Законы и постановления РФ

Решение Красноярского городского Совета от 16.07.1998 N В-127 “О бюджете города на 1998 год“

Снят с контроля в связи с принятием новых решений Красноярского городского Совета (Постановление городского Совета от 12.10.1999 N 20-26П).

Вступил в силу в соответствии с пунктом 25 данного документа.

КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от 16 июля 1998 г. N В-127

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НА 1998 ГОД

На основании статей 28 и 69 Устава города Красноярска Красноярский городской Совет решил:

1. Утвердить бюджет города на 1998 год по доходам и расходам в сумме 1881591 тыс. рублей.

Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 18000 тыс. рублей.

2. Утвердить, что доходы бюджета города на 1998 год формируются за счет:

тыс. руб.



I. Налоговые доходы - всего 1785142

в том числе:

Налог на прибыль (доходы) предприятий и

организаций 349063

Подоходный налог с физических лиц 656469

Налог на добавленную стоимость 99999

Акцизы 56726

Лицензионные и регистрационные сборы 13727

Налоги на совокупный доход 6650

Налоги на имущество физических лиц и предприятий 203330



Платежи за пользование природными ресурсами 24787

в том числе:

платежи за пользование недрами 230

платежи за пользование лесным фондом 8

плата за пользование водными объектами 1759

земельный налог за земли городов 22790

Государственная пошлина 6720

Транспортный налог 7335

Местные налоги и сборы 360336

в том числе:

целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений

и организаций на содержание милиции, на

благоустройство территорий, на нужды образования

и другие цели 8889

налог на рекламу 3667

налог на содержание жилищного фонда и объектов

социально-культурной сферы 197123

сбор за право торговли 38542

сбор за уборку территории 100300

сбор за выдачу ордера на квартиру 215

налог на перепродажу автомобилей 7000

сбор за право использования местной символики 600

сбор за парковку автотранспорта 4000

II. Неналоговые доходы - всего 96449

из них:

Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной

собственности 150

Арендная плата за земли городов 20210

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,

находящегося в государственной и муниципальной

собственности 36849

Поступления от приватизации организаций, находящихся

в государственной и муниципальной собственности 11800

Доходы от продажи земли и нематериальных активов 300

Административные платежи и сборы 2240

Штрафные санкции, возмещение ущерба 19718

Прочие неналоговые доходы 5182

Всего доходов 1881591

3. Утвердить функциональную структуру расходов бюджета города на 1998 год в следующих суммах:

тыс. руб.

1) Местное самоуправление 128227

в том числе:

функционирование представительного

органа городского самоуправления 5250

функционирование исполнительных органов

городского самоуправления 122977

2) Правоохранительная деятельность 64183

в том числе:

органы внутренних дел 61703

программа укрепления материально-технической

базы правоохранительных и контролирующих органов 2480

3) Промышленность, архитектура и строительство 686

в том числе:

топливно - энергетический комплекс 686

из них:

централизованный фонд для создания минимальных

запасов топлива, реализуемого населению 686

4) Сельское хозяйство 18785

в том числе:

содержание бюджетных учреждений 685

расходы за счет земельного налога и арендной платы

за землю 18100

5) Охрана окружающей природной среды и природных

ресурсов 637

в том числе:

лесные ресурсы 637

6) Транспорт 105252

в том числе:

автомобильный транспорт 61204

прочие виды транспорта 44048

7) Жилищно-коммунальное хозяйство 496625

в том числе:

жилищное хозяйство 352762

из них:

программа по установке приборов учета теплоэнергии

для предприятий, учреждений и организаций

бюджетной сферы 8734

коммунальное хозяйство 143863

из них:

инженерное и социальное обустройство территорий 10400

расходы на инвентаризацию жилого фонда 43

на инвентаризацию технологических

и производственных фондов ЖКХ 1140

8) Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

и последствий стихийных бедствий 2788

в том числе:

гражданская оборона 2788

9) Образование 331515

в том числе:

среднее специальное образование 1516

учреждения и расходы в области образования 329999

из них:

расходы на оздоровление детей 6604

программа информатизации детского образования

в г. Красноярске на 1998 - 2000 гг. 1380

10) Культура, искусство и кинематография 24869

в том числе:

культура и искусство (библиотеки, музеи, клубы,

музыкальные коллективы) 21600

из них:

подписка на периодические издания 552

кинематография 1200

прочие мероприятия в области культуры 2069

11) Средства массовой информации 1745

в том числе:

периодическая печать и издательства 1745

12) Здравоохранение и физическая культура 347867

в том числе:

учреждения здравоохранения 314008

программа “Борьба с туберкулезом“ 6140

программа развития городской станции скорой и

неотложной медицинской помощи на 1998 год 9942

физическая культура и спорт 17777

13) Социальная политика 59233

в том числе:

учреждения социального обеспечения 19181

из них:

расходы на оздоровление детей 576

прочие мероприятия в области социальной политики 540

программа “Социальная поддержка населения

города Красноярска в 1998 году“ 2000

расходы на создание программы информационной

автоматизированной системы адресной помощи

населению 2330

молодежная политика 4182

из них:

расходы на оздоровление детей 472

мероприятия в области молодежной политики 663

программа информатизации детского образования

в г. Красноярске на 1998 - 2000 гг. 14

ежемесячное пособие на ребенка 31000

14) Обслуживание муниципального долга 134787

в том числе:

расходы на погашение задолженности банкам

по привлеченным кредитам 130354

оплата векселей 4433

15) Прочие расходы 100832

в том числе:

централизованное перечисление задолженности

в Пенсионный фонд 9016

на выплату заработной платы работникам бюджетной

сферы, дополнительно передаваемой в сметы районов 48627

программа “Здоровье детей города Красноярска“ 6030

программа по профилактике наркомании,

токсикомании, алкоголизма и СПИДа 1771

программа укрепления материально-технической

базы и содержание государственных налоговых

инспекций и отдела налоговой полиции г. Красноярска 5230

программа проведения инвентаризации и независимой

оценки рыночной стоимости муниципальной

собственности 2400

финансирование работ по сносу самовольных строений 300

расходы на проведение мобилизационной работы

районными военкоматами 187

компенсация расходов на установку телефонов судьям 3

расходы на содержание контролеров по сбору

за право торговли 1421

фонд непредвиденных расходов 17500

кредитный фонд 8000

фонд Почетного гражданина города 347

16) Ассигнования на финансирование капитальных

вложений 63560

в том числе:

на погашение задолженности за 1997 год 38060

Всего расходов 1881591

4. Утвердить городской бюджет на 1998 год по доходам и расходам в сумме 1296861 тыс. рублей.

Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 18000 тыс. рублей.

5. Утвердить, что доходы городского бюджета на 1998 год формируются за счет:

тыс. руб.

I. Налоговые доходы - всего 1232705

в том числе:

Налог на прибыль (доходы) предприятий и организаций 269483

Подоходный налог с физических лиц 404600

Налог на добавленную стоимость 60222

Акцизы 23684

Лицензионные и регистрационные сборы 1551

Налоги на совокупный доход 800

Налоги на имущество предприятий 195165

Платежи за пользование природными ресурсами 22930

в том числе:

плата за пользование водными объектами 140

земельный налог за земли городов 22790

Транспортный налог 7335

Местные налоги и сборы 246935

в том числе:

сбор за уборку территории 38093

налог на содержание жилищного фонда и объектов

социально-культурной сферы 197123

сбор за выдачу ордера на квартиру 119

налог на перепродажу автомобилей 7000

сбор за право использования местной символики 600

сбор за парковку автотранспорта 4000

II. Неналоговые доходы - всего 64156

из них:

Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной

собственности 150

Арендная плата за земли городов 20210

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,

находящегося в государственной и муниципальной

собственности 17300

Поступления от приватизации организаций, находящихся

в государственной собственности 11800

Доходы от продажи земли и нематериальных активов 300

Штрафные санкции, возмещение ущерба 10125

Прочие неналоговые доходы 4271

Всего доходов 1296861

6. Утвердить на 1998 год нормативы отчислений в сметы доходов и расходов районов (далее - сметы районов) города от следующих федеральных налогов:

а) от акцизов (за исключением акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья, водку, ликероводочные изделия и спиртосодержащие растворы, производимые на территории Российской Федерации) - 100 процентов, от акцизов на спиртосодержащие растворы - 50 процентов;

б) от акцизов на спирт, водку и ликероводочные изделия, производимые на территории Российской Федерации. в сметы Кировского, Ленинского, Октябрьского и Свердловского районов - 25 процентов;

в) от платежей за добычу углеводородного сырья - 30 процентов; от платежей за добычу подземных вод - 60 процентов; от платежей за добычу других полезных ископаемых - 50 процентов;

г) от единого налога и стоимости патентов, уплачиваемых субъектами малого предпринимательства, перешедшими на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, и остающихся в бюджете города - 100 процентов;

д) от подоходного налога с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица - 100 процентов;

е) от лесного дохода - 86 процентов;

ж) от платы за пользование водными объектами - 50 процентов от подлежащей зачислению в бюджет города;

з) от налога на прибыль (доходы) организаций, иностранных юридических лиц, бирж, брокерских контор, кредитных и страховых организаций, от посреднических операций и сделок, видеосалонов, проката видео- и аудиокассет и записи на них, казино, иных игорных домов (мест) и другого игорного бизнеса, подоходного налога с физических лиц (кроме подоходного налога с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица), от налога на добавленную стоимость в следующих размерах:

-------------------T----------------T--------------T-------------¬

¦ Районы ¦ От налога на ¦От подоходного¦От налога на ¦

¦ ¦прибыль (доходы)¦ налога с ¦ добавленную ¦

¦ ¦ предприятий и ¦физических лиц¦ стоимость ¦

¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------+--------------+-------------+

¦ ¦ (%) ¦ (%) ¦ (%) ¦

+------------------+----------------+--------------+-------------+

¦Железнодорожный 3 3 2 ¦

¦Кировский 18 82 9 ¦

¦Ленинский 9 45 6 ¦

¦Октябрьский 10 58 6 ¦

¦Свердловский 9 37 6 ¦

¦Советский 3 19 5 ¦

L-----------------------------------------------------------------

7. Установить, что с 01.07.98 зачисление арендной платы за нежилые помещения и имущество в сметы районов производится в размере 100 процентов.

8. Установить нормативы отчислений от сбора за уборку территории в сметы районов: Кировский - 100 процентов; Свердловский - 44 процента; Ленинский - 47 процентов; Советский - 48 процентов; Октябрьский районы - 39 процентов; Железнодорожный - 40 процентов; Центральный - 9 процентов.

9. Установить, что отсрочки и (или) рассрочки по уплате налогов и других обязательных платежей в городской бюджет и сметы районов могут быть предоставлены налогоплательщику на срок не более 6 месяцев на следующих условиях:

- организациям - исполнителям муниципальных заказов по поставке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и муниципальным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на сумму задолженности за осуществленную поставку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - без начисления процентов на сумму задолженности;

- в случае нанесения налогоплательщику значительного материального ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы либо другого чрезвычайного или непреодолимого при данных условиях обстоятельства - с взиманием платы в виде процентов за пользование бюджетными средствами в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;

- в случае угрозы банкротства при единовременной выплате налога или при исполнении выставленных требований об уплате налогов и соответствующих пеней, при условии предоставления таких отсрочек и (или) рассрочек по платежам в местные бюджеты - с взиманием платы в виде процентов за пользование бюджетными средствами в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

10. Утвердить функциональную структуру расходов городского бюджета на 1998 год в следующих суммах:

тыс. руб.

1) Местное самоуправление 71678

в том числе:

функционирование представительного

органа городского самоуправления 5250

функционирование исполнительных органов

городского самоуправления 66428

2) Правоохранительная деятельность 36603

в том числе:

органы внутренних дел 34123

программа укрепления материально-технического

оснащения правоохранительных и контролирующих

органов 2480

3) Промышленность, архитектура и строительство 686

в том числе:

топливно-энергетический комплекс 686

из них:

- централизованный фонд для создания минимальных

запасов топлива, реализуемого населению 686

4) Сельское хозяйство 18785

в том числе:

содержание бюджетных учреждений 685

расходы за счет земельного налога и арендной платы

за землю 18100

5) Охрана окружающей природной среды и природных

ресурсов 637

в том числе:

лесные ресурсы 637

6) Транспорт 105252

в том числе:

автомобильный транспорт 61204

прочие виды транспорта 44048

7) Жилищно-коммунальное хозяйство 429483

в том числе:

жилищное хозяйство 299006

из них:

программа по установке приборов учета теплоэнергии

для предприятий, учреждений и организаций

бюджетной сферы 8734

коммунальное хозяйство 130477

из них:

инженерное и социальное обустройство территорий 10400

расходы на инвентаризацию жилого фонда 43

на инвентаризацию технологических

и производственных фондов ЖКХ 1140

8) Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

и последствий стихийных бедствий 2788

в том числе:

гражданская оборона 2788

9) Образование 43322

в том числе:

среднее специальное образование 1516

учреждения и расходы в области образования 41806

из них:

расходы на оздоровление детей 3067

программа информатизации детского образования

в г. Красноярске на 1998 - 2000 гг. 1380

10) Культура, искусство и кинематография 23276

в том числе:

культура и искусство (библиотеки, музеи, клубы,

музыкальные коллективы) 20780

из них:

подписка на периодические издания 552

кинематография 1200

прочие мероприятия в области культуры 1296

11) Средства массовой информации 1745

в том числе:

периодическая печать и издательства 1745

12) Здравоохранение и физическая культура 228341

в том числе:

учреждения здравоохранения 194810

программа “Борьба с туберкулезом“ 6140

программа развития городской станции скорой и

неотложной медицинской помощи на 1998 год 9942

физическая культура и спорт 17449

13) Социальная политика 15718

в том числе:

учреждения социального обеспечения 7654

из них:

расходы на оздоровление детей 576

прочие мероприятия в области социальной политики 240

программа “Социальная поддержка населения

города Красноярска в 1998 году“ 2000

расходы на создание программы информационной

автоматизированной системы адресной помощи

населению 2330

молодежная политика 3494

из них:

расходы на оздоровление детей 472

мероприятия в области молодежной политики 395

программа информатизации детского образования

в г. Красноярске на 1998 - 2000 гг. 14

14) Дотация, передаваемая Кировскому району 21377

15) Обслуживание муниципального долга 132968

в том числе:

расходы на погашение задолженности банкам по

привлеченным кредитам 128535

оплата векселей 4433

16) Прочие расходы 100642

в том числе:

централизованное перечисление задолженности

в Пенсионный фонд 9016

на выплату заработной платы работникам бюджетной

сферы, дополнительно передаваемые в сметы районов 48627

программа “Здоровье детей города Красноярска“ 6030

программа по профилактике наркомании,

токсикомании, алкоголизма и СПИДа 1771

программа укрепления материально-технической

базы и содержания государственных налоговых

инспекций и отдела налоговой полиции г. Красноярска 5230

программа проведения инвентаризации и независимой

оценки рыночной стоимости муниципальной

собственности 2400

финансирование работ по сносу самовольных строений 300

расходы на содержание контролеров по сбору

за право торговли 1421

фонд непредвиденных расходов 17500

кредитный фонд 8000

фонд почетного гражданина города 347

17) Ассигнования на финансирование капитальных

вложений 63560

в том числе:

на погашение задолженности за 1997 год 38060

Всего расходов 1296862

11. Утвердить распределение установленных пунктом 10 настоящего Решения ассигнований из городского бюджета на 1998 год городскому Совету, по комитетам и управлениям администрации города и организациям (Ведомственную структуру городского бюджета) в следующих суммах:

тыс. руб.

Городской Совет 5250

Администрация города 44281

в том числе:

содержание аппарата 41304

программа укрепления материально-технического

оснащения правоохранительных и контролирующих

органов 2480

фонд почетного гражданина города 347

Комитет по архитектуре и градостроительству 4527

содержание аппарата 4527

Комитет по управлению муниципальным имуществом 6958

в том числе:

содержание аппарата 4558

программа проведения инвентаризации и независимой

оценки рыночной стоимости муниципальной

собственности 2400

Финансовое управление 7277

содержание аппарата 7277

Управление внутренних дел 18475

Полк патрульно-постовой службы милиции 8640

Отдельный батальон местной милиции 2528

Управление по борьбе с организованной преступностью 480

АО “Гортопсбыт“ 686

для создания минимальных запасов топлива,

реализуемого населению 686

Городская станция по борьбе с болезнями животных 685

на содержание станции 685

Земельное управление 20752

на содержание аппарата 2352

расходы за счет средств земельного налога 18100

финансирование работ по сносу самовольных строений 300

Муниципальное пассажирское автотранспортное

предприятие N 1 6700

на компенсацию расходов по перевозке пассажиров 6700

Муниципальное пассажирское автотранспортное

предприятие N 2 20300

на компенсацию расходов по перевозке пассажиров 20300

Муниципальное пассажирское автотранспортное

предприятие N 3 8974

на компенсацию расходов по перевозке пассажиров 8974

Муниципальное пассажирское автотранспортное

предприятие N 5 6200

на компенсацию расходов по перевозке пассажиров 6200

Муниципальное пассажирское автотранспортное

предприятие N 6 10500

на компенсацию расходов по перевозке пассажиров 10500

Муниципальное пассажирское автотранспортное

предприятие N 7 5440

на компенсацию расходов по перевозке пассажиров 5440

АО “Красноярское пассажирское автотранспортное

предприятие“ 2100

на компенсацию расходов по перевозке пассажиров 2100

Автоколонна N 1967 990

на компенсацию расходов по перевозке пассажиров 990

Трамвайно-троллейбусное предприятие 44048

на компенсацию расходов по перевозке пассажиров 44048

АО “Коммунальник“ 1700

компенсация убытков по баням 1700

ММП “Горжилкомхоз“ 431740

в том числе:

жилищное хозяйство 299006

из них:

программа по установке приборов учета теплоэнергии

для предприятий, учреждений и организаций

бюджетной сферы 8734

коммунальное хозяйство 128734

из них:

на инвентаризацию технологических и

производственных фондов жилищно-коммунального

хозяйства 1140

инженерное и социальное обустройство территорий 10400

расходы на монтаж и эксплуатацию средств

регулирования дорожного движения 4000

Городской лесхоз 637

на текущие расходы 637

Красноярский городской филиал краевого государственного

центра технической инвентаризации и оценки зданий,

строений и сооружений 43

расходы по инвентаризации жилого фонда 43

Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям 2788

Управление образования 31883

на содержание аппарата 999

на содержание учреждений образования 21623

расходы на оздоровление детей 1873

программа информатизации детского образования

в г. Красноярске на 1998 - 2000 гг. 1380

программа “Здоровье детей города Красноярска“ 5383

программа по профилактике наркомании, токсикомании,

алкоголизма и СПИДа 625

Управление культуры и кино 34472

на содержани“ аппарата 986

на содержание учреждений культуры 33321

программа по профилактике наркомании, токсикомании,

алкоголизма и СПИДа 165

МУ Редакция газеты “Городские новости“ 1745

на текущие расходы 1745

Главное управление здравоохранения 215462

на содержание аппарата 1914

на содержание учреждений 196326

программа “Борьба с туберкулезом“ 6140

программа развития городской станции скорой и

неотложной медицинской помощи на 1998 год 9942

программа “Здоровье детей города Красноярска“ 600

программа по профилактике наркомании, токсикомании,

алкоголизма и СПИДа 540

Комитет по физической культуре, спорту и туризму 25602

на содержание аппарата 1265

на содержание учреждений и мероприятий по физической

культуре и спорту 23140

расходы на оздоровление детей 1194

программа “Здоровье детей города Красноярска“ 3

Управление социальной защиты населения 13555

на содержание аппарата 1246

на содержание учреждений 7318

расходы на оздоровление детей 576

программа “Здоровье детей города Красноярска“ 35

программа по профилактике наркомании, токсикомании,

алкоголизма и СПИДа 50

программа “Социальная поддержка населения

города Красноярска в 1998 году“ 2000

расходы на создание программы информационной

автоматизированной системы адресной помощи

населению 2330

Комитет по делам молодежи 3894

на содержание учреждений и мероприятия 3008

расходы на оздоровление детей 472

программа “Здоровье детей города Красноярска“ 9

программа информатизации детского образования

в г. Красноярске на 1998 - 2000 гг. 14

программа по профилактике наркомании, токсикомании,

алкоголизма и СПИДа 391

Дотация, передаваемая Кировскому району 21377

Расходы на обслуживание государственного

внутреннего долга 132968

в том числе:

расходы на погашение задолженности банкам

по привлеченным кредитам 128535

оплата векселей 4433

Программа укрепления материально-технической

базы и содержание государственных налоговых инспекций

и отдела налоговой полиции г. Красноярска 5230

Централизованное погашение задолженности

в Пенсионный фонд 9016

На выплату заработной платы работникам бюджетной

сферы, дополнительно передаваемой в сметы районов 48627

Расходы на содержание контролеров по сбору

за право торговли 1421

Фонд непредвиденных расходов 17500

Кредитный фонд 8000

Капитальные вложения 63560

в том числе:

на приобретение подвижного состава 11000

капитальные вложения за счет средств земельного

налога 14500

Всего расходов 1296861

12. Утвердить нормативы отчислений в городской бюджет на 1998 год:

а) от налога на прибыль (доходы) предприятий и организаций, подоходного налога с физических лиц, налога на добавленную стоимость, поступающих в районы в следующих размерах:

--------------------T----------------T--------------T------------¬

¦Наименование района¦ От налога на ¦От подоходного¦От налога на¦

¦ ¦прибыль (доходы)¦ налога с ¦добавленную ¦

¦ ¦ предприятий и ¦физических лиц¦ стоимость ¦

¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦

+-------------------+----------------+--------------+------------+

¦Железнодорожный 15 79 7 ¦

¦Ленинский 9 37 3 ¦

¦Октябрьский 8 24 3 ¦

¦Свердловский 9 45 3 ¦

¦Советский 15 63 4 ¦

¦Центральный 18 82 9 ¦

L-----------------------------------------------------------------

б) от сбора за уборку территории: Ленинский - 53 процента, Октябрьский - 61 процент, Советский район - 52 процента, Свердловский - 56 процентов, Железнодорожный - 60 процентов, Центральный - 91 процент.

13. Утвердить сметы районов города (приложение N 1).

Полученные суммы перевыполнения доходов по сметам районов зачисляются в городской бюджет. По Советскому району сумма перевыполнения налогооблагаемой прибыли, поступающая от АО “КрАЗ“, полностью зачисляется в городской бюджет.

14. В случаях, вызванных необходимостью срочного внесения изменений в доходную часть бюджета города, разрешить Главе города принимать решение о внесении соответствующих изменений в доходную часть бюджета города. По истечении 30 рабочих дней с момента принятия Главой города указанного решения он вносит на рассмотрение городского Совета соответствующий проект решения с необходимым обоснованием.

15. Утвердить следующий перечень защищенных текущих расходов городского бюджета на 1998 год, подлежащих финансированию в полном объеме: заработная плата (денежное довольствие) с учетом отчислений в государственные фонды занятости населения, медицинского и социального страхования, пенсионный фонд, стипендии, выплата пособий согласно пункту 17, приобретение медикаментов и перевязочных средств, питание (продовольственное обеспечение).

16. На выполнение федеральных и краевых функций в сметах районов и городском бюджете предусмотрены средства в сумме 301213 тыс. рублей (приложение N 2).

17. Установить расходы на выплату текущих ежемесячных пособий на детей и задолженности по ним в сумме 31000 тыс. рублей.

Рекомендовать администрации города выплату пособий на детей в первую очередь производить следующим категориям граждан:

- на детей одиноких матерей;

- на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно;

- на детей из многодетных семей;

- на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов, старших солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной службы.

С целью погашения задолженности по выплате пособий на детей администрации города продолжить работу с краевой администрацией для получения дополнительных ассигнований.

18. Рекомендовать администрации города разработать и утвердить порядок работы и содержания контролеров по сбору за право торговли.

19. Рекомендовать администрации города после принятия Решения “О бюджете города на 1998 год“ произвести сокращение численности муниципальных служащих администрации города и районных администраций города на 5 процентов.

20. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1996 год по доходам в сумме 1496406 млн. рублей и по расходам в сумме 1574782 млн. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 78376 млн. рублей.

21. Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 1996 год по доходам в сумме 1061049 млн. рублей и по расходам в сумме 1094646 млн. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 33597 млн. рублей.

22. Расходование средств по программам производить после утверждения их на сессии городского Совета.

23. Администрации города представить в городской Совет свод расходов по бюджету города не позднее 15 сентября 1998 года.

24. Администрации города направить в городской Совет бюджетное послание на 1999 год в соответствии с Уставом города.

25. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете “Городские новости“.

Глава

города Красноярска

П.И.ПИМАШКОВ

Приложение N 1

к Решению

городского Совета

от 16 июля 1998 г. N В-127

СМЕТЫ РАЙОНОВ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА НА 1998 ГОД

--------------------------------T---------------T---------T---------T-----------T------------T---------T-----------T------¬

¦Наименование доходов и расходов¦Железнодорожный¦Кировский¦Ленинский¦Октябрьский¦Свердловский¦Советский¦Центральный¦Итого ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районы¦

+-------------------------------+---------------+---------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------+

¦Доходы ¦

¦ ¦

¦Налог на прибыль 11149 6319 9512 10873 17656 20315 3756 79580¦

¦Подоходный налог с физических 3965 24424 43257 38259 23555 66775 3302 203537¦

¦лиц ¦

¦Подоходный налог, удерживаемый 5058 8970 4506 5950 4968 13200 5680 48332¦

¦налоговыми органами ¦

¦Налог на добавленную стоимость 8727 5168 6285 5585 6105 5740 2167 39777¦

¦Акцизы на спирт, водку и 1292 610 7074 127 9103¦

¦ликеро-водочные изделия ¦

¦Акцизы по прочей группе товаров 81 198 2990 17013 51 3606 23939¦

¦Госпошлина за регистрацию 350 112 211 272 157 321 340 1763¦

¦предприятий ¦

¦Регистрационный сбор с 80 59 123 103 94 112 40 611¦

¦физических лиц, занимающихся ¦

¦предпринимательской ¦

¦деятельностью ¦

¦Лицензионный сбор за право 650 681 1291 775 636 1209 720 5962¦

¦торговли винно-водочными ¦

¦изделиями ¦

¦Поступления за лицензирование 540 540¦

¦отдельных видов деятельности ¦

¦Лицензионный сбор за право 750 327 447 571 168 1037 3300¦

¦торговли подакцизными товарами ¦

¦Налоги на совокупный доход 500 150 600 500 600 1900 1600 5850¦

¦Налог на имущество физических 770 700 1110 1217 900 2000 600 7297¦

¦лиц ¦

¦Налог с имущества, переходящего 80 90 68 160 110 250 110 868¦

¦в порядке наследования или ¦

¦дарения ¦

¦Платежи за пользование недрами 180 50 230¦

¦Платежи за пользование лесным 8 8¦

¦фондом ¦

¦Платежи за пользование водными 40 26 837 207 250 243 16 1619¦

¦объектами ¦

¦Государственная пошлина 400 558 682 454 648 969 3009 6720¦

¦Целевые сборы с граждан и ¦

¦предприятий на содержание ¦

¦милиции и благоустройство ¦

¦территории 1838 400 1568 889 980 1667 1547 8889¦

¦Налог на рекламу 920 18 12 1510 667 200 340 3667¦

¦Сбор за право торговли 4493 3576 8260 3063 2820 7830 8500 38542¦

¦Сбор за уборку территории 14690 3000 10806 2598 5466 17598 8049 62207¦

¦Сбор за выдачу ордера на 5 8 21 13 15 32 2 96¦

¦квартиру ¦

¦Прочие доходы от сдачи в аренду 3200 2199 1150 1050 1550 2900 7500 19549¦

¦имущества, находящегося в ¦

¦муниципальной собственности ¦

¦Административные платежи и 390 150 200 600 170 730 2240¦

¦сборы ¦

¦Штрафные санкции, возмещение ¦

¦ущерба 1400 767 1484 726 1107 2044 2065 9593¦

¦Прочие неналоговые доходы 263 7 253 120 18 250 911¦

¦Итого доходов 59799 59192 93047 85700 86062 147191 53739 584730¦

¦Дотация 21377 21377¦

¦Всего доходов 59799 80569 93047 85700 86062 147191 53739 606107¦

¦ ¦

¦Расходы ¦

¦ ¦

¦Местное самоуправление 7302 11080 7395 8070 7839 8760 6103 56549¦

¦Правоохранительная деятельность 2920 3364 4200 2720 4500 5476 4400 27580¦

¦Жилищно-коммунальное 9594 7016 8340 6862 11310 18419 5601 67142¦

¦хозяйство ¦

¦Образование 23455 39784 41597 50875 41191 70226 21065 288193¦

¦Культура, искусство и 67 300 602 140 404 20 60 1593¦

¦кинематография ¦

¦Здравоохранение 12852 12450 22752 12197 16756 31791 10400 119198¦

¦Физическая культура и спорт 30 36 44 71 41 65 41 328¦

¦Социальная политика 3579 4715 8061 4765 4001 12352 6042 43515¦

¦- учреждения социального 1554 1478 1341 1939 1118 1963 2434 11827¦

¦обеспечения ¦

¦- молодежная политика 41 250 112 57 58 100 70 688¦

¦- ежемесячные пособия на детей 1984 2987 6608 2769 2825 10289 3538 31000¦

¦Погашение кредитов 1819 1819¦

¦Расходы по проведению 0 5 53 0 20 82 27 187¦

¦мобилизационной работы ¦

¦райвоенкоматами ¦

¦Расходы на установку телефонов 3 3¦

¦работникам судов и прокуратуры ¦

¦Всего расходов 59799 80569 93047 85700 86062 147191 53739 606107¦

L--------------------------------------------------------Приложение N 2

к Решению

городского Совета

от 16 июля 1998 г. N В-127

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И

КРАЕВЫХ ФУНКЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В СМЕТАХ РАЙОНОВ

И ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 1998 ГОД

---------------------T------T---------------T---------T---------T-----------T------------T---------T-----------T------T---------¬

¦Наименование доходов¦Всего ¦Железнодорожный¦Кировский¦Ленинский¦Октябрьский¦Свердловский¦Советский¦Центральный¦Итого ¦Городской¦

¦ и расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районы¦ ¦

+--------------------+------+---------------+---------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------+---------+

¦Правоохранительная ¦ 42258¦ 1540 ¦ 2240 ¦ 2540 ¦ 1900¦ 2510¦ 3006¦ 2840¦ 16576¦ 25682¦

¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦патрульно-постовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и дорожно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦патрульной службы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приемников- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦распределителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦конвойного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦батальона, краевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦адресно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦справочного бюро, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦РЭО ГАИ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------+---------------+---------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------+---------+

¦Транспорт (расходы ¦ 80700¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80700¦

¦по перевозке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦льготных пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦транспортом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------+---------------+---------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------+---------+

¦Жилищно- ¦ 31303¦ 1222 ¦ 1641 ¦ 768 ¦ 1082¦ 1776¦ 2527¦ 839¦ 9855¦ 21448¦

¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хозяйство (льготы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услугам, реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Закона РФ “О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦похоронном деле“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------+---------------+---------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------+---------+

¦Образование (полное ¦ 16131¦ 1469 ¦ 2080 ¦ 2287 ¦ 3614¦ 1850¦ 3368¦ 1418¦ 16086¦ 45¦

¦общее образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦10 - 11 классы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выплата надбавок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦молодым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦специалистам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------+---------------+---------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------+---------+

¦Здравоохранение ¦ 99818¦ 275 ¦ 377 ¦ 667 ¦ 697¦ 280¦ 674¦ 180¦ 3150¦ 96668¦

¦(молочные смеси, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бесплатное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦зубопротезирование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бесплатные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦медикаменты, платеж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦за неработающее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦население) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------+---------------+---------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------+---------+

¦Социальная защита ¦ 31000¦ 1984 ¦ 2987 ¦ 6608 ¦ 2769¦ 2825¦ 10289¦ 3538¦ 31000¦ ¦

¦(выплата пособий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦детей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------+---------------+---------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------+---------+

¦Расходы на ¦ 3¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3¦ ¦

¦установку телефонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работникам судов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦прокуратуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------+---------------+---------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------+---------+

¦Итого: ¦301213¦ 6490 ¦ 9325 ¦ 12873 ¦ 10062¦ 9241¦ 19864¦ 8815¦ 76670¦ 224543¦

L--------------------+------+---------------+---------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------+----------