обеспечение материальными ресурсами краевого резерва ¦
¦ ¦для ликвидации ЧС в 2010 - 2012 годах составит 79,5% ¦
¦ ¦(от потребности). ¦
¦ ¦8. Прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны¦
¦ ¦в 2010 - 2012 годах составит 83,4% (от общей ¦
¦ ¦численности населения края). ¦
¦ ¦9. Обеспечение финансированием первичных мер пожарной ¦
¦ ¦безопасности сельского населения края составит в 2010 ¦
¦ ¦году 28,5% от норматива. ¦
¦ ¦10. Обеспеченность пожарными водоемами сельских ¦
¦ ¦населенных пунктов края в 2010 - 2012 годах составит ¦
¦ ¦20,0% от потребности. ¦
¦ ¦11. Обеспеченность передвижными комплексами “Огнеборец“ ¦
¦ ¦сельских населенных пунктов края в 2010 - 2012 годах ¦
¦ ¦составит 43,3% от потребности. ¦
¦ ¦12. Обеспеченность огнетушителями сельских населенных ¦
¦ ¦пунктов края в 2010 - 2012 годах составит 62,7% от ¦
¦ ¦потребности. ¦
¦ ¦13. Обеспеченность КГБУ “Противопожарная охрана ¦
¦ ¦Красноярского края“ техникой, оборудованием и имуществом¦
¦ ¦в 2010 - 2012 годах составит 61,4% (от норматива). ¦
¦ ¦14. Охват населения обучением по противопожарной ¦
¦ ¦безопасности в зоне прикрытия пожарными постами КГБУ ¦
¦ ¦“Противопожарная охрана Красноярского края“ возрастет с ¦
¦ ¦82 тыс. человек в 2010 году до 84 тыс. человек в 2012 ¦
¦ ¦году. ¦
¦ ¦15. Прикрытие населения от пожаров пожарными постами ¦
¦ ¦КГБУ “Противопожарная охрана Красноярского края“ в 2010 ¦
¦ ¦- 2012 годах составит 106 тыс. человек. ¦
¦ ¦16. Снижение числа травмированных при пожарах в зоне ¦
¦ ¦прикрытия КГБУ “Противопожарная охрана Красноярского ¦
¦ ¦края“ в 2010 - 2012 годах составит 12,5% (от среднего ¦
¦ ¦показателя 2006 - 2008 годов). ¦
¦ ¦17. Охват населения края, оповещаемого с помощью ¦
¦ ¦реконструированной автоматизированной системы ¦
¦ ¦централизованного оповещения гражданской обороны (далее ¦
¦ ¦- АСЦО ГО) края, будет сохраняться в 2010 - 2012 годах ¦
¦ ¦на уровне 81% от общей численности населения края. ¦
¦ ¦18. Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ¦
¦ ¦гражданской обороны (далее - ГО) и территориальной ¦
¦ ¦подсистемы единой государственной системы чрезвычайных ¦
¦ ¦ситуаций (далее - ТП РСЧС) органов исполнительной ¦
¦ ¦власти, местного самоуправления, организаций, в том ¦
¦ ¦числе образовательных учреждений, составит в 2010 - 2012¦
¦ ¦годах 100% от подлежащих подготовке ¦
+----------------+--------------------------------------------------------+
¦Общий объем ¦Всего 1680094,1 тыс. рублей из краевого бюджета, в том ¦
¦финансирования ¦числе по годам: ¦
¦ ¦2010 год - 630993,6 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2011 год - 526967,8 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2012 год - 522132,7 тыс. рублей ¦
L----------------+---------------------------------------------------------
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера.
2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае.
3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности.
Направления и механизмы реализации цели и задач приведены в разделе 2.4.1 “Краткая характеристика основных мероприятий программы“.
2.2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
Расходные обязательства и формирование доходов в области ГО, ЧС и пожарной безопасности приведены в приложении N 1.
Основные расходные обязательства министерства:
обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий;
обеспечение мероприятий по профилактике пожаров;
обеспечение мероприятий по ГО;
обеспечение жизнедеятельности КГБУ “Спасатель“, КГБУ “Противопожарная охрана Красноярского края“, КГБОУ “Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края“, КГБУ “Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края“.
2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для осуществления мониторинга и оценки реализации программы применяются показатели результативности деятельности министерства, утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п “Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края“.
Используя данные показатели, министерство информирует Правительство края, министерство экономики и регионального развития края, министерство финансов края о результатах своей деятельности. Производится оценка степени достижения министерством поставленных целей и задач, уточняются объемы необходимого финансирования из краевого бюджета.
В приложениях N 2 и 3 приведены целевые показатели и показатели результативности в соответствии с целью и задачами программы.
В результате выполнения программных мероприятий будут достигнуты следующие значения целевых показателей:
снижение числа погибших в зоне оперативного действия КГБУ “Спасатель“ в 2010 - 2012 годах составит 1% (от среднего показателя 2006 - 2008 годов);
снижение числа погибших в зоне прикрытия КГБУ “Противопожарная охрана Красноярского края“ в 2010 - 2012 годах составит 5,7% (от среднего показателя 2006 - 2008 годов).
Показатели результативности достигнут следующих значений:
количество объектов, подключенных к корпоративной сети связи и передачи данных, в 2010 - 2012 годах составит 19 объектов;
обеспеченность КГБУ “Спасатель“ специальной техникой, имуществом, спасательными и другими средствами в 2010 - 2012 годах составит 42% (от норматива);
количество выполняемых аварийно-спасательных и других неотложных работ КГБУ “Спасатель“ в 2010 - 2012 годах составит 20 видов;
максимальное время реагирования на ЧС и происшествия на водных объектах в зоне оперативного действия КГБУ “Спасатель“ в 2010 - 2012 годах составит 0,5 часа;
максимальное время реагирования на ЧС и происшествия (кроме водных объектов) в зоне оперативного действия КГБУ “Спасатель“ в 2010 - 2012 годах составит 1,5 часа;
снижение числа пострадавших в зоне оперативного действия КГБУ “Спасатель“ в 2010 - 2012 годах составит 12% (от среднего показателя 2006 - 2008 годов);
обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС в 2010 - 2012 годах составит 79,5% (от потребности);
прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны в 2010 - 2012 годах составит 83,4% (от общей численности населения края);
обеспечение финансированием первичных мер пожарной безопасности сельского населения края составит в 2010 году 28,5% от норматива;
обеспеченность пожарными водоемами сельских населенных пунктов края в 2010 - 2012 годах составит 20,0% от потребности;
обеспеченность передвижными комплексами “Огнеборец“ сельских населенных пунктов края в 2010 - 2012 годах составит 43,3% от потребности;
обеспеченность огнетушителями сельских населенных пунктов края в 2010 - 2012 годах составит 62,7% от потребности;
обеспеченность КГБУ “Противопожарная охрана Красноярского края“ техникой, оборудованием и имуществом в 2010 - 2012 годах составит 61,4% (от норматива);
охват населения обучением по противопожарной безопасности в зоне прикрытия пожарными постами КГБУ “Противопожарная охрана Красноярского края“ возрастет с 82 тыс. человек в 2010 году до 84 тыс. человек в 2012 году;
прикрытие населения от пожаров пожарными постами КГБУ “Противопожарная охрана Красноярского края“ в 2010 - 2012 годах составит 106 тыс. человек;
снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия КГБУ “Противопожарная охрана Красноярского края“ в 2010 - 2012 годах составит 12,5% (от среднего показателя 2006 - 2008 годов);
охват населения края, оповещаемого с помощью реконструированной АСЦО ГО края, будет сохраняться в 2010 - 2012 годах на уровне 81% от общей численности населения края;
охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и ТП РСЧС органов исполнительной власти края, местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений, в 2010 - 2012 годах составит 100% от подлежащих подготовке.
2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ
Распределение расходов по целям, задачам, и мероприятиям приведено в приложениях N 4 - 7, 4а.
2.4.1. Краткая характеристика
основных мероприятий программы
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера.
Пункт 1. Совершенствование автоматизированной системы управления ТП РСЧС края и развитие связи.
Функционирование информационно-технологической базы ТП РСЧС края решается путем обеспечения работоспособности существующего оборудования, оснащения рабочих мест оперативно-диспетчерских служб края современными средствами связи, обработки и передачи информации.
Для обеспечения всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и пожарной безопасности края в рамках корпоративной мультисервисной сети предусматривается поддержание существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных.
По мере того, как завершается формирование телекоммуникационной сети края, значительно возрастает потребность в установке лицензионных программных продуктов, специализированного программного обеспечения, предназначенного для автоматизации системы сбора, обработки информации, анализа обстановки и принятия решений.
Пункт 2. Оснащение и развитие КГБУ “Спасатель“.
Основные направления деятельности КГБУ “Спасатель“ в 2010 - 2012 годах:
оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;
обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах края.
К силам и средствам, предназначенным для проведения работ по поиску и спасению людей на водных объектах края, относятся:
личный состав, специальная техника, водолазное оборудование и плавсредства КГБУ “Спасатель“ в составе 7 спасательных станций, 4 выдвижных спасательных постов, поисково-спасательного отряда, поисково-спасательного отделения, 1 маневренной поисковой группы, находящихся на круглосуточном дежурстве в постоянной готовности.
К водным объектам края, на которых располагаются спасательные станции, относятся реки Енисей, Чулым, Кан, Минуса, Туба, Кызыр, Сисим, а также Красноярское водохранилище, озера Шарыповского района, озеро Тагарское. Основанием для размещения спасательных станций по территории края являются следующие критерии:
массовый выход населения для рыбного промысла как в летнее, так и в зимнее время;
места массового отдыха населения в летнее время на берегах водоемов.
В 2010 году планируется увеличение штатной численности КГБУ “Спасатель“ на 12 человек, в том числе Лесосибирской, Новоселовской, Краснотуранской, Шушенской спасательных станций. Увеличение личного состава связано с необходимостью организации круглосуточного дежурства на спасательных станциях.
В 2010 году создано Богучанское поисково-спасательное отделение за счет штатной численности ликвидированного Ермаковского поисково-спасательного отделения. В программе предусмотрены расходы на увеличение заработной платы в связи с применением в Богучанском районе северного коэффициента, а также на приобретение специальной формы одежды и инвентаря для вновь принятых спасателей.
В 2010 году будет произведен капитальный ремонт зданий спасательных станций, разработана проектно-сметная документация и получено заключение Главгосэкспертизы на здания спасательных станций, установлена охранно-пожарная сигнализация в зданиях спасательных станций, приобретена специальная одежда для спасателей.
В 2010 году планируется обучить 25 газоспасателей на базе КГБОУ “Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края“ выездной бригадой преподавателей из г. Новомосковска Тульской области.
В связи с переездом управления КГБУ “Спасатель“ в здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 40, планируются расходы по услугам телефонной связи, коммунальным услугам, а также проведение капитального ремонта помещений.
Пункт 3. Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого характера.
В соответствии с Постановлением Совета администрации Красноярского края от 30.12.2002 N 443-п “О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера“ министерство является держателем резервов в части: материально-технических средств жизнеобеспечения пострадавшего населения; вещевого имущества; материально-технических средств для ликвидации ЧС; материально-технических средств для жилищно-коммунального хозяйства; нефтепродуктов.
Согласно Распоряжению Правительства края от 26.09.2008 N 239-р произведен выпуск из резерва и передача агентству по реализации программ общественного развития и молодежных проектов края материально-технических ресурсов. С целью восполнения переданных ресурсов в 2010 году планируется приобрести 36 комплектов палаток, 49 печей, 1500 спальных мешков, 1000 туристических ковриков, 6 аварийных осветительных установок, 305 раскладушек.
В 2010 - 2012 годах предусматривается оплата услуг по хранению горюче-смазочных материалов, закупленных в предыдущие периоды по договору с ОАО “Красноярскнефтепродукт“.
Пункт 4. Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ.
В соответствии с долгосрочной целевой программой “Безопасность дорожного движения в Красноярском крае“ в 2010 - 2011 годах предусматривается приобретение аварийно-спасательного оборудования для КГБУ “Противопожарная охрана Красноярского края“, расположенных вблизи основных автомагистралей, в том числе:
16 комплектов аварийно-спасательного инструмента;
16 вакуумных иммобилизирующих матрасов;
16 наборов электрооборудования;
12 единиц ранцевых систем пожаротушения марки ГИРС для проведения спасательных работ;
20 комплектов покрывал спасательных.
Пункт 5. Реализация мероприятий краевой целевой программы “Безопасный город“ на 2008 - 2010 годы.
В 2010 году программой запланирована разработка второго этапа общего проекта по созданию комплексной автоматизированной системы “Безопасный город“, в том числе получение технических условий и согласование проектно-сметной документации в надзорных органах.
Пункт 6. Содержание и оснащение КГБУ “Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края“.
КГБУ “Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края“ создано в августе 2009 года на базе краевого государственного бюджетного учреждения “Резервы материальных ресурсов для нужд гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций“. Штатная численность учреждения составляет 154 человека.
Целью создания КГБУ “Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края“ является обеспечение реализации полномочий органов государственной власти края в областях ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и ликвидации их последствий.
Основные направления деятельности КГБУ “Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края“ в 2010 - 2012 годах:
участие в организации проведения мероприятий по ГО;
обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО;
обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной готовности;
обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств;
обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территорий от ЧС межмуниципального и регионального характера;
участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера;
подготовка предложений о финансировании мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС;
проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других материально-технических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
создание, накопление, хранение, освежение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях ГО и для ликвидации ЧС техногенного характера.
В 2010 году планируется создание передвижного пункта управления (далее - ППУ) для координации деятельности спасательных сил и мониторинга района ЧС. С этой целью будет приобретено следующее имущество для работы оперативной группы в составе 25 человек:
оборудование быстровозводимого помещения на базе пневмокаркасных модулей;
складная мебель и другое имущество для комплектации ППУ;
компьютерное оборудование и оборудование связи.
В 2010 году планируется проведение капитального ремонта складов ст. Камарчага, п. Таскино, п. Памяти 13 Борцов.
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае.
Пункт 1. Содержание и оснащение КГБУ “Противопожарная охрана Красноярского края“.
Основными направлениями деятельности КГБУ “Противопожарная охрана Красноярского края“ в 2010 - 2012 годах являются:
организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов и организаций;
организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;
профилактическая работа на объектах жилого назначения.
В состав КГБУ “Противопожарная охрана Красноярского края“ включены 54 поста пожарной охраны, которые обеспечивают пожарную безопасность 204 населенных пунктов с населением 106 тыс. человек, включая создание в 2010 году поста пожарной охраны в п. Степной Назаровского района. При создании пожарного поста в п. Степной будет обеспечена пожарная безопасность 11 населенных пунктов, входящих в Степновский сельсовет, с населением более 5000 человек.
Приоритет при отборе муниципальных постов, подлежащих передаче в состав КГБУ “Противопожарная охрана Красноярского края“, отдан постам в населенных пунктах, наиболее удаленных от подразделений Государственной противопожарной службы, и с наибольшим количеством проживающего населения.
Учитывая тот факт, что 161 населенный пункт с количеством жителей менее 50 человек находится на расстоянии более 50 км от ближайшего пожарного подразделения, предлагается не создавать пожарные посты в силу экономической нецелесообразности. Пожарная безопасность в этих населенных пунктах будет обеспечиваться за счет финансирования первичных мер и создания добровольных пожарных дружин.
В 2010 году запланирована разработка проектно-сметной документации, получение заключения Главгосэкспертизы на строительство теплотрассы к зданию управления КГБУ “Противопожарная охрана Красноярского края“.
В 2010 году планируется приобретение 5 отопительных котлов для пожарных постов и специальной пожарной одежды.
Пункт 2. Реализация мероприятий краевой целевой программы “Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края“ на 2008 - 2010 годы.
Программой предусмотрены расходы на субсидии поселениям и городским округам на приобретение противопожарного оборудования и выполнение первичных мер пожарной безопасности.
В 2010 году запланировано предоставление субсидий сельским поселениям и городским округам:
на приобретение противопожарного оборудования в сумме 47511,1 тыс. рублей (планируется приобрести 78 пожарных водоемов);
на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 17488,9 тыс. рублей.
Основные направления расходования субсидий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности:
устройство минерализованных защитных противопожарных полос;
приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря;
ремонт, очистка от снега подъездов к источникам водоснабжения;
организация противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности.
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Пункт 1. Эксплуатационно-техническое обслуживание АСЦО ГО.
Для обеспечения функционирования и поддержания в готовности технических средств оповещения населения ежегодно заключается договор с Красноярским филиалом “Сибирьтелеком“. Программой предусматривается оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств АСЦО ГО края и аренде каналов связи.
Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности.
Пункт 1. Содержание и оснащение КГБОУ “Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края“.
Основным направлением деятельности КГБОУ “Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края“ в 2010 - 2012 годах является осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов исполнительной власти края и местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, специалистов дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований.
В соответствии с Планом комплектования КГБОУ “Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края“ предельное количество слушателей (с учетом Таймырского и Эвенкийского муниципальных районов) составляет 3500 человек в год.
В 2010 - 2012 годах запланирована работа по приведению учебно-материальной базы КГБОУ “Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края“ в соответствие с нормативным документом МЧС России “Рекомендации по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС, а также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций“. С этой целью предусматривается оборудование кабинета психологической подготовки спасателей, дооснащение кабинетов дежурно-диспетчерской службы, медицинской подготовки, кабинета гражданской обороны и защиты от ЧС.
В 2010 году планируется увеличение штатной численности КГБОУ “Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края“ на“8 человек, что позволит проводить более качественную подготовку специалистов ГО и ТП РСЧС, осуществлять обучение не только должностных лиц и специалистов, но и преподавателей ОБЖ, руководителей и специалистов дежурно-диспетчерских служб. Кроме того, будет проводиться первоначальная подготовка спасателей КГБУ “Спасатель“ и пожарных-спасателей КГБУ “Противопожарная охрана Красноярского края“ для дальнейшей аттестации.
2.5. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ МИНИСТЕРСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
В приложении N 8 приведен план действий министерства по реализации программных мероприятий.
Приложение N 1
к программе
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
тыс. рублей
----T--------------------T-----------------------------T------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦
¦п/п¦ +----------T--------T---------+---------T--------+
¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦ ¦Расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦1 ¦Расходы на ¦ 133637,6¦ 50234,2¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функционирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦агентства по ГО, ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ПБ края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Закон края от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦09.06.05 N 14-3538 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Об оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лиц, замещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦должности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданских служащих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ст. 1), Закон края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от 10.02.2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 9-631 “О защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и техногенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ст. ст. 9, 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦2 ¦Расходы на ¦ ¦ 18762,4¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функционирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦министерства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ГО и ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Закон края от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦09.06.05 N 14-3538 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Об оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лиц, замещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦должности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданских служащих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ст. 1), Закон края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от 10.02.2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 9-631 “О защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и техногенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ст. ст. 9, 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦3 ¦Мероприятия по ¦ 1517,6¦ 7631,4¦ 14392,3¦ 7399,1¦ 7399,1¦
¦ ¦предупреждению и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий ЧС и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техногенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера (создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и содержание в целях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданской обороны,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для ликвидации ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технических, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продовольственных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТП РСЧС края и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие связи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Закон края от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10.02.2000 N 9-631 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“О защите населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и техногенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ст. ст. 9, 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦4 ¦Мероприятия по ¦ 18532,1¦ 15573,1¦ 17356,8¦ 17356,8¦ 17356,8¦
¦ ¦подготовке населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и организаций к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действиям в ЧС в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мирное и военное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦время (создание и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержание в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоянии постоянной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦готовности к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технических систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданской обороны,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦централизованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оповещения населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦об опасностях) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Закон края от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10.02.2000 N 9-631 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“О защите населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и техногенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ст. ст. 9, 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦5 ¦Расходы на ¦ 19702,5¦ 19403,7¦ 21974,1¦ 21974,1¦ 21974,1¦
¦ ¦содержание КГБОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Учебно-методический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центр по гражданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обороне, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуациям и пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Закон края от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10.02.2000 N 9-631 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“О защите населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и техногенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ст. ст. 9, 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦6 ¦Расходы на ¦ 112649,9¦140729,9¦ 145546,2¦ 135944,7¦135944,7¦
¦ ¦содержание КГБУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Спасатель“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Закон края от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10.02.2000 N 9-631 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“О защите населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и техногенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ст. ст. 9, 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦7 ¦Расходы на ¦ ¦ 29587,5¦ 73326,9¦ 66009,4¦ 66009,4¦
¦ ¦содержание КГБУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Центр обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полномочий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областях гражданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обороны, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Закон края от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10.02.2000 N 9-631 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“О защите населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и техногенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера“ (ст. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦8 ¦Расходы на ¦ 14275,2¦ 43970,8¦ 15589,9¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Безопасный город“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2008 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Закон края от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦20.12.2007 N 4-1184 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“О краевой целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Безопасный город“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2008 - 2010 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦9 ¦Обеспечение ¦ 1885108,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Договор от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11.04.2002 N 38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“О создании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы МЧС России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦10 ¦Расходы на ¦ 232647,3¦232257,2¦ 238071,0¦ 236125,2¦236125,2¦
¦ ¦содержание КГБУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Противопожарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охрана Красноярского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Закон края от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦24.12.2004 N 13-2821¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“О пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярском крае“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ст. 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦11 ¦Расходы на ¦ 38767,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦централизованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закупки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Договор от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11.04.2002 N 38 “О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦создании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы МЧС России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦12 ¦Расходы на ¦ 144125,0¦ 61380,4¦ 65000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2008 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Закон края от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦07.12.2007 N 3-914 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“О краевой целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2008 - 2010 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦13 ¦Оснащение служб, ¦ ¦ ¦ 2413,0¦ 4835,1¦ ¦
¦ ¦участвующих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий дорожно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦происшествий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведения аварийно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спасательных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Постановление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от 17.02.2009 N 77-п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Об утверждении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долгосрочной целевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Безопасность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожного движения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярском крае“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2009 - 2011 годы“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦14 ¦Реализация отдельных¦ 34239,5¦ 37323,4¦ 37323,4¦ 37323,4¦ 37323,4¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полномочий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Законом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от 15.03.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 22-5883 “О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наделении органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Таймырского Долгано-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ненецкого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Эвенкийского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районов отдельными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полномочиями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦ ¦Итого ¦ 2635202,3¦637654,3¦ 630993,6¦ 526967,8¦522132,7¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦ ¦Формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦ ¦Финансирование из ¦ 1663958,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦ ¦Финансирование из ¦ 961697,8¦636565,9¦ 629799,4¦ 526587,8¦521752,7¦
¦ ¦краевого бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦ ¦Внебюджетные ¦ 8408,8¦ 958,7¦ 1075,4¦ 380,0¦ 380,0¦
¦ ¦источники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦ ¦по договорам по ¦ 2494,4¦ 572,5¦ 1075,4¦ 380,0¦ 380,0¦
¦ ¦оказанию прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦ ¦по договорам за ¦ 1202,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проживание в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служебном фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦ ¦по договорам ¦ 4259,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦ ¦по договорам ¦ 383,3¦ 331,2¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦ ¦по безвозмездным ¦ 69,5¦ 55,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступлениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+--------+---------+---------+--------+
¦ ¦Итого ¦ 2634065,3¦637524,6¦ 630874,8¦ 526967,8¦522132,7¦
L---+--------------------+----------+--------+---------+---------+---------
Приложение N 2
к программе
ЦЕЛЬ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ,
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
----T------------------T-----------T----------------T-------------T-----------------T-----------¬
¦ N ¦ Цель, задачи, ¦ Ед. изм. ¦ Вес показателя ¦ Источник ¦ Отчетный период ¦ Плановый ¦
¦п/п¦ показатели ¦ ¦результативности¦ информации ¦ ¦ период ¦
¦ ¦ результатов ¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----+-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦
+---+------------------+-----------+----------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и ¦
¦ техногенного характера ¦
+---T------------------T-----------T----------------T-------------T-----T-----T-----T-----T-----+
¦1 ¦Снижение числа ¦% от ¦ ¦ведомственная¦ +0,9¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦погибших в зоне ¦среднего ¦ ¦статистика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оперативного ¦показателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действия КГБУ ¦2006 - 2008¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Спасатель“ ¦годов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+----------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2 ¦Снижение числа ¦% от ¦ ¦ведомственная¦ 5,7¦ 5,7¦ 5,7¦ 5,7¦ 5,7¦
¦ ¦погибших в зоне ¦среднего ¦ ¦статистика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прикрытия КГБУ ¦показателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Противопожарная ¦2006 - 2008¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охрана ¦годов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+----------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного ¦
¦ характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера ¦
+---T------------------T-----------T----------------T-------------T-----T-----T-----T-----T-----+
¦1.1¦Количество ¦ед. ¦ 0,04¦ведомственная¦ 16 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦
¦ ¦объектов, ¦ ¦ ¦статистика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подключенных к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корпоративной сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи и передачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+----------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1.2¦Обеспеченность ¦% от ¦ 0,05¦ведомственная¦ 40,5¦ 41 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 42 ¦
¦ ¦КГБУ “Спасатель“ ¦норматива ¦ ¦статистика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техникой, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спасательными и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другими средствами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+--“-------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1.3¦Количество видов ¦ед. ¦ 0,05¦ведомственная¦ 17 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦ ¦выполняемых ¦ ¦ ¦статистика ¦ ¦ ¦ “21974,1¦ 21974,1¦ 21974,1¦
¦ ¦оснащение КГБОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Учебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методический центр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обороне, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуациям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦края“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦4.2¦Мероприятия по ¦2008 - 2009¦ 1241,3¦ 99,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распространению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦знаний в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГО, ЧС и пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦Итого по задаче 4 ¦2008 - 2012¦ 20943,8¦ 19503,6¦ 65922,3¦ 21974,1¦ 21974,1¦ 21974,1¦
+---+------------------+-----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦в том числе ¦2008 ¦ 2349,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦Итого по цели ¦2008 - 2012¦2495556,6¦535188,0¦1568123,7¦593671,0¦489644,4¦ 484809,3¦
+---+------------------+-----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦в том числе ¦2008 - 2012¦ 131056,9¦ 56046,5¦ 77595,0¦ 70819,4¦ 5725,6¦ 1050,0¦
¦ ¦капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦Содержание ¦2008 - 2009¦ 106594,2¦ 50134,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦агентства по ГО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧС и ПБ края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦в том числе ¦2008 ¦ 5665,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦Содержание ¦2009 ¦ ¦ 18762,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦министерства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ГО и ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦Выполнение ¦2008 - 2012¦ 34239,5¦ 37323,4¦ 111970,2¦ 37323,4¦ 37323,4¦ 37323,4¦
¦ ¦полномочий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Законом края от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦15.03.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 22-5883 “О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наделении органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Таймырского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Долгано-Ненецкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и Эвенкийского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районов отдельными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полномочиями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦Всего по ¦2008 - 2012¦2636390,3¦641408,1¦1680094,1¦630993,6¦526967,8¦ 522132,7¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+
¦ ¦в том числе ¦2008 - 2012¦ 136722,1¦ 56046,5¦ 77595,0¦ 70819,4¦ 5725,6¦ 1050,0¦
¦ ¦капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+-----------+---------+--------+---------+--------+--------+----------
Приложение N 4а
к программе
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)
----T-------------T-------------T------------------------------------------¬
¦ N ¦Наименование ¦ Остаток ¦ Объем капитальных вложений, тыс. рублей ¦
¦п/п¦ объекта с ¦ стоимости +----------T-----------------------T-------+
¦ ¦ указанием ¦строительства¦предыдущий¦ текущий год и плановый¦ по ¦
¦ ¦ мощности и ¦ в ценах ¦ год ¦ период ¦ годам ¦
¦ ¦ срока ввода ¦ контракта ¦ (отчет) ¦ ¦ до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ввода ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекта¦
¦ ¦ ¦ +----------+------T-----T-----T----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012¦ ¦
+---+-------------+-------------+----------+------+-----+-----+----+-------+
¦Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры ¦
¦Красноярского края ¦
+---T-------------T-------------T----------T------T-----T-----T----T-------+
¦1 ¦Строительство¦ ¦ 885,4¦1400,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Удачном на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 автомобиля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 2009 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+----------+------+-----+-----+----+-------+
¦Итого ¦ ¦ 885,4¦1400,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+----------+------+-----+-----+----+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+----------+------+-----+-----+----+-------+
¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+----------+------+-----+-----+----+-------+
¦краевой бюджет ¦ ¦ 885,4¦1400,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+----------+------+-----+-----+----+-------+
¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+----------+------+-----+-----+----+-------+
¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+-------------+----------+------+-----+-----+----+--------
Приложение N 5
к программе
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
---------------T---------T---------T--------------------------------------¬
¦ Источники ¦ 2008, ¦ 2009, ¦ Объем финансирования, тыс. рублей ¦
¦ направления ¦ факт ¦ факт +----------T---------------------------+
¦финансирования¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦
+--------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+
¦Всего ¦2636390,3¦ 641408,1¦ 1680094,1¦ 630993,6¦526967,8¦522132,7¦
+--------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+
¦федеральный ¦1663445,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+
¦краевой бюджет¦ 972944,4¦ 641408,1¦ 1680094,1¦ 630993,6¦526967,8¦522132,7¦
+--------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+
¦из них: ¦ 8460,6¦ 1057,2¦ 1954,2¦ 1194,1¦ 380,0¦ 380,0¦
¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+
¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+
¦из них: ¦ 136757,5¦ 56046,5¦ 77595,0¦ 70819,4¦ 5725,6¦ 1050,0¦
¦капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+
¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+
¦краевой бюджет¦ 136757,5¦ 56046,5¦ 77595,0¦ 70819,4¦ 5725,6¦ 1050,0¦
+--------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+
¦из них: ¦ 1144,1¦ 99,6¦ 113,0¦ 113,0¦ ¦ ¦
¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+
¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+---------+---------+----------+---------+--------+---------
Приложение N 6
к программе
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ (В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ)
тыс. рублей
------------------T---------T--------T------------------------------------¬
¦ Коды ¦ 2008, ¦ 2009, ¦ Объем финансирования ¦
¦ классификации ¦ факт ¦ факт +---------T--------------------------+
¦операций сектора ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе: ¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------+
¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦Сумма средств ¦2636390,3¦641408,1¦1680094,1¦630993,6¦526967,8¦522132,7¦
¦краевого бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦200 Расходы ¦2405030,2¦606489,1¦1594293,3¦588932,9¦502680,2¦502680,2¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦210 Оплата труда ¦2028238,0¦425269,2¦1197187,0¦397596,6¦399795,2¦399795,2¦
¦и начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплаты по оплате¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦211 Заработная ¦1794593,8¦343314,1¦ 950386,4¦316995,6¦316695,4¦316695,4¦
¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦212 Прочие ¦ 30162,3¦ 2144,6¦ 5475,1¦ 1935,9¦ 1769,6¦ 1769,6¦
¦выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦213 Начисления на¦ 203481,9¦ 79810,5¦ 241325,5¦ 78665,1¦ 81330,2¦ 81330,2¦
¦выплаты по оплате¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦220 Оплата работ,¦ 217002,2¦ 81149,1¦ 214396,0¦ 87056,4¦ 63669,8¦ 63669,8¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦221 Услуги связи ¦ 17197,5¦ 8845,7¦ 32741,2¦ 11017,8¦ 10861,7¦ 10861,7¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦222 Транспортные ¦ 37542,1¦ 369,9¦ 1079,8¦ 376,6¦ 351,6¦ 351,6¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦223 Коммунальные ¦ 59888,8¦ 11480,2¦ 51454,1¦ 17847,5¦ 16803,3¦ 16803,3¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦224 Арендная ¦ 1511,2¦ 869,2¦ 5150,4¦ 531,0¦ 2309,7¦ 2309,7¦
¦плата за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦225 Работы, ¦ 56332 ¦ 21449,8¦ 77796,4¦ 30044,0¦ 23876,2¦ 23876,2¦
¦услуги по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ 17690,6¦ 0,0¦ 8750,5¦ 6650,5¦ 1050,0¦ 1050,0¦
¦капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦226 Прочие ¦ 44530,6¦ 38134,3¦ 46174,1¦ 27239,5¦ 9467,3¦ 9467,3¦
¦работы, услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦240 Безвозмездные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦241 Безвозмездные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственным и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦242 Безвозмездные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦251 Перечисления ¦ 137462,6¦ 97538,9¦ 176970,2¦102323,4¦ 37323,4¦ 37323,4¦
¦другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦в том числе ¦ 41671,6¦ 43549,3¦ 47511,1¦ 47511,1¦ ¦ ¦
¦капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦260 Социальное ¦ 19887,2¦ 5,9¦ 60,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦261 Пенсии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособия и выплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦262 Пособия по ¦ 17462,1¦ 5,9¦ 60,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦263 Пенсии, ¦ 2425,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦290 Прочие ¦ 2440,2¦ 2526,0¦ 5680,1¦ 1936,5¦ 1871,8¦ 1871,8¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦300 Поступление ¦ 231360,1¦ 34919,0¦ 85800,7¦ 42060,6¦ 24287,6¦ 19452,5¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦310 Увеличение ¦ 118179,8¦ 12497,2¦ 21333,4¦ 16657,9¦ 4675,6¦ ¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ 15160,6¦ 797,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦оборудование ¦ 103019,2¦ 11699,4¦ 20980,0¦ 16304,4¦ 4675,6¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦320 Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦340 Увеличение ¦ 113180,3¦ 22421,8¦ 64467,3¦ 25402,8¦ 19612,0¦ 19452,5¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦500 Поступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦540 Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦600 Выбытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦620 Уменьшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимости ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаг, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акций и иных форм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦640 Уменьшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+---------
Приложение N 7
к программе
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(ПО ЗАДАЧАМ ПРОГРАММЫ)
тыс. рублей
-------------------T---------T--------T-----------------------------------¬
¦Коды классификации¦2008 год,¦ 2009, ¦ Объем финансирования ¦
¦ операций сектора ¦ факт ¦ факт +--------T--------------------------+
¦ государственного ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦
¦ управления ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС ¦
¦ природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС ¦
¦ межмуниципального и краевого характера ¦
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦200 Расходы ¦ 118958,1¦187074,2¦621461,2¦220727,4¦200366,9¦200366,9¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦210 Оплата труда и¦ 91921,1¦141739,5¦528777,9¦174644,9¦177066,5¦177066,5¦
¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплаты по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦211 Заработная ¦ 75265,0¦113735,5¦422272,7¦140858,7¦140707,0¦140707,0¦
¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦212 Прочие выплаты¦ 602,2¦ 585,5¦ 1840,1¦ 700,5¦ 569,8¦ 569,8¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦213 Начисления на ¦ 16053,9¦ 27418,5¦104665,1¦ 33085,7¦ 35789,7¦ 35789,7¦
¦выплаты по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦220 Оплата работ, ¦ 25803,7¦ 43822,0¦ 87557,2¦ 44344,0¦ 21606,6¦ 21606,6¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦221 Услуги связи ¦ 8240,6¦ 6427,4¦ 28783,4¦ 9692,0¦ 9545,7¦ 9545,7¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦222 Транспортные ¦ 63,8¦ 37,5¦ 149,8¦ 56,6¦ 46,6¦ 46,6¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦223 Коммунальные ¦ 1038,3¦ 2114,5¦ 9638,7¦ 3902,1¦ 2868,3¦ 2868,3¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦224 Арендная плата¦ 0,0¦ 516,4¦ 5150,4¦ 531,0¦ 2309,7¦ 2309,7¦
¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦225 Работы, услуги¦ 2240,3¦ 1838,4¦ 16742,3¦ 9645,3¦ 3548,5¦ 3548,5¦
¦по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ 1336,5¦ 0,0¦ 8750,5¦ 6650,5¦ 1050,0¦ 1050,0¦
¦капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦226 Прочие работы,¦ 14220,7¦ 32887,8¦ 27092,6¦ 20517,0¦ 3287,8¦ 3287,8¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦240 Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦
¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦241 Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦242 Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦251 Перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ 302,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦260 Социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦261 Пенсии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособия и выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦262 Пособия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦263 Пенсии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦290 Прочие расходы¦ 930,7¦ 1512,7¦ 5126,1¦ 1738,5¦ 1693,8¦ 1693,8¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦300 Поступление ¦ 35645,6¦ 19766,6¦ 53348,6¦ 30540,9¦ 13821,4¦ 8986,3¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦310 Увеличение ¦ 26973,5¦ 10239,9¦ 20929,9¦ 16254,3¦ 4675,6¦ ¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ 14275,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦оборудование ¦ 12698,3¦ 10239,9¦ 20576,5¦ 15900,9¦ 4675,6¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦320 Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦340 Увеличение ¦ 8672,1¦ 9526,7¦ 32418,7¦ 14286,6¦ 9145,8¦ 8986,3¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦500 Поступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовых активов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦540 Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетным кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦600 Выбытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовых активов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦620 Уменьшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимости ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаг, кроме акций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иных форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участия в капитале¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦640 Уменьшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетным кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Итого по задаче 1 ¦ 154603,7¦206840,8¦674809,8¦251268,3¦214188,3¦209353,2¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае ¦
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦200 Расходы ¦2115148,8¦280410,3¦745077,8¦292287,4¦226395,2¦226395,2¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦210 Оплата труда и¦1831489,4¦203442,3¦613756,3¦204734,1¦204511,1¦204511,1¦
¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплаты по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦211 Заработная ¦1633521,1¦161563,3¦484838,4¦161711,8¦161563,3¦161563,3¦
¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦212 Прочие выплаты¦ 29141,6¦ 1422,5¦ 3199,4¦ 1090,2¦ 1054,6¦ 1054,6¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦213 Начисления на ¦ 168826,7¦ 40456,5¦125718,5¦ 41932,1¦ 41893,2¦ 41893,2¦
¦выплаты по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦220 Оплата работ, ¦ 159544,4¦ 15793,0¦ 65817,5¦ 22385,3¦ 21716,1¦ 21716,1¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦221 Услуги связи ¦ 8897,5¦ 1165,8¦ 3747,8¦ 1255,8¦ 1246,0¦ 1246,0¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦222 Транспортные ¦ 37049,6¦ 234,0¦ 795,0¦ 275,0¦ 260,0¦ 260,0¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦223 Коммунальные ¦ 57458,2¦ 7850,1¦ 38648,3¦ 12889,7¦ 12879,3¦ 12879,3¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦224 Арендная плата¦ 492,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦225 Работы, услуги¦ 30027,8¦ 2539,2¦ 5730,6¦ 1910,2¦ 1910,2¦ 1910,2¦
¦по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ 8721,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦226 Прочие работы,¦ 25618,9¦ 4003,9¦ 16895,8¦ 6054,6¦ 5420,6¦ 5420,6¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦240 Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦241 Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦242 Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦251 Перечисления ¦ 102920,5¦ 60215,5¦ 65000,0¦ 65000,0¦ ¦ ¦
¦другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе ¦ 41671,7¦ 43549,3¦ 47511,1¦ 47511,1¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦260 Социальное ¦ 19878,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦261 Пенсии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособия и выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦262 Пособия по ¦ 17452,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦263 Пенсии, ¦ 2425,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦290 Прочие расходы¦ 1316,5¦ 959,5¦ 504,0¦ 168,0¦ 168,0¦ 168,0¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦300 Поступление ¦ 186384,5¦ 12860,2¦ 30243,5¦ 10783,6¦ 9730,0¦ 9730,0¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦310 Увеличение ¦ 87024,5¦ 2257,3¦ 403,5¦ 403,6¦ ¦ ¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ 885,4¦ 797,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦оборудование ¦ 86139,1¦ 1459,5¦ 403,5¦ 403,6¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦320 Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦340 Увеличение ¦ 99360,0¦ 10602,9¦ 29840,0¦ 10380,0¦ 9730,0¦ 9730,0¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦500 Поступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовых активов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦540 Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетным кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦600 Выбытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовых активов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦620 Уменьшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимости ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаг, кроме акций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иных форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участия в капитале¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦640 Уменьшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетным кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Итого по задаче 2 ¦2301533,3¦293270,5¦775321,3¦303071,0¦236125,2¦236125,2¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих ¦
¦ при ведении военных действий или вследствие этих действий ¦
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦200 Расходы ¦ 18057,0¦ 15573,1¦ 52070,4¦ 17356,8¦ 17356,8¦ 17356,8¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦210 Оплата труда и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплаты по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦211 Заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦212 Прочие выплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦213 Начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплаты по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦220 Оплата работ, ¦ 18057,0¦ 15573,1¦ 52070,4¦ 17356,8¦ 17356,8¦ 17356,8¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦221 Услуги связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦222 Транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦223 Коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦224 Арендная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦225 Работы, услуги¦ 18022,1¦ 15573,1¦ 52070,4¦ 17356,8¦ 17356,8¦ 17356,8¦
¦по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ 4093,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦226 Прочие работы,¦ 34,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦240 Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦241 Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦242 Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦251 Перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦260 Социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦261 Пенсии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособия и выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦262 Пособия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦263 Пенсии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦290 Прочие расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦300 Поступление ¦ 418,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦310 Увеличение ¦ 290,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦оборудование ¦ 290,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦320 Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦340 Увеличение ¦ 128,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦500 Поступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовых активов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦540 Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетным кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦600 Выбытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовых активов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦620 Уменьшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимости ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаг, кроме акций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иных форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участия в капитале¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦640 Уменьшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетным кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Итого по задаче 3 ¦ 18475,8¦ 15573,1¦ 52070,4¦ 17356,8¦ 17356,8¦ 17356,8¦
+------------------+---------+--------+----------------+--------+--------+
¦ Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и ¦
¦ техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности ¦
+------------------T---------T--------T--------T------“ ¦исполнительной власти края, местного ¦ ¦пожарной ¦
¦ ¦самоуправления, организаций в ¦ ¦безопасности ¦
¦ ¦учреждении и выездного обучения ¦ ¦Красноярского ¦
+---+--------------------------------------+-------------+края“ ¦
¦1.2¦Разработка учебных пособий и ¦в течение ¦В.В. Ефремов ¦
¦ ¦методических материалов ¦2010 года ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+ ¦
¦1.3¦Разработка плана комплектования ¦декабрь 2010 ¦ ¦
¦ ¦слушателями на очередной год ¦года ¦ ¦
L---+--------------------------------------+-------------+-----------------