Законы и постановления РФ

Решение Совета депутатов города Оленегорска от 19.06.2009 N 01-47РС “О программе социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 - 2013 годы“

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ

от 19 июня 2009 г. N 01-47РС

О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2009 - 2013 ГОДЫ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил:

1. Принять программу социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 - 2013 годы (прилагается).

2. Администрации города ежегодно представлять на утверждение отчеты об исполнении мероприятий программы.

3. Опубликовать данное решение в газете “Заполярная руда“.

4. Контроль за исполнением возложить на постоянную бюджетную комиссию Совета депутатов.

Глава муниципального

образования г. Оленегорск

с подведомственной территорией

Н.Л.СЕРДЮК



Принята

решением

Совета депутатов города Оленегорска

с подведомственной территорией

от 19 июня 2009 г. N 01-47РС

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

НА 2009 - 2013 ГОДЫ

ПАСПОРТ

---------------T----------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Программа социально-экономического развития муниципального¦

¦программы ¦образования город Оленегорск с подведомственной ¦

¦ ¦территорией на 2009 - 2013 годы ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+



¦Муниципальный ¦Органы местного самоуправления муниципального ¦

¦заказчик ¦образования: ¦

¦программы ¦исполнительно-распорядительный - администрация города ¦

¦ ¦Оленегорска с подведомственной территорией и ¦

¦ ¦представительный - Совет депутатов ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Основные ¦Координатор-разработчик Программы - финансовый отдел ¦

¦разработчики ¦администрации города Оленегорска с подведомственной ¦

¦программы ¦территорией ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Основная цель ¦Создание условий для последовательного повышения уровня и ¦

¦программы ¦качества жизни населения муниципального образования на ¦

¦ ¦основе ее инновационного, устойчивого социального, ¦

¦ ¦экономического и экологически сбалансированного развития ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Основные ¦Развитие человеческого потенциала и повышение качества ¦

¦задачи ¦жизни: ¦

¦программы ¦- обеспечение роста доходов населения (снижения уровня ¦

¦ ¦безработицы, создание условий для сохранения рабочих мест ¦

¦ ¦и увеличения эффективной занятости трудоспособного ¦

¦ ¦населения, роста оплаты труда в различных отраслях ¦

¦ ¦экономики и социальной сферы); ¦

¦ ¦- развитие системы социальной защиты населения: ¦

¦ ¦(обеспечение адресной защиты социально уязвимых категорий ¦

¦ ¦населения и развития учреждений социального обслуживания ¦

¦ ¦для пожилых людей, инвалидов, детей, других групп ¦

¦ ¦населения, находящихся в трудной жизненной ситуации); ¦

¦ ¦- развитие системы образования, здравоохранения, сферы ¦

¦ ¦культуры, физической культуры и спорта: (повышение ¦

¦ ¦качества и доступности услуг, предоставляемых населению ¦

¦ ¦учреждениями социальной сферы, развитие и укрепление ¦

¦ ¦материально-технической базы, техническое переоснащение и ¦

¦ ¦модернизация объектов образования, здравоохранения, ¦

¦ ¦культуры, физкультуры и спорта); ¦

¦ ¦- повышение качества жилищного фонда и среды обитания ¦

¦ ¦населения (улучшение жилищных условий населения за счет ¦

¦ ¦реконструкции жилья первых массовых застроек и ликвидации ¦

¦ ¦жилья, непригодного для проживания, реформы жилищно- ¦

¦ ¦коммунального хозяйства). ¦

¦ ¦Повышение уровня конкурентоспособности и динамичный ¦

¦ ¦устойчивый рост экономики: ¦

¦ ¦- создание условий и содействие в экономическом росте ¦

¦ ¦предприятий, расположенных на территории муниципального ¦

¦ ¦образования, за счет дальнейшей диверсификации и ¦

¦ ¦технического перевооружения производства, улучшения ¦

¦ ¦инвестиционного климата в муниципальном образовании, ¦

¦ ¦развития конкурентной среды, предпринимательства; ¦

¦ ¦- развитие и модернизация инженерной инфраструктуры ¦

¦ ¦комплексов жизнеобеспечения муниципального образования, ¦

¦ ¦повышение надежности и качества услуг в отраслях ¦

¦ ¦водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи. ¦

¦ ¦Повышение эффективности государственного (муниципального) ¦

¦ ¦управления: ¦

¦ ¦- повышение качества государственных и муниципальных услуг¦

¦ ¦на базе многофункционального центра (МФЦ); ¦

¦ ¦- структурные преобразования муниципальных унитарных ¦

¦ ¦предприятий, оптимизация состава муниципального имущества,¦

¦ ¦приватизация, вовлечение в хозяйственный оборот объектов, ¦

¦ ¦не завершенных строительством, формирование и управление ¦

¦ ¦имуществом казны; ¦

¦ ¦- укрепление налогового потенциала; ¦

¦ ¦- реформа бюджетного сектора, оптимизация сети бюджетных ¦

¦ ¦учреждений ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Сроки и этапы ¦2009 - 2013 годы ¦

¦реализации ¦ ¦

¦программы ¦ ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Исполнители ¦Администрация города Оленегорска, предприятия, организации¦

¦основных ¦и учреждения муниципального образования город Оленегорск с¦

¦мероприятий ¦подведомственной территорией ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Объемы и ¦Суммарный объем финансирования Программы в 2009 - 2013 ¦

¦источники ¦годы (в среднегодовых ценах 2008 года) составляет 1241,11 ¦

¦финансирования¦млн. рублей, в том числе: ¦

¦программы ¦- средства федерального бюджета - 221,52 млн. рублей ¦

¦ ¦(17,85 %); ¦

¦ ¦- средства регионального бюджета - 455,88 млн. руб. (36,73¦

¦ ¦%); ¦

¦ ¦- средства местного бюджета - 355,74 млн. руб. (28,66 %); ¦

¦ ¦- внебюджетные средства - 207,97 млн. рублей (16,76 %) ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Контроль ¦Администрация города Оленегорска контролирует реализацию ¦

¦за ходом ¦проектов и мероприятий Программы. Исполнители программы ¦

¦реализации ¦предоставляют в администрацию города отчеты о реализации ¦

¦программы ¦мероприятий и фактическом использовании бюджетных ¦

¦ ¦финансовых средств. Административный контроль дополняется ¦

¦ ¦финансовым контролем за использованием средств ¦

¦ ¦федерального и областного бюджетов. ¦

¦ ¦Совет депутатов контролирует предоставление и ¦

¦ ¦использование ресурсов бюджета в сроки и в объемах, ¦

¦ ¦утвержденных Программой ¦

L--------------+-----------------------------------------------------------

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Краткие итоги реализации программы социально-

экономического развития муниципального образования город

Оленегорск с подведомственной территорией на период

до 2008 года

Реализуемая в 2004 - 2008 годах Программа социально-экономического развития включала 35 мероприятий.

Мероприятия были сгруппированы в соответствии с задачами Программы и составляли два направления. На развитие экономики муниципального образования предполагалось направить 633,6 млн. рублей (48,87 %). На развитие социальной инфраструктуры предполагалось направить 662,9 млн. рублей (51,13 %).

Сведения по освоению финансовых ресурсов по мероприятиям Программы социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на период до 2008 года представлены в приложении N 1 “Сведения по освоению финансовых ресурсов по выполнению мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на период до 2008 года“.

За прошедший период 2004 - 2008 гг. наблюдаются положительные тенденции развития практически по всем направлениям, которые характеризуются:

- положительной динамикой производства, оборотов общественного питания и торговли, объемов платных услуг населению;

- сохранением числа занятых на крупных, средних и малых предприятиях города;

- стабильностью в сфере регистрируемой безработицы;

- увеличением реальной заработной платы работников, в том числе бюджетной сферы, реального размера пенсий;

- укреплением материально-технической базы учреждений социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.1. Экономическая ситуация

Динамика основных показателей экономического развития за период с начала действия Программы характеризуется следующими данными:

(в процентах к предыдущему периоду в сопоставимых ценах)

---------------------------------T--------T--------T-----T-----T-----¬

¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦

+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦Объем промышленного производства¦ х¦ 120,2¦108,0¦ ¦ ¦

¦(отгружено) - всего, ¦ ¦ ¦ ¦100,0¦101,1¦

¦ в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+T-------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦¦Добыча полезных ископаемых ¦ х¦ 126,3¦110,9¦ 95,0¦100,4¦

¦+-------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦¦Обрабатывающие производства ¦ х¦ 114,2¦102,1¦138,3¦106,9¦

¦+-------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦¦Производство и распределение ¦ х¦ 104,5¦108,7¦ 96,8¦100,0¦

¦¦электроэнергии, газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

++-------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦Инвестиции в основной капитал ¦в 4,2 р.¦в 2,9 р.¦ 69,4¦114,6¦114,9¦

+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦Объем работ, выполненных по виду¦ 103,5¦ 132,5¦ 94,0¦131,4¦ 87,5¦

¦деятельности “Строительство“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦Оборот розничной торговли ¦ 102,2¦ 104,4¦105,5¦103,1¦111,7¦

+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦Оборот общественного питания ¦ 103,2¦ 104,8¦105,9¦107,2¦105,2¦

+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

¦Объем платных услуг населению ¦ 115,6¦ 107,8¦113,8¦102,2¦ 94,2¦

L--------------------------------+--------+--------+-----+-----+------

Основными крупными предприятиями, отражающими специфику экономики города, являются: ОАО “Олкон“, ОАО “Оленегорский механический завод“, а также ООО “Реммехтехно“, ООО “Оленегорскметаллоконструкция“, ООО “ТЭК“, ГОУП “Оленегорскводоканал“.

Промышленность занимает ведущее место в экономике муниципального образования. В ней занято 41 % процентов работающего населения.

Ведущие предприятия (ОАО “Олкон“, ОАО “ОМЗ“) обеспечивают 90 процентов всего объема промышленного производства муниципального образования.

В рамках реализации мероприятий программы социально-экономического развития до 2008 года ОАО “Олкон“ инвестировал в строительство подземного рудника производственной мощностью 2,5 млн. тонн руды в год за период 2004 - 2008 годы 970,0 млн. руб. (по программе - 481,0 млн. руб.).-------------------¬

¦ Показатели по ведущим промышленным предприятиям за 2004 - 2008 годы ¦

+-----T--------------------------------------T----T------T------T------T------T------+

¦ ¦ Показатели ¦Ед. ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦

¦ ¦ ¦изм.¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦

+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+

¦ 1 ¦ОАО “Олкон“ - Оленегорский горно-обогатительный комбинат ¦

+-----+--------------------------------------T----T------T------T------T------T------+

¦ 1.1 ¦Объем промышленной продукции ¦млн.¦2664,0¦4521,8¦6631,6¦7339,4¦9451,3¦

¦ ¦(отгруженной) в действующих ценах ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+

¦ 1.2 ¦Производство важнейших видов продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в натуральном выражении, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ в.т.:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+

¦1.2.1¦Железорудный концентрат ¦млн.¦ 3,87¦ 4,03¦ 4,47¦ 4,65¦ 4,68¦

¦ ¦ ¦тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+

¦1.2.2¦Щебень ¦тыс.¦ 1584¦ 1511¦ 1660¦ 1572¦ 1720¦

¦ ¦ ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+

¦ 1.3 ¦Среднесписочная численность работников¦чел.¦ 2853¦ 2522¦ 2426¦ 2498¦ 2384¦

+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+

¦ 2 ¦ОАО “Оленегорский механический завод“ ¦

+-----+--------------------------------------T----T------T------T------T------T------+

¦ 2.1 ¦Объем промышленной продукции ¦млн.¦ 321,7¦ 255,5¦ 365,1¦ 335,1¦ 450,5¦

¦ ¦(отгруженной) в действующих ценах ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+

¦ 2.2 ¦Производство важнейших видов продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в натуральном выражении, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ в т.ч.:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+

¦2.2.1¦Литье из черных сплавов ¦тыс.¦ 4,5¦ 2,9¦ 4,9¦ 5,2¦ 4,6¦

¦ ¦ ¦тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+

¦2.2.2¦Цветное литье ¦тонн¦ 117¦ 34¦ 86¦ 61¦ 73,7¦

+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+

¦2.2.3¦Изделия с мехобработкой ¦тонн¦ 2955¦ 1867¦ 1472¦ 1202¦1626,1¦

+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+

¦ 2.3 ¦Среднесписочная численность работников¦чел.¦ 835¦ 712¦ 688¦ 695¦ 654¦

L-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+-------

Удельный вес численности работников по экономическим видам деятельности составляет: промышленность - 41,0 %; государственное обеспечение и обеспечение военной безопасности - 15,4 %; образование - 11,4; здравоохранение и предоставление социальных услуг - 10,5 %; услуги аренды, операции с недвижимостью - 4,7 %; предоставление коммунальных услуг - 5,2 %; строительство - 3,2 %; торговля и общепит - 4,3 %; транспорт и связь - 2,8 %.

На территории муниципального образования в настоящее время осуществляют хозяйственную деятельность 45 малых предприятий, из них около 10 % - промышленные предприятия; 25 % - строительные, остальные осуществляют хозяйственную деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению и юридическим лицам. Так, например, ООО “Спецтехтранс“ с мая 2006 года осуществляет деятельность по благоустройству города, оказанию ритуальных услуг, ООО “ЭКО“ с апреля 2006 года оказывает услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ООО “Супер-Сум“ оказывает услуги по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети муниципального образования, и т.д. В целях реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства созданы управляющие компании ООО “Наш дом“, ООО “Управдом“, ООО “УК “Жилищно-коммунальный сервис“, по состоянию на 01.01.2009 зарегистрированы пять товариществ собственников жилья.

Численность предпринимателей без образования юридического лица по состоянию на 01.01.2009 составляет 700 человек.

С целью содействия развитию бизнеса в муниципальном образовании решением Совета депутатов N 01-98РС от 13.12.2007 принята муниципальная целевая программа “Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства“ на 2008 - 2010 годы“.

На общем фоне экономического развития за период 2004 - 2008 годы города заметно активизирована инвестиционная деятельность, как за счет собственных средств организаций, так и за счет средств бюджетов всех уровней. Доля бюджетных средств всех уровней составляет 8 - 10 % от общего объема инвестируемых средств.

Принятые на федеральном уровне изменения в части регулирования межбюджетных отношений и перераспределения полномочий между уровнями власти сказались на формировании местного бюджета.

Структура доходов местного бюджета в 2004 - 2008 годах

-------------------------------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦

¦ доходов ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦

¦ +----T---+----T---+----T---+----T---+----T---+

¦ ¦млн.¦ % ¦млн.¦ % ¦млн.¦ % ¦млн.¦ % ¦млн.¦ % ¦

¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦

+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+

¦Налог на прибыль организаций ¦ 106¦ 18¦ 30¦ 5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦

+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+

¦Налог на доходы физических лиц ¦ 239¦ 40¦ 140¦ 24¦ 147¦ 19¦ 182¦ 27¦ 226¦ 31¦

+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+

¦Земельный налог ¦ 21¦ 3¦ 28¦ 5¦ 74¦ 9¦ 107¦ 16¦ 111¦ 15¦

+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+

¦Другие налоговые и неналоговые доходы ¦ 34¦ 6¦ 21¦ 4¦ 54¦ 7¦ 62¦ 9¦ 69¦ 9¦

+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+

¦Субсидии ¦ 11¦ 2¦ 7¦ 1¦ 185¦ 24¦ 91¦ 13¦ 82¦ 11¦

+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+

¦Субвенции ¦ 99¦ 16¦ 199¦ 34¦ 253¦ 32¦ 207¦ 31¦ 194¦ 27¦

+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+

¦Дотации ¦ 73¦ 12¦ 150¦ 25¦ 71¦ 9¦ 26¦ 4¦ 50¦ 7¦

+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+

¦Доходы от предпринимательской деятельности¦ 16¦ 3¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦

+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+

¦Прочие безвозмездные поступления ¦ -¦ -¦ 12¦ 2¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦

+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+

¦Всего доходов ¦ 599¦100¦ 587¦100¦ 784¦100¦ 675¦100¦ 732¦100¦

L------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+----

1.1.2. Социальная сфера

Демографическая ситуация в городе Оленегорске с подведомственной территорией характеризуется устойчивой тенденцией снижения численности населения.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2004 составляла 33,0 тыс. человек, в том числе городского - 24,3 тыс. человек. За период 2004 - 2007 годы численность постоянного населения сократилась на 700 человек, что обусловлено естественной убылью, процессом миграции.

Коэффициенты естественной убыли и миграционной убыли составили:

(чел. на 1000 населения)

-------------------T----T-----T----T----¬

¦ ¦2004¦2005 ¦2006¦2007¦

¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦

+------------------+----+-----+----+----+

¦Естественная убыль¦-1,8¦ -2,2¦-1,7¦ 0¦

+------------------+----+-----+----+----+

¦Миграционная убыль¦-5,6¦ -7,8¦-7,7¦-5,0¦

+------------------+----+-----+----+----+

¦Всего убыль ¦-7,4¦-10,0¦-9,4¦-5,0¦

L------------------+----+-----+----+-----

Удельный вес основных возрастных групп в общей численности постоянного населения в процентном отношении за последние годы составил:

--------------------------------T------T------T------T------¬

¦ Численность ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦

¦постоянного населения (100 %) ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦

+-------------------------------+------+------+------+------+

¦Моложе трудоспособного возраста¦19,9 %¦17,4 %¦16,9 %¦16,9 %¦

+-------------------------------+------+------+------+------+

¦В трудоспособном возрасте ¦68,9 %¦69,0 %¦68,6 %¦68,1 %¦

+-------------------------------+------+------+------+------+

¦Старше трудоспособного возраста¦13,2 %¦13,6 %¦14,5 %¦15,0 %¦

L-------------------------------+------+------+------+-------

Численность населения муниципального образования на 01.01.2008 составляла 32,3 тыс. человек.

В последнее время наметилась тенденция к стабилизации и увеличению числа родившихся детей, уменьшению миграционного оттока.

Улучшение демографической ситуации обусловлено государственной поддержкой семей с детьми, реализацией мероприятий в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, а также мероприятий ежегодно принимаемых муниципальных целевых программ в сфере здравоохранения и социальной поддержки населения.

Оживление экономики в муниципальном образовании в период 2004 - 2007 годы оказало позитивное влияние на состояние рынка труда. Начиная с 2006 года, уровень безработицы снижался. За 2008 год уровень безработицы составил 2,4 %. Структурный состав обратившихся в службу занятости граждан: более 50 % - женщины, молодежь в возрасте от 14 до 29 лет - 30 %.

По данным статистики среднемесячная заработная плата в 2008 году составила 21327 рублей (по крупным и средним организациям).

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде, в 2008 году - 8850 человек, это 27,5 % от всей численности постоянного населения муниципального образования. Удельный вес численности пенсионеров ежегодно увеличивается на 0,1 %.

В городе медицинскую помощь населению оказывают муниципальное учреждение здравоохранения “Центральная городская больница“ (МУЗ “ЦГБ“), МУЗ “Городская стоматологическая поликлиника“. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 425 посещений в смену.

----T--------------T----------T------T------T------T------T------¬

¦ ¦ Показатели ¦ Ед. ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦

¦ ¦ ¦ изм. ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦

+---+--------------+----------+------+------+------+------+------+

¦ 1 ¦Обеспеченность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----------+------+------+------+------+------+

¦1.1¦Врачами ¦на 10 тыс.¦ 28,6¦ 28,9¦ 27,5¦ 25,6¦ 28,4¦

¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----------+------+------+------+------+------+

¦1.2¦Средним ¦на 10 тыс.¦ 107,5¦ 103,8¦ 99,7¦ 97,5¦ 95,7¦

¦ ¦медицинским ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персоналом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----------+------+------+------+------+------+

¦ 2 ¦Заболеваемость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----------+------+------+------+------+------+

¦2.1¦Заболеваемость¦на 1 тыс. ¦2355,0¦2254,6¦1954,0¦1795,0¦2519,0¦

¦ ¦детей ¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----------+------+------+------+------+------+

¦2.2¦Заболеваемость¦на 1 тыс. ¦ 984,0¦1048,8¦1099,0¦1151,8¦1228,6¦

¦ ¦взрослого ¦взрослого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------+----------+------+------+------+------+-------

За период 2004 - 2008 годы значительно улучшилась и обновилась материально-техническая база здравоохранения муниципального образования.

В рамках выполнения мероприятий программы социально-экономического развития на период до 2008 года:

- приобретен санитарный транспорт (машина скорой помощи) за счет средств местного бюджета, кроме того, автобус, автомобиль УАЗ “Патриот“; компьютерное оборудование, лечебно-диагностическое оборудование, в целях развития лучевой диагностики за счет средств местного бюджета приобретен рентгеновский аппарат; за счет средств федерального бюджета в рамках ПНП “Здоровье“ приобретены рентгенодиагностическая система и флюорограф “Электрон“;

- по приоритетному национальному проекту “Здоровье“ за счет средств федерального бюджета приобретены автомобиль скорой медицинской помощи, санитарный автотранспорт - 2 единицы; лечебно-диагностическое оборудование;

- за счет средств областного бюджета по РЦП “Здоровое поколение“ приобретено лечебно-диагностическое оборудование для родильного отделения;

- получено безвозмездно от ОАО “Олкон“ следующее оборудование: многоканальный монитор, алкометр, установка озонометрическая “Медозон“, эхоэнцефалодоплерограф ЭДГ;

- за счет собственных средств учреждения проведен ремонт помещений и модернизация оборудования стоматологической поликлиники;

- за счет средств местного бюджета произведен ремонт кровли хирургического корпуса, ремонт помещений инфекционного отделения, проводился ежегодный косметический ремонт помещений поликлиники (стационара), восстановлен санпропускник;

- за счет средств местного бюджета проведен ремонт помещений под размещение медицинского оборудования (рентген), полученного по приоритетному национальному проекту “Здравоохранение“;

- за счет средств местного бюджета выполнены работы по устройству противопожарной сигнализации в лечебно-профилактических корпусах МУЗ “ЦГБ“ и ремонту систем жизнеобеспечения и лечебных корпусов;

- в октябре 2007 года после реконструкции открыто родильное отделение, оснащенное современным медицинским оборудованием.

В сфере образования выполнены мероприятия программы социально-экономического развития муниципального образования за период 2004 - 2008 годы по реконструкции, капитальным ремонтам образовательных учреждений, обеспечению новым стандартным оборудованием, автотранспортом, по противопожарной безопасности учреждений образования.

Сеть образовательных учреждений муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области позволяет обеспечить права граждан на получение качественного бесплатного общего среднего, начального профессионального образования в пределах государственных образовательных стандартов, расширение возможностей для развития личности и формирования потребности личности в самообразовании.

Все школы оснащены новым учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями. Приобретены наборы стандартного оборудования нового поколения для кабинетов химии, физики, биологии, спортивных залов, токарных и столярных мастерских. Во всех школах заменена полностью школьная мебель, частично заменена мебель в учебных кабинетах и библиотеках.

В 2008 году приобретены наборы стандартного оборудования нового поколения для кабинетов ИЗО, истории, ОБЖ, иностранного языка, лингафонный кабинет.

Все школы, включая сельские, оснащены компьютерным оборудованием, в каждую школу приобретены интерактивные доски, технические средства обучения. Все школы подключены к сети Интернет.

Произведен капитальный ремонт общеобразовательных школ, школы-интерната, детского дома, детских садов и внешкольных учреждений.

За пять лет выполнены работы по приведению всех зданий и сооружений системы образования в соответствие с противопожарными требованиями. Пожарная сигнализация установлена во всех образовательных учреждениях.

Заменена большая часть устаревшего оборудования на пищеблоках, заменена мебель во всех школьных столовых. В образовательные учреждения приобретено оборудование по очистке воды.

Реализация программных мероприятий позволила создать надлежащие условия для учебы и воспитания, обеспечить профилактическую работу по укреплению здоровья детей, в том числе обеспечить питанием 100 % обучающихся и, в целом, повысить качество образования.

Имеет место тенденция сокращения численности в общеобразовательных школах, в то время как повышение рождаемости за последние годы позволяет стабильно комплектовать дошкольные образовательные учреждения.

Наблюдается положительная тенденция участия муниципаль“ого образования в региональных целевых программах, реализуемых на территории Мурманской области.

Расходы на реализацию региональных программных мероприятий,

включая средства федерального, областного, местного бюджета

и внебюджетных средств

тыс. руб.

----T---------------------------------------T----T-----T---------T---------T-------T------¬

¦ N ¦ Наименование ¦2004¦2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦Всего ¦

¦п/п¦ программы ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦

+---+---------------------------------------+----+-----+---------+---------+-------+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

+---+---------------------------------------+----+-----+---------+---------+-------+------+

¦ 1 ¦Развитие образования Мурманской области¦4852¦ 6819¦ 27216¦ 21348¦ 21711¦ 81946¦

+---+---------------------------------------+----+-----+---------+---------+-------+------+

¦ 2 ¦Развитие материальной и технической ¦ 200¦ 1195¦В составе РЦП “Развитие ¦ 1395¦

¦ ¦базы образовательных учреждений ¦ ¦ ¦образования Мурманской ¦ ¦

¦ ¦Мурманской области ¦ ¦ ¦области на 2006 - ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 годы“ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+----+-----+---------T---------T-------+------+

¦ 3 ¦Безопасность образовательного ¦2082¦ 2594¦ 4223¦ 11455¦ 3833¦ 24187¦

¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Комплексная безопасность учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+----+-----+---------+---------+-------+------+

¦ 4 ¦Учебная и учебно-методическая ¦ 880¦ 833¦В составе РЦП “Развитие ¦ 1713¦

¦ ¦литература для образовательных ¦ ¦ ¦образования Мурманской ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦области на 2006 - ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 годы“ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+----+-----+---------------------------+------+

¦ 5 ¦Развитие единой образовательной ¦ 90¦В составе РЦП “Развитие ¦ 90¦

¦ ¦информационной среды ¦ ¦образования Мурманской области“ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+----+-----T---------T---------T-------+------+

¦ 6 ¦Охрана и гигиена окружающей среды и ¦ 60¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60¦

¦ ¦обеспечение экологической безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Мурманской области на 2004 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------------+----+-----+---------+---------+-------+------+

¦ 7 ¦Дети-сироты ¦ ¦ 153¦ 123¦ ¦ ¦ 276¦

+---+---------------------------------------+----+-----+---------+---------+-------+------+

¦ 8 ¦Одаренные дети ¦ ¦ 43¦ 43¦ ¦ ¦ 86¦

+---+---------------------------------------+----+-----+---------+---------+-------+------+

¦ 9 ¦Школьное здоровое питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ 1000¦

+---+---------------------------------------+----+-----+---------+---------+-------+------+

¦ ¦Итого ¦8164¦11637¦ 31605¦ 32803¦ 26544¦110753¦

+---+---------------------------------------+----+-----+---------+---------+-------+------+

¦10 ¦РКП “SOS“ ¦ 382¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ 392¦

+---+---------------------------------------+----+-----+---------+---------+-------+------+

¦11 ¦РКП “Дети Кольского Заполярья“ на 2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- 2006 годы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +T--------------------------------------+----+-----+---------+---------+-------+------+

¦ ¦¦подпрограмма “Дети-сироты“ ¦ 22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22¦

¦ ¦+--------------------------------------+----+-----+---------+---------+-------+------+

¦ ¦¦подпрограмма “Одаренные дети“ ¦ 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3¦

¦ ¦+--------------------------------------+----+-----+---------+---------+-------+------+

¦ ¦¦Всего ¦8571¦11647¦ 31605¦ 32803¦ 26544¦111170¦

L---++--------------------------------------+----+-----+---------+---------+-------+-------

Показатели деятельности учреждений культуры, искусства, дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией представлены в нижеприведенной таблице.

----T--------------------------------------------T----------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦ ¦ Показатели ¦ Ед. ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦

¦ ¦ ¦ изм. ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦

+---+--------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦Деятельность библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦1.1¦Охват населения библиотечным обслуживанием ¦ % ¦ 44,7¦ 46,4¦ 45,9¦ 47,2¦ 46,9¦

+---+--------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦1.2¦Количество пользователей ¦ чел. ¦ 14757¦ 15230¦ 15041¦ 15288¦ 15131¦

¦ +T-------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦¦в том числе детей до 14 лет ¦ чел. ¦ 4854¦ 4108¦ 4982¦ 5388¦ 5394¦

+---++-------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦1.3¦Книговыдача ¦ ед. ¦ 383558¦ 353747¦ 355646¦ 354732¦ 352804¦

+---+--------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦1.4¦Число посещений ¦ ед. ¦ 111135¦ 116992¦ 122090¦ 127137¦ 131035¦

¦ +T-------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦¦в том числе массовых мероприятий ¦ ед. ¦ 8872¦ 10782¦ 11921¦ 13530¦ 14449¦

+---++-------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦1.5¦Библиотечный фонд ¦тыс. экз. ¦ 241,4¦ 226,4¦ 220,8¦ 220,5¦ 216,5¦

+---+--------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 2 ¦Деятельность культурно-досуговых учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦2.1¦Число культурно-досуговых мероприятий ¦ ед. ¦ 414¦ 545¦ 562¦ 494¦ 706¦

¦ +T-------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦¦в том числе для детей до 14 лет ¦ ед. ¦ 166¦ 280¦ 288¦ 250¦ 372¦

+---++-------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦2.2¦Количество клубных формирований/участников ¦ед./чел. ¦ 38/896 ¦ 21/267 ¦ 21/278 ¦ 23/263 ¦ 23/343 ¦

+---+--------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 3 ¦Деятельность учреждений дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦3.1¦Контингент учащихся ¦ чел. ¦ 603¦ 593¦ 613¦ 644¦ 608¦

+---+--------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦3.2¦Прием ¦ чел. ¦ 123¦ 116¦ 120¦ 142¦ 142¦

+---+--------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦3.3¦Выпуск ¦ чел. ¦ 88¦ 75¦ 92¦ 102¦ 103¦

+---+--------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦3.4¦Охват детей эстетическим образованием ¦ % ¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦

L---+--------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------

В рамках выполнения мероприятий программы социально-экономического развития до 2008 года за счет средств местного бюджета проведена для МУК МДЦ “Полярная звезда“ реконструкция малого зала, ремонт кровли, монтаж и наладка пожарно-охранной сигнализации. В помещении Центральной детской библиотеки осуществлена замена покрытия пола, капитальный ремонт кровли МОУДОД, приобретен автомобиль “газель“ для МУК МДЦ “Полярная звезда“.

Кроме того, за счет средств местного бюджета для МУК МДЦ “Полярная звезда“ приобретены кресла, звуковоспроизводящая система, осветительное оборудование, видеотрансляционная система, мебель, установлены цифровые контролеры, наружные входные двери с витражным обрамлением.

В сфере физкультуры и спорта в муниципальном образовании функционируют:

- Ледовый дворец спорта с искусственным льдом и трибунами на 1300 мест (в настоящий момент закрыт на реконструкцию);

- дом физкультурника с двумя спортивными залами и плавательным бассейном;

- центральный стадион с подтрибунными помещениями и трибунами на 5000 мест;

- детско-юношеская спортивная школа “Олимп“ отдела образования;

- детско-юношеский спортивный клуб “Файтер“;

- спортивные секции центра внешкольной работы отдела образования.

Показатели деятельности муниципального учреждения спорта

“Учебно-спортивный центр“ за период 2004 - 2007 годы

--T-------------------------------------------------------T----T----T----T----T----T----¬

¦ ¦ Показатели ¦Ед. ¦2004¦2005¦2006¦2007¦2008¦

¦ ¦ ¦изм.¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦

+-+-------------------------------------------------------+----+----+----+----+----+----+

¦1¦Численность занимающихся физической культурой и спортом¦чел.¦1269¦1385¦1439¦1640¦1707¦

¦ +T------------------------------------------------------+----+----+----+----+----+----+

¦ ¦¦к общей численности населения ¦ % ¦ 3,8¦ 4,2¦ 4,4¦ 5,1¦ 5,3¦

+-++------------------------------------------------------+----+----+----+----+----+----+

¦2¦Количество спортивно-массовых мероприятий ¦ед. ¦ 53¦ 58¦ 60¦ 64¦ 70¦

+-+-------------------------------------------------------+----+----+----+----+----+----+

¦3¦Количество спортивных клубов ¦ед. ¦ 2¦ 3¦ 3¦ 4¦ 10¦

L-+-------------------------------------------------------+----+----+----+----+----+-----

Муниципальная политика направлена на поддержку материально-технического обеспечения, укрепления и развития спортивных сооружений:

- за счет средств областного и местного бюджета проведена разработка и экспертиза проектно-сметной документации Ледового дворца, реконструкция кровли, монтаж автоматической пожарной сигнализации, усиление стальной конструкции;

- выполнены работы по замене теплообменника в спорткомплексе, по устройству теплоизоляции системы отопления и установка автоматики в системе теплоснабжения калориферов бассейна, ремонт системы отопления и замена теплового узла.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:

Показатели, характеризующие состояние жилищного фонда

----T---------------------------------------T----------T--------T--------T--------T--------T---------T-----¬

¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Ед. ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦ 2008 г. ¦2009 ¦

¦п/п¦ ¦ изм. ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ год ¦

+---+---------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ 1 ¦Площадь обслуживаемого жилищного фонда ¦ тыс. м2 ¦ 700,9¦ 699,9¦ 702,1¦ 683,7¦ 683,7¦695,6¦

¦ ¦(на 1 января) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +T--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦в том числе: ¦ тыс. м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦+T-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦¦МУ ЖКХ “Служба заказчика“ ¦ тыс. м2 ¦ 610,6¦ 609,6¦ 613,6¦ 592,2¦ 488,4¦ 11,1¦

¦ ¦¦+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦¦МУП ЖКХ н.п. Высокий ¦ тыс. м2 ¦ 90,3¦ 90,3¦ 88,5¦ 82,3¦ 82,3¦ 87,1¦

¦ ¦¦+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦¦ТСЖ Южная, 3 ¦ тыс. м2 ¦ ¦ ¦ ¦ 9,1¦ 9,1¦ 8,9¦

¦ ¦¦+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦¦ООО УК “Наш дом“ ¦ тыс. м2 ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 103,9¦197,8¦

¦ ¦¦+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦¦ООО УК “Жилищно-коммунальный сервис“ ¦ тыс. м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦322,5¦

¦ ¦¦+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦¦ООО Управдом ¦ тыс. м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 68,2¦

+---+++-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ 2 ¦Площадь отремонтированных помещений в ¦ м2 ¦ -¦ 1656,5¦ 905,0¦ 1423,3¦ 1483,3¦ Х¦

¦ ¦жилых квартирах - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +T--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦+T-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦¦по г. Оленегорску ¦ м2 ¦ -¦ 1656,5¦ 605,0¦ 823,3¦ 254,7¦ Х¦

¦ ¦¦+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦¦по н.п. Высокий ¦ м2 ¦ -¦ -¦ 300,0¦ 600,0¦ 1228,6¦ Х¦

¦ ¦¦+T------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦¦¦в том числе: для переселения из ¦ м2 ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦

¦ ¦¦¦¦ветхого и аварийного жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---++++------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ 3 ¦Отремонтировано подъездов в жилых домах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +T--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦по г. Оленегорску ¦ ед./м2 ¦ 39/- ¦ 60/- ¦ 54/- ¦ 47/- ¦ 57/- ¦ Х¦

¦ ¦+--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦по н.п. Высокий ¦ ед./м2 ¦ 11/272 ¦ 13/321 ¦ 5/1544 ¦ 10/308 ¦ 9/695,3 ¦ Х¦

+---++--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ 4 ¦Площадь непригодного для проживания ¦ ¦ 3,56¦ 3,56¦ 3,56¦ 4,75¦ 5,38¦ 5,38¦

¦ ¦фонда (по состоянию на 1 января) (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нормативным актам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +T--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦по МУП ЖКХ “Служба заказчика“ ¦ тыс. м2 ¦ 2,78¦ 2,78¦ 2,78¦ 3,95¦ 4,58¦ 4,58¦

¦ ¦+--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦по МУП ЖКХ н.п. Высокий ¦ тыс. м2 ¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦

+---++--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ 5 ¦Переведено в категорию ветхого и ¦ тыс. м2 ¦ -¦ 0,88¦ -¦ 1,17¦ 0,63¦ -¦

¦ ¦аварийного (непригодного для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проживания) жилого фонда на 1 января, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +T--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦по МУП ЖКХ “Служба заказчика“ ¦ тыс. м2 ¦ -¦ 0,88¦ -¦ 1,17¦ 0,63¦ -¦

¦ ¦+--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦по МУП ЖКХ н.п. Высокий ¦ тыс. м2 ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦

+---++--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ 6 ¦Ликвидировано (снесено) ветхого и ¦ ¦ -¦ 0,88¦ -¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦аварийного (непригодного для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проживания) жилья на 1 января ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +T--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦по МУП ЖКХ “Служба заказчика“ ¦ тыс. м2 ¦ -¦ 0,88¦ -¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦+--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦по МУП ЖКХ н.п. Высокий ¦ тыс. м2 ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦

+---++--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ 7 ¦Переселено семей / человек из ветхого и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аварийного жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +T--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦по МУП ЖКХ “Служба заказчика“ ¦ ед./чел. ¦ 7/15 ¦ 1/11 ¦ 4/11 ¦ 3/5 ¦ 5/5 ¦ Х¦

¦ ¦+--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦по МУП ЖКХ н.п. Высокий ¦ ед./чел. ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ Х¦

+---++--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ 8 ¦Степень износа основных фондов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +T--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦МУП ЖКХ н.п. Высокий ¦ % ¦ 24¦ 25¦ 26¦ 27¦ 28¦ 29¦

¦ ¦+--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦ТСЖ Южная, 3 ¦ % ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 17,6¦ 18,3¦

¦ ¦+--------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦МУП ЖКХ “Служба заказчика“ ¦ % ¦ 25,5¦ 26,4¦ 27,3¦ 28,9¦ 48,6¦ 64,7¦

¦ ¦+T-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----+

¦ ¦¦¦в том числе тепловых сетей ¦ % ¦ 63,2¦ 65,1¦ 68,8¦ 70,55¦ 74,22¦ 77,8¦

L---+++-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+------

За период 2004 - 2008 годы заменено тепловых сетей в двухтрубном исчислении по г. Оленегорску - 6900 м.п., по н.п. Высокий - 660 м.п.

Заменено водопроводной сети за период 2004 - 2008 годы - 2680 м.п., в том числе: по городу Оленегорску - 1780 м.п., по н.п. Высокий - 900 м.п.; канализационной сети - 60 м.п. (н.п. Высокий).

Реконструированы главные тепловые магистрали: на Молодежном бульваре D = 500 мм 1600 м.п. (в однотрубном исчислении) и Ленинградском проспекте D = 400 мм 1000 м.п., отремонтированы тысячи квадратных метров кровель, дорожных покрытий, сотни погонных метров межпанельных швов. По строительству 3-й нитки водовода D = 800 мм г. Оленегорск выполнена прокладка труб под ж.-д. путями и автомобильными дорогами, общая протяженность составляет 993 м.п.

По состоянию на 01.01.2009:

- протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет по городу Оленегорску 33,15 км; по н.п. Высокий - 15,084 км;

- одиночное протяжение водопроводной сети по городу Оленегорску - 63,9 км; по н.п. Высокий - 14,6 км.

В полной замене нуждаются:

- по городу Оленегорску 9,69 км тепловых сетей; 13 км сетей водопровода;

- по н.п. Высокий 185 м.п. тепловых сетей; 3 км сетей водопровода.

1.1.3. Управление муниципальной собственностью

В сфере управления муниципальной собственностью, преобразования муниципальных унитарных предприятий и учреждений, реформирования земельных отношений, для поэтапного сокращения избыточной части муниципального сектора экономики:

- комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города (далее - КУМИ) проводится работа по оптимизации муниципальных унитарных предприятий путем их реорганизации в форме присоединения для последующего акционирования, а также состава имущества, закрепляемого в хозяйственное ведение с передачей в муниципальную казну неиспользуемого имущества;

- разработан администрацией города и утвержден городским Советом 19.06.2000 N 53-01РС порядок управления муниципальной собственностью муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;

- КУМИ проводит работу по решению вопросов принятия в муниципальную собственность и передаче из муниципальной собственности имущества в рамках разграничения полномочий между публично-правовыми образованиями с регистрацией прав, изготовлением техпаспортов, составлением перечней для вынесения в Совет депутатов и формирования пакета документов для направления в Территориальное управление ФАУФИ по Мурманской области.

Для увеличения поступления доходов от использования имущества, утратившего значение при обеспечении выполнения муниципальных функций и предусмотренного к приватизации:

- введена ежегодная отчетность руководителей муниципальных унитарных предприятий для анализа результатов деятельности и с целью повышения эффективности;

- разработан и утвержден решением Совета депутатов от 20.10.2006 N 01-50РС “Порядок зачисления в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией части прибыли муниципальных унитарных предприятий“, согласно которому размер перечисления (платежа) в местный бюджет составляет 5 % от прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- ежегодно разрабатывается и вносится на утверждение городского Совета программа приватизации муниципального имущества, не используемого для выполнения муниципальных функций и развития малого бизнеса, с целью продажи (приватизации) в собственность граждан и юридических лиц. За 2004 - 2008 гг. приватизировано муниципального имущества, включая земельные участки, на сумму 10323,1 тыс. руб.;

- все не используемые для нужд муниципального образования нежилые помещения сданы в аренду, за период 2004 - 2008 гг. получено доходов от аренды муниципального имущества на сумму 30968,0 тыс. руб.

За период 2004 - 2008 годы приватизировано МУП “Вид“ как имущественный комплекс; ликвидированы в порядке банкротства 2 предприятия: МУП “Северянка“, МУТП “Олень“; в стадии завершения процедуры банкротства: МУП “Шанс“, МКТО “Оленегорск“; введена процедура банкротства в отношении МУПП ЖКХ г. Оленегорска; подлежит ликвидации как отсутствующий должник МУП ГТК “Вечерний Оленегорск“.

В 2007 году осуществлена реорганизация в форме присоединения МУП “Надежда“ к МУП “Дом торговли“, планируется приватизация МУП “Дом торговли“ путем преобразования в форму открытого акционерного общества с сохранением 100 % акций в муниципальной собственности на первом этапе.

В 2004 году реорганизовано МОУДОД “Центр детского и юношеского туризма и экскурсий“ (присоединение к МОУДОД “Центр внешкольной работы“).

С 01.08.2008 осуществлена реорганизация МОУ “СОШ N 15“ (присоединение к МОУ “СОШ N 4“).

С 01.07.2008 изменение вида МОУ “Средняя образовательная школа“ на МОУ “Основная общеобразовательная школа“ (по школам N 7, 21).

При реорганизации муниципальных образовательных учреждений высвобождения имущества, не участвующего в выполнении уставных задач, не произошло. В освободившемся здании МОУ “СОШ N 15“ с 01.09.2008 расположен ресурсный центр профильного обучения.

По состоянию на 01.01.2009 в муниципальной собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией находится 8 действующих муниципальных унитарных предприятий, 29 муниципальных учреждений.

С целью вовлечения в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства решается вопрос в отношении использования не завершенного строительством объекта - жилого дома по ул. Строительной. Проведена работа по оформлению документов с целью постановки его на учет в качестве бесхозяйного имущества в УФРС Мурманской области для последующего признания в судебном порядке права муниципальной собственности на него, в 2008 году заключены муниципальные контракты на обследование (экспертизу) технического состояния данного объекта.

Разработан и налажен бухгалтерский учет имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, то есть имущества муниципальной казны. В частности, ведется учет муниципального жилищного фонда (квартир, объектов благоустройства и отдельных видов иного имущества); приобретена программа, позволяющая обеспечить создание и ведение имущества казны, реестр муниципального имущества и земельных участков, заключение договоров аренды, соглашений, учет начисления и перечисления платежей.

С целью развития арендных отношений разработаны проекты и приняты соответствующие постановления администрации города от 19.12.2005 N 569, от 14.12.2006 N 582 об установлении дифференцированных ставок арендной платы за земельные участки, рассчитываемой от кадастровой стоимости земель на территории муниципального образования, в зависимости от вида разрешенного использования участков.

Проводится работа по активизации процесса выкупа земельных участков одновременно с приватизируемыми объектами муниципальной собственности.

За период 2004 - 2008 годы приватизировано одновременно с объектами муниципальной собственности 9 земельных участков, кроме того, проводится работа по продаже или передаче бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим в собственности здания, строения, сооружения, за период 2004 - 2008 годы передано 28 участков.

1.2. Ключевые проблемы социально-экономического развития

муниципального образования город Оленегорск

с подведомственной территорией Мурманской области

Одна из особенностей структуры экономики муниципального образования - превалирование ресурсного градообразующего предприятия ОАО “ОЛКОН“, которое в ходе приватизации 1990-х годов вошло в состав финансово-промышленного холдинга. Центр принятия решений (центр прибыли) находится за пределами региона, что ставит экономику области и муниципалитета в зависимость от политики финансово-промышленного холдинга. Цены на продукцию находятся под сильным влиянием конъюнктуры мирового рынка и других внешних факторов. Недостаточная диверсифицированность экономики обусловливает риск неустойчивого развития, падения доходов бюджета и рост безработицы.

Ведущие предприятия города ОАО “ОЛКОН“ и ОАО “Оленегорский механический завод“ в условиях мирового экономического и финансового кризиса в силу объективных обстоятельств не представили мероприятия для включения в Программу социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 - 2013 годы. В настоящее время предприятия работают над снижением издержек, повышением рентабельности производства, снижением себестоимости, повышением конкурентоспособности продукции, поиском новых рынков сбыта.

Медленно растет вклад малого бизнеса в развитие экономики и социальной сферы. На деятельность малого бизнеса негативно влияет рост тарифов на услуги естественных монополий. Кредитные ресурсы банков для многих малых предприятий остаются недоступными.

Одной из ключевых проблем остается дисбаланс объема полномочий местного самоуправления и их ресурсного обеспечения. Имея низкую бюджетную обеспеченность, муниципалитет не имеет достаточных средств для реализации возложенных расходных полномочий, возникает высокая зависимость бюджетной обеспеченности от финансовой поддержки из областного бюджета. Отсутствует механизм передачи отдельных государственных полномочий федерации и субъекта федерации на уровень местного самоуправления в части определения состава и стоимости полномочий, передаваемых на местный уровень.

Органами местного самоуправления решаются многие вопросы по повышению качества предоставляемых услуг населению в сферах жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Приобретены для учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта: транспорт, компьютерное оборудование, лечебно-диагностическое оборудование, учебное оборудование и учебно-наглядные пособия, наборы стандартного оборудования нового поколения для кабинетов химии, физики, биологии, спортивных залов, токарных и столярных мастерских, интерактивные доски, технические средства обучения, школьная мебель.

Проведены работы по устройству противопожарной сигнализации в лечебно-профилактических корпусах МУЗ “ЦГБ“ и ремонту систем жизнеобеспечения и лечебных корпусов; произведен капитальный ремонт общеобразовательных школ, школы-интерната, детского дома, детских садов и внешкольных учреждений, пожарная сигнализация установлена во всех образовательных учреждениях.

Проведена для МУК МДЦ “Полярная звезда“ реконструкция малого зала, ремонт кровли, монтаж и наладка пожарно-охранной сигнализации. В помещении Центральной детской библиотеки осуществлена смена покрытия пола; капитальный ремонт кровли МОУДОД. Кроме того, за счет средств местного бюджета для МУК МДЦ “Полярная звезда“ приобретены кресла, звуковоспроизводящая система, осветительное оборудование, видеотрансляционная система, мебель, установлены цифровые контролеры, наружные входные двери с витражным обрамлением.

По Ледовому дворцу спорта за счет средств областного бюджета проведена реконструкция кровли, монтаж автоматической пожарной сигнализации. В 2008 году за счет средств областного и местного бюджета выполнены работы по замене теплообменника в спорткомплексе, по устройству теплоизоляции системы отопления и установка автоматики в системе теплоснабжения калориферов бассейна, ремонт системы отопления и замена теплового узла.

В сфере ЖКХ: реконструированы главные тепловые магистрали на Молодежном бульваре и Ленинградском проспекте, отремонтированы тысячи квадратных метров кровель, дорожных покрытий, сотни погонных метров межпанельных швов.

В то же время из-за недостатка финансовых средств существуют проблемы:

а) в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

растущий уровень износа жилищного фонда не покрывается существующим уровнем капитальных ремонтов и нового строительства, высок моральный износ жилья. Рыночная стоимость жилья такова, что оно фактически недоступно значительной части населения.

Невысокие темпы модернизации и обновления жилищно-коммунального хозяйства, старение систем жизнеобеспечения и нарушение процесса их воспроизводства; значительный износ инженерного оборудования; несовершенство системы предоставления льгот и субсидий на оплату ЖКУ; несбалансированная тарифная политика, и как следствие - невысокое качество предоставления услуг.

б) в сфере здравоохранения:

- все еще сохраняющийся высокий уровень заболеваемости, высокий уровень смертности по всем определяющим классам причин, особенно от болезней системы кровообращения;

- высокий износ медицинского оборудования, автотранспорта;

- существующее нормирование лекарственного обеспечения инвалидов не соответствует реальным потребностям;

- кадровый дефицит (хирурги, ЛОР, эндоскописты, педиатры).

в) в сфере образования:

в современных условиях ведущим критерием оценки качества образования является удовлетворенность потребителей образовательными услугами. Несмотря на то, что результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников школ по основным предметам улучшаются из года в год, в отдельных общеобразовательных учреждениях они остаются ниже среднеобластных.

Несмотря на проделанный объем работы, общеобразовательные учреждения пока не в полной мере оснащены оборудованием, рекомендуемым Перечнем учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений. Наибольшие потребности в укреплении материально-технической базы испытывает школа, работающая в режиме ресурсного центра, не в полной мере условия образовательного процесса соответствуют всем требованиям Санитарных правил и норм. Существует проблема с обеспечением школьников горячим питанием. Оснащение доготовочных школьных столовых не в полной мере соответствует современным требованиям. Не все здания учреждений образования соответствуют требованиям антитеррористической безопасности. Несмотря на выполненный большой объем работ по капитальным ремонтам, в настоящее время сохраняется потребность в реконструкции и капитальном ремонте школ, детских садов, внешкольных учреждений.

г) в сфере культуры и спорта:

в силу ряда экономических факторов в обществе сложилось неравенство в доступе населения к культурным ценностям и информационным технологиям, к использованию услуг учреждений культуры и спорта, включая ограниченные возможности в творческом и физическом развитии детей и молодежи, а также социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями. Основной проблемой и задачей является расширение возможностей для культурно-духовного развития, повышение доступности занятий физической культурой и спортом. Для решения проблемы требуется укрепление материально-технической базы учреждений культуры, реконструкция и модернизация спортивных сооружений.

д) в сфере социальной защиты населения:

основными проблемами являются низкий размер социальных пособий, дефицит мест в стационарных учреждениях социального обслуживания (сохраняется очередь граждан, нуждающихся в постоянном или временном проживании в стационарном отделении).

Недостаточно благоприятная экологическая обстановка обусловлена основными источниками загрязнения окружающей среды - предприятиями ГПК, металлургического производства, ЖКХ. Существующая технология водоподготовки не соответствует растущему уровню загрязнения поверхностных вод. Остро стоит проблема строительства очистных сооружений, утилизации твердых бытовых отходов, строительства нового кладбища.

Следствием экономических, социальных и экологических проблем являются сохраняющаяся депопуляция (отрицательный естественный прирост), миграционная убыль и социальная неустроенность части жителей муниципального образования.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Настоящая Программа разработана в соответствии с положениями Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и проекта концепции стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года и отражает современное состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, определяет цели, основные ориентиры и задачи социально-экономического развития муниципального образования, пути и средства их достижения.

Программа является документом, определяющим мероприятия муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, направленные на решение основных социально-экономических проблем, достижение целей Стратегии социально-экономического экономического развития Мурманской области на период до 2025 года.

Основной целью Программы является создание условий для последовательного повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на основе ее инновационного, устойчивого социального, экономического и экологически сбалансированного развития.

Достижение поставленной цели Программы реализуется решением следующего комплекса задач:

Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения:

- снижение уровня безработицы, создание условий для сохранения рабочих мест и увеличения эффективной занятости трудоспособного населения, роста оплаты труда в различных отраслях экономики и социальной сферы;

- снижение масштабов бедности, обеспечение адресной защиты социально уязвимых категорий населения и развития учреждений социального обслуживания для пожилых людей, инвалидов, детей, других групп населения, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- улучшение жилищных условий населения за счет капитального ремонта многоквартирных жилых домов и ликвидации жилья, непригодного для проживания, реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение качества и доступности услуг, предоставляемых населению учреждениями социальной сферы, развитие и укрепление материально-технической базы, техническое переоснащение и модернизация объектов образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта;

- улучшение экологической ситуации, совершенствование механизмов природопользования.

Повышение уровня конкурентоспособности и динамичный устойчивый рост экономики:

- создание условий и содействие в экономическом росте предприятий, расположенных на территории муниципального образования за счет дальнейшей диверсификации и технического перевооружения производства, улучшения инвестиционного климата в муниципальном образовании, развития конкурентной среды;

- укрепление инфраструктуры, внедрение новых инструментов и механизмов, в том числе финансовых, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;

- развитие рынков земли и недвижимости;

- развитие и модернизация инженерной инфраструктуры комплексов жизнеобеспечения муниципального образования.

Повышение эффективности государственного (муниципального) управления:

- повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме “одного окна“;

- структурные преобразования муниципальных унитарных предприятий, оптимизация состава муниципального имущества, приватизация, вовлечение в хозяйственный оборот объектов, не завершенных строительством, формирование и управление имуществом казны;

- укрепление налогового потенциала;

- реформа бюджетного сектора, оптимизация сети бюджетных учреждений.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных и инвестиционных мероприятий, обеспечивающих решение поставленных задач. Для успешного достижения целей Программы необходимо обеспечить управление ее реализацией, организовать методическое и информационно-аналитическое сопровождение, осуществить мониторинг развития социальной сферы и экономики муниципального образования.

Инвестиционные мероприятия и проекты сгруппированы в соответствии с целями Программы.

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков, исполнителей, объемов и источников финансирования приведен в приложении N 2 “Перечень программных мероприятий“.

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории муниципального образования и планируемые к реализации, представлены в приложении N 3 “Перечень инвестиционных проектов“.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 - 2013 годы составляет 1241,11 млн. рублей.

Объемы и источники финансирования по программе в целом

(млн. рублей)

--------------------------------T-------T------T------T------T------T------T-----¬

¦ ¦ Итого ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ % к ¦

¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦итогу¦

+-------------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+

¦Финансовые средства по ¦1241,11¦162,16¦231,11¦310,68¦268,02¦269,14¦ 100¦

¦программе - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ в т.ч.:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+T------------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+

¦¦Средства федерального бюджета ¦ 221,52¦ 21,50¦ 68,62¦ 44,06¦ 36,67¦ 50,67¦17,85¦

¦+------------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+

¦¦Средства регионального бюджета¦ 455,88¦ 54,74¦ 80,78¦126,91¦103,97¦ 89,48¦36,73¦

¦+------------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+

¦¦Средства местного бюджета ¦ 355,74¦ 77,15¦ 58,62¦ 79,00¦ 70,16¦ 70,81¦28,66¦

¦+------------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+

¦¦Внебюджетные источники ¦ 207,97¦ 8,77¦ 23,09¦ 60,71¦ 57,22¦ 58,18¦16,76¦

L+------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ

Механизмы реализации Программы включают в себя следующие организационные и правовые элементы:

- организацию прогнозирования на уровне муниципального образования;

- разработку и реализацию муниципальных целевых программ, планов мероприятий и проектов по отдельным направлениям Программы;

- формирование организационной структуры управления Программой;

- создание и развитие рыночной инфраструктуры;

- совершенствование системы управления социально-экономическими процессами на основе интеграции имеющихся информационных ресурсов с применением современных информационных технологий;

- разработку новых нормативных актов и участие в совершенствовании действующего законодательства, обеспечивающего создание прозрачных и стабильных правил осуществления экономической деятельности, стимулирующих развитие инициативы и увеличение вклада субъектов хозяйственной деятельности в социально-экономическое развитие муниципального образования.

Для осуществления мероприятий Программы предусматривается использовать средства федерального, областного и муниципального бюджетов, в том числе льготы и преференции, предусмотренные законодательством, целевые дотации и субсидии соответствующих бюджетов, а также кредитные ресурсы финансовых институтов.

В соответствии с действующим законодательством и нормативными актами выбор исполнителей и размещение заказов на выполнение программных мероприятий с использованием бюджетных средств (строительство новых, реконструкция и ремонт существующих зданий, поставка оборудования) будет осуществляться на конкурсной основе.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией при подготовке бюджетных заявок на очередной финансовый год будет распределять средства по объемам централизованных капитальных вложений, прочим текущим расходам по каждому проекту Программы в пределах объемов финансирования, принятых Программой на эти цели, исходя из бизнес-планов и проектно-сметной документации.

Финансирование Программы за счет местного бюджета в 2009 - 2013 годах будет осуществляться исходя из бюджетной заявки на очередной финансовый год, представляемой заказчиком и принятой с учетом возможностей бюджета, потребностей Программы и необходимости продолжения ранее начатых (переходящих) работ.

Управление реализацией Программы осуществляет администрация города Оленегорска с подведомственной территорией, которая:

- ежегодно разрабатывает и утверждает планы мероприятий по реализации Программы;

- принимает целевые программы по отдельным направлениям социально-экономического развития;

- координирует работу по реализации программных мероприятий и проектов;

- проводит согласование объемов финансирования мероприятий и проектов программы на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы;

- утверждает распределение бюджетных средств по соответствующим программным проектам и мероприятиям и расходным статьям. При сокращении объемов финансирования Программы корректирует перечень мероприятий и вводимых объектов на очередной год, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению внебюджетных источников для финансирования Программы;

- подготавливает и в установленном порядке представляет Совету депутатов отчет о реализации Программы.

Орган, уполномоченный администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией:

- организует работу по выполнению мероприятий и проектов Программы;

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации программы, координирует действия участников Программы;

- обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств (в т.ч. аудит), за качеством проводимых мероприятий путем экспертных оценок, выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и контрактов;

- готовит для органов местного самоуправления предложения по внесению изменений в перечень мероприятий и вводимых объектов на очередной год, определению приоритетов в условиях сокращения объемов финансирования, проводят работу по привлечению внебюджетных источников для финансирования Программы;

- осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, информирует органы местного самоуправления о ходе выполнения Программы.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией готовит:

- проекты правовых нормативных актов по соответствующим проблемам и мероприятиям Программы;

- решения по отбору проектов и мероприятий для реализации в рамках Программы;

- предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по Программе.

Организационная структура управления Программой создаст возможность реального разделения уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений и позволит эффективно реализовать на практике сочетание федеральных и региональных, территориальных и отраслевых задач развития.

Ежегодно администрация города Оленегорска с подведомственной территорией представляет отчет о выполнении Программы Совету депутатов.

6. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ (ЭКОЛОГИЧЕСКИХ)

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогноз ожидаемых результатов реализации программы социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 - 2013 годы представлен в приложении N 4 “Прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов (основные индикаторы) реализации программных мероприятий“.

Приложение N 1

к Программе

СВЕДЕНИЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

НА ПЕРИОД ДО 2008 ГОДА

млн. руб.

----T---------------------------------T-----------T---------------T-------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Мероприятия и проекты ¦ Сроки ¦ ¦ Финансирование мероприятий Программы ¦

¦п/п¦ программы ¦реализации ¦ +----------T--------------------------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых+-----------T--------T-------T-----------T------------T--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦федеральный¦ бюджет ¦местный¦собственные¦ кредиты ¦ другие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦субъекта¦бюджет ¦ средства ¦коммерческих¦ источники ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РФ ¦ ¦предприятия¦ банков ¦финансирования¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ 1 ¦2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦Всего по Программе ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 1279,50¦ 158,24¦ 148,58¦ 204,96¦ 627,71¦ 65,00¦ 75,01¦

¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦фактич. освоено¦ 1251,91¦ 12,82¦ 107,79¦ 145,15¦ 981,11¦ -¦ 5,04¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ 1 ¦Здравоохранение ¦

+---+---------------------------------T-----------T---------------T----------T-----------T--------T-------T-----------T------------T--------------+

¦ ¦Всего ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 42,73¦ 6,00¦ 6,00¦ 27,45¦ 2,20¦ -¦ 1,08¦

¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦фактич. освоено¦ 69,91¦ 11,32¦ 27,12¦ 28,47¦ 1,22¦ -¦ 1,78¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦1.1¦Завершение реконструкции здания ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 13,50¦ 6,00¦ 4,00¦ 3,50¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦родильного отделения центральной ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦городской больницы г. Оленегорска¦ ¦фактич. освоено¦ 29,12¦ 2,00¦ 19,12¦ 8,00¦ -¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦1.2¦Ремонт помещений и модернизация ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 1,20¦ -¦ -¦ -¦ 1,20¦ -¦ -¦

¦ ¦оборудования стоматологической ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦поликлиники города Оленегорска ¦ ¦фактич. освоено¦ 1,20¦ -¦ -¦ -¦ 1,20¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦1.3¦Приобретение лечебно- ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 6,73¦ -¦ -¦ 6,20¦ -¦ -¦ 0,53¦

¦ ¦диагностического оборудования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лечебно-профилактических ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦учреждений по программе “Медицина¦ ¦фактич. освоено¦ 17,46¦ 3,21¦ 8,00¦ 4,80¦ -¦ -¦ 1,45¦

¦ ¦высоких технологий“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦1.4¦Неотложные меры по развитию ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 1,00¦ -¦ -¦ 1,00¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦лучевой диагностики и улучшению ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦кардиохирургической помощи ¦ ¦фактич. освоено¦ 4,70¦ 4,35¦ -¦ 0,16¦ -¦ -¦ 0,19¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦1.5¦Устройство противопожарной ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 18,00¦ -¦ 2,00¦ 15,00¦ 1,00¦ -¦ -¦

¦ ¦сигнализации, ремонт систем ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦жизнеобеспечения и лечебных ¦ ¦фактич. освоено¦ 13,62¦ -¦ -¦ 13,62¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦корпусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦1.6¦Приобретение санитарного ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 1,80¦ -¦ -¦ 1,50¦ -¦ -¦ 0,30¦

¦ ¦транспорта для МУЗ “ЦГБ“ г. ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦Оленегорска ¦ ¦фактич. освоено¦ 2,05¦ 1,76¦ -¦ 0,29¦ -¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦1.7¦Оснащение техническими ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 0,50¦ -¦ -¦ 0,25¦ -¦ -¦ 0,25¦

¦ ¦средствами, компьютерами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оргтехникой учреждений ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦здравоохранения муниципального ¦ ¦фактич. освоено¦ 1,76¦ -¦ -¦ 1,60¦ 0,02¦ -¦ 0,14¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ 2 ¦Образование ¦

+---+---------------------------------T-----------T---------------T----------T-----------T--------T-------T-----------T------------T--------------+

¦ ¦Всего ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 53,79¦ 10,19¦ 12,45¦ 31,15¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦фактич. освоено¦ 68,31¦ 1,50¦ 25,25¦ 41,56¦ -¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦2.1¦Завершение реконструкции школы в ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 22,00¦ 10,00¦ 12,00¦ -¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦п. Протоки ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦фактич. освоено¦ 30,50¦ -¦ 25,00¦ 5,50¦ -¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦2.2¦Обеспечение общеобразовательных ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 9,46¦ 0,05¦ 0,10¦ 9,31¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦учреждений новым стандартным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудованием для учебных ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦лабораторий, мастерских, ¦ ¦фактич. освоено¦ 10,00¦ 0,90¦ 0,10¦ 9,00¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦спортивных залов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦2.3¦Реконструкция и капитальный ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 13,50¦ -¦ -¦ 13,50¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦ремонт школ, школы-интерната, ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦детского дома, внешкольных ¦ ¦фактич. освоено¦ 11,05¦ -¦ -¦ 11,05¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦2.4¦Приведение зданий и сооружений ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 6,90¦ 0,14¦ 0,35¦ 6,41¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦системы образования в ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦соответствие с противопожарными ¦ ¦фактич. освоено¦ 14,40¦ 0,60¦ 0,15¦ 13,65¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦требованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦2.5¦Замена и модернизация торгово- ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 1,93¦ -¦ -¦ 1,93¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦технологического оборудования ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦школьных столовых ¦ ¦фактич. освоено¦ 2,36¦ -¦ -¦ 2,36¦ -¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ 3 ¦Культура ¦

+---+---------------------------------T-----------T---------------T----------T-----------T--------T-------T-----------T------------T--------------+

¦ ¦Всего ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 8,67¦ -¦ -¦ 5,56¦ 3,11¦ -¦ -¦

¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦фактич. освоено¦ 5,25¦ -¦ -¦ 5,25¦ -¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦3.1¦Капитальный ремонт и ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 8,17¦ -¦ -¦ 5,30¦ 2,87¦ -¦ -¦

¦ ¦реконструкция учреждений культуры¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦муниципального образова“ия ¦ ¦фактич. освоено¦ 4,90¦ -¦ -¦ 4,90¦ -¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦3.2¦Приобретение автотранспорта для ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 0,50¦ -¦ -¦ 0,26¦ 0,24¦ -¦ -¦

¦ ¦муниципальных учреждений культуры¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦фактич. освоено¦ 0,35¦ -¦ -¦ 0,35¦ -¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ 4 ¦Спорт ¦

+---+---------------------------------T-----------T---------------T----------T-----------T--------T-------T-----------T------------T--------------+

¦ ¦Всего ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 24,00¦ 10,00¦ 7,00¦ 2,50¦ 3,50¦ -¦ 1,00¦

¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦фактич. освоено¦ 40,21¦ -¦ 24,10¦ 16,11¦ -¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦4.1¦Реконструкция и капитальный ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 3,00¦ -¦ -¦ 0,50¦ 2,50¦ -¦ -¦

¦ ¦ремонт центрального стадиона с ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦подтрибунными помещениями (ремонт¦ ¦фактич. освоено¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦кровли, устройство сидений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦4.2¦Ремонт лыжной базы и установка ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 1,00¦ -¦ -¦ -¦ 1,00¦ -¦ -¦

¦ ¦осветительных опор ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦фактич. освоено¦ 0,05¦ -¦ -¦ 0,05¦ -¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦4.3¦Реконструкция и переоснащение ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 15,90¦ 10,00¦ 5,90¦ -¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦Ледового дворца спорта с ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦искусственным льдом на 1500 мест ¦ ¦фактич. освоено¦ 34,66¦ -¦ 18,60¦ 16,06¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦в г. Оленегорске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦4.4¦Реконструкция и переоснащение ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 3,10¦ -¦ 1,10¦ 2,00¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦оборудованием спортивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комплекса с двумя спортзалами и ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦плавательным бассейном в г. ¦ ¦фактич. освоено¦ 5,50¦ -¦ 5,50¦ -¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦Оленегорске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦4.5¦Строительство, реконструкция и ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 1,00¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1,00¦

¦ ¦восстановление детских спортивных¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦площадок в населенных пунктах ¦ ¦фактич. освоено¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ 5 ¦Жилье ¦

+---+---------------------------------T-----------T---------------T----------T-----------T--------T-------T-----------T------------T--------------+

¦ ¦Всего ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 354,61¦ 78,65¦ 85,43¦ 87,10¦ 41,10¦ -¦ 62,33¦

¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦фактич. освоено¦ 59,46¦ -¦ 4,91¦ 51,76¦ 0,33¦ -¦ 2,46¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦5.1¦Строительство, реконструкция и ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 35,51¦ 10,65¦ 12,43¦ 1,10¦ -¦ -¦ 11,33¦

¦ ¦приобретение жилья взамен ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦сносимых жилых домов (Программа ¦ ¦фактич. освоено¦ 4,14¦ -¦ -¦ 4,05¦ 0,09¦ -¦ -¦

¦ ¦“Ветхое жилье“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦5.2¦Реконструкция и капитальный ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 54,50¦ 12,50¦ 12,50¦ 23,00¦ -¦ -¦ 6,50¦

¦ ¦ремонт жилых зданий первых ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦массовых серий ¦ ¦фактич. освоено¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦5.3¦Ремонт освободившегося ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 6,50¦ -¦ -¦ 6,50¦ -¦ -¦ -¦

¦ ¦муниципального жилья и жилья, ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦переведенного в муниципальную ¦ ¦фактич. освоено¦ 8,19¦ -¦ 4,02¦ 3,93¦ 0,24¦ -¦ -¦

¦ ¦собственность (вымороченного) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦5.4¦Окончание строительства жилого ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 63,50¦ 18,00¦ 23,00¦ 16,50¦ -¦ -¦ 6,00¦

¦ ¦дома N 58 во 2-м микрорайоне г. ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦Оленегорска ¦ ¦фактич. освоено¦ 1,03¦ -¦ 0,89¦ 0,14¦ -¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦5.5¦Модернизация внутриквартальных и ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 194,60¦ 37,50¦ 37,50¦ 40,00¦ 41,10¦ -¦ 38,50¦

¦ ¦внутридомовых инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦теплоснабжения, энергоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоснабжения и канализации, ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦систем лифтовой диспетчерской ¦ ¦фактич. освоено¦ 46,10¦ -¦ -¦ 43,64¦ -¦ -¦ 2,46¦

¦ ¦связи, замена лифтов, капитальный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт и реконструкция кровель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ 6 ¦Коммунальное хозяйство ¦

+---+---------------------------------T-----------T---------------T----------T-----------T--------T-------T-----------T------------T--------------+

¦ ¦Всего ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 162,10¦ 53,40¦ 37,70¦ 51,20¦ 9,20¦ -¦ 10,60¦

¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦фактич. освоено¦ 38,87¦ -¦ 26,41¦ 2,00¦ 9,66¦ -¦ 0,80¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦6.1¦Строительство 3-й нитки ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 106,40¦ 34,00¦ 23,60¦ 38,20¦ -¦ -¦ 10,60¦

¦ ¦водопровода D = 800 мм г. ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦Оленегорска ¦ ¦фактич. освоено¦ 26,41¦ -¦ 26,41¦ -¦ -¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦6.2¦Замена водопроводной сети н.п. ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 10,00¦ 5,40¦ 0,30¦ 2,20¦ 2,10¦ -¦ -¦

¦ ¦Высокий ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦фактич. освоено¦ 1,20¦ -¦ -¦ -¦ 1,20¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦6.3¦Реконструкция цеха по ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 6,60¦ -¦ 2,00¦ -¦ 4,60¦ -¦ -¦

¦ ¦обезвоживанию осадка на ОСК г. ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦Оленегорска ¦ ¦фактич. освоено¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦6.4¦Замена участков теплотрассы на ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 18,10¦ -¦ 8,30¦ 8,30¦ 1,50¦ -¦ -¦

¦ ¦трубы в пенополиуретановой ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦оболочке г. Оленегорска ¦ ¦фактич. освоено¦ 11,26¦ -¦ -¦ 2,00¦ 8,46¦ -¦ 0,80¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦6.5¦Реконструкция очистных сооружений¦2004 - 2008¦по программе ¦ 21,00¦ 14,00¦ 3,50¦ 2,50¦ 1,00¦ -¦ -¦

¦ ¦канализации н.п. Высокий ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦фактич. освоено¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ 7 ¦Развитие экономики ¦

+---+---------------------------------T-----------T---------------T----------T-----------T--------T-------T-----------T------------T--------------+

¦ ¦Всего ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 633,60¦ -¦ -¦ -¦ 568,60¦ 65,00¦ -¦

¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦фактич. освоено¦ 969,90¦ -¦ -¦ -¦ 969,90¦ -¦ -¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦7.1¦Строительство подземного рудника ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 528,00¦ -¦ -¦ -¦ 528,00¦ -¦ -¦

¦ ¦производственной мощностью 2,5 ¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦млн. тонн руды в год ОАО ¦ ¦фактич. освоено¦ 969,90¦ -¦ -¦ -¦ 969,90¦ -¦ -¦

¦ ¦“Оленегорский ГОК“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦7.2¦Создание комплекса по добыче и ¦2004 - 2008¦по программе ¦ 105,60¦ -¦ -¦ -¦ 40,60¦ 65,00¦ -¦

¦ ¦переработке рыбы в г. Оленегорске¦ +---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+--------------+

¦ ¦ООО “Гамма-сервис“ ¦ ¦фактич. освоено¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦

L---+---------------------------------+-----------+---------------+----------+-----------+--------+-------+-----------+------------+---------------

Приложение N 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

-------T--------------------T-----------T--------------------------------------------------T----------------------T-----------------------T------------------------¬

¦ N ¦ Раздел программы, ¦ Сроки ¦ Объем финансовых средств, млн. руб. ¦ Механизм ¦ Ожидаемые результаты ¦ Ответственный ¦

¦ п/п ¦ цель, задача, ¦реализации +-------T------------------------------------------+ реализации ¦ ¦ исполнитель ¦

¦ ¦ мероприятие ¦ ¦ Всего ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T---------T-------T------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный¦областной¦местный¦внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦бюджет ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦Всего по Программе: ¦2009 - 2013¦1241,11¦ 221,52¦ 455,88¦ 355,74¦ 207,97¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2009 ¦ 162,16¦ 21,50¦ 54,74¦ 77,15¦ 8,77¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2010 ¦ 231,11¦ 68,62¦ 80,78¦ 58,62¦ 23,09¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2011 ¦ 310,68¦ 44,06¦ 126,91¦ 79,00¦ 60,71¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2012 ¦ 268,02¦ 36,67¦ 103,97¦ 70,16¦ 57,22¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2013 ¦ 269,14¦ 50,67¦ 89,48¦ 70,81¦ 58,18¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦Цель 1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни ¦

+---------------------------T-----------T-------T-----------T---------T-------T------------T----------------------T-----------------------T------------------------+

¦Итого по разделу 1: ¦2009 - 2013¦ 867,46¦ 109,06¦ 262,92¦ 331,91¦ 163,57¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2009 ¦ 150,79¦ 21,50¦ 51,29¦ 69,23¦ 8,77¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2010 ¦ 132,13¦ 21,43¦ 39,82¦ 57,29¦ 13,59¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2011 ¦ 212,12¦ 21,79¦ 67,26¦ 74,56¦ 48,51¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2012 ¦ 192,01¦ 22,17¦ 59,02¦ 64,10¦ 46,72¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2013 ¦ 180,41¦ 22,17¦ 45,53¦ 66,73¦ 45,98¦ ¦ ¦ ¦

+------T--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦ 1.1 ¦Улучшение демографической ситуации ¦

+------+--------------------T-----------T-------T-----------T---------T-------T------------T----------------------T-----------------------T------------------------+

¦1.1.1 ¦Обеспечение жильем ¦2009 - 2013¦ 16,22¦ -¦ 6,21¦ 0,81¦ 9,20¦МЦП “Обеспечение ¦Создание условий для ¦Отдел по культуре, ¦

¦ ¦молодых семей +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+жильем молодых семей“ ¦комфортной ¦спорту и делам молодежи ¦

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2,45¦ ¦ 0,93¦ 0,12¦ 1,40¦ ¦жизнедеятельности ¦администрации города, ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦молодых семей, ¦КУМИ администрации ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 3,21¦ ¦ 1,23¦ 0,16¦ 1,82¦ ¦воспитывающих детей, ¦города ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦повышения уровня ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 4,14¦ ¦ 1,59¦ 0,21¦ 2,34¦ ¦рождаемости ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 3,21¦ ¦ 1,23¦ 0,16¦ 1,82¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 3,21¦ ¦ 1,23¦ 0,16¦ 1,82¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦ 1.2 ¦Развитие системы социальной защиты населения ¦

+------+--------------------T-----------T-------T-----------T---------T-------T------------T----------------------T-----------------------T------------------------+

¦Итого: ¦2009 - 2013¦ 39,70¦ -¦ 6,60¦ 31,90¦ 1,20¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2009 ¦ 9,20¦ -¦ 3,00¦ 6,20¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2010 ¦ 8,30¦ -¦ 0,90¦ 6,20¦ 1,20¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2011 ¦ 9,20¦ -¦ 2,70¦ 6,50¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2012 ¦ 6,50¦ -¦ -¦ 6,50¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2013 ¦ 6,50¦ -¦ -¦ 6,50¦ -¦ ¦ ¦ ¦

+------T--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦1.2.1 ¦Дополнительная ¦2009 - 2013¦ 31,90¦ -¦ -¦ 31,90¦ -¦МЦП “Дополнительная ¦Увеличение размера ¦Отдел социальной защиты ¦

¦ ¦социальная поддержка+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+социальная поддержка ¦социальных пособий, ¦населения администрации ¦

¦ ¦населения ¦ 2009 ¦ 6,20¦ ¦ ¦ 6,20¦ ¦населения ¦увеличение мест и ¦города ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального ¦повышение качества ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 6,20¦ ¦ ¦ 6,20¦ ¦образования город ¦обслуживания в ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+Оленегорск с ¦стационарных ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 6,50¦ ¦ ¦ 6,50¦ ¦подведомственной ¦учреждениях социального¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+территорией“ ¦обслуживания, повышение¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 6,50¦ ¦ ¦ 6,50¦ ¦ ¦уровня охвата ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦престарелых граждан ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 6,50¦ ¦ ¦ 6,50¦ ¦ ¦социальным ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+обслуживанием, +------------------------+

¦1.2.2 ¦Открытие ¦2009 - 2013¦ 3,00¦ - ¦ 3,00¦ - ¦ - ¦Региональная целевая ¦обеспечение доступа ¦ГОУ СОССЗН “Оленегорский¦

¦ ¦специализированного +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+программа “Старшее ¦инвалидов к объектам ¦ЦСПСиД“ ¦

¦ ¦отделения социально-¦ 2009 ¦ 3,00¦ ¦ 3,00¦ ¦ ¦поколение“ ¦социальной ¦ ¦

¦ ¦медицинского +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+36892,00 ¦инфраструктуры ¦ ¦

¦ ¦обслуживания на дому¦ 2010 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан пожилого +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возраста и инвалидов¦ 2011 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ +------------------------+

¦1.2.3 ¦Расширение отделения¦2009 - 2013¦ 2,10¦ -¦ 0,90¦ -¦ 1,20¦ ¦ ¦ГОУ СОССЗН “Оленегорский¦

¦ ¦милосердия для +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ЦСПСиД“ ¦

¦ ¦престарелых и ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов до 25 +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦койко-мест ¦ 2010 ¦ 2,10¦ ¦ 0,90¦ ¦ 1,20¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ +------------------------+

¦1.2.4 ¦Открытие отделения ¦2009 - 2013¦ 2,70¦ -¦ 2,70¦ -¦ -¦ ¦ ¦ГОУ СОССЗН “Оленегорский¦

¦ ¦дневного пребывания +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ЦСПСиД“ ¦

¦ ¦молодых инвалидов на¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦10 койко-мест +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2,70¦ ¦ 2,70¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦ 1.3 ¦Развитие системы образования ¦

+------+--------------------T-----------T-------T-----------T---------T-------T------------T----------------------T-----------------------T------------------------+

¦Итого: ¦2009 - 2013¦ 80,48¦ 0,49¦ 16,16¦ 63,83¦ -¦ ¦Повышение качества, ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦доступности и ¦ ¦

¦ ¦ 2009 ¦ 42,49¦ 0,49¦ 14,26¦ 27,74¦ -¦ ¦конкурентоспособности ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦образования: ¦ ¦

¦ ¦ 2010 ¦ 10,47¦ -¦ 1,90¦ 8,57¦ -¦ ¦- развитие сети ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦общеобразовательных ¦ ¦

¦ ¦ 2011 ¦ 8,21¦ -¦ -¦ 8,21¦ -¦ ¦учреждений, имеющих ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦необходимое ¦ ¦

¦ ¦ 2012 ¦ 10,45¦ -¦ -¦ 10,45¦ -¦ ¦оборудование и ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦высококвалифицированные¦ ¦

¦ ¦ 2013 ¦ 8,86¦ -¦ -¦ 8,86¦ -¦ ¦кадры для качественной ¦ ¦

+------T--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+реализации (в том числе+------------------------+

¦1.3.1 ¦Завершение ¦2009 - 2013¦ 13,00¦ -¦ 13,00¦ -¦ -¦РЦП “Развитие ¦в рамках профильного ¦Комитет по образованию ¦

¦ ¦реконструкции школы +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+образования Мурманской¦обучения) ¦администрации города, ¦

¦ ¦в п. Протоки ¦ 2009 ¦ 13,00¦ ¦ 13,00¦ ¦ ¦области“, ¦соответствующих ¦образовательные ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+МЦП “Развитие ¦образовательных ¦учреждения, учреждения ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования г. ¦программ по каждому ¦образования ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+Оленегорска с ¦предмету и ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственной ¦обеспечивающих при этом¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+территорией“ ¦высокий коэффициент ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использования ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦образовательных ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов; ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+- соответствие +------------------------+

¦1.3.2 ¦Обеспечение ¦2009 - 2013¦ 9,05¦ -¦ 0,55¦ 8,50¦ -¦МЦП “Развитие ¦оборудования ¦Комитет по образованию ¦

¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования города ¦общеобразовательного ¦администрации города, ¦

¦ ¦учреждений новым +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+Оленегорска с ¦учреждения ¦образовательные ¦

¦ ¦стандартным ¦ 2009 ¦ 2,10¦ ¦ ¦ 2,10¦ ¦подведомственной ¦рекомендуемому “Перечню¦учреждения, учреждения ¦

¦ ¦оборудованием для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорией“, МЦП ¦учебного и ¦образования ¦

¦ ¦учебных лабораторий,+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+“Школьное здоровое ¦компьютерного ¦ ¦

¦ ¦мастерских, ¦ 2010 ¦ 2,45¦ ¦ 0,55¦ 1,90¦ ¦питание“, “Школьный ¦оборудования для ¦ ¦

¦ ¦спортзалов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автобус“, “Школа ¦оснащения ¦ ¦

¦ ¦кабинетов химии, +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+старшей ступени - ¦общеобразовательных ¦ ¦

¦ ¦физики, биологии, ¦ 2011 ¦ 1,30¦ ¦ ¦ 1,30¦ ¦городской ресурсный ¦учреждений“; ¦ ¦

¦ ¦мультимедиа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр профильного ¦- соответствие всем ¦ ¦

¦ ¦оборудования для +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+обучения“ ¦требованиям СанПиН, ¦ ¦

¦ ¦стоматологических ¦ 2012 ¦ 1,50¦ ¦ ¦ 1,50¦ ¦ ¦снижение расходов на ¦ ¦

¦ ¦кабинетов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурсы ¦ ¦

¦ ¦приобретение +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортных средств¦ 2013 ¦ 1,70¦ ¦ ¦ 1,70¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- автобус, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автофургон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.3.3 ¦Реконструкция и ¦2009 - 2013¦ 8,79¦ -¦ -¦ 8,79¦ -¦МЦП “Развитие ¦ ¦Комитет по образованию ¦

¦ ¦капитальный ремонт +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+образования города ¦ ¦администрации города, ¦

¦ ¦школ, детских садов,¦ 2009 ¦ 3,75¦ ¦ ¦ 3,75¦ ¦Оленегорска с ¦ ¦образовательные ¦

¦ ¦внешкольных +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+подведомственной ¦ ¦учреждения, учреждения ¦

¦ ¦учреждений ¦ 2010 ¦ 1,54¦ ¦ ¦ 1,54¦ ¦территорией“, МЦП ¦ ¦образования ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+“Школьное здоровое ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 1,00¦ ¦ ¦ 1,00¦ ¦питание“, “Школа ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+старшей ступени - ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 2,50¦ ¦ ¦ 2,50¦ ¦городской ресурсный ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+центр профильного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучения“ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.3.4 ¦Приведение зданий и ¦2009 - 2013¦ 12,42¦ 0,49¦ -¦ 11,93¦ -¦МЦП “Развитие ¦ ¦Комитет по образованию ¦

¦ ¦сооружений системы +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+образования города ¦ ¦администрации города, ¦

¦ ¦образования в ¦ 2009 ¦ 5,02¦ 0,49¦ ¦ 4,53¦ ¦Оленегорска с ¦ ¦образовательные ¦

¦ ¦соответствие с +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+подведомственной ¦ ¦учреждения, учреждения ¦

¦ ¦требованиями ¦ 2010 ¦ 1,51¦ ¦ ¦ 1,51¦ ¦территорией“ ¦ ¦образования ¦

¦ ¦антитеррористической+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасности ¦ 2011 ¦ 1,78¦ ¦ ¦ 1,78¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(установка систем +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦видеонаблюдения, ¦ 2012 ¦ 1,95¦ ¦ ¦ 1,95¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦охрана, модернизация+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наружных ограждений)¦ 2013 ¦ 2,16¦ ¦ ¦ 2,16¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.3.5 ¦Замена и ¦2009 - 2013¦ 2,76¦ -¦ 1,11¦ 1,65¦ -¦МЦП “Школьное здоровое¦ ¦Комитет по образованию ¦

¦ ¦модернизация +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+питание в г. ¦ ¦администрации города, ¦

¦ ¦торгово- ¦ 2009 ¦ 0,05¦ ¦ ¦ 0,05¦ ¦Оленегорске“ ¦ ¦образовательные ¦

¦ ¦технологического +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦учреждения, учреждения ¦

¦ ¦оборудования ¦ 2010 ¦ 1,11¦ ¦ 1,11¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

¦ ¦школьных столовых +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 0,50¦ ¦ ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 0,50¦ ¦ ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 0,60¦ ¦ ¦ 0,60¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.3.6 ¦Создание базовой ¦2009 - 2013¦ 5,00¦ -¦ 1,50¦ 3,50¦ -¦МЦП “Школьное здоровое¦ ¦Комитет по образованию ¦

¦ ¦столовой для +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+питание в г. ¦ ¦администрации города, ¦

¦ ¦обеспечения ¦ 2009 ¦ 4,76¦ ¦ 1,26¦ 3,50¦ ¦Оленегорске“ ¦ ¦образовательные ¦

¦ ¦продуктами питания и+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦учреждения, учреждения ¦

¦ ¦полуфабрикатами ¦ 2010 ¦ 0,24¦ ¦ 0,24¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

¦ ¦доготовочных +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школьных столовых ¦ 2011 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(капитальный ремонт +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и оснащение ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудованием) +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.3.7 ¦Организация летнего ¦2009 - 2013¦ 19,01¦ -¦ -¦ 19,01¦ -¦МЦП “Каникулы“, МЦП ¦ ¦Комитет по образованию ¦

¦ ¦отдыха детей и +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+“SOS“ ¦ ¦администрации города, ¦

¦ ¦подростков ¦ 2009 ¦ 3,36¦ ¦ ¦ 3,36¦ ¦ ¦ ¦образовательные ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦учреждения, учреждения ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 3,62¦ ¦ ¦ 3,62¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 3,63¦ ¦ ¦ 3,63¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 4,00¦ ¦ ¦ 4,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 4,40¦ ¦ ¦ 4,40¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ ¦ ¦

¦1.3.8 ¦Мероприятия по ¦2009 - 2013¦ 10,45¦ -¦ -¦ 10,45¦ -¦Реализация проекта ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосбережению в +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+“Энергосбережение в ¦ ¦ ¦

¦ ¦зданиях учреждений ¦ 2009 ¦ 10,45¦ ¦ ¦ 10,45¦ ¦зданиях отдела ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+образования ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+Оленегорска“ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦ 1.4 ¦Развитие системы здравоохранения ¦

+------+--------------------T-----------T-------T-----------T---------T-------T------------T----------------------T-----------------------T------------------------+

¦Итого: ¦2009 - 2013¦ 80,63¦ 27,65¦ 21,30¦ 28,68¦ 3,00¦ ¦Повышение качества и ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦доступности медицинской¦ ¦

¦ ¦ 2009 ¦ 8,83¦ 4,89¦ -¦ 3,80¦ 0,14¦ ¦помощи и, как ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦следствие, увеличение ¦ ¦

¦ ¦ 2010 ¦ 10,74¦ 5,23¦ -¦ 4,78¦ 0,73¦ ¦рождаемости, снижение ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦смертности, ¦ ¦

¦ ¦ 2011 ¦ 25,68¦ 5,59¦ 8,30¦ 10,85¦ 0,94¦ ¦перинатальной ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦смертности ¦ ¦

¦ ¦ 2012 ¦ 20,99¦ 5,97¦ 9,50¦ 4,85¦ 0,67¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2013 ¦ 14,39¦ 5,97¦ 3,50¦ 4,40¦ 0,52¦ ¦ ¦ ¦

+------T--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.4.1 ¦Развитие ¦2009 - 2013¦ 0,50¦ -¦ -¦ 0,50¦ -¦В рамках размещения ¦ ¦МУЗ “Центральная ¦

¦ ¦диагностических и +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦ ¦городская больница“ ¦

¦ ¦лечебных служб ¦ 2009 ¦ 0,50¦ ¦ ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общеврачебной +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦практики ¦ 2010 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.4.2 ¦Создание ¦2009 - 2013¦ 2,11¦ -¦ -¦ 2,00¦ 0,11¦В рамках размещения ¦ ¦МУЗ “Центральная ¦

¦ ¦телекоммуникационной+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦ ¦городская больница“ ¦

¦ ¦инфраструктуры в МУЗ¦ 2009 ¦ 0,02¦ ¦ ¦ ¦ 0,02¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“ЦГБ“ на основе +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦современных ¦ 2010 ¦ 0,83¦ ¦ ¦ 0,80¦ 0,03¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технологий, +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение ¦ 2011 ¦ 0,42¦ ¦ ¦ 0,40¦ 0,02¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦компьютеров, +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение и ¦ 2012 ¦ 0,42¦ ¦ ¦ 0,40¦ 0,02¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установка +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программных ¦ 2013 ¦ 0,42¦ ¦ ¦ 0,40¦ 0,02¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продуктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.4.3 ¦Оснащение ¦2009 - 2013¦ 9,46¦ - ¦ - ¦ 9,07¦ 0,39¦В рамках размещения ¦ ¦МУЗ “Центральная ¦

¦ ¦медицинским +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦ ¦городская больница“ ¦

¦ ¦оборудованием ¦ 2009 ¦ 0,12¦ ¦ ¦ ¦ 0,12¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 1,07¦ ¦ ¦ 1,07¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 5,12¦ ¦ ¦ 5,00¦ 0,12¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 1,65¦ ¦ ¦ 1,50¦ 0,15¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 1,50¦ ¦ ¦ 1,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.4.4 ¦Обеспечение ¦2009 - 2013¦ 0,42¦ -¦ -¦ 0,42“ -¦В рамках размещения ¦ ¦МУЗ “Центральная ¦

¦ ¦учреждений +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦ ¦городская больница“ ¦

¦ ¦родовспоможения ¦ 2009 ¦ 0,21¦ ¦ ¦ 0,21¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лекарственными +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦препаратами ¦ 2010 ¦ 0,21¦ ¦ ¦ 0,21¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.4.5 ¦Реконструкция ¦2009 - 2013¦ 13,30¦ -¦ 13,30¦ -¦ -¦РЦП “Дети Кольского ¦ ¦МУЗ “Центральная ¦

¦ ¦родильного отделения+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+Заполярья“ ¦ ¦городская больница“ ¦

¦ ¦МУЗ “ЦГБ“ г. ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ -¦ ¦ ¦(подпрограмма ¦ ¦ ¦

¦ ¦Оленегорска (2 +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+“Здоровое поколение“) ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередь) ¦ 2010 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 7,30¦ ¦ 7,30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 6,00¦ ¦ 6,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.4.6 ¦Противопожарные ¦2009 - 2013¦ 8,34¦ -¦ -¦ 8,34¦ -¦МЦП “Противопожарная ¦ ¦МУЗ “Центральная ¦

¦ ¦мероприятия +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+безопасность МУЗ “ЦГБ“¦ ¦городская больница“ ¦

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2,84¦ ¦ ¦ 2,84¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2,50¦ ¦ ¦ 2,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 3,00¦ ¦ ¦ 3,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.4.7 ¦Приобретение ¦2009 - 2013¦ 0,90¦ -¦ -¦ 0,90¦ -¦Размещение ¦ ¦МУЗ “Центральная ¦

¦ ¦автотранспорта +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦ ¦городская больница“ ¦

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ -¦ ¦ ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 0,45¦ ¦ ¦ 0,45¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 0,45¦ ¦ ¦ 0,45¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.4.8 ¦Реконструкция здания¦2009 - 2013¦ 5,00¦ -¦ 4,00¦ 1,00¦ -¦Реализация ¦ ¦МУЗ “Центральная ¦

¦ ¦терапевтического +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+инвестиционного ¦ ¦городская больница“ ¦

¦ ¦корпуса МУЗ “ЦГБ“ ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ -¦ ¦ ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 2,50¦ ¦ 2,00¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 2,50¦ ¦ 2,00¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦1.4.9 ¦Реконструкция ¦2009 - 2013¦ 6,50¦ -¦ 4,00¦ -¦ 2,50¦Реализация ¦Повышение качества ¦МУЗ “Городская ¦

¦ ¦стоматологической +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+инвестиционного ¦медицинских услуг ¦стоматологическая ¦

¦ ¦поликлиники в г. ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦поликлиника“ ¦

¦ ¦Оленегорске +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 0,70¦ ¦ ¦ ¦ 0,70¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 1,80¦ ¦ 1,00¦ ¦ 0,80¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 2,00¦ ¦ 1,50¦ ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 2,00¦ ¦ 1,50¦ ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦1.4.10¦Оснащение учреждений¦2009 - 2013¦ 0,45¦ -¦ -¦ 0,45¦ -¦Размещение ¦Повышение качества ¦МУЗ “Центральная ¦

¦ ¦родовспоможения и +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦медицинских услуг ¦городская больница“ ¦

¦ ¦детства современным ¦ 2009 ¦ 0,25¦ ¦ ¦ 0,25¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лечебно- +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦диагностическим ¦ 2010 ¦ 0,20¦ ¦ ¦ 0,20¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудованием +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦1.4.11¦Разработка проекта и¦2009 - 2013¦ 6,00¦ -¦ -¦ 6,00¦ -¦Размещение ¦Улучшение условий ¦МУЗ “Центральная ¦

¦ ¦замена групповой и +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦содержания больных и ¦городская больница“ ¦

¦ ¦распределительной ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для оказания ¦ ¦

¦ ¦сети, щитков, +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦медицинских услуг ¦ ¦

¦ ¦светильников и ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦розеток в +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хирургическом ¦ 2011 ¦ 2,00¦ ¦ ¦ 2,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦корпусе, гаражных +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦боксах ¦ 2012 ¦ 2,00¦ ¦ ¦ 2,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 2,00¦ ¦ ¦ 2,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦1.4.12¦Дополнительная ¦2009 - 2013¦ 27,65¦ 27,65¦ -¦ -¦ -¦В рамках реализации ¦Повышение качества и ¦МУЗ “Центральная ¦

¦ ¦диспансеризация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приоритетного ¦доступности медицинской¦городская больница“ ¦

¦ ¦детей-сирот и детей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦национального проекта ¦помощи и, как ¦ ¦

¦ ¦находящихся в +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+“Здоровье“ ¦следствие, увеличение ¦ ¦

¦ ¦трудной жизненной ¦ 2009 ¦ 4,89¦ 4,89¦ ¦ ¦ ¦ ¦рождаемости, снижение ¦ ¦

¦ ¦ситуации, работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности, ¦ ¦

¦ ¦граждан, работников,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перинатальной ¦ ¦

¦ ¦занятых на работах с+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦смертности ¦ ¦

¦ ¦вредными и (или) ¦ 2010 ¦ 5,23¦ 5,23¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦опасными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦факторами, и услуги +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по медицинской ¦ 2011 ¦ 5,59¦ 5,59¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи, оказанной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦женщинам в период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦беременности, в +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦период родов и в ¦ 2012 ¦ 5,97¦ 5,97¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦послеродовой период,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦а также диспансерное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наблюдение детей, +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поставленных в ¦ 2013 ¦ 5,97¦ 5,97¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦течение первого года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жизни на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦диспансерный учет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦ 1.5 ¦Укрепление материальной базы учреждений культуры ¦

+------+--------------------T-----------T-------T-----------T---------T-------T------------T----------------------T-----------------------T------------------------+

¦Итого: ¦2009 - 2013¦ 21,60¦ -¦ -¦ 21,60¦ -¦ ¦Создание условий для ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦организации ¦ ¦

¦ ¦ 2009 ¦ 0,80¦ -¦ -¦ 0,80¦ -¦ ¦информационного, ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦культурного, ¦ ¦

¦ ¦ 2010 ¦ 2,50¦ -¦ -¦ 2,50¦ -¦ ¦развлекательного досуга¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦и доступа населения к ¦ ¦

¦ ¦ 2011 ¦ 4,60¦ -¦ -¦ 4,60¦ -¦ ¦музейным и архивным ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦фондам ¦ ¦

¦ ¦ 2012 ¦ 3,80¦ -¦ -¦ 3,80¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2013 ¦ 9,90¦ -¦ -¦ 9,90¦ -¦ ¦ ¦ ¦

+------T--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.5.1 ¦Замена аттракционов ¦2009 - 2013¦ 1,00¦ -¦ -¦ 1,00¦ -¦Размещение ¦ ¦Отдел по культуре, ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦ ¦спорту и делам молодежи ¦

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ -¦ ¦ ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 1,00¦ ¦ ¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.5.2 ¦Приобретение ¦2009 - 2013¦ 1,00¦ -¦ -¦ 1,00¦ -¦Размещение ¦ ¦Отдел по культуре, ¦

¦ ¦музыкальных +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦ ¦спорту и делам молодежи ¦

¦ ¦инструментов и ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦костюмов для +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦творческих ¦ 2010 ¦ -¦ ¦ ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллективов МУК “МДЦ+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Полярная звезда“ ¦ 2011 ¦ 1,00¦ ¦ ¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.5.3 ¦Реконструкция ¦2009 - 2013¦ 2,00¦ -¦ -¦ 2,00¦ -¦Размещение ¦ ¦Отдел по культуре, ¦

¦ ¦городского музея +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦ ¦спорту и делам молодежи ¦

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 2,00¦ ¦ ¦ 2,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.5.4 ¦Приобретение ¦2009 - 2013¦ 6,00¦ -¦ -¦ 6,00¦ -¦Размещение ¦ ¦Отдел по культуре, ¦

¦ ¦звукового и +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦ ¦спорту и делам молодежи ¦

¦ ¦осветительного ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦оборудования для МУК+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“МДЦ “Полярная ¦ 2010 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦звезда“ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 6,00¦ ¦ ¦ 6,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.5.5 ¦Реконструкция ¦2009 - 2013¦ 1,80¦ -¦ -¦ 1,80¦ -¦Размещение ¦ ¦Отдел по культуре, ¦

¦ ¦учреждений МУК +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦ ¦спорту и делам молодежи ¦

¦ ¦“Централизованная ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦библиотечная +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦система“ ¦ 2010 ¦ 0,90¦ ¦ ¦ 0,90¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 0,90¦ ¦ ¦ 0,90¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ “ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.5.6 ¦Обеспечение учебно- ¦2009 - 2013¦ 7,00¦ -¦ -¦ 7,00¦ -¦ ¦ ¦Отдел по культуре, ¦

¦ ¦воспитательного +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦спорту и делам молодежи ¦

¦ ¦процесса ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦муниципальных +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ 2010 ¦ 1,60¦ ¦ ¦ 1,60¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительного +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования детей ¦ 2011 ¦ 1,70¦ ¦ ¦ 1,70¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 1,80¦ ¦ ¦ 1,80¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 1,90¦ ¦ ¦ 1,90¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.5.7 ¦Ремонт фасада МУК ¦2009 - 2013¦ 0,80¦ -¦ -¦ 0,80¦- ¦Размещение ¦ ¦Отдел по культуре, ¦

¦ ¦“Молодежный +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦ ¦спорту и делам молодежи ¦

¦ ¦досуговый центр ¦ 2009 ¦ 0,80¦ ¦ ¦ 0,80¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦“Полярная звезда“ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ -¦ ¦ ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.5.8 ¦Оборудование студии ¦2009 - 2013¦ 2,00¦ -¦ -¦ 2,00¦- ¦Размещение ¦ ¦Отдел по культуре, ¦

¦ ¦звукозаписи в МОУДОД+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦ ¦спорту и делам молодежи ¦

¦ ¦“Музыкальная школа“ ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦ 1.6 ¦Укрепление материальной базы учреждений физической культуры и спорта ¦

+------+--------------------T-----------T-------T-----------T---------T-------T------------T----------------------T-----------------------T------------------------+

¦Итого: ¦2009 - 2013¦ 68,20¦ -¦ 61,70¦ 6,50¦ -¦ ¦Создание условий для ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦организации ¦ ¦

¦ ¦ 2009 ¦ 28,20¦ -¦ 26,20¦ 2,00¦ -¦ ¦физкультурно- ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦спортивного досуга ¦ ¦

¦ ¦ 2010 ¦ 5,50¦ -¦ 5,00¦ 0,50¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2011 ¦ 6,00¦ -¦ 5,00¦ 1,00¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2012 ¦ 17,50¦ -¦ 16,50¦ 1,00¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2013 ¦ 11,00¦ -¦ 9,00¦ 2,00¦ -¦ ¦ ¦ ¦

+------T--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.6.1 ¦Реконструкция ¦2009 - 2013¦ 57,70¦ -¦ 53,20¦ 4,50¦ -¦Реализация адресной ¦ ¦МУС “Учебно-спортивный ¦

¦ ¦Ледового дворца +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+инвестиционной ¦ ¦центр“ ¦

¦ ¦спорта (крытый ¦ 2009 ¦ 28,20¦ ¦ 26,20¦ 2,00¦ ¦программы Мурманской ¦ ¦ ¦

¦ ¦каток) +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+области (непрограммная¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 5,50¦ ¦ 5,00¦ 0,50¦ ¦часть) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 5,50¦ ¦ 5,00¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 12,50¦ ¦ 12,00¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 6,00¦ ¦ 5,00¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.6.2 ¦Капитальный ремонт ¦2009 - 2013¦ 10,50¦ -¦ 8,50¦ 2,00¦ -¦Реализация ¦ ¦МУС “Учебно-спортивный ¦

¦ ¦Дома физкультуры +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+инвестиционного ¦ ¦центр“ ¦

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 0,50¦ ¦ ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 5,00¦ ¦ 4,50¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 5,00¦ ¦ 4,00¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦ 1.7 ¦Повышение качества жилищного фонда ¦

+------+--------------------T-----------T-------T-----------T---------T-------T------------T----------------------T-----------------------T------------------------+

¦Итого: ¦2009 - 2013¦ 274,32¦ 80,92¦ 115,20¦ 72,43¦ 5,77¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2009 ¦ 29,61¦ 16,12¦ 6,65¦ 5,77¦ 1,07¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2010 ¦ 63,82¦ 16,20¦ 28,24¦ 18,28¦ 1,10¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2011 ¦ 75,55¦ 16,20¦ 38,69¦ 19,46¦ 1,20¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2012 ¦ 54,13¦ 16,20¦ 20,81¦ 15,92¦ 1,20¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2013 ¦ 51,21¦ 16,20¦ 20,81¦ 13,00¦ 1,20¦ ¦ ¦ ¦

+------T--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦1.7.1 ¦Ремонт жилого фонда ¦2009 - 2013¦ 30,10¦ -¦ -¦ 30,10¦ -¦Размещение ¦Обновление жилого ¦Комитет по управлению ¦

¦ ¦н.п. Высокий (замена+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦фонда, надежность ¦муниципальным имуществом¦

¦ ¦трубопроводов ¦ 2009 ¦ 0,50¦ ¦ ¦ 0,50¦ ¦ ¦функционирования и ¦администрации города, ¦

¦ ¦водоснабжения на +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦долговечность основных ¦МУПП ЖКХ н.п. Высокий ¦

¦ ¦полипропиленовые, ¦ 2010 ¦ 7,40¦ ¦ ¦ 7,40¦ ¦ ¦фондов жилищно- ¦ ¦

¦ ¦восстановление +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦коммунального ¦ ¦

¦ ¦циркуляцион. ¦ 2011 ¦ 7,40¦ ¦ ¦ 7,40¦ ¦ ¦хозяйства, снижение ¦ ¦

¦ ¦трубопроводов и +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦эксплуатационных ¦ ¦

¦ ¦работы ¦ 2012 ¦ 7,40¦ ¦ ¦ 7,40¦ ¦ ¦затрат, экономия ¦ ¦

¦ ¦полотенцесушителей, +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦денежных средств, ¦ ¦

¦ ¦капитальный ремонт ¦ 2013 ¦ 7,40¦ ¦ ¦ 7,40¦ ¦ ¦улучшение условий ¦ ¦

¦ ¦кровель) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживания населения и ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+повышение качества +------------------------+

¦1.7.2 ¦Установка ¦2009 - 2013¦ 45,93¦ -¦ 32,15¦ 13,78¦ -¦В рамках подпрограммы ¦предоставляемых услуг и¦Комитет по управлению ¦

¦ ¦общедомовых +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+по организации ¦оптимизация их ¦муниципальным имуществом¦

¦ ¦(коллективных) ¦ 2009 ¦ 2,63¦ ¦ 1,84¦ 0,79¦ ¦поэтапного перехода на¦себестоимости ¦администрации города, ¦

¦ ¦приборов учета +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+отпуск коммунальных ¦ ¦МУПП ЖКХ н.п. Высокий ¦

¦ ¦коммунальных ¦ 2010 ¦ 17,76¦ ¦ 12,43¦ 5,33¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦

¦ ¦ресурсов по г. +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Оленегорску и н.п. ¦ 2011 ¦ 25,54¦ ¦ 17,88¦ 7,66¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Высокий +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.7.3 ¦Ремонт участков ¦2009 - 2013¦ 4,00¦ -¦ -¦ 4,00¦ -¦Размещение ¦ ¦Комитет по управлению ¦

¦ ¦системы канализации +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦ ¦муниципальным имуществом¦

¦ ¦по ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦откорректированной +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦схеме (ул. ¦ 2010 ¦ 1,00¦ ¦ ¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Строительная, 48, +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦50, ул. Мира, 36) ¦ 2011 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 3,00¦ ¦ ¦ 3,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.7.4 ¦Капитальный ремонт ¦2009 - 2013¦ 10,78¦ -¦ -¦ 10,78¦ -¦Размещение ¦ ¦Комитет по управлению ¦

¦ ¦теплотрасс в г. +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦ ¦муниципальным имуществом¦

¦ ¦Оленегорске ¦ 2009 ¦ 0,78¦ ¦ ¦ 0,78¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2,00¦ ¦ ¦ 2,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2,00¦ ¦ ¦ 2,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 3,00¦ ¦ ¦ 3,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 3,00¦ ¦ ¦ 3,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.7.5 ¦Капитальный ремонт ¦2009 - 2013¦ 93,28¦ 80,92¦ 4,05¦ 2,54¦ 5,77¦В рамках реализации ¦ ¦Комитет по управлению ¦

¦ ¦многоквартирных +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+региональной “Адресной¦ ¦муниципальным имуществом¦

¦ ¦домов в г. ¦ 2009 ¦ 18,54¦ 16,12¦ 0,81¦ 0,54¦ 1,07¦программы Мурманской ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦Оленегорске +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+области по проведению ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 18,61¦ 16,20¦ 0,81¦ 0,50¦ 1,10¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+многоквартирных домоⓦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 18,71¦ 16,20¦ 0,81¦ 0,50¦ 1,20¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 18,71¦ 16,20¦ 0,81¦ 0,50¦ 1,20¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 18,71¦ 16,20¦ 0,81¦ 0,50¦ 1,20¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.7.6 ¦Строительство жилого¦2009 - 2013¦ 79,00¦ -¦ 79,00¦ -¦ -¦Реализация ¦ ¦Комитет по управлению ¦

¦ ¦дома N 58 во 2-м +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+инвестиционного ¦ ¦муниципальным имуществом¦

¦ ¦микрорайоне г. ¦ 2009 ¦ 4,00¦ ¦ 4,00¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦Оленегорска +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 15,00¦ ¦ 15,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 20,00¦ ¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 20,00¦ ¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 20,00¦ ¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.7.7 ¦Снос жилых зданий, ¦2009 - 2013¦ 3,52¦ -¦ -¦ 3,52¦ -¦В рамках муниципальной¦ ¦Комитет по управлению ¦

¦ ¦признанных +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+целевой программы ¦ ¦муниципальным имуществом¦

¦ ¦непригодными для ¦ 2009 ¦ 0,71¦ -¦ -¦ 0,71¦ ¦“Ветхое жилье“ ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦проживания +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 0,71¦ -¦ -¦ 0,71¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 0,70¦ -¦ -¦ 0,70¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 0,70¦ -¦ -¦ 0,70¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 0,70¦ -¦ -¦ 0,70¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦1.7.8 ¦Ремонт жилых ¦2009 - 2013¦ 7,71¦ -¦ -¦ 7,71¦ -¦МЦП “Ремонт жилых ¦ ¦Комитет по управлению ¦

¦ ¦помещений, +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+помещений, ¦ ¦муниципальным имуществом¦

¦ ¦закрепленных за ¦ 2009 ¦ 2,45¦ ¦ ¦ 2,45¦ ¦закрепленных за ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦детьми-сиротами и +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+детьми-сиротами и ¦ ¦ ¦

¦ ¦детьми, оставшимися ¦ 2010 ¦ 1,34¦ ¦ ¦ 1,34¦ ¦детьми, оставшимися ¦ ¦ ¦

¦ ¦без попечения +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+без попечения ¦ ¦ ¦

¦ ¦родителей ¦ 2011 ¦ 1,20¦ ¦ ¦ 1,20¦ ¦родителей“ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 1,32¦ ¦ ¦ 1,32¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 1,40¦ ¦ ¦ 1,40¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦ 1.8 ¦Улучшение среды обитания населения ¦

+------+--------------------T-----------T-------T-----------T---------T-------T------------T----------------------T-----------------------T------------------------+

¦Итого: ¦2009 - 2013¦ 286,31¦ -¦ 35,75¦ 106,16¦ 144,40¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+-----“---+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2009 ¦ 29,21¦ -¦ 0,25¦ 22,80¦ 6,16¦ ¦ ¦ “ ¦

¦ ¦водопровода г. ¦ 2009 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программа ¦ ¦ ¦

¦ ¦Оленегорска +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 10,50 ¦ ¦ 2,00¦ - ¦ 8,50¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 18,00 ¦ 10,00¦ 8,00¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 27,00 ¦ 10,00¦ 10,00¦ - ¦ 7,00¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 26,50 ¦ 15,50¦ 4,00¦ - ¦ 7,00¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦2.2.3 ¦Строительство ¦2009 - 2013¦ 64,50¦ 21,50¦ 22,00¦ 11,00¦ 10,00¦Региональная адресная ¦ ¦заказчик не определен ¦

¦ ¦станции +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+инвестиционная ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоподготовки в ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦программа ¦ ¦ ¦

¦ ¦н.п. Высокий +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 1,00¦ ¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 23,00¦ 4,00¦ 6,00¦ 3,00¦ 10,00¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 14,00¦ 4,50¦ 4,50¦ 5,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 26,50¦ 13,00¦ 10,50¦ 3,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦2.2.4 ¦Реконструкция сетей ¦2009 - 2013¦ 10,70¦ -¦ 6,40¦ -¦ 4,30¦Размещение ¦ ¦заказчик не определен ¦

¦ ¦водопровода г. +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+муниципального заказа ¦ ¦ ¦

¦ ¦Оленегорска ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 3,20¦ ¦ 2,20¦ ¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 3,50¦ ¦ 2,20¦ ¦ 1,30¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 4,00¦ ¦ 2,00¦ ¦ 2,00¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+ +------------------------+

¦2.2.5 ¦Обустройство ¦2009 - 2013¦ 18,00¦ -¦ 10,40¦ -¦ 7,60¦Реализация ¦ ¦заказчик не определен ¦

¦ ¦подземных источников+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+инвестиционного ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоснабжения г. ¦ 2009 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦

¦ ¦Оленегорска +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 4,40¦ ¦ 3,20¦ ¦ 1,20¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 6,20¦ ¦ 4,00¦ ¦ 2,20¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 6,40¦ ¦ 3,20¦ ¦ 3,20¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦Цель 3. Повышение эффективности государственного (муниципального) управления ¦

+---------------------------T-----------T-------T-----------T---------T-------T------------T----------------------T-----------------------T------------------------+

¦Итого по разделу 3: ¦2009 - 2013¦ 71,19¦ 55,46¦ 3,71¦ 12,02¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2009 ¦ 7,81¦ -¦ -¦ 7,81¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2010 ¦ 51,93¦ 47,19¦ 3,71¦ 1,03¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2011 ¦ 9,31¦ 8,27¦ -¦ 1,04¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2012 ¦ 1,06¦ -¦ -¦ 1,06¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2013 ¦ 1,08¦ -¦ -¦ 1,08¦ -¦ ¦ ¦ ¦

+------T--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦ 3.1 ¦Повышение качества государственных и муниципальных услуг ¦

+------+--------------------T-----------T-------T-----------T---------T-------T------------T----------------------T-----------------------T------------------------+

¦Итого: ¦2009 - 2013¦ 62,67¦ 55,46¦ 3,71¦ 3,50¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2009 ¦ 3,50¦ -¦ -¦ 3,50¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2010 ¦ 50,90¦ 47,19¦ 3,71¦ -¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2011 ¦ 8,27¦ 8,27¦ -¦ -¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2012 ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2013 ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦ ¦ ¦

+------T--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦ 1 ¦Создание ¦2009 - 2013¦ 62,67¦ 55,46¦ 3,71¦ 3,50¦ -¦Реализация мероприятий¦Упрощение процедур ¦Администрация города, ¦

¦ ¦многофункционального+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+по проведению ¦получения физическими и¦государственные и ¦

¦ ¦центра (МФЦ) ¦ 2009 ¦ 3,50¦ -¦ -¦ 3,50¦ ¦административной ¦юридическими лицами ¦муниципальные учреждения¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+реформы в Мурманской ¦государственных и ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 50,90¦ 47,19¦ 3,71¦ ¦ ¦области, РЦП повышения¦муниципальных услуг за ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+качества ¦счет реализации ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 8,27¦ 8,27¦ ¦ ¦ ¦государственных услуг ¦принципа “одного окна“ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦ 3.2 ¦Повышение эффективности управления муниципальной собственностью ¦

+------+--------------------T-----------T-------T-----------T---------T-------T------------T----------------------T-----------------------T------------------------+

¦ ¦Итого: ¦2009 - 2013¦ 4,90¦ -¦ -¦ 4,90¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2,90¦ -¦ -¦ 2,90¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 0,50¦ -¦ -¦ 0,50¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 0,50¦ -¦ -¦ 0,50¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 0,50¦ -¦ -¦ 0,50¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 0,50¦ -¦ -¦ 0,50¦ -¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦3.2.1 ¦Подготовка к ¦2009 - 2013¦ 4,90¦ -¦ -¦ 4,90¦ -¦Согласно прогнозному ¦Поступление средств от ¦Комитет по управлению ¦

¦ ¦проведению +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+плану (программе) ¦продажи объектов ¦муниципальным имуществом¦

¦ ¦приватизации, ¦ 2009 ¦ 2,90¦ ¦ ¦ 2,90¦ ¦приватизации на ¦недвижимости, акций ¦администрации города ¦

¦ ¦включая +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+очередной финансовый ¦приватизированных ¦ ¦

¦ ¦государственную ¦ 2010 ¦ 0,50¦ ¦ ¦ 0,50¦ ¦год ¦предприятий либо ¦ ¦

¦ ¦регистрацию прав на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продажи предприятий как¦ ¦

¦ ¦недвижимость, +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦имущественных ¦ ¦

¦ ¦оформление права ¦ 2011 ¦ 0,50¦ ¦ ¦ 0,50¦ ¦ ¦комплексов в результате¦ ¦

¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торгов ¦ ¦

¦ ¦земельными участками+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦под объектами, ¦ 2012 ¦ 0,50¦ ¦ ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подлежащими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приватизации. +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Изготовление ¦ 2013 ¦ 0,50¦ ¦ ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦техпаспортов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦ 3.3 ¦Формирование и управление имуществом казны ¦

+------+--------------------T-----------T-------T-----------T---------T-------T------------T----------------------T-----------------------T------------------------+

¦3.3.1 ¦Создание ¦2009 - 2013¦ 0,72¦ -¦ -¦ 0,72¦ -¦Ведение реестра ¦Повышение эффективности¦Комитет по управлению ¦

¦ ¦автоматизированного +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+имущества казны, ¦управления ¦муниципальным имуществом¦

¦ ¦банка данных ¦ 2009 ¦ 0,11¦ ¦ ¦ 0,11¦ ¦являющегося составной ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦муниципального +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+частью муниципального ¦ ¦ ¦

¦ ¦имущества и ¦ 2010 ¦ 0,13¦ ¦ ¦ 0,13¦ ¦реестра, внесение ¦ ¦ ¦

¦ ¦земельных участков +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+имеющихся данных в ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 0,14¦ ¦ ¦ 0,14¦ ¦базу данных программы ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+SAUMI ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 0,16¦ ¦ ¦ 0,16¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 0,18¦ ¦ ¦ 0,18¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦ 3.4 ¦Реформирование и регулирование земельных отношений ¦

+------+--------------------T-----------T-------T-----------T---------T-------T------------T----------------------T-----------------------T------------------------+

¦ ¦Итого: ¦2009 - 2013¦ 2,90¦ -¦ -¦ 2,90¦ -¦ ¦ ¦Комитет по управлению ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦муниципальным имуществом¦

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 1,30¦ -¦ -¦ 1,30¦ -¦ ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 0,40¦ -¦ -¦ 0,40¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 0,40¦ -¦ -¦ 0,40¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 0,40¦ -¦ -¦ 0,40¦ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 0,40¦ -¦ -¦ 0,40¦ -¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+------------------------+

¦3.4.1 ¦Развитие рынков ¦2009 - 2013¦ 2,90¦ -¦ -¦ 2,90¦ -¦Создание перечня ¦ ¦Комитет по управлению ¦

¦ ¦земли и недвижимости+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+неиспользуемых ¦ ¦муниципальным имуществом¦

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 1,30¦ ¦ ¦ 1,30¦ ¦земельных участков с ¦ ¦администрации города ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+целью вовлечения их в ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 0,40¦ ¦ ¦ 0,40¦ ¦хозяйственный оборот, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+формирование земельных¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 0,40¦ ¦ ¦ 0,40¦ ¦участков, организация ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+работы по ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 0,40¦ ¦ ¦ 0,40¦ ¦предоставлению ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков, в ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+том числе с ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 0,40¦ ¦ ¦ 0,40¦ ¦проведением торгов ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+----------------------+-----------------------+-------------------------

Приложение N 3

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТОВ

---T---------------------------T-----------------T----------T-----------T--------------------------------------------------T---------------T----------¬

¦ ¦ Инвестиционные проекты, ¦ Местоположение ¦Прогнозная¦Прогнозная ¦ Прогнозное потребление ¦Ориентировочная¦ Срок ¦

¦ ¦реализуемые или планируемые¦ (привязка ¦ мощность ¦численность+----------------T-----------------T---------------+ стоимость ¦реализации¦

¦ ¦ к реализации ¦ к местности) ¦ ¦ занятых ¦теплопотребление¦энергопотребление¦водопотребление¦ (млн. руб.) ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (чел.) ¦ (Гкал) ¦ (кВт.ч.) в год ¦(тыс. м3) в год¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------+

¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------+

¦1 ¦Создание мини-ТЭЦ ООО “ТЭК“¦г. Оленегорск, ¦30 млн. ¦ 8¦ 50000¦ 750000¦ 450¦ 100¦2009 - ¦

¦ ¦по выработке электроэнергии¦промплощадка ОАО ¦кВт.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013 годы ¦

¦ ¦для собственных нужд ¦“Олкон“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦котельная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------+

¦2 ¦Строительство 3-й нитки ¦озеро Пермус - ¦6100000 ¦ 5¦ -¦ -¦ -¦ 246,1¦2003 - ¦

¦ ¦водовода Д = 800 мм, ¦очистные ¦м3 в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013 годы ¦

¦ ¦протяженностью 7 км г. ¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Оленегорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------+

¦3 ¦Реконструкция очистных ¦г. Оленегорск ¦33000 ¦ 22¦ -¦ -¦ -¦ 121¦2010 - ¦

¦ ¦сооружений водопровода г. ¦ ¦м3 в сутки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 годы ¦

¦ ¦Оленегорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------+

¦4 ¦Строительство станции ¦н.п. Высокий ¦3000 м3 ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 64,5¦2010 - ¦

¦ ¦водоподготовки в н.п. ¦ ¦в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013 годы ¦

¦ ¦Высокий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------+

¦5 ¦Реконструкция сетей ¦г. Оленегорск, ¦7,1 км ¦ 6¦ -¦ -¦ -¦ 15,5¦2011 - ¦

¦ ¦водопровода г. Оленегорска ¦н.п. Высокий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 годы ¦

+--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------+

¦6 ¦Обустройство подземных ¦г. Оленегорск ¦20 тыс. м3¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 490¦2010 - ¦

¦ ¦источников водоснабжения г.¦ ¦в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 годы ¦

¦ ¦Оленегорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------+

¦7 ¦Реконструкция Ледового ¦г. Оленегорск, ¦50750 м2 ¦ “ 53¦ 1405¦ 851087¦ 3612 м3¦ 57,7¦2009 - ¦

¦ ¦дворца спорта ¦ул. Строительная,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013 годы ¦

¦ ¦ ¦д. 40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------+

¦8 ¦Реконструкция спортивного ¦г. Оленегорск, ¦22311 м2 ¦ 46¦ 1893¦ 500000¦ 23497¦ 15,4¦2001 - ¦

¦ ¦комплекса с двумя ¦ул. Строительная,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013 годы ¦

¦ ¦спортзалами и плавательным ¦д. 47 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бассейном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------+

¦9 ¦Возобновление строительства¦г. Оленегорск, ¦100 ¦ -¦ 1976¦ 190800¦ 1145¦ 252,3¦2008 - ¦

¦ ¦жилого дома N 58 во 2 ¦ул. Строительная,¦квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 годы ¦

¦ ¦микрорайоне г. Оленегорска ¦д. 58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------+

¦10¦Реконструкция ¦г. Оленегорск, ¦10 ¦ 59¦ 56¦ 17400¦ 744 м3¦ 10,7¦1993 - ¦

¦ ¦стоматологической ¦ул. Комсомола, ¦кабинетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 годы ¦

¦ ¦поликлиники в г. ¦д. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Оленегорске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------+

¦11¦Реконструкция здания ¦г. Оленегорск, ¦80 коек ¦ 54¦ 427¦ 60000¦ 4367¦ 71,0¦1991 - ¦

¦ ¦терапевтического корпуса ¦ул. Строительная,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 годы ¦

¦ ¦МУЗ “ЦГБ“ в г. Оленегорске ¦д. 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------+

¦12¦Строительство полигона ТБО ¦на юго-западе - ¦400000 м3 ¦ 3¦ -¦ -¦ -¦ 155,39¦2009 - ¦

¦ ¦в г. Оленегорске ¦1 км от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013 годы ¦

¦ ¦ ¦г. Оленегорска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------+

¦13¦Реконструкция здания ¦г. Оленегорск, ¦1 тонна ¦ -¦ -¦ 30240¦ -¦ 16,5¦2008 - ¦

¦ ¦родильного отделения МУЗ ¦ул. Строительная,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 годы ¦

¦ ¦“Центральная городская ¦д. 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦больница“ г. Оленегорска - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2 очередь (устройство 2-х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦грузовых лифтов в наружных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦шахтах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------+

¦14¦Реконструкция школы N 22 в ¦п. Протоки ¦95 ¦ 36¦ 75¦ 58000¦ 1200¦ 50,5¦2004 - ¦

¦ ¦п. Протоки ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 годы ¦

+--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------+

¦15¦Капитальный ремонт тепловых¦г. Оленегорск ¦1314 п.м. ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 13,6¦2009 - ¦

¦ ¦сетей в г. Оленегорске: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 годы ¦

¦ ¦(ТК108 - ТК114; ТК114 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТК126; ТК106 - ТК102) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+---------------------------+-----------------+----------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+-----------

Приложение N 4

к Программе

ПРОГНОЗ

ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ (ЭКОЛОГИЧЕСКИХ)

РЕЗУЛЬТАТОВ (ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

----T-------------------T----------------------------T---------T------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Задача ¦ Наименование индикатора ¦ Единица ¦ Целевое значение ¦ ¦

¦п/п¦ ¦ выполнения задачи ¦измерения¦ индикатора выполнения ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задачи по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----T------T-----+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦Цель 1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни ¦

+---T-------------------T----------------------------T---------T-----T-----T-----T------T-----T-------------+

¦1.1¦Обеспечение роста ¦Реальные располагаемые ¦ % ¦ 108¦ 108¦ 108¦ 109¦ 109¦Хозяйствующие¦

¦ ¦уровня доходов ¦денежные доходы населения к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекты ¦

¦ ¦населения ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦ ¦ ¦Среднемесячная номинальная ¦тыс. руб.¦ 23,0¦ 27,0¦ 31,0¦ 34,0¦ 37,0¦Хозяйствующие¦

¦ ¦ ¦начисленная заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекты ¦

¦ ¦ ¦на одного работника (крупные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦и средние предприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦1.2¦Содействие ¦Уровень безработицы ¦ % ¦ 3,5¦ 2,9¦ 2,8¦ 2,7¦ 2,5¦ГУ ЦЗН ¦

¦ ¦обеспечению +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦ ¦занятости населения¦Доля безработных граждан, ¦ % ¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ГУ ЦЗН ¦

¦ ¦ ¦получивших государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦услуги по профессиональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦подготовке, переподготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦1.3¦Улучшение ¦Коэффициент естественного ¦ человек ¦ -1,1¦ -1,0¦ -0,8¦ -0,6¦ -0,4¦ЗАГС ¦

¦ ¦демографической ¦прироста (убыли) населения ¦ на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ситуации ¦ ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦ ¦ ¦Коэффициент рождаемости ¦ человек ¦ 11,0¦ 11,5¦ 12,0¦ 12,2¦ 12,2¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦1.4¦Развитие системы ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб.¦ 2,6¦ 3,1¦ 3,7¦ 4,5¦ 5,4¦Администрация¦

¦ ¦социальной защиты ¦социальную политику на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦ ¦населения ¦одного жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦ ¦ ¦Доля граждан, обслуженных ¦ % ¦ 6,6¦ 6,7¦ 6,8¦ 6,9¦ 7,0¦ГОУСОССЗН ¦

¦ ¦ ¦системой социальной защиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в общей численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦1.5¦Развитие системы ¦Расходы бюджета на общее, ¦тыс. руб.¦ 13,1¦ 14,8¦ 16,0¦ 17,3¦ 18,6¦Комитет по ¦

¦ ¦образования ¦начальное и среднее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦

¦ ¦ ¦образование на одного жителя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦1.6¦Развитие системы ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб.¦ 2,9¦ 3,7¦ 4,1¦ 4,5¦ 5,0¦МУЗ ЦГБ ¦

¦ ¦здравоохранения ¦здравоохранение на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦ ¦ ¦Средняя продолжительность ¦ день ¦ 15¦ 14,9¦ 14,8¦ 14,7¦ 14,6¦МУЗ ЦГБ ¦

¦ ¦ ¦временной нетрудоспособности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в связи с заболеваем в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦расчете на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦работающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦1.7¦Развитие сферы ¦Расходы бюджета на культуру ¦тыс. руб.¦ 1,0¦ 1,4¦ 1,5¦ 1,6¦ 1,8¦ОКСиДМ ¦

¦ ¦культуры ¦на одного жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦ ¦ ¦Объем услуг, оказанных ¦тыс. руб.¦0,104¦0,104¦0,105¦ 0,105¦0,106¦ОКСиДМ ¦

¦ ¦ ¦населению учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦культуры, в расчете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦одного жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦1.8¦Развитие физической¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб.¦ 1,7¦ 1,8¦ 2,0¦ 2,3¦ 2,5¦ОКСиДМ ¦

¦ ¦культуры и спорта ¦физическую культуру и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦на одного жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦ ¦ ¦Объем услуг, оказываемых ¦тыс. руб.¦0,065¦0,065¦0,066¦ 0,066¦0,066¦ОКСиДМ ¦

¦ ¦ ¦населению, в расчете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦одного жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦ ¦ ¦Доля населения, ¦ % ¦ 18,5¦ 19¦ 19,5¦ 20¦ 20,5¦ОКСиДМ ¦

¦ ¦ ¦систематически занимающегося¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦физической культурой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦спортом, в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦1.9¦Повышение ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб.¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,3¦ОКСиДМ ¦

¦ ¦активности молодежи¦молодежную политику на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦одного жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦ ¦ ¦Доля детей и молодежи, ¦ % ¦ 25,0¦ 25,5¦ 26,0¦ 26,6¦ 27,0¦ОКСиДМ ¦

¦ ¦ ¦принимающих участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦городских мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦КонсультантПлюс: примечание. ¦

¦Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа ¦

+---T-------------------T----------------------------T---------T-----T-----T-----T------T-----T-------------+

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦3.1¦Повышение качества ¦Доля семей, улучшивших ¦ % ¦ 17,0¦ 18,0¦ 19,0¦ 20,0¦ 20,0¦КУМИ ¦

¦ ¦жилищного фонда ¦жилищные условия, от общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦количества семей, состоящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦на учете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦ ¦ ¦Общая площадь жилых ¦ тыс. м2 ¦ 5,38¦ 1,5¦ 1,0¦ 0¦ 0¦ ¦

¦ ¦ ¦помещений, признанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦непригодными для проживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦3.2¦Улучшение состояния¦Инвестиции в основной ¦тыс. руб.¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ ¦

¦ ¦окружающей среды ¦капитал, направленные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦охрану окружающей среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦рациональное использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦природных ресурсов, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦расчете на одного жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+

¦Цель 2. Повышение уровня конкурентоспособности и динамичный устойчивый рост экономики ¦

+---T-------------------T----------------------------T---------T-----T-----T------T-----T-----T-------------+

¦2.1¦Увеличение объема ¦Расходы бюджета в расчете на¦тыс. руб.¦ 26,3¦ 30,6¦ 32,5¦ 34,5¦ 36,6¦ ¦

¦ ¦бюджета ¦одного жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+

¦2.2¦Формирование ¦Инвестиции в основной ¦тыс. руб.¦ 47,3¦ 60,0¦ 72,0¦ 79,0¦ 85,0¦Хозяйствующие¦

¦ ¦благоприятного ¦капитал в расчете на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекты ¦

¦ ¦хозяйственного ¦жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦климата +----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+

¦ ¦ ¦Объем отгруженных товаров, ¦ млрд. ¦ 14,0¦ 15,6¦ 17,4¦ 19,0¦ 21,0¦ ¦

¦ ¦ ¦выполненных работ и услуг ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+

¦2.3¦Развитие малого и ¦Количество малых и средних ¦ ед. ¦ 68¦ 74¦ 80¦ 85¦ 90¦ ¦

¦ ¦среднего ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимательства+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+

¦ ¦ ¦Среднесписочная численность ¦тыс. чел.¦ 1,0¦ 1,1¦ 1,2¦ 1,3¦ 1,4¦ ¦

¦ ¦ ¦работников, занятых на малых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+

¦2.4¦Развитие инженерной¦Установленная мощность ¦тыс. Гкал¦0,207¦0,207¦ 0,207¦0,207¦0,207¦ООО “ТЭК“ ¦

¦ ¦инфраструктуры ¦источников теплоснабжения ¦ /час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦организаций, в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦которых осуществляется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦регулирование тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+

¦ ¦ ¦Приведенная мощность ¦тыс. м3/ ¦ 33¦ 33¦ 33¦ 33¦ 33¦ГОУП ¦

¦ ¦ ¦водопроводных очистных ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦

¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+

¦ ¦ ¦Приведенная мощность ¦тыс. м3/ ¦ 31,5¦ 31,5¦ 31,5¦ 31,5¦ 31,5¦ГОУП ¦

¦ ¦ ¦канализационных очистных ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водоканал“ ¦

¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+

¦2.5¦Совершенствование ¦Доля муниципального заказа, ¦ % ¦ 25¦ 27¦ 30¦ 33¦ 35¦Администрация¦

¦ ¦системы ¦размещенного с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города, отдел¦

¦ ¦муниципального ¦использованием процедур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных¦

¦ ¦заказа ¦торгов и запроса котировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказов ¦

+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+

¦2.6¦Развитие ¦Оборот розничной торговли в ¦тыс. руб.¦ 99,0¦112,0¦ 130,0¦142,0¦150,0¦Администрация¦

¦ ¦потребительского ¦расчете на одного жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦ ¦рынка +----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+

¦ ¦ ¦Оборот общественного питания¦тыс. руб.¦ 4,2¦ 5,0¦ 5,8¦ 6,4¦ 7,0¦ ¦

¦ ¦ ¦в расчете на одного жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+

¦ ¦ ¦Объем платных услуг ¦тыс. руб.¦ 32,8¦ 37,0¦ 42,0¦ 46,0¦ 50,0¦ ¦

¦ ¦ ¦населению в расчете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦одного жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+--------------

Приложение N 5

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ

ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

----T---------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование программ ¦

¦п/п¦ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ 1 ¦Муниципальная целевая программа “Дополнительная социальная поддержка ¦

¦ ¦населения муниципального образования город Оленегорск с ¦

¦ ¦подведомственной территорией на 2008 - 2010 годы“ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ 2 ¦Муниципальная целевая программа “SOS!“ на 2008 - 2010 годы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ 3 ¦Муниципальная целевая программа “Школьное здоровое питание в городе ¦

¦ ¦Оленегорске с подведомственной территорией“ на 2008 - 2010 годы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ 4 ¦Муниципальная целевая программа “Школа старшей ступени - городской ¦

¦ ¦ресурсный центр профильного обучения“ на 2008 - 2009 годы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ 5 ¦Муниципальная целевая программа “Поддержка и развитие малого и ¦

¦ ¦среднего предпринимательства“ на 2008 - 2010 годы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ 6 ¦Муниципальная целевая программа “Участие муниципального образования в¦

¦ ¦реализации мероприятий региональной целевой программы “Дети Кольского¦

¦ ¦Заполярья“ на 2008 - 2010 годы“ ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ 7 ¦Муниципальная целевая программа “Ремонт жилых помещений, закрепленных¦

¦ ¦за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, ¦

¦ ¦лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ¦

¦ ¦родителей“ на 2008 - 2010 годы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ 8 ¦Муниципальная целевая программа “Развитие системы ипотечного ¦

¦ ¦кредитования и жилищного строительства“ на 2008 - 2010 годы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦ 9 ¦Долгосрочная целевая программа “Каникулы - 2009 - 2010“ (организация ¦

¦ ¦отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского ¦

¦ ¦округа) ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦10 ¦Долгосрочная целевая программа “Отходы“ на 2009 - 2013 годы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦11 ¦Долгосрочная целевая программа “Обеспечение жильем молодых семей ¦

¦ ¦города Оленегорска“ на 2009 - 2011 годы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦12 ¦Долгосрочная целевая программа “Противопожарная безопасность ¦

¦ ¦муниципального учреждения здравоохранения “Центральная городская ¦

¦ ¦больница“ на 2009 - 2011 годы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦13 ¦Долгосрочная целевая программа “Повышение качества государственных и ¦

¦ ¦муниципальных услуг на базе многофункциональных центров ¦

¦ ¦предоставления государственных и муниципальных услуг в городе ¦

¦ ¦Оленегорске“ до 2010 года ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦14 ¦Долгосрочная целевая программа “Профилактика правонарушений в ¦

¦ ¦муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной ¦

¦ ¦территорией“ на 2009 - 2011 годы ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦15 ¦Адресная инвестиционная программа ¦

+---+---------------------------------------------------------------------+

¦16 ¦Долгосрочная целевая программа “Повышение безопасности дорожного ¦

¦ ¦движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории ¦

¦ ¦муниципального образования город Оленегорск с подведомственной ¦

¦ ¦территорией“ на 2009 - 2011 годы ¦

L---+----------------------------------------------------------------------