Приказ управления экологии и природных ресурсов Липецкой обл. от 30.12.2009 N 187 “О внесении изменений в приказ управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 04.12.2008 N 146 “Об утверждении ведомственной целевой программы “Улучшение качества природной среды и совершенствование недропользования Липецкой области в 2009 - 2011 годах“
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2009 г. N 187
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.12.2008 N 146
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 - 2011 ГОДАХ“
В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 30.04.2008 N 93 “О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ“ приказываю:
Внести в приложение к приказу управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 04.12.2008 N 146 “Об утверждении ведомственной целевой программы “Улучшение качества природной среды и совершенствование недропользования Липецкой области в 2009 - 2011 годах“ следующие изменения:
1) в позиции “Объемы финансирования из областного бюджета“ раздела 1 “Паспорт ведомственной целевой программы“ цифры “274783,4“ заменить цифрами “216271,3“;
2) в абзаце 4 позиции “Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели общественно-экономической эффективности“ раздела 1 “Паспорт ведомственной целевой программы“ цифры “8,1“ заменить цифрами “8,7“;
3) в абзаце 6 раздела 4 “Описание ожидаемых результатов реализации Программы“ цифры “8,1“ заменить цифрами “8,7“;
4) таблицу 1 “Перечень мероприятий ведомственной целевой программы“ раздела 5 “Перечень мероприятий ведомственной целевой программы“ изложить в следующей редакции:
“Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
----T--------------------T------------T------T--------------------------------T-----------------------------------------T-----------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Код экономи-¦Срок ¦Объем финансирования (тыс. руб.)¦ Показатель реализации мероприятия ¦ Ответственный ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ческой ¦реали-+--------T-----------------------+--------------------T--------------------+ исполнитель ¦
¦ ¦ ¦класси- ¦зации ¦ всего ¦ в том числе по годам ¦ наименование ¦по годам реализации ¦ ¦
¦ ¦ ¦фикации ¦ ¦ +-------T-------T-------+ показателя +------T------T------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦Цель 1. Создание условий ¦2009 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦для улучшения состояния ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологии ¦
¦ ¦окружающей среды и повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и природных ¦
¦ ¦эффективности использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов Липецкой¦
¦ ¦общераспространенных полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦ископаемых Липецкой области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦Задача 1. Создание условий ¦ ¦108810,5¦36128,9¦36058,0¦36623,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для улучшения качества природной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------T------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ 1.¦Проведение проверок ¦210 Оплата ¦ ¦ 95282,9¦32083,9¦31260,0¦31939,0¦Количество проверок ¦1200 ¦1250 ¦1300 ¦ ¦
¦ ¦хозяйствующих ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сфере охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов в сфере ¦и начисления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охраны окружающей ¦на выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среды ¦по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦211 ¦ ¦ 71637,3¦24142,3¦23480,0¦24015,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦212 Прочие ¦ ¦ 5639,3¦ 1815,3¦ 1900,0¦ 1924,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦213 ¦ ¦ 18006,3¦ 6126,3¦ 5880,0¦ 6000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦Расходы, ¦ ¦ 7170,8¦ 2353,2¦ 2488,0¦ 2329,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦включающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦221 Услуги ¦ ¦ 1010,0¦ 310,0¦ 380,0¦ 320,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦222 ¦ ¦ 340,3¦ 80,3¦ 140,0¦ 120,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Транспортные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦223 ¦ ¦ 806,6¦ 236,0¦ 280,0¦ 290,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Коммунальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦224 Арендная¦ ¦ 4,1¦ 0,1¦ 2,0¦ 2,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦плата за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦225 Работы, ¦ ¦ 3278,8¦ 1120,8¦ 1066,0¦ 1092,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуги по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦226 Прочие ¦ ¦ 1731,0¦ 606,0¦ 620,0¦ 505,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦290 Прочие ¦ ¦ 237,0¦ 50,0¦ 80,0¦ 107,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦Расходы, ¦ ¦ 6119,8¦ 1641,8¦ 2230,0¦ 2248,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦поступлением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нефинансовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦активов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦310 ¦ ¦ 1580,5¦ 592,5¦ 500,0¦ 488,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦340 ¦ ¦ 4539,3¦ 1049,3¦ 1730,0¦ 1760,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦материальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ 2.¦Согласование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение объемов ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦
¦ ¦и контроль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выбросов вредных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за выполнением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ в атмосферу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. тонн) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ 3.¦Выдача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение объемов ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦
¦ ¦разрешительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбросов загрязненных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сточных вод за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на водопользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(млн. м3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦Задача 2. Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рационального использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общераспространенных полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------T------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ 1.¦Выдача лицензий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Объем добычи ¦3800 ¦3900 ¦4000 ¦ ¦
¦ ¦и разрешений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общераспространенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на добычу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общераспространенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по разрешительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. м3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ 2.¦Проведение проверок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество проверок ¦ 30 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦
¦ ¦хозяйствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недропользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недропользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦Цель 2. Повышение ¦2009 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопаводковой ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защищенности человека и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------T------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦Задача 2.1. ¦ ¦ ¦107460,8¦35783,0¦35483,0¦36194,8¦Доля аварийных ГТС ¦ 12,7¦ 10,9¦ 8,7¦ОГУ ¦
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем числе ¦ ¦ ¦ ¦“Гидротехнические¦
¦ ¦безопасности ГТС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осложненных ГТС (%) ¦ ¦ ¦ ¦комплексы“ ¦
¦ ¦находящихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦210 Оплата ¦ ¦ 30085,2¦ 9975,2¦10055,0¦10055,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и начисления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦211 ¦ ¦ 23904,0¦ 7970,0¦ 7967,0¦ 7967,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦212 Прочие ¦ ¦ 2,0¦ 0,0¦ 1,0¦ 1,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦213 ¦ ¦ 6179,2¦ 2005,2¦ 2087,0¦ 2087,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦Расходы, ¦ ¦ 72339,4¦24402,6¦23473,0¦24463,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦включающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦221 Услуги ¦ ¦ 415,0¦ 120,0¦ 146,0¦ 149,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦222 ¦ ¦ 61,0¦ 15,0¦ 23,0¦ 23,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Транспортные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦223 ¦ ¦ 4706,0¦ 1422,0¦ 1594,0¦ 1690,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Коммунальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦224 Арендная¦ ¦ 154,8¦ 45,8¦ 54,0¦ 55,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦плата за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦225 Работы, ¦ ¦ 14468,2¦ 5990,4¦ 3918,0¦ 4559,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуги по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦225 Работы, ¦ ¦ 25824,3¦ 8075,3¦ 8909,0¦ 8840,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГТС ¦услуги по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦226 Прочие ¦ ¦ 12309,3¦ 3935,3¦ 4187,0¦ 4187,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦Инвентаризация ¦226 Прочие ¦ ¦ 2098,8¦ 898,8¦ 500,0¦ 700,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и паспортизация ГТС ¦работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦Эксплуатация ГТС ¦226 Прочие ¦ ¦ 5824,3¦ 2024,3¦ 2000,0¦ 1800,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦226 Прочие ¦ ¦ 6477,7¦ 1875,7¦ 2142,0¦ 2460,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГТС ¦работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦290 Прочие ¦ ¦ 168,9¦ 34,9¦ 67,0¦ 67,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦Расходы, ¦ ¦ 4867,3¦ 1370,3¦ 1888,0¦ 1609,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦поступлением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нефинансовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦активов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦310 ¦ ¦ 1097,3¦ 418,3¦ 479,0¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+-----------------+
¦ ¦ ¦340 ¦ ¦ 3770,0¦ 952,0¦ 1409,0¦ 1409,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦материальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“;
L---+--------------------+------------+------+--------+-------+-------+-------+--------------------+------+------+------+------------------
5) абзац 2 раздела 7 “Обоснование потребностей в необходимых ресурсах“ изложить в следующей редакции:
“Предполагаемый общий объем финансирования на весь период реализации Программы составит 216271,3 тыс. рублей, в том числе: 2009 год - 71991,9 тыс. рублей; 2010 год - 71541,0 тыс. рублей; 2011 год - 72818,4 тыс. рублей (таблица 2).“;
6) таблицу 2 “Общий объем финансирования ведомственной целевой программы“ раздела 7 “Обоснование потребностей в необходимых ресурсах“ изложить в следующей редакции:
“Таблица 2
Общий объем
финансирования ведомственной целевой программы
--------------------------------------------------T-----------------------¬
¦ Цели ¦ Объем финансирования, ¦
¦ ¦ тыс. руб. ¦
¦ +-------T-------T-------+
¦ ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦
+-------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ Цель 1. Создание условий для улучшения состояния окружающей среды ¦
¦ и повышения эффективности использования общераспространенных полезных ¦
¦ ископаемых Липецкой области ¦
+-------------------------------------------------T-------T-------T-------+
¦ ¦36128,9¦36058,0¦36623,6¦
+-------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ Цель 2. Повышение противопаводковой защищенности человека и объектов ¦
¦ экономики ¦
+-------------------------------------------------T-------T-------T-------+
¦ ¦35783,0¦35483,0¦36194,8¦
+-------------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ВСЕГО ¦71911,9¦71541,0¦72818,4¦“;
L-------------------------------------------------+-------+-------+--------
7) таблицу 3 “Экономическая эффективность Программы“ раздела 10 “Оценка экономической и общественной эффективности Программы“ изложить в следующей редакции:
“Таблица 3
Экономическая эффективность Программы
-----------------------------------------------T--------T--------T--------¬
¦ Цели ¦2009 г. ¦2010 г. ¦2011 г. ¦
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ Цель 1. Создание условий для улучшения состояния окружающей среды ¦
¦ и повышения эффективности использования общераспространенных полезных ¦
¦ ископаемых Липецкой области ¦
+----------------------------------------------T--------T--------T--------+
¦Суммарный предотвращенный ущерб (тыс. руб.) ¦10000 ¦11680,5 ¦13837 ¦
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Сумма наложенных штрафов (тыс. руб.) ¦ 9000 ¦ 9000 ¦ 9000 ¦
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Поступление налоговых и неналоговых платежей ¦22000 ¦22100 ¦22500 ¦
¦при пользовании недрами, содержащими ¦ ¦ ¦ ¦
¦общераспространенные полезные ископаемые ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Объем финансирования (тыс. руб.) ¦36128,9 ¦36058,0 ¦36623,6 ¦
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Экономическая эффективность (руб./руб.) ¦ 1,13¦ 1,18¦ 1,24¦
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ Цель 2. Повышение противопаводковой защищенности человека и объектов ¦
¦ экономики ¦
+----------------------------------------------T--------T--------T--------+
¦Предотвращенный ущерб (тыс. руб.) ¦45418,0 ¦73108,3 ¦85521,7 ¦
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Объем финансирования (тыс. руб.) ¦35783,0 ¦35483,0 ¦36194,8 ¦
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
¦Экономическая эффективность (руб./руб.) ¦ 1,27¦ 2,06¦ 2,36¦“;
L----------------------------------------------+--------+--------+---------
8) в строке “Показатель 1. Доля аварийных ГТС в общем числе осложненных ГТС“ таблицы “Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы“:
а) в графе “2010 г.“ цифры “9,8“ заменить цифрами “10,9“;
б) в графе “2011 г.“ цифры “8,1“ заменить цифрами “8,7“.
Начальник управления
В.СОКОЛОВ