Законы и постановления РФ

Решение Совета депутатов г. Искитима от 24.09.2008 N 285 (ред. от 27.01.2010) “Об утверждении в новой редакции инвестиционной программы МУП “Водоканал“ “Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009 - 2011 гг.“

Изменения, внесенные решением Совета депутатов г. Искитима от 27.01.2010 N 431, вступили в силу с момента его опубликования.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ИСКИТИМА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

(тридцать четвертая сессия)

от 24 сентября 2008 г. N 285

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

МУП “ВОДОКАНАЛ“ “РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2009 - 2011 ГГ.“

(в ред. решения Совета депутатов г. Искитима

от 27.01.2010 N 431)

В целях реализации комплекса мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем водоснабжения и водоотведения, и руководствуясь Федеральным законом N 210-ФЗ от 30.12.2004 (ред. от 18.10.2007) “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“, а также с учетом заключений департамента по тарифам Новосибирской области (от 30.07.2008), комиссии по контролю
за тарифами, ценами и надбавками (протокол от 19.09.2008), Совет депутатов г. Искитима Новосибирской области решил:

1. Утвердить в новой редакции инвестиционную программу МУП “Водоканал“ “Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009 - 2011 гг.“ (приложение).

Решением Совета депутатов г. Искитима от 21.07.2010 N 476 внесены изменения в положения пункта 2 данного документа. Но в связи с тем, что ранее указанные положения данного документа были отменены решением Совета депутатов г. Искитима от 27.01.2010 N 431, создание новой редакции нецелесообразно.

2. Исключен. - Решение Совета депутатов г. Искитима от 27.01.2010 N 431.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 29.04.2008 N 235 “Об утверждении в новой редакции инвестиционной программы МУП “Водоканал“ “Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009 - 2011 гг.“.

3. Решение опубликовать в газете “Искитимская газета“.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по городскому хозяйству, экологии и землепользованию Совета депутатов.

Глава города

В.Г.ПФЕЙФЕР

Приложение

к решению

Совета депутатов

от 24.09.2008 N 285

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУП “ВОДОКАНАЛ“ Г. ИСКИТИМА

“РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Г. ИСКИТИМА НА 2009 - 2011 ГОДЫ“

(в ред. решения Совета депутатов г. Искитима

от 27.01.2010 N 431)

ПАСПОРТ

инвестиционной программы муниципального унитарного

предприятия г. Искитима “Водоканал“ “Развитие систем

водоснабжения и водоотведения на 2009 - 2011 годы“

(в ред. решения Совета депутатов г. Искитима

от 27.01.2010 N 431)

---------------T----------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦“Развитие систем водоснабжения и водоотведения ¦

¦Программы ¦на 2009 - 2011 годы“ ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Наименование ¦Техническое задание на разработку инвестиционной программы¦

¦правового акта¦МУП “Водоканал“ “Развитие систем водоснабжения и ¦

¦о разработке ¦водоотведения на 2009 - 2011 годы“, утвержденное Главой ¦

¦Программы ¦г. Искитима ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Заказчик ¦Администрация г. Искитима ¦

¦Программы ¦ ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Разработчик ¦Муниципальное унитарное предприятие г. Искитима ¦

¦Программы ¦“Водоканал“ ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Исполнитель ¦Муниципальное унитарное предприятие г. Искитима ¦

¦Программы ¦“Водоканал“ ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Цели Программы¦Развитие систем водоснабжения и водоотведения ¦

¦ ¦муниципального унитарного предприятия г. Искитима ¦

¦ ¦“Водоканал“ путем реконструкции, модернизации ¦

¦ ¦строительства; ¦

¦ ¦обеспечение стабильного и доступного питьевого ¦

¦ ¦водоснабжения населения и организаций г. Искитима и ¦

¦ ¦Искитимского района; ¦

¦ ¦обеспечение санитарно-гигиенической и экологической ¦

¦ ¦безопасности территории г. Искитима и реки Бердь ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Задачи ¦Строительство системы оборотного водоснабжения с целью ¦

¦Программы ¦прекращения сброса неочищенных промывочных вод в р. Бердь;¦

¦ ¦повышение надежности работы систем водоснабжения и ¦

¦ ¦водоотведения, увеличение срока службы их элементов; ¦

¦ ¦увеличение пропускной способности существующей системы ¦

¦ ¦водоснабжения и водоотведения; ¦

¦ ¦создание резервной системы водоснабжения и водоотведения, ¦

¦ ¦реконструкция существующей; ¦

¦ ¦реконструкция ВОС; ¦

¦ ¦постепенный перевод жителей частного сектора, пользующихся¦

¦ ¦водоснабжением из колонок, на централизованное ¦

¦ ¦водоснабжение; ¦

¦ ¦частичная автоматизация систем водоснабжения и ¦

¦ ¦водоотведения ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Сроки ¦Долгосрочная программа развития систем ¦

¦реализации ¦водопроводно-канализационного хозяйства до 2015 г. ¦

¦Программы ¦представлена в разрезе первого этапа - 2009 - 2011 годы, ¦

¦ ¦с разбивкой по годам ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Объемы и ¦Всего по Программе 2009 - 2011 гг. 94,629 млн. руб. ¦

¦источники ¦В том числе:
¦

¦финансирования¦за счет инвестиционной надбавки - 5,544 млн. руб.; ¦

¦Программы ¦за счет платы за подключение - 60,335 млн. руб.; ¦

¦ ¦за счет бюджетного финансирования - 28,75 млн. руб. ¦

¦ ¦По годам: ¦

¦ ¦2009 г. - 44,45 млн. руб., в т.ч.: ¦

¦ ¦за счет инвестиционной надбавки - 0 млн. руб.; ¦

¦ ¦за счет платы за подключение - 27,2 млн. руб.; ¦

¦ ¦бюджет - 17,25 млн. руб. ¦

¦ ¦2010 г. - 15,293 млн. руб., в т.ч.: ¦

¦ ¦за счет инвестиционной надбавки - 0 млн. руб.; ¦

¦ ¦за счет платы за подключение - 15,293 млн. руб. ¦

¦ ¦2011 г. - 34,886 млн. руб.: ¦

¦
¦за счет инвестиционной надбавки - 5,544 млн. руб.; ¦

¦ ¦за счет платы за подключение - 17,842 млн. руб.; ¦

¦ ¦за счет бюджетного финансирования - 11,50 млн. руб. ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Ожидаемые ¦Обеспечение питьевого водоснабжения населения надлежащего ¦

¦результаты ¦качества и в необходимых объемах; ¦

¦реализации ¦улучшение качества питьевой воды; ¦

¦Программы ¦улучшение экологической ситуации; ¦

¦ ¦обеспечение беспрепятственного доступа к сетям для ¦

¦ ¦проведения АВР; ¦

¦ ¦снижение аварийности на сетях и сооружениях; ¦

¦ ¦снижение нерациональных расходов и сверхнормативных потерь¦

¦ ¦воды ¦

L--------------+-----------------------------------------------------------

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Системы водоснабжения и водоотведения являются частью городской инфраструктуры. И поэтому их совершенствование является частью решения задач социально-экономического развития г. Искитима.

Системы водоснабжения и водоотведения города являются сложными комплексами сооружений различного назначения. Среднесуточный объем чистой воды, подаваемый МУП “Водоканал“ г. Искитима, составляет 55 тыс. куб. м. Объем отведенных сточных вод для обработки на очистные сооружения другому предприятию в течение года составляет чуть более 17 тыс. куб. м/сутки.

Протяженность водоводов, находящихся в хозяйственном ведении МУП “Водоканал“ г. Искитима, 180,370 км, в том числе Искитимских - 132,47 км, Линевских - 47,9 км с износом сетей 70%.

Общая протяженность коллекторов и сетей водоотведения - 99,33 км с износом сетей 73%. Амортизация основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства превысила 73%. Проблемными для города на текущий момент и перспективу в области водоснабжения и водоотведения являются вопросы снижения аварийности за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

В целях реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Искитиме, в связи с увеличением темпов жилищного строительства, необходимо создание резерва мощности пропускной способности систем водоснабжения и водоотведения города и района. Требуется провести комплекс неотложных мероприятий по увеличению пропускной способности линейных сооружений водоснабжения и водоотведения (водоводов и коллекторов). В результате появится возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения дополнительных абонентов, что позволит обеспечить развитие города на перспективу.

2. Цели и задачи Программы

Целями инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия “Водоканал“ г. Искитима на 2009 - 2015 годы, в т.ч. 1 этап (2009 - 2011 гг.), являются:

- развитие систем водоснабжения и водоотведения МУП “Водоканал“ г. Искитима путем реконструкции, модернизации и строительства;

- обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций г. Искитима и Искитимского района;

- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории г. Искитима и реки Бердь.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- строительство системы оборотного водоснабжения с целью прекращения сброса неочищенных промывочных вод в р. Бердь;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, увеличение срока службы их элементов;

- увеличение пропускной способности существующей системы водоснабжения и водоотведения;

- создание резервной системы водоснабжения и водоотведения;

- создание резервного источника водоснабжения, реконструкция существующих;

- реконструкция ВОС;

- постепенный перевод жителей частного сектора, пользующихся водоснабжением из колонок, на централизованное водоснабжение;

- частичная автоматизация систем водоснабжения и водоотведения.

3. Ресурсное обеспечение программы

“Развитие систем водоснабжения и водоотведения

г. Искитима на 2009 - 2011 гг.“

(в ред. решения Совета депутатов г. Искитима

от 27.01.2010 N 431)

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, предположительно обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установления надбавок к тарифам для потребителей и платы за подключение и средств из бюджета, обозначенных в комплексной программе социально-экономического развития г. Искитима.

Общая сумма средств, предназначенных для реализации Программы (2009 - 2011 годы), составляет 94,629 млн. руб., в том числе:

1. На водоснабжение - 75,959 млн. руб., из них:

- от надбавки к тарифу - 4,044 млн. руб.;

- от платы за подключение к системам водоснабжения - 43,165 млн. руб.;

- за счет бюджета - 28,750 млн. руб.

2. На водоотведение - 18,670 млн. руб., из них:

- от надбавки к тарифу - 1,500 млн. руб.;

- от платы за подключение к системам водоотведения - 17,170 млн. руб.

4. Программные мероприятия

Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию и строительство объектов систем водоснабжения и водоотведения и направлены на:

- замену водоводов 5,77 км по причине износа, частично увеличение пропускной способности в целях надежности в условиях увеличения нагрузки из-за дополнительных подключений и увеличения пропускной способности;

- перевод жителей частного сектора с 63 колонок на централизованное водоснабжение;

- автоматизацию технологических процессов подъема и распределения воды, канализационно-насосных станций;

- замену старого и строительство резервного канализационного коллектора, увеличение диаметра, всего 2,250 км, с целью обеспечения надежности, увеличения пропускной способности, выноса из зоны застройки;

- строительство контррезервуара и повысительной станции с целью обеспечения объектов строительства Западного района.

5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты

реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить население питьевым водоснабжением надлежащего качества и в необходимых объемах;

- улучшить качество питьевой воды;

- улучшить экологическую ситуацию;

- обеспечить беспрепятственный доступ к сетям для проведения АВР (вынос из зоны застройки);

- снизить аварийность на сетях и сооружениях на 20%;

- сократить расход электроэнергии на 5%;

- снизить нерациональные расходы и сверхнормативные потери воды с 20% до 15%.

6. Контроль за ходом реализации Программы

Непосредственную организацию и оперативное управление всеми работами, предусмотренными перечнем мероприятий, осуществляет МУП “Водоканал“ (исполнитель Программы) под контролем администрации г. Искитима. Отчетность о выполнении программных мероприятий подготавливает исполнитель, принимает и утверждает Совет депутатов г. Искитима.

Форма отчетности - доклад руководителя Программы Совету депутатов, содержащий отчет об итогах реализации программных мероприятий в прошедшем году и предложения по корректировке (уточнению) плана очередного года.

7. Перечень мероприятий по реализации Программы

(приложение 1)

Приложение 1

Перечень

мероприятий по реализации инвестиционной программы

до 2015 года, в т.ч. I этап - с 2009 - 2011 гг.

(в ред. решения Совета депутатов г. Искитима

от 27.01.2010 N 431)

-----T---------------------------T-----T-----------T------T------------------------------T--------------------T------------------------------T---------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Ед. ¦ Объемные ¦Сроки ¦ Реализация мероприятий по ¦ Финансовые ¦ Реализация мероприятий по ¦ Цели реализации ¦

¦п/п ¦ ¦изм. ¦показатели ¦реали-¦ годам, ед. изм. ¦ потребности, ¦ годам, млн. руб. ¦ мероприятий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦зации,¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----T-----+год +-----------------------T------+------T------T------+-----------------------T------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего¦ I ¦ ¦ I этап ¦ II ¦всего ¦I этап¦ II ¦ I этап ¦ II ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦этап ¦ ¦ ¦ этап ¦ ¦ ¦ этап ¦ ¦ этап ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------+------+ ¦ ¦ +-------T-------T-------+------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2012 -¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2012 -¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15 гг.¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦1. ¦ Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации и проч. ¦

+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ¦

+----T---------------------------T-----T-----T-----T------T-------T-------T-------T------T------T------T------T-------T-------T-------T------T---------------------+

¦1.1.¦Разработка и согласование ¦ 1 ¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,202 ¦3,202 ¦ ¦ 3,202 ¦ ¦ ¦ ¦выбор оптимального ¦

¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦варианта ¦

¦ ¦документации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦

¦ ¦строительство системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборотного водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦1.2.¦Строительство системы ¦ 1 ¦ ¦ ¦2011 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 39,7 ¦25,548¦14,15 ¦14,048 ¦ ¦ 11,5 ¦14,152¦прекращение сброса ¦

¦ ¦оборотного водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неочищенных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промывочных вод в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. Бердь, снижение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерациональных потерь¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦1.3.¦Отключение водоразборных ¦шт. ¦ 211 ¦ 20 ¦2011 -¦ ¦ ¦ 20 ¦ 191 ¦ 30 ¦4,044 ¦25,96 ¦ ¦ ¦ 4,044 ¦25,956¦повышение качества ¦

¦ ¦колонок в количестве ¦ ¦ ¦ ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦

¦ ¦211 шт. и перевод домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, снижение ¦

¦ ¦частного сектора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сверхнормативных ¦

¦ ¦централизованное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь воды, ¦

¦ ¦водоснабжение и прокладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение населения¦

¦ ¦водопровода протяженностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимым объемом ¦

¦ ¦34.2 км, согласно имеющейся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурса ¦

¦ ¦Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦1.4.¦Замена водопровода Д-400 по¦м ¦ 380 ¦ ¦2012 -¦ ¦ ¦ ¦ 380 ¦ 1,5 ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦повышение надежности ¦

¦ ¦ул. Центральная м-на Ложок,¦ ¦ ¦ ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы сети ¦

¦ ¦протяженностью 380 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦1.5.¦Реконструкция водовода ¦п. м ¦ 600 ¦ ¦2012 -¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 4 ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦повышение надежности ¦

¦ ¦Д-500 мм от насосной ¦ ¦ ¦ ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы сети в ¦

¦ ¦станции 2 подъема до НС 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлении района, ¦

¦ ¦подъема в районе площадки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦

¦ ¦птицефабрики и в районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сверхнормативных ¦

¦ ¦пункта учета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь воды ¦

¦ ¦протяженностью 600 п. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦Итого “Водоснабжение“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦78,402¦32,794¦45,61 ¦ 17,25 ¦ 0 ¦ 15,54 ¦45,608¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦Надбавка к тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4,044 ¦ ¦ 0,00 ¦ 0 ¦ 4,044 ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦Бюджетные средства, из них:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦28,75 ¦ ¦ 17,25 ¦ ¦ 11,5 ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦бюджет субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15,00 ¦ ¦ 9 ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦бюджет муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13,8 ¦ ¦ 8,25 ¦ ¦ 5,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ 2. ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ¦

+----T---------------------------T-----T-----T-----T------T-------T-------T-------T------T------T------T------T-------T-------T-------T------T---------------------+

¦1.6.¦Реконструкция ¦стан-¦5 ст.¦1 ст.¦2011 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 1,5 ¦ 13,5 ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ 13,5 ¦повышение надежности ¦

¦ ¦канализационных насосных ¦ция ¦ ¦ ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы КНС, экономия ¦

¦ ¦станций N 1, 3, 11, 13, 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат по содержанию ¦

¦ ¦с заменой насосного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КНС ¦

¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦1.7.¦Реконструкция ¦м ¦ 300 ¦ ¦2012 -¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 2,5 ¦ ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2,5 ¦повышение надежности ¦

¦ ¦канализационной сети, ¦ ¦ ¦ ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы системы ¦

¦ ¦транспортирующей стоки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации ¦

¦ ¦ВОС до КНС N 11, Д-200 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦протяженностью 300 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦1.8.¦Реконструкция ¦км ¦ 4 ¦ ¦2012 -¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 24 ¦ ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ 24 ¦создание резервного ¦

¦ ¦канализационного коллектора¦ ¦ ¦ ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллектора, ¦

¦ ¦Д-300 мм от КНС N 14 м-на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦Ложок до камеры гашения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабильной работы ¦

¦ ¦расположенной на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации ¦

¦ ¦военного городка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦протяженностью 4 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦Итого “Водоотведение“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 41,5 ¦ 1,5 ¦ 40 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,5 ¦ 40 ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦Надбавка к тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦Бюджетные средства, из них:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦бюджет субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦бюджет муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ 2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов ¦

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. ОБЪЕКТЫ ВО“ОСНАБЖЕНИЯ ¦

+----T---------------------------T-----T-----T-----T------T-------T-------T-------T------T------T------T------T-------T-------T-------T------T---------------------+

¦2.1.¦Инвентаризация ¦ ¦ ¦ ¦2010 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 2 ¦ ¦определение ¦

¦ ¦водопроводных сетей. ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактического ¦

¦ ¦Создание электронной версии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического ¦

¦ ¦топографической основы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния сетей и ¦

¦ ¦нанесением инженерных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пропускной ¦

¦ ¦города и района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способности ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦2.2.¦Разработать ТЭО расширения ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 3,5 ¦ ¦определение ¦

¦ ¦и реконструкции схемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптимальных ¦

¦ ¦водоснабжения г. Искитима с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлений развития ¦

¦ ¦учетом перспектив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систем водоснабжения ¦

¦ ¦увеличения объемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водопотребления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦требований, предъявляемых к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦централизованной системе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦2.3.¦Перекладка ¦км ¦ 18 ¦ 2,5 ¦2009 -¦ ¦ 1,5 ¦ 1 ¦ 15,5 ¦ 19,6 ¦ 4,1 ¦ 15,5 ¦ ¦ 2,1 ¦ 2 ¦ 15,5 ¦обеспечение ¦

¦ ¦внутриквартальных уличных ¦ ¦ ¦ ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабильной подачи ¦

¦ ¦водопроводов Д-100-300 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды, надежности в ¦

¦ ¦18 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиях увеличения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нагрузки ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦2.4.¦Перекладка магистральных ¦км ¦ 15 ¦ 6 ¦2009 -¦ 3,2 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 9 ¦ 77 ¦29,565¦47,44 ¦ 20,4 ¦ 4,407 ¦ 4,758 ¦47,435¦обеспечение ¦

¦ ¦водоводов от насосной ¦ ¦ ¦ ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности в процессе¦

¦ ¦станции первого подъема до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подключения ¦

¦ ¦насосной станции второго ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦

¦ ¦подъема Д-500 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦

¦ ¦протяженностью 15 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦Итого “Водоснабжение“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦106,1 ¦43,165¦62,935¦ 20,4 ¦10,507 ¦12,258 ¦62,935¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦Плата за подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦43,165¦ ¦ 20,4 ¦10,507 ¦12,258 ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦Бюджетные средства, из них:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦бюджет субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦бюджет муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ 2. ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ¦

+----T---------------------------T-----T-----T-----T------T-------T-------T-------T------T------T------T------T-------T-------T-------T------T---------------------+

¦2.5.¦Разработка и согласование ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦выбор оптимального ¦

¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦варианта ¦

¦ ¦документации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкции ¦

¦ ¦реконструкцию участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦самотечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализационного коллектора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Д-500 мм от камеры гашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦у здания телеателье м-на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Индустриальный до КНС N 5, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦протяженностью 1600 п. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦2.6.¦Реконструкция участка ¦м ¦1600 ¦1000 ¦2009 -¦ ¦ 310 ¦ 300 ¦ 390 ¦ 23,1 ¦15,67 ¦ 7,43 ¦ 5,3 ¦ 4,786 ¦ 5,584 ¦ 7,43 ¦увеличение пропускной¦

¦ ¦самотечного ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способности ¦

¦ ¦канализационного коллектора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Д-500 49 мм от камеры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гашения у телеателье м-на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Индустриальный до КНС N 15,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦протяженностью 1600 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦Итого “Водоотведение“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24,6 ¦17,17 ¦ 7,43 ¦ 6,8 ¦ 4,786 ¦ 5,584 ¦ 7,43 ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦Плата за подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17,17 ¦ ¦ 6,8 ¦ 4,786 ¦ 5,584 ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦Бюджетные средства, из них:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦бюджет субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+---------------------+

¦ ¦бюджет муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+---------------------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+----------------------