Законы и постановления РФ

Решение Курганской городской Думы от 07.07.1999 N 80 “О Программе социально - экономического развития города Кургана на 1999 - 2000 гг.“ (вместе с “Пояснительной запиской к Программе социально - экономического развития города Кургана на 1999 - 2000 гг.“, “Мероприятиями по реализации Программы стабилизации и устойчивого социально - экономического развития города на 1999 год (сокращение бюджетного дефицита)“, “Основными показателями прогноза социально - экономического развития г. Кургана на 1999 г.“)

Утратил силу в связи с принятием Решения Курганской городской Думы от 05.10.2005 N 242.

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 7 июля 1999 г. N 80

О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

КУРГАНА НА 1999 - 2000 ГГ.

Ключевым вопросом экономической реформы является укрепление бюджета города. В целях поддержания условий для устойчивого развития реального и финансового секторов экономики, повышения дееспособности муниципального образования и обеспечения нормальной жизни населения города Курганская городская Дума решила:

1. Утвердить Программу социально - экономического развития города Кургана на 1999 - 2000 гг. согласно приложению N 1.

2. Утвердить мероприятия по реализации Программы стабилизации и устойчивого социально - экономического развития города на 1999 год согласно приложению
N 2.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет экономической и промышленной политики администрации города Кургана (Светус В.А.).

4. Опубликовать настоящее Решение в газете “Курган и курганцы“.

Мэр города Кургана

А.Ф.ЕЛЬЧАНИНОВ

Приложение N 1

к Решению

Курганской городской Думы

от 7 июля 1999 г. N 80

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДА КУРГАНА НА 1999 - 2000 ГГ.

1. Пояснительная записка к Программе социально - экономического развития города Кургана на 1999 - 2000 гг. (приложение N 1).

2. Основные показатели прогноза социально - экономического развития города на 1999 год (приложение N 3), на 2000 г. приложение N 2-а).

3. Перечень объектов строительства, финансируемых из средств бюджета города в 1999 г. (приложение N 3).

4. Программа по строительству и вводу жилья за счет всех источников финансирования на 1999 г. (приложение N 4).

5. Перечень объектов, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту в 1999 году за счет средств бюджета города (приложение N 5).

Приложение N 1

к Программе социально - экономического

развития города Кургана

на 1999 - 2000 гг.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО -

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КУРГАНА НА 1999 - 2000 ГГ.

Программа социально - экономического развития города Кургана на 1999 - 2000 гг. (далее Программа) разработана в соответствии Уставом города, обеспечивает продолжение и координацию всех социальных программ, утвержденных в 1998 году.

Основой формирования Программы служит прогноз социально - экономического развития города на 1999 - 2000 гг., нацеленный на стабилизацию экономики города и повышение уровня жизни жителей города Кургана, защиты их социально - экономических прав и безопасности.

Программа базируется на партнерстве (взаимовыгодных условиях выхода из кризисной ситуации) с промышленниками и предпринимателями, повышении эффективности управления муниципальными предприятиями, совершенствовании экономической политики администрации города на 1999
- 2000 гг.

В целях повышения эффективности управления отраслями городского хозяйства, финансами и социальной сферой, для обеспечения динамичного роста уровня жизни населения города Кургана и устойчивого функционирования отраслей городского хозяйства, администрацией города разработана и уже реализуется “Программа совершенствования экономической и промышленной политики администрации города Кургана на 1999 - 2000 гг.“

1. Сфера материального производства и услуг

В 1998 году функционирование предприятий и организаций города Кургана осуществлялось в сложнейших условиях общего состояния экономики Российской Федерации.

В 1-м полугодии 1998 г. развитие экономики города характеризовалось рядом позитивных тенденций: продолжался рост промышленного производства, сохранялся довольно низкий уровень инфляции, устойчиво росли объемы продаж товаров. Вместе с тем инвестиционная активность устойчиво снижалась и осталась к концу года на крайне низком уровне. Не достигнуто к концу года укрепление платежной и финансовой дисциплины, сохранилась задолженность по выплате заработной платы, пенсий, пособий.

Резко снизились объемы подрядных работ и ввод жилья, сократились перевозки грузов предприятиями автомобильного транспорта.

1.1. Промышленность

Промышленность по-прежнему является основой экономики города, и от решения ее проблем зависит выход из кризиса всего хозяйственного комплекса города Кургана. Поэтому администрацией города разработаны и реализуются мероприятия по стабилизации промышленного производства предприятий г. Кургана. В 1998 году велась и будет продолжена в 1999 - 2000 гг. система конкурсного размещения муниципальных заказов на поставку продукции и оказание услуг с целью преодоления падения объемов промышленного производства и оказания поддержки местным товаропроизводителям. Продолжится проведение открытых конкурсов на получение муниципального заказа по обеспечению топливом, медикаментами, продовольственными товарами, работам по ремонту дорог и других объектов социальной сферы.

В 1999 - 2000 гг. промышленному комплексу совместно с администрацией области и администрацией города Кургана предстоит
реализовать конкретный перечень мер, способствующих:

- снижению затрат, обеспечивающих конкурентоспособность продукции;

- активизации и совершенствованию договорных отношений с потребителями продукции (поставщиками комплектующих изделий и материальных ресурсов);

- привлечению инвестиций из всех возможных источников на приемлемых для города условиях;

- росту объемов производства, созданию дополнительных рабочих мест, повышению средней зарплаты, обеспечивая тем самым рост налогооблагаемой базы.

Главные направления Программы в сфере промышленного производства, в которых администрация города видит свою роль:

- в содействии предприятиям в сохранении имеющегося производственного потенциала, в развитии территориальной кооперации;

- в оказании помощи по дополнительной загрузке производственных мощностей (в т.ч. за счет муниципального заказа);

- в создании и поддержании инфраструктуры, обеспечивающей реализацию рыночных принципов развития;

- в сокращении бремени социальных нагрузок на экономику предприятий.

Для реализации данных направлений разработаны и приводятся ниже “Мероприятия по реализации основных направлений промышленной политики администрации города Кургана на 1999 - 2000 гг. (таблица N 1).

1.2. Малый бизнес и предпринимательство

Развитие малого бизнеса и предпринимательства в городе ориентировано главным образом на активизацию инновационной деятельности, расширение сферы услуг, производство новых товаров, создание новых рабочих мест и условий, способствующих увеличению доходов активной части населения.

Реализация этих направлений предусмотрена в разработанной администрацией города “Программе поддержки предприятий малого бизнеса на 1999 - 2000 гг. в г. Кургане“, сроки ее исполнения и конкретные исполнители означены в Основных мероприятиях по выполнению “Программы поддержки предприятий малого бизнеса в г. Кургане“, которые приводятся в таблице N 2.

1.3. Потребительский рынок

В развитии сферы торговли и услуг администрация города видит свою роль по следующим основным направлениям:

- в создании условий развития цивилизованной торговли путем паспортизации торговых мест;

- в содействии насыщения рынка товарами, услугами, включая общественное питание и
бытовое обслуживание населения:

- в обеспечении защиты прав потребителей (расширения сферы услуг и улучшения качества обслуживания населения);

- в осуществлении перевода торговли на рынках с обязательным применением контрольно-кассовых машин;

- в создании приоритетных направлений торговли местным товаропроизводителям на льготных условиях;

- в создании возможностей для контроля за деятельностью оптовых предприятий и организаций.

Реализация данных направлений будет осуществляться в соответствии с принятыми в 1998 году “Правилами организации торговли на оптовых рынках города Кургана“, “Правилами работы предприятий, организаций, частных лиц, осуществляющих розничную торговлю через стационарные торговые точки на территории города Кургана“, “Правилами организации проведения ярмарок - распродаж на территории города Кургана“, решениями городской Думы N 194 от 30.12.98, N 72 от 09.06.99.

2. Городское хозяйство

2.1. Коммунальное хозяйство

Задача администрации города:

- решение проблемы надежного водо- и тепло снабжения, повышения надежности работы инженерных сетей и сооружений;

- последовательное проведение реформирования жилищно-коммунального хозяйства, способствующее переходу отрасли на режим безубыточного функционирования;

- продолжение приемки ведомственного жилого фонда в муниципальную собственность;

- снижение стоимости и повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- организация ресурсосбережения в системе ЖКХ;

- поэтапный переход на конкурсный принцип отбора организаций - подрядчиков для выполнения работ по эксплуатации и ремонту жилого фонда, дорог и инженерных коммуникаций;

- нормализация снабжения водой домов с нерегулярным водоснабжением верхних этажей;

- решение проблемы ликвидации бесхозности водопроводных и канализационных сетей;

- проведение ремонта тепловых, водопроводных и канализационных сетей;

- дальнейшие работы по переводу котельных с твердого топлива на природный газ;

- проведение ремонта городских дорог;

- совершенствование механизмов финансирования и усиление социальной политики в сфере ЖКХ города;

- переход на качественно новый уровень системы учета и сбора платежей населения за предоставление коммунальных услуг;

- доработка и внедрение порядка снижения платежей
при некачественном или неполном предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение гарантии уровня коммунальных платежей в пределах социальной нормы жилья и нормативов потребления - 19% совокупного дохода семьи;

- в целях социальной защиты малообеспеченных слоев населения в бюджете города предусматривать расходы на предоставление льгот и субсидий за жилищно-коммунальные услуги нуждающимся в этом гражданам города.

В 1999 году планируется:

1) создание муниципального дорожного предприятия по содержанию городских дорог;

2) отработка схемы сбора твердых бытовых отходов с целью ликвидации стихийных свалок в частном секторе;

3) асфальтирование 50 единиц площадок, установка металлических контейнеров объемом 5 куб. м;

4) приобретение двух специальных автомобилей. В 2000 г. прогнозируется провести основной этап жилищно-коммунальной реформы согласно городской Программе.

2.2. Жилищное строительство

Главная задача администрации города:

- сохранение темпов жилищного строительства;

- сохранение строительного комплекса;

- строительство жилья для социально незащищенных слоев населения;

- концентрация инвестиций на объектах незавершенного производства высокой строительной готовности.

Ввод объектов жилищного строительства за счет всех источников финансирования по городу Кургану в 1999 - 2000 гг. приводится в приложении N 4 “Программы социально - экономического развития города Кургана на 1999 - 2000 гг.“.

2.3. Транспорт

Основная задача развития городского общественного транспорта - максимальное сохранение действующих маршрутов автобусного и троллейбусного сообщения, замена устаревшего (отамортизированного) парка, укрепление общей культуры обслуживания населения.

Администрация города планирует обеспечить в 1999 - 2000 гг. решение поставленной задачи через:

- привлечение к перевозкам пассажиров владельцев транспортных средств всех форм собственности и частных владельцев;

- привлечение заемных средств через Международный банк реконструкции и развития;

- привлечение собственных средств МПГПТ (амортизация) на капитальный ремонт и на замену отамортизированного парка (автобусы, троллейбусы), а также на реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение имеющейся ремонтной базы МПГПТ;

- проведение локального
обследования пассажиропотоков с целью совершенствования имеющейся маршрутной сети.

На погашение убытков предприятия городского пассажирского транспорта предусматривается на 1999 - 2000 гг. бюджетом города дотация в сумме 44567 / 45000 тыс. руб., на приобретение и обновление подвижного состава 20000 / 20000 тыс. руб.

2.4. Инвестиционная деятельность

Основными целями инвестиционной политики на 1999 - 2000 гг. являются:

- создание условий для привлечения инвестиций (включая зарубежные) в эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности, способные содействовать адаптации других отраслей и производств к рыночным условиям, а также улучшению состояния экологической среды;

- повышение эффективности использования инвестиций в капитальном строительстве и при реализации целевых программ развития города.

Администрацией города разработаны “Основные мероприятии в инвестиционной деятельности на 1999 - 2000 гг.“, которые приводятся в таблице N 3.

Таблица N 1

Мероприятия по реализации основных направлений

промышленной политики администрации города Кургана

на 1999 - 2000 гг.

-------------------------------T---------T------------T----------¬

¦N Направления ¦Срок ¦Исполнители ¦Социальный¦

¦ (мероприятия) ¦исполне- ¦ ¦эффект ¦

¦ ¦ния ¦ ¦ ¦

+------------------------------+---------+------------+----------+

¦1. Создание правовой основы ¦ 1-е ¦Комитет эко-¦ ¦

¦формирования и размещения ¦полугодие¦номической и¦ ¦

¦муниципального заказа ¦ 1999 г.¦промышленной¦ ¦

¦ ¦ ¦политики ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. Создание (разработка) ¦III - IV ¦ -“- ¦Ускоренное¦

¦системы гарантированного ¦ кв. ¦ ¦решение ¦

¦финансирования предприятий ¦ 1999 г. ¦ ¦городских ¦

¦города Кургана, участвующих в ¦ ¦ ¦проблем ¦

¦выполнении заказов для ¦ ¦ ¦ ¦

¦городских нужд, а также ¦ ¦ ¦ ¦

¦заказов, выполняемых на основе¦ ¦ ¦ ¦

¦межрегиональных соглашений ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. Разработка Положения “О ¦ I кв. ¦ -“- ¦Увеличение¦

¦муниципальной поддержке ¦ 2000 г. ¦ ¦поступле- ¦

¦предприятий города Кургана, ¦ ¦ ¦ний в ¦

¦обеспечивающих расширение ¦ ¦ ¦бюджет ¦

¦ассортимента ¦ ¦ ¦города ¦

¦конкурентоспособной продукции ¦ ¦ ¦ ¦

¦(ТНП), включая замещение ¦ ¦ ¦ ¦

¦импорта“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4. Организация системы ¦ IV кв. ¦ -“- ¦Погашение ¦

¦(создание условий) ускоренного¦1999 г. -¦ ¦задолжен- ¦

¦поступления платежей в бюджет ¦ I кв. ¦ ¦ности по ¦

¦через “товарный кредит“ ¦ 2000 г. ¦ ¦платежам в¦

¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦бюджет ¦

¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5. Расширение сферы действия ¦в течение¦ -“- ¦Сокращение¦

¦муниципального заказа ¦года ¦ ¦бюджетных ¦

¦ ¦ ¦ ¦средств ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6. Инвестиционно-заемная ¦в течение¦ -“- ¦Привлече- ¦

¦система ¦года ¦ ¦ние пос- ¦

¦ ¦ ¦ ¦туплений в¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦

L------------------------------+---------+------------+-----------

Таблица N 2

Основные мероприятия по выполнению Программы поддержки

предприятий малого бизнеса в городе Кургане

на 1999 - 2000 гг.

-----------------------------T----------T-------------T----------¬

¦N Мероприятия ¦Срок ¦Исполнители ¦Социальный¦

¦ ¦исполнения¦ ¦эффект ¦

+----------------------------+----------+-------------+----------+

¦1. Провести комплексный ¦ II кв. ¦Комитет эко- ¦Информиро-¦

¦анализ деятельности ¦ 1999 г. ¦номической и ¦ванность ¦

¦предприятий малого бизнеса ¦ II кв. ¦промышленной ¦аппарата ¦

¦и предпринимателей ¦ 2000 г. ¦политики в ¦админист- ¦

¦г. Кургане за ¦ ¦ ¦рации ¦

¦1997 - 1998 гг. ¦ ¦ ¦города ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. Проанализировать ¦ III кв. ¦ -“- ¦ -“- ¦

¦эффективность ¦ 1999 г. ¦ ¦ ¦

¦предоставленных налоговых ¦ II кв. ¦ ¦ ¦

¦льгот предпринимателям всех ¦ 2000 г. ¦ ¦ ¦

¦сфер деятельности, динамику ¦ ¦ ¦ ¦

¦снижения неплатежей и др. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. Осуществлять: пополнение ¦ ¦ ¦ ¦

¦правовой базы данных по ¦ ¦ ¦ ¦

¦поддержке малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦

¦и предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4. Организацию и проведение ¦в соответ-¦Комитет эко- ¦ -“- ¦

¦совещаний в администрации, ¦ствии с ¦номической и ¦ ¦

¦города с предпринимателями ¦планом ¦промышленной ¦ ¦

¦ ¦работы с ¦политики, ¦ ¦

¦ ¦Союзом ¦департамент ¦ ¦

¦ ¦предпри- ¦муниципаль- ¦ ¦

¦ ¦нимателей ¦ного ¦ ¦

¦ ¦ ¦имущества и ¦ ¦

¦ ¦ ¦потребительс-¦ ¦

¦ ¦ ¦кого рынка ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5. Организацию и проведение ¦ не реже ¦ -“- ¦Содействие¦

¦ярмарок по реализации ¦ 1 раза ¦ ¦сбыту ¦

¦товаров предприятий города и¦ в год ¦ ¦продукции ¦

¦предпринимателей ¦ ¦ ¦и услуг ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6. Содействие продвижению ¦ ¦Департамент ¦ -“- ¦

¦продукции малых предприятий ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦

¦на рынок, в том числе: ¦ ¦ного ¦ ¦

¦- организация постоянно ¦до 01.10 ¦имущества и ¦ ¦

¦действующей выставки - ¦ 1999 г. ¦потребительс-¦ ¦

¦ярмарки; ¦ ¦кого рынка, ¦ ¦

¦- поддержка ¦постоянно ¦Комитет ¦ ¦

¦внешнеэкономической ¦ ¦экономической¦ ¦

¦деятельности субъектов ¦ ¦и промышлен- ¦ ¦

¦малого бизнеса ¦ ¦ной политики ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7. Привлечение к участию в ¦постоянно ¦Комитет ¦Оказание ¦

¦конкурсах по размещению ¦ ¦экономической¦помощи в ¦

¦муниципальных заказов ¦ ¦и промышлен- ¦развитии ¦

¦предприятий малого бизнеса ¦ ¦ной политики ¦предприни-¦

¦ ¦ ¦ ¦мательства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦8. Оказание информационных и¦ III кв. ¦ -“- ¦ -“- ¦

¦консалтинговых услуг, через ¦ 1999 г. ¦ ¦ ¦

¦“Бизнес - центр“ ¦2000 г. - ¦ ¦ ¦

¦ ¦постоянно ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦9. Разработка положения по ¦ IV кв. ¦Финансовый ¦ -“- ¦

¦определению приоритетных ¦1999 г. - ¦комитет ¦ ¦

¦направлений в экономике ¦ I кв. ¦администрации¦ ¦

¦города, оказанию содействия ¦ 2000 г. ¦города, ¦ ¦

¦малым предприятиям, ¦ тики ¦комитет ¦ ¦

¦работающим в данных ¦ ¦экономической¦ ¦

¦направлениях в их развитии ¦ ¦и промышлен- ¦ ¦

¦и совершенствовании ¦ ¦ной политики ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦10. Исследование городского ¦подгото- ¦Комитет ¦ -“- ¦

¦рынка образовательных услуг ¦вить ¦экономической¦ ¦

¦в подготовке кадров для ¦информацию¦и промышлен- ¦ ¦

¦малых предприятий, ¦к 01.07.99¦ной политики ¦ ¦

¦предпринимателей ¦и 01.07 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2000 г. ¦ ¦ ¦

L----------------------------+----------+-------------+-----------

Таблица N 3

Основные мероприятия в инвестиционной деятельности

на 1999 - 2000 гг.

----------------------------T-------T-------------T--------------¬

¦N Направления ¦Срок ¦Исполнители ¦Экономический ¦

¦ (мероприятия) ¦испол- ¦ ¦и социальный ¦

¦ ¦нения ¦ ¦эффект ¦

+---------------------------+-------+-------------+--------------+

¦1. Провести комплексный ¦II кв. ¦Комитет ¦Вскрытие ¦

¦анализ состояния ¦1999 г.¦экономической¦причин вялости¦

¦инвестиционной деятельности¦ ¦и промышлен- ¦инвестирования¦

¦в городе Кургане за ¦ ¦ной политики ¦Разработка ¦

¦1996 - 1998 гг. ¦ ¦ ¦Положений ¦

¦ ¦ ¦ ¦оживляющих ¦

¦ ¦ ¦ ¦инвестиционную¦

¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2. Сформировать с ¦IV кв. ¦ -“- ¦ -“- ¦

¦подключением научных ¦1999 г ¦ ¦ ¦

¦организаций ¦- I кв ¦ ¦ ¦

¦многовариантный ¦2000 г.¦ ¦ ¦

¦среднесрочный прогноз и ¦ ¦ ¦ ¦

¦Программу развития ¦ ¦ ¦ ¦

¦города, градообразующих и ¦ ¦ ¦ ¦

¦иных объектов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3. На основе экспертного ¦ I кв. ¦ -“- ¦Наличие ¦

¦заключения на среднесрочный¦2000 г.¦ ¦механизма ¦

¦прогноз определить ¦ ¦ ¦предоставления¦

¦источники финансирования и ¦ ¦ ¦ресурсов. ¦

¦возможность их выделения на¦ ¦ ¦Экономия ¦

¦кредитной (кредиторов) ¦ ¦ ¦бюджетных ¦

¦и безвозвратной основе ¦ ¦ ¦средств ¦

¦(бюджеты всех уровней, ¦ ¦ ¦ ¦

¦централизация ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий и др.) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4. Разработать положение “О¦ IV кв.¦Комитет ¦ -“- ¦

¦муниципальной поддержке ¦1999 г.¦экономической¦ ¦

¦инвестиционной деятельности¦- I кв.¦и промышлен- ¦ ¦

¦на территории города ¦2000 г.¦ной политики ¦ ¦

¦Кургана“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5. Разработать “Положение ¦ II кв.¦ -“- ¦Повышение ¦

¦об экспертизе ¦2000 г.¦ ¦контроля за ¦

¦инвестиционных проектов“ ¦ ¦ ¦использованием¦

¦ ¦ ¦ ¦средств на ¦

¦ ¦ ¦ ¦инвестиционную¦

¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6. Разработать “Порядок ¦ I кв.¦ ¦ -“- ¦

¦предоставления ¦2000 г.¦ ¦ ¦

¦поручительств администрации¦ ¦ ¦ ¦

¦города“ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------+-------+-------------+---------------

В 1998 году на развитие экономики и социальной сферы города, по оценке, использовано 458,9 млн. руб., что на 13% ниже уровня 1997 года (87,0%).

Предприятиями и организациями всех форм собственности и населением построено и введено в эксплуатацию 1390 квартир общей площадью 78064 кв. м. Ввод общей площади жилья уменьшился по сравнению с 1997 годом на 5,2%. Снизилась активность индивидуальных застройщиков, ими введено 1797 кв. м общей площади против 2603 кв. м в прошлом году. Введена в эксплуатацию начальная школа - детский сад (200 / 140 мест) на б. Солнечном.

Более половины объема инвестиций финансировалось за счет собственных средств предприятий и организаций (51%). Инвестиции из бюджета города в 1998 году составили 69,12 млн. руб. или 121% к уровню 1997 года. Из них: на жилищное строительство использовано 13,6 млн. руб., на строительство объектов здравоохранения - 8,1 млн. руб.

Велось строительство облтубдиспансера, поликлиники в п. Заозерном, диагностического центра и физкультурно-оздоровительного комплекса. На строительство объектов народного образования - 5,6 млн. руб. Введена в эксплуатацию школа - детский сад на 340 мест. На строительство объектов коммунального хозяйства использовано 23,9 млн. руб.

Продолжались работы по берегоукреплению старицы р. Тобол, отведению ливневых вод из пос. Северный, по строительству путепровода по ул. Химмашевской, по строительству дамбы в п. Восточный.

Введено в эксплуатацию 6,89 км газовых сетей, осуществлялся перевод газового оборудования жилых домов на природный газ в п. Рябково, VI и II микрорайонах Заозерного, газифицировано 45 жилых домов частного сектора в п. Рябково, переведены на работу на природном газе котельные N 20, 22 в п. Рябково, котельная ж/д больницы. Продолжена прокладка магистрального газопровода в восточной части города, выполнен большой объем работ по переводу на природный газ котельных N 28 и 29 Курганской птицефабрики.

В 1998 году продолжалась реализация жилищной программы “Эксперимент“. За счет средств бюджета города, путем предоставления безвозмездных субсидий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и состоящим на очереди (с привлечением личных денежных средств граждан), велось строительство 2-х жилых домов на 57 квартир. Общая площадь строящегося жилья, предоставляемого населению города по данной программе, 2,9 тыс. кв. м, из них 1,4 тыс. кв. м (30 квартир) введено в эксплуатацию; 1,46 тыс. кв. м (27 квартир) планируется ввести в 1999 году. В прошедшем году были завершены работы по строительству и введены в эксплуатацию объекты, работы на которых не велись продолжительное время, (административное здание Сбербанка по ул. Гоголя, встроенно-пристроенное помещение Пенсионного фонда РФ к 180-квартирному жилому дому по ул. Зорге).

Введен в эксплуатацию павильон по продаже легковых автомобилей по ул. Омской, 163, АЭС стационарного типа на территории аэропорта и на 258-м километре автодороги Челябинск - Омск, холодный склад по пр. Машиностроителей, 1 “г“, здание автомобильной мойки по ул. Некрасова, пристрой тира по пр. Машиностроителей.

За счет бюджетных средств города приобретено 19 ед. подвижного состава для МПГПТ и одна пожарная машина.

Предприятиями и организациями г. Кургана по договорам строительного подряда в 1998 году произведено строительно-монтажных работ на сумму 531,0 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 24,6% ниже уровня 1997 года.

Из-за ограниченных возможностей предприятий и организаций города, а также крайне низкого объема бюджетных ассигнований по прогнозу капитального строительства на 1999 год намечается направить всего 495 млн. руб. инвестиций, на 2000 г. - 550 млн. руб.

Инвестиции из бюджета города в 1999 году снизятся до 50% к 1998 году, поэтому перед департаментом развития городского хозяйства ставится задача по привлечению дополнительных источников инвестиций. В 2000 г. прогнозируется направить из бюджета города инвестиции на уровне объемов 1999 г.

В 1999 - 2000 гг. за счет средств федерального и областного бюджетов продолжится строительство областного кардиологического диспансера, Северной водогрейной котельной, выставочного зала, возобновится реконструкция гидроузла Курганского водохранилища. За счет средств бюджета города будут продолжены работы по строительству канализационного коллектора по ул. К.Маркса (с вводом), продолжится реализация программ “Газификация города“, “Лицо Города“, с привлечением средств экологического фонда, собственных средств предприятий и предпринимателей планируется осуществить реализацию мероприятий по программам “Охрана окружающей природной среды“, “Пешеходная зона“, “Наш двор“, “Светофор“. Для приобретения подвижного состава МПГПТ взамен выбывшего кроме использования собственных источников предприятия и средств бюджета города в 1999 - 2000 гг. продолжится решение вопроса по привлечению заемных источников финансирования Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Продолжится жилищное строительство. Перечень объектов строительства, финансируемых из бюджета города, приводится в приложении N 3 к настоящей Программе.

3. Финансы

3.1. Налоги и бюджет

Главная задача бюджетной и налоговой политики в 1999 - 2000 гг. - укрепить налоговую базу, обеспечить сбалансированность бюджета города по доходам и расходам.

Реализация мер по обеспечению главной задачи будет сопровождаться основными направлениями, изложенными в “Программе по совершенствованию экономической и промышленной политики“:

- инвентаризация и экономическое обоснование всех источников доходов, направления расходования бюджетных средств;

- анализ эффективности применяемых систем налоговых льгот и соглашений, реструктуризации налоговых долгов;

- анализ факторов, влияющих на изменение структуры бюджетной обеспеченности населения города, эластичности зависимости среднедушевого дохода и прожиточного минимума;

- подготовка экономического обоснования для расчета базовых (постоянных) нормативов регулирующих налогов в связи с введением Налогового кодекса РФ и рассмотрение предложений по уровню нормативов с учетом научной экспертизы на заседании городской Думы;

- разработка проекта договора - соглашения с областной Думой (администрацией области) по форм“рованию нормативов регулирующих налогов и бюджета города на постоянной основе на срок менее 3-х лет;

- разработка эффективного механизма полноты сбора, сокращения размера недоимки по налоговым платежам в бюджет города;

- совершенствование системы проведения взаимозачетов;

- наметить приоритеты и этапы внедрения социальных норм и стандартов в действующих экономических условиях с уточнением сети бюджетных учреждений в соответствии с социальными нормами;

- в целях экономии бюджетных средств осуществить разработку конкретных мер по увеличению объемов муниципального заказа на конкурсной основе (сводный муниципальный заказ на 1999 - 2000 гг. представлен таблицей N 4).

4. Управление муниципальным имуществом

Администрацией города в 1998 году, в целях повышения эффективности использования и сохранности муниципального имущества, проведена полная инвентаризация сдаваемых в аренду муниципальных помещений, начата инвентаризация имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление, а также выполнен ряд мероприятий, способствующих увеличению наполняемости бюджета города за счет введения повышающего коэффициента зональности для отдельных частей города, увеличения коэффициента инфляции, введения норматива на площади служебных помещений для льготируемых групп арендаторов, сокращения числа льготируемых арендаторов, снижения сроков переоформления договоров аренды и усиления контроля за использованием арендуемых помещений.

В 1999 - 2000 гг. в целях пополнения бюджета города планируется:

- расторжение договоров аренды с арендаторами, не вносящими арендную плату за пользование муниципальными помещениями более одного месяца;

- расширение круга арендаторов, не имеющих льготы арендной платы;

- проведение политики по размещению арендаторов, имеющих льготы, в помещениях, ставки арендной платы в которых минимальны;

- замещение реально платежеспособных арендаторов в помещениях, пользующихся наибольшим спросом и имеющим максимальные ставки арендной платы;

- внедрение межбюджетных взаимозачетов за арендуемые помещения предприятиями и организациями, финансируемыми из местного и федерального бюджетов.

В соответствии с государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации за 1998 год в городе Кургане продано в собственность 10 встроенно-пристроенных нежилых помещений, приватизировано на коммерческом конкурсе предприятие - должник ателье “Универсал-О“, продано на аукционе право аренды на нежилое помещение по ул. Урицкого.

В 1999 - 2000 гг. предстоит упорядочить учет муниципального имущества, усилить контроль за его использованием. В этой связи предусматривается проведение инвентаризации муниципального недвижимого имущества, включая земельные участки и объекты, не завершенные строительством.

В целях повышения эффективности управления муниципальными предприятиями города, пакетами акций, находящимися в муниципальной собственности, муниципальным недвижимым имуществом в 1999 - 2000 гг. администрация города ставит задачу:

- разработать концепцию Программы “Муниципальный имущественный потенциал“;

- продолжить работу по совершенствованию системы контроля и регулирования работы руководителей муниципальных предприятий и организаций;

- продолжить работу по инвентаризации муниципального имущества, переданного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления и анализу эффективности его использования;

- осуществлять формирование ценовой и тарифной политики;

- обеспечивать полноту и своевременность сбора арендной платы от сдачи в аренду нежилых помещений.

А также обеспечить эффективность управления акционерными обществами, где учредительная муниципальная доля составляет значительный процент.

5. Социальная сфера

Основными целями социальной политики администрация города считает:

- повышение уровня жизни населения на основе наращивания экономического потенциала;

- создание условий социальной стабилизации общества;

- поддержка деятельности, отраслей социальной сферы и реализация городских, региональных и федеральных социальных программ: “Программа комплексных мер борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в 1998 - 2000 гг.“, “Дети Зауралья“, “Старшее поколение“, “Молодежь Зауралья“.

5.1. Социальная защита

В целях повышения эффективности социальной защиты населения в 1999 - 2000 гг. предусматривается:

- упорядочить действующую систему льгот и компенсаций;

- усилить адресность социальной поддержки слабозащищенных слоев населения (пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных семей с детьми и других категорий граждан) на основе учета материального положения;

- сохранить для малоимущих слоев населения частичную компенсацию стоимости коммунальных услуг, природного газа и твердого топлива;

- сохранить систему бесплатного лекарственного обеспечения отдельных групп населения по медицинским показаниям;

- завершить работу по созданию системы индивидуального персонифицированного учета страховых пенсионных взносов занятого населения;

- провести массовые перерасчеты пенсий в связи с индексацией;

- продолжить работу надомного и медико-социального обслуживания нуждающихся в этом граждан;

- расширить перечень платных и частично платных социальных услуг;

- максимально снизить задолженность по выплатам зарплаты, пособий, стипендий, пенсий и другим выплатам.

5.2. Здравоохранение

Главными направлениями развития здравоохранения в городе являются:

- обеспечение приоритетных и реабилитационных мероприятий по снижению заболеваемости и смертности населения;

- охрана здоровья матери и ребенка;

- расширение видов амбулаторной помощи;

- развитие сети дневных стационаров;

- создание комплексной системы и профилактики заболеваний, включая санэпидемиологические, природоохранные, спортивно - оздоровительные и другие мероприятия.

Для реализации этих направлений в 1999 - 2000 гг.:

- будет продолжена работа по обеспечению реализации основных комплексных программ по борьбе с туберкулезом и с сахарным диабетом;

- будет прорабатываться вопрос дополнительного открытия дневных стационаров с привлечением источников финансирования через фонд обязательного медицинского страхования;

- планируется провести реорганизацию сети лечебно - профилактических учреждений путем слияния 2-й горбольницы и инфекционной больницы;

- планируется приобрести санитарный автотранспорт для больницы скорой медицинской помощи и других лечебных учреждений;

- будут проведены мероприятия по упорядочению оказания платных услуг в учреждениях здравоохранения;

- продолжится строительство кардиологического диспансера, культурно-оздоровительного центра, поликлиники в мкр. Заозерном;

- будет проведен капитальный и текущий ремонт ряда объектов здравоохранения за счет средств бюджета города.

5.3. Народное образование

В 1999 - 2000 гг. городская образовательная система ставит своей целью обеспечение оптимальных условий для реализации государственных стандартно-типовых образовательных программ, удовлетворяющих запросы населения. Планируется продолжить работу по следующим основным направлениям:

- Творческая одаренность детей;

- Валеологическое образование;

- Специальное (коррекционное) образование;

- Образовательный мониторинг и стандарты;

- Дети риска;

- Управление качеством обучения.

Продолжится реализация городских программ: “Молодежь Кургана“ и “Программы комплексных мер по борьбе с наркоманией в г. Кургане на 1997 - 2000 гг.“.

В части развития материально-технической базы образования продолжится строительство II-й очереди детского сада - школы по б. Солнечному; будут проведены работы по капитальному и текущему ремонту ряда детских дошкольных учреждений и школ за счет бюджетных средств города.

5.4. Культура. Физкультура и спорт

В сфере культуры основной целью является:

- обеспечение общедоступности услуг;

- сохранение культурного наследия;

- приоритетная поддержка ведущих учреждений и деятелей культуры.

Стратегия развития культурной политики г. Кургана базируется в 1999 - 2000 гг. на создании оптимальной системы государственной и общественной поддержки объектов социально - культурного назначения, укреплении их законодательной и материально - технической базы, координации усилий и взаимодействия с ведомствами, общественными организациями, средствами массовой информации.

Для реализации этой перспективы планируется:

- сохранение сети муниципальных учреждений и предприятий культуры, координация их дальнейшего развития;

- дальнейшее развитие сети муниципальных учреждений культуры;

- укрепление материально - технической базы;

- социально - экономическая защита творческой интеллигенции;

- проведение фестивалей, конкурсов по всем возрастным категориям и жанрам;

- социально - творческая поддержка коллективов народного творчества.

- развитие видов и жанров культуры и искусства;

- взаимодействие с негосударственными организациями;

- сохранение и развитие национальных культур;

- развитие негосударственных форм организации культурной деятельности;

- создание условий для развития меценатства и спонсорства.

Основными задачами в области физкультуры и спорта являются: формирование у жителей города потребностей в физической культуре, укреплении здоровья, организации здорового досуга и создание условий для занятий спортом.

Для реализации этих задач будут осуществляться следующие мероприятия:

1. Проведение городских соревнований (в соответствии с календарем спортивно - массовых мероприятий).

2. Организация и координация работы муниципальных учреждений спорта.

3. Организация работы с жителями города по месту жительства.

В целях укрепления и развития материально - технической базы учреждений культуры будут проведены работы по текущему и капитальному ремонту ряда объектов культуры за счет средств бюджета города.

6. Экология

Одной из главных задач на 1999 - 2000 гг. является реализация мер по снижению отрицательной нагрузки на природную среду и оздоровлению экологической обстановки в городе, основные направления которых отражены в программе “Охрана окружающей природный среды в г. Кургане“. В 1999 - 2000 гг. предусматривается ежегодное освоение по 650 тыс. рублей экологического фонда.

Основные мероприятия, финансируемые из экофонда:

- долевое участие в финансировании работ по

строительству склада для хранения демеркуризованных

отходов (МУП “Меркурий“) - 250 т. р.

- долевое участие в финансировании работ по

утилизации отходов (МУП “Меркурий“) - 120 т. р.

- в т.ч. демеркуризация ртутных ламп из школ

и д/садов г. Кургана (МУП “Меркурий“) - 50 т. р.

- утилизация минеральных удобрений из

затопляемого склада ассоциации “Тополя“

(“Курганагропромхимия“) - 20 т. р.

- затраты по складированию и захоронению

твердых бытовых отходов (ДЖКХ) - 50 т. р.

- долевое участие в финансировании работ по

озеленению г. Кургана (ДРСУ-3) - 100 т. р.

- долевое участие в финансировании работ по

определению бенз/а/пирена в промвыбросах,

атмосферн. воздухе (Госэкология) - 50 т. р.

- долевое участие в финансировании программ

экологического воспитания, образования, участия

в семинарах (ДТЮ, школа N 37) - 60 т. р.

7. Правоохранительная деятельность

В целях обеспечения надежности защиты жизни, здоровья, имущественных и иных прав граждан, общественных и государственных интересов от преступных посягательств предусматривается:

- продолжить реализацию комплекса мер по укреплению правопорядка, борьбе с преступностью, наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в соответствии с разработанной “Программой комплексных мер борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в 1998 - 2000 гг. в г. Кургане“;

- разработать и осуществить дополнительные мероприятия по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности, нарушений правил торговли на оптовых, вещевых и продовольственных рынках в соответствии с разработанными администрацией города нормативными документами: “Правилами города Кургана“, “Правилами работы предприятий, организаций, частных лиц, осуществляющих розничную торговлю через стационарные торговые точки на территории города Кургана“, “Порядком осуществления торговли на территории города Кургана“ и рядом других действующих нормативных документов;

- укрепление кадрового, финансового и материально - технического обеспечения правоохранительной системы.

Таблица N 4

Сводный муниципальный заказ на 1999 - 2000 гг.

------------------------------------T---------------T------------¬

¦ N Виды конкурсов (номенклатура ¦ Муниципальный ¦Проект ¦

¦ муниципального заказа) ¦ заказчик ¦муниципаль- ¦

¦ ¦ ¦ного заказа ¦

¦ ¦ ¦на 1999 - ¦

¦ ¦ ¦2000 гг. ¦

¦ ¦ ¦Объем в ¦

¦ ¦ ¦натураль- ¦

¦ ¦ ¦ном ¦

¦ ¦ ¦выражении ¦

¦ ¦ ¦(в расчете ¦

¦ ¦ ¦на год ¦

¦ ¦ ¦в условиях ¦

¦ ¦ ¦цен ¦

¦ ¦ ¦текущего ¦

¦ ¦ ¦периода) ¦

+-----------------------------------+---------------+------------+

¦1. На получение муниципального ¦Департамент ¦ 35000 тонн ¦

¦заказа по обеспечению топочным ¦по управлению ¦ ¦

¦мазутом муниципального жилого ¦жилищно - ¦ ¦

¦фонда и объектов социальной сферы ¦коммунальным, ¦ ¦

¦города Кургана в отопительном ¦дорожным ¦ ¦

¦сезоне 1999 - 2000 гг. ¦хозяйством и ¦ ¦

¦- топочный мазут ¦благоустройству¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦2. На получение муниципального ¦ -“- ¦ 35000 тонн ¦

¦заказа по поставке каменного угля ¦ ¦ ¦

¦для теплоснабжения бюджетных ¦ ¦ ¦

¦организаций и муниципальных ¦ ¦ ¦

¦предприятий города Кургана в ¦ ¦ ¦

¦отопительном сезоне 1999 - 2000 гг.¦ ¦ ¦

¦- каменный уголь ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦3. На получение муниципального ¦ -“- ¦ 10 штук ¦

¦заказа по установке водосчетчиков ¦ ¦ ¦

¦в муниципальных учреждениях города ¦ ¦ ¦

¦(банях) в 1999 - 2000 гг. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦4. На получение муниципального ¦ -“- ¦ 1 штука ¦

¦заказа по приобретению автовышки ¦ ¦ ¦

¦на шасси для ремонтных работ ¦ ¦ ¦

¦муниципального заказа по установке ¦ ¦ ¦

¦водосчетчиков в муниципальных ¦ ¦ ¦

¦учреждениях города (банях) в ¦ ¦ ¦

¦1999 - 2000 гг. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦5. На получение муниципального ¦ -“- ¦ 1 штука ¦

¦заказа по установке пассажирского ¦ ¦ ¦

¦лифта в муниципальном жилом фонде ¦ ¦ ¦

¦города Кургана в 1999 г. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦6. По поставке продовольственных ¦Департамент ¦13 наимено- ¦

¦товаров для обеспечения учреждений ¦социальной ¦ваний ¦

¦социальной сферы города Кургана в ¦политики ¦ ¦

¦1999 - 2000 гг. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦7. По поставке сельскохозяйственной¦ -“- ¦10 наимено- ¦

¦продукции для обеспечения ¦ ¦ваний ¦

¦учреждений социальной сферы г. ¦ ¦ ¦

¦Кургана в 1999 - 2000 гг. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦8. По поставке продукции ¦ -“- ¦ 8 наимено- ¦

¦перерабатывающей промышленности ¦ ¦ваний ¦

¦для обеспечения учреждений ¦ ¦ ¦

¦социальной сферы города Кургана ¦ ¦ ¦

¦в 1999 - 2000 гг. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦9. На поставку мягкого инвентаря ¦ -“- ¦25 наимено- ¦

¦для обеспечения учреждений ¦ ¦ваний ¦

¦социальной сферы города Кургана в ¦ ¦ ¦

¦1999 - 2000 гг. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦10. На поставку хозяйственного ¦ -“- ¦10 наимено- ¦

¦инвентаря для учреждений социальной¦ ¦ваний ¦

¦сферы города Кургана в 1999 - ¦ ¦ ¦

¦2000 гг. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦11. На поставку моющих и чистящих ¦ -“- ¦ 6 наимено- ¦

¦средств для учреждений социальной ¦ ¦ваний ¦

¦сферы города Кургана в 1999 - ¦ ¦ ¦

¦2000 гг. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦12. На поставку потребительских ¦ -“- ¦ 4 наимено- ¦

¦товаров, используемых для ¦ ¦ваний ¦

¦хозяйственных целей учреждениями ¦ ¦ ¦

¦социальной сферы города Кургана в ¦ ¦ ¦

¦1999 - 2000 гг. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦13. На поставку медикаментов и ¦ -“- ¦715 наимено-¦

¦изделий медицинского назначения ¦ ¦ваний ¦

¦для лечебных учреждений города ¦ ¦ ¦

¦Кургана в 1999 - 2000 гг. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦14. На поставку лекарственных ¦ -“- ¦ 6 наимено- ¦

¦препаратов для больных сахарным ¦ ¦ваний ¦

¦диабетом города Кургана в ¦ ¦ ¦

¦1999 - 2000 гг. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦15. На поставку медицинского ¦ -“- ¦29 наимено- ¦

¦оборудования для лечебных ¦ ¦ваний ¦

¦учреждений города Кургана в ¦ ¦ ¦

¦1999 - 2000 гг. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦16. На получение права работы на ¦Департамент ¦15 маршрутов¦

¦перевозку пассажиров маршрутными ¦развития ¦ ¦

¦автобусами, маршрутными такси в ¦городского ¦ ¦

¦1999 - 2000 гг. ¦хозяйства ¦ ¦

L-----------------------------------+---------------+-------------

Приложение N 2

к Решению

Курганской городской Думы

от 7 июля 1999 г. N 80

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СТАБИЛИЗАЦИИ

И УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДА НА 1999 ГОД (СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА)

------------------------T------T------------T---------T----------¬

¦ NN Мероприятия ¦Сроки ¦Ответствен- ¦Экономи- ¦Социальный¦

¦ п/п ¦испол-¦ный ¦ческий ¦эффект ¦

¦ ¦нения ¦ ¦эффект ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(наполня-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦емость ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦

+-----------------------+------+------------+---------+----------+

¦ 1. Социально - экономические мероприятия ¦

+-----------------------T------T------------T---------T----------+

¦1.1 Формирование ¦до ¦Комитет ¦15 млн.р.¦Финансовая¦

¦промышленной политики ¦01.10.¦экономичес- ¦ ¦устойчи- ¦

¦по стабилизации и ¦1999 ¦кой и ¦ ¦вость ¦

¦поддержке хозяйствующих¦ ¦промышлен- ¦ ¦отраслей ¦

¦субъектов на территории¦ ¦ной ¦ ¦городского¦

¦города с учетом ¦ ¦политики ¦ ¦хозяйства ¦

¦увеличения потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦налогооблагаемой базы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦доходной части бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на основе экспертных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦научных оценок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.2 Разработка с учетом¦до ¦ -“- ¦ ¦Социальная¦

¦научной экспертизы, ¦01.10.¦ ¦ ¦защита ¦

¦среднего уровня каждой ¦1999 ¦ ¦ ¦населения,¦

¦из услуг в ¦ ¦ ¦ ¦эффектив- ¦

¦среднедушевом доходе ¦ ¦ ¦ ¦ная ¦

¦населения в ¦ ¦ ¦ ¦тарифная ¦

¦соответствии с уровнем ¦ ¦ ¦ ¦политика ¦

¦прожиточного минимума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(применительно к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦условиям г. Кургана) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.3 Провести выборочный¦до ¦ -“- ¦ ¦Создание ¦

¦анализ влияния ¦20.10.¦ ¦ ¦более бла-¦

¦действующих тарифов на ¦1999 ¦ ¦ ¦гоприятных¦

¦коммунальные услуги, ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦

¦оказываемые ¦ ¦ ¦ ¦для конку-¦

¦муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦рентоспо- ¦

¦предприятиями, на ¦ ¦ ¦ ¦собности ¦

¦формирование цен ¦ ¦ ¦ ¦цена ¦

¦промышленных и других ¦ ¦ ¦ ¦промышлен-¦

¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ных пред- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.4 Разработать ¦до ¦ -“- ¦до ¦Сдерживаю-¦

¦эффективный механизм ¦01.10.¦ ¦10 млн.р.¦щий фактор¦

¦управления отраслями ¦1999 ¦ ¦ ¦роста цен ¦

¦городского хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦и тарифов ¦

¦социальной сферы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦областном центре с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учетом научной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.5 Разработать с ¦до ¦Комитет ¦свыше ¦Сокращение¦

¦участием науки базовый ¦01.10.¦экономичес- ¦5 млн. р.¦бюджетного¦

¦бюджет развития города,¦1999 ¦кой и ¦ ¦дефицита ¦

¦механизм расширения ¦ ¦промышленной¦ ¦ ¦

¦сферы привлечения ¦ ¦политики, ¦ ¦ ¦

¦инвестиций. ¦ ¦департаменты¦ ¦ ¦

¦Утвердить на городской ¦ ¦финансовый ¦ ¦ ¦

¦Думе целевую Программу ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦

¦развития муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сектора экономики и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦активное участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦рыночной экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦города (Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имущественный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потенциал“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.6 Провести ¦III ¦Департамент ¦0,5 млн. ¦ -“- ¦

¦инвентаризацию по ¦кв. ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦

¦использованию свободных¦1999 г¦ного ¦ ¦ ¦

¦площадей муниципальных ¦ ¦имущества и ¦ ¦ ¦

¦предприятий с целью ¦ ¦потребитель-¦ ¦ ¦

¦повышения эффективного ¦ ¦ского рынка ¦ ¦ ¦

¦и рационального их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.7 Разработать порядок¦I кв. ¦Комитет ¦до 2,5 ¦повышение ¦

¦проведения балансовых ¦1999 г¦экономичес- ¦млн. р. ¦эффектив- ¦

¦комиссий муниципальных ¦ ¦кой и ¦ ¦ности и ¦

¦предприятий, в ¦ ¦промышленной¦ ¦ответст- ¦

¦дальнейшем по ¦ ¦политики, ¦ ¦венности в¦

¦согласованному графику ¦ ¦департаменты¦ ¦управлении¦

¦с департаментами ¦ ¦финансовый ¦ ¦муниципа- ¦

¦осуществлять их ¦ ¦комитет ¦ ¦льной ¦

¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦собствен. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.8 Провести анализ и ¦до ¦Комитет ¦ ¦Повышение ¦

¦разработать механизм ¦01.10.¦экономичес- ¦ ¦эффектив- ¦

¦совершенствования ¦1999 ¦кой и ¦ ¦ности и ¦

¦систем оплаты труда в ¦ ¦промышленной¦ ¦ответст- ¦

¦муниципальных ¦ ¦политики ¦ ¦венности в¦

¦предприятиях, ¦ ¦ ¦ ¦управлении¦

¦учитывающих ¦ ¦ ¦ ¦муниципа- ¦

¦материальную ¦ ¦ ¦ ¦льной соб-¦

¦заинтересованность ¦ ¦ ¦ ¦ственности¦

¦руководящего звена, ¦ ¦ ¦ ¦(сокращен.¦

¦рабочих в зависимости ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного¦

¦от интенсивности труда ¦ ¦ ¦ ¦дефицита ¦

¦и качества услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сокращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потерь, снижения затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и тарифов на услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+------------+---------+----------+

¦ 2. Совершенствование налоговой системы и погашение ¦

¦ задолженности по налогам ¦

+-----------------------T------T------------T---------T----------+

¦2.1 Усовершенствование ¦Весь ¦финансовый ¦7,5 млн. ¦Дополните-¦

¦системы проведения ¦период¦комитет ¦руб. ¦льное при-¦

¦взаимозачетов, ¦ ¦ ¦ ¦влечение ¦

¦установив жесткие ¦ ¦ ¦ ¦финансовых¦

¦ограничения объемов ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦

¦поступлений платежей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджет города в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦неденежной форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.2 Усиление контроля ¦ -“- ¦финансовый ¦0,2 млн. ¦Дополните-¦

¦за взиманием платежей в¦ ¦комитет, ¦руб. ¦льное при-¦

¦бюджет города с ¦ ¦налоговая ¦ ¦влечение ¦

¦филиалов и других ¦ ¦инспекция по¦ ¦финансовых¦

¦структурных ¦ ¦г. Кургану ¦ ¦ресурсов ¦

¦подразделений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расположенных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦территории г. Кургана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.3 Реструктуризация ¦ -“- ¦ -“- ¦0,4 млн. ¦ -“- ¦

¦задолженности ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦

¦предприятий по платежам¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.4 Сокращение ¦ -“- ¦Фин. комитет¦3,0 млн. ¦Повышение ¦

¦предоставления льгот по¦ ¦департамент ¦руб. ¦эффективн.¦

¦арендной плате за ¦ ¦муницип. ¦ ¦и ответст.¦

¦пользование ¦ ¦имущества и ¦ ¦в управле-¦

¦муниципальными ¦ ¦потребит. ¦ ¦нии ¦

¦помещениями ¦ ¦рынка, ¦ ¦муницип. ¦

¦ ¦ ¦налоговая ¦ ¦собствен- ¦

¦ ¦ ¦инспекция по¦ ¦ности ¦

¦ ¦ ¦г. Кургану, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эконом. и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦промышленной¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.5 Усиление контроля ¦ -“- ¦ -“- ¦10,0 млн.¦Повышение ¦

¦по работе с недоимкой, ¦ ¦ ¦руб. ¦ответств. ¦

¦систематически проводит¦ ¦ ¦ ¦за поступ-¦

¦комиссии по работе с ¦ ¦ ¦ ¦ление ¦

¦предприятиями - ¦ “ ¦ ¦ ¦налогов ¦

¦недоимщиками, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществлять анализ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансово-хозяйственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий-недоимщиков¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.6 Анализ ¦до ¦Финансовый ¦ - ¦Сокращение¦

¦налогооблагаемой базы в¦30.04.¦комитет, ¦ ¦бюджетного¦

¦условиях Налогового ¦ежего-¦комитет ¦ ¦дефицита ¦

¦кодекса РФ. Разработка ¦дно, ¦экономичес- ¦ ¦ ¦

¦комплекса мер по ¦проме-¦кой и ¦ ¦ ¦

¦недопущению в условиях ¦жуточ-¦промышленной¦ ¦ ¦

¦действия Налогового ¦ный ¦политики ¦ ¦ ¦

¦кодекса снижения ¦период¦ ¦ ¦ ¦

¦доходной и расходной ¦полу- ¦ ¦ ¦ ¦

¦части городского ¦годие ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.7 Совершенствовать ¦Весь ¦Финансовый ¦Свыше ¦Сокращение¦

¦систему контроля и ¦период¦комитет, ¦10 млн.р.¦бюджетного¦

¦поступлении налога ¦ ¦налоговая ¦ ¦дефицита ¦

¦с продаж, единого ¦ ¦инспекция по¦ ¦ ¦

¦налога на вмененный ¦ ¦городу ¦ ¦ ¦

¦доход и земельного ¦ ¦Кургану ¦ ¦ ¦

¦налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+------------+---------+----------+

¦ 3. Привлечение дополнительных доходов ¦

+-----------------------T------T------------T---------T----------+

¦3.1 Проведение политики¦В те- ¦Департамент ¦12 млн.р.¦Повышение ¦

¦планомерного увеличения¦чение ¦муницип. ¦ ¦эффективн.¦

¦эффективности ¦года ¦имущества и ¦ ¦и ответст.¦

¦использования ¦ ¦потребитель-¦ ¦использо- ¦

¦муниципального ¦ ¦ского рынка ¦ ¦вании ¦

¦имущества: ¦ ¦города ¦ ¦муницип. ¦

¦- расторгать договоры ¦ ¦Кургана ¦ ¦собствен- ¦

¦аренды с арендаторами, ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦

¦не вносящими арендную ¦ ¦ ¦ ¦(сокращ. ¦

¦плату за пользование ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного¦

¦муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦дефицита) ¦

¦помещениями более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦одного месяца; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расширять круг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦арендаторов, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пользующихся льготами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по арендной плате; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- арендаторов, имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦льготы, размещать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпочтительно в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦помещениях, ставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦арендной платы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которых минимальны; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в помещениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пользующихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦наибольшим спросом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имеющих максимальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ставки арендной платы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦размещать реально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦платежеспособных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦арендаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.2 Сконцентрировать ¦ -“- ¦Департамент ¦5 млн. р.¦ -“- ¦

¦усилия на решении ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦

¦проблемы по оплате за ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦

¦арендуемые помещения ¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦

¦предприятиями и ¦ ¦юридический ¦ ¦ ¦

¦организациями, ¦ ¦отдел, ¦ ¦ ¦

¦финансируемыми из ¦ ¦финансовый ¦ ¦ ¦

¦областного и ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦

¦федерального бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.3 Упорядочение ¦ -“- ¦Департамент ¦Свыше ¦Повышение ¦

¦оказания платных услуг ¦ ¦социальной ¦1 млн. р.¦качеств. ¦

¦в учреждениях ¦ ¦политики ¦ ¦уровня и ¦

¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ассортим. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг при ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦меньших ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемах ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сокращ. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дефицита) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.4 Разработать и ¦ -“- ¦Департамент ¦0,1 млн. ¦Расширение¦

¦внедрить систему ¦ ¦социальной ¦руб. ¦сферы ¦

¦платных услуг для ¦ ¦политики ¦ ¦платных ¦

¦пенсионеров (на ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

¦льготных условиях) ¦ ¦ ¦ ¦(сокращ. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дефицита) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.5 Направить исковые ¦Весь ¦Департамент ¦10,05 ¦Повышение ¦

¦заявления в арбитражный¦период¦муницип. ¦млн. руб.¦ответств. ¦

¦суд для взыскания ¦ ¦имущества, ¦ ¦и эффекти-¦

¦задолженности: ¦ ¦юридический ¦ ¦вности ис-¦

¦- по платежам за ¦ ¦отдел ¦ ¦пользован.¦

¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦муницип. ¦

¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦собствен- ¦

¦имуществом; ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦

¦- арендной платы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имущество (движимое) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.6 Получить денежные ¦ -“- ¦Департамент ¦0,5 млн. ¦Дополни- ¦

¦средства от ¦ ¦муниципаль- ¦руб. ¦тельное ¦

¦приватизации нежилых ¦ ¦ного ¦ ¦привлечен.¦

¦помещений ¦ ¦имущества ¦ ¦финансовых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.7 Активизировать ¦ -“- ¦ -“- ¦0,56 млн.¦Увеличение¦

¦работу по получению ¦ ¦ ¦руб. ¦доходов ¦

¦дивидендов от акций, ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦

¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.8 Вывод жилого фонда ¦Весь ¦ДРГХ, АТИ ¦0,16 млн.¦Дополнит. ¦

¦в нежилой и наоборот ¦период¦ ¦руб. ¦привлечен.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сокращ. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дефицита) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.9 Оформление ¦Весь ¦ -“- ¦0,23 млн.¦ -“- ¦

¦перепланировки жилых ¦период¦ ¦руб. ¦ ¦

¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.10 Обследование ¦ -“- ¦ -“- ¦0,13 млн.¦ -“- ¦

¦зданий ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.11 Плата за нарушение¦ -“- ¦ -“- ¦0,1 млн.¦ -“- ¦

¦городской территории ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦

¦(раскопки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.12 Наведение порядка ¦Весь ¦ДРГХ, АТИ, ¦0,15 млн.¦Наведение ¦

¦в оформлении города ¦период¦отдел ¦руб. ¦надлежаще-¦

¦объектами наружной ¦ ¦архитектуры ¦ ¦го порядка¦

¦рекламы и информации ¦ ¦ ¦ ¦во внешнем¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦облике ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.13 Формирование ¦Весь ¦ -“- ¦0,1 млн. ¦ ¦

¦размещения ¦период¦ ¦руб. ¦ ¦

¦муниципального заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на установку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦рекламоносителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.14 Привлечение ¦Весь ¦ -“- ¦0,25 млн.¦ ¦

¦дополнительных доходов ¦период¦ ¦руб. ¦ ¦

¦за размещение наружной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦рекламы и информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.15 Введение в ¦ I ¦ -“- ¦ ¦Наведение ¦

¦действие новой редакции¦кв. ¦ ¦ ¦надлежаще-¦

¦положения “О порядке ¦ ¦ ¦ ¦го порядка¦

¦распространения ¦ ¦ ¦ ¦во внешнем¦

¦объектов наружной ¦ ¦ ¦ ¦облике ¦

¦рекламы и информации в ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦городе Кургане“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+------------+---------+----------+

¦ 4. Сокращение расходной части бюджета ¦

+-----------------------T------T------------T---------T----------+

¦4.1 Оптимизация работы ¦Весь ¦Департамент ¦До 0,5 ¦Сокращение¦

¦коечного фонда, ¦период¦социальной ¦млн. р. ¦бюджетного¦

¦дополнительное открытие¦ ¦политики ¦ ¦финансиро-¦

¦дневных стационаров с ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦

¦финансированием через ¦ ¦ ¦ ¦(привлеч. ¦

¦фонд обязательного ¦ ¦ ¦ ¦внебюджет-¦

¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦

¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦фондов) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.2 Реорганизация сети ¦ II ¦Департамент ¦До 0,2 ¦Сокращение¦

¦лечебно - ¦полу- ¦социальной ¦млн. р. ¦бюджетного¦

¦профилактических ¦годие ¦политики ¦ ¦финансиро-¦

¦учреждений (слияние ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦

¦2-й горбольницы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфекционной больницы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.3 В связи с переводом¦ В ¦ ¦ ¦Сокращение¦

¦на оплату труда по ЕТС ¦тече- ¦ ¦ ¦расходов ¦

¦бюджетных учреждений ¦ние ¦ ¦ ¦на содер- ¦

¦сократить расходы на ¦года ¦ ¦ ¦жание ¦

¦содержание: ¦ ¦ ¦ ¦органов ¦

¦- управления ¦ -“- ¦ -“- ¦9,0 млн. ¦управления¦

¦пенсионного ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦

¦обеспечения, загса, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Центра социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обслуживания населения;¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- ГУВД, путем ¦ -“- ¦ -“- ¦0,4 млн. ¦ -“- ¦

¦объединения ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦

¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦вытрезвителя при ТОМ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3 и медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦вытрезвителя при ТОМ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- учреждений культуры, ¦ ¦ ¦ ¦Создание ¦

¦путем объединения ¦ ¦ ¦ ¦финансовой¦

¦городского Дома ¦ ¦ ¦ ¦устойчи- ¦

¦культуры и Дома ¦ ¦ ¦ ¦вости ¦

¦культуры им. М.Горького¦ ¦ ¦ ¦предприят.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.4 Перевод жилого ¦Весь ¦ -“- ¦п. Рябко-¦ ¦

¦массива в п. Рябково, ¦период¦ ¦во - 2500¦ ¦

¦пос. Энергетиков на ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦

¦природный газ ¦ ¦ ¦п. Энер- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦гетиков -¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2500 кв.м¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.5 Перевод ¦III - ¦ ¦0,5 млн. ¦ ¦

¦муниципальных котельных¦IV кв.¦ ¦руб. в ¦ ¦

¦N 17, N 25, N 26, N 28 ¦ ¦ ¦послед. ¦ ¦

¦и N 29 на природный газ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦более 1 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.6 Размещение на ¦Весь ¦Комитет ¦7 млн.р. ¦Относит. ¦

¦конкурсной основе ¦период¦экономическ.¦(80 млн. ¦экономия ¦

¦муниципального заказа ¦ ¦и промышлен-¦руб. ¦бюджетных ¦

¦ ¦ ¦ной политики¦объем ¦средств ¦

¦ ¦ ¦Департаменты¦заказов) ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.7 Создание ¦II кв.¦ДЖКХ ¦0,25 млн.¦Снижение ¦

¦муниципального ДРСУ ¦ ¦ ¦руб. ¦бюджетных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦

+-----------------------+------+------------+---------+----------+

¦ 5. Реализация мер жилищной реформы и благоустройства города ¦

+-----------------------T------T------------T---------T----------+

¦5.1 Введение платы за ¦С вы- ¦Департамент ¦0,458 ¦Эффектив. ¦

¦наем жилых помещений в ¦ходом ¦по управлен.¦млн. руб.¦и рацио- ¦

¦домах муниципального ¦расп. ¦жилищно - ¦ ¦нальное ¦

¦жилищного фонда ¦мэра ¦коммунальным¦ ¦использо- ¦

¦ ¦города¦дорожным ¦ ¦вание ¦

¦ ¦ ¦хозяйством и¦ ¦муницип. ¦

¦ ¦ ¦благоустрой-¦ ¦жилья ¦

¦ ¦ ¦ству города ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5.2 Введение в ¦Согла-¦ -“- ¦0,2 млн. ¦Снижение ¦

¦структуру оплаты ¦сно ¦ ¦руб. ¦бюджетных ¦

¦жилищных услуг затрат ¦гра- ¦ ¦ ¦средств ¦

¦на капитальный ремонт ¦фику ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прово-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦димой ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рефор-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мы ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5.3 Завершение работы ¦Весь ¦ -“- ¦7,5 млн. ¦ -“- ¦

¦по установке ¦период¦ ¦руб. ¦ ¦

¦теплосчетчиков на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5.4 Организация платной¦Весь ¦ -“- ¦40 тыс. ¦Увеличение¦

¦стоянки автотранспорта ¦период¦ ¦руб. ¦доходов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5.5 Оформление ¦ -“- ¦ -“- ¦20 тыс. ¦ -“- ¦

¦пропусков на проезд ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦

¦автотранспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств при ограничении¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦движения в весенний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5.6 Оформление ¦ -“- ¦ -“- ¦1 тыс. р.¦ -“- ¦

¦разрешений на перевозку¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦крупногабаритного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тяжеловесного груза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------+------+------------+---------+-----------

Приложение N 3

к Решению

Курганской городской Думы

от 7 июля 1999 г. N 80

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО -

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. КУРГАНА НА 1999 Г.

--------------------T------T------T-------T------T------T-----------T-----¬

¦ Показатели ¦Едини-¦Отчет ¦Прогноз¦Оценка¦ % к ¦Прогноз ¦% ¦

¦ ¦ца из-¦1997 ¦1998 г.¦ 1998 ¦1997 ¦1999 г. ¦рос- ¦

¦ ¦мерен.¦год ¦ ¦ год ¦году ¦(в усл.1998¦та к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ __________¦ 1998¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в усл.1999)¦ году¦

+-------------------+------+------+-------+------+------+-----------+-----+

¦ I. Валовый объем реализации продукции (работ, услуг) ¦

+-------------------T------T------T-------T------T------T-----------T-----+

¦1.1. Объем ¦ млн. ¦4028 ¦ 4334 ¦4762,4¦113,2 ¦ 5360 ¦112,5¦

¦промышленной ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лет (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Темпы роста ¦ % ¦99,9 ¦100/108¦105,4/¦112,2 ¦100/112,5 ¦100/ ¦

¦(снижения) в ¦ ¦ ¦ ¦112,2 ¦ ¦ ¦112,5¦

¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.2. Транспорт, ¦ млн. ¦197,5 ¦ 591 ¦704,4 ¦74,5 ¦ 743 ¦105/ ¦

¦связь, погрузка, ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦78 ¦

¦с/хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.3. Розничный ¦ млн. ¦1726,2¦1857 ¦2535,6¦146,8/¦ 2916 ¦115 ¦

¦товарооборот, ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦115,5 ¦ ¦ ¦

¦включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.4. Объем ¦ млн. ¦728,6 ¦776,7 ¦863,6 ¦118,5/¦ 950 ¦110 ¦

¦реализации платных ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦101,6 ¦ ¦ ¦

¦услуг населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.5. Инвестиции в ¦ млн. ¦358,0 ¦385,0 ¦458,9 ¦119,2/¦ 495 ¦107,9¦

¦основной капитал ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦87 ¦ ¦/87 ¦

¦(по оценке) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.6. Объем ¦ млн. ¦273,0 ¦409,0 ¦531 ¦194,5/¦ 550 ¦103,5¦

¦подрядных работ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦75,4 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.7. Всего валовой ¦ млн. ¦7338,3¦8342,7 ¦9835,2¦134,0 ¦ 10966 ¦111,4¦

¦объем реализации ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.8. Доходы ¦ млн. ¦591,1 ¦578,0 ¦578,4 ¦ 97,9 ¦609,4/457,8¦105,3¦

¦бюджета города ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/77,7¦

¦- налоговые ¦ млн. ¦556,9 ¦536,0 ¦536,6 ¦ ¦574,4/411,7¦107/ ¦

¦поступления ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦76,7 ¦

¦- неналоговые ¦ млн. ¦34,2 ¦ 42 ¦ 41,8 ¦ ¦ 35/38 ¦ 107 ¦

¦доходы ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.9. Налоговая ¦ ¦0,075 ¦0,064 ¦0,055 ¦ 73,3 ¦0,055/0,041¦100/ ¦

¦обеспеченность ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦74,5 ¦

¦бюджета на 1 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦валовых доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- неналоговое ¦ руб. ¦0,004 ¦0,005 ¦0,004 ¦ 100 ¦0,003/0,003¦ 75 ¦

¦доходы на 1 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦валового дохода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+------+------+-------+------+------+-----------+-----+

¦ II. Структура налогооблагаемой базы ¦

¦ 2.1. Налог на добавленную стоимость ¦

+-------------------T------T------T-------T------T------T-----------T-----+

¦2.1.1. Общий объем ¦ млн. ¦7337,3¦8342,7 ¦9835,2¦134,0 ¦ 10966 ¦111,4¦

¦валовых доходов ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(работ и услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.1.2. Стоимость ¦ -“- ¦810,6 ¦1001,1 ¦1470,6¦181,4 ¦ 1954,6 ¦132,9¦

¦реализованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦товаров (услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работ), не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦облагаемых НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.1.3. Стоимость ¦ млн. ¦6527,7¦7341,6 ¦8364,6¦128,1 ¦ 9011,4 ¦107,7¦

¦реализуемых ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг, облаг. НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.1.4. Удельный ¦ -“- ¦11,05 ¦ 12 ¦ 15,0 ¦136,3 ¦ 17,8 ¦118,7¦

¦вес не облагаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦НДС товаров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦доходов (работ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+------+------+-------+------+------+-----------+-----+

¦ 2.2. Валовая прибыль ¦

+-------------------T------T------T-------T------T------T-----------T-----+

¦2.2.1. Валовая ¦ млн. ¦665,5 ¦ 800 ¦ 850,9¦127,8 ¦ 865 ¦7 х) ¦

¦прибыль по полному ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кругу прибыльных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.2.2. Налого- ¦ -“- ¦498,7 ¦ 600 ¦ 633,2¦127,0 ¦611,3/ ¦79хх)¦

¦облагаемая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦499 хх) ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.2.3. Сумма ¦ -“- ¦305,5 ¦ 300 ¦ 349,4¦114,3 ¦ 337 ¦ 125 ¦

¦убытков по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦убыточным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.2.4. Балансовая ¦ -“- ¦360 ¦ 500 ¦ 501,5¦139,3 ¦ 528 ¦105,3¦

¦прибыль в своде по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всем предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Справочно: балансовая прибыль 1993 - 157, 1994 - 408,6, 1995 - 1111,4 ¦

¦1996 - 469,3, 1997 - 459,5, 1998 - 587,9 (850,9), 1999 - 604,8 (865) ¦

¦х) курсовая разница КМЗ-635 (1998 - 263, I кв. 1999 - 372,5), ¦

¦хх) разница с/с КМЗ I кв. 1999 г. 112,3 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ III. Валовая прибыль ¦

+-------------------T------T------T-------T------T------T-----------T-----+

¦3.1. Общая сумма ¦ млн. ¦1667,4¦1763,0 ¦1720,6¦103,2 ¦ 1775,7 ¦103,2¦

¦валовых годовых ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦доходов населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.2. Общая сумма ¦ млн. ¦1304,1¦1375 ¦1335,7¦102,4 ¦ 1349,5 ¦101,0¦

¦облагаемых ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦совокупных годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.3. Удельный вес ¦ % ¦78,2 ¦ 78,0 ¦ 77,6 ¦ - ¦ 76 ¦ - ¦

¦облагаемых доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.4. Сумма ¦ млн. ¦183,4 ¦ 178,8 ¦ 162,3¦ 94 ¦ 128,0 ¦90/ ¦

¦начисленного ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦87,6 ¦

¦подоходного налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изм. ¦

¦с облаг. базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шка- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лы ¦

¦3.5. Средняя ¦ млн. ¦14,06 ¦ 13,0 ¦ 12,15¦ 86,4 ¦10,5/9,5 ¦86,4 ¦

¦ставка налога ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦х)/ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦87,6 ¦

¦х) числитель - изменение структуры з/платы, знаменатель - изменение ¦

¦шкалы ¦

¦ Фонд оплаты труда промышленных предприятий, ¦

¦ учреждений и организаций ¦

+-------------------T------T------T-------T------T------T-----------T-----+

¦3.6. Общий фонд ¦ млн. ¦1406,7¦1563,0 ¦1520,6¦108,1 ¦ 1641,2 ¦ 108 ¦

¦оплаты труда ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦промпредприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.7. Численность ¦ млн. ¦129544¦129600 ¦129575¦ 100 ¦ 129575 ¦ 100 ¦

¦работников (чел.) ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦

¦3.8. Средняя ¦ руб. ¦904,9 ¦1005,0 ¦977,9 ¦108,0 ¦ 1056,1 ¦108х)¦

¦з/плата в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦х) см. расчет процента роста средней з/платы в 1999 году ¦

¦ ¦

¦ IV. Жизненный уровень населения ¦

+-------------------T------T------T-------T------T------T-----------T-----+

¦4.1. Индекс ¦ % ¦115,6 ¦ 108 ¦169,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦потребительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.2. Среднемесячна ¦ руб. ¦904,9 ¦ 1105 ¦977,9 ¦ 108 ¦ 1056 ¦ 108 ¦

¦заработная плата за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.3. Среднемесячны ¦ руб. ¦445,0 ¦ 532 ¦534,5 ¦ 120,0¦ 614,7 ¦ 115 ¦

¦доход на душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения в декабре¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.4. Среднемесячна ¦ руб. ¦1127,8¦ 1290 ¦1266,7¦ 112,3¦ 1266 ¦ 100 ¦

¦заработная плата за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦декабрь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.5. Прожиточный ¦ руб. ¦326,7 ¦ 355 ¦ 554,9¦ 169 ¦ 721,0 ¦130,0¦

¦минимум в декабре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.6. Средний размер¦ руб. ¦269,1 ¦ 240 ¦ 270,0¦ 100 ¦ 350 ¦ 130 ¦

¦пенсии одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пенсионера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.7. Соотношение ¦ ед. ¦1,362 ¦ 1,50 ¦ 0,963¦ 70,7 ¦ 0,853 ¦88,6 ¦

¦среднедушевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дохода и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦прожиточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦минимума (декабрь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.8. Минимальный ¦ руб. ¦638,0 ¦ 680 ¦ 945,8¦148,2 ¦ 1225,7 ¦ 130 ¦

¦потребительский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджет (декабрь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.9. Численность ¦ тыс. ¦368,3 ¦ 369,1 ¦ 368,2¦ 100 ¦ 368,2 ¦ 100 ¦

¦населения ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.10. Трудовые ¦ тыс. ¦220,8 ¦ 220,8 ¦ 220 ¦ 99,6 ¦ 220 ¦ 100 ¦

¦ресурсы ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.11. Уровень ¦ тыс. ¦5486/ ¦4400/ ¦4519/ ¦ 82,4 ¦4290/1,95 ¦ 95 ¦

¦безработицы ¦чел./%¦2,5 ¦2,0 ¦2,05 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦4.12. Доля лиц ¦ % ¦19 ¦ 19,5 ¦ 19,5 ¦ 102,6¦ 20 ¦102,6¦

¦старше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦трудоспособного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+------+------+-------+------+------+-----------+-----+

¦ V. Капитальные вложения (инвестиции) по городу Кургану ¦

+-------------------T------T------T-------T------T------T-----------T-----+

¦5.1. Капитальные ¦ млн. ¦385 ¦ 409,6 ¦458,9 ¦119,2/¦ 495,0 ¦107,9¦

¦вложения за счет ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦87 ¦ ¦/87 ¦

¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансирования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦городе (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦действующих ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦каждого года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- объекты ¦ млн. ¦189 ¦ 214,1 ¦223,5 ¦ 118,2¦ 194 ¦86,8/¦

¦производственного ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70 ¦

¦назначения (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦действующих ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- объекты ¦ -“- ¦196 ¦ 195,5 ¦235 ¦ 119,8¦ 301 ¦128,1¦

¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦95,3 ¦

¦назначения (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦действующих ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦каждого года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительство жилья¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5.2. Минимальный ¦ млн. ¦126,2 ¦ 127,0 ¦ 93,1 ¦ 73,8 ¦ 242 ¦259,9¦

¦бюджет развития (по¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/95,3¦

¦социальным нормам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в условиях и ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1998 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Ввод в действие за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+------+------+-------+------+------+-----------+-----+

¦ VI. Ввод в действие мощностей ¦

+-------------------T------T------T-------T------T------T-----------T-----+

¦6.1. Жилых домов ¦ тыс. ¦82,3 ¦ 101,7 ¦ 78,1 ¦ 95,0 ¦ 66,3 ¦95,3 ¦

¦в т.ч. за счет ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6.2. Общеобразова- ¦ уч. ¦ - ¦ - ¦ 200 ¦ ¦ - ¦ ¦

¦тельных школ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6.3. Детских ¦ мест ¦ - ¦ 330 ¦ 140 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6.4. Поликлиник ¦посещ.¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦(СЭС) ¦в см. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6.5. Больниц ¦коек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6.6. Дорог ¦ км ¦ - ¦ 2,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6.7. Мостов ¦ шт. ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 2 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6.8. Газопроводов ¦ км ¦10,9 ¦ 4,7 ¦ 4,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6.9. Водопроводных ¦ км ¦0,13 ¦ 1,5 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦

¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦6.10. Канализацион-¦ км ¦0,32 ¦ 1,5 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦

¦ных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+------+------+-------+------+------+-----------+-----+

¦ VII. Капитальный ремонт объектов ¦

+-------------------T------T------T-------T------T------T-----------T-----+

¦7.1. Общий объем ¦ тыс. ¦17167 ¦ 33821 ¦16121 ¦ 93,9 ¦ 26682 ¦165,5¦

¦ассигнований ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7.2. Капитальный ¦ -“- ¦3368 ¦ 6876 ¦ 2199 ¦ 65,3 ¦ 6700 ¦в 3 р¦

¦ремонт жилья (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦действующих ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦каждого года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7.3. Капитальный ¦ -“- ¦4130 ¦ 2900 ¦ 2128 ¦ 51,5 ¦ 2325 ¦109,3¦

¦ремонт школ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦детсадов (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦действующих ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦каждого года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7.4. Капитальный ¦ -“- ¦633 ¦ 2790 ¦ 1819 ¦287,4 ¦ 2595 ¦142,7¦

¦ремонт объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦здравоохранения (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦действующих ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦каждого года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7.5. Капитальный ¦ -“- ¦ - ¦ 400 ¦ 16 ¦ ¦ 744 ¦в 46 ¦

¦ремонт объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раз ¦

¦культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ценах каждого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7.6. Капитальный ¦ -“- ¦ - ¦ 10000 ¦ 69,0 ¦ ¦ 3000 ¦в 43 ¦

¦ремонт объектов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раза ¦

¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦города“ (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦действующих ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦каждого года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7.7. Капитальный ¦ -“- ¦9036 ¦ 7957 ¦ 9859 ¦ 109,1¦ 9000 ¦ 91,3¦

¦ремонт объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внешнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦благоустройства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦действующих ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦каждого года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7.8. Капремонт ¦ -“- ¦ - ¦ 2898 ¦ 767 ¦ - ¦ 2318 ¦в 3 р¦

¦прочих объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+------+------+-------+------+------+-----------+-----+

¦ VIII. Текущее содержание и текущий ремонт объектов ¦

¦ городского хозяйства ¦

+-------------------T------T------T-------T------T------T-----------T-----+

¦Текущее содержание ¦ тыс. ¦182162¦119681 ¦151439¦ 65,7 ¦ 130942 ¦ 86,5¦

¦и текущий ремонт ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объектов городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хозяйства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦8.1. Содержание ¦ тыс. ¦149408¦102281/¦123899¦ 68,4 ¦116192/ ¦ 93,8¦

¦муниципального ¦ руб. ¦ ¦18897 ¦/25294¦ ¦21240 ¦ ¦

¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ценах каждого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦включая возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦разницы по теплу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦8.2. Текущее ¦ -“- ¦32754 ¦ 17400 ¦20837 ¦ 53,1 ¦ 13400 ¦ 64,3¦

¦содержание и ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объектов внешнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ценах каждого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦8.3. Текущий ремонт¦ тыс. ¦ - ¦ 1250 ¦ 1906 ¦ ¦ 1350 ¦ 70,8¦

¦объектов социально-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦культурной сферы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- объектов ¦ -“- ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования ¦ ¦ ¦ 960 ¦ 1960 ¦ ¦ 808 ¦ 42,4¦

¦- объектов культуры¦ -“- ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ 188 ¦ ¦

¦- объектов ¦ -“- ¦ - ¦ 190 ¦ - ¦ - ¦ 269 ¦ - ¦

¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пенсионного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- объектов ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 85 ¦ ¦

¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------+------+------+-------+------+------+-----------+------