Законы и постановления РФ

Постановление администрации г. Липецка от 31.07.2009 N 4 “Об утверждении для ОАО ЛМЗ “Свободный Сокол“ тарифов на холодную воду для питьевого, технического водоснабжения и услуги по водоотведению промышленных и хозяйственно-бытовых стоков“

Утратил силу с 1 сентября 2010 года в связи с изданием постановления администрации г. Липецка от 30.07.2010 N 1972.

Тарифы, утвержденные данным документом, действовали с 1 сентября 2009 года по 31 августа 2010 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 июля 2009 г. N 4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЛЯ ОАО ЛМЗ “СВОБОДНЫЙ СОКОЛ“

ТАРИФОВ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО, ТЕХНИЧЕСКОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И УСЛУГИ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 “Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса“ администрация
города постановляет:

1. Согласовать производственные программы ОАО ЛМЗ “Свободный Сокол“ по оказанию услуг водоснабжения питьевой водой (приложение N 1), водоснабжения технической водой (приложение N 2), водоотведения хозяйственно-бытовых стоков (приложение N 3), водоотведения промышленных стоков (приложение N 4) на период с 01.09.2009 по 31.08.2010.

2. Утвердить тариф на холодную воду для питьевого водоснабжения, отпускаемую ОАО ЛМЗ “Свободный Сокол“, в размере 10,00 руб./м3 (без НДС).

3. Утвердить тариф на холодную воду для технического водоснабжения, отпускаемую ОАО ЛМЗ “Свободный Сокол“, в размере 0,49 руб./м3 (без НДС).

4. Утвердить тариф на услугу по водоотведению и очистке хозяйственно-бытовых стоков, оказываемую ОАО ЛМЗ “Свободный Сокол“, в размере 43,69 руб./м3 (без НДС).

5. Утвердить тариф на услугу по водоотведению и очистке промышленных стоков, оказываемую ОАО ЛМЗ “Свободный Сокол“, в размере 1,35 руб./м3 (без НДС).

6. Установить период действия тарифов, утвержденных пунктами 2, 3, 4, 5 настоящего постановления, с 1 сентября 2009 года по 31 августа 2010 года.

7. Постановление главы города Липецка от 26.05.2008 N 1573 “Об утверждении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению, оказываемые ОАО ЛМЗ “Свободный Сокол“ признать утратившим силу с 1 сентября 2009 года.

8. Информационному отделу администрации г. Липецка (Соколова И.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации г. Липецка В.А. Мигиту.

Глава города Липецка

М.В.ГУЛЕВСКИЙ

Приложение N 1

к постановлению

администрации города Липецка

от 31 июля 2009 г. N 4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОАО ЛМЗ “СВОБОДНЫЙ СОКОЛ“ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА ПЕРИОД С 01.09.2009 ПО 31.08.2010

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги в сфере водоснабжения питьевой водой

----T-----------------------------------------T---------T----------------¬

¦ N ¦ Показатели производственной ¦ Ед. ¦ На период ¦

¦п/п¦ деятельности ¦измерения¦ с 01.09.2009 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ по 31.08.2010 ¦

+---+-----------------------------------------+---------+----------------+

¦1 ¦Объем выработки воды ¦ тыс. м3 ¦ 290,0 ¦

+---+-----------------------------------------+---------+----------------+

¦2 ¦Объем воды, используемой на собственные ¦ тыс. м3 ¦ ¦

¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+---------+----------------+

¦3 ¦Объем воды, полученной
со стороны ¦ тыс. м3 ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+---------+----------------+

¦4 ¦Объем пропущенной воды через очистные ¦ тыс. м3 ¦ ¦

¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+---------+----------------+

¦5 ¦Объем отпуска в сеть ¦ тыс. м3 ¦ 290,0 ¦

+---+-----------------------------------------+---------+----------------+

¦6 ¦Объем потерь (подпитка) ¦ тыс. м3 ¦ 2,9 ¦

+---+-----------------------------------------+---------+----------------+

¦7 ¦Уровень потерь к объему отпущенной воды ¦ % ¦ 1,0 ¦

¦ ¦в сеть ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+---------+----------------+

¦8 ¦Объем реализации товаров и услуг, в том ¦ тыс. м3 ¦ 287,1 ¦

¦ ¦числе по потребителям: ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+---------+----------------+

¦8.1¦- населению ¦ тыс. м3 ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+---------+----------------+

¦8.2¦- бюджетным потребителям ¦ тыс. м3 ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+---------+----------------+

¦8.3¦- прочим потребителям ¦ тыс. м3 ¦ 27,1 ¦

+---+-----------------------------------------+---------+----------------+

¦8.4¦- собственные нужды предприятия ¦
тыс. м3 ¦ 260,0 ¦

L---+-----------------------------------------+---------+-----------------

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоснабжения питьевой водой

----T-------------T------------T-------------------T--------------T----------------------¬

¦ N ¦Наименование ¦ Срок ¦ Финансовые ¦ Источник ¦ Ожидаемый эффект ¦

¦п/п¦ мероприятий ¦ реализации ¦ потребности ¦финансирования¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятия,¦ на реализацию ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ лет ¦ мероприятия, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.
(без НДС)¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----T-------------+ +------------T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦Всего¦ В т.ч. ¦ ¦Наименование¦тыс.¦ % ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на период ¦ ¦ показателя ¦руб.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 01.09.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 31.08.2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+-------------+--------------+------------+----+----+

¦ 1 ¦Ремонт здания¦ 2 ¦400,0¦ 266,7 ¦ экономически ¦ соблюдение ¦ ¦100%¦

¦ ¦насосной ¦ ¦ ¦ ¦ обоснованные ¦ ТБ объекта ¦ ¦ ¦

¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦питьевой воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Лякино“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+-------------+--------------+------------+----+----+

¦ 2 ¦Модернизация ¦ 2 ¦508,5¦ 339,0 ¦ экономически ¦ качество ¦ ¦100%¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ обоснованные ¦ питьевой ¦ ¦ ¦

¦ ¦очистки ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ воды
¦ ¦ ¦

¦ ¦насосной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦питьевой воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Лякино“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+-----+-------------+--------------+------------+----+----+

¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦908,5¦ 605,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------+------------+-----+-------------+--------------+------------+----+-----

Приложение N 2

к постановлению

администрации города Липецка

от 31 июля 2009 г. N 4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОАО ЛМЗ “СВОБОДНЫЙ СОКОЛ“ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДОЙ НА ПЕРИОД С 01.09.2009 ПО 31.08.2010

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги в сфере водоснабжения технической водой

----T------------------------------------------T---------T---------------¬

¦ N ¦ Показатели производственной ¦ Ед. ¦ На период ¦

¦п/п¦ деятельности ¦измерения¦ с 01.09.2009 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ по 31.08.2010 ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦1 ¦Объем выработки воды ¦ тыс. м3 ¦ 91500,0 ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦2 ¦Объем воды, используемой на собственные ¦ тыс. м3 ¦ ¦

¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦3 ¦Объем воды, полученной со стороны ¦ тыс. м3 ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦4 ¦Объем пропущенной воды через очистные ¦ тыс. м3 ¦ ¦

¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦5 ¦Объем отпуска в сеть ¦ тыс. м3 ¦ 91500,0 ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦6 ¦Объем потерь (подпитка) ¦ тыс. м3 ¦ 45,8 ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦7 ¦Уровень потерь к объему отпущенной воды ¦ % ¦ 0,05 ¦

¦ ¦в сеть ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦8 ¦Объем реализации товаров и услуг, ¦ тыс. м3 ¦ 91454,2 ¦

¦ ¦в том числе по потребителям: ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦8.1¦- населению ¦ тыс. м3 ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦8.2¦- бюджетным потребителям ¦ тыс. м3 ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦8.3¦- прочим потребителям ¦ тыс. м3 ¦ 280,0 ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦8.4¦- собственные нужды предприятия ¦ тыс. м3 ¦ 91174,2 ¦

L---+------------------------------------------+---------+----------------

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоснабжения технической водой

----T-------------T----------T--------------------T--------------T-----------------------¬

¦ N ¦ Наименование¦Срок ¦ Финансовые ¦ Источник ¦ Ожидаемый эффект ¦

¦п/п¦ мероприятий ¦реализации¦ потребности ¦финансирования¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприя- ¦ на реализацию ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тия, лет ¦ мероприятия, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. (без НДС) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +------T-------------+ +-------------T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ В т.ч. ¦ ¦Наименование ¦тыс.¦ % ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на период ¦ ¦ показателя ¦руб.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 01.09.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 31.08.2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+

¦ 1 ¦Реконструкция¦ 1 ¦1356,0¦ 1225,86 ¦ амортизация ¦ надежность ¦ ¦100%¦

¦ ¦двигателей ¦ ¦ +-------------+--------------+водоснабжения¦ ¦ ¦

¦ ¦насосов N 7 ¦ ¦ ¦ 130,14 ¦ экономически ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обоснованные ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+

¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦1356,0¦ 1356,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+-----

Приложение N 3

к постановлению

администрации города Липецка

от 31 июля 2009 г. N 4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОАО ЛМЗ “СВОБОДНЫЙ СОКОЛ“ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ

ВОДООТВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ

НА ПЕРИОД С 01.09.2009 ПО 31.08.2010

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги в сфере водоотведения хозяйственно-бытовых стоков

----T------------------------------------------T---------T---------------¬

¦ N ¦ Показатели производственной ¦ Ед. ¦ На период ¦

¦п/п¦ деятельности ¦измерения¦ с 01.09.2009 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ по 31.08.2010 ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦1 ¦Объем отведенных стоков ¦ тыс. м3 ¦ 244,0 ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦2 ¦Объем отведенных стоков, пропущенный через¦ тыс. м3 ¦ ¦

¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦3 ¦Объем реализации товаров и услуг, в том ¦ тыс. м3 ¦ 244,0 ¦

¦ ¦числе по потребителям: ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦3.1¦- населению ¦ тыс. м3 ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦3.2¦- бюджетным потребителям ¦ тыс. м3 ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦3.3¦- прочим потребителям ¦ тыс. м3 ¦ 15,0 ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦3.4¦- собственные нужды предприятия ¦ тыс. м3 ¦ 229,0 ¦

L---+------------------------------------------+---------+----------------

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоотведения хозяйственно-бытовых стоков

----T--------------T----------T--------------------T--------------T-----------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Финансовые ¦ Источник ¦ Ожидаемый эффект ¦

¦п/п¦ мероприятий ¦реализации¦ потребности ¦финансирования¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприя- ¦ на реализацию ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тия, лет ¦ мероприятия, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +------T-------------+ +-------------T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ в т.ч. ¦ ¦Наименование ¦тыс.¦ % ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на период ¦ ¦ показателя ¦руб.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 01.09.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 31.08.2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+

¦ 1 ¦Восстановление¦ 1 ¦1270,0¦ 846,67 ¦ экономически ¦ надежность ¦ ¦100%¦

¦ ¦хозяйственно- ¦ ¦ ¦ ¦ обоснованные ¦водоотведения¦ ¦ ¦

¦ ¦бытовой ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+

¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦1270,0¦ 846,67 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------+----------+------+-------------+--------------+-------------+----+-----

Приложение N 4

к постановлению

администрации города Липецка

от 31 июля 2009 г. N 4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОАО ЛМЗ “СВОБОДНЫЙ СОКОЛ“ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ НА ПЕРИОД С 01.09.2009 ПО 31.08.2010

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги в сфере водоотведения промышленных стоков

----T------------------------------------------T---------T---------------¬

¦ N ¦ Показатели производственной ¦ Ед. ¦ На период ¦

¦п/п¦ деятельности ¦измерения¦ с 01.09.2009 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ по 31.08.2010 ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦1 ¦Объем отведенных стоков ¦ тыс. м3 ¦ 7855,338 ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦2 ¦Объем отведенных стоков, пропущенный через¦ тыс. м3 ¦ ¦

¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦3 ¦Объем реализации товаров и услуг, в том ¦ тыс. м3 ¦ 7855,338 ¦

¦ ¦числе по потребителям: ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦3.1¦- населению ¦ тыс. м3 ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦3.2¦- бюджетным потребителям ¦ тыс. м3 ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦3.3¦- прочим потребителям ¦ тыс. м3 ¦ 60,962 ¦

+---+------------------------------------------+---------+---------------+

¦3.4¦- собственные нужды предприятия ¦ тыс. м3 ¦ 7794,376 ¦

L---+------------------------------------------+---------+----------------

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоотведения промышленных стоков ОАО ЛМЗ “Свободный Сокол“

----T---------------T---------T--------------------T--------------T-----------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Финансовые ¦ Источник ¦ Ожидаемый эффект ¦

¦п/п¦ мероприятий ¦реализа- ¦ потребности ¦финансирования¦ ¦

¦ ¦ ¦ции меро-¦ на реализацию ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦приятия, ¦ мероприятия, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦лет ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +------T-------------+ +-------------T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ в т.ч. ¦ ¦Наименование ¦тыс.¦ % ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на период ¦ ¦ показателя ¦руб.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 01.09.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 31.08.2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+

¦ 1 ¦Подсыпка дамбы ¦ 2 ¦1949,0¦ 649,67 ¦ экономически ¦безопасность ¦ ¦100%¦

¦ ¦шламонакопителя¦ ¦ ¦ ¦ обоснованные ¦гидротехни- ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ческих ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦

+---+---------------+---------+------+-------------+--------------+-------------+----+----+

¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦1949,0¦ 649,67 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------+---------+------+-------------+--------------+-------------+----+-----