Законы и постановления РФ

Закон Новосибирской области от 29.09.2004 N 218-ОЗ “Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2003 год“ (принят Постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 23.09.2004 N 218-ОСД)

Вступает в силу со дня официального опубликования (статья 5 данного документа).

29 сентября 2004 года N 218-ОЗ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2003 ГОД

Принят

Постановлением Новосибирского областного Совета депутатов

от 23.09.2004 N 218-ОСД

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2003 год по расходам в сумме 17805012,0 тыс. рублей, по доходам в сумме 16882773,0 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 922239,0 тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить исполнение областного бюджета по доходам за 2003 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Утвердить исполнение областного бюджета по расходам за 2003 год:

по функциональной классификации расходов согласно приложению 2 к
настоящему Закону;

по ведомственной структуре расходов (с отражением расходов по предметным статьям) согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета за 2003 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. губернатора

Новосибирской области

А.А.БЕСПАЛИКОВ

г. Новосибирск

29 сентября 2004 года

N 218-ОЗ

Приложение 1

к Закону Новосибирской области

“Об исполнении областного бюджета

Новосибирской области за 2003 год“

ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2003 ГОД

--------T-----------------------------------------------T----------T-----------T------¬

¦ Код ¦ Наименование групп, подгрупп, статей и ¦План на ¦ Факт за ¦% ¦

¦ ¦ подстатей доходов ¦2003 год ¦ 2003 год ¦испол-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1000000¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦10209879,7¦ 9465591,0¦ 92,7¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1010000¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ¦ 6099661,5¦ 5637723,0¦ 92,4¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1010100¦Налог на прибыль организаций ¦ 2210900,0¦ 2177925,0¦ 98,5¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1010102¦Налог на прибыль организаций, зачисляемый в ¦ 2210900,0¦ 2177925,0¦ 98,5¦

¦ ¦бюджеты субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1010200¦Налог на доходы физических лиц ¦ 3788060,0¦ 3349289,0¦ 88,4¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1010201¦Налог на доходы физических лиц, полученные в ¦ 87125,0¦ 117063,0¦ 134,4¦

¦ ¦виде дивидендов от долевого участия в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности организаций ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1010202¦Налог на доходы физических лиц, за исключением ¦ 3689570,0¦ 3200179,0¦ 86,7¦

¦ ¦доходов, получаемых в виде дивидендов, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выигрышей и призов в целях рекламы, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материальной выгоды по заемным средствам и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦процентным доходам по вкладам в банках, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходов, получаемых физическими лицами, не ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦являющимися налоговыми резидентами Российской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации, а также лиц, осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимательскую деятельность без ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1010203¦Налог на доходы, получаемые физическими ¦ 2652,0¦ 3206,0¦ 120,9¦

¦ ¦лицами, не являющимися налоговыми резидентами ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1010204¦Налог на доходы, получаемые физическими лицами ¦ 3788,0¦ 3336,0¦ 88,1¦

¦ ¦в виде выигрышей и призов в целях рекламы, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материальной выгоды по заемным средствам и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦процентным доходам по вкладам в банках ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1010205¦Налог на доходы физических лиц, осуществляющих ¦ 4925,0¦ 25505,0¦ 517,9¦

¦ ¦предпринимательскую деятельность без ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1010400¦Налог на игорный бизнес ¦ 100701,5¦ 110509,0¦ 109,7¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1010402¦Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты ¦ 100701,5¦ 110509,0¦ 109,7¦

¦ ¦субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020000¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И ¦ 1486394,6¦ 1622671,0¦ 109,2¦

¦ ¦РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и ¦ 1102481,0¦ 1255258,0¦ 113,9¦

¦ ¦отдельным видам минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производимым на территории Российской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020201¦Этиловый спирт- сырец из пищевого сырья, спирт ¦ 37665,0¦ 28438,0¦ 75,5¦

¦ ¦этиловый из пищевого сырья, спирт питьевой ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020203¦Спиртосодержащие растворы ¦ 229,0¦ 17,0¦ 7,4¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020206¦Бензин автомобильный ¦ 393447,5¦ 456951,0¦ 116,1¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020211¦Дизельное топливо ¦ 33535,2¦ 101133,0¦ 301,6¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020213¦Масла для дизельных и карбюраторных ¦ 5877,7¦ 8325,0¦ 141,6¦

¦ ¦(инжекторных) двигателей ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020215¦Коньяк, шампанское (вино игристое), вино ¦ 32001,7¦ 20039,0¦ 62,6¦

¦ ¦натуральное ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020216¦Другие алкогольные напитки ¦ 41488,7¦ 57324,0¦ 138,2¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020217¦Пиво ¦ 122732,7¦ 67298,0¦ 54,8¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020220¦Водка ¦ 401098,4¦ 501426,0¦ 125,0¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020221¦Водка при реализации производителями, за ¦ 229426,8¦ 222110,0¦ 96,8¦

¦ ¦исключением реализации на акцизные склады ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020223¦Водка при реализации с акцизных складов ¦ 171671,6¦ 279316,0¦ 162,7¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020230¦Ликероводочные изделия ¦ 34405,1¦ 13990,0¦ 40,7¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020231¦Ликероводочные изделия с объемной долей ¦ 11210,0¦ 6496,0¦ 57,9¦

¦ ¦этилового спирта свыше 25 процентов при ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации производителями, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации на акцизные склады ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020233¦Ликероводочные изделия с объемной долей ¦ 8387,8¦ 3179,0¦ 37,9¦

¦ ¦этилового спирта свыше 25 процентов при ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации с акцизных складов ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020234¦Ликероводочные изделия с объемной долей ¦ 8469,7¦ 3141,0¦ 37,1¦

¦ ¦этилового спирта свыше 9 до 25 процентов при ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации производителями, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации на акцизные склады ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020236¦Ликероводочные изделия с объемной долей ¦ 6337,6¦ 1174,0¦ 18,5¦

¦ ¦этилового спирта свыше 9 до 25 процентов при ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации с акцизных складов ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020240¦Прочие товары (сырье) ¦ ¦ 317,0¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020400¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 20000,0¦ 16936,0¦ 84,7¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020410¦Лицензионный сбор за право на производство и ¦ 18506,5¦ 15586,0¦ 84,2¦

¦ ¦оборот этилового спирта, спиртосодержащей и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦алкогольной продукции ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020412¦Лицензионный сбор за право на производство и ¦ 18506,5¦ 15586,0¦ 84,2¦

¦ ¦оборот этилового спирта, спиртосодержащей и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦алкогольной продукции, зачисляемый в бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020430¦Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1493,5¦ 1350,0¦ 90,4¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020432¦Прочие лицензионные и регистрационные сборы, ¦ 1493,5¦ 1350,0¦ 90,4¦

¦ ¦зачисляемые в бюджеты субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020600¦Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ ¦ 93,0¦ ¦

¦ ¦платежных документов, выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1020700¦Налог с продаж ¦ 363913,6¦ 350384,0¦ 96,3¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1030000¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 102392,0¦ 120076,0¦ 117,3¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с применением ¦ 53522,0¦ 62250,0¦ 116,3¦

¦ ¦упрощенной системы налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1030110¦Единый налог, распределяемый по уровням ¦ 53522,0¦ 62250,0¦ 116,3¦

¦ ¦бюджетной системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для отдельных ¦ 48870,0¦ 57826,0¦ 118,3¦

¦ ¦видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1040000¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 918882,0¦ 832721,0¦ 90,6¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1040200¦Налог на имущество предприятий ¦ 918882,0¦ 832721,0¦ 90,6¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050000¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ 715732,6¦ 638492,0¦ 89,2¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050100¦Платежи за пользование недрами (в части ¦ 3800,0¦ 642,0¦ 16,9¦

¦ ¦погашения задолженности прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050120¦Платежи за добычу полезных ископаемых ¦ 3800,0¦ 642,0¦ 16,9¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050124¦Платежи за добычу подземных вод ¦ 2600,0¦ 227,0¦ 8,7¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050126¦Платежи за добычу других полезных ископаемых ¦ 1200,0¦ 415,0¦ 34,6¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050300¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 60000,0¦ 78860,0¦ 131,4¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050301¦Налог на добычу полезных ископаемых в виде ¦ 54512,0¦ 67418,0¦ 123,7¦

¦ ¦углеводородного сырья ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050302¦Налог на добычу полезных ископаемых (за ¦ 5488,0¦ 11442,0¦ 208,5¦

¦ ¦исключением полезных ископаемых в виде ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦углеводородного сырья и общераспространенных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦полезных ископаемых) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050400¦Платежи за пользование лесным фондом, в части ¦ 12972,4¦ 11972,0¦ 92,3¦

¦ ¦минимальных ставок платы за древесину, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отпускаемую на корню ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050401¦Лесные подати, в части минимальных ставок ¦ 12672,4¦ 11662,0¦ 92,0¦

¦ ¦платы за древесину, отпускаемую на корню ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050402¦Арендная плата за пользование лесным фондом, в ¦ 300,0¦ 310,0¦ 103,3¦

¦ ¦части минимальных ставок платы за древесину, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отпускаемую на корню ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050500¦Плата за пользование водными объектами ¦ 166094,2¦ 165616,0¦ 99,7¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050600¦Плата за нормативные и сверхнормативные ¦ 30000,0¦ 42906,0¦ 143,0¦

¦ ¦выбросы и сбросы вредных веществ, размещение ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050700¦Земельный налог ¦ 438366,0¦ 334126,0¦ 76,2¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050701¦Земельный налог за земли сельскохозяйственного ¦ 135647,0¦ 48146,0¦ 35,5¦

¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050702¦Земельный налог за земли городов и поселков ¦ 302719,0¦ 285980,0¦ 94,5¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050900¦Отчисления на воспроизводство минерально- ¦ 4500,0¦ 4370,0¦ 97,1¦

¦ ¦сырьевой базы ( в части погашения ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1050902¦Отчисления на воспроизводство минерально- ¦ 4500,0¦ 4370,0¦ 97,1¦

¦ ¦сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской Федерации, кроме уплачиваемых при ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦добыче общераспространенных полезных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ископаемых и подземных вод, используемых для ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местных нужд ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1400000¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ 886817,0¦ 613908,0¦ 69,2¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1400300¦Прочие федеральные налоги ¦ 506976,0¦ 523748,0¦ 103,3¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1400303¦Налог на пользователей автомобильных дорог (в ¦ 496976,0¦ 507758,0¦ 102,2¦

¦ ¦части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦год, и погашения задолженности прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1400315¦Задолженность по налогу с владельцев ¦ 10000,0¦ 15990,0¦ 159,9¦

¦ ¦транспортных средств и по налогу на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1400400¦Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 379841,0¦ 90160,0¦ 23,7¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦1400402¦Транспортный налог ¦ 379841,0¦ 90160,0¦ 23,7¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2000000¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 930387,4¦ 605216,0¦ 65,0¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010000¦ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ¦ 197297,7¦ 222025,0¦ 112,5¦

¦ ¦НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010100¦Дивиденды по акциям, находящимся в ¦ 1000,0¦ 1111,0¦ 111,1¦

¦ ¦государственной и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010120¦Дивиденды по акциям, находящимся в ¦ 1000,0¦ 1111,0¦ 111,1¦

¦ ¦собственности субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 155125,0¦ 180084,0¦ 116,1¦

¦ ¦находящегося в государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010201¦Арендная плата за земли сельскохозяйственного ¦ 10805,0¦ 5270,0¦ 48,8¦

¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010202¦Арендная плата за земли городов и поселков ¦ 65000,0¦ 67735,0¦ 104,2¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010206¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 1100,0¦ 1502,0¦ 136,5¦

¦ ¦закрепленного за образовательными учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010207¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 1720,0¦ 4918,0¦ 285,9¦

¦ ¦закрепленного за учреждениями здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010208¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 19250,0¦ 33109,0¦ 172,0¦

¦ ¦закрепленного за государственными учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010209¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 250,0¦ 323,0¦ 129,2¦

¦ ¦закрепленного за государственными архивными ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 57000,0¦ 67227,0¦ 117,9¦

¦ ¦находящегося в государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010242¦Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 57000,0¦ 67227,0¦ 117,9¦

¦ ¦находящегося в собственности субъектов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010600¦Доходы от оказания услуг или компенсации ¦ 22642,7¦ 29133,0¦ 128,7¦

¦ ¦затрат государства ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010620¦Доходы от использования лесного фонда ¦ 4642,7¦ 3006,0¦ 64,7¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010621¦Лесные подати, в части превышающей минимальные ¦ 4342,7¦ 2819,0¦ 64,9¦

¦ ¦ставки платы за древесину, отпускаемую на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦корню ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010623¦Прочие доходы от использования лесного фонда ¦ 300,0¦ 187,0¦ 62,3¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010640¦Прочие доходы ¦ 18000,0¦ 26127,0¦ 145,2¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010642¦Прочие доходы, зачисляемые в бюджеты субъектов ¦ 18000,0¦ 26127,0¦ 145,2¦

¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010800¦Платежи от государственных и муниципальных ¦ 7300,0¦ 8954,0¦ 122,7¦

¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010830¦Перечисление части прибыли государственных и ¦ 7300,0¦ 8954,0¦ 122,7¦

¦ ¦муниципальных унитарных предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦остающейся после уплаты налогов и иных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязательных платежей ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2010832¦Перечисление части прибыли, остающейся после ¦ 7300,0¦ 8954,0¦ 122,7¦

¦ ¦уплаты налогов и иных обязательных платежей ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственных унитарных предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦созданных субъектами Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2012000¦Доходы от продажи оборудования, транспортных ¦ 10700,0¦ 1728,0¦ 16,1¦

¦ ¦средств и других материальных ценностей ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2012020¦Доходы от продажи оборудования, транспортных ¦ 10700,0¦ 1728,0¦ 16,1¦

¦ ¦средств и других материальных ценностей, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зачисляемые в бюджеты субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2012021¦Доходы от реализации имущества государственных ¦ 10700,0¦ 1728,0¦ 16,1¦

¦ ¦унитарных предприятий и учреждений ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2015000¦Платежи при пользовании недрами, в том числе ¦ 530,0¦ 1015,0¦ 191,5¦

¦ ¦при выполнении соглашений о разделе продукции ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2015003¦Регулярные платежи за пользование недрами при ¦ 530,0¦ 1015,0¦ 191,5¦

¦ ¦пользовании недрами (ренталс) на территории ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской Федерации, включая платежи, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поступающие при реализации соглашений о ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разделе продукции “Сахалин-1“ и “Сахалин-2“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2060000¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ 93600,0¦ 92817,0¦ 99,2¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2060100¦Сборы, взимаемые Государственной инспекцией ¦ 90000,0¦ 89205,0¦ 99,1¦

¦ ¦безопасности дорожного движения Министерства ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внутренних дел Российской Федерации (за ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦исключением штрафов) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2064000¦Прочие платежи, взимаемые государственными и ¦ 3600,0¦ 3612,0¦ 100,3¦

¦ ¦муниципальными организациями за выполнение ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦определенных функций ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2064020¦Прочие платежи, взимаемые государственными ¦ 3600,0¦ 3612,0¦ 100,3¦

¦ ¦организациями за выполнение определенных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦функций, зачисляемые в бюджеты субъектов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2070000¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ 76200,0¦ 45261,0¦ 59,4¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2070300¦Административные штрафы и иные санкции, ¦ 62000,0¦ 35290,0¦ 56,9¦

¦ ¦включая штрафы за нарушение правил дорожного ¦ ¦ “ ¦ ¦

¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2070330¦Санкции за нецелевое использование бюджетных ¦ 50000,0¦ 27536,0¦ 55,1¦

¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2070332¦Санкции за нецелевое использование бюджетных ¦ 50000,0¦ 27536,0¦ 55,1¦

¦ ¦средств, зачисляемые в бюджеты субъектов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2070340¦Прочие административные штрафы и иные санкции ¦ 12000,0¦ 7754,0¦ 64,6¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2070342¦Прочие административные штрафы и иные санкции, ¦ 12000,0¦ 7754,0¦ 64,6¦

¦ ¦зачисляемые в бюджеты субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2070400¦Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в ¦ 14200,0¦ 9971,0¦ 70,2¦

¦ ¦совершении преступлений и недостаче ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материальных ценностей ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2070450¦Прочие поступления ¦ 14200,0¦ 9971,0¦ 70,2¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2070452¦Прочие поступления, зачисляемые в бюджеты ¦ 14200,0¦ 9971,0¦ 70,2¦

¦ ¦субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2090000¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 563289,7¦ 245113,0¦ 43,5¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2090200¦Прочие доходы ¦ 563289,7¦ 245113,0¦ 43,5¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦2090220¦Прочие доходы, зачисляемые в бюджеты субъектов ¦ 563289,7¦ 245113,0¦ 43,5¦

¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦ ¦Итого налоговых и неналоговых доходов ¦11140267,1¦ 10070807,0¦ 90,4¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 4716787,4¦ 6515434,0¦ 138,1¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020000¦ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ¦ 4716787,4¦ 5831519,0¦ 123,6¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020100¦Дотации от других бюджетов бюджетной системы ¦ 3288697,4¦ 3914275,0¦ 119,0¦

¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020110¦Дотации от бюджетов других уровней ¦ 3288697,4¦ 3914275,0¦ 119,0¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020111¦Дотации на выравнивание уровня бюджетной ¦ 3207596,0¦ 3207596,0¦ 100,0¦

¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020113¦Дотации на возмещение убытков от содержания ¦ 23799,0¦ 291877,0¦1226,4¦

¦ ¦объектов жилищно-коммунального хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социально-культурной сферы, переданных в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ведение органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020118¦Дотации бюджетам субъектов Российской ¦ 57302,4¦ 161195,0¦ 281,3¦

¦ ¦Федерации на частичное возмещение расходов по ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставлению населению субсидий по оплате ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020140¦Прочие дотации ¦ ¦ 253607,0¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020200¦Субвенции от других бюджетов бюджетной системы ¦ 847803,0¦ 944461,0¦ 111,4¦

¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020230¦Субвенции от бюджетов других уровней ¦ 847803,0¦ 944461,0¦ 111,4¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020236¦Субвенции на реализацию программ развития ¦ ¦ 15000,0¦ ¦

¦ ¦городов как наукоградов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020239¦Субвенции на реализацию Федерального закона “О ¦ 428441,0¦ 428441,0¦ 100,0¦

¦ ¦государственных пособиях гражданам, имеющим ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020240¦Субвенции бюджетам субъектов Российской ¦ 8131,3¦ 23163,0¦ 284,9¦

¦ ¦Федерации на реализацию Закона Российской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации “О реабилитации жертв политических ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦репрессий“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020241¦Субвенции бюджетам субъектов Российской ¦ 268,7¦ 175,0¦ 65,1¦

¦ ¦Федерации на реализацию Закона Российской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации “О статусе Героев Советского Союза, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Героев Российской Федерации и полных кавалеров ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ордена Славы“ и Федерального закона “О ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставлении социальных гарантий Героям ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Социалистического Труда и полным кавалерам ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ордена Трудовой Славы“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020242¦Субвенции на возмещение льгот по оплате ¦ 246360,0¦ 246360,0¦ 100,0¦

¦ ¦жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федеральным законом “О внесении изменений и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнений в Закон Российской Федерации “Об ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основах федеральной жилищной политики“ и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦другие законодательные акты Российской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации в части совершенствования системы ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оплаты жилья и коммунальных услуг“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020260¦Прочие субвенции, в т.ч.: ¦ 164602,0¦ 231322,0¦ 140,5¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦ ¦Субвенции по государственным капитальным ¦ 151500,0¦ 225036,0¦ 148,5¦

¦ ¦вложениям на безвозмездной основе ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦ ¦Расходы по материальному обеспечению ¦ 13102,0¦ 5172,0¦ 39,5¦

¦ ¦деятельности членов Совета Федерации и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦депутатов Государственной Думы Федерального ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Собрания Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦ ¦Возмещение расходов по проведению ¦ ¦ 1114,0¦ ¦

¦ ¦Всероссийской переписи населения ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020300¦Средства, получаемые по взаимным расчетам, в ¦ 31420,0¦ 358248,0¦1140,2¦

¦ ¦том числе компенсации дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возникших в результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органами государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020303¦Средства, получаемые по взаимным расчетам, в ¦ ¦ 27219,0¦ ¦

¦ ¦т¦м числе компенсации дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возникших в результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органами государственной власти из местных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020400¦Субсидии от других бюджетов бюджетной системы ¦ 548867,0¦ 587316,0¦ 107,0¦

¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020410¦Субсидии от бюджетов других уровней ¦ 548867,0¦ 587316,0¦ 107,0¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020413¦Субсидии бюджетам субъектов Российской ¦ 96628,0¦ 96628,0¦ 100,0¦

¦ ¦Федерации на реализацию Федерального закона “О ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальной защите инвалидов в Российской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации“ за исключением льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020414¦Субсидии бюджетам субъектов Российской ¦ 15949,0¦ 15949,0¦ 100,0¦

¦ ¦Федерации на возмещение льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проезда на общественном транспорте городского ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и пригородного сообщения гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подвергшимся радиационному воздействию ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аварий на ПО “Маяк“ и ядерных испытаний на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Семипалатинском полигоне ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020415¦Субсидии бюджетам субъектов Российской ¦ ¦ 29449,0¦ ¦

¦ ¦Федерации на компенсацию расходов по ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставлению льгот по оплате жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммунальных услуг отдельным категориям ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан, работающих и проживающих в сельской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3020440¦Прочие субсидии, в т.ч.: ¦ 436290,0¦ 445290,0¦ 102,1¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦ ¦Федеральная целевая программа “Сокращение ¦ 20000,0¦ 20000,0¦ 100,0¦

¦ ¦различий в социально-экономическом развитии ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регионов Российской Федерации (2002 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦годы и до 2015 года)“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦ ¦Субсидии бюджетам субъектов Российской ¦ 416290,0¦ 416290,0¦ 100,0¦

¦ ¦Федерации на финансирование дорожного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦ ¦Федеральная целевая программа “Социальное ¦ ¦ 9000,0¦ ¦

¦ ¦развитие села“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3040000¦ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦ 683021,0¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦3070000¦ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ ¦ 894,0¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦5000000¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ¦ 303937,6¦ 296532,0¦ 97,6¦

¦ ¦ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+------+

¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦16160992,1¦ 16882773,0¦ 104,5¦

L-------+-----------------------------------------------+----------+-----------+-------

Приложение 2

к Закону Новосибирской области

“Об исполнении областного бюджета

Новосибирской области за 2003 год“

ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

ЗА 2003 ГОД

Рзд Прз Цс Вид Пви Утверждено Фактически % испол.

Законом исполнено

Новосибирской за 2003 год

области “Об

областном

бюджете

Новосибирской

области на

2003 год“

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 01 880658,0 816062,0 92,7%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование законодательных 01 02 40070,0 35088,0 87,6%

(представительных)

органов государственной власти

Содержание главы законодательной 01 02 021 536,1 473,0 88,2%

(представительной) власти субъекта

Российской Федерации

Денежное содержание главы 01 02 021 009 536,1 473,0 88,2%

законодательной (представительной)

власти субъекта Российской

Федерации

Содержание членов законодательной 01 02 023 3944,9 3058,0 77,5%

(представительной) власти субъектов

Российской Федерации

Денежное содержание членов 01 02 023 032 3944,9 3058,0 77,5%

законодательной (представительной)

власти субъектов Российской

Федерации

Обеспечение деятельности 01 02 025 35589,0 31557,0 88,7%

законодательной (представительной)

власти субъектов Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 01 02 025 027 15363,0 14605,0 95,1%

Представительские расходы 01 02 025 028 70,0 67,0 95,7%

Расходы на содержание аппарата 01 02 025 029 20156,0 16885,0 83,8%

Функционирование исполнительных 01 03 708176,0 663613,0 93,7%

органов государственной власти

Содержание главы исполнительной 01 03 034 4407,0 4164,0 94,5%

власти субъекта Российской

Федерации и его заместителей

Денежное содержание главы 01 03 034 033 4407,0 4164,0 94,5%

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации и его

заместителей

Обеспечение деятельности органов 01 03 036 373227,8 344379,0 92,3%

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

Денежное содержание аппарата 01 03 036 027 277991,0 271700,0 97,7%

Расходы на содержание аппарата 01 03 036 029 95236,8 72679,0 76,3%

Территориальные органы 01 03 038 330541,2 315070,0 95,3%

Денежное содержание аппарата 01 03 038 027 259422,8 232778,0 89,7%

Расходы на содержание аппарата 01 03 038 029 71118,4 82292,0 115,7%

Прочие расходы на 01 05 132412,0 117361,0 88,6%

общегосударственное управление

Расходы на общегосударственное 01 05 039 109597,0 94245,0 86,0%

управление (не отнесенные к

бюджетам других министерств

и ведомств)

Содержание подведомственных структур 01 05 039 075 109597,0 94245,0 86,0%

Расходы, связанные с материальным 01 05 039 075 031 13102,0 5154,0 39,3%

обеспечением деятельности членов

Совета Федерации и

депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской

Федерации

Автохозяйство администрации 01 05 039 075 082 38572,0 33514,0 86,9%

Новосибирской области

Хозяйственное управление 01 05 039 075 161 57923,0 55577,0 95,9%

администрации Новосибирской области

Государственная поддержка архивной 01 05 041 14025,0 14457,0 103,1%

службы

Содержание подведомственных структур 01 05 041 075 14025,0 14457,0 103,1%

Программа “Сохранение архивных 01 05 041 075 038 1094,0 2093,0 191,3%

документов - части

историко-культурного наследия и

информационных ресурсов

Новосибирской области на 2001 -

2003 годы“

Содержание подведомственных структур 01 05 041 075 076 12931,0 12364,0 95,6%

Обеспечение деятельности счетной 01 05 048 8790,0 8659,0 98,5%

палаты субъекта Российской Федерации

Денежное содержание аппарата 01 05 048 027 7385,0 6984,0 94,6%

Расходы на содержание аппарата 01 05 048 029 1405,0 1675,0 119,2%

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 02 56684,0 53201,0 93,9%

Федеральная судебная система 02 01 56684,0 53201,0 93,9%

Обеспечение деятельности мировых 02 01 064 56684,0 53201,0 93,9%

судей

Денежное содержание аппарата 02 01 064 027 27322,0 21953,0 80,3%

Расходы на содержание аппарата 02 01 064 029 29362,0 31248,0 106,4%

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 05 595849,2 583115,0 97,9%

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Органы внутренних дел 05 01 595849,2 583115,0 97,9%

Обеспечение личного состава войск 05 01 601 595849,2 583115,0 97,9%

(сил)

Содержание подведомственных структур 05 01 601 075 595849,2 583115,0 97,9%

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 06 35000,0 24052,0 68,7%

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ

ПРОГРЕССУ

Разработка перспективных технологий 06 02 35000,0 24052,0 68,7%

и приоритетных направлений

научно-технического прогресса

НИОКР 06 02 281 35000,0 24052,0 68,7%

Другие НИОКР 06 02 281 216 35000,0 24052,0 68,7%

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 07 1083445,1 1224256,0 113,0%

СТРОИТЕЛЬСТВО

Топливно-энергетический комплекс 07 01 116704,5 104861,0 89,9%

Государственная поддержка 07 01 293 116704,5 104861,0 89,9%

энергетики и электрификации

субъектов Российской Федерации

Целевые субсидии и субвенции 07 01 293 290 109962,5 99486,0 90,5%

Возмещение разницы в цене 07 01 293 290 062 107089,6 98056,0 91,6%

реализации твердого печного топлива

населению

Субсидии на услуги, предоставляемые 07 01 293 441 6742,0 5375,0 79,7%

населению газоснабжающими

организациями в

субъектах Российской Федерации

Другие отрасли промышленности 07 05 66000,0 132376,0 200,6%

Государственная поддержка отраслей 07 05 302 66000,0 132376,0 200,6%

промышленности

Целевые субсидии и субвенции 07 05 302 290 66000,0 132376,0 200,6%

Программа “Энергосбережение в 07 05 302 290 035 5000,0 5000,0 100,0%

Новосибирской области на период до

2005 года“

Программа “Государственная 07 05 302 290 037 25000,0 25000,0 100,0%

поддержка инвестиционной

деятельности в промышленности

Новосибирской области на 2000 -

2003 годы“

Программные мероприятия по 07 05 302 290 080 636000,0 635664,0 99,9%

поддержке промышленности

Новосибирской области

Возврат средств по программным 07 05 302 290 081 - 600000,0 - 566138,0 94,4%

мероприятиям поддержки

промышленности Новосибирской

области

Программные мероприятия по 07 05 302 290 233 250000,0 227000,0 90,8%

поддержке строительной отрасли

Новосибирской области

Возврат средств по программным 07 05 302 290 234 - 250000,0 - 194150,0 77,7%

мероприятиям поддержки строительной

отрасли

Новосибирской области

Строительство, архитектура 07 07 878940,6 968966,0 110,2%

Государственные капитальные вложения 07 07 313 723543,1 759658,3 105,0%

Государственные капитальные 07 07 313 198 723543,1 759658,3 105,0%

вложения на безвозвратной основе

Мероприятия по изучению, 07 07 313 198 015 6160,0 6099,2 99,0%

восстановлению, охране и

рациональному использованию водных

объектов

Программа “Развитие сельской и 07 07 313 198 040 12410,0 6000,0 48,3%

городской телефонной связи на

территории Новосибирской

области“ на 2001 - 2004 годы

Строительство метрополитена 07 07 313 198 070 50000,0 11832,8 23,7%

Расходы на газификацию 07 07 313 198 162 64257,0 73919,0 115,0%

Новосибирской области

Капитальное строительство 07 07 313 198 170 582035,0 636020,5 109,3%

Строительство железнодорожных 07 07 313 198 410 8000,0 8000,0 100,0%

остановочных платформ

Государственная поддержка 07 07 314 11897,5 11717,7 98,5%

строительства

Прочие расходы, не отнесенные к 07 07 314 397 11897,5 11717,7 98,5%

другим видам расходов

Субсидии молодым малообеспеченным 07 07 314 397 132 8805,0 8739,8 99,3%

семьям на приобретение или

строительство жилья

Услуги по типовому проектированию 07 07 314 397 135 3000,0 2200,0 73,3%

Средства федерального бюджета на 07 07 476 143500,0 197590,0 137,7%

реализацию государственных

инвестиционных программ

Субсидии на реализацию федеральных 07 07 476 559 143500,0 197590,0 137,7%

адресных инвестиционных программ

бюджетов субъектов Российской

Федерации и муниципальных

образований за счет передаваемых

средств федерального бюджета

Воспроизводство минерально-сырьевой 07 09 21800,0 18053,0 82,8%

базы

Финансирование геолого-разведочных 07 09 475 21800,0 18053,0 82,8%

работ

Геолого-разведочные работы 07 09 475 410 21800,0 18053,0 82,8%

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 08 467302,9 886064,0 189,6%

Сельскохозяйственное производство 08 01 243268,5 333160,0 137,0%

Государственная поддержка программ 08 01 340 46000,0 50390,0 109,5%

и мероприятий по развитию

животноводства

Субсидии на животноводческую 08 01 340 210 24000,0 26050,0 108,5%

продукцию из бюджетов субъектов

Российской Федерации

Финансирование мероприятий по 08 01 340 210 005 14000,0 16050,0 114,6%

развитию молочного скотоводства

Финансирование мероприятий по 08 01 340 210 011 10000,0 10000,0 100,0%

племенному животноводству

Субсидии на закупку комбикормов для 08 01 340 222 22000,0 24340,0 110,6%

животноводческих комплексов и

птицефабрик

Приобретение кормов для 08 01 340 222 016 22000,0 24340,0 110,6%

животноводческих комплексов и

птицефабрик

Государственная поддержка программ 08 01 341 41000,0 41000,0 100,0%

и мероприятий по развитию

растениеводства

Целевые субсидии и субвенции 08 01 341 290 41000,0 41000,0 100,0%

Компенсация части затрат на 08 01 341 290 006 22000,0 22000,0 100,0%

минеральные удобрения и средства

химической защиты растений

Финансирование мероприятий по 08 01 341 290 012 19000,0 19000,0 100,0%

элитному семеноводству

Прочие расходы в области сельского 08 01 342 117662,5 116819,0 99,3%

хозяйства

Содержание объектов 08 01 342 285 0,0 124,0 0,0%

социально-культурной сферы

Целевые субсидии и субвенции 08 01 342 290 2662,5 0,0 0,0%

Прочие расходы, не отнесенные к 08 01 342 397 115000,0 116695,0 101,5%

другим видам расходов

Финансирование лизинговой 08 01 342 397 001 15000,0 15000,0 100,0%

деятельности по обеспечению

сельских товаропроизводителей

племенной животноводческой

продукцией

Финансирование лизинговой 08 01 342 397 004 100000,0 100000,0 100,0%

деятельности по обеспечению

материально-техническими

ресурсами сельскохозяйственных

организаций

Государственная поддержка развития 08 01 343 7000,0 7000,0 100,0%

фермерства

Прочие расходы, не отнесенные к 08 01 343 397 7000,0 7000,0 100,0%

другим видам расходов

Помощь крестьянским (фермерским) 08 01 343 397 066 1333,0 1333,0 100,0%

хозяйствам на безвозвратной основе

Помощь крестьянским (фермерским) 08 01 343 397 077 5607,0 5667,0 101,1%

хозяйствам на возвратной основе

Единовременные пособия семьям, 08 01 343 397 078 60,0 0,0 0,0%

переселившимся в сельскую местность

для создания фермерских хозяйств

Государственная поддержка 08 01 345 6600,0 6600,0 100,0%

мероприятий по коренному улучшению

земель

Мероприятия по улучшению 08 01 345 212 6600,0 6600,0 100,0%

землеустройства и землепользования

Мероприятия по улучшению 08 01 345 212 501 6600,0 6600,0 100,0%

землеустройства и землепользования

Выплата пенсий и пособий другим 08 01 442 6,0 0,0 0,0%

категориям граждан

Целевые субсидии и субвенции 08 01 442 290 6,0 0,0 0,0%

Прочие расходы, не отнесенные к 08 01 515 25000,0 111351,0 445,4%

“ругим целевым статьям

Субсидирование процентных ставок по 08 01 515 463 25000,0 111351,0 445,4%

привлеченным кредитам

Финансирование мероприятий по 08 01 515 463 019 25000,0 111351,0 445,4%

развитию кредитования предприятий и

организаций

Земельные ресурсы 08 02 75133,5 56691,0 75,5%

Мероприятия по улучшению 08 02 344 75133,5 56691,0 75,5%

землеустройства и землепользования

Ведение государственного кадастра, 08 02 344 213 22993,5 4551,0 19,8%

мониторинга земель и землеустройства

Ведение государственного кадастра, 08 02 344 213 213 7000,0 0,0 0,0%

мониторинга земель и

землеустройства на территории

области

Расходы на проведение разграничения 08 02 344 213 215 15993,5 4551,0 28,5%

госсобственности на землю

Прочие расходы, не отнесенные к 08 02 344 397 52140,0 52140,0 100,0%

другим видам расходов

Мероприятия по изучению, 08 02 344 397 015 17400,0 17400,0 100,0%

восстановлению, охране и

рациональному использованию водных

объектов

Социально-инженерное обустройство 08 02 344 397 460 34740,0 34740,0 100,0%

территорий

Заготовка и хранение 08 03 78000,0 77912,0 99,9%

сельскохозяйственной продукции

Формирование региональных 08 03 348 78000,0 77912,0 99,9%

продовольственных фондов

Расходы по формированию 08 03 348 229 78000,0 77912,0 99,9%

региональных продовольственных

фондов

Формирование регионального фонда 08 03 348 229 020 978000,0 1961843,0 200,6%

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

на возвратной основе

Возврат средств в региональный фонд 08 03 348 229 021 - 900000,0 - 1883931,0 209,3%

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Прочие мероприятия в области 08 05 70900,9 418301,0 590,0%

сельского хозяйства

Прочие расходы в области сельского 08 05 342 70900,9 418301,0 590,0%

хозяйства

Содержание подведомственных структур 08 05 342 075 350,9 323,0 92,0%

Прочие расходы, не отнесенные к 08 05 342 397 70550,0 417978,0 592,5%

другим видам расходов

Финансирование мероприятий по 08 05 342 397 023 3000,0 3034,0 101,1%

поддержке садоводства

Повышение квалификации 08 05 342 397 026 1900,0 1900,0 100,0%

руководителей и специалистов

среднего звена

Подготовка резерва руководителей 08 05 342 397 027 2000,0 2000,0 100,0%

хозяйств с основами антикризисного

управления

Информационное обеспечение АПК 08 05 342 397 029 32000,0 32000,0 100,0%

области и стимулирование увеличения

эффективности производства

сельскохозяйственной продукции

Государственная поддержка 08 05 342 397 030 8000,0 8000,0 100,0%

руководителей и специалистов

сельскохозяйственных организаций

области

Государственная поддержка молодых 08 05 342 397 050 2500,0 2500,0 100,0%

специалистов

Субвенция на воду, отпускаемую 08 05 342 397 056 6000,0 6000,0 100,0%

потребителям

Компенсация транспортных расходов 08 05 342 397 060 12000,0 12000,0 100,0%

по доставке товаров в отдаленные

села, начиная с 11 км

от районных центров

Ветеринарное обеспечение развития 08 05 342 397 061 3000,0 3000,0 100,0%

животноводства и охрана населения

от болезней

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 09 111978,6 105013,0 93,8%

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И

ГЕОДЕЗИЯ

Водные ресурсы 09 01 63047,1 50150,0 79,5%

Финансирование мероприятий по 09 01 360 63047,1 50150,0 79,5%

регулированию, использованию и

охране водных ресурсов

Финансирование природоохранных 09 01 360 407 63047,1 50150,0 79,5%

мероприятий

Мероприятия по изучению, 09 01 360 407 015 63047,1 50150,0 79,5%

восстановлению, охране и

рациональному использованию водных

объектов

Лесные ресурсы 09 02 6336,0 4650,0 73,4%

Финансирование лесоохранных и 09 02 361 6336,0 4650,0 73,4%

лесовосстановительных мероприятий

Финансирование лесоохранных и 09 02 361 223 6336,0 4650,0 73,4%

лесовосстановительных мероприятий

Охрана окружающей природной среды, 09 03 3565,8 2787,0 78,2%

животного и растительного мира

Финансирование мероприятий в 09 03 362 3565,8 2787,0 78,2%

области контроля за состоянием

окружающей среды и охраны природы

Финансирование природоохранных 09 03 362 407 3565,8 2787,0 78,2%

мероприятий

Государственные заказники 09 03 362 407 014 3565,8 2787,0 78,2%

Новосибирской области, охрана и

воспроизводство животного мира

на территории Новосибирской области

Гидрометеорология 09 04 2500,0 1870,0 74,8%

Финансирование расходов на ведение 09 04 363 2500,0 1870,0 74,8%

работ по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды

Содержание подведомственных структур 09 04 363 075 2500,0 1870,0 74,8%

Прочие расходы в области охраны 09 06 36529,7 45556,0 124,7%

окружающей природной среды

и природных ресурсов

Финансирование мероприятий в 09 06 362 34529,7 43506,0 126,0%

области контроля за состоянием

окружающей среды и охраны природы

Содержание подведомственных структур 09 06 362 075 4529,7 0,0 0,0%

Содержание государственных 09 06 362 080 0,0 4622,0 0,0%

инспекций по маломерным судам

Прочие расходы, не отнесенные к 09 06 362 397 30000,0 38884,0 129,6%

другим видам расходов

Областная целевая программа “Охрана 09 06 362 397 190 30000,0 38884,0 129,6%

окружающей природной среды

Новосибирской области“

на период до 2003 года

Средства бюджетов субъектов 09 06 522 2000,0 2050,0 102,5%

Российской Федерации на реализацию

региональных целевых программ

Прочие расходы, не отнесенные к 09 06 522 397 2000,0 2050,0 102,5%

другим видам расходов

Программа “Обеспечение населения 09 06 522 397 034 2000,0 2050,0 102,5%

Новосибирской области питьевой

водой на 2000 - 2010 годы“

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 10 85552,1 138368,0 161,7%

Автомобильный транспорт 10 01 25052,1 26806,0 107,0%

Государственная поддержка 10 01 372 25052,1 26806,0 107,0%

автомобильного транспорта

Целевые субсидии и субвенции 10 01 372 290 25052,1 26806,0 107,0%

Приобретение автобусов для 10 01 372 290 018 15000,0 15000,0 100,0%

пассажирских перевозок

Железнодорожный транспорт 10 02 10000,0 43021,0 430,2%

Государственная поддержка 10 02 370 10000,0 43021,0 430,2%

железнодорожного транспорта

Целевые субсидии и субвенции 10 02 370 290 10000,0 43021,0 430,2%

Информатика (информационное 10 07 50500,0 68541,0 135,7%

обеспечение)

Государственная поддержка 10 07 371 50500,0 68541,0 135,7%

информационного обеспечения

Информационное обеспечение 10 07 371 230 50500,0 68541,0 135,7%

Расходы по созданию областной 10 07 371 230 033 50500,0 68541,0 135,7%

телерадиовещательной сети

РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 11 13000,0 13000,0 100,0%

Прочие мероприятия по развитию 11 02 13000,0 13000,0 100,0%

рыночной инфраструктуры

Средства бюджетов субъектов 11 02 522 13000,0 13000,0 100,0%

Российской Федерации на реализацию

региональных целевых Программ

Прочие расходы, не отнесенные к 11 02 522 397 13000,0 13000,0 100,0%

другим видам расходов

Программа “Развитие бытового 11 02 522 397 036 5000,0 5000,0 100,0%

обслуживания населения

Новосибирской области на 2001 - 2003

годы“

Программа “Государственная 11 02 522 397 039 8000,0 8000,0 100,0%

поддержка малого

предпринимательства в Новосибирской

области на 2001 - 2003 годы“

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 0,0 33081,0 0,0%

Жилищное хозяйство 12 01 0,0 4638,4 0,0%

Государственная поддержка жилищного 12 01 310 0,0 4638,4 0,0%

хозяйства субъектов Российской

Федерации

Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 0,0 2902,8 0,0%

Прочие расходы, не отнесенные к 12 01 310 397 0,0 1735,6 0,0%

другим видам расходов

Коммунальное хозяйство 12 02 0,0 28442,6 0,0%

Государственная поддержка 12 02 311 0,0 28442,6 0,0%

коммунального хозяйства субъектов

Российской Федерации

Прочие расходы, не отнесенные к 12 02 311 397 0,0 26470,3 0,0%

другим видам расходов

Расходы на благоустройство в 12 02 311 443 0,0 1972,3 0,0%

субъектах Российской Федерации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 13 262017,2 232034,0 88,6%

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Предупреждение и ликвидация 13 02 40089,0 54870,8 136,9%

последствий чрезвычайных

ситуаций

Целевой финансовый резерв для 13 02 399 0,0 16233,1 0,0%

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций

Целевой финансовый резерв 13 02 399 254 0,0 16233,1 0,0%

Обеспечение личного состава войск 13 02 601 40089,0 38637,7 96,4%

(сил)

Содержание подведомственных структур 13 02 601 075 40089,0 38637,7 96,4%

Областное государственное 13 02 601 075 230 2992,0 1882,8 62,9%

учреждение “Аварийно-спасательная

служба Новосибирской области“

Главное управление по делам 13 02 601 075 231 37097,0 36754,9 99,1%

гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям Новосибирской области

Государственная противопожарная 13 04 221928,2 177163,2 79,8%

служба

Обеспечение личного состава войск 13 04 601 221928,2 177163,2 79,8%

(сил)

Содержание подведомственных структур 13 04 601 075 221928,2 177163,2 79,8%

ОБРАЗОВАНИЕ 14 2531108,2 2485761,0 98,2%

Дошкольное образование 14 01 193463,6 198744,0 102,7%

Ведомственные расходы на образование 14 01 400 193463,6 198744,0 102,7%

Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 193463,6 198744,0 102,7%

Содержание общеобразовательных 14 01 400 259 046 0,0 8140,9 0,0%

учреждений

Общее образование 14 02 1905672,2 1847757,0 97,0%

Ведомственные расходы на образование 14 02 400 1905672,2 1847757,0 97,0%

Школы - детские сады, школы 14 02 400 260 1420057,6 1365608,4 96,2%

начальные, неполные средние и

средние

Централизованное приобретение 14 02 400 260 041 10000,0 10479,8 104,8%

школьных учебников

Обеспечение учебно-наглядными 14 02 400 260 042 32000,0 28110,8 87,8%

пособиями и транспортом сельских

школ

Подпрограмма “Одаренные дети“ по 14 02 400 260 043 6000,0 3725,2 62,1%

программе “Дети Новосибирской

области“ на 2001 - 2003 годы

Централизованное приобретение 14 02 400 260 044 8186,0 11165,9 136,4%

оборудования

Централизованные расходы по ремонту 14 02 400 260 045 0,0 200,0 0,0%

образовательных учреждений области

Содержание общеобразовательных 14 02 400 260 046 3613,4 15414,2 426,6%

учреждений

Вечерние и заочные средние 14 02 400 262 29293,3 23109,0 78,9%

образовательные школы

Содержание общеобразовательных 14 02 400 262 046 3654,5 1077,1 29,5%

учреждений

Школы-интернаты 14 02 400 263 137424,0 176747,8 128,6%

Централизованное приобретение 14 02 400 263 044 2100,0 420,0 20,0%

оборудования

Централизованные расходы по ремонту 14 02 400 263 045 4050,0 4640,0 114,6%

образовательных учреждений области

Содержание общеобразовательных 14 02 400 263 046 39795,5 74813,8 188,0%

учреждений

Учреждения по внешкольной работе с 14 02 400 264 209015,7 184128,7 88,1%

детьми

Централизованное приобретение 14 02 400 264 044 1500,0 1640,0 109,3%

оборудования

Централизованные расходы по ремонту 14 02 400 264 045 1805,0 1098,9 60,9%

образовательных учреждений области

Содержание общеобразовательных 14 02 400 264 046 54831,4 39833,8 72,6%

учреждений

Специализированная детско-юношеская 14 02 400 264 212 5363,3 5362,0 100,0%

школа олимпийского резерва по

конному спорту

Детские дома 14 02 400 265 109881,6 98163,1 89,3%

Централизованное приобретение 14 02 400 265 044 800,0 60,0 7,5%

оборудования

Централизованные расходы по ремонту 14 02 400 265 045 2400,0 1800,0 75,0%

образовательных учреждений области

Содержание общеобразовательных 14 02 400 265 046 34472,5 28716,9 83,3%

учреждений

Подпрограмма “Дети-сироты“ по 14 02 400 265 047 17117,4 11943,0 69,8%

программе “Дети Новосибирской

области“ на 2001 - 2003 годы

Оплата труда приемных родителей и 14 02 400 265 420 3500,0 2764,5 79,0%

реализация льгот, предоставляемых

приемной семье

Начальное профессиональное 14 03 11104,4 11968,0 107,8%

образование

Ведомственные расходы на образование 14 03 400 11104,4 11968,0 107,8%

Профессионально-технические училища 14 03 400 266 0,0 1209,2 0,0%

Специальные 14 03 400 267 11104,4 10758,8 96,9%

профессионально-технические училища

Среднее профессиональное образование 14 04 185076,5 167518,2 90,5%

Ведомственные расходы на образование 14 04 400 185076,5 167518,2 90,5%

Средние специальные учебные 14 04 400 268 185076,5 167518,2 90,5%

заведения

Централизованное приобретение 14 04 400 268 044 1348,0 1230,0 91,2%

оборудования

Централизованные расходы по ремонту 14 04 400 268 045 4000,0 3073,7 76,8%

образовательных учреждений области

Содержание учреждений среднего 14 04 400 268 048 170958,9 154159,1 90,2%

профессионального образования

Переподготовка и повышение 14 05 51257,3 47868,8 93,4%

квалификации

Ведомственные расходы на образование 14 05 400 51257,3 47868,8 93,4%

Институты повышения квалификации 14 05 400 269 28084,5 26146,7 93,1%

Централизованное приобретение 14 05 400 269 044 1214,0 311,0 25,6%

оборудования

Централизованные расходы по ремонту 14 05 400 269 045 2100,0 1600,5 76,2%

образовательных учреждений области

Текущее содержание Новосибирского 14 05 400 269 049 24752,4 24235,2 97,9%

института повышения квалификации и

переподготовки работников

образования

Учебные заведения и курсы по 14 05 400 270 23172,8 21722,1 93,7%

переподготовке кадров

Переподготовка руководителей 14 05 400 270 028 2000,0 2000,0 100,0%

базовых и специалистов других

хозяйств области

Расходы по повышению квалификации 14 05 400 270 183 120,0 1,1 0,9%

работников социальной сферы

Расходы по обучению специалистов в 14 05 400 270 184 1667,8 1000,0 60,0%

Сибирской Академии Государственной

службы

Расходы на подготовку кадров 14 05 400 270 185 3000,0 3800,0 126,7%

системы образования области

Мероприятия “Государственного плана 14 05 400 270 186 2000,0 1000,0 50,0%

подготовки управленческих кадров

для организации

народного хозяйства Российской

Федерации в 2002 - 2003 годы“

Расходы по содержанию училища 14 05 400 270 188 6684,5 6765,6 101,2%

повышения квалификации медицинских

работников

Расходы на специализацию и 14 05 400 270 189 5000,0 5101,1 102,0%

повышение квалификации медицинских

работников

Высшее профессиональное образование 14 06 29410,5 21873,0 74,4%

Ведомственные расходы на образование 14 06 400 26760,5 21873,0 81,7%

Высшие учебные заведения 14 06 400 271 26760,5 21873,0 81,7%

Выплата именных стипендий 14 06 400 271 051 405,0 405,8 100,2%

администрации Новосибирской области

Подготовка специалистов для села 14 06 400 271 052 22965,0 18860,4 82,1%

Ведомственные расходы на высшее 14 06 405 2650,0 0,0 0,0%

профессиональное образование

Высшие учебные заведения 14 06 405 271 2650,0 0,0 0,0%

Содержание подведомственных структур 14 06 405 271 076 1500,0 0,0 0,0%

Прочие расходы в области образования 14 07 155123,7 190032,0 122,5%

Ведомственные расходы на образование 14 07 400 155123,7 181631,5 117,1%

Прочие учреждения и мероприятия в 14 07 400 272 128558,8 156539,7 121,8%

области образования

Централизованное приобретение 14 07 400 272 044 1800,0 1109,9 61,7%

оборудования

Централизованные расходы по ремонту 14 07 400 272 045 1750,0 2300,0 131,4%

образовательных учреждений области

Прочие учреждения образования и 14 07 400 272 053 39411,9 43687,3 110,8%

мероприятия

Информатизация системы образования 14 07 400 272 054 7000,0 5065,1 72,4%

Финансирование мероприятий по 14 07 400 319 26564,9 25091,8 94,5%

организации оздоровительной

кампании детей и подростков

Подпрограмма “Организация летнего 14 07 400 319 180 19800,0 19701,4 99,5%

отдыха и оздоровления детей“ по

программе “Дети Новосибирской

области“ на 2001 - 2003 годы

Расходы на оздоровление детей 14 07 400 319 422 4847,0 2679,0 55,3%

Прочие расходы, не отнесенные к 14 07 515 0,0 8400,5 0,0%

другим целевым статьям

Расходы бюджетов субъектов 14 07 515 386 0,0 8400,5 0,0%

Российской Федерации и

муниципальных образований на

компенсацию льгот по оплате

жилищно-коммунальных услуг

отдельным категориям граждан,

работающих и проживающих в сельской

местности

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 575952,4 597559,0 103,8%

Культура и искусство 15 01 566596,3 586380,0 103,5%

Ведомственные расходы на культуру и 15 01 410 245381,7 257288,1 104,9%

искусство

Дворцы и дома культуры, другие 15 01 410 280 131082,9 143116,5 109,2%

учреждения клубного типа

Содержание подведомственных структур 15 01 410 280 076 42395,0 39676,8 93,6%

Централизованные расходы по ремонту 15 01 410 280 099 1135,0 5285,0 465,6%

учреждений культуры

Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 30910,8 32702,6 105,8%

Библиотеки 15 01 410 284 83388,0 81469,0 97,7%

Государственная поддержка театров, 15 01 411 247229,0 245263,0 99,2%

концертных организаций и других

организаций исполнительских искусств

Театры, концертные организации и 15 01 411 281 247229,0 245263,0 99,2%

другие организации исполнительских

искусств

Прочие ведомственные расходы в 15 01 412 73985,6 83828,9 113,3%

области культуры и искусства

Прочие учреждения и мероприятия в 15 01 412 287 73985,6 83828,9 113,3%

области культуры и искусства

Централизованное приобретение 15 01 412 287 044 8450,0 9130,0 108,0%

оборудования

Содержание подведомственных структур 15 01 412 287 076 19147,0 15853,1 82,8%

Централизованные расходы по ремонту 15 01 412 287 099 3824,0 5199,0 136,0%

учреждений культуры

Кинематография 15 02 9356,1 9447,0 101,0%

Государственная поддержка 15 02 415 9356,1 9447,0 101,0%

кинематографии

Организации кинематографии 15 02 415 282 9356,1 9447,0 101,0%

Централизованное приобретение 15 02 415 282 044 200,0 350,0 175,0%

оборудования

Содержание подведомственных структур 15 02 415 282 076 6409,0 6486,2 101,2%

Прочие мероприятия в области 15 03 0,0 1732,0 0,0%

культуры и искусства

Прочие расходы, не отнесенные к 15 03 515 0,0 1732,0 0,0%

другим целевым статьям

Расходы бюджетов субъектов 15 03 515 386 0,0 1732,0 0,0%

Российской Федерации и

муниципальных образований на

компенсацию льгот по оплате

жилищно-коммунальных услуг

отдельным категориям граждан,

работающих и проживающих в сельской

местности

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 51998,9 89434,0 172,0%

Телевидение и радиовещание 16 01 11366,7 50023,3 440,1%

Государственная поддержка 16 01 420 11366,7 50023,3 440,1%

государственных телерадиокомпаний

Содержание объектов 16 01 420 285 9861,8 48719,5 494,0%

социально-культурной сферы

Целевые субсидии и субвенции 16 01 420 290 1504,9 1303,8 86,6%

Периодическая печать и издательства 16 02 40632,2 39410,7 97,0%

Государственная поддержка 16 02 421 83,0 235,0 283,1%

издательств

Целевые субсидии и субвенции 16 02 421 290 83,0 235,0 283,1%

Государственная поддержка 16 02 423 10831,0 11742,9 108,4%

периодических изданий, учрежденных

органами законодательной

и исполнительной власти

Целевые субсидии и субвенции 16 02 423 290 10831,0 11742,9 108,4%

Государственная поддержка средств 16 02 424 257,0 0,0 0,0%

массовой информации

Целевые субсидии и субвенции 16 02 424 290 257,0 0,0 0,0%

Государственная поддержка районных 16 02 425 29461,2 27432,8 93,1%

(городских) газет

Развитие материально-технической 16 02 425 291 3630,0 3581,6 98,7%

базы районных (городских) газет

Поддержка редакций районных 16 02 425 291 085 3580,0 3581,6 100,0%

(городских) газет

Оплата расходов, связанных с 16 02 425 292 25831,2 23851,2 92,3%

производством и распространением

районных (городских) газет

(оплата полиграфических услуг,

бумаги и услуг федеральной почтовой

связи)

Поддержка редакций районных 16 02 425 292 085 21152,8 18990,0 89,8%

(городских) газет

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 17 1905739,7 2165827,0 113,6%

КУЛЬТУРА

Здравоохранение 17 01 1787081,0 1210470,5 67,7%

Ведомственные расходы на 17 01 430 1732561,9 1151992,9 66,5%

здравоохранение

Больницы, клиники, госпитали 17 01 430 300 547722,8 788564,9 144,0%

Медико-техническое обеспечение 17 01 430 300 101 10070,0 16094,6 159,8%

лечебно-профилактических учреждений

Централизованные расходы по ремонту 17 01 430 300 102 22851,3 39654,7 173,5%

учреждений здравоохранения

Содержание социально-значимых служб 17 01 430 300 103 248249,0 273000,6 110,0%

учреждений здравоохранения

Поликлиники, амбулатории, 17 01 430 301 89620,8 70933,3 79,1%

диагностические центры

Медико-техническое обеспечение 17 01 430 301 101 3000,0 80,0 2,7%

лечебно-профилактических учреждений

Централизованные расходы по ремонту 17 01 430 301 102 3100,0 4557,5 147,0%

учреждений здравоохранения

Содержание социально-значимых служб 17 01 430 301 103 77804,7 62028,8 79,7%

учреждений здравоохранения

Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 86234,5 76856,3 89,1%

Централизованные расходы на 17 01 430 302 117 67513,9 67554,5 100,1%

зарплату с начислениями

фельдшерско-акушерских пунктов

Централизованные расходы на закуп 17 01 430 302 119 17796,0 9000,0 50,6%

медикаментов для

фельдшерско-акушерских пунктов

Станции переливания крови 17 01 430 303 28355,7 22992,8 81,1%

Содержание социально-значимых служб 17 01 430 303 103 28355,7 22992,8 81,1%

учреждений здравоохранения

Дома ребенка 17 01 430 304 4794,0 4490,5 93,7%

Санатории для больных туберкулезом 17 01 430 306 22090,9 18342,9 83,0%

Содержание социально-значимых служб 17 01 430 306 103 22090,9 18342,9 83,0%

учреждений здравоохранения

Прочие учреждения и мероприятия в 17 01 430 310 157099,2 166261,6 105,8%

области здравоохранения

Медико-техническое обеспечение 17 01 430 310 101 20401,0 23547,8 115,4%

лечебно-профилактических учреждений

Централизованные расходы по ремонту 17 01 430 310 102 19755,3 22091,7 111,8%

учреждений здравоохранения

Содержание социально-значимых служб 17 01 430 310 103 68497,4 87175,3 127,3%

учреждений здравоохранения

Областное государственное 17 01 430 310 104 18614,1 7887,4 42,4%

учреждение здравоохранения “Центр

по сертификации и контролю

качест“а лекарственных средств

Новосибирской области“

Центр фармацевтической информации 17 01 430 310 105 516,0 516,0 100,0%

Областное государственное 17 01 430 310 106 4451,5 3846,3 86,4%

учреждение “Новосибоблфарм“

Изготовление сертификатов о 17 01 430 310 110 3000,0 0,0 0,0%

профилактических прививках

Льготное зубное протезирование 17 01 430 310 111 1250,0 981,8 78,5%

Льготное слухопротезирование 17 01 430 310 112 200,0 295,1 147,6%

Льготное глазное протезирование 17 01 430 310 113 100,0 90,0 90,0%

Накладные расходы по приобретению 17 01 430 310 116 14000,0 13814,1 98,7%

оборудования за счет средств

Международного банка

реконструкции и развития

Целевые расходы на оказание 17 01 430 315 3000,0 3550,6 118,4%

дорогостоящих видов медицинской

помощи гражданам

Российской Федерации

Средства бюджета на обязательное 17 01 430 316 793644,0 0,0 0,0%

медицинское страхование

неработающего населения,

перечисленные фондам обязательного

медицинского страхования

Прочие расходы, не отнесенные к 17 01 515 675,3 13192,7 1953,6

другим целевым статьям

Расходы бюджетов субъектов 17 01 515 386 675,3 13192,7 1953,6

Российской Федерации и

муниципальных образований на

компенсацию льгот по оплате

жилищно-коммунальных услуг

отдельным категориям граждан,

работающих и проживающих в сельской

местности

Средства бюджетов субъектов 17 01 522 53843,8 45284,9 84,1%

Российской Федерации на реализацию

региональных целевых

программ

Прочие расходы, не отнесенные к 17 01 522 397 53843,8 45284,9 84,1%

другим видам расходов

Программа “Централизованный закуп 17 01 522 397 107 40000,0 38784,9 97,0%

лекарственных средств и изделий

медицинского назначения для

государственных нужд Новосибирской

области“ на 2001 - 2003 годы

Областная целевая программа 17 01 522 397 109 13843,8 6500,0 47,0%

“Противодействие злоупотреблению

наркотиками и их незаконному

обороту на 2002 - 2004 годы“

Санитарно-эпидемиологический надзор 17 02 0,0 348,1 0,0%

Ведомственные расходы на 17 02 432 0,0 348,1 0,0%

санитарно-эпидемиологический надзор

Прочие учреждения и мероприятия в 17 02 432 313 0,0 348,1 0,0%

области

санитарно-эпидемиологического

надзора

Физическая культура и спорт 17 03 118658,7 161560,4 136,2%

Финансирование части расходов на 17 03 433 28382,6 78438,5 276,4%

содержание спортивных команд

Прочие учреждения и мероприятия в 17 03 433 314 28382,6 78438,5 276,4%

области физической культуры и спорта

Ведомственные расходы на физическую 17 03 434 90276,1 83121,9 92,1%

культуру и спорт

Содержание подведомственных структур 17 03 434 075 23506,7 15257,7 64,9%

Прочие учреждения и мероприятия в 17 03 434 314 66769,4 67864,2 101,6%

области физической культуры и спорта

Прочие учреждения и мероприятия в 17 03 434 314 058 42200,0 41752,2 98,9%

области физической культуры и спорта

Централизованные расходы на ремонт 17 03 434 314 059 18813,0 16230,0 86,3%

спортивных сооружений области

Обязательное медицинское страхование 17 04 0,0 793448,0 0,0%

Расходы на финансирование 17 04 428 0,0 793448,0 0,0%

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования

Средства бюджета на обязательное 17 04 428 316 0,0 793448,0 0,0%

медицинское страхование

неработающего населения,

перечисленные фондам обязательного

медицинского страхования

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 1613710,6 1525038,0 94,5%

Учреждения социального обеспечения 18 01 475941,0 406968,0 85,5%

и службы занятости

Ведомственные расходы в области 18 01 440 475941,0 406789,6 85,5%

социального обеспечения

Территориальные центры и отделения 18 01 440 318 128485,5 119119,8 92,7%

оказания социальной помощи на дому

Дома-интернаты для престарелых и 18 01 440 320 223219,2 168009,7 75,3%

инвалидов

Содержание подведомственных структур 18 01 440 320 076 172069,4 130430,5 75,8%

Программа “Социальная защита 18 01 440 320 121 42381,0 31620,2 74,6%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

Учреждения по обучению инвалидов 18 01 440 321 11515,9 9411,9 81,7%

Содержание подведомственных структур 18 01 440 321 076 9547,9 8466,1 88,7%

Программа “Социальная защита 18 01 440 321 121 1968,0 945,8 48,1%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

Прочие учреждения и мероприятия в 18 01 440 323 112720,4 110248,2 97,8%

области социальной политики

Содержание подведомственных структур 18 01 440 323 076 92815,5 95576,3 103,0%

Программа “Социальная защита 18 01 440 323 121 4915,0 3808,6 77,5%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

Программа “Дети Новосибирской 18 01 440 323 122 3841,0 1601,1 41,7%

области“ на 2001 - 2003 годы

Прочие расходы, не отнесенные к 18 01 515 0,0 178,4 0,0%

другим целевым статьям

Расходы бюджетов субъектов 18 01 515 386 0,0 178,4 0,0%

Российской Федерации и

муниципальных образований на

компенсацию льгот по оплате

жилищно-коммунальных услуг

отдельным категориям граждан,

работающих и проживающих в сельской

местности

Социальная помощь 18 02 30486,2 30607,6 100,4%

Программы ликвидации последствий 18 02 395 271,4 253,2 93,3%

чрезвычайных ситуаций

Программа ликвидации последствий 18 02 395 250 271,4 253,2 93,3%

аварии на Чернобыльской АЭС

Ведомственные расходы в области 18 02 440 10111,8 11770,0 116,4%

социального обеспечения

Пособия и социальная помощь 18 02 440 322 10111,8 11770,0 116,4%

Пособие на погребение 18 02 440 322 182 7656,0 9657,5 126,1%

Выплата пенсий и пособий другим 18 02 442 12400,0 10947,8 88,3%

категориям граждан

Пособия и социальная помощь 18 02 442 322 400,0 520,8 130,2%

Выплаты пенсий и пособий 18 02 442 326 12000,0 10427,0 86,9%

Пенсионное обеспечение 18 02 442 326 202 12000,0 10427,0 86,9%

государственных служащих

Прочие ведомственные расходы в 18 02 445 7703,0 7636,6 99,1%

области социальной политики

Финансирование мероприятий по 18 02 445 319 7703,0 7636,6 99,1%

организации оздоровительной

кампании детей и подростков

Программа “Дети Новосибирской 18 02 445 319 122 7500,0 7500,0 100,0%

области“ на 2001 - 2003 годы

Молодежная политика 18 03 29632,5 29187,2 98,5%

Государственная поддержка в области 18 03 446 29632,5 29187,2 98,5%

молодежной политики

Прочие учреждения и мероприятия в 18 03 446 323 29282,5 29187,2 99,7%

области социальной политики

Прочие расходы, не отнесенные к 18 03 446 397 350,0 0,0 0,0%

другим видам расходов

Прочие мероприятия в области 18 06 547006,8 513453,9 93,9%

социальной политики

Расходы на реализацию льгот, 18 06 350 2236,8 11663,8 521,5%

установленных Законом Российской

Федерации “О реабилитации жертв

политических репрессий“, по бюджетам

субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований

Целевые субсидии и субвенции 18 06 350 290 2236,8 11663,8 521,5%

Возмещение расходов, связанных с 18 06 350 290 195 2100,7 11663,8 555,2%

реализацией Закона Российской

Федерации “О реабилитации жертв

политических репрессий“

Расходы на реализацию льгот, 18 06 351 150,3 181,0 120,4%

установленных Законом Российской

Федерации “О статусе

Героев Советского Союза, Героев

Российской Федерации и полных

кавалеров ордена Славы“ и

Федеральным законом “О

предоставлении социальных гарантий

Героям Социалистического

Труда и полным кавалерам ордена

Трудовой Славы“

Целевые субсидии и субвенции 18 06 351 290 9,9 181,0 1828,3

Возмещение расходов, связанных с 18 06 351 290 196 9,9 181,0 1828,3

реализацией Закона Российской

Федерации “О статусе Героев

Советского Союза, Героев Российской

Федерации и полных кавалеров ордена

Славы“ и Федеральным законом “О

предоставлении социальных гарантий

Героям Социалистического Труда

полным кавалерам ордена Трудовой

Славы“

Пособия и социальная помощь 18 06 351 322 140,4 0,0 0,0%

Возмещение расходов, связанных с 18 06 351 322 196 140,4 0,0 0,0%

реализацией Закона Российской

Федерации “О статусе Героев

Советского Союза, Героев Российской

Федерации и полных кавалеров ордена

Славы“ и Федеральным законом “О

предоставлении социальных гарантий

Героям Социалистического Труда

полным кавалерам ордена Трудовой

Славы“

Прочие ведомственные расходы в 18 06 445 1711,7 992,1 58,0%

области социальной политики

Прочие учреждения и мероприятия в 18 06 445 323 1711,7 992,1 58,0%

области социальной политики

Расходы на реализацию льгот, 18 06 484 108498,1 92381,4 85,1%

установленных Федеральным законом

“О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации“,

по бюджетам субъектов Российской

Федерации и

муниципальных образований

Расходы на изготовление и ремонт 18 06 484 327 1074,0 962,1 89,6%

протезно-ортопедических изделий

Расходы на оплату проезда ветеранов 18 06 484 333 25610,0 43325,9 169,2%

и инвалидов

Проезд ветеранов и инвалидов на 18 06 484 333 072 0,0 17974,4 0,0%

межобластных и межреспубликанских

маршрутах

Пассажирские перевозки 18 06 484 333 199 25000,0 25000,0 100,0%

автомобильным транспортом инвалидов

Пассажирские перевозки речным 18 06 484 333 201 250,0 0,0 0,0%

транспортом инвалидов

Расходы на оплату установки 18 06 484 334 320,0 322,6 100,8%

телефона ветеранам и инвалидам и

его использование

Расходы на оплату 18 06 484 345 11450,4 5115,6 44,7%

жилищно-коммунальных услуг

ветеранам и инвалидам

Расходы на оплату 18 06 484 345 191 9735,0 3612,0 37,1%

жилищно-коммунальных услуг

инвалидам в части услуг по

газоснабжению

Расходы на приобретение и доставку 18 06 484 346 17687,2 12623,0 71,4%

топлива ветеранам и инвалидам

Расходы на обеспечение 18 06 484 348 37886,5 17307,4 45,7%

лекарственными средствами инвалидов

и ветеранов

Программа “Централизованный закуп 18 06 484 348 107 22086,5 12271,4 55,6%

лекарственных средств и изделий

медицинского назначения для

государственных нужд Новосибирской

области“ на 2001 - 2003 годы

Расходы на льготные медикаменты 18 06 484 348 114 15800,0 5036,0 31,9%

Средства, передаваемые для 18 06 484 358 110,0 0,0 0,0%

компенсации дополнительных

расходов, возникших в результате

решений, принятых органами власти

другого уровня

Прочие расходы, не отнесенные к 18 06 484 397 14360,0 12724,8 88,6%

другим видам расходов

Расходы на оказание дорогостоящих 18 06 484 397 115 2250,0 0,0 0,0%

видов медицинской помощи

Программа “Социальная защита 18 06 484 397 121 1020,0 1097,0 107,5%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

Программа “Дети Новосибирской 18 06 484 397 122 11030,0 11545,3 104,7%

области“ на 2001 - 2003 годы

Фонд компенсаций 18 06 489 112637,0 121329,5 107,7%

Расходы на изготовление и ремонт 18 06 489 327 7365,0 7365,0 100,0%

протезно-ортопедических изделий

Льготное зубное протезирование 18 06 489 327 111 350,0 350,0 100,0%

Льготное слухопротезирование 18 06 489 327 112 2000,0 2000,0 100,0%

Льготное глазное протезирование 18 06 489 327 113 200,0 200,0 100,0%

Программа “Социальная защита 18 06 489 327 121 4815,0 4815,0 100,0%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

Расходы на обеспечение инвалидов 18 06 489 328 8139,5 9021,5 110,8%

транспортными средствами или

компенсация расходов на

транспортное обслуживание вместо

получения транспортного средства

Обеспечение инвалидов транспортными 18 06 489 328 108 2948,0 4692,9 159,2%

средствами или компенсация расходов

на транспортное обслуживание вместо

получения транспортного средства

Программа “Социальная поддержка 18 06 489 328 123 5191,5 4328,6 83,4%

инвалидов Новосибирской области“ на

2001 - 2005 годы

Расходы на санаторно-курортное 18 06 489 329 18348,4 18389,2 100,2%

лечение ветеранов и инвалидов

Программа “Социальная защита 18 06 489 329 121 18348,4 18389,2 100,2%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

Расходы на оплату проезда ветеранов 18 06 489 333 10993,0 11889,8 108,2%

и инвалидов

Проезд ветеранов и инвалидов на 18 06 489 333 072 993,0 1889,8 190,3%

межобластных и межреспубликанских

маршрутах

Пассажирские перевозки 18 06 489 333 199 10000,0 10000,0 100,0%

автомобильным транспортом инвалидов

Расходы на оплату установки 18 06 489 334 9303,1 15060,1 161,9%

телефона ветеранам и инвалидам и

его использование

Установка телефона инвалидам и его 18 06 489 334 147 9303,1 15060,1 161,9%

использование

Расходы на приобретение и доставку 18 06 489 346 60,0 0,0 0,0%

топлива ветеранам и инвалидам

Компенсация инвалидам расходов на 18 06 489 347 870,0 893,6 102,7%

эксплуатацию и техническое

обслуживание транспортных средств

Расходы на обеспечение 18 06 489 348 27913,5 32784,7 117,5%

лекарственными средствами инвалидов

и ветеранов

Программа “Централизованный закуп 18 06 489 348 107 17913,5 22784,7 127,2%

лекарственных средств и изделий

медицинского

назначения для государственных нужд

Новосибирской области“ на 2001 -

2003 годы

Расходы на льготные медикаменты 18 06 489 348 114 10000,0 10000,0 100,0%

Прочие расходы, не отнесенные к 18 06 489 397 13695,5 13116,8 95,8%

другим видам расходов

Расходы на оказание дорогостоящих 18 06 489 397 115 750,0 750,0 100,0%

видов медицинской помощи

Льготы за пользование радио 18 06 489 397 145 2528,3 742,8 29,4%

Возмещение расходов по обеспечению 18 06 489 397 179 10417,2 11624,0 111,6%

инвалидов техническими средствами

реабилитации

Расходы бюджетов субъектов 18 06 489 558 15949,0 12808,8 80,3%

Российской Федерации и

муниципальных образований на

возмещение льгот по оплате

жилищно-коммунальных услуг, услуг

связи, проезда на общественном

транспорте городского и пригородного

сообщения гражданам, подвергшимся

радиационному воздействию

вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС, аварии на

производственном объединении “Маяк“

и ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне

Возмещение льгот по оплате 18 06 489 558 197 15949,0 12808,8 80,3%

жилищно-коммунальных услуг, услуг

связи, проезда на

общественном транспорте городского

и пригородного сообщения гражданам,

подвергшимся радиационному

воздействию Чернобыльской АЭС,

аварии на ПО “Маяк“ и ядерных

испытаний на Чернобыльской АЭС,

аварии на ПО “Маяк“ и ядерных

испытаний на Семипалатинском

полигоне

Расходы на реализацию льгот, 18 06 498 256437,2 211957,3 82,7%

установленных Федеральным законом

“О ветеранах“, в части полномочий

субъектов Российской Федерации

Расходы на санаторно-курортное 18 06 498 329 2486,0 2479,9 99,8%

лечение ветеранов и инвалидов

Программа “Социальная защита 18 06 498 329 121 2486,0 2479,9 99,8%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

Расходы на оплату проезда ветеранов 18 06 498 333 139655,0 141819,0 101,5%

и инвалидов

Пассажирские перевозки 18 06 498 333 192 65905,0 68069,0 103,3%

автомобильным транспортом ветеранов

Пригородные перевозки 18 06 498 333 193 71300,0 71300,0 100,0%

железнодорожным транспортом

ветеранов

Пригородные перевозки речным 18 06 498 333 194 1250,0 1250,0 100,0%

транспортом ветеранов

Расходы на оплату 18 06 498 345 37482,0 26118,9 69,7%

жилищно-коммунальных услуг

ветеранам и инвалидам

Расходы на оплату 18 06 498 345 200 36700,0 25607,8 69,8%

жилищно-коммунальных услуг

ветеранам в части услуг по

газоснабжению

Расходы на приобретение и доставку 18 06 498 346 72109,2 35699,7 49,5%

топлива ветеранам и инвалидам

Расходы на приобретение и доставку 18 06 498 346 065 69014,2 35478,1 51,4%

топлива ветеранам и инвалидам

Компенсация инвалидам расходов на 18 06 498 347 2830,0 2648,5 93,6%

эксплуатацию и техническое

обслуживание транспортных средств

Расходы на обеспечение 18 06 498 348 70,0 1283,4 1833,4

лекарственными средствами инвалидов

и ветеранов

Программа “Централизованный закуп 18 06 498 348 107 0,0 1269,4 0,0%

лекарственных средств и изделий

медицинского назначения для

государственных нужд Новосибирской

области“ на 2001 - 2003 годы

Прочие расходы, не отнесенные к 18 06 498 397 1805,0 1907,9 105,7%

другим видам расходов

Возмещение льгот по оплате 18 06 498 397 177 1000,0 1000,0 100,0%

вневедомственной охраны

Расходы на приобретение 18 06 498 397 178 100,0 100,0 100,0%

удостоверений ветеранам

Прочие расходы, не отнесенные к 18 06 515 3954,4 2065,4 52,2%

другим целевым статьям

Прочие расходы, не отнесенные к 18 06 515 397 3954,4 2065,4 52,2%

другим видам расходов

Программа “Социальная защита 18 06 515 397 121 2343,8 600,0 25,6%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

Средства бюджетов субъектов 18 06 522 61381,3 72883,4 118,7%

Российской Федерации на реализацию

региональных целевых программ

Прочие расходы, не отнесенные к 18 06 522 397 61381,3 72883,4 118,7%

другим видам расходов

Программа “Социальная защита 18 06 522 397 121 37881,3 48091,6 127,0%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

Программа “Дети Новосибирской 18 06 522 397 122 14500,0 15831,0 109,2%

области“ на 2001 - 2003 годы

Программа “Социальная поддержка 18 06 522 397 123 9000,0 8960,8 99,6%

инвалидов Новосибирской области“ на

2001 - 2005 годы

Государственные пособия гражданам, 18 07 530644,1 544821,3 102,7%

имеющим детей

Государственные пособия на детей 18 07 452 102203,1 116422,5 113,9%

Выплаты государственного 18 07 452 324 102203,1 116422,5 113,9%

ежемесячного пособия на ребенка

Расходы на погашение кредиторской 18 07 452 324 225 100848,1 115007,7 114,0%

задолженности по государственным

пособиям гражданам, имеющим детей

Фонд компенсаций 18 07 489 428441,0 428398,8 100,0%

Субвенции на реализацию 18 07 489 470 428441,0 428398,8 100,0%

Федерального закона “О

государственных пособиях гражданам,

имеющим детей“

Расходы на погашение кредиторской 18 07 489 470 225 41765,0 46396,1 111,1%

задолженности по государственным

пособиям гражданам, имеющим детей

Расходы на осуществление текущих 18 07 489 470 226 386676,0 382002,7 98,8%

выплат по государственным пособиям

гражданам, имеющим детей

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 19 358002,6 598080,0 167,1%

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Обслуживание государственного и 19 01 358002,6 598080,0 167,1%

муниципального внутреннего долга

Процентные платежи по 19 01 460 358002,6 598080,0 167,1%

государственному внутреннему долгу

Выплаты процентов по 19 01 460 330 358002,6 598080,0 167,1%

государственному долгу

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ 21 2715148,5 3394813,0 125,0%

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Финансовая помощь бюджетам других 21 01 2707148,5 3367267,0 124,4%

уровней

Средства, передаваемые по взаимным 21 01 483 6289,4 653991,0 10398,3

расчетам, в том числе компенсации

дополнительных расходов, возникших

в результате решений, принятых

органами других уровней власти

Средства, передаваемые для 21 01 483 358 6289,4 63034,4 1002,2

компенсации дополнительных

расходов, возникших в результате

решений, принятых органами власти

другого уровня

Возмещение расходов, связанных с 21 01 483 358 195 6030,6 15136,4 251,0%

реализацией Закона Российской

Федерации “О реабилитации жертв

политических репрессий“

Возмещение расходов, связанных с 21 01 483 358 196 258,8 198,0 76,5%

реализацией Закона Российской

Федерации “О статусе

Героев Советского Союза, Героев

Российской Федерации и полных

кавалеров ордена Славы“

и Федерального закона “О

предоставлении социальных гарантий

Героям Социалистического

Труда полным кавалерам ордена

Трудовой Славы“

Другие средства, передаваемые по 21 01 483 359 0,0 590956,6 0,0%

взаимным расчетам

Строительство метрополитена 21 01 483 359 070 0,0 38167,0 0,0%

Дотации и субвенции 21 01 485 2700859,1 2651632,0 98,2%

Целевые субсидии и субвенции 21 01 485 290 0,0 400,0 0,0%

Другие дотации 21 01 485 459 2691059,1 2626432,0 97,6%

Субвенции на реализацию программ 21 01 485 538 9800,0 24800,0 253,1%

развития городов как наукоградов

Российской Федерации

Фонд компенсаций 21 01 489 0,0 61644,0 0,0%

Субвенции и субсидии бюджетам 21 01 489 367 0,0 61644,0 0,0%

муниципальных образований на

реализацию федеральных законов

Мероприятия в области регионального 21 03 8000,0 27546,0 344,3%

развития

Средства федерального бюджета на 21 03 476 8000,0 27546,0 344,3%

реализацию государственных

инвестиционных программ

Субсидии на реализацию федеральных 21 03 476 559 8000,0 27546,0 344,3%

адресных инвестиционных программ

бюджетов субъектов Российской

Федерации и муниципальных

образований за счет передаваемых

средств федерального бюджета

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 2159487,0 1923927,0 89,1%

Дорожное хозяйство 26 01 2159487,0 1923927,0 89,1%

Государственная поддержка дорожного 26 01 479 2159487,0 1923927,0 89,1%

хозяйства

Целевые субсидии и субвенции 26 01 479 290 2159487,0 1923927,0 89,1%

Строительство, реконструкция, 26 01 479 290 171 1626347,0 1443487,0 88,8%

ремонт и содержание автомобильных

дорог общего пользования

и сооружений на них

Приобретение новой техники для нужд 26 01 479 290 172 20000,0 2350,0 11,8%

дорожного хозяйства Новосибирской

области

Расходы на научно-исследовательские 26 01 479 290 173 2000,0 1050,0 52,5%

и опытно-конструкторские работы

Резерв средств территориального 26 01 479 290 174 65000,0 30900,0 47,5%

дорожного фонда

Текущие расходы организаций на 26 01 479 290 175 29850,0 29850,0 100,0%

управление дорожным хозяйством

Субсидии и субвенции из 26 01 479 290 176 416290,0 416290,0 100,0%

федерального бюджета

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 658357,1 916327,0 139,2%

Резервные фонды 30 01 118345,0 0,0 0,0%

Резервные фонды 30 01 510 118345,0 0,0 0,0%

Резервные фонды исполнительных 30 01 510 435 118345,0 0,0 0,0%

органов власти субъектов Российской

Федерации, резервные фонды органов

местного самоуправления

Проведение выборов и референдумов 30 02 31326,0 23790,0 75,9%

Обеспечение деятельности 30 02 295 6326,0 4574,0 72,3%

избирательной комиссии субъекта

Российской Федерации,

территориальных избирательных

комиссий

Денежное содержание аппарата 30 02 295 027 5786,0 4101,0 70,9%

Расходы на содержание аппарата 30 02 295 029 540,0 473,0 87,6%

Расходы на проведение выборов и 30 02 511 25000,0 19216,0 76,9%

референдумов

Выборы в органы законодательной 30 02 511 394 25000,0 19216,0 76,9%

(представительной) власти субъектов

Российской Федерации, выборы высшего

должностного лица субъекта

Российской Федерации, выборы в

органы местного самоуправления

Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 0,0 331778,0 0,0%

Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 514 0,0 331778,0 0,0%

Бюджетные кредиты из бюджетов 30 03 514 357 0,0 256597,0 0,0%

субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований

юридическим лицам

Другие ссуды 30 03 514 399 “ 0,0 75181,0 0,0%

Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 508686,1 560759,0 110,2%

другим подразделам

Расходы по обязательствам в рамках 30 04 130 0,0 117851,1 0,0%

проектов, финансируемых с участием

международных финансовых организаций

Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 130 397 0,0 117851,1 0,0%

другим видам расходов

Проект поддержки социальной 30 04 130 397 133 0,0 117851,1 0,0%

инфраструктуры

Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 488686,1 422907,9 86,5%

другим целевым статьям

Обеспечение деятельности военных 30 04 515 381 6615,0 19010,9 287,4%

комиссариатов в субъектах

Российской Федерации

Текущее содержание Военного 30 04 515 381 141 6165,0 6889,0 111,7%

комиссариата Новосибирской области

Книга памяти 30 04 515 381 142 450,0 450,0 100,0%

Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 482071,1 403897,0 83,8%

другим видам расходов

Проект поддержки социальной 30 04 515 397 133 85238,0 0,0 0,0%

инфраструктуры

Финансирование деятельности 30 04 515 397 137 2244,0 2244,0 100,0%

дирекции межрегиональной ассоциации

Сибирское Соглашение

Финансирование деятельности 30 04 515 397 140 537,4 1348,4 250,9%

Новосибирского областного Совета

ветеранов войны, труда,

Вооруженных сил и

правоохранительных органов

Расходы по координации совместной 30 04 515 397 143 10600,0 9403,0 88,7%

деятельности администрации области и

правоохранительных органов по

усилению борьбы с преступностью

Программа “Содействие занятости 30 04 515 397 144 4000,0 2000,0 50,0%

населения Новосибирской области на

2001 - 2003 годы“

Расходы по содействию трудовой 30 04 515 397 181 3453,0 3400,0 98,5%

занятости осужденных на 2001 - 2003

годы

Финансирование прочих расходов 30 04 515 397 221 587781,1 483751,9 82,3%

Возврат финансирования прочих 30 04 515 397 222 - 238113,5 - 300996,0 126,4%

расходов

Средства федерального бюджета на 30 04 521 20000,0 20000,0 100,0%

реализацию федеральных целевых

программ развития

регионов

Субсидии на реализацию федеральных 30 04 521 457 20000,0 20000,0 100,0%

программ развития регионов

Итого: 16160992,1 17805012,0 110,2%

Приложение 3

к Закону Новосибирской области

“Об исполнении областного бюджета

Новосибирской области за 2003 год“

ИСПОЛНЕНИЕ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

(С ОТРАЖЕНИЕМ РАСХОДОВ ПО ПРЕДМЕТНЫМ СТАТЬЯМ)

ЗА 2003 ГОД

Главный Рзд Прз Цс Вид Пви Утверждено Фактически % испол.

расп. Законом исполнено

Новосибирской за 2003 год

области “Об

областном

бюджете

Новосибирской

области на

2003 год“

Новосибирский областной Совет депутатов 001 40070,0 35088,0 87,6%

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 001 01 40070,0 35088,0 87,6%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование законодательных 001 01 02 40070,0 35088,0 87,6%

(представительных) органов

государственной власти

Содержание главы законодательной 001 01 02 021 536,1 473,0 88,2%

(представительной) власти субъекта

Российской Федерации

Денежное содержание главы 001 01 02 021 009 536,1 473,0 88,2%

законодательной (представительной)

власти субъекта Российской Федерации

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 536,1 473,0 88,2%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 536,1 473,0 88,2%

Оплата труда 110100 394,8 388,0 98,3%

Оплата труда гражданских служащих 110110 394,8 388,0 98,3%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 141,3 85,0 60,2%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 536,1 473,0 88,2%

Содержание членов законодательной 001 01 02 023 3944,9 3058,0 77,5%

(представительной) власти субъектов

Российской Федерации

Денежное содержание членов 001 01 02 023 032 3944,9 3058,0 77,5%

законодательной (представительной)

власти субъектов Российской Федерации

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3944,9 3058,0 77,5%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3064,9 1970,0 64,3%

Оплата труда 110100 2257,2 1550,0 68,7%

Оплата труда гражданских служащих 110110 2257,2 1550,0 68,7%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 807,7 420,0 52,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 880,0 1088,0 123,6%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 880,0 1088,0 123,6%

Прочие трансферты населению 130330 880,0 1088,0 123,6%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3944,9 3058,0 77,5%

Обеспечение деятельности 001 01 02 025 35589,0 31557,0 88,7%

законодательной (представительной)

власти субъектов Российской Федерации

Денежное содержание аппарата 001 01 02 025 027 15363,0 14605,0 95,1%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 15363,0 14605,0 95,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 15363,0 14605,0 95,1%

Оплата труда 110100 11313,0 11133,0 98,4%

Оплата труда гражданских служащих 110110 11113,0 11087,0 99,8%

Выходное пособие при увольнении 110130 200,0 46,0 23,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 4050,0 3472,0 85,7%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 15363,0 14605,0 95,1%

Представительские расходы 001 01 02 025 028 70,0 67,0 95,7%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 70,0 67,0 95,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 70,0 67,0 95,7%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 70,0 67,0 95,7%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 70,0 67,0 95,7%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 70,0 67,0 95,7%

Расходы на содержание аппарата 001 01 02 025 029 20156,0 16885,0 83,8%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 17456,0 13035,0 74,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 17456,0 13035,0 74,7%

Приобретение предметов снабжения и 110300 850,0 1039,0 122,2%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 850,0 1039,0 122,2%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 960,0 715,0 74,5%

Транспортные услуги 110500 950,0 875,0 92,1%

Оплата услуг связи 110600 950,0 946,0 99,6%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 13746,0 9460,0 68,8%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 335,0 352,0 105,1%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 13411,0 9108,0 67,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2700,0 3850,0 142,6%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2700,0 3850,0 142,6%

Приобретение и модернизация 240100 2700,0 3850,0 142,6%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 2700,0 3850,0 142,6%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 20156,0 16885,0 83,8%

001

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 37370,0 31238,0 83,6%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 36490,0 30150,0 82,6%

Оплата труда 110100 13965,0 13071,0 93,6%

Оплата труда гражданских служащих 110110 13765,0 13025,0 94,6%

Выходное пособие при увольнении 110130 200,0 46,0 23,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 4999,0 3977,0 79,6%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 850,0 1039,0 122,2%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 850,0 1039,0 122,2%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 960,0 715,0 74,5%

Транспортные услуги 110500 950,0 875,0 92,1%

Оплата услуг связи 110600 950,0 946,0 99,6%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 13816,0 9527,0 69,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 335,0 352,0 105,1%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 13481,0 9175,0 68,1%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 880,0 1088,0 123,6%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 880,0 1088,0 123,6%

Прочие трансферты населению 130330 880,0 1088,0 123,6%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2700,0 3850,0 142,6%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2700,0 3850,0 142,6%

Приобретение и модернизация 240100 2700,0 3850,0 142,6%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 2700,0 3850,0 142,6%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 40070,0 35088,0 87,6%

Администрация Новосибирской области 006 302419,8 270437,2 89,4%

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 006 01 216454,0 193726,0 89,5%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование исполнительных 006 01 03 106857,0 99481,0 93,1%

органов государственной власти

Содержание главы исполнительной 006 01 03 034 4407,0 4164,0 94,5%

власти субъекта Российской Федерации

и его

заместителей

Денежное содержание главы 006 01 03 034 033 4407,0 4164,0 94,5%

исполнительной власти субъекта

Российской

Федерации и его заместителей

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4407,0 4164,0 94,5%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4407,0 4164,0 94,5%

Оплата труда 110100 3245,0 3326,0 102,5%

Оплата труда гражданских служащих 110110 3245,0 3326,0 102,5%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1162,0 838,0 72,1%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4407,0 4164,0 94,5%

Обеспечение деятельности органов 006 01 03 036 102450,0 95317,0 93,0%

исполнительной власти субъектов

Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 006 01 03 036 027 66570,0 64614,0 97,1%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 66570,0 64614,0 97,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 66570,0 64614,0 97,1%

Оплата труда 110100 49319,0 49817,0 101,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 49319,0 49817,0 101,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 17251,0 14797,0 85,8%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 66570,0 64614,0 97,1%

Расходы на содержание аппарата 006 01 03 036 029 35880,0 30703,0 85,6%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 26776,0 24352,0 90,9%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 26776,0 24352,0 90,9%

Приобретение предметов снабжения и 110300 2065,0 2166,0 104,9%

расходных материалов

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 340,0 316,0 92,9%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 1725,0 1850,0 107,2%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 2500,0 2327,0 93,1%

Транспортные услуги 110500 1200,0 456,0 38,0%

Оплата услуг связи 110600 10200,0 9023,0 88,5%

Оплата коммунальных услуг 110700 1100,0 949,0 86,3%

Оплата потребления электрической 110730 15,0 13,0 86,7%

энергии

Оплата аренды помещений, земли и 110750 1085,0 936,0 86,3%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 9711,0 9431,0 97,1%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 820,0 206,0 25,1%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 8891,0 9225,0 103,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 9104,0 6351,0 69,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 9104,0 6351,0 69,8%

Приобретение и модернизация 240100 9104,0 6351,0 69,8%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 9104,0 6351,0 69,8%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 35880,0 30703,0 85,6%

Прочие расходы на общегосударственное 006 01 05 109597,0 94245,0 86,0%

управление

Расходы на общегосударственное 006 01 05 039 109597,0 94245,0 86,0%

управление (не отнесенные к бюджетам

других

министерств и ведомств)

Содержание подведомственных структур 006 01 05 039 075 109597,0 94245,0 86,0%

Хозяйственное управление 006 01 05 039 075 161 57923,0 55577,0 95,9%

администрации Новосибирской области

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 57923,0 55577,0 95,9%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 57923,0 55577,0 95,9%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 57923,0 55577,0 95,9%

Субсидии государственным организациям 130110 57923,0 55577,0 95,9%

и организациям других форм

собственности

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 57923,0 55577,0 95,9%

Расходы, связанные с материальным 006 01 05 039 075 31 13102,0 5154,0 39,3%

обеспечением деятельности членов

Совета

Федерации и депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской

Федерации

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 12592,0 5098,5 40,5%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 12592,0 5098,5 40,5%

Оплата труда 110100 3288,0 1777,2 54,1%

Оплата труда гражданских служащих 110110 3288,0 1777,2 54,1%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1177,0 605,3 51,4%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 63,0 35,1 55,7%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 63,0 35,1 55,7%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 2493,0 142,7 5,7%

Транспортные услуги 110500 2544,0 1212,5 47,7%

Оплата услуг связи 110600 1528,0 595,8 39,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 1296,0 717,1 55,3%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 1296,0 717,1 55,3%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 203,0 12,8 6,3%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 0,0 9,1 0,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 203,0 3,7 1,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 510,0 55,5 10,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 510,0 55,5 10,9%

Приобретение и модернизация 240100 510,0 55,5 10,9%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 510,0 55,5 10,9%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 13102,0 5154,0 39,3%

Автохозяйство администрации 006 01 05 039 075 82 38572,0 33514,0 86,9%

Новосибирской области

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 38572,0 33514,0 86,9%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 38572,0 33514,0 86,9%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 38572,0 33514,0 86,9%

Субсидии государственным организациям 130110 38572,0 33514,0 86,9%

и организациям других форм

собственности

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 38572,0 33514,0 86,9%

ОБРАЗОВАНИЕ 006 14 27037,8 21266,2 78,7%

Переподготовка и повышение 006 14 05 3667,8 2000,0 54,5%

квалификации

Ведомственные расходы на образование 006 14 05 400 3667,8 2000,0 54,5%

Учебные заведения и курсы по 006 14 05 400 270 3667,8 2000,0 54,5%

переподготовке кадров

Расходы по обучению специалистов в 006 14 05 400 270 184 1667,8 1000,0 60,0%

Сибирской Академии Государственной

службы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1667,8 1000,0 60,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1667,8 1000,0 60,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 1667,8 1000,0 60,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 1667,8 1000,0 60,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1667,8 1000,0 60,0%

Мероприятия “Государственного плана 006 14 05 400 270 186 2000,0 1000,0 50,0%

подготовки управленческих кадров для

организации народного хозяйства

Российской Федерации в 2002 - 2003 годы“

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2000,0 1000,0 50,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2000,0 1000,0 50,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 2000,0 1000,0 50,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 2000,0 1000,0 50,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2000,0 1000,0 50,0%

Высшее профессиональное образование 006 14 06 23370,0 19266,2 82,4%

Ведомственные расходы на образование 006 14 06 400 23370,0 19266,2 82,4%

Высшие учебные заведения 006 14 06 400 271 23370,0 19266,2 82,4%

Выплата именных стипендий 006 14 06 400 271 51 405,0 405,8 100,2%

администрации Новосибирской области

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 405,0 405,8 100,2%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 405,0 405,8 100,2%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 405,0 405,8 100,2%

Стипендии 130320 405,0 405,8 100,2%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 405,0 405,8 100,2%

Подготовка специалистов для села 006 14 06 400 271 52 22965,0 18860,4 82,1%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 22965,0 18860,4 82,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 20525,0 16203,2 78,9%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 20525,0 16203,2 78,9%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 20525,0 16203,2 78,9%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 2440,0 2657,2 108,9%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 2440,0 2657,2 108,9%

Стипендии 130320 2440,0 2657,2 108,9%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 22965,0 18860,4 82,1%

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 006 02 56684,0 53201,0 93,9%

Федеральная судебная система 006 02 01 56684,0 53201,0 93,9%

Обеспечение деятельности мировых судей 006 02 01 064 56684,0 53201,0 93,9%

Денежное содержание аппарата 006 02 01 064 027 27322,0 21953,0 80,3%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 27322,0 21953,0 80,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 27322,0 21953,0 80,3%

Оплата труда 110100 20118,0 16199,0 80,5%

Оплата труда гражданских служащих “ 110110 0,0 16199,0 0,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 7204,0 5754,0 79,9%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 27322,0 21953,0 80,3%

Расходы на содержание аппарата 006 02 01 064 029 29362,0 31248,0 106,4%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 23617,0 23741,0 100,5%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 23617,0 23741,0 100,5%

Приобретение предметов снабжения и 110300 6167,0 6718,0 108,9%

расходных материалов

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 0,0 50,0 0,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 6167,0 6668,0 108,1%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 422,0 16,0 3,8%

Транспортные услуги 110500 100,0 0,0 0,0%

Оплата услуг связи 110600 5078,0 1250,0 24,6%

Оплата коммунальных услуг 110700 2686,0 958,0 35,7%

Оплата содержания помещений 110710 127,0 256,0 201,6%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 1814,0 400,0 22,1%

Оплата отопления и технологических 110721 1814,0 400,0 22,1%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 440,0 43,0 9,8%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 127,0 11,0 8,7%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 178,0 248,0 139,3%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 9164,0 14799,0 161,5%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 1069,0 1136,0 106,3%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 5425,0 12251,0 225,8%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 2670,0 1412,0 52,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 5745,0 7507,0 130,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 5745,0 7507,0 130,7%

Приобретение и модернизация 240100 5745,0 7507,0 130,7%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 5745,0 7507,0 130,7%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 29362,0 31248,0 106,4%

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 006 30 2244,0 2244,0 100,0%

Прочие расходы, не отнесенные к 006 30 04 2244,0 2244,0 100,0%

другим подразделам

Прочие расходы, не отнесенные к 006 30 04 515 2244,0 2244,0 100,0%

другим целевым статьям

Прочие расходы, не отнесенные к 006 30 04 515 397 2244,0 2244,0 100,0%

другим видам расходов

Финансирование деятельности дирекции 006 30 04 515 397 137 2244,0 2244,0 100,0%

межрегиональной ассоциации Сибирское

Соглашение

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2244,0 2244,0 100,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2244,0 2244,0 100,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 2244,0 2244,0 100,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 2244,0 2244,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2244,0 2244,0 100,0%

006

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 287060,8 256523,7 89,4%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 187720,8 164369,7 87,6%

Оплата труда 110100 75970,0 71119,2 93,6%

Оплата труда гражданских служащих 110110 55852,0 71119,2 127,3%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 26794,0 21994,3 82,1%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 8295,0 8919,1 107,5%

расходных материалов

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 340,0 366,0 107,6%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 7955,0 8553,1 107,5%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 5415,0 2485,7 45,9%

Транспортные услуги 110500 3844,0 1668,5 43,4%

Оплата услуг связи 110600 16806,0 10868,8 64,7%

Оплата коммунальных услуг 110700 5082,0 2624,1 51,6%

Оплата содержания помещений 110710 127,0 256,0 201,6%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 1814,0 400,0 22,1%

Оплата отопления и технологических 110721 1814,0 400,0 22,1%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 455,0 56,0 12,3%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 127,0 11,0 8,7%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 2559,0 1901,1 74,3%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 45514,8 44690,0 98,2%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 1889,0 1351,1 71,5%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 5425,0 12251,0 225,8%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 38200,8 31087,9 81,4%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 99340,0 92154,0 92,8%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 96495,0 89091,0 92,3%

Субсидии государственным организациям 130110 96495,0 89091,0 92,3%

и организациям других форм

собственности

Трансферты населению 130300 2845,0 3063,0 107,7%

Стипендии 130320 2845,0 3063,0 107,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 15359,0 13913,5 90,6%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 15359,0 13913,5 90,6%

Приобретение и модернизация 240100 15359,0 13913,5 90,6%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 15359,0 13913,5 90,6%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 302419,8 270437,2 89,4%

Военный комиссариат Новосибирской 011 6615,0 7339,0 110,9%

области

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 011 30 6615,0 7339,0 110,9%

Прочие расходы, не отнесенные к 011 30 04 6615,0 7339,0 110,9%

другим подразделам

Прочие расходы, не отнесенные к 011 30 04 515 6615,0 7339,0 110,9%

другим целевым статьям

Обеспечение деятельности военных 011 30 04 515 381 6615,0 7339,0 110,9%

комиссариатов в субъектах Российской

Федерации

Текущее содержание Военного 011 30 04 515 381 141 6165,0 6889,0 111,7%

комиссариата Новосибирской области

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6165,0 6889,0 111,7%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 6165,0 6889,0 111,7%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 6165,0 6889,0 111,7%

Прочие субсидии 130140 6165,0 6889,0 111,7%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6165,0 6889,0 111,7%

Книга памяти 011 30 04 515 381 142 450,0 450,0 100,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 450,0 450,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 450,0 450,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 450,0 450,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 450,0 450,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 450,0 450,0 100,0%

011

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6615,0 7339,0 110,9%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 6615,0 7339,0 110,9%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 6615,0 7339,0 110,9%

Прочие субсидии 130140 6615,0 7339,0 110,9%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6615,0 7339,0 110,9%

Главное управление внутренних дел 016 566708,0 555143,9 98,0%

Новосибирской области

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 016 05 566708,0 555143,9 98,0%

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСУДАРСТВА

Органы внутренних дел 016 05 01 566708,0 555143,9 98,0%

Обеспечение личного состава войск 016 05 01 601 566708,0 555143,9 98,0%

(сил)

Содержание подведомственных структур 016 05 01 601 075 566708,0 555143,9 98,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 546059,0 514243,3 94,2%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 502255,0 477063,6 95,0%

Оплата труда 110100 352990,0 306158,0 86,7%

Оплата труда гражданских служащих 110110 40781,0 32644,3 80,0%

Денежное довольствие военнослужащих 110120 308649,0 270288,6 87,6%

Выходное пособие при увольнении 110130 3560,0 3225,1 90,6%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 13891,0 11223,1 80,8%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 36014,0 47153,2 130,9%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 164,0 100,0 61,0%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 4310,0 7500,0 174,0%

Продукты питания 110330 2818,0 2260,4 80,2%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 20722,0 27206,4 131,3%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 8000,0 10086,4 126,1%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 934,0 752,0 80,5%

Транспортные услуги 110500 1057,0 1224,0 115,8%

Оплата услуг связи 110600 2972,0 3596,8 121,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 10739,0 5643,5 52,6%

Оплата содержания помещений 110710 150,0 0,0 0,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 6249,0 2381,7 38,1%

Оплата отопления и технологических 110721 6249,0 2381,7 38,1%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 3799,0 2967,3 78,1%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 541,0 294,5 54,4%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 83658,0 101313,0 121,1%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 900,0 119,8 13,3%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 12995,0 13245,0 101,9%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 69763,0 87948,2 126,1%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 43804,0 37179,7 84,9%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 43804,0 37179,7 84,9%

Выплата пенсий и пособий 130310 648,0 581,2 89,7%

Прочие трансферты населению 130330 35244,0 29061,2 82,5%

Компенсации на лечение 130340 7912,0 7537,3 95,3%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 20649,0 40900,6 198,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 20649,0 40900,6 198,1%

Приобретение и модернизация 240100 10080,0 20599,0 204,4%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 10080,0 20599,0 204,4%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 10569,0 20301,6 192,1%

Капитальный ремонт объектов 240330 0,0 1000,0 0,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

Капитальный ремонт военных объектов 240340 0,0 4933,9 0,0%

Прочий капитальный ремонт 240350 10569,0 14367,7 135,9%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 566708,0 555143,9 98,0%

016

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 546059,0 514243,3 94,2%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 502255,0 477063,6 95,0%

Оплата труда 110100 352990,0 306158,0 86,7%

Оплата труда гражданских служащих 110110 40781,0 32644,3 80,0%

Денежное довольствие военнослужащих 110120 308649,0 270288,6 87,6%

Выходное пособие при увольнении 110130 3560,0 3225,1 90,6%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 13891,0 11223,1 80,8%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 36014,0 47153,2 130,9%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 164,0 100,0 61,0%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 4310,0 7500,0 174,0%

Продукты питания 110330 2818,0 2260,4 80,2%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 20722,0 27206,4 131,3%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 8000,0 10086,4 126,1%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 934,0 752,0 80,5%

Транспортные услуги 110500 1057,0 1224,0 115,8%

Оплата услуг связи 110600 2972,0 3596,8 121,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 10739,0 5643,5 52,6%

Оплата содержания помещений 110710 150,0 0,0 0,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 6249,0 2381,7 38,1%

Оплата отопления и технологических 110721 6249,0 2381,7 38,1%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 3799,0 2967,3 78,1%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 541,0 294,5 54,4%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 83658,0 101313,0 121,1%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 900,0 119,8 13,3%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 12995,0 13245,0 101,9%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 69763,0 87948,2 126,1%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 43804,0 37179,7 84,9%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 43804,0 37179,7 84,9%

Выплата пенсий и пособий 130310 648,0 581,2 89,7%

Прочие трансферты населению 130330 35244,0 29061,2 82,5%

Компенсации на лечение 130340 7912,0 7537,3 95,3%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 20649,0 40900,6 198,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 20649,0 40900,6 198,1%

Приобретение и модернизация 240100 10080,0 20599,0 204,4%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 10080,0 20599,0 204,4%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

Капитальный ремонт 240300 10569,0 20301,6 192,1%

Капитальный ремонт объектов 240330 0,0 1000,0 0,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

Капитальный ремонт военных объектов 240340 0,0 4933,9 0,0%

Прочий капитальный ремонт 240350 10569,0 14367,7 135,9%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 566708,0 555143,9 98,0%

Главное управление по делам 021 40089,0 39492,7 98,5%

гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям Новосибирской

области

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 021 13 40089,0 39492,7 98,5%

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Предупреждение и ликвидация 021 13 02 40089,0 39492,7 98,5%

последствий чрезвычайных ситуаций

Целевой финансовый резерв для 021 13 02 399 0,0 855,0 0,0%

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

Целевой финансовый резерв 021 13 02 399 254 0,0 855,0 0,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 855,0 0,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 855,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 0,0 855,0 0,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 0,0 855,0 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 855,0 0,0%

Обеспечение личного состава войск 021 13 02 601 40089,0 38637,7 96,4%

(сил)

Содержание подведомственных структур 021 13 02 601 075 40089,0 38637,7 96,4%

Областное государственное учреждение 021 13 02 601 075 230 2992,0 1882,8 62,9%

“Аварийно-спасательная служба

Новосибирской области“

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2564,0 1561,3 60,9%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2564,0 1561,3 60,9%

Оплата труда 110100 1714,0 1029,8 60,1%

Оплата труда гражданских служащих 110110 1714,0 1029,8 60,1%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 614,0 365,1 59,5%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 0,0 45,0 0,0%

расходных материалов

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 0,0 0,0 0,0%

Продукты питания 110330 0,0 0,0 0,0%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 0,0 45,0 0,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 0,0 0,0 0,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 0,0 5,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 236,0 116,4 49,3%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 236,0 116,4 49,3%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 428,0 321,5 75,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 428,0 321,5 75,1%

Приобретение и модернизация 240100 428,0 321,5 75,1%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 428,0 321,5 75,1%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2992,0 1882,8 62,9%

Главное управление по делам 021 13 02 601 075 231 37097,0 36754,9 99,1%

гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям

Новосибирской области

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 36797,0 36261,9 98,5%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 36797,0 36261,9 98,5%

Оплата труда 110100 17546,0 17665,0 100,7%

Оплата труда гражданских служащих 110110 17546,0 17665,0 100,7%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 6281,0 5709,3 90,9%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 1079,0 1064,6 98,7%

расходных материалов

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 200,0 175,6 87,8%

Продукты питания 110330 20,0 20,0 100,0%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 390,0 390,0 100,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 469,0 479,0 102,1%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 450,0 263,4 58,5%

Транспортные услуги 110500 200,0 193,7 96,9%

Оплата услуг связи 110600 7760,0 7540,8 97,2%

Оплата коммунальных услуг 110700 1603,0 1258,0 78,5%

Оплата содержания помещений 110710 17,0 7,0 41,2%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 314,0 213,1 67,9%

Оплата отопления и технологических 110721 314,0 213,1 67,9%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 1140,0 736,3 64,6%

энергии

Оплат“ водоснабжения помещений 110740 82,0 50,0 61,0%

Прочие коммунальные услуги 110770 50,0 251,6 503,2%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 1878,0 2567,1 136,7%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 70,0 85,0 121,4%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 1500,0 1579,9 105,3%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 308,0 902,2 292,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 300,0 493,0 164,3%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 300,0 493,0 164,3%

Приобретение и модернизация 240100 300,0 493,0 164,3%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 300,0 493,0 164,3%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 37097,0 36754,9 99,1%

021

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 39361,0 38678,2 98,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 39361,0 38678,2 98,3%

Оплата труда 110100 19260,0 18694,8 97,1%

Оплата труда гражданских служащих 110110 19260,0 18694,8 97,1%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 6895,0 6074,4 88,1%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 1079,0 1109,6 102,8%

расходных материалов

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 200,0 175,6 87,8%

Продукты питания 110330 20,0 20,0 100,0%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 390,0 435,0 111,5%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 469,0 479,0 102,1%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 450,0 268,4 59,6%

Транспортные услуги 110500 200,0 193,7 96,9%

Оплата услуг связи 110600 7760,0 7540,8 97,2%

Оплата коммунальных услуг 110700 1603,0 1258,0 78,5%

Оплата содержания помещений 110710 17,0 7,0 41,2%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 314,0 213,1 67,9%

Оплата отопления и технологических 110721 314,0 213,1 67,9%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 1140,0 736,3 64,6%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 82,0 50,0 61,0%

Прочие коммунальные услуги 110770 50,0 251,6 503,2%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 2114,0 3538,5 167,4%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 70,0 85,0 121,4%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 1500,0 1579,9 105,3%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 544,0 1873,6 344,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 728,0 814,5 111,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 728,0 814,5 111,9%

Приобретение и модернизация 240100 728,0 814,5 111,9%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 728,0 814,5 111,9%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 40089,0 39492,7 98,5%

Департамент экономического развития и 026 259618,1 304003,0 117,1%

промышленности администрации

Новосибирской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 026 01 26935,0 25968,0 96,4%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование исполнительных 026 01 03 26935,0 25968,0 96,4%

органов государственной власти

Обеспечение деятельности органов 026 01 03 036 26935,0 25968,0 96,4%

исполнительной власти субъектов

Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 026 01 03 036 027 21238,0 20625,0 97,1%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 21238,0 20625,0 97,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 21238,0 20625,0 97,1%

Оплата труда 110100 15639,0 15554,0 99,5%

Оплата труда гражданских служащих 110110 15639,0 15554,0 99,5%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 5599,0 5071,0 90,6%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 21238,0 20625,0 97,1%

Расходы на содержание аппарата 026 01 03 036 029 5697,0 5343,0 93,8%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5131,0 5146,0 100,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 5131,0 5146,0 100,3%

Приобретение предметов снабжения и 110300 445,0 365,0 82,0%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 445,0 365,0 82,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 760,0 401,0 52,8%

Транспортные услуги 110500 90,0 5,0 5,6%

Оплата услуг связи 110600 830,0 613,0 73,9%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 3006,0 3762,0 125,1%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 100,0 36,0 36,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 2906,0 3726,0 128,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 566,0 197,0 34,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 566,0 197,0 34,8%

Приобретение и модернизация 240100 566,0 197,0 34,8%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 566,0 197,0 34,8%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5697,0 5343,0 93,8%

РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 026 11 13000,0 13000,0 100,0%

Прочие мероприятия по развитию 026 11 02 13000,0 13000,0 100,0%

рыночной инфраструктуры

Средства бюджетов субъектов 026 11 02 522 13000,0 13000,0 100,0%

Российской Федерации на реализацию

региональных

целевых программ

Прочие расходы, не отнесенные к 026 11 02 522 397 13000,0 13000,0 100,0%

другим видам расходов

Программа “Развитие бытового 026 11 02 522 397 36 5000,0 5000,0 100,0%

обслуживания населения Новосибирской

области на 2001 - 2003 годы“

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5000,0 5000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 5000,0 5000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 5000,0 5000,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 5000,0 5000,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5000,0 5000,0 100,0%

Программа “Государственная поддержка 026 11 02 522 397 39 8000,0 8000,0 100,0%

малого предпринимательства в

Новосибирской области на 2001 - 2003

годы“

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8000,0 8000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 8000,0 8000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 8000,0 8000,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 8000,0 8000,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8000,0 8000,0 100,0%

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 026 06 35000,0 24052,0 68,7%

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ

ПРОГРЕССУ

Разработка перспективных технологий и 026 06 02 35000,0 24052,0 68,7%

приоритетных направлений научно-

технического прогресса

НИОКР 026 06 02 281 35000,0 24052,0 68,7%

Другие НИОКР 026 06 02 281 216 35000,0 24052,0 68,7%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 35000,0 24052,0 68,7%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 35000,0 24052,0 68,7%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 35000,0 23946,8 68,4%

Прочие субсидии 130140 35000,0 23946,8 68,4%

Трансферты населению 130300 0,0 105,2 0,0%

Стипендии 130320 0,0 105,2 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 35000,0 24052,0 68,7%

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 026 07 82800,0 145429,0 175,6%

СТРОИТЕЛЬСТВО

Другие отрасли промышленности 026 07 05 61000,0 127376,0 208,8%

Государственная поддержка отраслей 026 07 05 302 61000,0 127376,0 208,8%

промышленности

Целевые субсидии и субвенции 026 07 05 302 290 61000,0 127376,0 208,8%

Программные мероприятия по поддержке 026 07 05 302 290 233 250000,0 227000,0 90,8%

строительной отрасли Новосибирской

области

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 250000,0 227000,0 90,8%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 250000,0 227000,0 90,8%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 250000,0 227000,0 90,8%

Прочие субсидии 130140 250000,0 227000,0 90,8%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 250000,0 227000,0 90,8%

Возврат средств по программным 026 07 05 302 290 234 - 250000,0 - 194150,0 77,7%

мероприятиям поддержки строительной

отрасли Новосибирской области

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 - 250000,0 - 194150,0 77,7%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 - 250000,0 - 194150,0 77,7%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 - 250000,0 - 194150,0 77,7%

Прочие субсидии 130140 - 250000,0 - 194150,0 77,7%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 - 250000,0 - 194150,0 77,7%

Программа “Государственная поддержка 026 07 05 302 290 37 25000,0 25000,0 100,0%

инвестиционной деятельности в

промышленности Новосибирской области

на 2000 - 2003 годы“

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 25000,0 25000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 25000,0 25000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 25000,0 25000,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 25000,0 25000,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 25000,0 25000,0 100,0%

Программные мероприятия по поддержке 026 07 05 302 290 80 636000,0 635664,0 99,9%

промышленности Новосибирской области

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 636000,0 635664,0 99,9%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 636000,0 635664,0 99,9%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 636000,0 635664,0 99,9%

Прочие субсидии 130140 636000,0 635664,0 99,9%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 636000,0 635664,0 99,9%

Возврат средств по программным 026 07 05 302 290 81 - 600000,0 - 566138,0 94,4%

мероприятиям поддержки промышленности

Новосибирской области

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 - 600000,0 - 566138,0 94,4%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 - 600000,0 - 566138,0 94,4%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 - 600000,0 - 566138,0 94,4%

Прочие субсидии 130140 - 600000,0 - 566138,0 94,4%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 - 600000,0 - 566138,0 94,4%

Воспроизводство минерально-сырьевой 026 07 09 21800,0 18053,0 82,8%

базы

Финансирование геолого-разведочных 026 07 09 475 21800,0 18053,0 82,8%

работ

Геолого-разведочные работы 026 07 09 475 410 21800,0 18053,0 82,8%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 21800,0 18053,0 82,8%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 21800,0 18053,0 82,8%

Оплата геолого-разведочных работ 110800 21800,0 18053,0 82,8%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 21800,0 18053,0 82,8%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 026 09 101883,1 95554,0 93,8%

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И

ГЕОДЕЗИЯ

Водные ресурсы 026 09 01 63047,1 50150,0 79,5%

Финансирование мероприятий по 026 09 01 360 63047,1 50150,0 79,5%

регулированию, использованию и охране

водных

ресурсов

Финансирование природоохранных 026 09 01 360 407 63047,1 50150,0 79,5%

мероприятий

Мероприятия по изучению, 026 09 01 360 407 15 63047,1 50150,0 79,5%

восстановлению, охране и рациональному

использованию водных объектов

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 63047,1 50150,0 79,5%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 63047,1 50150,0 79,5%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 63047,1 50150,0 79,5%

Субсидии государственным организациям 130110 63047,1 50150,0 79,5%

и организациям других форм

собственности

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 63047,1 50150,0 79,5%

Лесные ресурсы 026 09 02 6336,0 4650,0 73,4%

Финансирование лесоохранных и 026 09 02 361 6336,0 4650,0 73,4%

лесовосстановительных мероприятий

Финансирование лесоохранных и 026 09 02 361 223 6336,0 4650,0 73,4%

лесовосстановительных мероприятий

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6336,0 4650,0 73,4%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 6336,0 4650,0 73,4%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 6336,0 4650,0 73,4%

Субсидии государственным организациям 130110 6336,0 4650,0 73,4%

и организациям других форм

собственности

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6336,0 4650,0 73,4%

Гидрометеорология 026 09 04 2500,0 1870,0 74,8%

Финансирование расходов на ведение 026 09 04 363 2500,0 1870,0 74,8%

работ по гидрометеорологии и

мониторингу

окружающей среды

Содержание подведомственных структур 026 09 04 363 075 2500,0 1870,0 74,8%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2500,0 1870,0 74,8%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 2500,0 1870,0 74,8%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 2500,0 1870,0 74,8%

Субсидии государственным организациям 130110 2500,0 1870,0 74,8%

и организациям других форм

собственности

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2500,0 1870,0 74,8%

Прочие расходы в области охраны 026 09 06 30000,0 38884,0 129,6%

окружающей природной среды и природных

ресурсов

Финансирование мероприятий в области 026 09 06 362 30000,0 38884,0 129,6%

контроля за состоянием окружающей

среды и охраны природы

Прочие расходы, не отнесенные к 026 09 06 362 397 30000,0 38884,0 129,6%

другим видам расходов

Областная целевая программа “Охрана 026 09 06 362 397 190 30000,0 38884,0 129,6%

окружающей природной среды

Новосибирской области“

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 30000,0 38884,0 129,6%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 30000,0 38884,0 129,6%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 30000,0 38884,0 129,6%

Субсидии государственным организациям 130110 30000,0 38884,0 129,6%

и организациям других форм

собственности

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 30000,0 38884,0 129,6%

026

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 259052,1 303806,0 117,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 48169,0 43824,0 91,0%

Оплата труда 110100 15639,0 15554,0 99,5%

Оплата труда гражданских служащих 110110 15639,0 15554,0 99,5%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 5599,0 5071,0 90,6%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 445,0 365,0 82,0%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 445,0 365,0 82,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 760,0 401,0 52,8%

Транспортные услуги 110500 90,0 5,0 5,6%

Оплата услуг связи 110600 830,0 613,0 73,9%

Оплата геолого-разведочных работ 110800 21800,0 18053,0 82,8%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 3006,0 3762,0 125,1%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 100,0 36,0 36,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 2906,0 3726,0 128,2%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 210883,1 259982,0 123,3%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 210883,1 259876,8 123,2%

Субсидии государственным организациям 130110 101883,1 95554,0 93,8%

и организациям других форм

собственности

Прочие субсидии 130140 109000,0 164322,8 150,8%

Трансферты населению 130300 0,0 105,2 0,0%

Стипендии 130320 0,0 105,2 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 566,0 197,0 34,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 566,0 197,0 34,8%

Приобретение и модернизация 240100 566,0 197,0 34,8%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 566,0 197,0 34,8%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 259618,1 304003,0 117,1%

Государственная инспекция по 031 4529,7 4622,0 102,0%

маломерным судам

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 031 09 4529,7 4622,0 102,0%

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И

ГЕОДЕЗИЯ

Прочие расходы в области охраны 031 09 06 4529,7 4622,0 102,0%

окружающей природной среды и природных

ресурсов

Финансирование мероприятий в области 031 09 06 362 4529,7 4622,0 102,0%

контроля за состоянием окружающей

среды и охраны природы

Содержание подведомственных структур 031 09 06 362 075 4529,7 0,0 0,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4375,7 0,0 0,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4375,7 0,0 0,0%

Оплата труда 110100 2442,5 0,0 0,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 2442,5 0,0 0,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 872,9 0,0 0,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 515,8 0,0 0,0%

расходных материалов

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 20,8 0,0 0,0%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 220,0 0,0 0,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 275,0 0,0 0,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 151,0 0,0 0,0%

Транспортные услуги 110500 30,0 0,0 0,0%

Оплата услуг связи 110600 38,7 0,0 0,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 186,5 0,0 0,0%

Оплата содержания помещений 110710 1,6 0,0 0,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 64,3 0,0 0,0%

Оплата отопления и технологических 110721 64,3 0,0 0,0%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 44,2 0,0 0,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 1,9 0,0 0,0%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 66,8 0,0 0,0%

другого имущества

Прочие коммунальные услуги 110770 7,7 0,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 138,3 0,0 0,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 8,0 0,0 0,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 130,3 0,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 154,0 0,0 0,0%

КАПИТА“ЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 154,0 0,0 0,0%

Приобретение и модернизация 240100 154,0 0,0 0,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 154,0 0,0 0,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4529,7 0,0 0,0%

Содержание государственных инспекций 031 09 06 362 080 0,0 4622,0 0,0%

по маломерным судам

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 4468,0 0,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 4468,0 0,0%

Оплата труда 110100 0,0 2492,0 0,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 0,0 2492,0 0,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 0,0 875,0 0,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 0,0 539,0 0,0%

расходных материалов

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 0,0 25,0 0,0%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 0,0 220,0 0,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 0,0 294,0 0,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 0,0 147,0 0,0%

Транспортные услуги 110500 0,0 30,0 0,0%

Оплата услуг связи 110600 0,0 53,0 0,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 0,0 172,0 0,0%

Оплата содержания помещений 110710 0,0 2,0 0,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 0,0 58,0 0,0%

Оплата отопления и технологических 110721 0,0 58,0 0,0%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 0,0 42,0 0,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 0,0 2,0 0,0%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 0,0 60,0 0,0%

другого имущества

Прочие коммунальные услуги 110770 0,0 8,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 0,0 160,0 0,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 0,0 8,0 0,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 0,0 152,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 154,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 154,0 0,0%

Приобретение и модернизация 240100 0,0 154,0 0,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 0,0 154,0 0,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 4622,0 0,0%

031

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4375,7 4468,0 102,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4375,7 4468,0 102,1%

Оплата труда 110100 2442,5 2492,0 102,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 2442,5 2492,0 102,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 872,9 875,0 100,2%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 515,8 539,0 104,5%

расходных материалов

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 20,8 25,0 120,2%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 220,0 220,0 100,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 275,0 294,0 106,9%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 151,0 147,0 97,4%

Транспортные услуги 110500 30,0 30,0 100,0%

Оплата услуг связи 110600 38,7 53,0 137,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 186,5 172,0 92,2%

Оплата содержания помещений 110710 1,6 2,0 125,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 64,3 58,0 90,2%

Оплата отопления и технологических 110721 64,3 58,0 90,2%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 44,2 42,0 95,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 1,9 2,0 105,3%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 66,8 60,0 89,8%

другого имущества

Прочие коммунальные услуги 110770 7,7 8,0 103,9%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 138,3 160,0 115,7%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 8,0 8,0 100,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 130,3 152,0 116,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 154,0 154,0 100,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 154,0 154,0 100,0%

Приобретение и модернизация 240100 154,0 154,0 100,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 154,0 154,0 100,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4529,7 4622,0 102,0%

Департамент агропромышленного 036 466076,2 895034,0 192,0%

комплекса администрации

Новосибирской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 036 01 15222,0 15222,0 100,0%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование исполнительных 036 01 03 15222,0 15222,0 100,0%

органов государственной власти

Обеспечение деятельности органов 036 01 03 036 15222,0 15222,0 100,0%

исполнительной власти субъектов

Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 036 01 03 036 027 11747,0 11747,0 100,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 11747,0 11747,0 100,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 11747,0 11747,0 100,0%

Оплата труда 110100 8651,0 8938,0 103,3%

Оплата труда гражданских служащих 110110 8651,0 8938,0 103,3%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 3096,0 2809,0 90,7%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 11747,0 11747,0 100,0%

Расходы на содержание аппарата 036 01 03 036 029 3475,0 3475,0 100,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2970,0 3078,0 103,6%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2970,0 3078,0 103,6%

Приобретение предметов снабжения и 110300 354,0 354,0 100,0%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 354,0 354,0 100,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 600,0 600,0 100,0%

Транспортные услуги 110500 1208,0 1208,0 100,0%

Оплата услуг связи 110600 585,0 585,0 100,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 223,0 331,0 148,4%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 83,0 83,0 100,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 140,0 248,0 177,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 505,0 397,0 78,6%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 505,0 397,0 78,6%

Приобретение и модернизация 240100 505,0 397,0 78,6%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 505,0 397,0 78,6%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3475,0 3475,0 100,0%

ОБРАЗОВАНИЕ 036 14 7363,3 7362,0 100,0%

Общее образование 036 14 02 5363,3 5362,0 100,0%

Ведомственные расходы на образование 036 14 02 400 5363,3 5362,0 100,0%

Учреждения по внешкольной работе с 036 14 02 400 264 5363,3 5362,0 100,0%

детьми

Специализированная детско-юношеская 036 14 02 400 264 212 5363,3 5362,0 100,0%

школа олимпийского резерва по конному

спорту

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5313,3 5312,0 100,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 5313,3 5312,0 100,0%

Оплата труда 110100 2662,9 2662,0 100,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 2662,9 2662,0 100,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 954,0 954,0 100,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 1267,2 1267,0 100,0%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 40,0 40,0 100,0%

прочие лечебные расходы

Продукты питания 110330 1181,2 1181,0 100,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 46,0 46,0 100,0%

снабжения

Транспортные услуги 110500 48,0 48,0 100,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 350,0 350,0 100,0%

Оплата потребления электрической 110730 116,1 116,0 99,9%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 9,0 9,0 100,0%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 224,9 225,0 100,0%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 31,2 31,0 99,4%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 31,2 31,0 99,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 50,0 50,0 100,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 50,0 50,0 100,0%

Приобретение и модернизация 240100 50,0 50,0 100,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 50,0 50,0 100,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5363,3 5362,0 100,0%

Переподготовка и повышение 036 14 05 2000,0 2000,0 100,0%

квалификации

Ведомственные расходы на образование 036 14 05 400 2000,0 2000,0 100,0%

Учебные заведения и курсы по 036 14 05 400 270 2000,0 2000,0 100,0%

переподготовке кадров

Переподготовка руководителей базовых 036 14 05 400 270 28 2000,0 2000,0 100,0%

и специалистов других хозяйств области

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2000,0 2000,0 100,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2000,0 2000,0 100,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 2000,0 2000,0 100,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 2000,0 2000,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2000,0 2000,0 100,0%

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ 036 21 0,0 400,0 0,0%

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Финансовая помощь бюджетам других 036 21 01 0,0 400,0 0,0%

уровней

Дотации и субвенции 036 21 01 485 0,0 400,0 0,0%

Целевые субсидии и субвенции 036 21 01 485 290 0,0 400,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 400,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 400,0 0,0%

Капитальное строительство 240200 0,0 400,0 0,0%

Строительство объектов 240230 0,0 400,0 0,0%

непроизводственного назначения, за

исключением жилищного строительства

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 400,0 0,0%

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 036 07 5000,0 0,0 0,0%

СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство, архитектура 036 07 07 5000,0 0,0 0,0%

Средства федерального бюджета на 036 07 07 476 5000,0 0,0 0,0%

реализацию государственных

инвестиционных

программ

Субсидии на реализацию федеральных 036 07 07 476 559 5000,0 0,0 0,0%

адресных инвестиционных программ

бюджетов субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований

за счет

передаваемых средств федерального

бюджета

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 5000,0 0,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 5000,0 0,0 0,0%

Капитальное строительство 240200 5000,0 0,0 0,0%

Строительство объектов 240230 5000,0 0,0 0,0%

непроизводственного назначения, за

исключением жилищного строительства

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5000,0 0,0 0,0%

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 036 08 438490,9 872050,0 198,9%

Сельскохозяйственное производство 036 08 01 240600,0 331341,0 137,7%

Государственная поддержка программ и 036 08 01 340 46000,0 50390,0 109,5%

мероприятий по развитию животноводства

Субсидии на животноводческую 036 08 01 340 210 24000,0 26050,0 108,5%

продукцию из бюджетов субъектов

Российской

Федерации

Финансирование мероприятий по 036 08 01 340 210 11 10000,0 10000,0 100,0%

племенному животноводству

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10000,0 10000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 10000,0 10000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 10000,0 10000,0 100,0%

Субсидии государственным организациям 130110 10000,0 10000,0 100,0%

и организациям других форм

собственности

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10000,0 10000,0 100,0%

Финансирование мероприятий по 036 08 01 340 210 05 14000,0 16050,0 114,6%

развитию молочного скотоводства

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 14000,0 16050,0 114,6%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 14000,0 16050,0 114,6%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 14000,0 16050,0 114,6%

Субсидии государственным организациям 130110 14000,0 16050,0 114,6%

и организациям других форм

собственности

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 14000,0 16050,0 114,6%

Субсидии на закупку комбикормов для 036 08 01 340 222 22000,0 24340,0 110,6%

животноводческих комплексов и

птицефабрик

Приобретение кормов для 036 08 01 340 222 16 22000,0 24340,0 110,6%

животноводческих комплексов и

птицефабрик

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 22000,0 24340,0 110,6%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 22000,0 24340,0 110,6%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 22000,0 24340,0 110,6%

Субсидии государственным организациям 130110 22000,0 24340,0 110,6%

и организациям других форм

собственности

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 22000,0 24340,0 110,6%

Государственная поддержка программ и 036 08 01 341 41000,0 41000,0 100,0%

мероприятий по развитию

растениеводства

Целевые субсидии и субвенции 036 08 01 341 290 41000,0 41000,0 100,0%

Финансирование мероприятий по 036 08 01 341 290 12 19000,0 19000,0 100,0%

элитному семеноводству

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 19000,0 19000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 19000,0 19000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 19000,0 19000,0 100,0%

Субсидии государственным организациям 130110 19000,0 19000,0 100,0%

и организациям других форм

собственности

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 19000,0 19000,0 100,0%

Компенсация части затрат на 036 08 01 341 290 06 22000,0 22000,0 100,0%

минеральные удобрения и средства

химической

защиты растений

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 22000,0 22000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 22000,0 22000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 22000,0 22000,0 100,0%

Субсидии государственным организациям 130110 22000,0 22000,0 100,0%

и организациям других форм

собственности

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 22000,0 22000,0 100,0%

Прочие расходы в области сельского 036 08 01 342 115000,0 115000,0 100,0%

хозяйства

Прочие расходы, не отнесенные к 036 08 01 342 397 115000,0 115000,0 100,0%

другим видам расходов

Финансирование лизинговой 036 08 01 342 397 01 15000,0 15000,0 100,0%

деятельности по обеспечению сельских

товаропроизводителей племенной

животноводческой продукцией

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 15000,0 15000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 15000,0 15000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 15000,0 15000,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 15000,0 15000,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 15000,0 15000,0 100,0%

Финансирование лизинговой 036 08 01 342 397 04 100000,0 100000,0 100,0%

деятельности по обеспечению

материально-

техническими ресурсами

сельскохозяйственных организаций

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 100000,0 100000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 100000,0 100000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 100000,0 100000,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 100000,0 100000,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 100000,0 100000,0 100,0%

Государственная поддержка развития 036 08 01 343 7000,0 7000,0 100,0%

фермерства

Прочие расходы, не отнесенные к 036 08 01 343 397 7000,0 7000,0 100,0%

другим видам расходов

Помощь крестьянским (фермерским) 036 08 01 343 397 66 1333,0 1333,0 100,0%

хозяйствам на безвозвратной основе

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1333,0 1333,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 1333,0 1333,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 1333,0 1333,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 1333,0 1333,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1333,0 1333,0 100,0%

Помощь крестьянским (фермерским) 036 08 01 343 397 77 5607,0 5667,0 101,1%

хозяйствам на возвратной основе

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5607,0 5667,0 101,1%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 5607,0 5667,0 101,1%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 5607,0 5667,0 101,1%

Прочие субсидии 130140 5607,0 5667,0 101,1%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5607,0 5667,0 101,1%

Единовременные пособия семьям, 036 08 01 343 397 78 60,0 0,0 0,0%

переселившимся в сельскую местность

для

создания фермерских хозяйств

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 60,0 0,0 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 60,0 0,0 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 60,0 0,0 0,0%

Прочие трансферты населению 130330 60,0 0,0 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 60,0 0,0 0,0%

Государственная поддержка мероприятий 036 08 01 345 6600,0 6600,0 100,0%

по коренному улучшению земель

Мероприятия по улучшению 036 08 01 345 212 6600,0 6600,0 100,0%

землеустройства и землепользования

Мероприятия по улучшению 036 08 01 345 212 7501 6600,0 6600,0 100,0%

землеустройства и землепользования

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6600,0 6600,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 6600,0 6600,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 6600,0 6600,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 6600,0 6600,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6600,0 6600,0 100,0%

Прочие расходы, не отнесенные к 036 08 01 515 25000,0 111351,0 445,4%

другим целевым статьям

Субсидирование процентных ставок по 036 08 01 515 463 25000,0 111351,0 445,4%

привлеченным кредитам“br>
Финансирование мероприятий по 036 08 01 515 463 19 25000,0 111351,0 445,4%

развитию кредитования предприятий и

организаций

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 25000,0 111351,0 445,4%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 25000,0 111351,0 445,4%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 25000,0 111351,0 445,4%

Субсидии государственным организациям 130110 25000,0 111351,0 445,4%

и организациям других форм

собственности

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 25000,0 111351,0 445,4%

Земельные ресурсы 036 08 02 52140,0 52140,0 100,0%

Мероприятия по улучшению 036 08 02 344 52140,0 52140,0 100,0%

землеустройства и землепользования

Прочие расходы, не отнесенные к 036 08 02 344 397 52140,0 52140,0 100,0%

другим видам расходов

Мероприятия по изучению, 036 08 02 344 397 15 17400,0 17400,0 100,0%

восстановлению, охране и рациональному

использованию водных объектов

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 17400,0 17400,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 17400,0 17400,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 17400,0 17400,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 17400,0 17400,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 17400,0 17400,0 100,0%

Социально-инженерное обустройство 036 08 02 344 397 460 34740,0 34740,0 100,0%

территорий

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 34740,0 34740,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 34740,0 34740,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 34740,0 34740,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 34740,0 34740,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 34740,0 34740,0 100,0%

Заготовка и хранение 036 08 03 78000,0 77912,0 99,9%

сельскохозяйственной продукции

Формирование региональных 036 08 03 348 78000,0 77912,0 99,9%

продовольственных фондов

Расходы по формированию региональных 036 08 03 348 229 78000,0 77912,0 99,9%

продовольственных фондов

Формирование регионального фонда 036 08 03 348 229 20 978000,0 1961843,0 200,6%

сельскохозяйственной продукции, сырья

и

продовольствия на возвратной основе

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 978000,0 1961843,0 200,6%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 978000,0 1961843,0 200,6%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 978000,0 1961843,0 200,6%

Прочие субсидии 130140 978000,0 1961843,0 200,6%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 978000,0 1961843,0 200,6%

Возврат средств в региональный фонд 036 08 03 348 229 21 - 900000,0 - 1883931,0 209,3%

сельскохозяйственной продукции, сырья

и

продовольствия

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 - 900000,0 - 1883931,0 209,3%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 - 900000,0 - 1883931,0 209,3%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 - 900000,0 - 1883931,0 209,3%

Прочие субсидии 130140 - 900000,0 - 1883931,0 209,3%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 - 900000,0 - 1883931,0 209,3%

Прочие мероприятия в области 036 08 05 67750,9 410657,0 606,1%

сельского хозяйства

Прочие расходы в области сельского 036 08 05 342 67750,9 410657,0 606,1%

хозяйства

Прочие расходы, не отнесенные к 036 08 05 342 397 67400,0 67434,0 100,1%

другим видам расходов

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 342900,0 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 0,0 342900,0 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 0,0 342900,0 0,0%

Прочие субсидии 130140 0,0 342900,0 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 342900,0 0,0%

Финансирование мероприятий по 036 08 05 342 397 23 3000,0 3034,0 101,1%

поддержке садоводства

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3000,0 3034,0 101,1%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 3000,0 3034,0 101,1%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 3000,0 3034,0 101,1%

Прочие субсидии 130140 3000,0 3034,0 101,1%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3000,0 3034,0 101,1%

Повышение квалификации руководителей 036 08 05 342 397 26 1900,0 1900,0 100,0%

и специалистов среднего звена

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1900,0 1900,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 1900,0 1900,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 1900,0 1900,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 1900,0 1900,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1900,0 1900,0 100,0%

Подготовка резерва руководителей 036 08 05 342 397 27 2000,0 2000,0 100,0%

хозяйств с основами антикризисного

управления

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2000,0 2000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 2000,0 2000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 2000,0 2000,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 2000,0 2000,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2000,0 2000,0 100,0%

Информационное обеспечение АПК 036 08 05 342 397 29 32000,0 32000,0 100,0%

области и стимулирование увеличения

эффективности производства

сельскохозяйственной продукции

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 32000,0 32000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 32000,0 32000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 32000,0 32000,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 32000,0 32000,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 32000,0 32000,0 100,0%

Государственная поддержка 036 08 05 342 397 30 8000,0 8000,0 100,0%

руководителей и специалистов

сельскохозяйственных

организаций области

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8000,0 8000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 8000,0 8000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 8000,0 8000,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 8000,0 8000,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8000,0 8000,0 100,0%

Государственная поддержка молодых 036 08 05 342 397 50 2500,0 2500,0 100,0%

специалистов

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2500,0 2500,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 2500,0 2500,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 2500,0 2500,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 2500,0 2500,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2500,0 2500,0 100,0%

Субвенция на воду, отпускаемую 036 08 05 342 397 56 6000,0 6000,0 100,0%

потребителям

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6000,0 6000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 6000,0 6000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 6000,0 6000,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 6000,0 6000,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6000,0 6000,0 100,0%

Компенсация транспортных расходов по 036 08 05 342 397 60 12000,0 12000,0 100,0%

доставке товаров в отдаленные села,

начиная с 11 км от районных центров

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 12000,0 12000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 12000,0 12000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 12000,0 12000,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 12000,0 12000,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 12000,0 12000,0 100,0%

Содержание подведомственных структур 036 08 05 342 075 350,9 323,0 92,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 350,9 323,0 92,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 350,9 323,0 92,0%

Оплата труда 110100 160,2 152,0 94,9%

Оплата труда гражданских служащих 110110 160,2 152,0 94,9%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 57,9 55,0 95,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 18,0 16,0 88,9%

расходных материалов

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 12,0 12,0 100,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 6,0 4,0 66,7%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 20,0 16,0 80,0%

Транспортные услуги 110500 12,0 3,0 25,0%

Оплата услуг связи 110600 3,7 4,0 108,1%

Оплата коммунальных услуг 110700 74,0 74,0 100,0%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 74,0 74,0 100,0%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 5,1 3,0 58,8%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 5,1 3,0 58,8%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 350,9 323,0 92,0%

036

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 460521,2 894187,0 194,2%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 22381,2 22460,0 100,4%

Оплата труда 110100 11474,1 11752,0 102,4%

Оплата труда гражданских служащих 110110 11474,1 11752,0 102,4%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 4107,9 3818,0 92,9%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 1639,2 1637,0 99,9%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 40,0 40,0 100,0%

прочие лечебные расходы

Продукты питания 110330 1181,2 1181,0 100,0%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 12,0 12,0 100,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 406,0 404,0 99,5%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 620,0 616,0 99,4%

Транспортные услуги 110500 1268,0 1259,0 99,3%

Оплата услуг связи 110600 588,7 589,0 100,1%

Оплата коммунальных услуг 110700 424,0 424,0 100,0%

Оплата потребления электрической 110730 116,1 116,0 99,9%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 9,0 9,0 100,0%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 298,9 299,0 100,0%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 2259,3 2365,0 104,7%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 83,0 83,0 100,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 2176,3 2282,0 104,9%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 438140,0 871727,0 199,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 438080,0 871727,0 199,0%

Субсидии государственным организациям 130110 112000,0 202741,0 181,0%

и организациям других форм

собственности

Прочие субсидии 130140 326080,0 668986,0 205,2%

Трансферты населению 130300 60,0 0,0 0,0%

Прочие трансферты населению 130330 60,0 0,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 5555,0 847,0 15,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 5555,0 847,0 15,2%

Приобретение и модернизация 240100 555,0 447,0 80,5%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 555,0 447,0 80,5%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

Капитальное строительство 240200 5000,0 400,0 8,0%

Строительство объектов 240230 5000,0 400,0 8,0%

непроизводственного назначения, за

исключением жилищного строительства

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 466076,2 895034,0 192,0%

Избирательная комиссия Новосибирской 041 31326,0 23790,0 75,9%

области

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 041 30 31326,0 23790,0 75,9%

Проведение выборов и референдумов 041 30 02 31326,0 23790,0 75,9%

Обеспечение деятельности 041 30 02 295 6326,0 4574,0 72,3%

избирательной комиссии субъекта

Российской

Федерации, территориальных

избирательных комиссий

Денежное содержание аппарата 041 30 02 295 027 5786,0 4101,0 70,9%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5786,0 4101,0 70,9%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 5786,0 4101,0 70,9%

Оплата труда 110100 4261,0 3020,0 70,9%

Оплата труда гражданских служащих 110110 4261,0 3020,0 70,9%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1525,0 1081,0 70,9%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5786,0 4101,0 70,9%

Расходы на содержание аппарата 041 30 02 295 029 540,0 473,0 87,6%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 540,0 473,0 87,6%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 540,0 473,0 87,6%

Приобретение предметов снабжения и 110300 60,0 58,0 96,7%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 60,0 58,0 96,7%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 50,0 4,0 8,0%

Транспортные услуги 110500 375,0 365,0 97,3%

Оплата услуг связи 110600 55,0 46,0 83,6%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 540,0 473,0 87,6%

Расходы на проведение выборов и 041 30 02 511 25000,0 19216,0 76,9%

референдумов

Выборы в органы законодательной 041 30 02 511 394 25000,0 19216,0 76,9%

(представительной) власти субъектов

Российской Федерации, выборы высшего

должностного лица субъекта Российской

Федерации, выборы в органы местного

самоуправления

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 25000,0 19216,0 76,9%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 25000,0 19216,0 76,9%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 25000,0 19216,0 76,9%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 25000,0 19216,0 76,9%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 25000,0 19216,0 76,9%

041

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 31326,0 23790,0 75,9%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 31326,0 23790,0 75,9%

Оплата труда 110100 4261,0 3020,0 70,9%

Оплата труда гражданских служащих 110110 4261,0 3020,0 70,9%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1525,0 1081,0 70,9%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 60,0 58,0 96,7%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 60,0 58,0 96,7%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 50,0 4,0 8,0%

Транспортные услуги 110500 375,0 365,0 97,3%

Оплата услуг связи 110600 55,0 46,0 83,6%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 25000,0 19216,0 76,9%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 25000,0 19216,0 76,9%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 31326,0 23790,0 75,9%

Комитет государственной архивной 046 14025,0 14457,0 103,1%

службы администрации

Новосибирской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 046 01 14025,0 14457,0 103,1%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Прочие расходы на общегосударственное 046 01 05 14025,0 14457,0 103,1%

управление

Государственная поддержка архивной 046 01 05 041 14025,0 14457,0 103,1%

службы

Содержание подведомственных структур 046 01 05 041 075 14025,0 14457,0 103,1%

Программа “Сохранение архивных 046 01 05 041 075 38 1094,0 2093,0 191,3%

документов - части

историко-культурного

наследия и информационных ресурсов

Новосибирской области на 2001 - 2003

годы“

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1094,0 2093,0 191,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1094,0 2093,0 191,3%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 1094,0 2093,0 191,3%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 1094,0 2093,0 191,3%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1094,0 2093,0 191,3%

Содержание подведомственных структур 046 01 05 041 075 76 12931,0 12364,0 95,6%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 12901,0 12226,0 94,8%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 12901,0 12226,0 94,8%

Оплата труда 110100 6766,0 6586,0 97,3%

Оплата труда гражданских служащих 110110 6766,0 6586,0 97,3%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 2427,0 2147,0 88,5%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 300,2 474,0 157,9%

расходных материалов

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 54,0 33,0 61,1%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 246,2 441,0 179,1%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 130,0 79,0 60,8%

Транспортные услуги 110500 36,0 31,0 86,1%

Оплата услуг связи 110600 192,0 141,0 73,4%

Оплата коммунальных услуг 110700 1680,8 1023,0 60,9%

Оплата содержания помещений 110710 100,0 41,0 41,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 1323,0 790,0 59,7%

Оплата отопления и технологических 110721 1323,0 790,0 59,7%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 148,0 70,0 47,3%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 14,8 19,0 128,4%

Прочие коммунальные услуги 110770 95,0 103,0 108,4%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 1369,0 1745,0 127,5%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 927,0 783,0 84,5%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 300,0 482,0 160,7%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 142,0 480,0 338,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 30,0 138,0 460,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 30,0 138,0 460,0%

Приобретение и модернизация 240100 30,0 138,0 460,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 30,0 138,0 460,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 12931,0 12364,0 95,6%

046

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 13995,0 14319,0 102,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 13995,0 14319,0 102,3%

Оплата труда 110100 6766,0 6586,0 97,3%

Оплата труда гражданских служащих 110110 6766,0 6586,0 97,3%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 2427,0 2147,0 88,5%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 300,2 “ 474,0 157,9%

расходных материалов

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 54,0 33,0 61,1%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 246,2 441,0 179,1%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 130,0 79,0 60,8%

Транспортные услуги 110500 36,0 31,0 86,1%

Оплата услуг связи 110600 192,0 141,0 73,4%

Оплата коммунальных услуг 110700 1680,8 1023,0 60,9%

Оплата содержания помещений 110710 100,0 41,0 41,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 1323,0 790,0 59,7%

Оплата отопления и технологических 110721 1323,0 790,0 59,7%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 148,0 70,0 47,3%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 14,8 19,0 128,4%

Прочие коммунальные услуги 110770 95,0 103,0 108,4%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 2463,0 3838,0 155,8%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 927,0 783,0 84,5%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 300,0 482,0 160,7%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 1236,0 2573,0 208,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 30,0 138,0 460,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 30,0 138,0 460,0%

Приобретение и модернизация 240100 30,0 138,0 460,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 30,0 138,0 460,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 14025,0 14457,0 103,1%

Департамент энергетики и 051 698452,0 292678,9 41,9%

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Новосибирской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 051 01 11461,0 10958,0 95,6%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование исполнительных 051 01 03 11461,0 10958,0 95,6%

органов государственной власти

Обеспечение деятельности органов 051 01 03 036 11461,0 10958,0 95,6%

исполнительной власти субъектов

Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 051 01 03 036 027 9708,0 9659,0 99,5%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 9708,0 9659,0 99,5%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 9708,0 9659,0 99,5%

Оплата труда 110100 7149,0 7207,0 100,8%

Оплата труда гражданских служащих 110110 7149,0 7207,0 100,8%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 2559,0 2452,0 95,8%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 9708,0 9659,0 99,5%

Расходы на содержание аппарата 051 01 03 036 029 1753,0 1299,0 74,1%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1653,0 1248,0 75,5%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1653,0 1248,0 75,5%

Приобретение предметов снабжения и 110300 499,0 213,0 42,7%

расходных материалов

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 94,0 40,0 42,6%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 405,0 173,0 42,7%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 600,0 231,0 38,5%

Транспортные услуги 110500 84,0 107,0 127,4%

Оплата услуг связи 110600 440,0 409,0 93,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 30,0 288,0 960,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 10,0 5,0 50,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 20,0 283,0 1415,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 100,0 51,0 51,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 100,0 51,0 51,0%

Приобретение и модернизация 240100 100,0 51,0 51,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 100,0 51,0 51,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1753,0 1299,0 74,1%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 051 18 132676,4 77320,9 58,3%

Прочие мероприятия в области 051 18 06 132676,4 77320,9 58,3%

социальной политики

Расходы на реализацию льгот, 051 18 06 484 26962,2 16235,0 60,2%

установленных Федеральным законом “О

социальной защите инвалидов в Российской

Федерации“, по бюджетам субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований

Расходы на оплату 051 18 06 484 345 9735,0 3612,0 37,1%

жилищно-коммунальных услуг ветеранам

и инвалидам

Расходы на оплату 051 18 06 484 345 191 9735,0 3612,0 37,1%

жилищно-коммунальных услуг инвалидам

в части услуг по

газоснабжению

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 9735,0 3612,0 37,1%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 9735,0 3612,0 37,1%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 9735,0 3612,0 37,1%

Прочие трансферты населению 130330 9735,0 3612,0 37,1%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 9735,0 3612,0 37,1%

Расходы на приобретение и доставку 051 18 06 484 346 17227,2 12623,0 73,3%

топлива ветеранам и инвалидам

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 17227,2 12623,0 73,3%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 17227,2 12623,0 73,3%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 17227,2 12623,0 73,3%

Прочие трансферты населению 130330 17227,2 12623,0 73,3%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 17227,2 12623,0 73,3%

Расходы на реализацию льгот, 051 18 06 498 105714,2 61085,9 57,8%

установленных Федеральным законом “О

ветеранах“,

в части полномочий субъектов

Российской Федерации

Расходы на оплату 051 18 06 498 345 36700,0 25607,8 69,8%

жилищно-коммунальных услуг ветеранам

и инвалидам

Расходы на оплату 051 18 06 498 345 200 36700,0 25607,8 69,8%

жилищно-коммунальных услуг ветеранам

в части услуг по

газоснабжению

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 36700,0 25607,8 69,8%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 36700,0 25607,8 69,8%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 36700,0 25607,8 69,8%

Прочие трансферты населению 130330 36700,0 25607,8 69,8%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 36700,0 25607,8 69,8%

Расходы на приобретение и доставку 051 18 06 498 346 69014,2 35478,1 51,4%

топлива ветеранам и инвалидам

Расходы на приобретение и доставку 051 18 06 498 346 65 69014,2 35478,1 51,4%

топлива ветеранам и инвалидам

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 69014,2 35478,1 51,4%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 69014,2 35478,1 51,4%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 69014,2 35478,1 51,4%

Прочие трансферты населению 130330 69014,2 35478,1 51,4%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 69014,2 35478,1 51,4%

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 051 30 20000,0 20000,0 100,0%

Прочие расходы, не отнесенные к 051 30 04 20000,0 20000,0 100,0%

другим подразделам

Средства федерального бюджета на 051 30 04 521 20000,0 20000,0 100,0%

реализацию федеральных целевых

программ

развития регионов

Субсидии на реализацию федеральных 051 30 04 521 457 20000,0 20000,0 100,0%

программ развития регионов

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 20000,0 20000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 20000,0 20000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 20000,0 20000,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 20000,0 20000,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 20000,0 20000,0 100,0%

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 051 07 183088,6 182350,0 99,6%

СТРОИТЕЛЬСТВО

Топливно-энергетический комплекс 051 07 01 113831,6 103431,0 90,9%

Государственная поддержка энергетики 051 07 01 293 113831,6 103431,0 90,9%

и электрификации субъектов Российской

Федерации

Целевые субсидии и субвенции 051 07 01 293 290 107089,6 98056,0 91,6%

Возмещение разницы в цене реализации 051 07 01 293 290 62 107089,6 98056,0 91,6%

твердого печного топлива населению

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 107089,6 98056,0 91,6%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 107089,6 98056,0 91,6%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 107089,6 98056,0 91,6%

Прочие субсидии 130140 107089,6 98056,0 91,6%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 107089,6 98056,0 91,6%

Субсидии на услуги, предоставляемые 051 07 01 293 441 6742,0 5375,0 79,7%

населению газоснабжающими

организациями в

субъектах Российской Федерации

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6742,0 5375,0 79,7%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 6742,0 5375,0 79,7%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 6742,0 5375,0 79,7%

Субсидии на покрытие убытков 130130 6742,0 5375,0 79,7%

организаций, возникающих при продаже

товаров (работ, услуг)

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6742,0 5375,0 79,7%

Другие отрасли промышленности 051 07 05 5000,0 5000,0 100,0%

Государственная поддержка отраслей 051 07 05 302 5000,0 5000,0 100,0%

промышленности

Целевые субсидии и субвенции 051 07 05 302 290 5000,0 5000,0 100,0%

Программа “Энергосбережение в 051 07 05 302 290 35 5000,0 5000,0 100,0%

Новосибирской области на период до

2005 года“

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5000,0 5000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 5000,0 5000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 5000,0 5000,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 5000,0 5000,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5000,0 5000,0 100,0%

Строительство, архитектура 051 07 07 64257,0 73919,0 115,0%

Государственные капитальные вложения 051 07 07 313 64257,0 73919,0 115,0%

Государственные капитальные вложения 051 07 07 313 198 64257,0 73919,0 115,0%

на безвозвратной основе

Расходы на газификацию Новосибирской 051 07 07 313 198 162 64257,0 73919,0 115,0%

области

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 64257,0 73919,0 115,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 64257,0 73919,0 115,0%

Капитальное строительство 240200 64257,0 73919,0 115,0%

Строительство объектов 240230 64257,0 73919,0 115,0%

непроизводственного назначения, за

исключением жилищного строительства

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 64257,0 73919,0 115,0%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 051 09 2000,0 2050,0 102,5%

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И

ГЕОДЕЗИЯ

Прочие расходы в области охраны 051 09 06 2000,0 2050,0 102,5%

окружающей природной среды и природных

ресурсов

Средства бюджетов субъектов 051 09 06 522 2000,0 2050,0 102,5%

Российской Федерации на реализацию

региональных

целевых программ

Прочие расходы, не отнесенные к 051 09 06 522 397 2000,0 2050,0 102,5%

другим видам расходов

Программа “Обеспечение населения 051 09 06 522 397 34 2000,0 2050,0 102,5%

Новосибирской области питьевой водой

на 2000 - 2010 годы“

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2000,0 2050,0 102,5%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 2000,0 2050,0 102,5%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 2000,0 2050,0 102,5%

Прочие субсидии 130140 2000,0 2050,0 102,5%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2000,0 2050,0 102,5%

051

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 284869,0 218708,9 76,8%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 11361,0 10907,0 96,0%

Оплата труда 110100 7149,0 7207,0 100,8%

Оплата труда гражданских служащих 110110 7149,0 7207,0 100,8%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 2559,0 2452,0 95,8%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 499,0 213,0 42,7%

расходных материалов

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 94,0 40,0 42,6%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 405,0 173,0 42,7%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 600,0 231,0 38,5%

Транспортные услуги 110500 84,0 107,0 127,4%

Оплата услуг связи 110600 440,0 409,0 93,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 30,0 288,0 960,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 10,0 5,0 50,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 20,0 283,0 1415,0

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 273508,0 207801,9 76,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 140831,6 130481,0 92,7%

Субсидии на покрытие убытков 130130 6742,0 5375,0 79,7%

организаций, возникающих при продаже

товаров (работ, услуг)

Прочие субсидии 130140 134089,6 125106,0 93,3%

Трансферты населению 130300 132676,4 77320,9 58,3%

Прочие трансферты населению 130330 132676,4 77320,9 58,3%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 64357,0 73970,0 114,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 64357,0 73970,0 114,9%

Приобретение и модернизация 240100 100,0 51,0 51,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 100,0 51,0 51,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

Капитальное строительство 240200 64257,0 73919,0 115,0%

Строительство объектов 240230 64257,0 73919,0 115,0%

непроизводственного назначения, за

исключением жилищного строительства

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 349226,0 292678,9 83,8%

Комитет по делам молодежи 066 51640,0 26350,3 51,0%

администрации Новосибирской

области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 066 01 1891,0 1757,0 92,9%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование исполнительных 066 01 03 1891,0 1757,0 92,9%

органов государственной власти

Обеспечение деятельности органов 066 01 03 036 1891,0 1757,0 92,9%

исполнительной власти субъектов

Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 066 01 03 036 027 1669,0 1636,0 98,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1669,0 1636,0 98,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1669,0 1636,0 98,0%

Оплата труда 110100 1229,0 1224,6 99,6%

Оплата труда гражданских служащих 110110 1229,0 1224,6 99,6%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 440,0 411,4 93,5%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1669,0 1636,0 98,0%

Расходы на содержание аппарата 066 01 03 036 029 222,0 121,0 54,5%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 162,0 103,0 63,6%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 162,0 103,0 63,6%

Приобретение предметов снабжения и 110300 30,0 10,0 33,3%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 30,0 10,0 33,3%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 60,0 43,0 71,7%

Оплата услуг связи 110600 50,0 41,0 82,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 22,0 9,0 40,9%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 10,0 0,0 0,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 12,0 9,0 75,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 60,0 18,0 30,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 60,0 18,0 30,0%

Приобретение и модернизация 240100 60,0 18,0 30,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 60,0 18,0 30,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 222,0 121,0 54,5%

ОБРАЗОВАНИЕ 066 14 1150,0 2038,9 177,3%

Высшее профессиональное образование 066 14 06 1150,0 2038,9 177,3%

Ведомственные расходы на образование 066 14 06 400 0,0 2038,9 0,0%

Высшие учебные заведения 066 14 06 400 271 0,0 2038,9 0,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 2038,9 0,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 2038,9 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 0,0 2038,9 0,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 0,0 2038,9 0,0%

сооружений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 2038,9 0,0%

Ведомственные расходы на высшее 066 14 06 405 1150,0 0,0 0,0%

профессиональное образование

Высшие учебные заведения 066 14 06 405 271 1150,0 0,0 0,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1150,0 0,0 0,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1150,0 0,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 1150,0 0,0 0,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 1150,0 0,0 0,0%

сооружений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1150,0 0,0 0,0%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 066 18 22779,0 22554,4 99,0%

Молодежная политика 066 18 03 22779,0 22554,4 99,0%

Государственная поддержка в области 066 18 03 446 22779,0 22554,4 99,0%

молодежной политики

Прочие учреждения и мероприятия в 066 18 03 446 323 22779,0 22554,4 99,0%

области социальной политики

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 21474,0 21919,4 102,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 21474,0 21919,4 102,1%

Оплата труда 110100 383,0 351,4 91,7%

Оплата труда гражданских служащих 110110 383,0 351,4 91,7%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 137,1 126,0 91,9%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 18,0 6,0 33,3%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 18,0 6,0 33,3%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 170,0 125,0 73,5%

Транспортные услуги 110500 108,0 108,0 100,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 20657,9 21203,0 102,6%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 794,0 350,0 44,1%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 19863,9 20853,0 105,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1305,0 635,0 48,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1305,0 635,0 48,7%

Приобретение и модернизация 240100 1305,0 635,0 48,7%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 1305,0 635,0 4“,7%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 22779,0 22554,4 99,0%

066

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 24455,0 25697,3 105,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 24455,0 25697,3 105,1%

Оплата труда 110100 1612,0 1576,0 97,8%

Оплата труда гражданских служащих 110110 1612,0 1576,0 97,8%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 577,1 537,4 93,1%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 48,0 16,0 33,3%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 48,0 16,0 33,3%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 230,0 168,0 73,0%

Транспортные услуги 110500 108,0 108,0 100,0%

Оплата услуг связи 110600 50,0 41,0 82,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 21829,9 23250,9 106,5%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 10,0 0,0 0,0%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 1944,0 2388,9 122,9%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 19875,9 20862,0 105,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1365,0 653,0 47,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1365,0 653,0 47,8%

Приобретение и модернизация 240100 1365,0 653,0 47,8%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 1365,0 653,0 47,8%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 25820,0 26350,3 102,1%

Комитет по земельным ресурсам и 071 14000,0 0,0 0,0%

землеустройству

Новосибирской области

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 071 08 7000,0 0,0 0,0%

Земельные ресурсы 071 08 02 7000,0 0,0 0,0%

Мероприятия по улучшению 071 08 02 344 7000,0 0,0 0,0%

землеустройства и землепользования

Ведение государственного кадастра, 071 08 02 344 213 7000,0 0,0 0,0%

мониторинга земель и землеустройства

Ведение государственного кадастра, 071 08 02 344 213 213 7000,0 0,0 0,0%

мониторинга земель и землеустройства

на

территории области

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7000,0 0,0 0,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 7000,0 0,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 7000,0 0,0 0,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 7000,0 0,0 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7000,0 0,0 0,0%

071

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7000,0 0,0 0,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 7000,0 0,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 7000,0 0,0 0,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 7000,0 0,0 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7000,0 0,0 0,0%

Управление начального 076 29891,4 30400,4 101,7%

профессионального образования

администрации Новосибирской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 076 01 4294,0 4794,0 111,6%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование исполнительных 076 01 03 4294,0 4794,0 111,6%

органов государственной власти

Обеспечение деятельности органов 076 01 03 036 4294,0 4794,0 111,6%

исполнительной власти субъектов

Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 076 01 03 036 027 3869,0 3893,0 100,6%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3869,0 3893,0 100,6%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3869,0 3893,0 100,6%

Оплата труда 110100 2849,0 2972,0 104,3%

Оплата труда гражданских служащих 110110 2849,0 2972,0 104,3%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1020,0 921,0 90,3%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3869,0 3893,0 100,6%

Расходы на содержание аппарата 076 01 03 036 029 425,0 901,0 212,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 350,0 680,0 194,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 350,0 680,0 194,3%

Приобретение предметов снабжения и 110300 70,0 198,0 282,9%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 70,0 198,0 282,9%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 110,0 155,0 140,9%

Оплата услуг связи 110600 100,0 167,0 167,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 70,0 160,0 228,6%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 70,0 22,0 31,4%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 0,0 138,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 75,0 221,0 294,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 75,0 221,0 294,7%

Приобретение и модернизация 240100 75,0 221,0 294,7%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 75,0 221,0 294,7%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 425,0 901,0 212,0%

ОБРАЗОВАНИЕ 076 14 23049,5 22691,5 98,4%

Общее образование 076 14 02 1833,3 1837,7 100,2%

Ведомственные расходы на образование 076 14 02 400 1833,3 1837,7 100,2%

Учреждения по внешкольной работе с 076 14 02 400 264 1833,3 1837,7 100,2%

детьми

Содержание общеобразовательных 076 14 02 400 264 46 1833,3 1837,7 100,2%

учреждений

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1533,3 1565,9 102,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1524,9 1565,9 102,7%

Оплата труда 110100 907,8 906,5 99,9%

Оплата труда гражданских служащих 110110 907,8 906,5 99,9%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 324,8 316,9 97,6%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 55,0 51,1 92,9%

расходных материалов

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 20,0 18,4 92,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 35,0 32,7 93,4%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 20,0 0,0 0,0%

Транспортные услуги 110500 5,0 4,8 96,0%

Оплата услуг связи 110600 11,6 15,3 131,9%

Оплата коммунальных услуг 110700 160,7 129,5 80,6%

Оплата содержания помещений 110710 15,0 14,4 96,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 136,9 110,6 80,8%

Оплата отопления и технологических 110721 136,9 110,6 80,8%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 4,8 0,0 0,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 4,0 4,5 112,5%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 40,0 141,8 354,5%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 5,0 4,8 96,0%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 15,0 13,6 90,7%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 20,0 123,4 617,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 8,4 0,0 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 8,4 0,0 0,0%

Прочие трансферты населению 130330 8,4 0,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 300,0 271,8 90,6%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 300,0 271,8 90,6%

Капитальный ремонт 240300 300,0 271,8 90,6%

Капитальный ремонт объектов 240330 300,0 271,8 90,6%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1833,3 1837,7 100,2%

Начальное профессиональное образование 076 14 03 11104,4 11278,8 101,6%

Ведомственные расходы на образование 076 14 03 400 11104,4 11278,8 101,6%

Профессионально-технические училища 076 14 03 400 266 0,0 520,0 0,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 150,0 0,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 150,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 0,0 150,0 0,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 0,0 130,0 0,0%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 0,0 20,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 370,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 370,0 0,0%

Капитальный ремонт 240300 0,0 370,0 0,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 0,0 370,0 0,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 520,0 0,0%

Специальные 076 14 03 400 267 11104,4 10758,8 96,9%

профессионально-технические училища

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 11004,4 10615,4 96,5%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 10735,0 10498,4 97,8%

Оплата труда 110100 7847,2 7694,9 98,1%

Оплата труда гражданских служащих 110110 7847,2 7694,9 98,1%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 2806,7 2751,7 98,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 43,4 34,8 80,2%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 43,4 34,8 80,2%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 35,0 17,0 48,6%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 2,7 0,0 0,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 2,7 0,0 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 269,4 117,0 43,4%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 269,4 117,0 43,4%

Стипендии 130320 123,0 117,0 95,1%

Прочие трансферты населению 130330 146,4 0,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 100,0 143,4 143,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 100,0 143,4 143,4%

Приобретение и модернизация 240100 100,0 143,4 143,4%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 100,0 143,4 143,4%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 11104,4 10758,8 96,9%

Прочие расходы в области образования 076 14 07 10111,8 9575,0 94,7%

Ведомственные расходы на образование 076 14 07 400 10111,8 9575,0 94,7%

Прочие учреждения и мероприятия в 076 14 07 400 272 8131,8 7693,6 94,6%

области образования

Прочие учреждения образования и 076 14 07 400 272 53 8131,8 7693,6 94,6%

мероприятия

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5618,4 5389,0 95,9%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 5600,4 5257,5 93,9%

Оплата труда 110100 1753,5 1753,7 100,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 1753,5 1753,7 100,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 628,2 629,4 100,2%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 486,7 507,0 104,2%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 13,5 12,2 90,4%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 259,0 298,0 115,1%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 66,0 62,1 94,1%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 148,2 134,7 90,9%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 15,0 2,7 18,0%

Транспортные услуги 110500 22,5 21,6 96,0%

Оплата услуг связи 110600 137,0 74,7 54,5%

Оплата коммунальных услуг 110700 771,5 433,7 56,2%

Оплата содержания помещений 110710 132,5 136,0 102,6%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 243,9 128,7 52,8%

Оплата потребления котельно-печного 110723 243,9 128,7 52,8%

топлива

Оплата потребления электрической 110730 350,1 169,0 48,3%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 45,0 0,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 1786,0 1834,7 102,7%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 70,0 62,9 89,9%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 1664,0 1487,0 89,4%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 52,0 284,8 547,7%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 18,0 131,5 730,6%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 18,0 131,5 730,6%

Прочие трансферты населению 130330 18,0 131,5 730,6%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2513,4 2304,6 91,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2513,4 2304,6 91,7%

Приобретение и модернизация 240100 649,1 577,9 89,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 649,1 577,9 89,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 1864,3 1726,7 92,6%

Капитальный ремонт объектов 240330 1864,3 1726,7 92,6%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8131,8 7693,6 94,6%

Финансирование мероприятий по 076 14 07 400 319 1980,0 1881,4 95,0%

организации оздоровительной кампании

детей и подростков

Подпрограмма “Организация летнего 076 14 07 400 319 180 1980,0 1881,4 95,0%

отдыха и оздоровления детей“ по

программе “Дети Новосибирской области“

на 2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1805,0 1458,1 80,8%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1805,0 1458,1 80,8%

Приобретение предметов снабжения и 110300 1043,0 733,0 70,3%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 64,0 60,2 94,1%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 0,0 22,4 0,0%

Продукты питания 110330 683,0 377,4 55,3%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 146,0 135,0 92,5%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 150,0 138,0 92,0%

снабжения

Транспортные услуги 110500 62,0 36,1 58,2%

Оплата услуг связи 110600 15,0 13,5 90,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 310,0 300,5 96,9%

Оплата содержания помещений 110710 103,9 97,6 93,9%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 206,1 202,9 98,4%

Оплата потребления котельно-печного 110723 206,1 202,9 98,4%

топлива

Прочие текущие расходы на закупки 111000 375,0 375,0 100,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 300,0 300,0 100,0%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 75,0 75,0 100,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 175,0 423,3 241,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 175,0 423,3 241,9%

Капитальный ремонт 240300 175,0 423,3 241,9%

Капитальный ремонт объектов 240330 175,0 423,3 241,9%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1980,0 1881,4 95,0%

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 076 15 2547,9 2914,9 114,4%

Культура и искусство 076 15 01 2547,9 2914,9 114,4%

Ведомственные расходы на культуру и 076 15 01 410 2547,9 2914,9 114,4%

искусство

Дворцы и дома культуры, другие 076 15 01 410 280 2236,5 2152,4 96,2%

учреждения клубного типа

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1756,0 1679,7 95,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1736,8 1662,5 95,7%

Оплата труда 110100 736,4 689,0 93,6%

Оплата труда гражданских служащих 110110 736,4 689,0 93,6%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 263,6 245,7 93,2%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 173,2 112,0 64,7%

расходных материалов

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 70,7 28,3 40,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 102,5 83,7 81,7%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 18,0 0,0 0,0%

Транспортные услуги 110500 41,0 39,4 96,1%

Оплата услуг связи 110600 40,0 23,9 59,8%

Оплата коммунальных услуг 110700 284,6 262,9 92,4%

Оплата содержания помещений 110710 50,0 38,4 76,8%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 170,1 171,3 100,7%

Оплата отопления и технологических 110721 170,1 171,3 100,7%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 43,9 45,9 104,6%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 20,6 7,3 35,4%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 180,0 289,6 160,9%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 20,0 9,6 48,0%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 150,0 0,0 0,0%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 10,0 280,0 2800,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 19,2 17,2 89,6%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 19,2 17,2 89,6%

Прочие трансферты населению 130330 19,2 17,2 89,6%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 480,5 472,7 98,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 480,5 472,7 98,4%

Приобретение и модернизация 240100 80,5 71,6 88,9%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 80,5 71,6 88,9%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 400,0 401,1 100,3%

Капитальный ремонт объектов 240330 400,0 401,1 100,3%

непроизводственного назначения, за

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2236,5 2152,4 96,2%

Музеи и постоянные выставки 076 15 01 410 283 311,4 762,5 244,9%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 251,4 128,8 51,2%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 251,4 128,8 51,2%

Оплата труда 110100 141,0 86,3 61,2%

Оплата труда гражданских служащих 110110 141,0 86,3 61,2%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 50,5 30,5 60,4%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 6,2 6,0 96,8%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 6,2 6,0 96,8%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 10,0 0,0 0,0%

Оплата услуг связи 110600 2,2 0,0 0,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 36,5 0,0 0,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 27,5 0,0 0,0%

Оплата отопления и технологических 110721 27,5 0,0 0,0%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 6,5 0,0 0,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 2,5 0,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 5,0 6,0 120,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 5,0 6,0 120,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 60,0 633,7 1056,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 60,0 633,7 1056,2%

Приобретение и модернизация 240100 60,0 14,0 23,3%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 60,0 14,0 23,3%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 0,0 619,7 0,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 0,0 619,7 0,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 311,4 762,5 244,9%

076

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 26187,5 25559,9 97,6%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 25872,5 25294,2 97,8%

Оплата труда 110100 14234,9 14102,4 99,1%

Оплата труда гражданских служащих 110110 14234,9 14102,4 99,1%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 5093,8 4895,2 96,1%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 1877,5 1641,9 87,5%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 77,5 72,4 93,4%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 259,0 320,4 123,7%

Продукты питания 110330 683,0 377,4 55,3%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 302,7 243,8 80,5%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 555,3 627,9 113,1%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 208,0 174,7 84,0%

Транспортные услуги 110500 130,5 101,9 78,1%

Оплата услуг связи 110600 305,8 294,4 96,3%

Оплата коммунальных услуг 110700 1563,3 1126,6 72,1%

Оплата содержания помещений 110710 301,4 286,4 95,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 784,5 613,5 78,2%

Оплата отопления и технологических 110721 334,5 281,9 84,3%

нужд

Оплата потребления котельно-печного 110723 450,0 331,6 73,7%

топлива

Оплата потребления электрической 110730 405,3 214,9 53,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 72,1 11,8 16,4%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 2458,7 2957,1 120,3%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 165,0 99,3 60,2%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 2129,0 1930,6 90,7%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 164,7 927,2 563,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 315,0 265,7 84,3%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 315,0 265,7 84,3%

Стипендии 130320 123,0 117,0 95,1%

Прочие трансферты населению 130330 192,0 148,7 77,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3703,9 4840,5 130,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 3703,9 4840,5 130,7%

Приобретение и модернизация 240100 964,6 1027,9 106,6%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 964,6 1027,9 106,6%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

Капитальный ремонт 240300 2739,3 3812,6 139,2%

Капитальный ремонт объектов 240330 2739,3 3812,6 139,2%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 29891,4 30400,4 101,7%

Департамент информации администрации 081 95925,6 151810,0 158,3%

Новосибирской области

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 081 10 50500,0 68541,0 135,7%

Информатика (информационное 081 10 07 50500,0 68541,0 135,7%

обеспечение)

Государственная поддержка 081 10 07 371 50500,0 68541,0 135,7%

информационного обеспечения

Информационное обеспечение 081 10 07 371 230 50500,0 68541,0 135,7%

Расходы по созданию областной 081 10 07 371 230 33 50500,0 68541,0 135,7%

телерадиовещательной сети

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 50500,0 68541,0 135,7%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 50500,0 68541,0 135,7%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 50500,0 68541,0 135,7%

Субсидии государственным организациям 130110 50500,0 68541,0 135,7%

и организациям других форм

собственности

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 50500,0 68541,0 135,7%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 081 16 45425,6 83269,0 183,3%

Телевидение и радиовещание 081 16 01 9861,8 48719,5 494,0%

Государственная поддержка 081 16 01 420 9861,8 48719,5 494,0%

государственных телерадиокомпаний

Содержание объектов 081 16 01 420 285 9861,8 48719,5 494,0%

социально-культурной сферы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 9321,8 48039,0 515,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 9321,8 48039,0 515,3%

Оплата труда 110100 4272,0 4830,8 113,1%

Оплата труда гражданских служащих 110110 4272,0 4830,8 113,1%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1529,9 1602,5 104,7%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 58,0 496,8 856,6%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 58,0 496,8 856,6%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 150,0 154,9 103,3%

Транспортные услуги 110500 240,0 220,0 91,7%

Оплата услуг связи 110600 2908,9 3397,7 116,8%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 163,0 37336,3 22905,7%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 163,0 37336,3 22905,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 540,0 680,5 126,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 540,0 680,5 126,0%

Приобретение и модернизация 240100 540,0 680,5 126,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 540,0 680,5 126,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 9861,8 48719,5 494,0%

Периодическая печать и издательства 081 16 02 35563,8 34549,5 97,1%

Государственная поддержка издательств 081 16 02 421 0,0 235,0 0,0%

Целевые субсидии и субвенции 081 16 02 421 290 0,0 235,0 0,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 235,0 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 0,0 235,0 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 0,0 235,0 0,0%

Прочие субсидии 130140 0,0 235,0 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 235,0 0,0%

Государственная поддержка 081 16 02 423 10831,0 11742,9 108,4%

периодических изданий, учрежденных

органами

законодательной и исполнительной

власти

Целевые субсидии и субвенции 081 16 02 423 290 10831,0 11742,9 108,4%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10831,0 11742,9 108,4%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 10831,0 11742,9 108,4%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 10831,0 11742,9 108,4%

Прочие субсидии 130140 10831,0 11742,9 108,4%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10831,0 11742,9 108,4%

Государственная поддержка районных 081 16 02 425 24732,8 22571,6 91,3%

(городских) газет

Развитие материально-технической базы 081 16 02 425 291 3580,0 3581,6 100,0%

районных (городских) газет

Поддержка редакций районных 081 16 02 425 291 85 3580,0 3581,6 100,0%

(городских) газет

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3580,0 3581,6 100,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 3580,0 3581,6 100,0%

Приобретение и модернизация 240100 3580,0 3581,6 100,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 3580,0 3581,6 100,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3580,0 3581,6 100,0%

Оплата расходов, связанных с 081 16 02 425 292 21152,8 18990,0 89,8%

производством и распространением

районных

(городских) газет (оплата

полиграфических услуг, бумаги и услуг

федеральной

почтовой связи)

Поддержка редакций районных 081 16 02 425 292 85 21152,8 18990,0 89,8%

(городских) газет

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 21152,8 18990,0 89,8%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 20066,0 17777,0 88,6%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 20066,0 17777,0 88,6%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 20066,0 17777,0 88,6%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 1086,8 1213,0 111,6%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 1086,8 1213,0 111,6%

Прочие субсидии 130140 1086,8 1213,0 111,6%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 21152,8 18990,0 89,8%

081

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 91805,6 147547,9 160,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 29387,8 65816,0 224,0%

Оплата труда 110100 4272,0 4830,8 113,1%

Оплата труда гражданских служащих 110110 4272,0 4830,8 113,1%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1529,9 1602,5 104,7%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 58,0 496,8 856,6%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 58,0 496,8 856,6%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 150,0 154,9 103,3%

Транспортные услуги 110500 240,0 220,0 91,7%

Оплата услуг связи 110600 2908,9 3397,7 116,8%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 20229,0 55113,3 272,4%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 20229,0 55113,3 272,4%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 62417,8 81731,9 130,9%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 62417,8 81731,9 130,9%

Субсидии государственным организациям 130110 50500,0 68541,0 135,7%

и организациям других форм

собственности

Прочие субсидии 130140 11917,8 13190,9 110,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 4120,0 4262,1 103,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 4120,0 4262,1 103,4%

Приобретение и модернизация 240100 4120,0 4262,1 103,4%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 4120,0 4262,1 103,4%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 95925,6 151810,0 158,3%

Департамент имущества и земельных 086 29885,5 16807,0 56,2%

отношений администрации

Новосибирской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 086 01 13892,0 12256,0 88,2%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование исполнительных 086 01 03 13892,0 12256,0 88,2%

органов государственной власти

Обеспечение деятельности органов 086 01 03 036 13892,0 12256,0 88,2%

исполнительной власти субъектов

Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 086 01 03 036 027 12285,0 11695,0 95,2%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 12285,0 11695,0 95,2%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 12285,0 11695,0 95,2%

Оплата труда 110100 9047,0 8643,0 95,5%

Оплата труда гражданских служащих 110110 9047,0 8643,0 95,5%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 3238,0 3052,0 94,3%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 12285,0 11695,0 95,2%

Расходы на содержание аппарата 086 01 03 036 029 1607,0 561,0 34,9%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 880,0 310,0 35,2%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 880,0 310,0 35,2%

Приобретение предметов снабжения и 110300 100,0 80,0 80,0%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 100,0 80,0 80,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 27,0 18,0 66,7%

Транспортные услуги 110500 271,0 34,0 12,5%

Оплата услуг связи 110600 206,0 103,0 50,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 228,0 0,0 0,0%

Оплата содержания помещений 110710 177,0 0,0 0,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 27,0 0,0 0,0%

Оплата отопления и технологических 110721 27,0 0,0 0,0%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 19,0 0,0 0,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 5,0 0,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 48,0 75,0 156,3%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 40,0 30,0 75,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 8,0 45,0 562,5%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 727,0 251,0 34,5%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 727,0 251,0 34,5%

Приобретение и модернизация 240100 727,0 251,0 34,5%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 727,0 251,0 34,5%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1607,0 561,0 34,9%

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 086 08 15993,5 4551,0 28,5%

Земельные ресурсы 086 08 02 15993,5 4551,0 28,5%

Мероприятия по улучшению 086 08 02 344 15993,5 4551,0 28,5%

землеустройства и землепользования

Ведение государственного кадастра, 086 08 02 344 213 15993,5 4551,0 28,5%

мониторинга земель и землеустройства

Расходы на проведение разграничения 086 08 02 344 213 215 15993,5 4551,0 28,5%

госсобственности на землю

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 15043,5 4551,0 30,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 15043,5 4551,0 30,3%

Приобретение предметов снабжения и 110300 543,5 0,0 0,0%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 543,5 0,0 0,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 40,0 0,0 0,0%

Оплата услуг связи 110600 107,0 0,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 14353,0 4551,0 31,7%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 14353,0 4551,0 31,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 950,0 0,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 950,0 0,0 0,0%

Приобретение и модернизация 240100 950,0 0,0 0,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 950,0 0,0 0,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 15993,5 4551,0 28,5%

086

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 28208,5 16556,0 58,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 28208,5 16556,0 58,7%

Оплата труда 110100 9047,0 8643,0 95,5%

Оплата труда гражданских служащих 110110 9047,0 8643,0 95,5%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 3238,0 3052,0 94,3%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 643,5 80,0 12,4%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 643,5 80,0 12,4%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 67,0 18,0 26,9%

Транспортные услуги 110500 271,0 34,0 12,5%

Оплата услуг связи 110600 313,0 103,0 32,9%

Оплата коммунальных услуг 110700 228,0 0,0 0,0%

Оплата содержания помещений 110710 177,0 0,0 0,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 27,0 0,0 0,0%

Оплата отопления и технологических 110721 27,0 0,0 0,0%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 19,0 0,0 0,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 5,0 0,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 14401,0 4626,0 32,1%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 40,0 30,0 75,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 14361,0 4596,0 32,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1677,0 251,0 15,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1677,0 251,0 15,0%

Приобретение и модернизация 240100 1677,0 251,0 15,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 1677,0 251,0 15,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

ИОГО РАСХОДОВ 800000 29885,5 16807,0 56,2%

Управление физической культуры и 091 154940,2 201155,1 129,8%

спорта администрации

Новосибирской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 091 01 5075,0 4890,0 96,4%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование исполнительных 091 01 03 5075,0 4890,0 96,4%

органов государственной власти

Обеспечение деятельности органов 091 01 03 036 5075,0 4890,0 96,4%

исполнительной власти субъектов

Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 091 01 03 036 027 3373,0 3373,0 100,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3373,0 3373,0 100,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3373,0 3373,0 100,0%

Оплата труда 110100 2483,0 2618,8 105,5%

Оплата труда гражданских служащих 110110 2483,0 2618,8 105,5%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 890,0 754,2 84,7%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3373,0 3373,0 100,0%

Расходы на содержание аппарата 091 01 03 036 029 1702,0 1517,0 89,1%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1579,0 1485,0 94,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1579,0 1485,0 94,0%

Приобретение предметов снабжения и 110300 204,0 204,0 100,0%

расходных материалов

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 144,0 144,0 100,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 60,0 60,0 100,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 168,0 168,0 100,0%

Транспортные услуги 110500 44,0 44,0 100,0%

Оплата услуг связи 110600 359,0 282,0 78,6%

Оплата коммунальных услуг 110700 743,0 743,0 100,0%

Оплата содержания помещений 110710 10,0 10,0 100,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 31,0 31,0 100,0%

Оплата отопления и технологических 110721 31,0 31,0 100,0%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 11,0 11,0 100,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 18,0 18,0 100,0%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 673,0 673,0 100,0%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 61,0 44,0 72,1%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 36,0 19,0 52,8%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 25,0 25,0 100,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 123,0 32,0 26,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 123,0 32,0 26,0%

Приобретение и модернизация 240100 123,0 32,0 26,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 123,0 32,0 26,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1702,0 1517,0 89,1%

ОБРАЗОВАНИЕ 091 14 44507,2 48804,9 109,7%

Общее образование 091 14 02 27536,1 19514,2 70,9%

Ведомственные расходы на образование 091 14 02 400 27536,1 19514,2 70,9%

Учреждения по внешкольной работе с 091 14 02 400 264 27536,1 19514,2 70,9%

детьми

Содержание общеобразовательных 091 14 02 400 264 46 27536,1 19514,2 70,9%

учреждений

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 23023,3 17885,6 77,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 23023,3 17885,6 77,7%

Оплата труда 110100 13906,3 11715,8 84,2%

Оплата труда гражданских служащих 110110 13906,3 11715,8 84,2%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 4978,5 4057,9 81,5%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 1475,0 983,1 66,7%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 43,0 6,0 14,0%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 355,0 129,2 36,4%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 140,0 20,0 14,3%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 937,0 827,9 88,4%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 20,0 16,4 82,0%

Транспортные услуги 110500 15,0 0,0 0,0%

Оплата услуг связи 110600 47,2 15,7 33,3%

Оплата коммунальных услуг 110700 1524,3 116,6 7,6%

Оплата содержания помещений 110710 62,2 10,0 16,1%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 589,2 80,5 13,7%

Оплата отопления и технологических 110721 589,2 80,5 13,7%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 163,8 17,1 10,4%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 75,0 9,0 12,0%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 634,1 0,0 0,0%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 1057,0 980,1 92,7%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 10,0 0,0 0,0%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 200,0 180,0 90,0%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 847,0 800,1 94,5%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 4512,8 1628,6 36,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 4512,8 1628,6 36,1%

Приобретение и модернизация 240100 4322,8 1528,6 35,4%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 4322,8 1528,6 35,4%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 190,0 100,0 52,6%

Капитальный ремонт объектов 240330 190,0 100,0 52,6%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 27536,1 19514,2 70,9%

Среднее профессиональное образование 091 14 04 6675,0 5562,9 83,3%

Ведомственные расходы на образование 091 14 04 400 6675,0 5562,9 83,3%

Средние специальные учебные заведения 091 14 04 400 268 6675,0 5562,9 83,3%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6495,0 5371,5 82,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 6315,0 5212,6 82,5%

Оплата труда 110100 2797,1 2817,0 100,7%

Оплата труда гражданских служащих 110110 2797,1 2817,0 100,7%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 997,1 989,3 99,2%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 1266,0 887,8 70,1%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 72,0 8,0 11,1%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 34,0 - 5,9 - 17,4%

Продукты питания 110330 1000,0 761,3 76,1%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 80,0 79,7 99,6%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 80,0 44,7 55,9%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 57,0 0,0 0,0%

Транспортные услуги 110500 40,0 24,9 62,3%

Оплата услуг связи 110600 15,5 9,0 58,1%

Оплата коммунальных услуг 110700 342,3 244,2 71,3%

Оплата содержания помещений 110710 33,6 16,8 50,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 181,4 149,7 82,5%

Оплата отопления и технологических 110721 181,4 149,7 82,5%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 16,4 7,6 46,3%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 89,3 44,7 50,1%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 21,6 25,4 117,6%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 800,0 240,4 30,1%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 13,0 0,0 0,0%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 0,0 29,0 0,0%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 787,0 211,4 26,9%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 180,0 158,9 88,3%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 180,0 158,9 88,3%

Стипендии 130320 144,0 158,9 110,3%

Прочие трансферты населению 130330 36,0 0,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 180,0 191,4 106,3%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 180,0 191,4 106,3%

Приобретение и модернизация 240100 180,0 191,4 106,3%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 180,0 191,4 106,3%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6675,0 5562,9 83,3%

Прочие расходы в области образования 091 14 07 10296,1 23727,8 230,5%

Ведомственные расходы на образование 091 14 07 400 10296,1 23727,8 230,5%

Прочие учреждения и мероприятия в 091 14 07 400 272 10296,1 23727,8 230,5%

области образования

Прочие учреждения образования и 091 14 07 400 272 53 10296,1 23727,8 230,5%

мероприятия

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 9958,0 23360,3 234,6%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 9917,2 23285,1 234,8%

Оплата труда 110100 6143,2 10177,3 165,7%

Оплата труда гражданских служащих 110110 6143,2 10177,3 165,7%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 2199,2 3620,5 164,6%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 659,5 2248,2 340,9%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 18,0 10,0 55,6%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 76,6 104,7 136,7%

Продукты питания 110330 496,0 1165,6 235,0%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 32,0 388,2 1213,1%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 36,9 579,7 1571,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 0,0 40,4 0,0%

Транспортные услуги 110500 0,0 45,7 0,0%

Оплата услуг связи 110600 50,5 77,6 153,7%

Оплата коммунальных услуг 110700 638,6 3300,4 516,8%

Оплата содержания помещений 110710 100,0 160,7 160,7%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 466,5 2279,2 488,6%

Оплата отопления и технологических 110721 466,5 1434,9 307,6%

нужд

Оплата потребления газа 110722 0,0 844,3 0,0%

Оплата потребления электрической 110730 46,9 671,6 1432,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 20,6 184,3 894,7%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 4,6 4,6 100,0%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 226,2 3775,0 1668,9%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 0,0 0,0 0,0%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 30,2 1066,0 3529,8%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 196,0 2709,0 1382,1%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 40,8 75,2 184,3%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 40,8 75,2 184,3%

Прочие трансферты населению 130330 40,8 75,2 184,3%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 338,1 367,5 108,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 338,1 367,5 108,7%

Приобретение и модернизация 240100 338,1 367,5 108,7%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 338,1 367,5 108,7%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10296,1 23727,8 230,5%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 091 17 105358,0 147460,2 140,0%

Физическая культура и спорт 091 17 03 105358,0 147460,2 140,0%

Финансирование части расходов на 091 17 03 433 28000,0 78438,5 280,1%

содержание спортивных команд

Прочие учреждения и мероприятия в 091 17 03 433 314 28000,0 78438,5 280,1%

области физической культуры и спорта

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 28000,0 78438,5 280,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 28000,0 78438,5 280,1%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 28000,0 78438,5 280,1%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 28000,0 78438,5 280,1%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 28000,0 78438,5 280,1%

Ведомственные расходы на физическую 091 17 03 434 77358,0 69021,7 89,2%

культуру и спорт

Прочие учреждения и мероприятия в 091 17 03 434 314 61013,0 57982,2 95,0%

области физической культуры и спорта

Прочие учреждения и мероприятия в 091 17 03 434 314 58 42200,0 41752,2 98,9%

области физической культуры и спорта

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 42200,0 41752,2 98,9%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 42200,0 41752,2 98,9%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 42200,0 41752,2 98,9%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 42200,0 41752,2 98,9%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 42200,0 41752,2 98,9%

Централизованные расходы на ремонт 091 17 03 434 314 59 18813,0 16230,0 86,3%

спортивных сооружений области

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 18813,0 16230,0 86,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 18813,0 16230,0 86,3%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 18813,0 16230,0 86,3%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 18813,0 16230,0 86,3%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 18813,0 16230,0 86,3%

Содержание подведомственных структур 091 17 03 434 075 16345,0 11039,5 67,5%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 15619,0 10276,3 65,8%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 15619,0 10276,3 65,8%

Оплата труда 110100 4518,0 1893,9 41,9%

Оплата труда гражданских служащих 110110 4518,0 1893,9 41,9%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1615,4 598,0 37,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 1354,0 841,7 62,2%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 5,0 7,9 158,0%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 319,0 53,8 16,9%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 330,0 265,0 80,3%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 700,0 515,0 73,6%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 80,0 0,0 0,0%

Транспортные услуги 110500 110,0 162,7 147,9%

Оплата услуг связи 110600 89,0 159,5 179,2%

Оплата коммунальных услуг 110700 5739,6 2389,9 41,6%

Оплата содержания помещений 110710 40,0 0,0 0,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 4130,6 1764,0 42,7%

Оплата отопления и технологических 110721 1350,6 0,0 0,0%

нужд

Оплата потребления газа 110722 800,0 0,0 0,0%

Оплата потребления котельно-печного 110723 1980,0 1764,0 89,1%

топлива

Оплата потребления электрической 110730 1328,0 555,6 41,8%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 241,0 70,3 29,2%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 2113,0 4230,6 200,2%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 38,0 0,0 0,0%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 935,0 464,9 49,7%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 1140,0 3765,7 330,3%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 726,0 763,2 105,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 726,0 763,2 105,1%

Приобретение и модернизация 240100 726,0 763,2 105,1%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 726,0 763,2 105,1%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 16345,0 11039,5 67,5%

091

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 149060,3 198172,4 132,9%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 148839,5 197938,3 133,0%

Оплата труда 110100 29847,6 29222,8 97,9%

Оплата труда гражданских служащих 110110 29847,6 29222,8 97,9%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 10680,2 10019,9 93,8%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 4958,5 5164,8 104,2%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 138,0 31,9 23,1%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 784,6 281,8 35,9%

Продукты питания 110330 1496,0 1926,9 128,8%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 726,0 896,9 123,5%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 1813,9 2027,3 111,8%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 325,0 224,8 69,2%

Транспортные услуги 110500 209,0 277,3 132,7%

Оплата услуг связи 110600 561,2 543,8 96,9%

Оплата коммунальных услуг 110700 8987,8 6794,1 75,6%

Оплата содержания помещений 110710 245,8 197,5 80,3%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 5398,7 4304,4 79,7%

Оплата отопления и технологических 110721 2618,7 1696,1 64,8%

нужд

Оплата потребления газа 110722 800,0 844,3 105,5%

Оплата потребления котельно-печного 110723 1980,0 1764,0 89,1%

топлива

Оплата потребления электрической 110730 1566,1 1262,9 80,6%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 443,9 326,3 73,5%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 1333,3 703,0 52,7%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 93270,2 145690,8 156,2%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 97,0 19,0 19,6%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 1165,2 1739,9 149,3%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 92008,0 143931,9 156,4%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 220,8 234,1 106,“%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 220,8 234,1 106,0%

Стипендии 130320 144,0 158,9 110,3%

Прочие трансферты населению 130330 76,8 75,2 97,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 5879,9 2982,7 50,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 5879,9 2982,7 50,7%

Приобретение и модернизация 240100 5689,9 2882,7 50,7%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 5689,9 2882,7 50,7%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

Капитальный ремонт 240300 190,0 100,0 52,6%

Капитальный ремонт объектов 240330 190,0 100,0 52,6%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 154940,2 201155,1 129,8%

Контрольно-счетная палата 106 8790,0 8659,0 98,5%

Новосибирской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 106 01 8790,0 8659,0 98,5%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Прочие расходы на общегосударственное 106 01 05 8790,0 8659,0 98,5%

управление

Обеспечение деятельности счетной 106 01 05 048 8790,0 8659,0 98,5%

палаты субъекта Российской Федерации

Денежное содержание аппарата 106 01 05 048 027 7385,0 6984,0 94,6%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7385,0 6984,0 94,6%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 7385,0 6984,0 94,6%

Оплата труда 110100 5438,0 5435,0 99,9%

Оплата труда гражданских служащих 110110 5438,0 5435,0 99,9%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1947,0 1549,0 79,6%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7385,0 6984,0 94,6%

Расходы на содержание аппарата 106 01 05 048 029 1405,0 1675,0 119,2%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1095,0 1234,0 112,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1095,0 1234,0 112,7%

Приобретение предметов снабжения и 110300 242,0 347,0 143,4%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 242,0 347,0 143,4%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 220,0 150,0 68,2%

Транспортные услуги 110500 177,0 177,0 100,0%

Оплата услуг связи 110600 94,5 94,0 99,5%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 361,5 466,0 128,9%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 30,0 85,0 283,3%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 331,5 381,0 114,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 310,0 441,0 142,3%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 310,0 441,0 142,3%

Приобретение и модернизация 240100 310,0 441,0 142,3%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 310,0 441,0 142,3%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1405,0 1675,0 119,2%

106

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8480,0 8218,0 96,9%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 8480,0 8218,0 96,9%

Оплата труда 110100 5438,0 5435,0 99,9%

Оплата труда гражданских служащих 110110 5438,0 5435,0 99,9%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1947,0 1549,0 79,6%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 242,0 347,0 143,4%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 242,0 347,0 143,4%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 220,0 150,0 68,2%

Транспортные услуги 110500 177,0 177,0 100,0%

Оплата услуг связи 110600 94,5 94,0 99,5%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 361,5 466,0 128,9%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 30,0 85,0 283,3%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 331,5 381,0 114,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 310,0 441,0 142,3%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 310,0 441,0 142,3%

Приобретение и модернизация 240100 310,0 441,0 142,3%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 310,0 441,0 142,3%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8790,0 8659,0 98,5%

Управление ветеринарии администрации 111 11883,0 10962,0 92,2%

Новосибирской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 111 01 8883,0 7962,0 89,6%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование исполнительных 111 01 03 8883,0 7962,0 89,6%

органов государственной власти

Обеспечение деятельности органов 111 01 03 036 8883,0 7962,0 89,6%

исполнительной власти субъектов

Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 111 01 03 036 027 7118,0 7118,0 100,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7118,0 7118,0 100,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 7118,0 7118,0 100,0%

Оплата труда 110100 5241,0 5241,0 100,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 5241,0 5241,0 100,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1877,0 1877,0 100,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7118,0 7118,0 100,0%

Расходы на содержание аппарата 111 01 03 036 029 1765,0 844,0 47,8%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1487,0 601,0 40,4%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1487,0 601,0 40,4%

Приобретение предметов снабжения и 110300 132,0 63,0 47,7%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 132,0 63,0 47,7%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 450,0 230,0 51,1%

Транспортные услуги 110500 650,0 130,0 20,0%

Оплата услуг связи 110600 150,0 145,0 96,7%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 105,0 33,0 31,4%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 50,0 10,0 20,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 55,0 23,0 41,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 278,0 243,0 87,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 278,0 243,0 87,4%

Приобретение и модернизация 240100 278,0 243,0 87,4%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 278,0 243,0 87,4%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1765,0 844,0 47,8%

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 111 08 3000,0 3000,0 100,0%

Прочие мероприятия в области 111 08 05 3000,0 3000,0 100,0%

сельского хозяйства

Прочие расходы в области сельского 111 08 05 342 3000,0 3000,0 100,0%

хозяйства

Прочие расходы, не отнесенные к 111 08 05 342 397 3000,0 3000,0 100,0%

другим видам расходов

Ветеринарное обеспечение развития 111 08 05 342 397 61 3000,0 3000,0 100,0%

животноводства и охрана населения от

болезней

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3000,0 3000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 3000,0 3000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 3000,0 3000,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 3000,0 3000,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3000,0 3000,0 100,0%

111

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 11605,0 10719,0 92,4%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 8605,0 7719,0 89,7%

Оплата труда 110100 5241,0 5241,0 100,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 5241,0 5241,0 100,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1877,0 1877,0 100,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 132,0 63,0 47,7%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 132,0 63,0 47,7%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 450,0 230,0 51,1%

Транспортные услуги 110500 650,0 130,0 20,0%

Оплата услуг связи 110600 150,0 145,0 96,7%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 105,0 33,0 31,4%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 50,0 10,0 20,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 55,0 23,0 41,8%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 3000,0 3000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 3000,0 3000,0 100,0%

Прочие субсидии 130140 3000,0 3000,0 100,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 278,0 243,0 87,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 278,0 243,0 87,4%

Приобретение и модернизация 240100 278,0 243,0 87,4%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 278,0 243,0 87,4%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 11883,0 10962,0 92,2%

Управление труда и занятости 116 11332,0 9193,0 81,1%

населения администрации

Новосибирской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 116 01 7332,0 7193,0 98,1%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование исполнительных 116 01 03 7332,0 7193,0 98,1%

органов государственной власти

Обеспечение деятельности органов 116 01 03 036 7332,0 7193,0 98,1%

исполнительной власти субъектов

Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 116 01 03 036 027 6840,0 6729,0 98,4%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6840,0 6729,0 98,4%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 6840,0 6729,0 98,4%

Оплата труда 110100 5037,0 5243,0 104,1%

Оплата труда гражданских служащих 110110 5037,0 5243,0 104,1%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1803,0 1486,0 82,4%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6840,0 6729,0 98,4%

Расходы на содержание аппарата 116 01 03 036 029 492,0 464,0 94,3%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 329,0 301,0 91,5%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 329,0 301,0 91,5%

Приобретение предметов снабжения и 110300 40,0 50,0 125,0%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 40,0 50,0 125,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 116,0 61,0 52,6%

Оплата услуг связи 110600 110,0 127,0 115,5%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 63,0 63,0 100,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 40,0 40,0 100,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 23,0 23,0 100,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 163,0 163,0 100,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 163,0 163,0 100,0%

Приобретение и модернизация 240100 163,0 163,0 100,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 163,0 163,0 100,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 492,0 464,0 94,3%

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 116 30 4000,0 2000,0 50,0%

Прочие расходы, не отнесенные к 116 30 04 4000,0 2000,0 50,0%

другим подразделам

Прочие расходы, не отнесенные к 116 30 04 515 4000,0 2000,0 50,0%

другим целевым статьям

Прочие расходы, не отнесенные к 116 30 04 515 397 4000,0 2000,0 50,0%

другим видам расходов

Программа “Содействие занятости 116 30 04 515 397 144 4000,0 2000,0 50,0%

населения Новосибирской области на

2001 - 2003 годы“

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4000,0 2000,0 50,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4000,0 2000,0 50,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 4000,0 2000,0 50,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 4000,0 2000,0 50,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4000,0 2000,0 50,0%

116

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 11169,0 9030,0 80,8%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 11169,0 9030,0 80,8%

Оплата труда 110100 5037,0 5243,0 104,1%

Оплата труда гражданских служащих 110110 5037,0 5243,0 104,1%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1803,0 1486,0 82,4%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 40,0 50,0 125,0%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 40,0 50,0 125,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 116,0 61,0 52,6%

Оплата услуг связи 110600 110,0 127,0 115,5%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 4063,0 2063,0 50,8%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 40,0 40,0 100,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 4023,0 2023,0 50,3%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 163,0 163,0 100,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 163,0 163,0 100,0%

Приобретение и модернизация 240100 163,0 163,0 100,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 163,0 163,0 100,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 11332,0 9193,0 81,1%

Управление государственной 121 211824,0 167931,0 79,3%

противопожарной службы ГУВД

Новосибирской области

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 121 13 211824,0 167931,0 79,3%

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Государственная противопожарная служба 121 13 04 211824,0 167931,0 79,3%

Обеспечение личного состава войск 121 13 04 601 211824,0 167931,0 79,3%

(сил)

Содержание подведомственных структур 121 13 04 601 075 211824,0 167931,0 79,3%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 203255,0 159683,8 78,6%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 188920,9 151068,9 80,0%

Оплата труда 110100 142545,0 116697,9 81,9%

Оплата труда гражданских служащих 110110 58848,0 50114,2 85,2%

Денежное довольствие военнослужащих 110120 82197,0 64947,0 79,0%

Выходное пособие при увольнении 110130 1500,0 1636,7 109,1%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 21067,0 16957,4 80,5%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 15161,0 11902,3 78,5%

расходных материалов

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 5660,0 3402,3 60,1%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 4200,0 3400,0 81,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 5301,0 5100,0 96,2%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 380,0 95,3 25,1%

Транспортные услуги 110500 1500,0 1353,8 90,3%

Оплата услуг связи 110600 1215,0 200,0 16,5%

Оплата коммунальных услуг 110700 3844,0 1508,4 39,2%

Оплата содержания помещений 110710 20,0 0,0 0,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 2617,0 756,2 28,9%

Оплата отопления и технологических 110721 2617,0 756,2 28,9%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 1114,0 309,2 27,8%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 93,0 143,0 153,8%

Прочие коммунальные услуги 110770 0,0 300,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 3208,9 2353,8 73,4%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 100,0 0,0 0,0%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 850,0 800,0 94,1%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 2258,9 1553,8 68,8%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 14334,1 8614,9 60,1%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 14334,1 8614,9 60,1%

Выплата пенсий и пособий 130310 75,0 55,6 74,1%

Прочие трансферты населению 130330 10743,0 6271,2 58,4%

Компенсации на лечение 130340 3516,1 2288,1 65,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 8569,0 8247,2 96,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 8569,0 8247,2 96,2%

Приобретение и модернизация 240100 7769,0 7447,2 95,9%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 7769,0 7447,2 95,9%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 800,0 800,0 100,0%

Прочий капитальный ремонт 240350 800,0 800,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 211824,0 167931,0 79,3%

121

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 203255,0 159683,8 78,6%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 188920,9 151068,9 80,0%

Оплата труда 110100 142545,0 116697,9 81,9%

Оплата труда гражданских служащих 110110 58848,0 50114,2 85,2%

Денежное довольствие военнослужащих 110120 82197,0 64947,0 79,0%

Выходное пособие при увольнении 110130 1500,0 1636,7 109,1%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 21067,0 16957,4 80,5%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 15161,0 11902,3 78,5%

расходных материалов

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 5660,0 3402,3 60,1%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 4200,0 3400,0 81,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 5301,0 5100,0 96,2%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 380,0 95,3 25,1%

Транспортные услуги “ 110500 1500,0 1353,8 90,3%

Оплата услуг связи 110600 1215,0 200,0 16,5%

Оплата коммунальных услуг 110700 3844,0 1508,4 39,2%

Оплата содержания помещений 110710 20,0 0,0 0,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 2617,0 756,2 28,9%

Оплата отопления и технологических 110721 2617,0 756,2 28,9%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 1114,0 309,2 27,8%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 93,0 143,0 153,8%

Прочие коммунальные услуги 110770 0,0 300,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 3208,9 2353,8 73,4%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 100,0 0,0 0,0%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 850,0 800,0 94,1%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 2258,9 1553,8 68,8%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 14334,1 8614,9 60,1%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 14334,1 8614,9 60,1%

Выплата пенсий и пособий 130310 75,0 55,6 74,1%

Прочие трансферты населению 130330 10743,0 6271,2 58,4%

Компенсации на лечение 130340 3516,1 2288,1 65,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 8569,0 8247,2 96,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 8569,0 8247,2 96,2%

Приобретение и модернизация 240100 7769,0 7447,2 95,9%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 7769,0 7447,2 95,9%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

Капитальный ремонт 240300 800,0 800,0 100,0%

Прочий капитальный ремонт 240350 800,0 800,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 211824,0 167931,0 79,3%

Управление здравоохранения 126 509215,3 1520134,9 298,5%

администрации Новосибирской

области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 126 01 6878,0 6452,0 93,8%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование исполнительных 126 01 03 6878,0 6452,0 93,8%

органов государственной власти

Обеспечение деятельности органов 126 01 03 036 6878,0 6452,0 93,8%

исполнительной власти субъектов

Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 126 01 03 036 027 6220,0 5922,0 95,2%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6220,0 5922,0 95,2%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 6220,0 5922,0 95,2%

Оплата труда 110100 4580,0 4550,0 99,3%

Оплата труда гражданских служащих 110110 4546,0 4516,0 99,3%

Выходное пособие при увольнении 110130 34,0 34,0 100,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1640,0 1372,0 83,7%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6220,0 5922,0 95,2%

Расходы на содержание аппарата 126 01 03 036 029 658,0 530,0 80,5%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 566,0 502,0 88,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 566,0 502,0 88,7%

Приобретение предметов снабжения и 110300 100,0 75,0 75,0%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 100,0 75,0 75,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 150,0 139,0 92,7%

Оплата услуг связи 110600 226,0 189,0 83,6%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 90,0 99,0 110,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 90,0 99,0 110,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 92,0 28,0 30,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 92,0 28,0 30,4%

Приобретение и модернизация 240100 92,0 28,0 30,4%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 92,0 28,0 30,4%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 658,0 530,0 80,5%

ОБРАЗОВАНИЕ 126 14 39561,0 37276,1 94,2%

Дошкольное образование 126 14 01 197,2 24,2 12,3%

Ведомственные расходы на образование 126 14 01 400 197,2 24,2 12,3%

Детские дошкольные учреждения 126 14 01 400 259 197,2 24,2 12,3%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 197,2 24,2 12,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 197,2 24,2 12,3%

Оплата труда 110100 71,5 14,5 20,3%

Оплата труда гражданских служащих 110110 71,5 14,5 20,3%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 25,6 9,7 37,9%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 55,6 0,0 0,0%

расходных материалов

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 5,0 0,0 0,0%

Продукты питания 110330 47,6 0,0 0,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 3,0 0,0 0,0%

снабжения

Оплата коммунальных услуг 110700 40,1 0,0 0,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 16,1 0,0 0,0%

Оплата потребления котельно-печного 110723 16,1 0,0 0,0%

топлива

Оплата потребления электрической 110730 12,0 0,0 0,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 3,0 0,0 0,0%

Прочие коммунальные услуги 110770 9,0 0,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 4,4 0,0 0,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 4,4 0,0 0,0%

и инвентаря

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 197,2 24,2 12,3%

Среднее профессиональное образование 126 14 04 27505,3 25262,2 91,8%

Ведомственные расходы на образование 126 14 04 400 27505,3 25262,2 91,8%

Средние специальные учебные заведения 126 14 04 400 268 27505,3 25262,2 91,8%

Содержание учреждений среднего 126 14 04 400 268 48 27505,3 25262,2 91,8%

профессионального образования

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 26099,5 24299,6 93,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 23167,0 21752,8 93,9%

Оплата труда 110100 13246,1 13468,2 101,7%

Оплата труда гражданских служащих 110110 13246,1 13468,2 101,7%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 4742,1 4678,8 98,7%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 501,3 456,5 91,1%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 122,0 112,8 92,5%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 0,0 4,0 0,0%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 0,0 3,4 0,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 379,3 336,3 88,7%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 350,0 235,1 67,2%

Транспортные услуги 110500 32,0 42,4 132,5%

Оплата услуг связи 110600 30,9 59,3 191,9%

Оплата коммунальных услуг 110700 3008,4 1605,7 53,4%

Оплата содержания помещений 110710 68,2 42,9 62,9%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 2361,3 1197,5 50,7%

Оплата отопления и технологических 110721 2361,3 1197,5 50,7%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 292,1 226,5 77,5%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 286,8 138,8 48,4%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 1256,2 1206,8 96,1%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 25,0 24,1 96,4%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 213,9 39,8 18,6%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 1017,3 1142,9 112,3%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 2932,5 2546,8 86,8%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 2932,5 2546,8 86,8%

Стипендии 130320 1951,5 1834,0 94,0%

Прочие трансферты населению 130330 981,0 712,8 72,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1405,8 962,6 68,5%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1405,8 962,6 68,5%

Приобретение и модернизация 240100 575,8 350,2 60,8%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 575,8 350,2 60,8%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 830,0 612,4 73,8%

Капитальный ремонт объектов 240330 830,0 612,4 73,8%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 27505,3 25262,2 91,8%

Переподготовка и повышение 126 14 05 11684,5 11866,7 101,6%

квалификации

Ведомственные расходы на образование 126 14 05 400 11684,5 11866,7 101,6%

Учебные заведения и курсы по 126 14 05 400 270 11684,5 11866,7 101,6%

переподготовке кадров

Расходы по содержанию училища 126 14 05 400 270 188 6684,5 6765,6 101,2%

повышения квалификации медицинских

работников

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5983,7 6363,9 106,4%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 5983,7 6363,9 106,4%

Оплата труда 110100 3214,7 3497,8 108,8%

Оплата труда гражданских служащих 110110 3214,7 3497,8 108,8%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1150,8 1239,8 107,7%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 227,9 199,7 87,6%

расходных материалов

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 82,0 39,7 48,4%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 145,9 160,0 109,7%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 300,0 99,5 33,2%

Транспортные услуги 110500 60,0 41,3 68,8%

Оплата услуг связи 110600 33,0 18,5 56,1%

Оплата коммунальных услуг 110700 133,0 62,8 47,2%

Оплата содержания помещений 110710 73,0 60,4 82,7%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 20,0 0,0 0,0%

другого имущества

Прочие коммунальные услуги 110770 40,0 2,4 6,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 864,3 1204,5 139,4%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 28,4 21,8 76,8%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 500,0 324,0 64,8%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 335,9 858,7 255,6%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 700,8 401,7 57,3%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 700,8 401,7 57,3%

Приобретение и модернизация 240100 700,8 397,8 56,8%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 700,8 397,8 56,8%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 0,0 3,9 0,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 0,0 3,9 0,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6684,5 6765,6 101,2%

Расходы на специализацию и повышение 126 14 05 400 270 189 5000,0 5101,1 102,0%

квалификации медицинских работников

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5000,0 5101,1 102,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 5000,0 5101,1 102,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 5000,0 5101,1 102,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 5000,0 5101,1 102,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5000,0 5101,1 102,0%

Прочие расходы в области образования 126 14 07 174,0 123,0 70,7%

Ведомственные расходы на образование 126 14 07 400 174,0 123,0 70,7%

Прочие учреждения и мероприятия в 126 14 07 400 272 174,0 123,0 70,7%

области образования

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 174,0 123,0 70,7%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 174,0 123,0 70,7%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 174,0 123,0 70,7%

Прочие трансферты населению 130330 174,0 123,0 70,7%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 174,0 123,0 70,7%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 126 17 1439198,3 1465842,8 101,9%

Здравоохранение 126 17 01 645554,3 672046,7 104,1%

Ведомственные расходы на 126 17 01 430 631035,2 664852,8 105,4%

здравоохранение

Больницы, клиники, госпитали 126 17 01 430 300 281170,3 328749,9 116,9%

Медико-техническое обеспечение 126 17 01 430 300 101 10070,0 16094,6 159,8%

лечебно-профилактических учреждений

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 10070,0 16094,6 159,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 10070,0 16094,6 159,8%

Приобретение и модернизация 240100 10070,0 16094,6 159,8%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 10070,0 16094,6 159,8%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10070,0 16094,6 159,8%

Централизованные расходы по ремонту 126 17 01 430 300 102 22851,3 39654,7 173,5%

учреждений здравоохранения

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 22851,3 39654,7 173,5%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 22851,3 39654,7 173,5%

Капитальный ремонт 240300 22851,3 39654,7 173,5%

Капитальный ремонт объектов 240330 22851,3 39654,7 173,5%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 22851,3 39654,7 173,5%

Содержание социально-значимых служб 126 17 01 430 300 103 248249,0 273000,6 110,0%

учреждений здравоохранения

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 243720,2 267775,7 109,9%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 243720,2 267775,7 109,9%

Оплата труда 110100 63772,2 69357,3 108,8%

Оплата труда гражданских служащих 110110 63772,2 69357,3 108,8%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 22834,6 24436,9 107,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 71283,5 94039,0 131,9%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 45859,0 53868,9 117,5%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 2681,4 807,4 30,1%

Продукты питания 110330 17527,2 26070,6 148,7%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 832,3 1025,1 123,2%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 4383,6 12267,0 279,8%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 892,6 719,6 80,6%

Транспортные услуги 110500 649,9 253,7 39,0%

Оплата услуг связи 110600 1891,7 2325,5 122,9%

Оплата коммунальных услуг 110700 52582,0 41769,6 79,4%

Оплата содержания помещений 110710 3147,6 2639,1 83,8%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 28677,4 22191,7 77,4%

Оплата отопления и технологических 110721 23454,3 15837,9 67,5%

нужд

Оплата потребления котельно-печного 110723 5223,1 6353,8 121,6%

топлива

Оплата потребления электрической 110730 10327,6 7743,8 75,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 8934,9 8104,4 90,7%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 143,5 26,0 18,1%

другого имущества

Прочие коммунальные услуги 110770 1351,0 1064,6 78,8%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 29813,7 34874,1 117,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 2708,0 3306,8 122,1%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 4282,4 2099,8 49,0%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 22823,3 29467,5 129,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 4528,8 5224,9 115,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 4528,8 5224,9 115,4%

Приобретение и модернизация 240100 3027,8 3473,4 114,7%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 3027,8 3473,4 114,7%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 1501,0 1751,5 116,7%

Капитальный ремонт объектов 240330 1501,0 1751,5 116,7%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 248249,0 273000,6 110,0%

Поликлиники, амбулатории, 126 17 01 430 301 83904,7 66666,3 79,5%

диагностические центры

Медико-техническое обеспечение 126 17 01 430 301 101 3000,0 80,0 2,7%

лечебно-профилактических учреждений

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3000,0 80,0 2,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 3000,0 80,0 2,7%

Приобретение и модернизация 240100 3000,0 80,0 2,7%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 3000,0 80,0 2,7%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3000,0 80,0 2,7%

Централизованные расходы по ремонту 126 17 01 430 301 102 3100,0 4557,5 147,0%

учреждений здравоохранения

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3100,0 4557,5 147,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 3100,0 4557,5 147,0%

Капитальный ремонт 240300 3100,0 4557,5 147,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 3100,0 4557,5 147,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3100,0 4557,5 147,0%

Содержание социально-значимых служб 126 17 01 430 301 103 77804,7 62028,8 79,7%

учреждений здравоохранения

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 70327,8 55983,7 79,6%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 70327,8 55983,7 79,6%

Оплата труда 110100 26826,1 24420,5 91,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 26826,1 24420,5 91,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 9612,4 7727,0 80,4%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

ст“ахование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 13910,6 10604,6 76,2%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 7885,8 6715,0 85,2%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 529,2 234,0 44,2%

Продукты питания 110330 151,2 213,5 141,2%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 354,0 124,0 35,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 4990,4 3318,1 66,5%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 1208,0 533,2 44,1%

Транспортные услуги 110500 563,0 312,8 55,6%

Оплата услуг связи 110600 995,0 608,5 61,2%

Оплата коммунальных услуг 110700 8062,5 3538,4 43,9%

Оплата содержания помещений 110710 660,8 251,5 38,1%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 4582,4 1520,0 33,2%

Оплата отопления и технологических 110721 4576,9 1516,2 33,1%

нужд

Оплата потребления котельно-печного 110723 5,5 3,8 69,1%

топлива

Оплата потребления электрической 110730 1352,5 747,9 55,3%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 1034,6 714,4 69,1%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 21,0 8,6 41,0%

другого имущества

Прочие коммунальные услуги 110770 411,2 296,0 72,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 9150,2 8238,7 90,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 1978,6 750,1 37,9%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 1920,0 177,9 9,3%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 5251,6 7310,7 139,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 7476,9 6045,1 80,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 7476,9 6045,1 80,9%

Приобретение и модернизация 240100 5660,0 4179,8 73,8%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 5660,0 4179,8 73,8%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 1816,9 1865,3 102,7%

Капитальный ремонт объектов 240330 1816,9 1865,3 102,7%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 77804,7 62028,8 79,7%

Фельдшерско-акушерские пункты 126 17 01 430 302 85309,9 76554,5 89,7%

Централизованные расходы на зарплату 126 17 01 430 302 117 67513,9 67554,5 100,1%

с начислениями фельдшерско-акушерских

пунктов

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 67513,9 67554,5 100,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 67513,9 67554,5 100,1%

Оплата труда 110100 49715,7 49886,5 100,3%

Оплата труда гражданских служащих 110110 49715,7 49886,5 100,3%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 17798,2 17668,0 99,3%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 67513,9 67554,5 100,1%

Централизованные расходы на закуп 126 17 01 430 302 119 17796,0 9000,0 50,6%

медикаментов для

фельдшерско-акушерских пунктов

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 17796,0 9000,0 50,6%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 17796,0 9000,0 50,6%

Приобретение предметов снабжения и 110300 17796,0 9000,0 50,6%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 17796,0 9000,0 50,6%

прочие лечебные расходы

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 17796,0 9000,0 50,6%

Станции переливания крови 126 17 01 430 303 28355,7 22992,8 81,1%

Содержание социально-значимых служб 126 17 01 430 303 103 28355,7 22992,8 81,1%

учреждений здравоохранения

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 22315,9 21308,8 95,5%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 22315,9 21308,8 95,5%

Оплата труда 110100 7796,5 7795,2 100,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 7796,5 7795,2 100,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 2791,1 2791,1 100,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 8247,7 7890,0 95,7%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 7083,0 5854,4 82,7%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 36,0 48,4 134,4%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 169,1 227,8 134,7%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 959,6 1759,4 183,3%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 107,4 45,7 42,6%

Оплата услуг связи 110600 141,0 137,4 97,4%

Оплата коммунальных услуг 110700 2118,2 1231,4 58,1%

Оплата содержания помещений 110710 0,0 38,8 0,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 1446,0 707,2 48,9%

Оплата отопления и технологических 110721 1446,0 707,2 48,9%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 378,8 297,6 78,6%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 293,4 187,8 64,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 1114,0 1418,0 127,3%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 0,0 12,3 0,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 1114,0 1405,7 126,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 6039,8 1684,0 27,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 6039,8 1684,0 27,9%

Приобретение и модернизация 240100 4364,0 417,5 9,6%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 4364,0 417,5 9,6%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 1675,8 1266,5 75,6%

Капитальный ремонт объектов 240330 1675,8 1266,5 75,6%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 28355,7 22992,8 81,1%

Санатории для больных туберкулезом 126 17 01 430 306 22090,9 18342,9 83,0%

Содержание социально-значимых служб 126 17 01 430 306 103 22090,9 18342,9 83,0%

учреждений здравоохранения

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 18090,9 16886,5 93,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 18090,9 16886,5 93,3%

Оплата труда 110100 7006,6 6799,8 97,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 7006,6 6799,8 97,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 2508,4 2703,3 107,8%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 6130,2 4972,0 81,1%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 2805,2 3148,0 112,2%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 408,0 289,3 70,9%

Продукты питания 110330 2475,0 1424,6 57,6%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 45,0 0,0 0,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 397,0 110,1 27,7%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 6,0 0,0 0,0%

Транспортные услуги 110500 84,7 56,9 67,2%

Оплата услуг связи 110600 23,2 5,6 24,1%

Оплата коммунальных услуг 110700 1935,0 1550,7 80,1%

Оплата содержания помещений 110710 176,7 70,2 39,7%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 1300,7 1277,3 98,2%

Оплата потребления котельно-печного 110723 1300,7 1277,3 98,2%

топлива

Оплата потребления электрической 110730 355,2 203,2 57,2%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 8,4 0,0 0,0%

Прочие коммунальные услуги 110770 94,0 0,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 396,8 798,2 201,2%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 164,8 0,0 0,0%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 0,0 15,0 0,0%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 232,0 783,2 337,6%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 4000,0 1456,4 36,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 4000,0 1456,4 36,4%

Приобретение и модернизация 240100 2500,0 19,2 0,8%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 2500,0 19,2 0,8%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 1500,0 1437,2 95,8%

Капитальный ремонт объектов 240330 1500,0 1437,2 95,8%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 22090,9 18342,9 83,0%

Прочие учреждения и мероприятия в 126 17 01 430 310 127203,7 147995,8 116,3%

области здравоохранения

Медико-техническое обеспечение 126 17 01 430 310 101 20401,0 23547,8 115,4%

лечебно-профилактических учреждений

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 20401,0 23547,8 115,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 20401,0 23547,8 115,4%

Приобретение и модернизация 240100 20401,0 23547,8 115,4%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 20401,0 23547,8 115,4%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 20401,0 23547,8 115,4%

Централизованные расходы по ремонту 126 17 01 430 310 102 19755,3 22091,7 111,8%

учреждений здравоохранения

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 19755,3 22091,7 111,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 19755,3 22091,7 111,8%

Капитальный ремонт 240300 19755,3 22091,7 111,8%

Капитальный ремонт объектов 240330 19755,3 22091,7 111,8%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 19755,3 22091,7 111,8%

Содержание социально-значимых служб 126 17 01 430 310 103 68497,4 87175,3 127,3%

учреждений здравоохранения

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 68149,2 86356,4 126,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 68149,2 86356,4 126,7%

Оплата труда 110100 32867,8 32648,1 99,3%

Оплата труда гражданских служащих 110110 32867,8 32648,1 99,3%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 11772,7 11672,5 99,1%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 11634,9 13887,0 119,4%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 2247,6 2964,6 131,9%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 181,0 258,8 143,0%

Продукты питания 110330 405,2 1262,8 311,6%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 6691,0 5585,8 83,5%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 2110,1 3815,0 180,8%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 252,1 131,8 52,3%

Транспортные услуги 110500 558,9 244,5 43,7%

Оплата услуг связи 110600 849,5 502,6 59,2%

Оплата коммунальных услуг 110700 3568,8 2701,5 75,7%

Оплата содержания помещений 110710 463,4 320,8 69,2%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 2327,4 1951,0 83,8%

Оплата отопления и технологических 110721 1064,3 664,9 62,5%

нужд

Оплата потребления котельно-печного 110723 1263,1 1286,1 101,8%

топлива

Оплата потребления электрической 110730 595,1 344,8 57,9%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 78,9 33,4 42,3%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 0,0 31,5 0,0%

другого имущества

Прочие коммунальные услуги 110770 104,0 20,0 19,2%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 6644,5 24568,4 369,8%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 604,2 2075,6 343,5%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 969,7 1122,3 115,7%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 5070,6 21370,5 421,5%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 348,2 818,9 235,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 348,2 818,9 235,2%

Приобретение и модернизация 240100 348,2 818,9 235,2%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 348,2 818,9 235,2%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 68497,4 87175,3 127,3%

Изготовление сертификатов о 126 17 01 430 310 110 3000,0 0,0 0,0%

профилактических прививках

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3000,0 0,0 0,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3000,0 0,0 0,0%

Приобретение предметов снабжения и 110300 3000,0 0,0 0,0%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 3000,0 0,0 0,0%

снабжения

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3000,0 0,0 0,0%

Льготное зубное протезирование 126 17 01 430 310 111 1250,0 981,8 78,5%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1250,0 981,8 78,5%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1250,0 981,8 78,5%

Оплата труда 110100 527,7 428,1 81,1%

Оплата труда гражданских служащих 110110 527,7 428,1 81,1%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 188,9 173,3 91,7%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 355,8 298,9 84,0%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 355,8 298,9 84,0%

прочие лечебные расходы

Командировки и служебные разъезды 110400 177,6 81,5 45,9%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1250,0 981,8 78,5%

Льготное слухопротезирование 126 17 01 430 310 112 200,0 295,1 147,6%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 200,0 295,1 147,6%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 200,0 295,1 147,6%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 200,0 295,1 147,6%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 200,0 295,1 147,6%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 200,0 295,1 147,6%

Льготное глазное протезирование 126 17 01 430 310 113 100,0 90,0 90,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 100,0 90,0 90,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 100,0 90,0 90,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 100,0 90,0 90,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 100,0 90,0 90,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 100,0 90,0 90,0%

Накладные расходы по приобретению 126 17 01 430 310 116 14000,0 13814,1 98,7%

оборудования за счет средств

Международного банка реконструкции и

развития

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 14000,0 13814,1 98,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 14000,0 13814,1 98,7%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 14000,0 13814,1 98,7%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 14000,0 13814,1 98,7%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 14000,0 13814,1 98,7%

Целевые расходы на оказание 126 17 01 430 315 3000,0 3550,6 118,4%

дорогостоящих видов медицинской

помощи гражданам

Российской Федерации

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3000,0 3550,6 118,4%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3000,0 3550,6 118,4%

Приобретение предметов снабжения и 110300 500,0 93,7 18,7%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 500,0 93,7 18,7%

прочие лечебные расходы

Прочие текущие расходы на закупки 111000 2500,0 3456,9 138,3%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 2500,0 3456,9 138,3%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3000,0 3550,6 118,4%

Средства бюджета на обязательное 126 17 01 430 316 0,0 0,0 0,0%

медицинское страхование неработающего

населения, перечисленные фондам

обязательного медицинского страхования

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 0,0 0,0 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Текущие трансферты 130200 0,0 0,0 0,0%

Трансферты неприбыльным организациям 130220 0,0 0,0 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 0,0%

Прочие расходы, не отнесенные к 126 17 01 515 675,3 693,9 102,8%

другим целевым статьям

Расходы бюджетов субъектов Российской 126 17 01 515 386 675,3 693,9 102,8%

Федерации и муниципальных образований

на компенсацию льгот по оплате

жилищно-коммунальных услуг отдельным

категориям граждан, работающих и

проживающих в сельской местности

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 675,3 693,9 102,8%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 675,3 693,9 102,8%

Оплата коммунальных услуг 110700 675,3 693,9 102,8%

Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 675,3 693,9 102,8%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 675,3 693,9 102,8%

Средства бюджетов субъектов 126 17 01 522 13843,8 6500,0 47,0%

Российской Федерации на реализацию

региональных

целевых программ

Прочие расходы, не отнесенные к 126 17 01 522 397 13843,8 6500,0 47,0%

другим видам расходов

Областная целевая программа 126 17 01 522 397 109 13843,8 6500,0 47,0%

“Противодействие злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту

на 2002 - 2004 годы“

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4474,2 2900,0 64,8%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4474,2 2900,0 64,8%

Приобретение предметов снабжения и 110300 667,1 0,0 0,0%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 192,0 0,0 0,0%

прочие лечебные расходы

Прочие расходные материалы и предметы 110350 475,1 0,0 0,0%

снабжения

Прочие текущие расходы на закупки 111000 3807,1 2900,0 76,2%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 3807,1 2900,0 76,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 9369,6 3600,0 38,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 9369,6 3600,0 38,4%

Приобретение и модернизация 240100 5699,0 629,4 11,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 5699“0 629,4 11,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 3670,6 2970,6 80,9%

Капитальный ремонт объектов 240330 3670,6 2970,6 80,9%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 13843,8 6500,0 47,0%

Санитарно-эпидемиологический надзор 126 17 02 0,0 348,1 0,0%

Ведомственные расходы на 126 17 02 432 0,0 348,1 0,0%

санитарно-эпидемиологический надзор

Прочие учреждения и мероприятия в 126 17 02 432 313 0,0 348,1 0,0%

области санитарно-эпидемиологического

надзора

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 48,1 0,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 48,1 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 0,0 48,1 0,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 0,0 48,1 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 300,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 300,0 0,0%

Приобретение и модернизация 240100 0,0 300,0 0,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 0,0 300,0 0,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 348,1 0,0%

Обязательное медицинское страхование 126 17 04 793644,0 793448,0 100,0%

Расходы на финансирование 126 17 04 428 0,0 793448,0 0,0%

территориальной программы

обязательного

медицинского страхования

Средства бюджета на обязательное 126 17 04 428 316 0,0 793448,0 0,0%

медицинское страхование неработающего

населения, перечисленные фондам

обязательного медицинского страхования

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 793448,0 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 0,0 793448,0 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Текущие трансферты 130200 0,0 793448,0 0,0%

Трансферты неприбыльным организациям 130220 0,0 793448,0 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 793448,0 0,0%

Ведомственные расходы на 126 17 04 430 793644,0 0,0 0,0%

здравоохранение

Средства бюджета на обязательное 126 17 04 430 316 793644,0 0,0 0,0%

медицинское страхование неработающего

населения, перечисленные фондам

обязательного медицинского страхования

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 793644,0 0,0 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 793644,0 0,0 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Текущие трансферты 130200 793644,0 0,0 0,0%

Трансферты неприбыльным организациям 130220 793644,0 0,0 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 793644,0 0,0 0,0%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 126 18 23578,0 10564,0 44,8%

Прочие мероприятия в области 126 18 06 23578,0 10564,0 44,8%

социальной политики

Расходы на реализацию льгот, 126 18 06 484 18050,0 5036,0 27,9%

установленных Федеральным законом “О

социальной защите инвалидов в Российской

Федерации“, по бюджетам субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований

Расходы на обеспечение лекарственными 126 18 06 484 348 15800,0 5036,0 31,9%

средствами инвалидов и ветеранов

Расходы на льготные медикаменты 126 18 06 484 348 114 15800,0 5036,0 31,9%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 15800,0 5036,0 31,9%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 15800,0 5036,0 31,9%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 15800,0 5036,0 31,9%

Прочие трансферты населению 130330 15800,0 5036,0 31,9%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 15800,0 5036,0 31,9%

Прочие расходы, не отнесенные к 126 18 06 484 397 2250,0 0,0 0,0%

другим видам расходов

Расходы на оказание дорогостоящих 126 18 06 484 397 115 2250,0 0,0 0,0%

видов медицинской помощи

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2250,0 0,0 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 2250,0 0,0 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 2250,0 0,0 0,0%

Прочие трансферты населению 130330 2250,0 0,0 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2250,0 0,0 0,0%

Фонд компенсаций 126 18 06 489 5528,0 5528,0 100,0%

Расходы на изготовление и ремонт 126 18 06 489 327 352,0 352,0 100,0%

протезно-ортопедических изделий

Льготное зубное протезирование 126 18 06 489 327 111 70,0 70,0 100,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 70,0 70,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 70,0 70,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 70,0 70,0 100,0%

Прочие трансферты населению 130330 70,0 70,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 70,0 70,0 100,0%

Льготное слухопротезирование 126 18 06 489 327 112 272,0 272,0 100,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 272,0 272,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 272,0 272,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 272,0 272,0 100,0%

Прочие трансферты населению 130330 272,0 272,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 272,0 272,0 100,0%

Льготное глазное протезирование 126 18 06 489 327 113 10,0 10,0 100,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10,0 10,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 10,0 10,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 10,0 10,0 100,0%

Прочие трансферты населению 130330 10,0 10,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10,0 10,0 100,0%

Расходы на обеспечение лекарственными 126 18 06 489 348 4426,0 4426,0 100,0%

средствами инвалидов и ветеранов

Расходы на льготные медикаменты 126 18 06 489 348 114 4426,0 4426,0 100,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4426,0 4426,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 4426,0 4426,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 4426,0 4426,0 100,0%

Прочие трансферты населению 130330 4426,0 4426,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4426,0 4426,0 100,0%

Прочие расходы, не отнесенные к 126 18 06 489 397 750,0 750,0 100,0%

другим видам расходов

Расходы на оказание дорогостоящих 126 18 06 489 397 115 750,0 750,0 100,0%

видов медицинской помощи

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 750,0 750,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 750,0 750,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 750,0 750,0 100,0%

Прочие трансферты населению 130330 750,0 750,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 750,0 750,0 100,0%

126

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1396075,8 1393587,0 99,8%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 575747,3 586905,2 101,9%

Оплата труда 110100 209624,9 212866,0 101,5%

Оплата труда гражданских служащих 110110 209590,9 212832,0 101,5%

Выходное пособие при увольнении 110130 34,0 34,0 100,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 75064,8 74472,4 99,2%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 134410,6 141516,4 105,3%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 84846,4 82056,3 96,7%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 3922,6 1681,6 42,9%

Продукты питания 110330 20606,2 28971,5 140,6%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 8091,4 6966,1 86,1%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 16944,0 21840,9 128,9%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 3443,7 1985,4 57,7%

Транспортные услуги 110500 1948,5 951,6 48,8%

Оплата услуг связи 110600 4190,3 3846,4 91,8%

Оплата коммунальных услуг 110700 72123,3 53154,0 73,7%

Оплата содержания помещений 110710 4589,7 3423,7 74,6%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 40711,3 28844,7 70,9%

Оплата отопления и технологических 110721 32902,8 19923,7 60,6%

нужд

Оплата потребления котельно-печного 110723 7808,5 8921,0 114,2%

топлива

Оплата потребления электрической 110730 13313,3 9563,8 71,8%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 10640,0 9178,8 86,3%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 184,5 66,1 35,8%

другого имущества

Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 675,3 693,9 102,8%

Прочие коммунальные услуги 110770 2009,2 1383,0 68,8%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 74941,2 98113,0 130,9%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 5513,4 6190,7 112,3%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 7886,0 3778,8 47,9%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 61541,8 88143,5 143,2%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 820328,5 806681,8 98,3%

ТРАНСФЕРТЫ

Текущие трансферты 130200 793644,0 793448,0 100,0%

Трансферты неприбыльным организациям 130220 793644,0 793448,0 100,0%

Трансферты населению 130300 26684,5 13233,8 49,6%

Стипендии 130320 1951,5 1834,0 94,0%

Прочие трансферты населению 130330 24733,0 11399,8 46,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 113139,5 126547,9 111,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 113139,5 126547,9 111,9%

Приобретение и модернизация 240100 56438,6 50336,6 89,2%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 56438,6 50336,6 89,2%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

Капитальный ремонт 240300 56700,9 76211,3 134,4%

Капитальный ремонт объектов 240330 56700,9 76211,3 134,4%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1509215,3 1520134,9 100,7%

Управление культуры администрации 131 458347,0 452021,8 98,6%

Новосибирской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 131 01 5646,0 5528,0 97,9%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование исполнительных 131 01 03 5646,0 5528,0 97,9%

органов государственной власти

Обеспечение деятельности органов 131 01 03 036 5646,0 5528,0 97,9%

исполнительной власти субъектов

Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 131 01 03 036 027 4951,0 4912,0 99,2%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4951,0 4912,0 99,2%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4951,0 4912,0 99,2%

Оплата труда 110100 3646,0 3637,0 99,8%

Оплата труда гражданских служащих 110110 3646,0 3637,0 99,8%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1305,0 1275,0 97,7%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4951,0 4912,0 99,2%

Расходы на содержание аппарата 131 01 03 036 029 695,0 616,0 88,6%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 528,0 466,0 88,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 528,0 466,0 88,3%

Приобретение предметов снабжения и 110300 116,0 88,0 75,9%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 116,0 88,0 75,9%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 133,0 165,0 124,1%

Оплата услуг связи 110600 227,0 187,0 82,4%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 52,0 26,0 50,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 25,0 6,0 24,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 27,0 20,0 74,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 167,0 150,0 89,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 167,0 150,0 89,8%

Приобретение и модернизация 240100 167,0 150,0 89,8%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 167,0 150,0 89,8%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 695,0 616,0 88,6%

ОБРАЗОВАНИЕ 131 14 69282,0 62617,4 90,4%

Общее образование 131 14 02 2105,0 1430,0 67,9%

Ведомственные расходы на образование 131 14 02 400 2105,0 1430,0 67,9%

Учреждения по внешкольной работе с 131 14 02 400 264 2105,0 1430,0 67,9%

детьми

Централизованное приобретение 131 14 02 400 264 44 1000,0 1210,0 121,0%

оборудования

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1000,0 1210,0 121,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1000,0 1210,0 121,0%

Приобретение и модернизация 240100 1000,0 1210,0 121,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 1000,0 1210,0 121,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1000,0 1210,0 121,0%

Централизованные расходы по ремонту 131 14 02 400 264 45 1105,0 200,0 18,1%

образовательных учреждений области

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1105,0 200,0 18,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1105,0 200,0 18,1%

Капитальный ремонт 240300 1105,0 200,0 18,1%

Капитальный ремонт объектов 240330 1105,0 200,0 18,1%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1105,0 200,0 18,1%

Содержание общеобразовательных 131 14 02 400 264 46 0,0 20,0 0,0%

учреждений

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 20,0 0,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 20,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 0,0 20,0 0,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 0,0 20,0 0,0%

сооружений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 20,0 0,0%

Среднее профессиональное образование 131 14 04 65677,0 60713,3 92,4%

Ведомственные расходы на образование 131 14 04 400 65677,0 60713,3 92,4%

Средние специальные учебные заведения 131 14 04 400 268 65677,0 60713,3 92,4%

Централизованное приобретение 131 14 04 400 268 44 948,0 579,2 61,1%

оборудования

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 948,0 579,2 61,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 948,0 579,2 61,1%

Приобретение и модернизация 240100 948,0 579,2 61,1%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 948,0 579,2 61,1%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 948,0 579,2 61,1%

Содержание учреждений среднего 131 14 04 400 268 48 64729,0 60134,1 92,9%

профессионального образования

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 63803,0 59782,6 93,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 59808,0 56715,6 94,8%

Оплата труда 110100 32396,0 32144,1 99,2%

Оплата труда гражданских служащих 110110 32396,0 32144,1 99,2%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 11413,0 11181,1 98,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 1587,0 1982,8 124,9%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 3,0 1,3 43,3%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 255,0 201,0 78,8%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 237,0 244,5 103,2%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 1092,0 1536,0 140,7%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 146,0 113,3 77,6%

Транспортные услуги 110500 59,0 50,6 85,8%

Оплата услуг связи 110600 263,0 157,7 60,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 4361,0 3326,0 76,3%

Оплата содержания помещений 110710 331,0 270,7 81,8%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 2384,0 1796,6 75,4%

Оплата отопления и технологических 110721 2384,0 1796,6 75,4%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 927,0 593,1 64,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 185,0 155,3 83,9%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 492,0 470,3 95,6%

другого имущества

Прочие коммунальные услуги 110770 42,0 40,0 95,2%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 9583,0 7760,0 81,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 112,0 22,9 20,4%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 2202,0 1584,3 71,9%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 7269,0 6152,8 84,6%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 3995,0 3067,0 76,8%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 3995,0 3067,0 76,8%

Стипендии 130320 2544,0 2273,0 89,3%

Прочие трансферты населению 130330 1451,0 794,0 54,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 926,0 351,5 38,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 926,0 351,5 38,0%

Приобретение и модернизация 240100 926,0 351,5 38,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 926,0 351,5 38,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 64729,0 60134,1 92,9%

Высшее профессиональное образование 131 14 06 1500,0 0,0 0,0%

Ведомственные расходы на высшее 131 14 06 405 1500,0 0,0 0,0%

профессиональное образование

Высшие учебные заведения 131 14 06 405 271 1500,0 0,0 0,0%

Содержание подведомственных структур 131 14 06 405 271 76 1500,0 0,0 0,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 810,0 0,0 0,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 810,0 0,0 0,0%

Оплата труда 110100 203,0 0,0 0,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 203,0 0,0 0,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 73,0 0,0 0,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 11“300 73,0 0,0 0,0%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 73,0 0,0 0,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 40,0 0,0 0,0%

Оплата услуг связи 110600 21,0 0,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 400,0 0,0 0,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 200,0 0,0 0,0%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 200,0 0,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 690,0 0,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 690,0 0,0 0,0%

Приобретение и модернизация 240100 690,0 0,0 0,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 690,0 0,0 0,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1500,0 0,0 0,0%

Прочие расходы в области образования 131 14 07 0,0 474,1 0,0%

Ведомственные расходы на образование 131 14 07 400 0,0 474,1 0,0%

Прочие учреждения и мероприятия в 131 14 07 400 272 0,0 474,1 0,0%

области образования

Прочие учреждения образования и 131 14 07 400 272 53 0,0 474,1 0,0%

мероприятия

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 474,1 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 0,0 474,1 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 0,0 474,1 0,0%

Прочие трансферты населению 130330 0,0 474,1 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 474,1 0,0%

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 131 15 383419,0 383876,4 100,1%

Культура и искусство 131 15 01 376810,0 377040,2 100,1%

Ведомственные расходы на культуру и 131 15 01 410 98160,0 101595,1 103,5%

искусство

Дворцы и дома культуры, другие 131 15 01 410 280 43530,0 44961,8 103,3%

учреждения клубного типа

Содержание подведомственных структур 131 15 01 410 280 76 42395,0 39676,8 93,6%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 41558,0 39190,3 94,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 41548,0 39190,3 94,3%

Оплата труда 110100 18541,0 17836,8 96,2%

Оплата труда гражданских служащих 110110 18541,0 17836,8 96,2%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 6581,0 6177,2 93,9%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 1637,0 2516,7 153,7%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 1,0 0,0 0,0%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 6,0 60,2 1003,3%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 444,0 406,6 91,6%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 1186,0 2049,9 172,8%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 259,0 69,3 26,8%

Транспортные услуги 110500 205,0 133,0 64,9%

Оплата услуг связи 110600 551,0 388,7 70,5%

Оплата коммунальных услуг 110700 6370,0 3813,6 59,9%

Оплата содержания помещений 110710 590,0 321,4 54,5%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 3658,0 1544,9 42,2%

Оплата отопления и технологических 110721 3658,0 1544,9 42,2%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 1179,0 1054,4 89,4%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 529,0 630,1 119,1%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 361,0 226,5 62,7%

другого имущества

Прочие коммунальные услуги 110770 53,0 36,3 68,5%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 7404,0 8255,0 111,5%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 148,0 49,9 33,7%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 2784,0 2904,2 104,3%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 4472,0 5300,9 118,5%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 10,0 0,0 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 10,0 0,0 0,0%

Прочие трансферты населению 130330 10,0 0,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 837,0 486,5 58,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 837,0 486,5 58,1%

Приобретение и модернизация 240100 451,0 486,5 107,9%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 451,0 486,5 107,9%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 386,0 0,0 0,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 386,0 0,0 0,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 42395,0 39676,8 93,6%

Централизованные расходы по ремонту 131 15 01 410 280 99 1135,0 5285,0 465,6%

учреждений культуры

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1135,0 5285,0 465,6%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1135,0 5285,0 465,6%

Капитальный ремонт 240300 1135,0 5285,0 465,6%

Капитальный ремонт объектов 240330 1135,0 5285,0 465,6%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1135,0 5285,0 465,6%

Музеи и постоянные выставки 131 15 01 410 283 25718,0 26583,5 103,4%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 25549,0 26124,3 102,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 25520,0 26102,9 102,3%

Оплата труда 110100 8533,0 8678,9 101,7%

Оплата труда гражданских служащих 110110 8533,0 8678,9 101,7%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 3055,0 3003,0 98,3%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 776,0 2091,8 269,6%

расходных материалов

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 140,0 152,6 109,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 636,0 1939,2 304,9%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 127,0 127,9 100,7%

Транспортные услуги 110500 44,0 29,8 67,7%

Оплата услуг связи 110600 313,0 284,2 90,8%

Оплата коммунальных услуг 110700 3064,0 2075,5 67,7%

Оплата содержания помещений 110710 542,0 513,2 94,7%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 1852,0 740,0 40,0%

Оплата отопления и технологических 110721 1852,0 740,0 40,0%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 497,0 364,5 73,3%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 149,0 81,8 54,9%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 24,0 376,0 1566,7%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 9608,0 9811,8 102,1%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 4,0 2,0 50,0%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 576,0 982,2 170,5%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 9028,0 8827,6 97,8%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 29,0 21,4 73,8%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 29,0 21,4 73,8%

Прочие трансферты населению 130330 29,0 21,4 73,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 169,0 459,2 271,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 169,0 459,2 271,7%

Приобретение и модернизация 240100 169,0 459,2 271,7%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 169,0 459,2 271,7%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 25718,0 26583,5 103,4%

Библиотеки 131 15 01 410 284 28912,0 30049,8 103,9%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 28651,0 29138,0 101,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 28563,0 29051,8 101,7%

Оплата труда 110100 13334,8 13178,6 98,8%

Оплата труда гражданских служащих 110110 13334,8 13178,6 98,8%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 4768,1 4747,0 99,6%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 372,0 635,4 170,8%

расходных материалов

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 25,0 40,1 160,4%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 347,0 595,3 171,6%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 148,0 257,9 174,3%

Транспортные услуги 110500 161,0 83,4 51,8%

Оплата услуг связи 110600 798,0 382,9 48,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 2814,0 2343,9 83,3%

Оплата содержания помещений 110710 531,0 547,8 103,2%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 1311,0 682,7 52,1%

Оплата отопления и технологических 110721 1311,0 682,7 52,1%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 491,0 339,4 69,1%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 95,0 84,8 89,3%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 381,0 688,6 180,7%

другого имущества

Прочие коммунальные услуги 110770 5,0 0,6 12,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 6167,1 7422,7 120,4%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 55,0 57,4 104,4%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 610,0 1449,0 237,5%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 5502,1 5916,3 107,5%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 88,0 86,2 98,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 88,0 86,2 98,0%

Прочие трансферты населению 130330 88,0 86,2 98,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 261,0 911,8 349,3%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 261,0 911,8 349,3%

Приобретение и модернизация 240100 261,0 911,8 349,3%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 261,0 911,8 349,3%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 28912,0 30049,8 103,9%

Государственная поддержка театров, 131 15 01 411 247229,0 245263,0 99,2%

концертных организаций и других

организаций

исполнительских искусств

Театры, концертные организации и 131 15 01 411 281 247229,0 245263,0 99,2%

другие организации исполнительских

искусств

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 236902,0 232421,2 98,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 235699,0 231719,6 98,3%

Оплата труда 110100 119158,8 120101,3 100,8%

Оплата труда гражданских служащих 110110 119158,8 120101,3 100,8%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 41558,9 41249,6 99,3%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 8230,0 12247,7 148,8%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 7,0 2,4 34,3%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 3049,0 3188,9 104,6%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 1250,0 1525,6 122,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 3924,0 7530,8 191,9%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 897,0 616,2 68,7%

Транспортные услуги 110500 445,0 602,8 135,5%

Оплата услуг связи 110600 2447,0 1725,6 70,5%

Оплата коммунальных услуг 110700 12578,0 7179,9 57,1%

Оплата содержания помещений 110710 1912,0 1336,6 69,9%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 6503,0 3203,5 49,3%

Оплата отопления и технологических 110721 6503,0 3203,5 49,3%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 2926,0 1723,6 58,9%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 549,0 363,5 66,2%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 571,0 370,7 64,9%

другого имущества

Прочие коммунальные услуги 110770 117,0 182,0 155,6%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 50384,3 47996,5 95,3%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 435,0 338,3 77,8%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 4556,0 9073,8 199,2%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 45393,3 38584,4 85,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 1203,0 701,6 58,3%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 1203,0 701,6 58,3%

Прочие трансферты населению 130330 1203,0 701,6 58,3%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 10327,0 12841,8 124,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 10327,0 12841,8 124,4%

Приобретение и модернизация 240100 10327,0 12841,8 124,4%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 10327,0 12841,8 124,4%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 247229,0 245263,0 99,2%

Прочие ведомственные расходы в 131 15 01 412 31421,0 30182,1 96,1%

области культуры и искусства

Прочие учреждения и мероприятия в 131 15 01 412 287 31421,0 30182,1 96,1%

области культуры и искусства

Централизованное приобретение 131 15 01 412 287 44 8450,0 9130,0 108,0%

оборудования

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 8450,0 9130,0 108,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 8450,0 9130,0 108,0%

Приобретение и модернизация 240100 8450,0 9130,0 108,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 8450,0 9130,0 108,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8450,0 9130,0 108,0%

Содержание подведомственных структур 131 15 01 412 287 76 19147,0 15853,1 82,8%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 19147,0 15809,1 82,6%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 19147,0 15809,1 82,6%

Оплата труда 110100 4026,3 2698,1 67,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 4026,3 2698,1 67,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1475,7 933,0 63,2%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 398,0 360,9 90,7%

расходных материалов

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 0,0 10,0 0,0%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 206,0 126,6 61,5%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 192,0 224,3 116,8%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 199,0 85,0 42,7%

Транспортные услуги 110500 37,0 14,6 39,5%

Оплата услуг связи 110600 146,0 84,7 58,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 1192,0 608,3 51,0%

Оплата содержания помещений 110710 44,0 27,6 62,7%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 556,0 82,7 14,9%

Оплата отопления и технологических 110721 556,0 82,7 14,9%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 141,0 8,6 6,1%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 43,0 2,1 4,9%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 373,0 487,3 130,6%

другого имущества

Прочие коммунальные услуги 110770 35,0 0,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 11673,0 11024,5 94,4%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 5,0 1,7 34,0%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 155,0 225,0 145,2%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 11513,0 10797,8 93,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 44,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 44,0 0,0%

Приобретение и модернизация 240100 0,0 23,1 0,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 0,0 23,1 0,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 0,0 20,9 0,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 0,0 20,9 0,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 19147,0 15853,1 82,8%

Централизованные расходы по ремонту 131 15 01 412 287 99 3824,0 5199,0 136,0%

учреждений культуры

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3824,0 5199,0 136,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 3824,0 5199,0 136,0%

Капитальный ремонт 240300 3824,0 5199,0 136,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 3824,0 5199,0 136,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3824,0 5199,0 136,0%

Кинематография 131 15 02 6609,0 6836,2 103,4%

Государственная поддержка 131 15 02 415 6609,0 6836,2 103,4%

кинематографии

Организации кинематографии 131 15 02 415 282 6609,0 6836,2 103,4%

Централизованное приобретение 131 15 02 415 282 44 200,0 350,0 175,0%

оборудования

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 200,0 350,0 175,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 200,0 350,0 175,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 200,0 350,0 175,0%

Прочие субсидии 130140 200,0 350,0 175,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 200,0 350,0 175,0%

Содержание подведомственных структур 131 15 02 415 282 76 6409,0 6486,2 101,2%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6409,0 6486,2 101,2%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 6409,0 6486,2 101,2%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 6409,0 6486,2 101,2%

Прочие субсидии 130140 6409,0 6486,2 101,2%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6409,0 6486,2 101,2%

131

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 428508,0 415173,8 “96,9%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 416574,0 403987,3 97,0%

Оплата труда 110100 199838,9 198274,8 99,2%

Оплата труда гражданских служащих 110110 199838,9 198274,8 99,2%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 70229,7 68565,9 97,6%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 13189,0 19923,3 151,1%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 11,0 3,7 33,6%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 3310,0 3460,1 104,5%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 2302,0 2496,0 108,4%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 7566,0 13963,5 184,6%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 1949,0 1434,6 73,6%

Транспортные услуги 110500 951,0 914,2 96,1%

Оплата услуг связи 110600 4766,0 3210,8 67,4%

Оплата коммунальных услуг 110700 30379,0 19347,2 63,7%

Оплата содержания помещений 110710 3950,0 3017,3 76,4%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 16264,0 8050,4 49,5%

Оплата отопления и технологических 110721 16264,0 8050,4 49,5%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 6161,0 4083,6 66,3%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 1550,0 1317,6 85,0%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 2202,0 2619,4 119,0%

другого имущества

Прочие коммунальные услуги 110770 252,0 258,9 102,7%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 95271,4 92316,5 96,9%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 784,0 478,2 61,0%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 11083,0 16238,5 146,5%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 83404,4 75599,8 90,6%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 11934,0 11186,5 93,7%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 6609,0 6836,2 103,4%

Прочие субсидии 130140 6609,0 6836,2 103,4%

Трансферты населению 130300 5325,0 4350,3 81,7%

Стипендии 130320 2544,0 2273,0 89,3%

Прочие трансферты населению 130330 2781,0 2077,3 74,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 29839,0 36848,0 123,5%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 29839,0 36848,0 123,5%

Приобретение и модернизация 240100 23389,0 26143,1 111,8%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 23389,0 26143,1 111,8%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

Капитальный ремонт 240300 6450,0 10704,9 166,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 6450,0 10704,9 166,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 458347,0 452021,8 98,6%

Управление образования администрации 136 369725,3 373244,8 101,0%

Новосибирской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 136 01 6982,0 6663,0 95,4%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование исполнительных 136 01 03 6982,0 6663,0 95,4%

органов государственной власти

Обеспечение деятельности органов 136 01 03 036 6982,0 6663,0 95,4%

исполнительной власти субъектов

Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 136 01 03 036 027 6465,0 6092,0 94,2%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6465,0 6092,0 94,2%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 6465,0 6092,0 94,2%

Оплата труда 110100 4761,0 4473,0 94,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 4761,0 4473,0 94,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1704,0 1619,0 95,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6465,0 6092,0 94,2%

Расходы на содержание аппарата 136 01 03 036 029 517,0 571,0 110,4%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 505,0 559,0 110,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 505,0 559,0 110,7%

Приобретение предметов снабжения и 110300 56,0 47,0 83,9%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 56,0 47,0 83,9%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 250,0 153,0 61,2%

Оплата услуг связи 110600 152,0 270,0 177,6%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 47,0 89,0 189,4%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 16,0 4,0 25,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 31,0 85,0 274,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 12,0 12,0 100,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 12,0 12,0 100,0%

Приобретение и модернизация 240100 12,0 12,0 100,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 12,0 12,0 100,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 517,0 571,0 110,4%

ОБРАЗОВАНИЕ 136 14 362743,3 366581,8 101,1%

Дошкольное образование 136 14 01 0,0 8140,9 0,0%

Ведомственные расходы на образование 136 14 01 400 0,0 8140,9 0,0%

Детские дошкольные учреждения 136 14 01 400 259 0,0 8140,9 0,0%

Содержание общеобразовательных 136 14 01 400 259 46 0,0 8140,9 0,0%

учреждений

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 8047,3 0,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 7908,7 0,0%

Оплата труда 110100 0,0 4596,9 0,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 0,0 4596,9 0,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 0,0 1643,7 0,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 0,0 46,0 0,0%

расходных материалов

Продукты питания 110330 0,0 19,0 0,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 0,0 27,0 0,0%

снабжения

Оплата коммунальных услуг 110700 0,0 654,4 0,0%

Оплата содержания помещений 110710 0,0 17,3 0,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 0,0 473,6 0,0%

Оплата отопления и технологических 110721 0,0 473,6 0,0%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 0,0 99,8 0,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 0,0 58,3 0,0%

Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 0,0 5,4 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 0,0 967,7 0,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 0,0 305,0 0,0%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 0,0 662,7 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 0,0 138,6 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 0,0 138,6 0,0%

Прочие трансферты населению 130330 0,0 138,6 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 93,6 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 93,6 0,0%

Приобретение и модернизация 240100 0,0 83,6 0,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 0,0 83,6 0,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 0,0 10,0 0,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 0,0 10,0 0,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 8140,9 0,0%

Общее образование 136 14 02 194351,3 215122,0 110,7%

Ведомственные расходы на образование 136 14 02 400 194351,3 215122,0 110,7%

Школы - детские сады, школы 136 14 02 400 260 59799,4 69095,9 115,5%

начальные, неполные средние и средние

Централизованное приобретение 136 14 02 400 260 41 10000,0 10479,8 104,8%

школьных учебников

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10000,0 10479,8 104,8%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 10000,0 10479,8 104,8%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 10000,0 10479,8 104,8%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 10000,0 10479,8 104,8%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10000,0 10479,8 104,8%

Обеспечение учебно-наглядными 136 14 02 400 260 42 32000,0 28110,8 87,8%

пособиями и транспортом сельских школ

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 32000,0 28110,8 87,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 32000,0 28110,8 87,8%

Приобретение и модернизация 240100 32000,0 28110,8 87,8%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 32000,0 28110,8 87,8%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 32000,0 28110,8 87,8%

Подпрограмма “Одаренные дети“ по 136 14 02 400 260 43 6000,0 3725,2 62,1%

программе “Дети Новосибирской

области“ на 2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6000,0 3725,2 62,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 6000,0 3725,2 62,1%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 6000,0 3725,2 62,1%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 6000,0 3725,2 62,1%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6000,0 3725,2 62,1%

Централизованное приобретение 136 14 02 400 260 44 8186,0 11165,9 136,4%

оборудования

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 8186,0 11165,9 136,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 8186,0 11165,9 136,4%

Приобретение и модернизация 240100 8186,0 11165,9 136,4%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 8186,0 11165,9 136,4%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8186,0 11165,9 136,4%

Централизованные расходы по ремонту 136 14 02 400 260 45 0,0 200,0 0,0%

образовательных учреждений области

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 200,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 200,0 0,0%

Капитальный ремонт 240300 0,0 200,0 0,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 0,0 200,0 0,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 200,0 0,0%

Содержание общеобразовательных 136 14 02 400 260 46 3613,4 15414,2 426,6%

учреждений

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3613,4 12549,6 347,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3613,4 12285,6 340,0%

Оплата труда 110100 2660,7 1786,8 67,2%

Оплата труда гражданских служащих 110110 2660,7 1786,8 67,2%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 952,7 639,0 67,1%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 0,0 16,4 0,0%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 0,0 16,4 0,0%

снабжения

Оплата услуг связи 110600 0,0 6,3 0,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 0,0 18,5 0,0%

Оплата содержания помещений 110710 0,0 18,5 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 0,0 9818,6 0,0%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 0,0 2279,9 0,0%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 0,0 7538,7 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 0,0 264,0 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 0,0 264,0 0,0%

Прочие трансферты населению 130330 0,0 264,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 2864,6 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 2864,6 0,0%

Приобретение и модернизация 240100 0,0 752,4 0,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 0,0 752,4 0,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 0,0 2112,2 0,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 0,0 2112,2 0,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3613,4 15414,2 426,6%

Вечерние и заочные средние 136 14 02 400 262 3654,5 1077,1 29,5%

образовательные школы

Содержание общеобразовательных 136 14 02 400 262 46 3654,5 1077,1 29,5%

учреждений

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3654,5 1077,1 29,5%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3623,5 1069,1 29,5%

Оплата труда 110100 2444,4 756,6 31,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 2444,4 756,6 31,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 874,1 194,1 22,2%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 22,5 0,0 0,0%

расходных материалов

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 5,0 0,0 0,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 17,5 0,0 0,0%

снабжения

Оплата услуг связи 110600 8,0 1,9 23,8%

Оплата коммунальных услуг 110700 257,2 39,2 15,2%

Оплата содержания помещений 110710 5,0 0,0 0,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 203,4 35,7 17,6%

Оплата отопления и технологических 110721 203,4 35,7 17,6%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 43,8 3,5 8,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 5,0 0,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 17,3 77,3 446,8%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 4,0 0,0 0,0%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 13,3 77,3 581,2%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 31,0 8,0 25,8%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 31,0 8,0 25,8%

Прочие трансферты населению 130330 31,0 8,0 25,8%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3654,5 1077,1 29,5%

Школы-интернаты 136 14 02 400 263 45945,5 79873,8 173,8%

Централизованное приобретение 136 14 02 400 263 44 2100,0 420,0 20,0%

оборудования

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2100,0 420,0 20,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2100,0 420,0 20,0%

Приобретение и модернизация 240100 2100,0 420,0 20,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 2100,0 420,0 20,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2100,0 420,0 20,0%

Централизованные расходы по ремонту 136 14 02 400 263 45 4050,0 4640,0 114,6%

образовательных учреждений области

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 4050,0 4640,0 114,6%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 4050,0 4640,0 114,6%

Капитальный ремонт 240300 4050,0 4640,0 114,6%

Капитальный ремонт объектов 240330 4050,0 4640,0 114,6%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4050,0 4640,0 114,6%

Содержание общеобразовательных 136 14 02 400 263 46 39795,5 74813,8 188,0%

учреждений

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 39795,5 74063,8 186,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 37739,5 73281,9 194,2%

Оплата труда 110100 14356,1 9103,7 63,4%

Оплата труда гражданских служащих 110110 14356,1 9103,7 63,4%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 5140,1 3282,9 63,9%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 4739,6 1479,7 31,2%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 239,0 24,1 10,1%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 1198,0 188,9 15,8%

Продукты питания 110330 2122,0 599,1 28,2%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 210,0 4,3 2,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 970,6 663,3 68,3%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 158,0 18,3 11,6%

Транспортные услуги 110500 250,0 20,6 8,2%

Оплата услуг связи 110600 193,0 73,0 37,8%

Оплата коммунальных услуг 110700 1745,1 1014,3 58,1%

Оплата содержания помещений 110710 221,0 27,2 12,3%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 803,2 400,2 49,8%

Оплата отопления и технологических 110721 803,2 400,2 49,8%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 511,8 495,6 96,8%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 209,1 91,3 43,7%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 11157,6 58289,4 522,4%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 60,0 7,7 12,8%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 1018,9 2705,9 265,6%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 10078,7 55575,8 551,4%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 2056,0 781,9 38,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 2056,0 781,9 38,0%

Прочие трансферты населению 130330 2056,0 781,9 38,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 750,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 750,0 0,0%

Капитальный ремонт 240300 0,0 750,0 0,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 0,0 750,0 0,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 39795,5 74813,8 188,0%

Учреждения по внешкольной“работе с 136 14 02 400 264 26662,0 19790,8 74,2%

детьми

Централизованное приобретение 136 14 02 400 264 44 500,0 430,0 86,0%

оборудования

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 500,0 430,0 86,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 500,0 430,0 86,0%

Приобретение и модернизация 240100 500,0 430,0 86,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 500,0 430,0 86,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 500,0 430,0 86,0%

Централизованные расходы по ремонту 136 14 02 400 264 45 700,0 898,9 128,4%

образовательных учреждений области

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 700,0 898,9 128,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 700,0 898,9 128,4%

Капитальный ремонт 240300 700,0 898,9 128,4%

Капитальный ремонт объектов 240330 700,0 898,9 128,4%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 700,0 898,9 128,4%

Содержание общеобразовательных 136 14 02 400 264 46 25462,0 18461,9 72,5%

учреждений

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 25134,0 18429,5 73,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 25068,0 18369,3 73,3%

Оплата труда 110100 8474,9 5937,7 70,1%

Оплата труда гражданских служащих 110110 8474,9 5937,7 70,1%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 3034,6 2105,9 69,4%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 5410,7 352,0 6,5%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 119,0 0,0 0,0%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 1403,9 0,0 0,0%

Продукты питания 110330 2624,0 0,0 0,0%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 512,0 48,7 9,5%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 751,8 303,3 40,3%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 134,0 23,0 17,2%

Транспортные услуги 110500 57,0 130,2 228,4%

Оплата услуг связи 110600 121,4 122,0 100,5%

Оплата коммунальных услуг 110700 1278,9 223,9 17,5%

Оплата содержания помещений 110710 287,5 0,0 0,0%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 215,1 181,0 84,1%

Оплата отопления и технологических 110721 215,1 181,0 84,1%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 658,3 39,4 6,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 32,0 3,5 10,9%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 86,0 0,0 0,0%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 6556,5 9474,6 144,5%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 50,0 142,8 285,6%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 1415,0 200,0 14,1%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 5091,5 9131,8 179,4%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 66,0 60,2 91,2%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 66,0 60,2 91,2%

Прочие трансферты населению 130330 66,0 60,2 91,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 328,0 32,4 9,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 328,0 32,4 9,9%

Приобретение и модернизация 240100 328,0 32,4 9,9%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 328,0 32,4 9,9%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 25462,0 18461,9 72,5%

Детские дома 136 14 02 400 265 58289,9 45284,4 77,7%

Оплата труда приемных родителей и 136 14 02 400 265 420 3500,0 2764,5 79,0%

реализация льгот, предоставляемых

приемной

семье

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3500,0 2764,5 79,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3500,0 2764,5 79,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 3500,0 2764,5 79,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 3500,0 2764,5 79,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3500,0 2764,5 79,0%

Централизованное приобретение 136 14 02 400 265 44 800,0 60,0 7,5%

оборудования

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 800,0 60,0 7,5%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 800,0 60,0 7,5%

Приобретение и модернизация 240100 800,0 60,0 7,5%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 800,0 60,0 7,5%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 800,0 60,0 7,5%

Централизованные расходы по ремонту 136 14 02 400 265 45 2400,0 1800,0 75,0%

образовательных учреждений области

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2400,0 1800,0 75,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2400,0 1800,0 75,0%

Капитальный ремонт 240300 2400,0 1800,0 75,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 2400,0 1800,0 75,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2400,0 1800,0 75,0%

Содержание общеобразовательных 136 14 02 400 265 46 34472,5 28716,9 83,3%

учреждений

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 34218,6 28716,9 83,9%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 34037,0 28609,7 84,1%

Оплата труда 110100 14538,7 14131,0 97,2%

Оплата труда гражданских служащих 110110 14538,7 14131,0 97,2%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 5191,4 5210,6 100,4%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 10864,9 5722,3 52,7%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 1143,5 477,4 41,7%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 1605,0 343,7 21,4%

Продукты питания 110330 6670,6 4642,0 69,6%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 541,4 40,6 7,5%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 904,4 218,6 24,2%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 114,5 5,1 4,5%

Транспортные услуги 110500 117,4 10,9 9,3%

Оплата услуг связи 110600 82,9 33,1 39,9%

Оплата коммунальных услуг 110700 2406,4 2266,4 94,2%

Оплата содержания помещений 110710 64,0 67,7 105,8%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 1520,1 1451,2 95,5%

Оплата отопления и технологических 110721 1520,1 1451,2 95,5%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 552,0 544,4 98,6%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 188,2 203,1 107,9%

Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 82,1 0,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 720,8 1230,3 170,7%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 30,0 60,0 200,0%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 248,0 278,5 112,3%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 442,8 891,8 201,4%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 181,6 107,2 59,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 181,6 107,2 59,0%

Прочие трансферты населению 130330 181,6 107,2 59,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 253,9 0,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 253,9 0,0 0,0%

Приобретение и модернизация 240100 10,3 0,0 0,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 10,3 0,0 0,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 243,6 0,0 0,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 243,6 0,0 0,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 34472,5 28716,9 83,3%

Подпрограмма “Дети-сироты“ по 136 14 02 400 265 47 17117,4 11943,0 69,8%

программе “Дети Новосибирской

области“ на 2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 13687,4 8975,2 65,6%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 13687,4 8975,2 65,6%

Приобретение предметов снабжения и 110300 11750,0 8451,1 71,9%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 600,0 0,0 0,0%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 9500,0 8451,1 89,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 1650,0 0,0 0,0%

снабжения

Прочие текущие расходы на закупки 111000 1937,4 524,1 27,1%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 1937,4 524,1 27,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3430,0 2967,8 86,5%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 3430,0 2967,8 86,5%

Приобретение и модернизация 240100 3430,0 1967,8 57,4%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 3430,0 1967,8 57,4%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 0,0 1000,0 0,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 0,0 1000,0 0,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 17117,4 11943,0 69,8%

Начальное профессиональное образование 136 14 03 0,0 9,2 0,0%

Ведомственные расходы на образование 136 14 03 400 0,0 9,2 0,0%

Профессионально-технические училища 136 14 03 400 266 0,0 9,2 0,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 9,2 0,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 9,2 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 0,0 9,2 0,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 0,0 9,2 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 9,2 0,0%

Среднее профессиональное образование 136 14 04 83124,6 72487,3 87,2%

Ведомственные расходы на образование 136 14 04 400 83124,6 72487,3 87,2%

Средние специальные учебные заведения 136 14 04 400 268 83124,6 72487,3 87,2%

Централизованное приобретение 136 14 04 400 268 44 400,0 650,8 162,7%

оборудования

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 400,0 650,8 162,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 400,0 650,8 162,7%

Приобретение и модернизация 240100 400,0 650,8 162,7%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 400,0 650,8 162,7%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 400,0 650,8 162,7%

Централизованные расходы по ремонту 136 14 04 400 268 45 4000,0 3073,7 76,8%

образовательных учреждений области

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 4000,0 3073,7 76,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 4000,0 3073,7 76,8%

Капитальный ремонт 240300 4000,0 3073,7 76,8%

Капитальный ремонт объектов 240330 4000,0 3073,7 76,8%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4000,0 3073,7 76,8%

Содержание учреждений среднего 136 14 04 400 268 48 78724,6 68762,8 87,3%

профессионального образования

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 78490,7 68397,7 87,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 69794,3 60466,1 86,6%

Оплата труда 110100 41529,2 37263,9 89,7%

Оплата труда гражданских служащих 110110 41529,2 37263,9 89,7%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 14790,0 12813,3 86,6%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 1452,8 1060,4 73,0%

расходных материалов

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 478,0 89,4 18,7%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 259,7 184,1 70,9%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 715,1 786,9 110,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 67,6 102,7 151,9%

Транспортные услуги 110500 111,6 20,7 18,5%

Оплата услуг связи 110600 126,9 150,6 118,7%

Оплата коммунальных услуг 110700 8783,5 5955,9 67,8%

Оплата содержания помещений 110710 220,0 111,7 50,8%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 7103,5 4985,5 70,2%

Оплата отопления и технологических 110721 7103,5 4985,5 70,2%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 1021,7 657,8 64,4%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 431,8 197,4 45,7%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 6,5 3,5 53,8%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 2932,7 3098,6 105,7%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 135,0 69,0 51,1%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 55,0 136,6 248,4%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 2742,7 2893,0 105,5%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 8696,4 7931,6 91,2%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 8696,4 7931,6 91,2%

Стипендии 130320 5822,7 5110,7 87,8%

Прочие трансферты населению 130330 2873,7 2820,9 98,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 233,9 365,1 156,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 233,9 365,1 156,1%

Приобретение и модернизация 240100 226,9 353,1 155,6%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 226,9 353,1 155,6%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 7,0 12,0 171,4%

Капитальный ремонт объектов 240330 7,0 12,0 171,4%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 78724,6 68762,8 87,3%

Переподготовка и повышение 136 14 05 31066,4 29946,7 96,4%

квалификации

Ведомственные расходы на образование 136 14 05 400 31066,4 29946,7 96,4%

Институты повышения квалификации 136 14 05 400 269 28066,4 26146,7 93,2%

Централизованное приобретение 136 14 05 400 269 44 1214,0 311,0 25,6%

оборудования

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1214,0 311,0 25,6%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1214,0 311,0 25,6%

Приобретение и модернизация 240100 1214,0 311,0 25,6%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 1214,0 311,0 25,6%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1214,0 311,0 25,6%

Централизованные расходы по ремонту 136 14 05 400 269 45 2100,0 1600,5 76,2%

образовательных учреждений области

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2100,0 1600,5 76,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2100,0 1600,5 76,2%

Капитальный ремонт 240300 2100,0 1600,5 76,2%

Капитальный ремонт объектов 240330 2100,0 1600,5 76,2%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2100,0 1600,5 76,2%

Текущее содержание Новосибирского 136 14 05 400 269 49 24752,4 24235,2 97,9%

института повышения квалификации и

переподготовки работников образования

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 24264,4 23506,4 96,9%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 24043,4 23265,6 96,8%

Оплата труда 110100 14458,2 12997,9 89,9%

Оплата труда гражданских служащих 110110 14458,2 12997,9 89,9%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 5176,5 4605,2 89,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 401,0 541,8 135,1%

расходных материалов

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 144,0 92,4 64,2%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 0,0 12,0 0,0%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 257,0 437,4 170,2%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 192,0 214,8 111,9%

Транспортные услуги 110500 0,0 26,3 0,0%

Оплата услуг связи 110600 147,0 221,1 150,4%

Оплата коммунальных услуг 110700 2558,2 1684,4 65,8%

Оплата содержания помещений 110710 802,7 447,3 55,7%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 1457,7 905,1 62,1%

Оплата отопления и технологических 110721 1457,7 905,1 62,1%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 194,5 225,1 115,7%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 103,3 106,9 103,5%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 1110,5 2974,1 267,8%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 1110,5 2974,1 267,8%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 221,0 240,8 109,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 221,0 240,8 109,0%

Стипендии 130320 0,0 0,0 0,0%

Прочие трансферты населению 130330 221,0 240,8 109,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 488,0 728,8 149,3%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 488,0 728,8 149,3%

Приобретение и модернизация 240100 488,0 728,8 149,3%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 488,0 728,8 149,3%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 24752,4 24235,2 97,9%

Учебные заведения и курсы по 136 14 05 400 270 3000,0 3800,0 126,7%

переподготовке кадров

Расходы на подготовку кадров системы 136 14 05 400 270 185 “ 3000,0 3800,0 126,7%

образования области

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3000,0 3800,0 126,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3000,0 3800,0 126,7%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 3000,0 3800,0 126,7%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 3000,0 3800,0 126,7%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3000,0 3800,0 126,7%

Высшее профессиональное образование 136 14 06 0,0 109,9 0,0%

Ведомственные расходы на образование 136 14 06 400 0,0 109,9 0,0%

Высшие учебные заведения 136 14 06 400 271 0,0 109,9 0,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 109,9 0,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 109,9 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 0,0 109,9 0,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 0,0 109,9 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 109,9 0,0%

Прочие расходы в области образования 136 14 07 54201,0 40765,8 75,2%

Ведомственные расходы на образование 136 14 07 400 54201,0 40765,8 75,2%

Прочие учреждения и мероприятия в 136 14 07 400 272 31534,0 20266,8 64,3%

области образования

Централизованное приобретение 136 14 07 400 272 44 1800,0 1109,9 61,7%

оборудования

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1800,0 1109,9 61,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1800,0 1109,9 61,7%

Приобретение и модернизация 240100 1800,0 1109,9 61,7%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 1800,0 1109,9 61,7%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1800,0 1109,9 61,7%

Централизованные расходы по ремонту 136 14 07 400 272 45 1750,0 2300,0 131,4%

образовательных учреждений области

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1750,0 2300,0 131,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1750,0 2300,0 131,4%

Капитальный ремонт 240300 1750,0 2300,0 131,4%

Капитальный ремонт объектов 240330 1750,0 2300,0 131,4%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1750,0 2300,0 131,4%

Прочие учреждения образования и 136 14 07 400 272 53 20984,0 11791,8 56,2%

мероприятия

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 19994,0 11701,0 58,5%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 19994,0 11701,0 58,5%

Оплата труда 110100 4154,7 4394,0 105,8%

Оплата труда гражданских служащих 110110 4154,7 4394,0 105,8%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1513,0 1613,6 106,6%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 2139,1 749,3 35,0%

расходных материалов

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 489,5 62,8 12,8%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 1649,6 686,5 41,6%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 750,0 60,0 8,0%

Транспортные услуги 110500 48,0 26,2 54,6%

Оплата услуг связи 110600 2921,8 433,2 14,8%

Оплата коммунальных услуг 110700 1290,5 540,8 41,9%

Оплата содержания помещений 110710 118,0 8,5 7,2%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 229,1 340,1 148,5%

Оплата отопления и технологических 110721 229,1 340,1 148,5%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 232,4 60,1 25,9%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 70,0 14,7 21,0%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 641,0 117,4 18,3%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 7176,9 3883,9 54,1%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 558,4 51,9 9,3%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 300,0 468,5 156,2%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 6318,5 3363,5 53,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 990,0 90,8 9,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 990,0 90,8 9,2%

Приобретение и модернизация 240100 990,0 90,8 9,2%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 990,0 90,8 9,2%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 20984,0 11791,8 56,2%

Информатизация системы образования 136 14 07 400 272 54 7000,0 5065,1 72,4%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7000,0 5065,1 72,4%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 7000,0 5065,1 72,4%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 7000,0 5065,1 72,4%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 7000,0 5065,1 72,4%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7000,0 5065,1 72,4%

Финансирование мероприятий по 136 14 07 400 319 22667,0 20499,0 90,4%

организации оздоровительной кампании

детей и

подростков

Подпрограмма “Организация летнего 136 14 07 400 319 180 17820,0 17820,0 100,0%

отдыха и оздоровления детей“ по

программе

“Дети Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 17820,0 17820,0 100,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 17820,0 17820,0 100,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 17820,0 17820,0 100,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 17820,0 17820,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 17820,0 17820,0 100,0%

Расходы на оздоровление детей 136 14 07 400 319 422 4847,0 2679,0 55,3%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4847,0 2679,0 55,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4847,0 2679,0 55,3%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 4847,0 2679,0 55,3%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 4847,0 2679,0 55,3%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4847,0 2679,0 55,3%

136

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 301989,5 308568,2 102,2%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 290737,5 299035,9 102,9%

Оплата труда 110100 107377,9 95441,5 88,9%

Оплата труда гражданских служащих 110110 107377,9 95441,5 88,9%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 38376,4 33727,3 87,9%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 36836,6 18466,0 50,1%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 2101,5 501,5 23,9%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 14333,9 9165,5 63,9%

Продукты питания 110330 11416,6 5260,1 46,1%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 2012,6 352,5 17,5%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 6972,0 3186,4 45,7%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 1666,1 576,9 34,6%

Транспортные услуги 110500 584,0 234,9 40,2%

Оплата услуг связи 110600 3753,0 1311,2 34,9%

Оплата коммунальных услуг 110700 18319,8 12397,8 67,7%

Оплата содержания помещений 110710 1718,2 698,2 40,6%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 11532,1 8772,4 76,1%

Оплата отопления и технологических 110721 11532,1 8772,4 76,1%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 3214,5 2125,7 66,1%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 1039,4 675,2 65,0%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 733,5 120,9 16,5%

другого имущества

Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 82,1 5,4 6,6%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 83823,7 136880,3 163,3%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 853,4 335,4 39,3%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 3036,9 6374,4 209,9%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 79933,4 130170,5 162,8%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 11252,0 9532,3 84,7%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 11252,0 9532,3 84,7%

Стипендии 130320 5822,7 5110,7 87,8%

Прочие трансферты населению 130330 5429,3 4421,6 81,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 67735,8 64676,6 95,5%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 67735,8 64676,6 95,5%

Приобретение и модернизация 240100 52485,2 46279,3 88,2%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 52485,2 46279,3 88,2%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

Капитальный ремонт 240300 15250,6 18397,3 120,6%

Капитальный ремонт объектов 240330 15250,6 18397,3 120,6%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 369725,3 373244,8 101,0%

Управление по лицензированию 141 7016,0 4971,0 70,9%

администрации Новосибирской

области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 141 01 7016,0 4971,0 70,9%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование исполнительных 141 01 03 7016,0 4971,0 70,9%

органов государственной власти

Обеспечение деятельности органов 141 01 03 036 7016,0 4971,0 70,9%

исполнительной власти субъектов

Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 141 01 03 036 027 4168,0 4006,0 96,1%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4168,0 4006,0 96,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4168,0 4006,0 96,1%

Оплата труда 110100 3069,0 3039,0 99,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 3069,0 3039,0 99,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1099,0 967,0 88,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4168,0 4006,0 96,1%

Расходы на содержание аппарата 141 01 03 036 029 2848,0 965,0 33,9%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2248,0 588,0 26,2%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2248,0 588,0 26,2%

Приобретение предметов снабжения и 110300 412,0 166,0 40,3%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 412,0 166,0 40,3%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 428,0 64,0 15,0%

Транспортные услуги 110500 144,0 32,0 22,2%

Оплата услуг связи 110600 374,0 170,0 45,5%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 890,0 156,0 17,5%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 84,0 8,0 9,5%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 806,0 148,0 18,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 600,0 377,0 62,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 600,0 377,0 62,8%

Приобретение и модернизация 240100 600,0 377,0 62,8%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 600,0 377,0 62,8%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2848,0 965,0 33,9%

141

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6416,0 4594,0 71,6%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 6416,0 4594,0 71,6%

Оплата труда 110100 3069,0 3039,0 99,0%

Оплата труда гражданских служащих 110110 3069,0 3039,0 99,0%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1099,0 967,0 88,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 412,0 166,0 40,3%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 412,0 166,0 40,3%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 428,0 64,0 15,0%

Транспортные услуги 110500 144,0 32,0 22,2%

Оплата услуг связи 110600 374,0 170,0 45,5%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 890,0 156,0 17,5%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 84,0 8,0 9,5%

и инвентаря

Прочие текущие расходы 111040 806,0 148,0 18,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 600,0 377,0 62,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 600,0 377,0 62,8%

Приобретение и модернизация 240100 600,0 377,0 62,8%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 600,0 377,0 62,8%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и муниципальных

учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7016,0 4971,0 70,9%

Управление по охране и рациональному 146 5666,6 4642,0 81,9%

использованию

охотничьих ресурсов администрации

Новосибирской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 146 01 2100,8 1855,0 88,3%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование исполнительных 146 01 03 2100,8 1855,0 88,3%

органов государственной власти

Обеспечение деятельности органов 146 01 03 036 2100,8 1855,0 88,3%

исполнительной власти субъектов

Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 146 01 03 036 027 1988,0 1778,0 89,4%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1988,0 1778,0 89,4%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1988,0 1778,0 89,4%

Оплата труда 110100 1463,0 1333,0 91,1%

Оплата труда гражданских служащих 110110 1463,0 1333,0 91,1%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 525,0 445,0 84,8%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1988,0 1778,0 89,4%

Расходы на содержание аппарата 146 01 03 036 029 112,8 77,0 68,3%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 112,8 77,0 68,3%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 112,8 77,0 68,3%

Приобретение предметов снабжения и 110300 5,0 3,0 60,0%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 5,0 3,0 60,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 30,0 25,0 83,3%

Оплата услуг связи 110600 32,0 32,0 100,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 42,8 14,0 32,7%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 18,0 7,0 38,9%

Оплата отопления и технологических 110721 18,0 7,0 38,9%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 20,8 5,0 24,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 2,0 1,0 50,0%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 2,0 1,0 50,0%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 3,0 3,0 100,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 3,0 3,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 112,8 77,0 68,3%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 146 09 3565,8 2787,0 78,2%

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И

ГЕОДЕЗИЯ

Охрана окружающей природной среды, 146 09 03 3565,8 2787,0 78,2%

животного и растительного мира

Финансирование мероприятий в области 146 09 03 362 3565,8 2787,0 78,2%

контроля за состоянием окружающей

среды и охраны природы

Финансирование природоохранных 146 09 03 362 407 3565,8 2787,0 78,2%

мероприятий

Государственные заказники 146 09 03 362 407 14 3565,8 2787,0 78,2%

Новосибирской области, охрана и

воспроизводство

животного мира на территории

Новосибирской области

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3565,8 2787,0 78,2%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 3565,8 2787,0 78,2%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 3565,8 2787,0 78,2%

Субсидии государственным организациям 130110 3565,8 2787,0 78,2%

и организациям других форм

собственности

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3565,8 2787,0 78,2%

146

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5666,6 4642,0 81,9%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2100,8 1855,0 88,3%

Оплата труда 110100 1463,0 1333,0 91,1%

Оплата труда гражданских служащих 110110 1463,0 1333,0 91,1%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 525,0 445,0 84,8%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование

от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 5,0 3,0 60,0%

расходных материалов

Прочие расходные материалы и предметы 110350 5,0 3,0 60,0%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 30,0 25,0 83,3%

Оплата услуг связи 110600 32,0 32,0 100,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 42,8 14,0 32,7%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 18,0 7,0 38,9%

Оплата отопления и технологических 110721 18,0 7,0 38,9%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 20,8 5,0 24,0%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 2,0 1,0 50,0%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 2,0 1,0 50,0%

другого имущества

Прочие текущие расходы на закупки 111000 3,0 3,0 100,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 3,0 3,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 3565,8 2787,0 78,2%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 3565,8 2787,0 78,2%

Субсидии государственным организациям 130110 3565,8 2787,0 78,2%

и организациям других форм

собственности

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5666,6 4642,0 81,9%

Управление социальной защиты 151 1074199,4 1063288,7 99,0%

населения администрации

Новосибирской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 151 01 18241,0 15872,0 87,0%

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Функционирование исполнительных 151 01 03 18241,0 15872,0 87,0%

органов государственной власти

Обеспечение деятельности органов 151 01 03 036 18241,0 15872,0 87,0%

исполнительной власти субъектов

Российской

Федерации

Денежное содержание аппарата 151 01 03 036 027 14366,0 13993,0 97,4%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 14366,0 13993,0 97,4%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 14366,0 13993,0 97,4%

Оплата труда “ 110100 10578,0 10332,0 97,7%

Оплата труда гражданских служащих 110110 10578,0 10332,0 97,7%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 3788,0 3661,0 96,6%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 14366,0 13993,0 97,4%

Расходы на содержание аппарата 151 01 03 036 029 3875,0 1879,0 48,5%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3753,0 1610,0 42,9%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3753,0 1610,0 42,9%

Приобретение предметов снабжения и 110300 450,0 152,0 33,8%

расходных материалов

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 130,0 75,0 57,7%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 320,0 77,0 24,1%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 400,0 294,0 73,5%

Транспортные услуги 110500 30,0 1,0 3,3%

Оплата услуг связи 110600 500,0 525,0 105,0%

Оплата коммунальных услуг 110700 871,0 294,0 33,8%

Оплата содержания помещений 110710 16,0 5,0 31,3%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 413,0 88,0 21,3%

Оплата отопления и технологических 110721 413,0 88,0 21,3%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 166,0 126,0 75,9%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 93,0 69,0 74,2%

Прочие коммунальные услуги 110770 183,0 6,0 3,3%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 1502,0 344,0 22,9%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 12,0 7,0 58,3%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 1000,0 126,0 12,6%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 490,0 211,0 43,1%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 122,0 269,0 220,5%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 122,0 269,0 220,5%

Приобретение и модернизация 240100 122,0 269,0 220,5%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 122,0 269,0 220,5%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3875,0 1879,0 48,5%

ОБРАЗОВАНИЕ 151 14 120,0 1,1 0,9%

Переподготовка и повышение 151 14 05 120,0 1,1 0,9%

квалификации

Ведомственные расходы на образование 151 14 05 400 120,0 1,1 0,9%

Учебные заведения и курсы по 151 14 05 400 270 120,0 1,1 0,9%

переподготовке кадров

Расходы по повышению квалификации 151 14 05 400 270 183 120,0 1,1 0,9%

работников социальной сферы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 120,0 1,1 0,9%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 120,0 1,1 0,9%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 120,0 1,1 0,9%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 120,0 1,1 0,9%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 120,0 1,1 0,9%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 151 18 1055838,4 1047415,6 99,2%

Учреждения социального обеспечения и 151 18 01 327537,8 272448,6 83,2%

службы занятости

Ведомственные расходы в области 151 18 01 440 327537,8 272448,6 83,2%

социального обеспечения

Дома-интернаты для престарелых и 151 18 01 440 320 214450,4 162050,7 75,6%

инвалидов

Программа “Социальная защита 151 18 01 440 320 121 42381,0 31620,2 74,6%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 39763,0 29412,2 74,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 39763,0 29412,2 74,0%

Приобретение предметов снабжения и 110300 39517,0 29333,0 74,2%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 1830,0 933,0 51,0%

прочие лечебные расходы

Продукты питания 110330 37687,0 28400,0 75,4%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 246,0 79,2 32,2%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 246,0 79,2 32,2%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2618,0 2208,0 84,3%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2618,0 2208,0 84,3%

Приобретение и модернизация 240100 990,0 580,0 58,6%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 990,0 580,0 58,6%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 1628,0 1628,0 100,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 1628,0 1628,0 100,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 42381,0 31620,2 74,6%

Содержание подведомственных структур 151 18 01 440 320 76 172069,4 130430,5 75,8%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 164209,6 123157,6 75,0%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 163835,6 123091,3 75,1%

Оплата труда 110100 56742,3 57528,8 101,4%

Оплата труда гражданских служащих 110110 56742,3 57528,8 101,4%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 20392,7 20416,5 100,1%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 45630,4 11998,1 26,3%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 4304,2 2186,9 50,8%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 7268,3 3556,9 48,9%

Продукты питания 110330 16060,0 210,0 1,3%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 6340,4 2675,6 42,2%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 11657,5 3368,7 28,9%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 65,0 59,6 91,7%

Транспортные услуги 110500 1446,3 0,6 0,0%

Оплата услуг связи 110600 438,4 48,9 11,2%

Оплата коммунальных услуг 110700 26966,4 25766,4 95,6%

Оплата содержания помещений 110710 1112,3 471,3 42,4%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 14223,8 13978,7 98,3%

Оплата отопления и технологических 110721 6079,9 4886,4 80,4%

нужд

Оплата потребления котельно-печного 110723 8143,9 9092,3 111,6%

топлива

Оплата потребления электрической 110730 7912,2 8272,0 104,5%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 3364,1 3025,4 89,9%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 47,0 0,0 0,0%

другого имущества

Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 307,0 19,0 6,2%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 12154,1 7272,4 59,8%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 1100,9 0,9 0,1%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 3112,6 536,5 17,2%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 7940,6 6735,0 84,8%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 374,0 66,3 17,7%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 374,0 66,3 17,7%

Прочие трансферты населению 130330 374,0 66,3 17,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 7859,8 7272,9 92,5%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 7859,8 7272,9 92,5%

Приобретение и модернизация 240100 4022,3 3853,4 95,8%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 4022,3 3853,4 95,8%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 3837,5 3419,5 89,1%

Капитальный ремонт объектов 240330 3837,5 3419,5 89,1%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 172069,4 130430,5 75,8%

Учреждения по обучению инвалидов 151 18 01 440 321 11515,9 9411,9 81,7%

Программа “Социальная защита 151 18 01 440 321 121 1968,0 945,8 48,1%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1968,0 945,8 48,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1904,0 881,8 46,3%

Приобретение предметов снабжения и 110300 1882,0 881,8 46,9%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 100,0 0,0 0,0%

прочие лечебные расходы

Продукты питания 110330 1782,0 881,8 49,5%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 22,0 0,0 0,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 22,0 0,0 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 64,0 64,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 64,0 64,0 100,0%

Прочие трансферты населению 130330 64,0 64,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1968,0 945,8 48,1%

Содержание подведомственных структур 151 18 01 440 321 76 9547,9 8466,1 88,7%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8957,9 7931,0 88,5%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 8929,4 7887,5 88,3%

Оплата труда 110100 3971,6 3958,0 99,7%

Оплата труда гражданских служащих 110110 3971,6 3958,0 99,7%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 1421,8 1407,3 99,0%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 870,7 446,5 51,3%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 98,9 45,5 46,0%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 359,3 175,0 48,7%

Продукты питания 110330 102,0 26,8 26,3%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 148,5 41,2 27,7%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 162,0 158,0 97,5%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 13,0 0,0 0,0%

Транспортные услуги 110500 30,0 0,0 0,0%

Оплата услуг связи 110600 20,0 8,1 40,5%

Оплата коммунальных услуг 110700 1783,7 1457,0 81,7%

Оплата содержания помещений 110710 39,0 19,0 48,7%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 1316,2 993,9 75,5%

Оплата отопления и технологических 110721 1316,2 993,9 75,5%

нужд

Оплата потребления электрической 110730 264,2 231,8 87,7%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 164,3 212,3 129,2%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 818,6 610,6 74,6%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 16,0 6,0 37,5%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 65,0 0,0 0,0%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 737,6 604,6 82,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 28,5 43,5 152,6%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 28,5 43,5 152,6%

Стипендии 130320 28,5 28,5 100,0%

Прочие трансферты населению 130330 0,0 15,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 590,0 535,1 90,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 590,0 535,1 90,7%

Приобретение и модернизация 240100 90,0 35,1 39,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 90,0 35,1 39,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 500,0 500,0 100,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 500,0 500,0 100,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 9547,9 8466,1 88,7%

Прочие учреждения и мероприятия в 151 18 01 440 323 101571,5 100986,0 99,4%

области социальной политики

Программа “Социальная защита 151 18 01 440 323 121 4915,0 3808,6 77,5%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4915,0 3808,6 77,5%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4915,0 3808,6 77,5%

Приобретение предметов снабжения и 110300 4803,0 3808,6 79,3%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 360,0 0,5 0,1%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 845,0 757,3 89,6%

Продукты питания 110330 3598,0 3050,8 84,8%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 112,0 0,0 0,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 112,0 0,0 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4915,0 3808,6 77,5%

Программа “Дети Новосибирской 151 18 01 440 323 122 3841,0 1601,1 41,7%

области“ на 2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2561,0 1199,1 46,8%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2561,0 1199,1 46,8%

Приобретение предметов снабжения и 110300 2561,0 1199,1 46,8%

расходных материалов

Продукты питания 110330 2561,0 1199,1 46,8%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1280,0 402,0 31,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1280,0 402,0 31,4%

Приобретение и модернизация 240100 878,0 0,0 0,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 878,0 0,0 0,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 402,0 402,0 100,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 402,0 402,0 100,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3841,0 1601,1 41,7%

Содержание подведомственных структур 151 18 01 440 323 76 92815,5 95576,3 103,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 87265,1 83328,4 95,5%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 86865,9 83089,4 95,7%

Оплата труда 110100 50119,0 48288,7 96,3%

Оплата труда гражданских служащих 110110 50119,0 48288,7 96,3%

Начисления на фонд оплаты труда 110200 17942,7 17268,5 96,2%

(единый социальный налог), включая

тарифы на обязательное социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

Приобретение предметов снабжения и 110300 6336,9 5265,8 83,1%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 378,9 559,9 147,8%

прочие лечебные расходы

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 738,5 1094,8 148,2%

Продукты питания 110330 1455,0 335,0 23,0%

Оплата горюче-смазочных материалов 110340 1745,2 1557,0 89,2%

Прочие расходные материалы и предметы 110350 2019,3 1719,1 85,1%

снабжения

Командировки и служебные разъезды 110400 487,8 280,7 57,5%

Транспортные услуги 110500 300,0 148,1 49,4%

Оплата услуг связи 110600 529,7 756,2 142,8%

Оплата коммунальных услуг 110700 7469,0 7202,9 96,4%

Оплата содержания помещений 110710 359,2 131,8 36,7%

Оплата потребления тепловой энергии 110720 4178,0 3955,3 94,7%

Оплата отопления и технологических 110721 3155,0 3230,8 102,4%

нужд

Оплата потребления котельно-печного 110723 1023,0 724,5 70,8%

топлива

Оплата потребления электрической 110730 2271,6 2539,6 111,8%

энергии

Оплата водоснабжения помещений 110740 435,6 518,0 118,9%

Оплата аренды помещений, земли и 110750 188,6 44,1 23,4%

другого имущества

Прочие коммунальные услуги 110770 36,0 14,1 39,2%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 3680,8 3878,5 105,4%

товаров и оплату услуг

Оплата текущего ремонта оборудования 111020 155,4 9,6 6,2%

и инвентаря

Оплата текущего ремонта зданий и 111030 701,9 632,9 90,2%

сооружений

Прочие текущие расходы 111040 2823,5 3236,0 114,6%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 399,2 239,0 59,9%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 399,2 239,0 59,9%

Прочие трансферты населению 130330 399,2 239,0 59,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 5550,4 12247,9 220,7%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 5550,4 12247,9 220,7%

Приобретение и модернизация 240100 1870,4 2625,9 140,4%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 1870,4 2625,9 140,4%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 3680,0 9622,0 261,5%

Капитальный ремонт объектов 240330 3680,0 9622,0 261,5%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 92815,5 95576,3 103,0%

Социальная помощь 151 18 02 27156,0 27654,5 101,8%

Ведомственные расходы в области 151 18 02 440 7656,0 9657,5 126,1%

социального обеспечения

Пособия и социальная помощь 151 18 02 440 322 7656,0 9657,5 126,1%

Пособие на погребение 151 18 02 440 322 182 7656,0 9657,5 126,1%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7656,0 9657,5 126,1%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 7656,0 9657,5 126,1%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 7656,0 9657,5 126,1%

Выплата пенсий и пособий 130310 7656,0 9657,5 126,1%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7656,0 9657,5 126,1%

Выплата пенсий и пособий другим 151 18 02 442 12000,0 10497,0 87,5%

категориям граждан

Пособия и социальная помощь 151 18 02 442 322 0,0 70,0 0,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 70,0 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 0,0 70,0 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 0,0 70,0 0,0%

Прочие трансферты населению 130330 0,0 70,0 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 70,0 0,0%

Выплаты пенсий и пособий 151 18 02 442 326 12000,0 10427,0 86,9%

Пенсионное обеспечение 151 18 02 442 326 202 12000,0 10427,0 86,9%

государственных служащих

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 12000,0 10427,0 86,9%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 12000,0 10427,0 86,9%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 12000,0 10427,0 86,9%

Выплата пенсий и пособий 130310 120“0,0 10427,0 86,9%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 12000,0 10427,0 86,9%

Прочие ведомственные расходы в 151 18 02 445 7500,0 7500,0 100,0%

области социальной политики

Финансирование мероприятий по 151 18 02 445 319 7500,0 7500,0 100,0%

организации оздоровительной кампании

детей и

подростков

Программа “Дети Новосибирской 151 18 02 445 319 122 7500,0 7500,0 100,0%

области“ на 2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7500,0 6200,0 82,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 6200,0 0,0%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 0,0 6200,0 0,0%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 0,0 6200,0 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 7500,0 0,0 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 7500,0 0,0 0,0%

Прочие трансферты населению 130330 7500,0 0,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 1300,0 0,0%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 1300,0 0,0%

Приобретение и модернизация 240100 0,0 100,0 0,0%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 0,0 100,0 0,0%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 0,0 1200,0 0,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 0,0 1200,0 0,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7500,0 7500,0 100,0%

Прочие мероприятия в области 151 18 06 171855,5 203906,0 118,6%

социальной политики

Расходы на реализацию льгот, 151 18 06 351 140,4 172,2 122,6%

установленных Законом Российской

Федерации “О статусе Героев Советского

Союза, Героев Российской Федерации и

полных кавалеров ордена Славы“ и

Федеральным законом “О предоставлении

социальных гарантий Героям

Социалистического Труда и полным

кавалерам ордена Трудовой Славы“

Целевые субсидии и субвенции 151 18 06 351 290 0,0 172,2 0,0%

Возмещение расходов, связанных с 151 18 06 351 290 196 0,0 172,2 0,0%

реализацией Закона Российской

Федерации “О статусе Героев Советского

Союза, Героев Российской Федерации и

полных кавалеров ордена Славы“ и

Федеральным законом “О предоставлении

социальных гарантий Героям

Социалистического Труда и полным

кавалерам ордена Трудовой Славы“

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 172,2 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 0,0 172,2 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 0,0 172,2 0,0%

Прочие трансферты населению 130330 0,0 172,2 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 172,2 0,0%

Пособия и социальная помощь 151 18 06 351 322 140,4 0,0 0,0%

Возмещение расходов, связанных с 151 18 06 351 322 196 140,4 0,0 0,0%

реализацией Законом Российской

Федерации “О статусе Героев Советского

Союза, Героев Российской Федерации и

полных кавалеров ордена Славы“ и

Федеральным законом “О предоставлении

социальных гарантий Героям

Социалистического Труда и полным

кавалерам ордена Трудовой Славы“

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 140,4 0,0 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 140,4 0,0 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 140,4 0,0 0,0%

Прочие трансферты населению 130330 140,4 0,0 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 140,4 0,0 0,0%

Расходы на реализацию льгот, 151 18 06 484 12050,0 30616,7 254,1%

установленных Федеральным законом “О

социальной защите инвалидов в Российской

Федерации“, по бюджетам субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований

Расходы на оплату проезда ветеранов и 151 18 06 484 333 0,0 17974,4 0,0%

инвалидов

Проезд ветеранов и инвалидов на 151 18 06 484 333 72 0,0 17974,4 0,0%

межобластных и межреспубликанских

маршрутах

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 17974,4 0,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 0,0 17974,4 0,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 0,0 17974,4 0,0%

Прочие трансферты населению 130330 0,0 17974,4 0,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 17974,4 0,0%

Прочие расходы, не отнесенные к 151 18 06 484 397 12050,0 12642,3 104,9%

другим видам расходов

Программа “Социальная защита 151 18 06 484 397 121 1020,0 1097,0 107,5%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1020,0 1097,0 107,5%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 1020,0 1097,0 107,5%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 1020,0 1097,0 107,5%

Прочие трансферты населению 130330 1020,0 1097,0 107,5%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1020,0 1097,0 107,5%

Программа “Дети Новосибирской 151 18 06 484 397 122 11030,0 11545,3 104,7%

области“ на 2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 11030,0 11545,3 104,7%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 11030,0 11545,3 104,7%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 11030,0 11545,3 104,7%

Прочие трансферты населению 130330 11030,0 11545,3 104,7%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 11030,0 11545,3 104,7%

Фонд компенсаций 151 18 06 489 89524,0 93405,3 104,3%

Расходы на изготовление и ремонт 151 18 06 489 327 7013,0 7013,0 100,0%

протезно-ортопедических изделий

Льготное зубное протезирование 151 18 06 489 327 111 280,0 280,0 100,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 280,0 280,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 280,0 280,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 280,0 280,0 100,0%

Прочие трансферты населению 130330 280,0 280,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 280,0 280,0 100,0%

Льготное слухопротезирование 151 18 06 489 327 112 1728,0 1728,0 100,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1728,0 1728,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 1728,0 1728,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 1728,0 1728,0 100,0%

Прочие трансферты населению 130330 1728,0 1728,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1728,0 1728,0 100,0%

Льготное глазное протезирование 151 18 06 489 327 113 190,0 190,0 100,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 190,0 190,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 190,0 190,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 190,0 190,0 100,0%

Прочие трансферты населению 130330 190,0 190,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 190,0 190,0 100,0%

Программа “Социальная защита 151 18 06 489 327 121 4815,0 4815,0 100,0%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4815,0 4815,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 4815,0 4815,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 4815,0 4815,0 100,0%

Прочие трансферты населению 130330 4815,0 4815,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4815,0 4815,0 100,0%

Расходы на обеспечение инвалидов 151 18 06 489 328 8139,5 9021,5 110,8%

транспортными средствами или

компенсация

расходов на транспортное обслуживание

вместо получения транспортного

средства

Обеспечение инвалидов транспортными 151 18 06 489 328 108 2948,0 4692,9 159,2%

средствами или компенсация расходов на

транспортное обслуживание вместо

получения транспортного средства

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2948,0 4692,9 159,2%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 2948,0 4692,9 159,2%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 2948,0 4692,9 159,2%

Прочие трансферты населению 130330 2948,0 4692,9 159,2%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2948,0 4692,9 159,2%

Программа “Социальная поддержка 151 18 06 489 328 123 5191,5 4328,6 83,4%

инвалидов Новосибирской области“ на

2001 - 2005 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5191,5 4328,6 83,4%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 5191,5 4328,6 83,4%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 5191,5 4328,6 83,4%

Прочие трансферты населению 130330 5191,5 4328,6 83,4%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5191,5 4328,6 83,4%

Расходы на санаторно-курортное 151 18 06 489 329 18348,4 18389,2 100,2%

лечение ветеранов и инвалидов

Программа “Социальная защита 151 18 06 489 329 121 18348,4 18389,2 100,2%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 18348,4 18389,2 100,2%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 18348,4 18389,2 100,2%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 18348,4 18389,2 100,2%

Прочие трансферты населению 130330 18348,4 18389,2 100,2%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 18348,4 18389,2 100,2%

Расходы на оплату проезда ветеранов и 151 18 06 489 333 993,0 1889,8 190,3%

инвалидов

Проезд ветеранов и инвалидов на 151 18 06 489 333 72 993,0 1889,8 190,3%

межобластных и межреспубликанских

маршрутах

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 993,0 1889,8 190,3%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 993,0 1889,8 190,3%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 993,0 1889,8 190,3%

Прочие трансферты населению 130330 993,0 1889,8 190,3%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 993,0 1889,8 190,3%

Расходы на оплату установки телефона 151 18 06 489 334 9303,1 15060,1 161,9%

ветеранам и инвалидам и его

использование

Установка телефона инвалидам и его 151 18 06 489 334 147 9303,1 15060,1 161,9%

использование

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 9303,1 15060,1 161,9%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 9303,1 15060,1 161,9%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 9303,1 15060,1 161,9%

Прочие трансферты населению 130330 9303,1 15060,1 161,9%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 9303,1 15060,1 161,9%

Компенсация инвалидам расходов на 151 18 06 489 347 870,0 893,6 102,7%

эксплуатацию и техническое

обслуживание

транспортных средств

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 870,0 893,6 102,7%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 870,0 893,6 102,7%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 870,0 893,6 102,7%

Прочие трансферты населению 130330 870,0 893,6 102,7%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 870,0 893,6 102,7%

Расходы на обеспечение лекарственными 151 18 06 489 348 15962,5 15962,5 100,0%

средствами инвалидов и ветеранов

Программа “Централизованный закуп 151 18 06 489 348 107 10388,5 10388,5 100,0%

лекарственных средств и изделий

медицинского назначения для

государственных нужд Новосибирской

области“ на 2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10388,5 10388,5 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 10388,5 10388,5 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 10388,5 10388,5 100,0%

Прочие трансферты населению 130330 10388,5 10388,5 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10388,5 10388,5 100,0%

Расходы на льготные медикаменты 151 18 06 489 348 114 5574,0 5574,0 100,0%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5574,0 5574,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 5574,0 5574,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 5574,0 5574,0 100,0%

Прочие трансферты населению 130330 5574,0 5574,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5574,0 5574,0 100,0%

Прочие расходы, не отнесенные к 151 18 06 489 397 12945,5 12366,8 95,5%

другим видам расходов

Льготы за пользование радио 151 18 06 489 397 145 2528,3 742,8 29,4%

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2528,3 742,8 29,4%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 2528,3 742,8 29,4%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 2528,3 742,8 29,4%

Прочие трансферты населению 130330 2528,3 742,8 29,4%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2528,3 742,8 29,4%

Возмещение расходов по обеспечению 151 18 06 489 397 179 10417,2 11624,0 111,6%

инвалидов техническими средствами

реабилитации

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10417,2 11624,0 111,6%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 10417,2 11624,0 111,6%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 10417,2 11624,0 111,6%

Прочие трансферты населению 130330 10417,2 11624,0 111,6%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10417,2 11624,0 111,6%

Расходы бюджетов субъектов Российской 151 18 06 489 558 15949,0 12808,8 80,3%

Федерации и муниципальных образований

на возмещение льгот по оплате

жилищно-коммунальных услуг, услуг

связи, проезда

на общественном транспорте городского

и пригородного сообщения гражданам,

подвергшимся радиаци

Возмещение льгот по оплате 151 18 06 489 558 197 15949,0 12808,8 80,3%

жилищно-коммунальных услуг, услуг

связи, проезда

на общественном транспорте городского

и пригородного сообщения гражданам,

подвергшимся радиационному

воздействию Чернобыльской АЭС, аварии

на ПО “Маяк“ и ядерных испытаний

на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО

“Маяк“ и ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 15949,0 12808,8 80,3%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 15949,0 12808,8 80,3%

ТРАНСФЕРТЫ

Субсидии и субвенции 130100 15949,0 12808,8 80,3%

Прочие субсидии 130140 15949,0 12808,8 80,3%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 15949,0 12808,8 80,3%

Расходы на реализацию льгот, 151 18 06 498 6416,0 6228,4 97,1%

установленных Федеральным законом “О

ветеранах“,

в части полномочий субъектов

Российской Федерации

Расходы на санаторно-курортное 151 18 06 498 329 2486,0 2479,9 99,8%

лечение ветеранов и инвалидов

Программа “Социальная защита 151 18 06 498 329 121 2486,0 2479,9 99,8%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2486,0 2479,9 99,8%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 2486,0 2479,9 99,8%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 2486,0 2479,9 99,8%

Прочие трансферты населению 130330 2486,0 2479,9 99,8%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2486,0 2479,9 99,8%

Компенсация инвалидам расходов на 151 18 06 498 347 2830,0 2648,5 93,6%

эксплуатацию и техническое

обслуживание

транспортных средств

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2830,0 2648,5 93,6%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 2830,0 2648,5 93,6%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 2830,0 2648,5 93,6%

Прочие трансферты населению 130330 2830,0 2648,5 93,6%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2830,0 2648,5 93,6%

Прочие расходы, не отнесенные к 151 18 06 498 397 1100,0 1100,0 100,0%

другим видам расходов

Возмещение льгот по оплате 151 18 06 498 397 177 1000,0 1000,0 100,0%

вневедомственной охраны

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1000,0 1000,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 1000,0 1000,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 1000,0 1000,0 100,0%

Прочие трансферты населению 130330 1000,0 1000,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1000,0 1000,0 100,0%

Расходы на приобретение удостоверений 151 18 06 498 397 178 100,0 100,0 100,0%

ветеранам

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 100,0 100,0 100,0%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 100,0 100,0 100,0%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 100,0 100,0 100,0%

Прочие трансферты населению 130330 100,0 100,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 100,0 100,0 100,0%

Прочие расходы, не отнесенные к 151 18 06 515 2343,8 600,0 25,6%

другим целевым статьям

Прочие расходы, не отнесенные к 151 18 06 515 397 2343,8 600,0 25,6%

другим видам расходов

Программа “Социальная защита 151 18 06 515 397 121 2343,8 600,0 25,6%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2343,8 600,0 25,6%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 2343,8 600,0 25,6%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 2343,8 600,0 25,6%

Прочие трансферты населению 130330 2343,8 600,0 25,6%

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2343,8 600,0 25,6%

Средства бюджетов субъектов 151 18 06 522 61381,3 72883,4 118,7%

Российской Федерации на реализацию

региональных

целевых программ

Прочие расходы, не отнесенные к 151 18 06 522 397 61381,3 72883,4 118,7%

другим видам расходов

Программа “Социальная защита 151 18 06 522 397 121 37881,3 48091,6 127,0%

населения Новосибирской области“ на

2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 31398,3 39602,2 126,1%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 27976,3 26584,8 95,0%

Приобретение предметов снабжения и 110300 19476,3 13232,6 67,9%

расходных материалов

Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 8306,3 7578,0 91,2%

Продукты питания 110330 11170,0 5654,6 50,6%

Прочие текущие расходы на закупки 111000 8500,0 13352,2 157,1%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 8500,0 13352,2 157,1%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 3422,0 13017,4 380,4%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 3422,0 13017,4 380,4%

Прочие трансферты населению 130330 3422,0 13017,4 380,4%

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 6483,0 8489,4 130,9%

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 6483,0 8489,4 130,9%

Приобретение и модернизация 240100 4653,0 6146,5 132,1%

оборудования и предметов длительного

пользования

Приобретение и модернизация 240120 4653,0 6146,5 132,1%

непроизводственного оборудования и

предметов длительного пользования для

государственных и

муниципальных учреждений

Капитальный ремонт 240300 1830,0 2342,9 128,0%

Капитальный ремонт объектов 240330 1830,0 2342,9 128,0%

непроизводственного назначения, за

исключением капитального ремонта

жилого фонда

ИТОГО РАСХОДОВ 800000 37881,3 48091,6 127,0%

Программа “Дети Новосибирской 151 18 06 522 397 122 14500,0 15831,0 109,2%

области“ на 2001 - 2003 годы

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8609,2 10648,7 123,7%

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 6910,8 2324,9 33,6%

Приобретение предметов снабжения и 110300 1343,0 1593,0 118,6%

расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и 110310 1343,0 1593,0 118,6%

прочие лечебные расходы

Прочие текущие расходы на закупки 111000 5567,8 731,9 13,1%

товаров и оплату услуг

Прочие текущие расходы 111040 5567,8 731,9 13,1%

СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 130000 1698,4 8323,8 490,1%

ТРАНСФЕРТЫ

Трансферты населению 130300 1698,4 8323,8 490,1%