Законы и постановления РФ

Постановление главы городского округа Шуя от 14.02.2008 N 219 “О мерах по совершенствованию системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений городского округа Шуя“

Вступил в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2008 года (пункт 5 данного документа).“Свод законодательства



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2008 г. N 219

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2008 год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2007 (протокол N 9), с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 22.09.2007 N 605 “О введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских частей, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений“, с учетом постановления Правительства Ивановской области от 31.01.2008 N 20-п “О мерах по совершенствованию системы оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Ивановской области“ постановляю:

1. Увеличить с 1 февраля 2008 года на 14 процентов ассигнования главным распорядителям средств бюджета городского округа на оплату труда работников подведомственных муниципальных бюджетных учреждений городского округа Шуя относительно объема ассигнований, утвержденных в бюджете на 2008 год (за исключением средств, выплаченных на оплату труда за январь).

Муниципальные бюджетные учреждения городского округа Шуя до введения новых систем оплаты труда направляют средства в размере увеличения указанных ассигнований на установление стимулирующих выплат.

2. Объем средств на оплату труда работников, предусмотренных соответствующим главным распорядителем средств бюджета городского округа, в бюджете городского округа Шуя может быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями городского округа муниципальных услуг.

3. Финансовому отделу администрации городского округа Шуя определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. главы городского округа Шуя Сташевскую Т.В., 1 зам. главы городского округа Шуя, зав. финансовым отделом Корягину Н.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2008.

Глава городского округа Шуя

А.А.МАСЛОВ“Постановление главы Верхнеландеховского муниципального района от 14.02.2008 N 21-п

“Об утверждении Порядка расходования и учета средств целевой субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в муниципальных образовательных учреждениях Верхнеландеховского муниципального района“Свод законодательства



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
14 февраля 2008 г. N 21-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА

СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОЙ СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ

РАБОТНИКАМ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях реализации Закона Ивановской области от 22.03.2006 N 21-ОЗ “О вознаграждении педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя“ постановляю:

1. Определить отдел образования администрации Верхнеландеховского муниципального района уполномоченным органом, исполняющим государственные полномочия по организации выплат вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений и предоставлению отчета о расходах бюджета муниципального района, связанных с данными выплатами, в Департамент образования Ивановской области.

2. Утвердить Порядок расходования и учета средств целевой субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в муниципальных образовательных учреждениях Верхнеландеховского муниципального района (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом образования администрации Верхнеландеховского муниципального района Киселева В.В.

Глава Верхнеландеховского

муниципального района

Н.В.ЖУКОВ

Утвержден

постановлением

главы Верхнеландеховского

муниципального района

от 14.02.2008 N 21-п

(приложение)

ПОРЯДОК

РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОЙ СУБВЕНЦИИ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок определяет расходование и учет средств целевой субвенции на осуществление выплат вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в муниципальных образовательных учреждениях Верхнеландеховского муниципального района (далее - выплата вознаграждения).

2. Финансирование расходов на организацию выплат вознаграждения осуществляется финансовым отделом администрации Верхнеландеховского муниципального района за счет средств областного бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района.

3. Средства перечисляются отделу образования администрации Верхнеландеховского муниципального района на лицевой счет, открытый в Верхнеландеховском отделении УФК по Ивановской области.

4. Отдел образования администрации Верхнеландеховского муниципального района
направляет средства подведомственным муниципальным образовательным учреждениям на расходы, связанные с выплатой вознаграждения, в соответствии с бюджетной росписью.

5. Муниципальные образовательные учреждения производят выплату вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя, на которых приказом образовательного учреждения возложено их выполнение, в порядке и на условиях, утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от 18.01.2008 N 1-п “Об утверждении порядка и условий выплаты вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ивановской области“.

Средства расходуются строго по целевому назначению.

6. Отдел образования администрации Верхнеландеховского муниципального района представляет отчетность в Департамент образования Ивановской области в установленные сроки и по утвержденной форме.

7. Ответственность за исполнение настоящего Порядка возлагается на финансовый отдел администрации Верхнеландеховского муниципального района и отдел образования администрации Верхнеландеховского муниципального района.“Постановление Главы Южского муниципального района от 14.02.2008 N 117

“О тарифах на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые МУП “Южское ММПО ЖКХ“Свод законодательства



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2008 г. N 117

О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫВОЗУ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ,

ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУП “ЮЖСКОЕ ММПО ЖКХ“

На основании ходатайства МУП “Южское ММПО ЖКХ“ N 15 от 28.01.2008, протокола заседания комиссии по регулированию цен, тарифов, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса администрации Южского муниципального района от 05.02.2008 N 16 постановляю:

1. Сохранить на 2008 год действие тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые МУП “Южское ММПО ЖКХ“, утвержденных постановлением Главы Южского муниципального района N 1586 от 28.11.2006 “Об утверждении платы граждан за
жилое помещение и тарифов на коммунальные услуги, сбор и вывоз бытовых отходов, оказываемые МУП “Южское ММПО ЖКХ“ (в ред. постановлений Главы Южского муниципального района от 25.01.2007 N 66, от 20.04.2007 N 439, от 15.06.2007 N 714, от 27.06.2007 N 794).

2. Взимание платы граждан за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, вывозу жидких бытовых отходов производить из расчета норм потребления, установленных постановлением Главы Южского муниципального района N 1586 от 28.11.2006 “Об утверждении платы граждан за жилое помещение и тарифов на коммунальные услуги, сбор и вывоз бытовых отходов, оказываемые МУП “Южское ММПО ЖКХ“ (в ред. постановлений Главы Южского муниципального района от 25.01.2007 N 66, от 20.04.2007 N 439, от 15.06.2007 N 714, от 27.06.2007 N 794).

3. Установить плату граждан за вывоз жидких бытовых отходов в размере 26,67 руб./чел. в месяц на основании заключенного между администрацией Южского городского поселения и МУП “Южское ММПО ЖКХ“ соглашения от 09.01.2008 о снижении платы граждан за вывоз жидких бытовых отходов в 2008 году.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете “Светлый путь“.

Глава Южского

муниципального района

В.Е.КАЛЕНОВ

Председатель

Южского районного Совета

Ю.В.ОСИНЦЕВ“Постановление Главы Южского муниципального района от 14.02.2008 N 116

“О Порядке оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Южского муниципального района“Свод законодательства



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2008 г. N 116

О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ

НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 26.06.2007 N 153-п “О мерах по повышению эффективности расходов бюджета Ивановской области“ и постановлением Главы Южского муниципального района от 11.02.2008 N 104 “Об утверждении Положения о
докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Южского муниципального района“ и в целях создания стимулов по разработке и внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные, общественно значимые и измеримые результаты деятельности, постановляю:

1. Утвердить Порядок оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Южского муниципального района (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации - заведующего МУ “Финансовый отдел администрации Южского муниципального района“ Ванягину Э.А.

Глава Южского

муниципального района

В.Е.КАЛЕНОВ

Приложение

к постановлению

Главы Южского

муниципального района

от 14.02.2008 N 116

ПОРЯДОК

ОЦЕНКИ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 26.06.2007 N 153-п “О мерах по повышению эффективности расходов бюджета Ивановской области“ и постановлением Главы Южского муниципального района от 11.02.2008 N 104 “Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Южского муниципального района“ (далее - Положение) и содержит формализованную методику оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Южского муниципального района (далее - Доклады).

Доклад оценивается по пяти разделам.

Оценка разделов производится по нескольким критериям, которым присваиваются баллы (от 0 до 5) в зависимости от их соответствия установленным требованиям, представленным в таблице к настоящему Порядку.

Итоговая оценка Доклада определяется как сумма баллов по каждому критерию и разделу с учетом удельного веса критерия и раздела.

Уровни (описание) критериев и их удельного веса приведены в таблице к настоящему Порядку.

Оценка Докладов осуществляется в соответствии с таблицей к настоящему Порядку.

Таблица

к Порядку

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

Южского муниципального района

---------T--------T-------T-----------------------------------------------¬

¦Удельный¦Удельный¦Уровень¦ Критерии и уровни оценки ¦

¦ вес ¦ вес ¦оценки ¦ ¦

¦раздела ¦критерия¦ ¦ ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ 0,15¦ ¦ ¦1. Цели, задачи и показатели деятельности¦

¦ ¦ ¦ ¦субъекта бюджетного планирования (далее - СБП) ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦1.1. Количество сформулированных стратегических¦

¦ ¦ ¦ ¦целей и обоснование их взаимосвязанности или¦

¦ ¦ ¦ ¦взаимодополняемости ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Раздел и форма (приложение 1 к Положению) не¦

¦ ¦ ¦ ¦представлены, или стратегические цели не¦

¦ ¦ ¦ ¦сформулированы ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Форма (приложение 1 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦сформулировано более 5 стратегических целей ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Форма (приложение 1 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦сформулирована одна стратегическая цель ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Форма (приложение 1 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦сформулировано от 2 до 5 стратегических целей,¦

¦ ¦ ¦ ¦но не обоснована их взаимосвязанность или¦

¦ ¦ ¦ ¦взаимодополняемость ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Форма (приложение 1 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦сформулировано от 2 до 5 стратегических целей,¦

¦ ¦
¦ ¦но не для всех целей обоснована их¦

¦ ¦ ¦ ¦взаимосвязанность или взаимодополняемость ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Форма (приложение 1 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦сформулировано от 2 до 5 стратегических целей,¦

¦ ¦ ¦ ¦и обоснована их взаимосвязанность или¦

¦ ¦ ¦ ¦взаимодополняемость ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,15¦ ¦1.2. Качество обоснованности сформулированных¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегических целей ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Обоснование стратегических целей не базируется¦

¦ ¦ ¦ ¦на нормативных правовых актах, определяющих¦

¦ ¦ ¦ ¦основные задачи и принципы политики Южского¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципального района в сфере деятельности СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Указанные ссылки приведены менее чем для 20%¦

¦ ¦ ¦ ¦сформулированных стратегических целей ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Указанные ссылки приведены не менее чем для 20%¦

¦ ¦ ¦ ¦сформулированных стратегических целей ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Указанные ссылки приведены не менее чем для 40%¦

¦ ¦ ¦ ¦сформулированных стратегических целей ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Указанные ссылки приведены не менее чем для 60%¦

¦ ¦ ¦ ¦сформулированных стратегических целей ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Указанные ссылки приведены не менее чем для 80%¦

¦ ¦ ¦ ¦сформулированных стратегических целей ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,15¦ ¦1.3. Степень соответствия стратегических целей¦

¦ ¦ ¦ ¦приоритетам политики Южского муниципального¦

¦ ¦ ¦ ¦района, определенным Стратегией (Концепцией)¦

¦ ¦ ¦ ¦социально-экономического развития Южского¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципального района, и функциям органов¦

¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления Южского муниципального¦

¦ ¦ ¦ ¦района, выполняемым на постоянной или¦

¦ ¦ ¦ ¦долгосрочной основе ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Ни одна из сформулированных стратегических¦

¦ ¦ ¦ ¦целей не соответствует приоритетам политики¦

¦ ¦ ¦ ¦Южского муниципального района и (или) функциям¦

¦ ¦ ¦ ¦органов местного самоуправления Южского¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципального района, выполняемым на¦

¦ ¦ ¦ ¦постоянной или долгосрочной основе ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Менее 20% сформулированных стратегических целей¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствует приоритетам политики Южского¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципального района и (или) функциям органов¦

¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления Южского муниципального¦

¦ ¦ ¦ ¦района, выполняемым на постоянной или¦

¦ ¦ ¦ ¦долгосрочной основе ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Не менее 20% сформулированных стратегических¦

¦ ¦ ¦ ¦целей соответствует приоритетам политики¦

¦ ¦ ¦ ¦Южского муниципального района и (или) функциям¦

¦ ¦ ¦ ¦органов местного самоуправления Южского¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципального района, выполняемым на¦

¦ ¦ ¦ ¦постоянной или долгосрочной основе ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Не менее 40% сформулированных стратегических¦

¦ ¦ ¦ ¦целей соответствует приоритетам политики¦

¦ ¦ ¦ ¦Южского муниципального района и (или) функциям¦

¦ ¦ ¦ ¦органов местного самоуправления Южского¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципального района, выполняемым на¦

¦ ¦ ¦ ¦постоянной или долгосрочной основе ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Не менее 60% сформулированных стратегических¦

¦ ¦ ¦ ¦целей соответствует приоритетам политики¦

¦ ¦ ¦ ¦Южского муниципального района и (или) функциям¦

¦ ¦ ¦ ¦органов местного самоуправления Южского¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципального района, выполняемым на¦

¦ ¦ ¦ ¦постоянной или долгосрочной основе ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Не менее 80% сформулированных стратегических¦

¦ ¦ ¦ ¦целей соответствует приоритетам политики¦

¦ ¦ ¦ ¦Южского муниципального района и (или) функциям¦

¦ ¦ ¦ ¦органов местного самоуправления Южского¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципального района, выполняемым на¦

¦ ¦ ¦ ¦постоянной или долгосрочной основе ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,2 ¦ ¦1.4. Описание конечного общественно значимого¦

¦ ¦ ¦ ¦результата в формулировке стратегической цели ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Ни одна из сформулированных стратегических¦

¦ ¦ ¦ ¦целей не отражает ожидаемых конечных социально¦

¦ ¦ ¦ ¦значимых результатов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Общественно значимые результаты описаны менее¦

¦ ¦ ¦ ¦чем для 50% стратегических целей; в¦

¦ ¦ ¦ ¦формулировке некоторых стратегических целей¦

¦ ¦ ¦ ¦описание ожидаемых конечных результатов¦

¦ ¦ ¦ ¦сопровождается ссылками на иные цели и задачи ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Общественно значимые результаты описаны не¦

¦ ¦ ¦ ¦менее чем для 50% стратегических целей; в¦

¦ ¦ ¦ ¦формулировке некоторых стратегических целей¦

¦ ¦ ¦ ¦описание ожидаемых конечных результатов¦

¦ ¦ ¦ ¦сопровождается ссылками на иные цели и задачи ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Более чем для 50% стратегических целей¦

¦ ¦ ¦ ¦общественно значимые результаты описаны¦

¦ ¦ ¦ ¦нечетко, их формулировка может быть истолкована¦

¦ ¦ ¦ ¦неоднозначно ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Не менее чем для 50% стратегических целей¦

¦ ¦ ¦ ¦общественно значимые результаты описаны четко и¦

¦ ¦ ¦ ¦однозначно ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Все стратегические цели описывают ожидаемые¦

¦ ¦ ¦ ¦конечные общественно значимые результаты их¦

¦ ¦ ¦ ¦достижения четко и однозначно ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦1.5. Количество сформулированных тактических¦

¦ ¦ ¦ ¦задач деятельности по достижению поставленных¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегических целей ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Тактические задачи не сформулированы ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Тактические задачи сформулированы не для всех¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегических целей, причем для каждой¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегической цели, для которой сформулированы¦

¦ ¦ ¦ ¦тактические задачи, их число либо менее 3, либо¦

¦ ¦ ¦ ¦превышает 7 ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Тактические задачи сформулированы не для всех¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегических целей, причем хотя бы для одной¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегической цели сформулировано от 3 до 7¦

¦ ¦ ¦ ¦тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Тактические задачи сформулированы для всех¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегических целей, причем для каждой¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегической цели число тактических задач¦

¦ ¦ ¦ ¦либо менее 3, либо превышает 7 ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Тактические задачи сформулированы для всех¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегических целей, причем хотя бы для одной¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегической цели сформулировано от 3 до 7¦

¦ ¦ ¦ ¦тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦От 3 до 7 тактических задач сформулировано для¦

¦ ¦ ¦ ¦каждой стратегической цели ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,15¦ ¦1.6. Степень соответствия тактических задач¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегическим целям СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Обоснование соответствия тактических задач¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегическим целям не приведено ни для одной¦

¦ ¦ ¦ ¦тактической задачи ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Обоснование соответствия приведено менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 20% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Обоснование соответствия приведено не менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 20% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Обоснование соответствия приведено не менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 40% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Обоснование соответствия приведено не менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 60% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Обоснование соответствия приведено не менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 80% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,15¦ ¦1.7. Степень соответствия тактических задач¦

¦ ¦ ¦ ¦установленным сферам деятельности и функциям¦

¦ ¦ ¦ ¦СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Обоснование не приведено ни для одной¦

¦ ¦ ¦ ¦тактической задачи ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Обоснование соответствия приведено менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 20% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Обоснование соответствия приведено не менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 20% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Обоснование соответствия приведено не менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 40% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Обоснование соответствия приведено не менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 60% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Обоснование соответствия приведено не менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 80% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ 0,15¦ ¦ ¦2. Расходные обязательства и формирование¦

¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,2 ¦ ¦2.1. Общие требования к разделу ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Раздел и форма (приложение 2 к Положению) не¦

¦ ¦ ¦ ¦представлены ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Форма (приложение 2 к Положению) не¦

¦ ¦ ¦ ¦представлена или не содержит данных об объеме¦

¦ ¦ ¦ ¦исполняемых расходных обязательств ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Форма (приложение 2 к Положению) содержит¦

¦ ¦ ¦ ¦данные только за 1-й год отчетного периода ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Форма (приложение 2 к Положению) содержит¦

¦ ¦ ¦ ¦данные только за отчетный период ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Форма (приложение 2 к Положению) содержит¦

¦ ¦ ¦ ¦данные за отчетный и плановый периоды, но часть¦

¦ ¦ ¦ ¦данных представлена недостаточно полно или¦

¦ ¦ ¦ ¦содержит явные ошибки ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Раздел и форма (приложение 2 к Положению)¦

¦ ¦ ¦ ¦представлены, форма содержит полные данные за¦

¦ ¦ ¦ ¦все годы ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,15¦ ¦2.2. Структура расходных обязательств СБП в¦

¦ ¦ <*>¦ ¦отчетном периоде ¦

¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ <**>¦ ¦ ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Структура расходных обязательств СБП не¦

¦ ¦ ¦ ¦представлена ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Структура расходных обязательств в текущем году¦

¦ ¦ ¦ ¦сохранена менее чем на 20% ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Структура расходных обязательств в текущем году¦

¦ ¦ ¦ ¦сохранена от 20 до 40% ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Структура расходных обязательств в текущем году¦

¦ ¦ ¦ ¦сохранена от 40 до 60% ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Структура расходных обязательств в текущем году¦

¦ ¦ ¦ ¦сохранена от 60 до 80% ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Структура расходных обязательств в текущем году¦

¦ ¦ ¦ ¦сохранена более 80% ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,15¦ ¦2.3. Планируемые расходные обязательства СБП ¦

¦ ¦ <*>¦ ¦ ¦

¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ <**>¦ ¦ ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Прогноз не представлен ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Прогноз представлен для расходов, составляющих¦

¦ ¦ ¦ ¦не менее 20% от общего объема прогнозируемых¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Прогноз представлен для расходов, составляющих¦

¦ ¦ ¦ ¦не менее 40% от общего объема прогнозируемых¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Прогноз представлен для расходов, составляющих¦

¦ ¦ ¦ ¦не менее 80% от общего объема прогнозируемых¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Прогноз представлен для расходов, составляющих¦

¦ ¦ ¦ ¦не менее 80% от общего объема прогнозируемых¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов, причем не менее чем для 40% расходов¦

¦ ¦ ¦ ¦указаны используемые методы оценки расходных¦

¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Прогноз представлен для расходов, составляющих¦

¦ ¦ ¦ ¦не менее 80% от общего объема прогнозируемых¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов, причем не менее чем для 80% расходов¦

¦ ¦ ¦ ¦указаны используемые методы оценки расходных¦

¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,2 ¦ ¦2.4. Степень обоснованности оценки объема и¦

¦ ¦ ¦ ¦структуры исполняемых расходных обязательств¦

¦ ¦ ¦ ¦СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Ни для одного из выделенных расходных¦

¦ ¦ ¦ ¦обязательств не указан метод оценки ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Менее чем для 20% выделенных расходных¦

¦ ¦ ¦ ¦обязательств указаны методы оценки ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Не менее чем для 20% выделенных расходных¦

¦ ¦ ¦ ¦обязательств указаны методы оценки ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Не менее чем для 40% выделенных расходных¦

¦ ¦ ¦ ¦обязательств указаны методы оценки ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Не менее чем для 60% выделенных расходных¦

¦ ¦ ¦ ¦обязательств указаны методы оценки ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Не менее чем для 80% выделенных расходных¦

¦ ¦ ¦ ¦обязательств указаны методы оценки ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦2.5. Общие требования к форме (приложение 3 к¦

¦ ¦ <*>¦ ¦Положению) ¦

¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ <**>¦ ¦ ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Форма (приложение 3 к Положению) не¦

¦ ¦ ¦ ¦представлена ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Форма (приложение 3 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦но данные на текущий год отсутствуют или¦

¦ ¦ ¦ ¦представлены не полностью ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Форма (приложение 3 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦но плановые и фактические данные за первые два¦

¦ ¦ ¦ ¦года отчетного периода отсутствуют или¦

¦ ¦ ¦ ¦представлены не полностью ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Форма (приложение 3 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦но данные на плановый период отсутствуют или¦

¦ ¦ ¦ ¦представлены не полностью ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Форма (приложение 3 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦содержит данные за все годы, но часть данных¦

¦ ¦ ¦ ¦представлена недостаточно полно или содержит¦

¦ ¦ ¦ ¦явные ошибки ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Форма (приложение 3 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦содержит полные данные за все годы ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦2.6. Наличие данных о фактических объемах¦

¦ ¦ <*>¦ ¦доходов за любой год отчетного периода для СБП,¦

¦ ¦ 0,0 ¦ ¦осуществляющих функции по администрированию¦

¦ ¦ <**>¦ ¦платежей в бюджет Южского муниципального¦

¦ ¦ ¦ ¦района, а также если в их ведении находятся¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципальные учреждения, имеющие право на¦

¦ ¦ ¦ ¦предоставление платных услуг, и (или)¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципальные унитарные предприятия ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ “ ¦ 0 ¦Данные не представлены ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Данные представлены для видов доходов,¦

¦ ¦ ¦ ¦составляющих менее 20% от общего объема доходов¦

¦ ¦ ¦ ¦СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Данные представлены для видов доходов,¦

¦ ¦ ¦ ¦составляющих не менее 20% от общего объема¦

¦ ¦ ¦ ¦доходов СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Данные представлены для видов доходов,¦

¦ ¦ ¦ ¦составляющих не менее 40% от общего объема¦

¦ ¦ ¦ ¦доходов СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Данные представлены для видов доходов,¦

¦ ¦ ¦ ¦составляющих не менее 60% от общего объема¦

¦ ¦ ¦ ¦доходов СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Данные представлены для видов доходов,¦

¦ ¦ ¦ ¦составляющих не менее 80% от общего объема¦

¦ ¦ ¦ ¦доходов СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦2.7. Наличие данных о прогнозных объемах¦

¦ ¦ <*>¦ ¦доходов, планируемых к получению в¦

¦ ¦ 0,0 ¦ ¦перспективном периоде, для СБП, осуществляющих¦

¦ ¦ <**>¦ ¦функции по администрированию платежей в бюджет¦

¦ ¦ ¦ ¦Южского муниципального района, а также если в¦

¦ ¦ ¦ ¦их ведении находятся муниципальные учреждения,¦

¦ ¦ ¦ ¦имеющие право на предоставление платных услуг,¦

¦ ¦ ¦ ¦и (или) муниципальные унитарные предприятия ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Данные не представлены ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Данные представлены для видов доходов,¦

¦ ¦ ¦ ¦составляющих менее 20% от общего объема доходов¦

¦ ¦ ¦ ¦СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Данные представлены для видов доходов,¦

¦ ¦ ¦ ¦составляющих не менее 20% от общего объема¦

¦ ¦ ¦ ¦доходов СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Данные представлены для видов доходов,¦

¦ ¦ ¦ ¦составляющих не менее 40% от общего объема¦

¦ ¦ ¦ ¦доходов СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Данные представлены для видов доходов,¦

¦ ¦ ¦ ¦составляющих не менее 60% от общего объема¦

¦ ¦ ¦ ¦доходов СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Данные представлены для видов доходов,¦

¦ ¦ ¦ ¦составляющих не менее 80% от общего объема¦

¦ ¦ ¦ ¦доходов СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ 0,25¦ ¦ ¦3. Районные целевые программы и непрограммная¦

¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,2 ¦ ¦3.1. Общие требования к разделу ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Раздел и форма (приложение 4 к Положению) не¦

¦ ¦ ¦ ¦представлены ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Форма (приложение 4 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦данные за отчетный период представлены не менее¦

¦ ¦ ¦ ¦чем для 50% показателей ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Форма (приложение 4 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦прогнозные данные на плановый период¦

¦ ¦ ¦ ¦представлены не менее чем для 50% показателей ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Форма (приложение 4 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦данные за отчетный и плановый периоды¦

¦ ¦ ¦ ¦представлены не менее чем для 50% показателей ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Форма (приложение 4 к Положению) представлена и¦

¦ ¦ ¦ ¦содержит данные за отчетный и плановый периоды,¦

¦ ¦ ¦ ¦но часть данных представлена недостаточно полно¦

¦ ¦ ¦ ¦или содержит явные ошибки ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Форма (приложение 4 к Положению) содержит¦

¦ ¦ ¦ ¦полные данные за все годы ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,3 ¦ ¦3.2. Качество представления районных целевых¦

¦ ¦ ¦ ¦программ (РЦП) ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Ни для одной РЦП не указаны ее статус, сроки¦

¦ ¦ ¦ ¦действия, цели, перечень показателей, бюджет¦

¦ ¦ ¦ ¦программы в отчетном и плановом периодах ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Менее чем для 20% РЦП указаны их статус, сроки¦

¦ ¦ ¦ ¦действия, цели, перечень показателей, бюджет¦

¦ ¦ ¦ ¦программы в отчетном и плановом периодах ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Не менее чем для 20% РЦП указаны их статус,¦

¦ ¦ ¦ ¦сроки действия, цели, перечень показателей,¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет программы в отчетном и плановом периодах¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Не менее чем для 40% РЦП указаны их статус,¦

¦ ¦ ¦ ¦сроки действия, цели, перечень показателей,¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет программы в отчетном и плановом периодах¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Не менее чем для 60% РЦП указаны их статус,¦

¦ ¦ ¦ ¦сроки действия, цели, перечень показателей,¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет программы в отчетном и плановом периодах¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Не менее чем для 80% РЦП указаны их статус,¦

¦ ¦ ¦ ¦сроки действия, цели, перечень показателей,¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет программы в отчетном и плановом периодах¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦3.3. Степень охвата районных целевых программ¦

¦ ¦ ¦ ¦показателями ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Ни для одной районной целевой программы не¦

¦ ¦ ¦ ¦приведены значения показателей, характеризующих¦

¦ ¦ ¦ ¦результаты деятельности СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Менее чем для 20% районных целевых программ¦

¦ ¦ ¦ ¦приведены значения показателей, характеризующих¦

¦ ¦ ¦ ¦результаты деятельности СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Не менее чем для 20% районных целевых программ¦

¦ ¦ ¦ ¦приведены значения показателей, характеризующих¦

¦ ¦ ¦ ¦результаты деятельности СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Не менее чем для 40% районных целевых программ¦

¦ ¦ ¦ ¦приведены значения показателей, характеризующих¦

¦ ¦ ¦ ¦результаты деятельности СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Не менее чем для 60% районных целевых программ¦

¦ ¦ ¦ ¦приведены значения показателей, характеризующих¦

¦ ¦ ¦ ¦результаты деятельности СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Не менее чем для 80% районных целевых программ¦

¦ ¦ ¦ ¦приведены значения показателей, характеризующих¦

¦ ¦ ¦ ¦результаты деятельности СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦3.4. Соответствие выбранных показателей¦

¦ ¦ ¦ ¦требованию экономичности ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Ни один из выбранных индикаторов не¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствует требованию экономичности ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Менее 20% выбранных индикаторов соответствуют¦

¦ ¦ ¦ ¦требованию экономичности ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Не менее 20% выбранных индикаторов¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют требованию экономичности ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Не менее 40% выбранных индикаторов¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют требованию экономичности ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Не менее 60% выбранных индикаторов¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют требованию экономичности ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Не менее 80% выбранных индикаторов¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют требованию экономичности ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦3.5. Соответствие выбранных показателей¦

¦ ¦ ¦ ¦требованию сопоставимости ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Ни один из выбранных индикаторов не¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствует требованию сопоставимости ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Менее 20% выбранных индикаторов соответствуют¦

¦ ¦ ¦ ¦требованию сопоставимости ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Не менее 20% выбранных индикаторов¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют требованию сопоставимости ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Не менее 40% выбранных индикаторов¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют требованию сопоставимости ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Не менее 60% выбранных индикаторов¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют требованию сопоставимости ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Не менее 80% выбранных индикаторов¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют требованию сопоставимости ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦3.6. Соответствие выбранных показателей¦

¦ ¦ ¦ ¦требованию регулярности получения отчетных¦

¦ ¦ ¦ ¦данных ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Ни один из выбранных индикаторов не¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствует требованию регулярности получения¦

¦ ¦ ¦ ¦отчетных данных ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Менее 20% выбранных индикаторов соответствуют¦

¦ ¦ ¦ ¦требованию регулярности получения отчетных¦

¦ ¦ ¦ ¦данных ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Не менее 20% выбранных индикаторов¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют требованию регулярности получения¦

¦ ¦ ¦ ¦отчетных данных ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Не менее 40% выбранных индикаторов¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют требованию регулярности получения¦

¦ ¦ ¦ ¦отчетных данных ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Не менее 60% выбранных индикаторов¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют требованию регулярности получения¦

¦ ¦ ¦ ¦отчетных данных ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Не менее 80% выбранных индикаторов¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют требованию регулярности получения¦

¦ ¦ ¦ ¦отчетных данных ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦3.7. Соответствие выбранных показателей¦

¦ ¦ ¦ ¦требованию объективности ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Ни один из выбранных индикаторов не¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствует требованию объективности ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Менее 20% выбранных индикаторов соответствуют¦

¦ ¦ ¦ ¦требованию объективности ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Не менее 20% выбранных индикаторов¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют требованию объективности ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Не менее 40% выбранных индикаторов¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют требованию объективности ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Не менее 60% выбранных индикаторов¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют требованию объективности ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Не менее 80% выбранных индикаторов¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют требованию объективности ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ 0,25¦ ¦ ¦4. Распределение расходов по стратегическим¦

¦ ¦ ¦ ¦целям, тактическим задачам и районным целевым¦

¦ ¦ ¦ ¦программам ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦4.1. Общие требования к разделу ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Раздел и форма (приложение 5 к Положению) не¦

¦ ¦ ¦ ¦представлены ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Форма (приложение 5 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦данные за отчетный период представлены не менее¦

¦ ¦ ¦ ¦чем для 50% целей, задач, программ ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Форма (приложение 5 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦данные на плановый период представлены не менее¦

¦ ¦ ¦ ¦чем для 50% целей, задач, программ ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Форма (приложение 5 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦данные за отчетный и плановый периоды¦

¦ ¦ ¦ ¦представлены не менее чем для 50% целей, задач,¦

¦ ¦ ¦ ¦программ ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Форма (приложение 5 к Положению) представлена и¦

¦ ¦ ¦ ¦содержит данные за отчетный и плановый периоды,¦

¦ ¦ ¦ ¦но часть данных представлена недостаточно полно¦

¦ ¦ ¦ ¦или содержит явные ошибки ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Форма (приложение 5 к Положению) содержит¦

¦ ¦ ¦ ¦полные данные за все годы ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦4.2. Доля бюджетных расходов, осуществленных в¦

¦ ¦ ¦ ¦отчетном периоде, распределенных по¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегическим целям, в общем объеме расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Распределение расходов не представлено ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Распределено менее 20% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Распределено не менее 20% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Распределено не менее 40% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Распределено не менее 60% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Распределено не менее 80% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦4.3. Доля бюджетных расходов, осуществленных в¦

¦ ¦ ¦ ¦отчетном периоде, распределенных по тактическим¦

¦ ¦ ¦ ¦задачам, в общем объеме расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Распределение расходов не представлено ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Распределено менее 20% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Распределено не менее 20% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Распределено не менее 40% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Распределено не менее 60% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Распределено не менее 80% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦4.4. Доля бюджетных расходов, осуществленных в¦

¦ ¦ ¦ ¦отчетном периоде, распределенных по районным¦

¦ ¦ ¦ ¦целевым программам, в общем объеме расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Распределение расходов не представлено ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Распределено менее 20% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Распределено не менее 20% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Распределено не менее 40% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Распределено не менее 60% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Распределено не менее 80% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦4.5. Доля расходов на первый год планового¦

¦ ¦ ¦ ¦периода, распределенных по стратегическим¦

¦ ¦ ¦ ¦целям, в общем объеме расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Распределение расходов не представлено ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Распределено менее 20% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Распределено не менее 20% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Распределено не менее 40% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Распределено не менее 60% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Распределено не менее 80% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦4.6. Доля расходов на первый год планового¦

¦ ¦ ¦ ¦периода, распределенных по тактическим задачам,¦

¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Распределение расходов не представлено ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Распределено менее 20% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Распределено не менее 20% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Распределено не менее 40% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Распределено не менее 60% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Распределено не менее 80% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦4.7. Доля расходов на первый год планового¦

¦ ¦ ¦ ¦периода, распределенных по районным целевым¦

¦ ¦ ¦ ¦программам, в общем объеме расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Распределение расходов не представлено ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Распределено менее 20% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Распределено не менее 20% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Распределено не менее 40% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Распределено не менее 60% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Распределено не менее 80% расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦4.8. Прогноз структуры бюджетных расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегическим целям на плановый период (в % к¦

¦ ¦ ¦ ¦общему объему расходов) ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Прогноз не представлен ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Представлен прогноз распределения расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегическим целям (без обоснования¦

¦ ¦ ¦ ¦сложившейся и (или) планируемой структуры¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов) ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Представлен прогноз распределения расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегическим целям (с обоснованием¦

¦ ¦ ¦ ¦сложившейся и (или) планируемой структуры¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов, но без характеристики тенденций ее¦

¦ ¦ ¦ ¦изменения в отчетном и плановом периодах) ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Представлен прогноз распределения расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегическим целям (с обоснованием¦

¦ ¦ ¦ ¦сложившейся и (или) планируемой структуры¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов, с характеристикой тенденций ее¦

¦ ¦ ¦ ¦изменения в отчетном и плановом периодах, но¦

¦ ¦ ¦ ¦без приведения факторов, влияющих на эти¦

¦ ¦ ¦ ¦тенденции) ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Представлен прогноз распределения расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегическим целям (с обоснованием¦

¦ ¦ ¦ ¦сложившейся и (или) планируемой структуры¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов, с характеристикой тенденций ее¦

¦ ¦ ¦ ¦изменения в отчетном и плановом периодах, с¦

¦ ¦ ¦ ¦приведением факторов, влияющих на эти¦

¦ ¦ ¦ ¦тенденции), но без приведения соотношения¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов, финансируемых из бюджета Южского¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципального района, и расходов,¦

¦ ¦ ¦ ¦осуществляемых за счет внебюджетных средств ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Представлен прогноз распределения расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦стратегическим целям (с обоснованием¦

¦ ¦ ¦ ¦сложившейся и/или планируемой структуры¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов, с характеристикой тенденций ее¦

¦ ¦ ¦ ¦изменения в отчетном и плановом периодах, с¦

¦ ¦ ¦ ¦приведением факторов, влияющих на эти¦

¦ ¦ ¦ ¦тенденции) с приведением соотношения расходоⓦ

¦ ¦ ¦ ¦финансируемых из бюджета Южского муниципального¦

¦ ¦ ¦ ¦района, и расходов, осуществляемых за счет¦

¦ ¦ ¦ ¦внебюджетных средств ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦4.9. Прогноз структуры бюджетных расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦тактическим задачам на плановый период (в % к¦

¦ ¦ ¦ ¦общему объему расходов) ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Прогноз не представлен ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Представлен прогноз распределения расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦тактическим задачам (без обоснования¦

¦ ¦ ¦ ¦сложившейся и (или) планируемой структуры¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов) ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Представлен прогноз распределения расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦тактическим задачам (с обоснованием сложившейся¦

¦ ¦ ¦ ¦и (или) планируемой структуры расходов, но без¦

¦ ¦ ¦ ¦характеристики тенденции ее изменения в¦

¦ ¦ ¦ ¦отчетном и плановом периодах) ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Представлен прогноз распределения расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦тактическим задачам (с обоснованием сложившейся¦

¦ ¦ ¦ ¦и (или) планируемой структуры расходов, с¦

¦ ¦ ¦ ¦характеристикой тенденций ее изменения в¦

¦ ¦ ¦ ¦отчетном и плановом периодах, но без приведения¦

¦ ¦ ¦ ¦факторов, влияющих на эти тенденции) ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Представлен прогноз распределения расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦тактическим задачам (с обоснованием сложившейся¦

¦ ¦ ¦ ¦и (или) планируемой структуры расходов, с¦

¦ ¦ ¦ ¦характеристикой тенденций ее изменения в¦

¦ ¦ ¦ ¦отчетном и плановом периодах, с приведением¦

¦ ¦ ¦ ¦факторов, влияющих на эти тенденции), но без¦

¦ ¦ ¦ ¦приведения соотношения расходов, финансируемых¦

¦ ¦ ¦ ¦из бюджета Южского муниципального района, и¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов, осуществляемых за счет внебюджетных¦

¦ ¦ ¦ ¦средств ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Представлен прогноз распределения расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦тактическим задачам (с обоснованием сложившейся¦

¦ ¦ ¦ ¦и (или) планируемой структуры расходов, с¦

¦ ¦ ¦ ¦характеристикой тенденций ее изменения в¦

¦ ¦ ¦ ¦отчетном и плановом периодах, с приведением¦

¦ ¦ ¦ ¦факторов, влияющих на эти тенденции) с¦

¦ ¦ ¦ ¦приведением соотношения расходов, финансируемых¦

¦ ¦ ¦ ¦из бюджета Южского муниципального района, и¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов, осуществляемых за счет внебюджетных¦

¦ ¦ ¦ ¦средств ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦4.10. Прогноз структуры бюджетных расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦районным целевым программам на плановый период¦

¦ ¦ ¦ ¦(в % к общему объему расходов) ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Прогноз не представлен ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Представлен прогноз распределения расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦районным целевым программам (без обоснования¦

¦ ¦ ¦ ¦сложившейся и (или) планируемой структуры¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов) ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Представлен прогноз распределения расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦районным целевым программам (с обоснованием¦

¦ ¦ ¦ ¦сложившейся и (или) планируемой структуры¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов, но без характеристики тенденций ее¦

¦ ¦ ¦ ¦изменения в отчетном и плановом периодах) ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Представлен прогноз распределения расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦районным целевым программам (с обоснованием¦

¦ ¦ ¦ ¦сложившейся и (или) планируемой структуры¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов, дается характеристика тенденций ее¦

¦ ¦ ¦ ¦изменения в отчетном и плановом периодах, но не¦

¦ ¦ ¦ ¦рассматриваются факторы, влияющие на эти¦

¦ ¦ ¦ ¦тенденции) ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Представлен прогноз распределения расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦районным целевым программам (с обоснованием¦

¦ ¦ ¦ ¦сложившейся и (или) планируемой структуры¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов, с характеристикой тенденций ее¦

¦ ¦ ¦ ¦изменения в отчетном и плановом периодах, с¦

¦ ¦ ¦ ¦приведением факторов, влияющих на эти¦

¦ ¦ ¦ ¦тенденции), но без приведения соотношения¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов, финансируемых из бюджета Южского¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципального района, и расходов,¦

¦ ¦ ¦ ¦осуществляемых за счет внебюджетных средств ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Представлен прогноз распределения расходов по¦

¦ ¦ ¦ ¦районным целевым программам (с обоснованием¦

¦ ¦ ¦ ¦сложившейся и (или) планируемой структуры¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов, с характеристикой тенденций ее¦

¦ ¦ ¦ ¦изменения в отчетном и плановом периодах, с¦

¦ ¦ ¦ ¦приведением факторов, влияющих на эти¦

¦ ¦ ¦ ¦тенденции) с приведением соотношения расходов,¦

¦ ¦ ¦ ¦финансируемых из бюджета Южского муниципального¦

¦ ¦ ¦ ¦района, и расходов, осуществляемых за счет¦

¦ ¦ ¦ ¦внебюджетных средств ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ 0,2 ¦ ¦ ¦5. Результативность бюджетных расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦5.1. Общие требования к разделу ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Раздел и форма (приложение 6 к Положению) не¦

¦ ¦ ¦ ¦представлены ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Форма (приложение 6 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦данные за отчетный период представлены не менее¦

¦ ¦ ¦ ¦чем для 50% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Форма (приложение 6 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦данные на плановый период представлены не менее¦

¦ ¦ ¦ ¦чем для 50% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Форма (приложение 6 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦данные за отчетный и плановый периоды¦

¦ ¦ ¦ ¦представлены не менее чем для 50% тактических¦

¦ ¦ ¦ ¦задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Форма (приложение 6 к Положению) представлена,¦

¦ ¦ ¦ ¦содержит данные за отчетный и плановый периоды,¦

¦ ¦ ¦ ¦но часть данных представлена недостаточно полно¦

¦ ¦ ¦ ¦или содержит явные ошибки ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Форма (приложение 6 к Положению) содержит¦

¦ ¦ ¦ ¦полные данные за все годы ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦5.2. Наличие значений показателей, позволяющих¦

¦ ¦ ¦ ¦дать количественную оценку результативности¦

¦ ¦ ¦ ¦деятельности в отчетном периоде ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Ни для одной тактической задачи не приведены¦

¦ ¦ ¦ ¦значения показателей, позволяющих дать¦

¦ ¦ ¦ ¦количественную оценку результативности¦

¦ ¦ ¦ ¦деятельности в отчетном периоде ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Значения показателей представлены менее чем для¦

¦ ¦ ¦ ¦40% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Значения показателей представлены не менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 40% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Значения показателей представлены не менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 80% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Значения показателей представлены не менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 80% тактических задач, охватывающих не¦

¦ ¦ ¦ ¦менее 40% плановых расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Значения показателей представлены не менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 80% тактических задач, охватывающих не¦

¦ ¦ ¦ ¦менее 80% плановых расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦5.3. Наличие значений показателей, позволяющих¦

¦ ¦ ¦ ¦дать количественную оценку ожидаемой¦

¦ ¦ ¦ ¦результативности деятельности в плановом¦

¦ ¦ ¦ ¦периоде (на срок 3 года) ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Ни для одной тактической задачи не приведены¦

¦ ¦ ¦ ¦значения показателей, позволяющих дать¦

¦ ¦ ¦ ¦количественную оценку результативности¦

¦ ¦ ¦ ¦деятельности в плановом периоде ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Значения показателей представлены менее чем для¦

¦ ¦ ¦ ¦40% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Значения показателей представлены не менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 40% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Значения показателей представлены не менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 80% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Значения показателей представлены не менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 80% тактических задач, охватывающих не¦

¦ ¦ ¦ ¦менее 40% плановых расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Значения показателей представлены не менее чем¦

¦ ¦ ¦ ¦для 80% тактических задач, охватывающих не¦

¦ ¦ ¦ ¦менее 80% плановых расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,3 ¦ ¦5.4. Полнота анализа и качество обоснования¦

¦ ¦ ¦ ¦взаимосвязи между объемом (структурой) расходов¦

¦ ¦ ¦ ¦и результатами деятельности СБП ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов¦

¦ ¦ ¦ ¦и результатами деятельности не обоснована ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов¦

¦ ¦ ¦ ¦и результатами деятельности обоснована менее¦

¦ ¦ ¦ ¦чем для 40% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов¦

¦ ¦ ¦ ¦и результатами деятельности обоснована не менее¦

¦ ¦ ¦ ¦чем для 40% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов¦

¦ ¦ ¦ ¦и результатами деятельности обоснована не менее¦

¦ ¦ ¦ ¦чем для 80% тактических задач ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов¦

¦ ¦ ¦ ¦и результатами деятельности обоснована не менее¦

¦ ¦ ¦ ¦чем для 80% тактических задач, в том числе не¦

¦ ¦ ¦ ¦менее чем для 40% тактических задач - с¦

¦ ¦ ¦ ¦количественными оценками ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов¦

¦ ¦ ¦ ¦и результатами деятельности обоснована не менее¦

¦ ¦ ¦ ¦чем для 80% тактических задач, в том числе не¦

¦ ¦ ¦ ¦менее чем для 80% тактических задач - с¦

¦ ¦ ¦ ¦количественными оценками ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦5.5. Обоснованность мер по оптимизации¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сети ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Меры не предложены ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Предложены отдельные меры ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Предложена система мер ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Предложена система мер с приведением¦

¦ ¦ ¦ ¦обоснований и плана действий ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Предложена система мер с приведением¦

¦ ¦ ¦ ¦обоснований, плана действия и количественных¦

¦ ¦ ¦ ¦индикаторов за отчетный и на перспективный¦

¦ ¦ ¦ ¦период ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Предложена система мер с приведением¦

¦ ¦ ¦ ¦обоснований, плана действий, количественных¦

¦ ¦ ¦ ¦индикаторов за отчетный и на перспективный¦

¦ ¦ ¦ ¦период, а также оценок влияния на объем¦

¦ ¦ ¦ ¦(структуру) расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦5.6. Обоснованность мер по расширению сферы¦

¦ ¦ ¦ ¦применения программно-целевых методов¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджетного планирования ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Меры не предложены ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Предложены отдельные меры ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Предложена система мер ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Предложена система мер с приведением¦

¦ ¦ ¦ ¦обоснований и плана действий ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Предложена система мер с приведением¦

¦ ¦ ¦ ¦обоснований, плана действия и количественных¦

¦ ¦ ¦ ¦индикаторов за отчетный и на перспективный¦

¦ ¦ ¦ ¦период ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Предложена система мер с приведением¦

¦ ¦ ¦ ¦обоснований, плана действий, количественных¦

¦ ¦ ¦ ¦индикаторов за отчетный и на перспективный¦

¦ ¦ ¦ ¦период, а также оценок влияния на объем¦

¦ ¦ ¦ ¦(структуру) расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,1 ¦ ¦5.7. Обоснованность мер по распределению¦

¦ ¦ ¦ ¦ассигнований между подведомственными¦

¦ ¦ ¦ ¦государственными учреждениями с учетом¦

¦ ¦ ¦ ¦результатов их деятельности ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Меры не предложены ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Предложены отдельные меры ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Предложена система мер ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Предложена система мер с приведением¦

¦ ¦ ¦ ¦обоснований и плана действий ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Предложена система мер с приведением¦

¦ ¦ ¦ ¦обоснований, плана действия и количественных¦

¦ ¦ ¦ ¦индикаторов за отчетный и на перспективный¦

¦ ¦ ¦ ¦период ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Предложена система мер с приведением¦

¦ ¦ ¦ ¦обоснований, плана действий, количественных¦

¦ ¦ ¦ ¦индикаторов за отчетный и на перспективный¦

¦ ¦ ¦ ¦период, а также оценок влияния на объем¦

¦ ¦ ¦ ¦(структуру) расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,05¦ ¦5.8. Обоснованность мер по совершенствованию¦

¦ ¦ ¦ ¦системы муниципальных закупок ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Меры не предложены ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Предложены отдельные меры ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Предложена система мер ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Предложена система мер с приведением¦

¦ ¦ ¦ ¦обоснований и плана действий ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Предложена система мер с приведением¦

¦ ¦ ¦ ¦обоснований, плана действия и количественных¦

¦ ¦ ¦ ¦индикаторов за отчетный и перспективный период ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Предложена система мер с приведением¦

¦ ¦ ¦ ¦обоснований, плана действий, количественных¦

¦ ¦ ¦ ¦индикаторов за отчетный и перспективный период,¦

¦ ¦ ¦ ¦а также оценок влияния на объем (структуру)¦

¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ 0,05¦ ¦5.9. Иные направления повышения эффективности¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджетных расходов ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 0 ¦Дополнительные направления повышения¦

¦ ¦ ¦ ¦эффективности бюджетных расходов не предложены ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 1 ¦Предложена система мер не менее чем по одному¦

¦ ¦ ¦ ¦дополнительному направлению ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 2 ¦Предложена система мер не менее чем по двум¦

¦ ¦ ¦ ¦дополнительным направлениям ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 3 ¦Предложена система мер не менее чем по трем¦

¦ ¦ ¦ ¦дополнительным направлениям ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 4 ¦Предложена система мер не менее чем по трем¦

¦ ¦ ¦ ¦дополнительным направлениям, в том числе как¦

¦ ¦ ¦ ¦минимум по одному направлению представлены ¦

¦ ¦ ¦ ¦план действий и количественные ¦

¦ ¦ ¦ ¦индикаторы ¦

+--------+--------+-------+-----------------------------------------------+

¦ ¦ ¦ 5 ¦Предложена система мер не менее чем по трем¦

¦ ¦ ¦ ¦дополнительным направлениям, в том числе как¦

¦ ¦ ¦ ¦минимум по двум направлениям представлены ¦

¦ ¦ ¦ ¦план действий и количественные ¦

¦ ¦ ¦ ¦индикаторы ¦

L--------+--------+-------+------------------------------------------------

--------------------------------

<*> Данный вес критерия применяется в случае, если субъект бюджетного планирования осуществляет функции по администрированию платежей в бюджет Южского муниципального района или в его ведении находятся муниципальные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, и (или) муниципальные унитарные предприятия.

<**> Данный вес критерия применяется в случае, если субъект бюджетного планирования не осуществляет функции по администрированию платежей в бюджет Южского муниципального района и в его ведении не находятся муниципальные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, и (или) муниципальные унитарные предприятия.

Оценка по отдельному разделу таблицы определяется как сумма взвешенных оценок по каждому из критериев, входящих в данный раздел таблицы (соответствующие веса критериев указаны в оценочной таблице в столбце “Удельный вес критерия“):

оценка раздела N = SUM (удельный вес критерия i x уровень оценки по критерию i),

где N обозначает множество разделов Доклада;

i обозначает множество критериев, входящих в раздел N.

Общая оценка Доклада определяется как сумма взвешенных оценок по всем разделам таблицы (соответствующие веса разделов указаны в оценочной таблице в столбце “Удельный вес раздела“):

общая оценка Доклада = SUM (удельный вес раздела N x оценка раздела N).