Постановление администрации г. Липецка от 31.07.2009 N 4 “Об утверждении для ОАО ЛМЗ “Свободный Сокол“ тарифов на холодную воду для питьевого, технического водоснабжения и услуги по водоотведению промышленных и хозяйственно-бытовых стоков“
Утратил силу с 1 сентября 2010 года в связи с изданием постановления администрации г. Липецка от 30.07.2010 N 1972.Тарифы, утвержденные данным документом, действовали с 1 сентября 2009 года по 31 августа 2010 года.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2009 г. N 4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЛЯ ОАО ЛМЗ “СВОБОДНЫЙ СОКОЛ“
ТАРИФОВ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО, ТЕХНИЧЕСКОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И УСЛУГИ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 “Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса“ администрация города постановляет:
1. Согласовать производственные программы ОАО ЛМЗ “Свободный Сокол“ по оказанию услуг водоснабжения питьевой водой (приложение N 1), водоснабжения технической водой (приложение N 2), водоотведения хозяйственно-бытовых стоков (приложение N 3), водоотведения промышленных стоков (приложение N 4) на период с 01.09.2009 по 31.08.2010.
2. Утвердить тариф на холодную воду для питьевого водоснабжения, отпускаемую ОАО ЛМЗ “Свободный Сокол“, в размере 10,00 руб./м3 (без НДС).
3. Утвердить тариф на холодную воду для технического водоснабжения, отпускаемую ОАО ЛМЗ “Свободный Сокол“, в размере 0,49 руб./м3 (без НДС).
4. Утвердить тариф на услугу по водоотведению и очистке хозяйственно-бытовых стоков, оказываемую ОАО ЛМЗ “Свободный Сокол“, в размере 43,69 руб./м3 (без НДС).
5. Утвердить тариф на услугу по водоотведению и очистке промышленных стоков, оказываемую ОАО ЛМЗ “Свободный Сокол“, в размере 1,35 руб./м3 (без НДС).
6. Установить период действия тарифов, утвержденных пунктами 2, 3, 4, 5 настоящего постановления, с 1 сентября 2009 года по 31 августа 2010 года.
7. Постановление главы города Липецка от 26.05.2008 N 1573 “Об утверждении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению, оказываемые ОАО ЛМЗ “Свободный Сокол“ признать утратившим силу с 1 сентября 2009 года.
8. Информационному отделу администрации г. Липецка (Соколова И.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации г. Липецка В.А. Мигиту.
Глава города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Липецка
от 31 июля 2009 г. N 4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО ЛМЗ “СВОБОДНЫЙ СОКОЛ“ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА ПЕРИОД С 01.09.2009 ПО 31.08.2010
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги в сфере водоснабжения питьевой водой
----T-----------------------------------------T---------T----------------¬
¦ N ¦ Показатели производственной ¦ Ед. ¦ На период ¦
¦п/п¦ деятельности ¦измерения¦ с 01.09.2009 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ по 31.08.2010 ¦
+---+-----------------------------------------+---------+----------------+
¦1 ¦Объем выработки воды ¦ тыс. м3 ¦ 290,0 ¦
+---+-----------------------------------------+---------+----------------+
¦2 ¦Объем воды, используемой на собственные ¦ тыс. м3 ¦ ¦
¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+---------+----------------+
¦3 ¦Объем воды, полученной со стороны ¦ тыс. м3 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+---------+----------------+
¦4 ¦Объем пропущенной воды через очистные ¦ тыс. м3 ¦ ¦
¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+---------+----------------+
¦5 ¦Объем отпуска в сеть ¦ тыс. м3 ¦ 290,0 ¦
+---+-----------------------------------------+---------+----------------+
¦6 ¦Объем потерь (подпитка) ¦ тыс. м3 ¦ 2,9 ¦
+---+-----------------------------------------+---------+----------------+
¦7 ¦Уровень потерь к объему отпущенной воды ¦ % ¦ 1,0 ¦
¦ ¦в сеть ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+---------+----------------+
¦8 ¦Объем реализации товаров и услуг, в том ¦ тыс. м3 ¦ 287,1 ¦
¦ ¦числе по потребителям: ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+---------+----------------+
¦8.1¦- населению ¦ тыс. м3 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+---------+----------------+
¦8.2¦- бюджетным потребителям ¦ тыс. м3 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+---------+----------------+
¦8.3¦- прочим потребителям ¦ тыс. м3 ¦ 27,1 ¦
+---+-----------------------------------------+---------+----------------+
¦8.4¦- собственные нужды предприятия ¦ тыс. м3 ¦ 260,0 ¦
L---+-----------------------------------------+---------+-----------------
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоснабжения питьевой водой
----T-------------T------------T-------------------T--------------T----------------------¬
¦ N ¦Наименование ¦ Срок ¦ Финансовые ¦ Источник ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦п/п¦ мероприятий ¦ реализации ¦ потребности ¦финансирования¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятия,¦ на реализацию ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ лет ¦ мероприятия, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. (без НДС)¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----T-------------+ +------------T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦Всего¦ В т.ч. ¦ ¦Наименование¦тыс.¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на период ¦ ¦ показателя ¦руб.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 01.09.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 31.08.2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------+-----+-------------+--------------+------------+----+----+
¦ 1 ¦Ремонт здания¦ 2 ¦400,0¦ 266,7 ¦ экономически ¦ соблюдение ¦ ¦100%¦
¦ ¦насосной ¦ ¦ ¦ ¦ обоснованные ¦ ТБ объекта ¦ ¦ ¦
¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питьевой воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Лякино“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------+-----+-------------+--------------+------------+----+----+
¦ 2 ¦Модернизация ¦ 2 ¦508,5¦ 339,0 ¦ экономически ¦ качество ¦ ¦100%¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ обоснованные ¦ питьевой ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистки ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ воды ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питьевой воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Лякино“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------+-----+-------------+--------------+------------+----+----+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦908,5¦ 605,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------+------------+-----+-------------+--------------+------------+----+-----
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Липецка
от 31 июля 2009 г. N 4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО ЛМЗ “СВОБОДНЫЙ СОКОЛ“ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДОЙ НА ПЕРИОД С 01.09.2009 ПО 31.08.2010
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги в сфере водоснабжения технической водой
----T------------------------------------------T---------T---------------¬
¦ N ¦ Показатели производственной ¦ Ед. ¦ На период ¦
¦п/п¦ деятельности ¦измерения¦ с 01.09.2009 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ по 31.08.2010 ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦1 ¦Объем выработки воды ¦ тыс. м3 ¦ 91500,0 ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦2 ¦Объем воды, используемой на собственные ¦ тыс. м3 ¦ ¦
¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦3 ¦Объем воды, полученной со стороны ¦ тыс. м3 ¦ ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦4 ¦Объем пропущенной воды через очистные ¦ тыс. м3 ¦ ¦
¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦5 ¦Объем отпуска в сеть ¦ тыс. м3 ¦ 91500,0 ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦6 ¦Объем потерь (подпитка) ¦ тыс. м3 ¦ 45,8 ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦7 ¦Уровень потерь к объему отпущенной воды ¦ % ¦ 0,05 ¦
¦ ¦в сеть ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦8 ¦Объем реализации товаров и услуг, ¦ тыс. м3 ¦ 91454,2 ¦
¦ ¦в том числе по потребителям: ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦8.1¦- населению ¦ тыс. м3 ¦ ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦8.2¦- бюджетным потребителям ¦ тыс. м3 ¦ ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦8.3¦- прочим потребителям ¦ тыс. м3 ¦ 280,0 ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦8.4¦- собственные нужды предприятия ¦ тыс. м3 ¦ 91174,2 ¦
L---+------------------------------------------+---------+----------------
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоснабжения технической водой
----T-------------T----------T--------------------T--------------T-----------------------¬
¦ N ¦ Наименование¦Срок ¦ Финансовые ¦ Источник ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦п/п¦ мероприятий ¦реализации¦ потребности ¦финансирования¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприя- ¦ на реализацию ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тия, лет ¦ мероприятия, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. (без НДС) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------T-------------+ +-------------T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ В т.ч. ¦ ¦Наименование ¦тыс.¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на период ¦ ¦ показателя ¦руб.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 01.09.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 31.08.2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+
¦ 1 ¦Реконструкция¦ 1 ¦1356,0¦ 1225,86 ¦ амортизация ¦ надежность ¦ ¦100%¦
¦ ¦двигателей ¦ ¦ +-------------+--------------+водоснабжения¦ ¦ ¦
¦ ¦насосов N 7 ¦ ¦ ¦ 130,14 ¦ экономически ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обоснованные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦1356,0¦ 1356,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+-----
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Липецка
от 31 июля 2009 г. N 4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО ЛМЗ “СВОБОДНЫЙ СОКОЛ“ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ
НА ПЕРИОД С 01.09.2009 ПО 31.08.2010
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги в сфере водоотведения хозяйственно-бытовых стоков
----T------------------------------------------T---------T---------------¬
¦ N ¦ Показатели производственной ¦ Ед. ¦ На период ¦
¦п/п¦ деятельности ¦измерения¦ с 01.09.2009 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ по 31.08.2010 ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦1 ¦Объем отведенных стоков ¦ тыс. м3 ¦ 244,0 ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦2 ¦Объем отведенных стоков, пропущенный через¦ тыс. м3 ¦ ¦
¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦3 ¦Объем реализации товаров и услуг, в том ¦ тыс. м3 ¦ 244,0 ¦
¦ ¦числе по потребителям: ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦3.1¦- населению ¦ тыс. м3 ¦ ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦3.2¦- бюджетным потребителям ¦ тыс. м3 ¦ ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦3.3¦- прочим потребителям ¦ тыс. м3 ¦ 15,0 ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦3.4¦- собственные нужды предприятия ¦ тыс. м3 ¦ 229,0 ¦
L---+------------------------------------------+---------+----------------
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоотведения хозяйственно-бытовых стоков
----T--------------T----------T--------------------T--------------T-----------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Финансовые ¦ Источник ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦п/п¦ мероприятий ¦реализации¦ потребности ¦финансирования¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприя- ¦ на реализацию ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тия, лет ¦ мероприятия, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------T-------------+ +-------------T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ в т.ч. ¦ ¦Наименование ¦тыс.¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на период ¦ ¦ показателя ¦руб.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 01.09.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 31.08.2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+
¦ 1 ¦Восстановление¦ 1 ¦1270,0¦ 846,67 ¦ экономически ¦ надежность ¦ ¦100%¦
¦ ¦хозяйственно- ¦ ¦ ¦ ¦ обоснованные ¦водоотведения¦ ¦ ¦
¦ ¦бытовой ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦1270,0¦ 846,67 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+-----
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Липецка
от 31 июля 2009 г. N 4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО ЛМЗ “СВОБОДНЫЙ СОКОЛ“ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ НА ПЕРИОД С 01.09.2009 ПО 31.08.2010
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги в сфере водоотведения промышленных стоков
----T------------------------------------------T---------T---------------¬
¦ N ¦ Показатели производственной ¦ Ед. ¦ На период ¦
¦п/п¦ деятельности ¦измерения¦ с 01.09.2009 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ по 31.08.2010 ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦1 ¦Объем отведенных стоков ¦ тыс. м3 ¦ 7855,338 ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦2 ¦Объем отведенных стоков, пропущенный через¦ тыс. м3 ¦ ¦
¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦3 ¦Объем реализации товаров и услуг, в том ¦ тыс. м3 ¦ 7855,338 ¦
¦ ¦числе по потребителям: ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦3.1¦- населению ¦ тыс. м3 ¦ ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦3.2¦- бюджетным потребителям ¦ тыс. м3 ¦ ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦3.3¦- прочим потребителям ¦ тыс. м3 ¦ 60,962 ¦
+---+------------------------------------------+---------+---------------+
¦3.4¦- собственные нужды предприятия ¦ тыс. м3 ¦ 7794,376 ¦
L---+------------------------------------------+---------+----------------
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоотведения промышленных стоков ОАО ЛМЗ “Свободный Сокол“
----T---------------T---------T--------------------T--------------T-----------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Финансовые ¦ Источник ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦п/п¦ мероприятий ¦реализа- ¦ потребности ¦финансирования¦ ¦
¦ ¦ ¦ции меро-¦ на реализацию ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦приятия, ¦ мероприятия, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лет ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------T-------------+ +-------------T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ в т.ч. ¦ ¦Наименование ¦тыс.¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на период ¦ ¦ показателя ¦руб.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 01.09.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 31.08.2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+
¦ 1 ¦Подсыпка дамбы ¦ 2 ¦1949,0¦ 649,67 ¦ экономически ¦безопасность ¦ ¦100%¦
¦ ¦шламонакопителя¦ ¦ ¦ ¦ обоснованные ¦гидротехни- ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ческих ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦1949,0¦ 649,67 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+---------+------+-------------+--------------+-------------+----+-----