Постановление администрации Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 06.08.2009 N 1060 (ред. от 28.06.2010, с изм. от 26.10.2010) “Об утверждении районной целевой программы “О совершенствовании системы охраны здоровья населения Липецкого муниципального района Липецкой области (2009 - 2010 годы)“
Изменения, внесенные постановлением администрации Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 28.06.2010 N 874, вступают в силу со дня их официального опубликования.АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2009 г. N 1060
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
“О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(2009 - 2010 ГОДЫ)“
(в ред. постановления администрации Липецкого
муниципального района Липецкой обл. от 28.06.2010 N 874,
с изм., внесенными постановлением администрации Липецкого
муниципального района Липецкой обл. от 26.10.2010 N 1615)
В целях сохранения и укрепления общественного здоровья, дальнейшего снижения смертности населения на основе устойчивого развития и повышения структурной эффективности системы здравоохранения Липецкого муниципального района и в соответствии с Уставом района постановляет:
1. Утвердить районную целевую программу “О совершенствовании системы охраны здоровья населения Липецкого муниципального района Липецкой области (2009 - 2010 годы)“ согласно приложению.
2. Настоящая районная целевая программа вступает в силу со дня ее официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Леликову Е.А.
Глава администрации
муниципального района
А.А.КОРОСТЕЛЕВ
Приложение
к постановлению
главы администрации
Липецкого муниципального района
от 6 августа 2009 г. N 1060
(в ред. постановления администрации Липецкого
муниципального района Липецкой обл. от 28.06.2010 N 874,
с изм., внесенными постановлением администрации Липецкого
муниципального района Липецкой обл. от 26.10.2010 N 1615)
ПАСПОРТ
РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (2009 - 2010 ГОДЫ)“
Наименование Программы - “О совершенствовании системы охраны здоровья
населения Липецкого муниципального района
Липецкой области (2009 - 2010 годы)“ (далее -
Программа)
Основание для - указ Президента Российской Федерации
разработки Программы от 09.10.2007 N 1351 “Об утверждении Концепции
демографической политики до 2025 года“;
решение Липецкого районного Совета депутатов
Липецкой области от 22 июля 2008 г. N 55
“О проекте “Стратегия социально-экономического
развития Липецкого муниципального района
на период до 2020 года“;
постановление главы администрации Липецкой
области N 189 от 24.10.2001 “О развитии
здравоохранения области“;
распоряжение администрации Липецкой области
от 14.12.2007 N 861-р “О состоянии здоровья
населения Липецкой области и путях его
улучшения“;
распоряжение администрации Липецкой области
от 12.04.2004 N 288-р “Об утверждении Концепции
информатизации здравоохранения Липецкой области
на 2004 - 2010 годы“;
ФЗ РФ от 21.12.1994 N 69-ФЗ “О пожарной
безопасности“;
распоряжение Правительства РФ от 08.03.1999
N 715-р “О неотложных мерах по обеспечению
пожарной безопасности“;
приказ МЗ РФ от 12.05.2003 N 194 “Об усилении
пожарной безопасности в организациях,
подведомственных МЗ РФ“
(в ред. постановления администрации Липецкого муниципального района
Липецкой обл. от 28.06.2010 N 874)
Заказчик Программы - администрация Липецкого муниципального района
Липецкой области (далее - администрация района)
Разработчик-координатор - комитет экономики, имущественных и земельных
Программы отношений
Основные исполнители - администрация муниципального района
Программы
(в ред. постановления администрации Липецкого муниципального района
Липецкой обл. от 28.06.2010 N 874)
Перечень подпрограмм - “Снижение смертности населения от предотвратимых
причин“;
“Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера“;
“Здоровое поколение“;
“Профилактическое здравоохранение“;
“Информатизация здравоохранения“;
“Реструктуризация коечного фонда круглосуточного
стационара“;
“Пожарная безопасность лечебно-профилактических
учреждений Липецкого муниципального района“
(в ред. постановления администрации Липецкого муниципального района
Липецкой обл. от 28.06.2010 N 874)
Цели Программы - сохранение и укрепление общественного здоровья,
дальнейшее снижение инвалидизации и смертности
населения на основе устойчивого развития
и повышения структурной эффективности системы
здравоохранения района
Задачи Программы - снижение смертности населения от предотвратимых
причин;
улучшение эпидемиологической ситуации, связанной
с заболеваниями социального характера;
сокращение уровня младенческой смертности;
укрепление здоровья детей и подростков;
расширение и повышение результативности
профилактических мероприятий;
повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения и обеспечение рационального
использования ресурсного потенциала отрасли;
создание единого информационного пространства
здравоохранения;
пожарная безопасность обслуживаемого населения и
сотрудников ЛПУ района
(в ред. постановления администрации Липецкого муниципального района
Липецкой обл. от 28.06.2010 N 874)
Сроки реализации - 2009 - 2010 годы
Программы
Основные мероприятия - развитие материально-технического обеспечения
Программы учреждений здравоохранения, оказывающих помощь
больным, страдающим сердечно-сосудистыми
заболеваниями;
совершенствование организации медицинской помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, в т.ч.
при дорожно-транспортных происшествиях;
укрепление материально-технической базы службы
детства и родовспоможения;
расширение и интенсификация профилактической
деятельности среди детского населения;
внедрение новых перинатальных и репродуктивных
технологий;
формирование у различных групп населения
мотивации для ведения здорового образа жизни;
приведение коечного фонда в соответствие
с расчетными нормативами Программы
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации на территории Липецкой
области бесплатной медицинской помощи;
внедрение информационных технологий в целях
образования и поддержки принятия клинических
решений;
разработка Декларации пожарной безопасности с
регистрацией в МЧС России по Липецкой области;
разработка Трехмерного графического
моделирования;
установка пожарного радиомониторинга с выводом
на ЦУС 01 ГУ МЧС РФ;
монтаж автоматической системы пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре с разработкой
проектной документации по ЛПУ и ФАПам района;
монтаж распашных решеток на окнах;
приобретение и установка противопожарных дверей;
замер сопротивления и измерения (при
необходимости ремонт) электропроводки;
огнезащитная обработка деревянных конструкций
чердачных помещений;
обучение медицинского персонала, ответственного
за пожарную безопасность, пожарному минимуму;
ремонт и периодическое освидетельствование
внутреннего пожарного водопровода;
приобретение и перезарядка огнетушителей
(в ред. постановления администрации Липецкого муниципального района
Липецкой обл. от 28.06.2010 N 874)
Объемы и источники - мероприятия Программы финансируются за счет
финансирования средств районного бюджета. Прогнозируемый объем
Программы финансирования из районного бюджета - 3050,9
тыс. руб.; в т.ч. по годам: 2009 г. - 580,0 тыс.
руб.; 2010 г. - 2470,9 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Липецкого муниципального района
Липецкой обл. от 28.06.2010 N 874)
Ожидаемые конечные - увеличение показателя ожидаемой
результаты реализации продолжительности жизни (на оба пола) до 68,6
Программы лет;
снижение уровня смертности населения до 17,8
на 1 тыс. нас.;
снижение смертности населения от болезней
системы кровообращения до 931,0 на 100 тыс.
нас.;
снижение смертности населения района от инсульта
и инфаркта миокарда на 15%;
снижение уровня инвалидизации от сердечно-
сосудистой патологии на 4%;
снижение смертности населения от внешних причин
до 148,0 на 100 тыс. нас.;
снижение уровня младенческой смертности до 6,8
на 1000 родившихся живыми;
увеличение доли детей I и II групп здоровья до
83,5% от общего количества детей;
доведение объема стационарной помощи до 2,6
койко-дней на 1 чел./год;
доведение объема скорой медицинской помощи
до 0,35 вызова на 1 чел./год;
соответствие ЛПУ района требованиям пожарной
безопасности
(в ред. постановления администрации Липецкого муниципального района
Липецкой обл. от 28.06.2010 N 874)
Контроль за исполнением - контроль за исполнением Программы осуществляет
Программы комитет экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Липецкого муниципального
района; учреждения здравоохранения района
представляют отчет об исполнении Программы
в администрацию района, в управление
здравоохранения Липецкой области
I. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ
Сегодня перед районом стоит целый ряд актуальных вопросов предстоящего периода. С одной стороны, они связаны с известными медико-демографическими проблемами, развивающимися в русле общероссийских тенденций.
Численность населения района на 01.01.2009 составляет 45440 чел.
Смертность населения в районе составляет 20,2 чел. на 1000 нас.
Численность населения трудоспособного возраста составляет 27226 чел.
Отмечается незначительная динамика рождаемости, в 2008 году родилось 495 детей, рождаемость составила 13,2 чел. на тыс. населения. С другой стороны, до сих пор имеют место диспропорции между ростом потребностей населения в объемах и качестве лечебно-профилактической помощи и степенью удовлетворения этих потребностей.
В этой ситуации районное здравоохранение призвано внести более заметный вклад в улучшение общественного здоровья, обеспечивая необходимое качество человеческого капитала.
Главной целью государственной социальной политики является последовательное повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение всеобщей доступности основных социальных услуг и прежде всего качественной медицинской помощи. Для достижения указанной цели в ближайшие годы требуются системные изменения в организации медицинской помощи.
В концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года к числу основных задач отнесены снижение предотвратимой смертности населения, а также заболеваемости и смертности от социально значимых болезней. К 2025 году в России предполагается снизить по сравнению с 2006 годом уровень смертности в 1,6 раза и увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет. Улучшение демографической ситуации должно быть обеспечено за счет сокращения смертности населения от болезней сердечно-сосудистой системы, автодорожного травматизма, сахарного диабета, новообразований; снижения уровня инфекционной заболеваемости и смертности от ВИЧ/СПИДа и туберкулеза. Достигается это путем совершенствования программ профилактики перечисленных заболеваний, а также за счет применения новых инновационных технологий диагностики и лечения.
Социальная значимость проблемы дальнейшего снижения материнской и младенческой смертности и укрепления здоровья детей и подростков обусловливает необходимость ее решения путем реализации комплекса мероприятий, связанных с повышением доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям; дальнейшим развитием современных перинатальных технологий, снижающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов; укреплением материально-технического и кадрового обеспечения службы материнства и детства; проведением профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений состояния здоровья; совершенствованием системы оказания реабилитационной помощи и восстановительной медицины.
Эффективным инструментом управления состоянием общественного здоровья является медицинская профилактика. В настоящее время актуальна задача разработки профилактики, направленной на уменьшение риска смерти от болезней неинфекционного происхождения, особенно сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также от несчастных случаев, травм и других подобных причин, непосредственно не связанных с болезнями.
Решение задачи ускоренной модернизации отрасли диктует необходимость в качественной реорганизации и оптимизации механизмов принятия своевременных и адекватных управленческих решений, реализации задач по социально-экономическому планированию и прогнозированию, обеспечении реализации государственной политики в области информатизации здравоохранения, повышении эффективности и рациональном использовании финансовых средств и кадровых ресурсов.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цели Программы: сохранение и укрепление общественного здоровья, дальнейшее снижение инвалидизации и смертности населения на основе устойчивого развития и повышения структурной эффективности системы здравоохранения района.
Задачи Программы:
- снижение смертности населения от предотвратимых причин;
- улучшение эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера;
- сокращение уровня материнской и младенческой смертности;
- укрепление здоровья детей и подростков;
- расширение и повышение результативности профилактических мероприятий;
- развитие информационного пространства районного здравоохранения.
Подпрограмма “Снижение смертности населения от предотвратимых причин“
Реализация подпрограммы включает в себя:
1. Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в т.ч. улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, страдающим болезнями системы кровообращения.
2. Внедрение единых технологических требований и стандартов оказания скорой медицинской помощи.
Подпрограмма “Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера“
Реализация подпрограммы включает в себя:
1. Укрепление материально-технической базы онкологической, психиатрической, дерматовенерологической, наркологической и инфекционной служб (противотуберкулезной службы).
2. Совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения заболеваний социального характера и реабилитации больных.
3. Внедрение современных средств диагностики и лечения заболеваний социального характера.
4. Повышение профессиональной квалификации медицинских работников.
5. Повышение приверженности к иммунопрофилактике, снижение рискованного поведения и формирование здорового образа жизни.
Подпрограмма “Здоровое поколение“
Реализация подпрограммы включает в себя:
1. Укрепление материально-технической базы службы детства и родовспоможения.
2. Внедрение новых организационных ресурсосберегающих, перинатальных и репродуктивных технологий.
3. Расширение и интенсификация профилактической деятельности, включая диспансеризацию детей.
4. Организацию подготовки, переподготовки и повышение квалификации акушеров-гинекологов, педиатров, терапевтов и других специалистов, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям.
5. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение состояния здоровья детей и матерей.
Подпрограмма “Профилактическое здравоохранение“
Реализация подпрограммы включает в себя:
1. Формирование у различных групп населения мотивации для ведения здорового образа жизни путем повышения информированности граждан через средства массовой информации о влиянии на здоровье негативных факторов и возможности их предупреждения.
2. Создание эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, предупреждение факторов их развития.
3. Разработку мер, направленных на сохранение здоровья и продления трудоспособного периода жизни пожилых людей.
4. Проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений состояния здоровья населения, усиление профилактической работы по предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов.
Подпрограмма “Информатизация здравоохранения“
Реализация подпрограммы включает в себя:
1. Внедрение единых стандартов хранения, передачи информации и требований к техническому обеспечению.
2. Внедрение телемедицинских систем.
Подпрограмма “Пожарная безопасность лечебно-профилактических учреждений Липецкого муниципального района“
(введено постановлением администрации Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 28.06.2010 N 874)
III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для реализации мероприятий Программы из районного бюджета требуется 3050,9 тыс. руб.; в т.ч. по годам: 2009 г. - 580,0 тыс. руб.; 2010 г. - 2470,9 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 28.06.2010 N 874)
Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на соответствующий год.
IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Для реализации Программы по каждой подпрограмме определяются конкретные мероприятия с указанием сроков и ответственных исполнителей программных мероприятий.
Ответственные исполнители ежеквартально к 5-му числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в администрацию Липецкого района отчет, содержащий следующие сведения:
- перечень выполненных мероприятий Программы с нарастающим итогом;
- перечень невыполненных мероприятий с указанием причин невыполнения;
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий Программы.
В ходе реализации Программы администрация Липецкого района ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей.
V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Целевыми показателями подпрограммы “Снижение смертности населения от предотвратимых причин“ являются: смертность от болезней системы кровообращения, в том числе среди населения трудоспособного возраста, смертность от несчастных случаев, отравлений и травм, смертность от транспортных травм.
Целевыми показателями подпрограммы “Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера“ являются: доля населения, обследованного на туберкулез при целевых профосмотрах, уровень выявляемости туберкулеза при профилактических осмотрах, смертность от туберкулеза; число случаев заболеваний, передающихся половым путем; продолжительность жизни больных сахарным диабетом; доля населения, прошедшего онкоцитологический и маммографический скрининг; онкозапущенность; одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями; уровень охвата профилактическими прививками в декретированных возрастах против дифтерии, кори, полиомиелита, коклюша, вирусного гепатита В, краснухи, паротита, столбняка; уровень заболеваемости коклюшем, корью, эпидемическим паротитом, краснухой; обеспечение современного уровня диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний, предупреждение перинатального инфицирования детей; уровень впервые выявленной заболеваемости вирусными гепатитами; смертность населения от осложнений артериальной гипертонии.
Целевыми показателями подпрограммы “Здоровое поколение“ являются: младенческая смертность; материнская смертность; удельный вес детей первой группы здоровья от общего количества детей; первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет.
Целевыми показателями подпрограммы “Профилактическое здравоохранение“ являются: уровень диспансеризации населения; уровень охвата профилактическими осмотрами работников промышленных и сельскохозяйственных предприятий; доля посещений врачей, сделанных с профилактической целью; динамика контингентов больных, страдающих синдромом зависимости от алкоголя; заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами; динамика контингентов больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ; заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ.
Целевыми показателями подпрограммы “Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения“ являются: объем амбулаторно-поликлинической помощи; объем стационарной помощи; объем помощи в дневных стационарах всех типов; объем оказанной скорой медицинской помощи; уровень госпитализации; длительность пребывания в круглосуточных стационарах; приведение круглосуточного коечного фонда в соответствие с расчетными нормативами Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Липецкой области бесплатной медицинской помощи.
Целевыми показателями подпрограммы “Информатизация здравоохранения“ являются: разработка проблемно ориентированных информационных подсистем в составе единой интегрированной информационной системы; создание единого информационного пространства учреждений здравоохранения; рационализация схем передачи информации.
Целевыми показателями подпрограммы “Пожарная безопасность лечебно-профилактических учреждений“ являются: соблюдение норм пожарной безопасности, состояние защищенности от пожаров лечебно-профилактических учреждений.
(абзац введен постановлением администрации Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 28.06.2010 N 874)
Приложение N 1
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(в ред. постановления администрации Липецкого
муниципального района Липецкой обл. от 28.06.2010 N 874,
с изм., внесенными постановлением администрации Липецкого
муниципального района Липецкой обл. от 26.10.2010 N 1615)
Подпрограмма “Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера“
тыс. руб.
-----T------------------T----------T-----------------------T--------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Объем ¦ Исполнитель ¦
¦п/п ¦ мероприятия ¦исполнения¦ финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ по +-------T-------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ периодам ¦2009 - ¦2009 г.¦2010 г.¦ ¦
¦ ¦ ¦выполнения¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ годы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦Раздел 1. Неотложные меры борьбы с туберкулезом ¦
+----T------------------T----------T-------T-------T-------T--------------+
¦1.1.¦Обеспечение ¦2009 - ¦ 160,0 ¦ 60,0 ¦ 100,0 ¦Администрация ¦
¦ ¦необходимым ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦
¦ ¦количеством дез. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦средств для работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в очагах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦Итого ¦- ¦ 160,0 ¦ 60,0 ¦ 100,0 ¦- ¦
+-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦Раздел 2. Вакцинопрофилактика ¦
+----T------------------T----------T-------T-------T-------T--------------+
¦2.1.¦Внедрение ¦2009 - ¦ 150,0 ¦ 50,0 ¦ 100,0 ¦Администрация ¦
¦ ¦автоматизированной¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦
¦ ¦системы учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦и планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проф. прививок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и взрослому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦2.2.¦Развитие системы ¦2009 - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦
¦ ¦информирования ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦о мерах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иммунопрофилактики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦Итого ¦- ¦ 150,0 ¦ 50,0 ¦ 100,0 ¦- ¦
+-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦Раздел 3. Неотложные меры по предупреждение распространения в Липецком ¦
¦районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека ¦
¦(Анти-ВИЧ/СПИД) ¦
+----T------------------T----------T-------T-------T-------T--------------+
¦3.1.¦Внедрение ¦2009 - ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ - ¦Администрация ¦
¦ ¦современных ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и целевыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦группами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по формированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здорового образа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и профилактики ВИЧ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦Итого ¦- ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ - ¦- ¦
+-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦Раздел 4. Профилактика и лечение артериальной гипертонии ¦
+----T------------------T----------T-------T-------T-------T--------------+
¦4.1.¦Обеспечение ¦2009 - ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ - ¦Администрация ¦
¦ ¦информационной ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦с населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦артериальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гипертонии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассоциированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сердечно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сосудистых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦Итого ¦- ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ - ¦- ¦
+-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦Раздел 5. Профессиональная подготовка кадров ¦
+----T------------------T----------T-------T-------T-------T--------------+
¦5.1.¦Повышение ¦2009 - ¦ 300,0 ¦ 200,0 ¦ 100,0 ¦Администрация ¦
¦ ¦квалификации ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦
¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦кадров для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦Итого ¦- ¦ 300,0 ¦ 200,0 ¦ 100,0 ¦- ¦
+-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦Всего ¦- ¦ 627,0 ¦ 327,0 ¦ 300,0 ¦- ¦
L-----------------------+----------+-------+-------+-------+---------------
Подпрограмма “Здоровое поколение“
тыс. руб.
-----T------------------T----------T-----------------------T--------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Объем финансирования ¦ Исполнитель ¦
¦п/п ¦ мероприятия ¦исполнения+-------T-------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ по ¦2009 - ¦2009 г.¦2010 г.¦ ¦
¦ ¦ ¦ периодам ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выполнения¦ годы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦Раздел 1. Улучшение репродуктивного здоровья детей и подростков, ¦
¦внедрение современных перинатальных технологий ¦
+----T------------------T----------T-------T-------T-------T--------------+
¦1.1.¦Внедрение ¦2009 - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦
¦ ¦современных ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦
¦ ¦перинатальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦1.2.¦Приобретение ¦2009 - ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ - ¦Администрация ¦
¦ ¦компьютерной ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦
¦ ¦техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦и программного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для создания базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦репродуктивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦риска среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мальчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦Итого ¦- ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ - ¦- ¦
+-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦Раздел 2. Совершенствование методов диагностики наследственной ¦
¦и врожденной патологии у новорожденных ¦
+----T------------------T----------T-------T-------T-------T--------------+
¦2.1.¦Внедрение ¦2009 - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦
¦ ¦современных ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦
¦ ¦методов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врожденной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦патологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новорожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦2.2.¦Внедрение ¦2009 - ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ - ¦Администрация ¦
¦ ¦современных ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦
¦ ¦методик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦аудиологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скрининга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦Итого ¦- ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ - ¦- ¦
+-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦Всего ¦- ¦ 60,0 ¦ 60,0 ¦ - ¦- ¦
L-----------------------+----------+-------+-------+-------+---------------
Подпрограмма “Профилактическое здравоохранение“
тыс. руб.
----T------------------T----------T-----------------------T---------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Объем финансирования ¦ Исполнитель ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦исполнения+-------T-------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ по ¦2009 - ¦2009 г.¦2010 г.¦ ¦
¦ ¦ ¦ периодам ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выполнения¦ годы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+---------------+
¦ 1.¦Информационное ¦2009 - ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ - ¦Администрация ¦
¦ ¦сопровождение ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦по профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально значимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦болезней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+---------------+
¦Всего ¦- ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ - ¦- ¦
L----------------------+----------+-------+-------+-------+----------------
Постановлением администрации Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 26.10.2010 N 1615 выделены на финансирование подпрограммы “Информатизации здравоохранения“ в 2010 году денежные средства в сумме 93,5 тыс. руб. на мероприятие “Обеспечение лечебно-профилактических учреждений района современными средствами информатизации“ для создания единой системы электронной записи на прием к врачам, оказывающим амбулаторного поликлиническую помощь детям, для создания локальной сети в пределах регистратуры.
Подпрограмма “Информатизация здравоохранения“
тыс. руб.
----T------------------T----------T-----------------------T---------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Объем финансирования ¦ Исполнитель ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦исполнения+-------T-------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ по ¦2009 - ¦2009 г.¦2010 г.¦ ¦
¦ ¦ ¦ периодам ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выполнения¦ годы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+---------------+
¦ 1.¦Обеспечение ЛПУ ¦2009 - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦
¦ ¦района ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦современными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информатизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+---------------+
¦ 2.¦Обеспечение ¦2009 - ¦ 183,0 ¦ 183,0 ¦ - ¦Администрация ¦
¦ ¦современными ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦методами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+---------------+
¦Всего ¦- ¦ 183,0 ¦ 183,0 ¦ - ¦- ¦
L----------------------+----------+-------+-------+-------+----------------
Постановлением администрации Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 26.10.2010 N 1615 уменьшены выделенные ассигнования на подпрограмму “Пожарная безопасность лечебно-профилактических учреждений района“ в 2010 году с 2170,9 тыс. руб. до 2077,4 тыс. руб. (экономия - 93,5 тыс. руб., сложившаяся в ходе закупок товаров, работ и услуг по мероприятиям вышеуказанной подпрограммы).
Подпрограмма “Пожарная безопасность лечебно-профилактических
учреждений района“
----T------------------T----------T-----------------------T---------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Объем финансирования ¦ Исполнитель ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦исполнения+-------T-------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ по ¦2009 - ¦2009 г.¦2010 г.¦ ¦
¦ ¦ ¦ периодам ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выполнения¦ годы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+---------------+
¦ 1.¦Пожарная ¦2009 - ¦ - ¦ - ¦ 2170,0¦Администрация ¦
¦ ¦безопасность ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦обслуживаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(пациентов) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудников ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+-------+---------------+
¦Всего ¦- ¦ 2170,0¦ - ¦ 2170,0¦- ¦
L----------------------+----------+-------+-------+-------+----------------
Всего по Программе в целом: 3050,90 тыс. руб.,
в т.ч. по годам: 2009 г. - 580,0 тыс. руб.; 2010 г. - 2470,9 тыс. руб.
Приложение N 2
ПОДПРОГРАММА
“ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ“ (ТЫС. РУБ., В ЦЕНАХ 2008 Г.)
-----T--------------------------T-----------T-----------------T-----------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Объем ¦Исполнитель¦
¦п/п ¦ ¦исполнения ¦ финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦по периодам+------T----T-----+ ¦
¦ ¦ ¦выполнения ¦2009 -¦2009¦2010 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ г. ¦ г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-----------+------+----+-----+-----------+
¦Раздел 1. Улучшение репродуктивного здоровья детей и подростков, ¦
¦внедрение современных перинатальных технологий ¦
+----T--------------------------T-----------T------T----T-----T-----------+
¦1.1.¦Внедрение современных ¦2009 - 2010¦100,0 ¦ - ¦100,0¦МУЗ ЦРБ ¦
¦ ¦перинатальных технологий ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦Липецкого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
+----+--------------------------+-----------+------+----+-----+-----------+
¦1.2.¦Приобретение компьютерной ¦2009 - 2010¦100,0 ¦50,0¦ 50,0¦МУЗ ЦРБ ¦
¦ ¦техники и программного ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦Липецкого ¦
¦ ¦обеспечения для создания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦базы данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦репродуктивного риска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среди мальчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-----------+------+----+-----+-----------+
¦Итого ¦ ¦200,0 ¦50,0¦150,0¦ ¦
+-------------------------------+-----------+------+----+-----+-----------+
¦Раздел 2. Совершенствование методов диагностики наследственной ¦
¦и врожденной патологии у новорожденных ¦
+----T--------------------------T-----------T------T----T-----T-----------+
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
¦3.1.¦Внедрение современных ¦2009 - 2010¦ 25,0 ¦ - ¦ 25,0¦МУЗ ЦРБ ¦
¦ ¦методов диагностики ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦Липецкого ¦
¦ ¦врожденной патологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦новорожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+-----------+------+----+-----+-----------+
¦3.2.¦Внедрение современных ¦2009 - 2010¦ 20,0 ¦10,0¦ 10,0¦МУЗ ЦРБ ¦
¦ ¦методик аудиологического ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦Липецкого ¦
¦ ¦скрининга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
+----+--------------------------+-----------+------+----+-----+-----------+
¦Итого ¦ ¦ 45,0 ¦10,0¦ 35,0¦ ¦
+-------------------------------+-----------+------+----+-----+-----------+
¦Всего ¦ ¦245,0 ¦60,0¦185,0¦ ¦
L-------------------------------+-----------+------+----+-----+------------
Приложение 3
ПОДПРОГРАММА
“ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ“
(ТЫС. РУБ., В ЦЕНАХ 2008 Г.)
----T----------------------------T-----------T----------------T-----------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Объем ¦Исполнитель¦
¦п/п¦ ¦исполнения ¦ финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦по периодам+------T----T----+ ¦
¦ ¦ ¦выполнения ¦2009 -¦2009¦2010¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ г. ¦ г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----------+------+----+----+-----------+
¦ 1.¦Информационное сопровождение¦2009 - 2010¦ 20,0 ¦10,0¦10,0¦МУЗ ЦРБ ¦
¦ ¦мероприятий по профилактике ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦Липецкого ¦
¦ ¦социально значимых болезней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р-на ¦
+---+----------------------------+-----------+------+----+----+-----------+
¦Всего ¦ ¦ 20,0 ¦10,0¦10,0¦ ¦
L--------------------------------+-----------+------+----+----+------------
ПОДПРОГРАММА
“ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ“
(ТЫС. РУБ., В ЦЕНАХ 2008 Г.)
----T--------------------------T-----------T------------------T-----------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Объем ¦Исполнитель¦
¦п/п¦ ¦исполнения ¦ финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦по периодам+------T-----T-----+ ¦
¦ ¦ ¦выполнения ¦2009 -¦2009 ¦2010 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ г. ¦ г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-----------+------+-----+-----+-----------+
¦ 1.¦Обеспечение ЛПУ района ¦2009 - 2010¦ ¦ - ¦ - ¦МУЗ ЦРБ ¦
¦ ¦современными средствами ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦Липецкого ¦
¦ ¦информатизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р-на ¦
+---+--------------------------+-----------+------+-----+-----+-----------+
¦ 2.¦Обеспечение современными ¦2009 - 2010¦ 323,0¦183,0¦140,0¦МУЗ ЦРБ ¦
¦ ¦методами противопожарной ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦Липецкого ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р-на ¦
+---+--------------------------+-----------+------+-----+-----+-----------+
¦Всего ¦ ¦ 323,0¦183,0¦140,0¦ ¦
L------------------------------+-----------+------+-----+-----+------------
Всего: 1375,0 тыс. руб.,
в т.ч. по годам:
2009 г. - 580,0 тыс. руб.; 2010 г. - 795,0 тыс. руб.
Приложение N 4
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
КОЕЧНОГО ФОНДА КРУГЛОСУТОЧНЫХ СТАЦИОНАРОВ ЛПУ
ЛИПЕЦКОГО РАЙОНА
-------T------------------T------T-----------------------------------T---------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Реструктуризация коечного фонда ¦Исполни- ¦
¦ п/п ¦ ¦испол-+------T-----T----T----T--------T---+тель ¦
¦ ¦ ¦нения ¦кол-во¦кол- ¦2009¦2010¦реорга- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кругл.¦во ¦ г. ¦ г. ¦низация ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦коек, ¦закр.¦ ¦ ¦дневного¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦коек ¦ ¦ ¦стацио- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нара ¦ ¦ ¦
+------+------------------+------+------+-----+----+----+--------+---+---------+
¦1. МУЗ ЦРБ Липецкого района ¦ 160 ¦ ¦ - ¦160 ¦ - ¦ - ¦МУЗ ЦРБ ¦
+------T------------------T------+------+-----+----+----+--------+---+Липецкого¦
¦1.1. ¦Хирургическое ¦2009 ¦ 45 ¦ ¦ - ¦ 45 ¦ - ¦ - ¦района ¦
¦ ¦отделение ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+ +------+-----+----+----+--------+---+ ¦
¦1.1.1.¦Хирургические ¦ ¦ 40 ¦ ¦ - ¦ 40 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦койки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+ +------+-----+----+----+--------+---+ ¦
¦1.1.2.¦Урологические ¦ ¦ 5 ¦ ¦ - ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦койки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+ +------+-----+----+----+--------+---+ ¦
¦1.2. ¦Гинекологическое ¦ ¦ 20 ¦ ¦ - ¦ 20 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦отделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+ +------+-----+----+----+--------+---+ ¦
¦1.3. ¦Терапевтическое ¦ ¦ 65 ¦ ¦ - ¦ 65 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦отделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+ +------+-----+----+----+--------+---+ ¦
¦1.4. ¦Неврологическое ¦ ¦ 30 ¦ ¦ - ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦отделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+------+------+-----+----+----+--------+---+ ¦
¦2. Боринская районная больница ¦ 110 ¦ ¦ - ¦110 ¦ - ¦ - ¦ ¦
+------T------------------T------+------+-----+----+----+--------+---+ ¦
¦2.1. ¦Травматологическое¦2010 ¦ 40 ¦ ¦ - ¦ 40 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦отделение ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+ +------+-----+----+----+--------+---+ ¦
¦2.1.1.¦Травматологические¦ ¦ 35 ¦ ¦ - ¦ 35 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦койки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+ +------+-----+----+----+--------+---+ ¦
¦2.1.2.¦Хирургические ¦ ¦ 5 ¦ ¦ - ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦койки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+ +------+-----+----+----+--------+---+ ¦
¦2.2. ¦Терапевтическое ¦ ¦ 50 ¦ ¦ - ¦ 50 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦отделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+ +------+-----+----+----+--------+---+ ¦
¦2.2.1.¦Терапевтические ¦ ¦ 35 ¦ ¦ - ¦ 35 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦койки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+ +------+-----+----+----+--------+---+ ¦
¦2.2.2.¦Неврологические ¦ ¦ 15 ¦ ¦ - ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦койки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+ +------+-----+----+----+--------+---+ ¦
¦2.3. ¦Детское отделение ¦ ¦ 20 ¦ ¦ - ¦ 20 ¦ - ¦ - ¦ ¦
+------+------------------+------+------+-----+----+----+--------+---+ ¦
¦3. Кузьмино-Отвержковская ¦ 50 ¦ ¦ 15 ¦ ¦ 35 ¦ - ¦ ¦
¦больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------T------------------T------+------+-----+----+----+--------+---+ ¦
¦3.1. ¦Терапевтическое ¦2010 ¦ 50 ¦ ¦ 15 ¦ ¦ 35 ¦ - ¦ ¦
¦ ¦отделение ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+ +------+-----+----+----+--------+---+ ¦
¦Итого ¦ ¦ 320 ¦ ¦ - ¦270 ¦ - ¦ - ¦ ¦
L-------------------------+------+------+-----+----+----+--------+---+----------
Приложение N 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
------------------T-------------T--------------------T------T---------------------------¬
¦ Показатели ¦ Единица ¦Фактические значения¦ ¦ Плановый период ¦
¦ ¦ измерения +------T------T------+------+------T------T------T------+
¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦
¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Средняя ¦лет ¦ 68,6 ¦ 68,9 ¦ 68,4 ¦ 69,4 ¦ 67,7 ¦ 68 ¦ 68,2 ¦ 68,6 ¦
¦продолжительность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(на оба пола) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Смертность ¦на 1000 нас. ¦ 20,1 ¦ 20,3 ¦ 19,1 ¦ 18,2 ¦ 18,1 ¦ 18,0 ¦ 17,9 ¦ 17,8 ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Младенческая ¦на 1000 ¦ 2,1 ¦ 4,0 ¦ 7,1 ¦ 7,9 ¦ 7,6 ¦ 7,3 ¦ 7,0 ¦ 6,8 ¦
¦смертность ¦живорожденных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Материнская ¦на 100 тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦смертность ¦живорожденных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Смертность ¦на 100 тыс. ¦937,2 ¦935,6 ¦933,9 ¦933,5 ¦933,0 ¦932,5 ¦932,0 ¦931 ¦
¦от болезней ¦нас. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кровообращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Смертность ¦на 100 тыс. ¦160,2 ¦160,0 ¦159,0 ¦157,0 ¦154,0 ¦152,0 ¦150,0 ¦148,0 ¦
¦от внешних ¦нас. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦причин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Доля умерших от ¦% ¦ 29,9 ¦ 24,7 ¦ 37,3 ¦ 27,2 ¦ 27,0 ¦ 26,9 ¦ 26,9 ¦ 26,8 ¦
¦злокачественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦новообразований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в течение года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с момента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диагноза в числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦больных, впервые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦взятых на учет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в предыдущем году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Удельный вес ¦% ¦ 76,0 ¦ 79,0 ¦ 81,9 ¦ 82,0 ¦ 82,5 ¦ 83,0 ¦ 83,2 ¦ 83,5 ¦
¦детей первой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и второй групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здоровья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Объем ¦число ¦ 5,0 ¦ 5,8 ¦ 6,1 ¦ 6,9 ¦ 7,0 ¦ 7,2 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦
¦амбулаторно- ¦посещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поликлинической ¦на 1 чел./год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Объем ¦число койко- ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,6 ¦ 2,5 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦
¦стационарной ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи ¦на 1 чел./год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Объем скорой ¦число ¦ 0,26¦ 0,27¦ 0,28¦ 0,3 ¦ 0,32¦ 0,33¦ 0,34¦ 0,35¦
¦медицинской ¦вызовов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи ¦на 1 чел./год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Объем помощи ¦число ¦ 0,24¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,21¦ 0,25¦ 0,30¦ 0,35¦ 0,37¦
¦в дневных ¦пациенто-дней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационарах ¦на 1 чел./год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Длительность ¦дней ¦ 13,0 ¦ 12,1 ¦ 12,1 ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦
¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в круглосуточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Обеспеченность ¦на 10 тыс. ¦ 18,6 ¦ 18,5 ¦ 18,4 ¦ 17,9 ¦ 18,5 ¦ 19,0 ¦ 19,0 ¦ 19,0 ¦
¦врачами ¦нас. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Обеспеченность ¦на 10 тыс. ¦ 58,9 ¦ 59,5 ¦ 60,6 ¦ 60,7 ¦ 62,0 ¦ 63,0 ¦ 63,0 ¦ 63,0 ¦
¦средними ¦нас. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Процент ¦% ¦ 87,0 ¦ 89,0 ¦ 97,5 ¦ 98,6 ¦ 60,0 ¦ 63,0 ¦ 65,0 ¦ 70,0 ¦
¦аттестованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦врачей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Процент ¦% ¦ 77,3 ¦ 79,3 ¦ 87,7 ¦ 92,8 ¦ 66,5 ¦ 67,0 ¦ 67,5 ¦ 68,0 ¦
¦аттестованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медперсонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Уровень ¦на 1000 ¦2“8,1 ¦286,3 ¦317,0 ¦415,0 ¦430,0 ¦440,0 ¦445,0 ¦450,0 ¦
¦диспансеризации ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Онкологический ¦на 1000 ¦532,9 ¦579,8 ¦674,9 ¦675,0 ¦680,0 ¦685,0 ¦685,0 ¦690,0 ¦
¦скрининг ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(онкоцитология) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Доля запущенных ¦% ¦ 17,6 ¦ 16,6 ¦ 2,5 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 9,8 ¦ 9,0 ¦
¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туберкулеза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Выявляемость ¦% ¦ 64,7 ¦ 66,6 ¦ 72,5 ¦ 76,0 ¦ 76,2 ¦ 76,5 ¦ 76,8 ¦ 77,0 ¦
¦туберкулеза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при проф. осмотре¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+-------
Главный врач
МУЗ ЦРБ Липецкого района
С.П.МОТИН