Законы и постановления РФ

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 22.09.1999 N 43 “Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 1 полугодие 1999 года“

Снят с контроля решением Городской Думы г. Нижнего Новгорода от 27.09.2001 N 94.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 1999 г. N 43

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 1999 ГОДА

Рассмотрев представленную информацию об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за шесть месяцев 1999 года, городская Дума отмечает, что бюджет города исполнен по доходам на сумму 1352,8 млн руб. или на 38,7% к плану года и на 77,1% к плану полугодия.

Объем проведенных взаимозачетов составил 248,7 млн руб., или 18,4% к общей сумме доходов, в том числе: налог на прибыль 42,6%, налог на добавленную стоимость 34,1%, налог на имущество 30,6%, акцизы 27,2%,
транспортный налог 16,7%.

Собственные доходы в денежной форме составили 1104,1 млн руб. или 81,6%.

Поступление налоговых доходов составило 1239,2 млн руб. - 94,4% к плану полугодия или 91,6% всех поступивших доходов (доля налоговых доходов 1998 года - 92,2%). Объем налоговых доходов за отчетный период снизился на 0,6% к соответствующему уровню 1998 года.

Основными источниками поступления налоговых доходов явилось: подоходный налог с физических лиц 28,6% от общей суммы доходов (в 1998 г. - 22,7%), налог на добавленную стоимость 18,7% (в 1998 г. - 23,4%), налог на прибыль 10,2% (в 1998 г. - 14,9%), акцизы 2,8% (в 1998 г. - 4,3%), налог на содержание жилищного фонда 16,9% (в 1998 г. - 10,3%).

Выполнение плана по отдельным доходным источникам характеризуется следующим: план по налогу на прибыль выполнен на 83,6%, по подоходному налогу с физических лиц на 100,4%, по налогу на добавленную стоимость на 117,3%, по акцизам на 78,4%, по налогу на имущество на 102,4%.

Недоимка по платежам в бюджет города, по данным Государственной налоговой инспекции по городу Нижнему Новгороду составила 709,0 млн руб. В 1 полугодии 1999 года была взыскана недоимка прошлых лет в сумме 305 млн руб., однако за отчетный период произошло увеличение текущей недоимки в сумме 250 млн руб. Недоимка в абсолютном выражении снизилась на 55,0 млн руб. По снижению недоимки в отчетном периоде проводилась активная работа.

Периодически проводились городские оперативные комиссии по совершенствованию системы платежей, налаживается индивидуальная работа с крупнейшими налогоплательщиками, практикуется установление налоговых постов.

Кредиторская задолженность по учреждениям города за полугодие составила 1041,0 млн руб. или возросла на 159,0 млн руб.

Исполнение бюджета города по расходам определялось
поступлением доходов.

По отраслям социально - культурной сферы расходы исполнены на 34,1% к годовому плану и на 67,9% к плану полугодия, что составило 41,7% в общей сумме расходов, из них расходы на образование исполнены на 40,1% к годовому плану и на 76,2% к плану полугодия; на культуру и искусство соответственно 39,2% и 72,0%; на здравоохранение и физическую культуру 34,7% и 72,1%; на социальную политику 12,1% и 25,7%.

Неравномерный процент выполнения плана по отдельным отраслям социально - культурной сферы объясняется различным объемом защищенных статей в расходах данных отраслей. Путем взаимозачетов проведено 8,4% всего финансирования.

Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство исполнены в сумме 515,9 млн руб. или на 45,6% к годовому плану и на 90,7% к плану полугодия, что составило 33,4% в общей сумме расходов, из них расходы на жилищное хозяйство исполнены на 49,4% к годовому плану и на 103,3% к плану полугодия; на коммунальное хозяйство на 43,3% к годовому плану и на 84,1% к плану полугодия. Путем взаимозачетов проведено 33,0% всего финансирования.

Расходы на транспорт, дорожное хозяйство, связь исполнены в сумме 55,4 млн руб. или на 24,1% к годовому плану и на 47,9% к плану полугодия. Путем взаимозачетов проведено 29,8% всего финансирования.

Расходы на капитальное строительство исполнены в сумме 73,8 млн руб. или на 28,1% к годовому плану и на 65,6% к плану полугодия. Путем взаимозачетов проведено 33,1% всего финансирования.

На основании вышеизложенного городская Дума отмечает, что за истекший период 1999 года администрация города сохранила тенденции роста поступлений в бюджет города доходов по сравнению с соответствующим периодом 1998 года.

Вместе с тем исполнение доходной части бюджета города
не позволило администрации города обеспечить полное финансирование расходной части бюджета.

Городская Дума постановляет:

1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации города:

детально проанализировать результаты деятельности каждой отрасли хозяйства за истекший период и состояние расчетов с бюджетом, определить меры по мобилизации доходов, а также для преодоления дефицита бюджета города;

производить выделение средств из бюджета города на закупку товаров (работ и услуг), финансирование инвестиционных программ, приобретение оборудования исключительно при условии финансирования в полном объеме расходов на выплату заработной платы;

обеспечить систематический контроль за ходом поступления доходов в бюджет города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на постоянную комиссию городской Думы “По бюджетной, финансовой и налоговой политике“ (Воробьев В.Н.).

Председатель Думы

И.Н.КАРНИЛИН

Глава города

Ю.И.ЛЕБЕДЕВ