Законы и постановления РФ

Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 16.09.2009 N 130 “О внесении изменений в городскую целевую программу реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Магнитогорске на 2008 - 2010 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года N 80“

Вступил в силу с момента официального опубликования (пункт 2 данного документа).

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 16 сентября 2009 г. N 130

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА “ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ

ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ“ В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ

НА 2008 - 2010 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ МАГНИТОГОРСКОГО

ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОТ 28 МАЯ 2008 ГОДА N 80

В целях реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов решает:

1. Внести в городскую целевую программу реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Магнитогорске на 2008 - 2010 годы, утвержденную Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года (далее - Программа), следующие изменения:

1) раздел “Объемы и источники финансирования Программы“ паспорта Программы изложить в следующей редакции:

------------------------T---------------------------------------------------¬

¦Объемы и источники ¦Объем финансирования Программы ¦

¦финансирования ¦на 2008 - 2010 годы - 1436,959 млн. рублей, ¦

¦Программы ¦в том числе за счет средств: ¦

¦ ¦федерального бюджета - 57,557 млн. рублей; ¦

¦ ¦областного бюджета - 336,258 млн. рублей; ¦

¦ ¦бюджета города - 671,362 млн. рублей; ¦

¦ ¦прочих источников - 371,782 млн. рублей ¦

L-----------------------+----------------------------------------------------

2) таблицу 2 главы 5 Программы изложить в следующей редакции:

“Таблица 2

млн. руб.

-------------------------T--------T--------T------------------------------T--------T------------------------T-------T---------------------¬

¦Наименование подпрограмм¦Всего на¦Всего на¦ Факт 2008 год ¦Всего на¦ 2009 год ¦ Всего ¦ 2010 год ¦

¦ ¦ 2008 - ¦2008 год+------T-------T-------T-------+2009 год+---T-----T-------T------+на 2010+---T---T------T------+

¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ БГ ¦Прочие ¦ ¦ФБ ¦ ОБ ¦ БГ ¦Прочие¦ год ¦ФБ ¦ОБ ¦ БГ ¦Прочие¦

¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+--------+--------+------+-------+-------+-------+--------+---+-----+-------+------+-------+---+---+------+------+

¦“Модернизация объектов ¦ 151,084¦137,088 ¦26,514¦ 78,829¦ 25,333¦ 6,412¦ 13,996 ¦0,0¦4,182¦ 9,814¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктуры города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Магнитогорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2008 - 2010 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+--------+--------+------+-------+-------+-------+--------+---+-----+-------+------+-------+---+---+------+------+

¦“Оказание молодым ¦ 379,504¦354,504 ¦31,043¦ 96,479¦ 29,612¦197,370¦ 25,0 ¦0,0¦0,0 ¦ 25,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

¦семьям государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поддержки для улучшения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищных условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2008 - 2010 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+--------+--------+------+-------+-------+-------+--------+---+-----+-------+------+-------+---+---+------+------+

¦“Предоставление ¦ 298,638¦274,638 ¦ 0,0 ¦ 71,363¦ 35,275¦168,0 ¦ 24,0 ¦0,0¦0,0 ¦ 24,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦0,0¦
0,0 ¦ 0,0 ¦

¦работникам бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сферы социальных выплат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на приобретение или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительство жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2008 - 2010 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+--------+--------+------+-------+-------+-------+--------+---+-----+-------+------+-------+---+---+------+------+

¦“Мероприятия по ¦ 50,626¦ 37,595 ¦ 0,0 ¦ 15,547¦ 22,048¦ 0,0 ¦ 13,031 ¦0,0¦0,0 ¦ 13,031¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

¦переселению граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦из жилищного фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦признанного непригодным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦для проживания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2008 - 2010 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+--------+--------+------+-------+-------+-------+--------+---+-----+-------+------+-------+---+---+------+------+

¦“Подготовка земельных ¦ 557,107¦154,349 ¦ 0,0 ¦ 69,858¦ 84,491¦ 0,0 ¦385,493 ¦0,0¦0,0 ¦385,493¦ 0,0 ¦17,265 ¦0,0¦0,0¦17,265¦ 0,0 ¦

¦участков для освоения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в целях жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2008 - 2010 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+--------+--------+------+-------+-------+-------+--------+---+-----+-------+------+-------+---+---+------+------+

¦Итого ¦1436,959¦958,174 ¦57,557¦332,076¦196,759¦371,782¦461,52 ¦0,0¦4,182¦457,338¦ 0,0 ¦17,265 ¦0,0¦0,0¦17,265¦ 0,0 ¦

L------------------------+--------+--------+------+-------+-------+-------+--------+---+-----+-------+------+-------+---+---+------+-------“

3) в пункте 16 подпрограммы “Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на 2008 - 2010 годы“ слова “не менее 2,5 процента“ заменить словами “не менее 5 процентов“;

4) в подпрограмме “Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства на 2008 - 2010 годы“:

раздел “Объемы и источники финансирования Подпрограммы“ паспорта изложить в следующей редакции:

---------------T----------------------------------------------------------¬

¦Объемы и ¦Объем финансирования - 557,107 млн. рублей, ¦

¦источники ¦в том числе за счет средств: ¦

¦финансирования¦областного бюджета - 69,858 млн. рублей; ¦

¦Подпрограммы ¦бюджета города - 487,249 млн. рублей; ¦

¦ ¦прочих источников - 0,0 млн. рублей ¦

L--------------+-----------------------------------------------------------

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

“Таблица 1

------------------------T--------------T--------------------------------T---------------¬

¦ ¦ ¦Объем финансирования, млн. руб. ¦ ¦

¦ Наименование ¦ Источник +--------T-----------------------+ Исполнитель ¦

¦ мероприятий ¦финансирования¦ ¦ в том числе по годам ¦ мероприятий ¦

¦ ¦ ¦ Всего +-------T-------T-------+ Подпрограммы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦

+-----------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+---------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+-----------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+---------------+

¦Финансирование ¦всего, ¦557,107 ¦154,349¦385,493¦17,265 ¦администрация ¦

¦Подпрограммы ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦ +--------------+--------+-------+-------+-------+ ¦

¦ ¦областной ¦ 69,858 ¦ 69,858¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+--------+-------+-------+-------+ ¦

¦ ¦бюджет города ¦487,249 ¦ 84,491¦385,493¦17,265 ¦ ¦

¦ +--------------+--------+-------+-------+-------+---------------+

¦ ¦прочие ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦инвесторы ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+---------------+

¦ 1. Организационные мероприятия ¦

+-----------------------T--------------T--------------------------------T---------------+

¦Развитие аукционной ¦нет ¦ 0,0 ¦управление ¦

¦базы земельных ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦

¦участков, обеспеченных ¦ ¦ ¦градострои- ¦

¦комплексом инженерных ¦ ¦ ¦тельства ¦

¦коммуникаций и ¦ ¦ ¦администрации ¦

¦сооружений для ¦ ¦ ¦города ¦

¦жилищного строительства¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------------+--------------------------------+---------------+

¦Развитие конкуренции ¦нет ¦ 0,0 ¦инвесторы, ¦

¦и расширение доступа ¦ ¦ ¦банки, ¦

¦застройщиков к ¦ ¦ ¦страховые ¦

¦кредитным ресурсам ¦ ¦ ¦компании ¦

+-----------------------+--------------+--------------------------------+---------------+

¦Внедрение механизмов ¦нет ¦ 0,0 ¦администрация ¦

¦проведения комплексной ¦ ¦ ¦города ¦

¦застройки территорий, ¦ ¦ ¦ ¦

¦реконструкции и ¦ ¦ ¦ ¦

¦комплексного обновления¦ ¦ ¦ ¦

¦существующих кварталов ¦ ¦ ¦ ¦

¦застройки ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------------+--------------------------------+---------------+

¦ 2. Финансово-экономические мероприятия ¦

+-----------------------T--------------T--------T-------T-------T-------T---------------+

¦Разработка ¦всего, в том ¦ 52,222 ¦ 16,957¦ 18,0 ¦17,265 ¦управление ¦

¦градостроительной ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦

¦документации +--------------+--------+-------+-------+-------+градострои- ¦

¦ ¦областной ¦ 6,260 ¦ 6,26 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦тельства ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦

¦ +--------------+--------+-------+-------+-------+города ¦

¦ ¦бюджет города ¦ 45,962 ¦ 10,697¦ 18,0 ¦17,265 ¦ ¦

¦ +--------------+--------+-------+-------+-------+ ¦

¦ ¦прочие ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+---------------+

¦Обеспечение земельных ¦всего, в том ¦504,885 ¦137,392¦367,493¦ 0,0 ¦управление ¦

¦участков объектами ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦

¦коммунальной +--------------+--------+-------+-------+-------+строительства и¦

¦инфраструктуры для ¦областной ¦ 63,598 ¦ 63,598¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦благоустройства¦

¦жилищного строительства¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦

¦ +--------------+--------+-------+-------+-------+города ¦

¦ ¦бюджет города ¦441,287 ¦ 73,794¦367,493¦ 0,0 ¦ ¦

¦ +--------------+--------+-------+-------+-------+ ¦

¦ ¦прочие ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----------------“

таблицу 4 изложить в следующей редакции:

“Таблица 4

млн. руб.

----T---------------------------------------T-------T---------T-------T---------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия, объекта ¦ Всего ¦Областной¦Бюджет ¦ Прочие ¦

¦п/п¦ ¦ ¦ бюджет ¦города ¦источники¦

+---+---------------------------------------+-------+---------+-------+---------+

¦1 ¦Подготовка документации по планировке ¦ 18,0 ¦ 0,0 ¦ 18,0 ¦ 0,0 ¦

¦ ¦территории города Магнитогорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-------+---------+-------+---------+

¦2 ¦Межквартальные подводящие инженерные ¦106,214¦ 0,0 ¦106,214¦ 0,0 ¦

¦ ¦сети к 148 микрорайону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-------+---------+-------+---------+

¦3 ¦Внутриквартальные инженерные сети ¦ 3,15 ¦ 0,0 ¦ 3,15 ¦ 0,0 ¦

¦ ¦в 148 микрорайоне (Строительство ТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 32) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-------+---------+-------+---------+

¦4 ¦Центральный распределительный пункт ¦ 30,986¦ 0,0 ¦ 30,986¦ 0,0 ¦

¦ ¦в 148 микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-------+---------+-------+---------+

¦5 ¦Подводящие инженерные сети ¦ 9,863¦ 0,0 ¦ 9,863¦ 0,0 ¦

¦ ¦электроснабжения к 149 микрорайону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города Магнитогорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-------+---------+-------+---------+

¦6 ¦Подводящие инженерные сети ¦ 0,618¦ 0,0 ¦ 0,618¦ 0,0 ¦

¦ ¦водоснабжения 149 микрорайона города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Магнитогорска. Резервуары запаса воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-------+---------+-------+---------+

¦7 ¦Город Магнитогорск, улица Советская ¦ 2,3 ¦ 0,0 ¦ 2,3 ¦ 0,0 ¦

¦ ¦от улицы Советской Армии до улицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Грязнова. Строительство теплотрассы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2 Ду-700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-------+---------+-------+---------+

¦8 ¦Вынос хозфекального коллектора ¦ 40,0 ¦ 0,0 ¦ 40,0 ¦ 0,0 ¦

¦ ¦диаметром 1000-1600 мм с территории 144¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦микрорайона со строительством насосной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦станции в городе Магнитогорске. II ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦этап. Участок самотечного коллектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по улице Радужной от проспекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦К. Маркса до КНС. Напорный коллектор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от КНС до существующей врезки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-------+---------+-------+---------+

¦9 ¦Вынос хозфекального коллектора ¦164,197¦ 0,0 ¦164,197¦ 0,0 ¦

¦ ¦диаметром 1000-1600 с территории 144 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦микрорайона со строительством насосной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦станции в городе Магнитогорске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(III этап. Канализационная насосная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦станция с наружными сетями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водопровода D 315 мм) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-------+---------+-------+---------+

¦10 ¦Переврезка существующих хозфекальных ¦ 1,6 ¦ 0,0 ¦ 1,6 ¦ 0,0 ¦

¦ ¦сетей канализации в проектируемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллектор d 1600 мм, выносимый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с территории 144 микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-------+---------+-------+---------+

¦11 ¦Электроснабжение южной части города ¦ 7,684¦ 0,0 ¦ 7,684¦ 0,0 ¦

¦ ¦Магнитогорска. Кабельная трасса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от ПС N 99 до РП-148 микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и РП-Хуторки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-------+---------+-------+---------+

¦12 ¦Электроснабжение южной части города ¦ 0,881¦ 0,0 ¦ 0,881¦ 0,0 ¦

¦ ¦Магнитогорска. Кабельная трасса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от ПС N 99 до РП-148 микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и РП Хуторки. (Камера ПК-32а, ПК-33а. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Переход кабелей через коллектор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦между колодцами по эстакаде) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-------+---------+-------+---------+

¦ ¦Итого ¦385,493¦ 0,0 ¦385,493¦ 0,0 ¦

L---+---------------------------------------+-------+---------+-------+----------“

пункт 12 изложить в следующей редакции:

“12. Необходимый объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 557,107 млн. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице 5.

Таблица 5

млн. руб.

----------T------------------------------------------¬

¦ ¦ Источник финансирования ¦

¦ +-----------T----------T---------T---------+

¦ ¦ Областной ¦ Бюджет ¦ Прочие ¦ Итого ¦

¦ ¦ бюджет ¦ города ¦источники¦ ¦

+---------+-----------+----------+---------+---------+

¦2008 год ¦ 69,858 ¦ 84,491 ¦ 0,0 ¦ 154,349 ¦

+---------+-----------+----------+---------+---------+

¦2009 год ¦ 0,0 ¦ 385,493 ¦ 0,0 ¦ 385,493 ¦

+---------+-----------+----------+---------+---------+

¦2010 год ¦ 0,0 ¦ 17,265 ¦ 0,0 ¦ 17,265 ¦

+---------+-----------+----------+---------+---------+

¦Всего: ¦ 69,858 ¦ 487,249 ¦ 0,0 ¦ 557,107 ¦

L---------+-----------+----------+---------+----------

Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом возможностей областного бюджета и бюджета города на соответствующий год.“.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Е.В. Карпова.

Председатель Магнитогорского

городского Собрания депутатов

А.О.МОРОЗОВ

И.о. главы

города Магнитогорска

О.В.ГРИЩЕНКО