Законы и постановления РФ

Решение Совета народных депутатов муниципального образования “Город Майкоп“ от 18.12.2008 N 84-рс (ред. от 30.12.2010) “О Программе социально-экономического развития муниципального образования “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы“ (вместе с “Планом на 2010 год по благоустройству территории г. Майкопа и сельских населенных пунктов“)

Изменения, внесенные Решением Совета народных депутатов муниципального образования “Город Майкоп“ от 30.12.2010 N 315-рс, вступают в силу со дня его опубликования.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ГОРОД МАЙКОП“

РЕШЕНИЕ

от 18 декабря 2008 г. N 84-рс

О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД МАЙКОП“

НА 2009 - 2013 ГОДЫ

Принято 15 сессией

Совета народных депутатов

муниципального образования

“Город Майкоп“ 2 созыва

16 декабря 2008 г. N 218

(в ред. решений Совета народных депутатов

муниципального образования “Город Майкоп“

от 28.05.2009 N 133-рс, от 29.07.2009 N 155-рс,

от 23.10.2009 N 182-рс, от 30.12.2010 N 315-рс)

Заслушав и обсудив предложенную администрацией муниципального образования “Город Майкоп“ Программу социально-экономического развития муниципального образования “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы, руководствуясь статьями 27, 29
Устава муниципального образования “Город Майкоп“ и учитывая результаты публичных слушаний, Совет народных депутатов муниципального образования “Город Майкоп“ решил:

1. Утвердить Программу социально-экономического развития муниципального образования “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы (приложение N 1).

2. Утвердить План мероприятий на 2009 год по реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы“ (приложение N 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

4. Направить настоящее решение главе муниципального образования “Город Майкоп“.

Глава муниципального

образования “Город Майкоп“

М.Н.ЧЕРНИЧЕНКО

Приложение N 1

к решению

Совета народных депутатов

муниципального образования

“Город Майкоп“

от 18 декабря 2008 г. N 84-рс

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ГОРОД МАЙКОП“ НА 2009 - 2013 ГОДЫ

(в ред. решения Совета народных депутатов

муниципального образования “Город Майкоп“

от 28.05.2009 N 133-рс)

Паспорт программы СЭР на 2009 - 2013 годы

-------------------------T------------------------------------------------¬

¦Наименование программы ¦Программа социально-экономического развития ¦

¦ ¦муниципального образования “Город Майкоп“ на ¦

¦ ¦2009 - 2013 годы ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Основание для разработки¦Распоряжение главы муниципального образования ¦

¦программы ¦“Город Майкоп“ от 29.04.2008 N 1880-р “О ¦

¦ ¦разработке Программы социально-экономического ¦

¦ ¦развития муниципального образования “Город ¦

¦ ¦Майкоп“ на 2009 - 2013 годы“ ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Заказчик программы ¦Администрация муниципального образования “Город ¦

¦ ¦Майкоп“ ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Цель программы ¦Повышение благосостояния и обеспечение ¦

¦ ¦благоприятных условий жизни населения города ¦

¦ ¦Обеспечение высоких темпов экономического роста ¦

¦ ¦Обеспечение устойчивости территориального ¦

¦ ¦развития ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Задачи программы ¦В сфере экономики: ¦

¦ ¦Содействие обеспечению устойчивого развития ¦

¦ ¦экономического потенциала города: ¦

¦ ¦- развитие инновационного потенциала экономики; ¦

¦ ¦- рост объемов товаров и услуг, произведенных и ¦

¦ ¦реализованных предприятиями г. Майкопа ежегодно ¦

¦ ¦не менее чем на 108 - 110% в сопоставимых ценах;¦

¦ ¦- создание условий для опережающего развития ¦

¦ ¦малого бизнеса; ¦

¦ ¦- повышение инвестиционной привлекательности ¦

¦ ¦города; ¦

¦ ¦- создание новых рабочих мест; ¦

¦ ¦- повышение материального благосостояния ¦

¦ ¦населения. ¦

¦ ¦В социальной сфере: ¦

¦ ¦1. Устойчивое функционирование и развитие ¦

¦ ¦инфраструктуры жизнеобеспечения города. ¦

¦ ¦2. Создание комфортной городской среды, ¦

¦ ¦сочетающейся с высоким уровнем всех видов ¦

¦ ¦безопасности. ¦

¦ ¦3. Совершенствование системы адресной социальной¦

¦ ¦помощи.
¦

¦ ¦4. Создание системы эффективного медицинского ¦

¦ ¦обслуживания. ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦ ¦ ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Сроки реализации ¦2009 - 2013 годы ¦

¦программы ¦ ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Исполнители основных ¦Органы местного самоуправления города Майкопа ¦

¦программных мероприятий ¦ ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Объем и источники ¦- бюджет муниципального образования “Город ¦

¦финансирования Программы¦Майкоп“; ¦

¦ ¦- республиканский бюджет Республики Адыгея; ¦

¦ ¦- бюджет Российской Федерации; ¦

¦ ¦- внебюджетные источники финансирования; ¦

¦ ¦- прочие источники финансирования. ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Ожидаемые конечные ¦1. Увеличение доходной части бюджета за счет: ¦

¦результаты реализации ¦- создания благоприятных условий расширения ¦

¦программы ¦возможностей для бизнеса и привлечения ¦

¦ ¦инвестиций; ¦

¦ ¦- качественного предоставления муниципальных ¦

¦ ¦услуг всем категориям населения города; ¦

¦ ¦- повышение эффективности управления ¦

¦ ¦муниципальным имуществом. ¦

¦ ¦2. Повышение материального благосостояния ¦

¦ ¦населения города. ¦

¦ ¦3. Снижение уровня общей безработицы, повышение ¦

¦ ¦занятости населения в секторах экономики с ¦

¦ ¦высоким уровнем заработной платы; ¦

¦ ¦4. Улучшение качества медицинских услуг, ¦

¦ ¦повышение удовлетворенности населения оказанной ¦

¦ ¦медицинской помощью; ¦

¦ ¦5. Повышение качества оказываемых ¦

¦ ¦жилищно-коммунальных услуг; ¦

¦ ¦6. Социальная поддержка нуждающихся граждан. ¦

L------------------------+-------------------------------------------------

Введение

Настоящая Программа социально-экономического развития муниципального образования “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы разработана в соответствии с Уставом муниципального образования “Город Майкоп“ и является составной частью основных направлений экономической и социальной политики администрации города. Программа описывает действия муниципальных органов управления, направленных на достижение стратегических целей.

По всем направлениям деятельности разработаны программы развития на ближайшие годы. Эти программы являются основой Программы социально-экономического развития МО “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы.

Программа представляет собой систему целевых ориентиров социально-экономического развития муниципального образования “Город Майкоп“, а также увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение ключевых проблем и достижение стратегических целей.

Главной целью данной Программы является обеспечение высоких темпов экономического роста, устойчивости территориального развития, повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения города.

Настоящая Программа разработана на основе анализа состояния экономики города с учетом объективных возможностей развития отраслевых структур и включает основные показатели прогноза социально-экономического развития города на 2009 - 2013 годы, действующие городские программы и мероприятия по реализации существующих и разрабатываемых федеральных и республиканских программ.

Мероприятия и объем финансирования Программы подлежат уточнению в установленном порядке в связи с изменением условий экономической и социальной ситуации в городе, возникновения непредвиденных ситуаций, а также при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

I. Социально-экономическое положение и основные проблемы

развития МО “Город Майкоп“

Социально-экономическое развитие МО “Город Майкоп“ в последние годы свидетельствует об устойчивых тенденциях роста в ведущих отраслях экономики и социальной сфере.

Стабильно работала вся инфраструктура города (коммунальное хозяйство, транспорт, связь), образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка населения и др.).

Для определения направлений развития города использованы следующие показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития Майкопа за 2005 - 2007 годы.

Таблица 1

Итоги развития экономики города за 2005 - 2007 гг.

---------------------------------------T-------T-------T-------T----------¬

¦Показатели ¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ожидаем.)¦

+--------------------------------------+-------+-------+-------+----------+

¦Объем промышленной продукции по ¦5425,1 ¦6904,1 ¦8793,6 ¦10556,2 ¦

¦полному кругу предприятий (млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+-------+-------+----------+

¦Объем промышленной продукции по ¦4061,3 ¦6091,2 ¦8020,9 ¦9613,1 ¦

¦крупным и средним предприятиям (млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+-------+-------+----------+

¦Объем промышленной продукции по малым ¦479,4 ¦552,0 ¦660,0 ¦759,0 ¦

¦предприятиям (млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+-------+-------+----------+

¦Темпы роста объемов производства по ¦127,0 ¦109,1 ¦126,3 ¦115,0 ¦

¦полному кругу в сопоставимых ценах (%)¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+-------+-------+----------+

¦Оборот малых предприятий всех видов ¦3226,5 ¦4112,0 ¦5118,6 ¦6526,8 ¦

¦деятельности (млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+-------+-------+----------+

¦Объем инвестиций в основной капитал за¦1308,3 ¦2637,6 ¦2042,9 ¦2628,4 ¦

¦счет всех источников финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+-------+-------+----------+

¦Оборот розничной торговли по полному ¦7804,3 ¦8659,4 ¦10493,6¦12568,3 ¦

¦кругу предприятий (млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+-------+-------+----------+

¦Среднемесячная начисленная заработная ¦6985,0 ¦7800,0 ¦9606,5 ¦11960,0 ¦

¦плата одного работающего (руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+-------+-------+----------+

¦Ввод в действие жилых домов (тыс. м2) ¦44,1 ¦17,4 ¦23,1 ¦10,0 ¦

L--------------------------------------+-------+-------+-------+-----------

1.1. Промышленность

Промышленный комплекс является одним из базовых секторов экономики города, обеспечивая занятость 15% экономически активного населения города и около 30% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Промышленный комплекс города составляет свыше 150 работающих предприятий, из них 25 крупных и средних и 130 малых.

В структуре собственности промышленных предприятий преобладает негосударственный сектор.

В Майкопе выпускается более 60% промышленной продукции республики.

Анализ структуры промышленности по видам экономической деятельности показывает, что производство в городе носит несырьевой характер. Около 70% в общем объеме продукции занимают перерабатывающие производства, и только 0,4% - добыча полезных ископаемых.

32,3% объема выпуска промышленной продукции приходится на предприятия, осуществляющие производство пищевых продуктов, на долю целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности - 15,1%, доля предприятий, осуществляющих производство машин и оборудования, составляет 14,2%.

Другим важным направлением производственной деятельности является производство и распределение электроэнергии, газа и воды, на долю предприятий этого вида деятельности приходится 30%.

Ситуацию в промышленном комплексе города в настоящее время можно характеризовать как стабильную с тенденцией позитивного развития. По итогам за 2005 - 2007 годы темпы роста в сопоставимых ценах по полному кругу предприятий составили:

--------------------T-----------------------------------¬

¦Годы ¦Темп роста в сопоставимых ценах, % ¦

+-------------------+-----------------------------------+

¦2005 ¦115,7 ¦

+-------------------+-----------------------------------+

¦2006 ¦109,1 ¦

+-------------------+-----------------------------------+

¦2007 ¦126,3 ¦

+-------------------+-----------------------------------+

¦2008 (ожидаемый) ¦117,0 ¦

L-------------------+------------------------------------

В последние годы определился круг предприятий, динамично работающих и вносящих наибольший вклад в развитие экономики города и республики. Это: ОАО “Майкопский редукторный завод“, ОАО “Майкопский машиностроительный завод“, ЗАО Шпагатная фабрика “Майкопская“, ЗАО “Картонтара“, ЗАО Майкопский Птицекомбинат, ЗАО Молкомбинат “Адыгейский“ и ряд других.

Положительным в экономике города является то, что предприятия, прошедшие процедуру банкротства, в результате оздоровления или смены собственника успешно работают с увеличением объемов выпуска продукции. Это ОАО “Майкоппромсвязь“, ЗАО Молкомбинат “Адыгейский“, ООО “Питейный дом“, ООО фирма Комплекс Агро. На этих предприятиях проведена реконструкция и модернизация оборудования, что позволило предприятиям в настоящее время выпускать современную конкурентоспособную продукцию.

Несмотря на положительную динамику, уровень развития промышленного комплекса города еще не соответствует современным требованиям и потребностям города. К концу 2008 года уровень промышленного производства достигнет всего 50,5% к уровню 1990 года. Чтобы достичь 100% уровня 1990 года к 2014 году, необходимо ежегодно с 2009 по 2013 годы обеспечивать прирост объемов производства в сопоставимых ценах на 15%.

Основными негативными факторами, препятствующими динамичному развитию промышленного сектора экономики, являются:

- высокая степень износа основных фондов;

- использование устаревших технологий и, как следствие, низкая производительность труда, высокий уровень издержек производства и низкий уровень конкурентоспособности предприятий.

Кроме того, слабо используются резервы роста объемов производства за счет загрузки имеющихся мощностей. По многим видам деятельности она не превышает 30 - 50%.

В пищевой и перерабатывающей промышленности резко сократились производственные мощности, утрачены позиции на внутреннем и внешнем рынках сбыта многих видов продовольственной продукции, даже на территории города преобладает ввозимая продукция из соседних регионов.

Крайне низок уровень инновационной активности предприятий, на предприятиях отсутствуют программы развития, инвестиционные проекты.

В условиях нарастающих процессов глобализации, а также в преддверии вступления России в ВТО, которые ведут к усилению конкурентной борьбы на внутренних и внешних рынках, важнейшим фактором конкурентоспособности продукции станут ее качественные характеристики, обуславливаемые внедрением систем менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов. В настоящее время акценты переносятся с подтверждения соответствия конечной продукции нормативным требованиям на подтверждение стабильности качества изготовления или оказания услуг. Данные системы разработаны и внедрены лишь на шести промышленных предприятиях республики, в том числе 5 из них - городские: ОАО Майкопский редукторный завод, ОАО Майкопский машзавод, ЗАО Шпагатная фабрика “Майкопская“, ЗАО Майкопский Птицекомбинат, ООО Марка.

На современном этапе развития промышленности серьезной проблемой является дефицит в кадрах различных уровней, отсутствие сбалансированной с потребностями предприятий и организаций системы подготовки, переподготовки и повышения их квалификации, обеспечение производственной безопасности и охраны труда. В текущем году потребность в квалифицированных рабочих кадрах по данным предприятий составляет более 300 человек. Прогнозируемая потребность предприятий города в кадрах всех уровней составляет:

-----------------T------------------¬

¦2009 год ¦330 чел. ¦

+----------------+------------------+

¦2010 год ¦370 чел. ¦

+----------------+------------------+

¦2011 год ¦420 чел. ¦

+----------------+------------------+

¦2012 год ¦480 чел. ¦

+----------------+------------------+

¦2013 год ¦530 чел. ¦

L----------------+-------------------

Таблица 2

Объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг по видам деятельности

в действующих ценах

млн. руб.

-----------------------------------------------T--------T--------T--------¬

¦Виды деятельности ¦2005 год¦2006 год¦2007 год¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Всего по промышленным видам деятельности ¦5425,1 ¦6904,1 ¦8793,6 ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦в том числе: ¦78,8 ¦17,8 ¦44,3 ¦

¦Добыча полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Обрабатывающие производства - всего ¦3606,1 ¦4163,6 ¦5235,9 ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦из них: ¦1567,7 ¦1775,9 ¦2271,0 ¦

¦производство пищевых продуктов, включая ¦ ¦ ¦ ¦

¦напитки, и табака ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦текстильное и швейное производство ¦66,3 ¦92,2 ¦87,6 ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦обработка древесины и производство изделий из ¦152,7 ¦247,4 ¦324,1 ¦

¦дерева ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦целлюлозно-бумажное производство; издательская¦800,5 ¦914,6 ¦1032,3 ¦

¦и полиграфическая деятельность ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦химическое производство ¦8,0 ¦8,1 ¦58,1 ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦производство резиновых и пластмассовых изделий¦84,3 ¦84,4 ¦49,7 ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦производство прочих неметаллических ¦74,9 ¦82,8 ¦70,6 ¦

¦минеральных продуктов ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦металлургические производства и производство ¦62,1 ¦72,1 ¦71,9 ¦

¦готовых металлических изделий ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦производство машин и оборудования ¦552,8 ¦656,1 ¦970,2 ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦производство электрооборудования, электронного¦116,1 ¦133,5 ¦128,5 ¦

¦и оптического оборудования ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦прочие производства ¦120,8 ¦96,4 ¦128,0 ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Производство и распределение электроэнергии, ¦1444,8 ¦2538,2 ¦3098,5 ¦

¦газа и воды - всего ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------------------------+--------+--------+---------

1.2. Малый бизнес

Малое предпринимательство в течение ряда лет развивается с положительной динамикой и устойчиво занимает свою нишу в экономике города.

Активное развитие малого бизнеса обеспечивает занятость населения, насыщение рынка товарами и услугами, налоговые поступления в бюджет.

В настоящее время в городе работает более 1200 малых предприятий и 7,8 тысячи предпринимателей без образования юридического лица. Всего в сфере малого бизнеса занято более 16,5 тыс. человек, что составляет 20% экономически активного населения города.

В 2007 году в сфере малого предпринимательства выручка от реализации продукции, работ и услуг по всем видам деятельности составила 5,1 млрд. руб., что в сопоставимых ценах превышает уровень 2006 года на 14,7%. Малыми промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 678 млн. руб., темп роста к 2006 году составил 119,5%.

Важным показателем, отражающим роль малых предприятий в экономике города, является величина налогового вклада. За 2007 год налоговые поступления в бюджеты всех уровней составили 586 млн. руб. и возросли по сравнению с 2006 годом на 49%. В городской бюджет поступило 176 млн. руб., что составило 25% от общих доходов городского бюджета.

Представители малого бизнеса принимали активное участие в проводимых конкурсах на поставку товаров для муниципальных нужд. С субъектами малого предпринимательства в 2007 году заключено 1825 муниципальных контрактов, что составляет 62% от общего числа сделок.

Высоким темпам развития малого предпринимательства способствуют меры государственной поддержки, осуществляемые в муниципальном образовании. Достигнуты предусмотренные Целевой муниципальной программой поддержки малого и среднего предпринимательства на 2006 - 2008 годы показатели эффективности.

Вместе с тем в развитии малого и среднего предпринимательства имеются проблемные вопросы:

- жесткие бюрократические и административные барьеры, мощный прессинг контролирующих органов;

- отсутствие собственных средств для развития бизнеса, трудности в получении кредитных ресурсов;

- ограниченный опыт работы предпринимателей в условиях конкуренции;

- отсутствие механизма работы по передаче пустующих, неиспользуемых площадей и оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства и др.

Реальный экономический потенциал малого бизнеса далеко не исчерпан, его необходимо вовлекать в хозяйственный оборот города, решив проблемы, мешающие его развитию.

Таблица 3

Основные показатели

деятельности малых предприятий

муниципального образования “Город Майкоп“

за 2005 - 2007 г. г.

-----------------------------------------------T--------T--------T--------¬

¦Наименование показателей ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Количество малых предприятий, единиц ¦1350 ¦1314 ¦1202 ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Численность занятых на малых предприятиях, ¦8606 ¦8760 ¦8959 ¦

¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦В процентах к предыдущему году, % ¦98,3 ¦101,7 ¦102,2 ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Численность индивидуальных предпринимателей, ¦7020 ¦7720 ¦7789 ¦

¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Среднемесячная заработная плата 1 работника, ¦2948 ¦3730 ¦4822 ¦

¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Оборот малых предприятий по всем видам ¦3226,5 ¦4111,0 ¦5105,4 ¦

¦деятельности, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Темп роста к прошлому году, % ¦124,4 ¦127,4 ¦124,2 ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Объем отгруженной (произведенной) промышленной¦479,4 ¦551,0 ¦678,2 ¦

¦продукции, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Темп роста к прошлому году, % ¦126,7 ¦125,6 ¦122,8 ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Инвестиции в основной капитал, млн. руб. ¦20,8 ¦35,1 ¦38,1 ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Темп роста к прошлому году, % ¦203 ¦168,7 ¦108,6 ¦

L----------------------------------------------+--------+--------+---------

Основная деятельность администрации МО “Город Майкоп“ в области малого бизнеса направлена на создание благоприятных правовых и экономических условий для дальнейшего его развития на территории МО “Город Майкоп“.

Продолжается реализация целевой муниципальной Программы поддержки малого и среднего предпринимательства на 2006 - 2008 г. г., в рамках которой Майкопским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства проведено несколько конкурсов бизнес-планов по приобретению технологического оборудования и передаче его по лизингу представителям малого бизнеса.

Из внебюджетных источников профинансирован бизнес-проект индивидуального предпринимателя по приобретению в лизинг 6 напольных кофейных автоматов “BIANCHI BVM:951“ на сумму 738 тыс. руб.

По программе микрокредитования из внебюджетных источников за 3,5 года кредиты получили 133 индивидуальных предпринимателя на общую сумму 19680 тыс. руб.

В целях привлечения дополнительных средств на реализацию Целевой муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в 2008 году администрация МО “Город Майкоп“ приняла участие в республиканском конкурсе по финансированию муниципальных программ. В результате победы привлечено дополнительно 2,4 млн. руб. Кроме того, из федерального бюджета на финансирование мероприятий программы в 2008 году ожидается получить 2,4 млн. руб.

1.3. Аграрный сектор

Аграрный сектор является одним из основных сегментов экономики и обеспечивает решение задач продовольственной безопасности города. Основные отрасли - растениеводство, животноводство и птицеводство.

Основные усилия администрации МО “Город Майкоп“ в области сельского хозяйства направлены на упорядочение использования земель сельскохозяйственного назначения, вовлечение дополнительных площадей пашни в производственный процесс. В 2007 году в хозяйственный оборот введено дополнительно 1240 га пашни, в 2008 г. - 3300 га. Это позволило увеличить объем производства некоторых видов производства сельскохозяйственной продукции.

Таблица 4

Производство продукции растениеводства в МО “Город Майкоп“

-----T--------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦N ¦Наименование продукции ¦Ед. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦2008 г. ¦

¦п/п ¦ ¦измер. ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦1. ¦Зерновые озимые ¦Тонн ¦5800 ¦5400 ¦8700 ¦

+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦2. ¦Овощи ¦“ ¦100 ¦4900 ¦5010 ¦

+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦3. ¦Картофель ¦“ ¦3300 ¦3400 ¦3700 ¦

+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦4. ¦Плоды, ягоды ¦“ ¦1800 ¦1900 ¦3250 ¦

L----+--------------------------------+--------+--------+--------+---------

Приоритетным направлением в области аграрного сектора является ускоренное развитие животноводства и стимулирование развития малых форм хозяйствования.

По состоянию на 01.07.2008 в хозяйствах всех форм собственности содержалось 1566 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 937 коров, 1880 свиней, 2000 голов овец, 126 голов лошадей и более 53 тыс. голов птицы.

Таблица 5

Производство продукции животноводства

--------------------------------T----------T----------T-“-------T---------¬

¦Наименование продукции ¦Ед. измер.¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦

+-------------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦Молоко ¦Тонн ¦3665 ¦3857 “отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;

3. Низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность пешеходов и водителей;

4. Недостатки технического обеспечения мероприятий по БДД, в первую очередь несоответствие временным требованиям технического уровня дорожных хозяйств, транспортных средств, средств организации дорожного движения, отставание в системах связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим.

Особенно тревожной является ситуация с ростом числа автомототранспорта в городе, находящегося в частном владении. Это объясняется не только увеличением плотности транспортного потока, уровнем профессиональной подготовки водителей, но и рядом других факторов, среди которых важное место занимает низкий уровень транспортной культуры участников дорожного движения.

1.8. Связь

За прошедшие 3 года Адыгейским филиалом ОАО “ЮТК“ проделана большая работа по развитию средств связи. Наиболее интенсивно развитие отрасли происходило в конце 2004 и 2005 годах.

В конце 2004 года принята в эксплуатацию станция АМТС/ АТС-52 типа EWSD производства SIEMENS (Германия) в г. Майкопе емкостью 20032 номера, выполнено расширение АТС-55 EWSD на 4096 номеров, закончено строительство волоконно-оптической линии связи Майкоп - Ханская. В результате в городе была решена проблема телефонизации.

В рамках инвестиционных планов за 3 года освоено капитальных вложений на сумму 198,6 млн. руб. В результате модернизации производства резко улучшилось качество предоставляемых услуг связи, объем оказываемых услуг за 3 года увеличился в 1,5 раза, выработка на одного работника возросла в 2 раза, прибыль до налогообложения - в 17 раз, обеспечен прирост телефонных аппаратов в количестве 12 тыс. номеров.

За период 2005 - 2007 годы Адыгейским филиалом “ЮТК“ оказано услуг связи на сумму 756,3 млн. руб. Предприятие продолжает развивать новые формы услуг.

1.9. Бюджет МО “Город Майкоп“

В течение последних 3-х лет отмечен значительный рост доходной части бюджета МО “Город Майкоп“. В 2007 году по сравнению с 2005 годом доходы городского бюджета выросли на 34,5%, при этом собственные доходы увеличились на 37,6%.

Таблица 11

Основные показатели бюджета

МО “Город Майкоп“ за 2005 - 2007 годы

(млн. руб.)

------------------------------------T--------T--------T-------T-----------¬

¦Показатели ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г.¦2007 г. к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г. в %¦

+-----------------------------------+--------+--------+-------+-----------+

¦Общая сумма доходов бюджета ¦874,2 ¦834,2 ¦1176,1 ¦134,5 ¦

¦В т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+--------+--------+-------+-----------+

¦- собственные доходы ¦516,3 ¦599,6 ¦710,4 ¦137,6 ¦

¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+--------+--------+-------+-----------+

¦Налоговые ¦417,3 ¦477,4 ¦595,0 ¦142,6 ¦

+-----------------------------------+--------+--------+-------+-----------+

¦Неналоговые ¦99,0 ¦122,2 ¦115,4 ¦116,6 ¦

+-----------------------------------+--------+--------+-------+-----------+

¦- межбюджетные трансферты ¦358,8 ¦236,8 ¦466,9 ¦130,1 ¦

+-----------------------------------+--------+--------+-------+-----------+

¦Доля собственных доходов в общем ¦59,1 ¦71,9 ¦60,4 ¦ ¦

¦объеме доходов муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+--------+--------+-------+-----------+

¦Расходы бюджета ¦843,5 ¦822,1 ¦1197,7 ¦142,0 ¦

¦в т.ч. за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+--------+--------+-------+-----------+

¦- собственных доходов ¦542,1 ¦596,2 ¦773,0 ¦142,6 ¦

+-----------------------------------+--------+--------+-------+-----------+

¦- за счет средств вышестоящих ¦301,4 ¦225,9 ¦424,7 ¦140,9 ¦

¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------+--------+--------+-------+------------

Доходная часть муниципального бюджета формируется в основном за счет налоговых поступлений.

Таблица 12

Структура

налоговых поступлений в бюджет МО “Город Майкоп“

(млн. руб.)

------------------------T----------------T----------------T---------------¬

¦Налоговые поступления ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦

+-----------------------+------T---------+------T---------+-----T---------+

¦ ¦Сумма ¦Уд. вес в¦Сумма ¦Уд. вес в¦Сумма¦Уд. вес в¦

¦ ¦ ¦налоговых¦ ¦налоговых¦ ¦налоговых¦

¦ ¦ ¦доходах, ¦ ¦доходах, ¦ ¦доходах, ¦

¦ ¦ ¦% ¦ ¦% ¦ ¦% ¦

+-----------------------+------+---------+------+---------+-----+---------+

¦Всего налоговые ¦417,3 ¦100,0 ¦477,4 ¦100,0 ¦595,0¦100,0 ¦

¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+------+---------+-----+---------+

¦НДФЛ ¦247,1 ¦59,2 ¦248,4 ¦52,0 ¦314,5¦52,9 ¦

+-----------------------+------+---------+------+---------+-----+---------+

¦Налоги на совокупный ¦48,3 ¦11,6 ¦112,2 ¦23,5 ¦130,6¦21,9 ¦

¦ДОХОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+------+---------+-----+---------+

¦Налог на имущество ¦34,6 ¦8,3 ¦43,0 ¦9,0 ¦50,4 ¦8,5 ¦

¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+------+---------+-----+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+------+---------+-----+---------+

¦Налог на имущество ¦4,0 ¦1,0 ¦7,1 ¦1,5 ¦10,2 ¦1,7 ¦

¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+------+---------+-----+---------+

¦Земельный налог ¦24,5 ¦5,9 ¦25,1 ¦5,3 ¦32,4 ¦5,4 ¦

+-----------------------+------+---------+------+---------+-----+---------+

¦Налог на прибыль ¦13,7 ¦3,3 ¦19,8 ¦4,1 ¦27,3 ¦4,6 ¦

¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+------+---------+------+---------+-----+---------+

¦Акцизы ¦40,3 ¦9,6 ¦8,8 ¦1,8 ¦7,4 ¦1,2 ¦

+-----------------------+------+---------+------+---------+-----+---------+

¦Прочие налоги ¦4,8 ¦1,1 ¦13,0 ¦2,8 ¦22,2 ¦3,8 ¦

L-----------------------+------+---------+------+---------+-----+----------

Таблица 13

Структура

расходов бюджета МО “Город Майкоп“

(млн. руб.)

-----------------------T----------------T----------------T----------------¬

¦Наименование расходов ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦

+----------------------+------T---------+------T---------+------T---------+

¦ ¦Сумма ¦Уд. вес в¦Сумма ¦Уд. вес в¦Сумма ¦Уд. вес в¦

¦ ¦ ¦расходах,¦ ¦расходах,¦ ¦расходах,¦

¦ ¦ ¦% ¦ ¦% ¦ ¦% ¦

+----------------------+------+---------+------+---------+------+---------+

¦Расходы бюджета, всего¦843,5 ¦100,0 ¦822,1 ¦100,0 ¦1197,7¦100,0 ¦

¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+------+---------+------+---------+------+---------+

¦- социальная сфера ¦611,5 ¦72,5 ¦602,2 ¦73,3 ¦727,9 ¦60,8 ¦

¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+------+---------+------+---------+------+---------+

¦образование ¦257,7 ¦30,6 ¦355,2 ¦43,2 ¦424,0 ¦35,4 ¦

+----------------------+------+---------+------+---------+------+---------+

¦культура ¦22,9 ¦2,7 ¦28,9 ¦3,5 ¦43,0 ¦3,6 ¦

+----------------------+------+---------+------+---------+------+---------+

¦здравоохранение ¦123,4 ¦14,6 ¦165,2 ¦20,1 ¦198,7 ¦16,6 ¦

+----------------------+------+---------+------+---------+------+---------+

¦социальная политика ¦207,5 ¦24,6 ¦52,9 ¦6,4 ¦62,2 ¦5,2 ¦

+----------------------+------+---------+------+---------+------+---------+

¦- ЖКХ ¦164,4 ¦19,5 ¦126,6 ¦15,4 ¦364,2 ¦30,4 ¦

L----------------------+------+---------+------+---------+------+----------

1.10. Функционирование жилищно-коммунального комплекса

МО “Город Майкоп“

Ключевым вопросом муниципальной политики в сфере ЖКХ является существенное повышение качества жизни горожан. Комплекс проводимых мероприятий по оздоровлению и реформированию жилищно-коммунального комплекса позволил надежно и эффективно функционировать данному сектору экономики в безаварийном и безостановочном режиме.

При этом неотъемлемыми элементами проводимой работы являются:

- повышение качества предоставляемых услуг,

- сбалансированная тарифная политика,

- контроль целевого использования бюджетных средств и качества выполнения ремонтных работ,

- обеспечения социальной защиты семей с низкими доходами,

- внедрение передовых энергосберегающих технологий,

- широкая разъяснительная работа по реализации положений жилищного кодекса и постановлений Правительства РФ,

- формирование договорных отношений и конкурентной среды в жилищно-коммунальной сфере,

- разработка нормативных документов муниципального уровня.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду программа “Реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса муниципального образования “Город Майкоп“ на 2005 - 2010 годы, а не программа “Реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса“.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду “Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов на 2006 - 2008 годы“, а не “Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов на 2006 - 2008 годы“.

В городе приняты и действуют муниципальные Программы: “Реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса“, Программа “Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов на 2006 - 2008 годы“, реализуемые за счет средств местного бюджета, коммунальных предприятий и потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Производится ремонт водопроводных сетей, реконструкция очистных сооружений с доведением мощности до 200 тыс. куб. м в сутки, планируется строительство второй нитки группового водовода в течение трех лет.

Вместе с тем государственное регулирование тарифов на коммунальные услуги в условиях опережающего роста цен на энергоносители, организационно-правовая форма предприятий-поставщиков коммунальных ресурсов, не позволяющая привлекать банковские кредиты для модернизации оборудования и развития инженерных сетей, требуют принятия решений, способствующих привлечению инвесторов в данную сферу.

С целью заключения на конкурсной основе концессионных соглашений, направленных на улучшение муниципального имущества в сфере ЖКХ, необходимо до конца текущего года провести его инвентаризацию и независимую оценку, сформировать комплексные программы, направленные на внедрение энергосберегающих технологий в сфере теплоснабжения, автоматической системы контроля и учета энергоресурсов, произвести разделение функций по сбыту и транспортировке электроэнергии на территории города.

Примером эффективной работы предприятия частной формы собственности в жилищно-коммунальной сфере является деятельность по сбору и вывозу твердых бытовых отходов ООО “Транссервис“. В соответствии с основными положениями генеральной схемы саночистки предприятие за счет собственных средств закупило 22 единицы специальной коммунальной техники и 20 тракторов и самосвалов. При участии муниципалитета сформировало договорные отношения с потребителями данных услуг. Внедрен контейнерный сбор мусора в многоквартирном жилье, разработаны и внедряются графики вывоза ТБО в частном секторе, производится прессование полиэтиленовой тары и дробление твердых пластмасс на городском полигоне ТБО с целью их последующей переработки.

Значительная работа проводится муниципалитетом в части привлечения населения города к мероприятиям, обеспечивающим чистоту на городских территориях. Приняты новые правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории МО “Город Майкоп“, проводится широкая разъяснительная работа по их реализации в средствах массовой информации и в ходе встреч главы МО “Город Майкоп“ с активом территориального общественного самоуправления. Контроль за исполнением правил осуществляет вновь созданный отдел санитарного контроля администрации города.

Достаточно остро стоит проблема утилизации твердых бытовых отходов. Захоронение ТБО на территории городской свалки площадью 12 га производится с 1971 года, в настоящее время их объем составляет 8,5 млн. куб. м с ежегодным увеличением более чем на 300 тыс. куб. м.

Отсутствие раздельного сбора ТБО с целью получения вторсырья, отсутствие мусоросортировочной станции на городском полигоне сопровождаются потерями ценных утильных компонентов и увеличением затрат на вывоз и обезвреживание отходов.

При ограничении предельного индекса роста цен на утилизацию мусора решить проблему его сортировки и переработки перерабатывающим предприятием возможно только в рамках государственно-частного партнерства с использованием средств бюджетов РФ и РА и привлекаемых в эту сферу инвесторов.

Проводится значительная работа по реализации жилищного Кодекса РФ. Работы по управлению многоквартирными жилыми домами на территории муниципального образования выполняют 6 управляющих компаний (445 домов общей площадью 1,43 млн. кв. м), в настоящее время создано 43 ТСЖ общей площадью 244,7 тыс. кв. м и 10 ЖСК - 32,9 тыс. кв. м. Жильцы 381 дома выбрали непосредственную форму управления.

В рамках Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию ЖКХ“ в городе утверждена муниципальная адресная программа “Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы“. В программу включены многоквартирные дома, управление которыми осуществляется управляющими организациями, выбранными собственниками помещений многоквартирных домов, товариществами собственников жилья. В результате реализации этой программы в 2008 году планируется выполнить капитальный ремонт 145 многоквартирных жилых домов общей площадью 498,5 тыс. м2. На их ремонт будет направлено 175,7 млн. руб., в том числе за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (федеральный бюджет) в размере 125,3 млн. руб., средств республиканского бюджета - 23,5 млн. руб., средств муниципального бюджета - 18,4 млн. руб., а также средств собственников жилья - 8,5 млн. руб.

В условиях дефицита бюджетных средств, выделяемых на благоустройство городских территорий, в отчетном периоде на выполнение работ по санитарной очистке городских территорий, ремонту и содержанию дорог, тротуаров, элементов внешнего благоустройства, озеленения и освещения городских территорий израсходовано в 2006 году - 83,3 млн. руб., в 2007 году - 111,6 млн. руб., за 9 месяцев 2008 года - 85,1 млн. руб. При этом выполнено восстановление изношенных слоев асфальта, текущий ремонт асфальтобетонных дорог, гравийно-щебеночных дорог, текущий ремонт открытых водостоков.

Работы выполнены подрядчиками, выбранными на конкурсной основе. При этом следует отметить тот факт, что 2/3 дорог на территории муниципального образования не имеют асфальтового покрытия, недостаточно развита система ливневой канализации, нуждается в реконструкции путепровод по улице Шовгенова, практически отсутствует канализация в газифицируемой ст. Ханской, не решена проблема бродячих животных.

Одним из условий получения финансовой помощи из бюджета РФ на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры является наличие проектно-сметной документации. В текущем году из бюджета МО “Город Майкоп“ выделены средства в размере 4,2 млн. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство ливневой канализации по ул. Хакурате, реконструкцию путепровода, реконструкцию улиц города с целью последующего включения данных работ в Программы развития территорий.

1.11. Жилищный вопрос

В МО “Город Майкоп“ реализуется комплекс мер государственной поддержки в рамках приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“. Основным инструментом реализации этого проекта является федеральная целевая программа “Жилище“ на 2002 - 2010 годы.

В администрации ведется полный и объективный учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по всем категориям.

Таблица 14

Число семей, состоящих на очереди на получение жилья

------------------------------------------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦

+-----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Количество семей-очередников, состоящих ¦3938 ¦3992 ¦4026 ¦3881 ¦

¦на учете для улучшения жилищных условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------------+-------+-------+-------+--------

Таблица 15

Количество семей-очередников, получивших жилье

------------------------------------------T-------T-------T-------T-------¬

¦Показатель ¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦

+-----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Число семей, состоящих на очереди и ¦64 ¦147 ¦70 ¦81 ¦

¦улучшивших жилищные условия за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социальных выплат и предоставления жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------------+-------+-------+-------+--------

Администрация МО “Город Майкоп“ участвует:

- в федеральной подпрограмме “Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством“;

- в программе “Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов“.

Разработана и действует муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей“.

Проблемы:

- не сформирован рынок доступного жилья;

- не ведется объемное жилищное строительство, в том числе и социального жилья;

- отсутствует возможность получить доступные ипотечные кредиты для приобретения жилья и участия в долевом строительстве жилья;

- высокие издержки по совершению сделок на рынке жилья и кредитования.

I. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ

1) Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей“ федеральной целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 годы II этап (2006 - 2010 годы)

В администрации МО “Город Майкоп“ разработана и утверждена Советом народных депутатов МО “Город Майкоп“ муниципальная целевая программа “Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 годы в рамках федеральной подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей“ федеральной целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 годы“.

Составлен список молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется софинансирование муниципальной программы за счет средств федерального, республиканского бюджетов и бюджета МО “Город Майкоп“. Организована информационно-разъяснительная работа среди молодых семей по вопросам участия в муниципальной программе.

На учете для улучшения жилищных условий по МО “Город Майкоп“ (по состоянию на 01.09.2008) состоит 678 молодых семей.

За период 2006 - 2010 годов программой предусмотрено выдать субсидии 180 молодым семьям, что обеспечит всего 26,5% состоящих на очереди в настоящее время молодых семей.

Основными направлениями для улучшения решения задачи по обеспечению жильем молодых семей на ближайшие годы являются:

- строительство нового жилья;

- увеличения финансирования программы с 2009 года.

Таблица 16

Объемы финансирования

муниципальной целевой программы

“Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном

образовании “Город Майкоп“ на 2006 - 2010 годы

----------------------------------T--------------T------------------------¬

¦Источники и направления ¦2006 - 2008 г.¦в т.ч. по годам ¦

¦финансирования ¦Всего ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-------T--------T-------+

¦ ¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-------+--------+-------+

¦Средства МО “Город Майкоп“ ¦6208,0 ¦1000,0 ¦2208,0 ¦3000,0 ¦

+---------------------------------+--------------+-------+--------+-------+

¦Собственные средства молодых ¦32056,48 ¦4000,0 ¦10056,48¦18000,0¦

¦семей и кредитные (заемные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-------+--------+-------+

¦Средства республиканского бюджета¦7708,0 ¦1000,0 ¦2208,0 ¦4500,0 ¦

¦Республики Адыгея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-------+--------+-------+

¦Средства федерального бюджета ¦6671,36 ¦667,0 ¦1504,36 ¦4500,0 ¦

+---------------------------------+--------------+-------+--------+-------+

¦Итого финансирование по Программе¦52643,84 ¦6667,0 ¦15976,84¦30000,0¦

L---------------------------------+--------------+-------+--------+--------

2) Программа “Социальное развитие села до 2010 года“;

В администрации МО “Город Майкоп“ разработана и утверждена “Программа обеспечения жильем молодых семей, проживающих на селе“.

Составлен список участников программы, всего на учете состоит 14 молодых семей, проживающих в сельских населенных пунктах МО “Город Майкоп“.

II. ПОДПРОГРАММА “ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ“ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ “ЖИЛИЩЕ“ на 2002 - 2010 ГОДЫ

В администрации МО “Город Майкоп“ организована работа по ведению учета соответствующих категорий граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, по подготовке документов и выдаче государственных жилищных сертификатов. В софинансировании подпрограммы муниципальный бюджет участия не принимает.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ

В администрации МО “Город Майкоп“ ведется список ветеранов и инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выдаются Извещения о предоставлении социальных выплат, реализовано правовое и методологическое обеспечения выполнения положений Федеральных законов “О ветеранах“ и “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации“

В список на предоставление субсидии по городу Майкопу на 2008 год включено 429 человек.

Администрация МО “Город Майкоп“ в софинансировании подпрограммы участия не принимает.

IV. ЛИКВИДАЦИЯ ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В администрации МО “Город Майкоп“ утверждена Программа и составлен список граждан на отселение из ветхого фонда. Разработан и утвержден Порядок отселения граждан из ветхих домов.

В 2008 году по этой программе будет переселена в благоустроенное жилье 21 семья. На эти цели из бюджетов всех уровней направлено 31,48 млн. руб., в т.ч. из федерального - 10,85 млн. руб., бюджета РА - 11,98 млн. руб., бюджета МО “Город Майкоп“ - 8,65 млн. руб.

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ

НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

На учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения в администрации МО “Город Майкоп“ (по состоянию на 01.09.2008) состоит 3843 семьи (11357 чел). Бюджетные средства на строительство социального жилья не предусматриваются.

1.12. Демографическая ситуация

Демографическая ситуация в городе характеризуется снижением численности населения. За период с 2005 года численность постоянного населения сократилась на 1572 человека и составила на 01.01.2008 172100 человек. Демографическая ситуация находится в прямой зависимости от процессов естественного воспроизводства и естественной убыли. В 2007 году коэффициент смертности на 1000 человек, по сравнению с 2006 годом, остался на прежнем уровне и составил 14,5.

Снижение числа жителей города Майкопа происходит за счет естественной убыли или превышения числа умерших (в 2007 году - 2468 человек) над количеством родившихся (1952 человек) на 26%.

Коэффициент рождаемости на 1000 человек увеличился с 10,1 в 2005 году до 11,3 в 2007 году, что свидетельствует об увеличении рождаемости. В целом тенденции рождаемости населения обусловлены социально-экономическими факторами - материальным положением, социальным статусом, жилищными условиями.

Реальное влияние на численность, кроме естественного движения населения, оказывает миграция. Коэффициент миграционной прибыли возрос с 1,7 в 2005 году до 4,5 в 2007 году.

Основные демографические показатели приведены в таблице.

Таблица 17

Основные демографические показатели за 2005 - 2007 гг.

--------------------------------------------T---------T---------T---------¬

¦ ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Численность постоянного населения МО “Город¦173,6 ¦172,5 ¦172,1 ¦

¦Майкоп“, тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦городское ¦154,8 ¦153,8 ¦153,5 ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦сельское ¦18,8 ¦18,7 ¦18,6 ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Родившихся на 1 тыс. человек населения ¦10,1 ¦10,3 ¦11,3 ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Умерших на 1 тыс. человек населения ¦14,1 ¦14,5 ¦14,5 ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Естественный прирост/убыль, человек на 1 ¦-4,0 ¦-4,2 ¦-3,2 ¦

¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Миграционный прирост/убыль, человек на 1 ¦1,7 ¦3,1 ¦4,5 ¦

¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------------+---------+---------+----------

1.13. Уровень жизни

Основным источником доходов для граждан города Майкопа является заработная плата. В городе с 2005 года наблюдается устойчивая положительная динамика показателей, свидетельствующих о повышении заработной платы по всем видам экономической деятельности.

Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за период с 2005 - 2007 годы составлял свыше 20% в год. При этом темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций с учетом роста индекса потребительских цен постоянно увеличивался и достиг в 2007 г. - 111,2%.

Таблица 18

Динамика средней заработной платы

по МО “Город Майкоп“ по полному кругу предприятий

-----------------------------------------------T--------T--------T--------¬

¦ ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦- Среднемесячная номинальная начисленная ¦5800,9 ¦7220,1 ¦8721,2 ¦

¦заработная плата (руб./чел.) ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦- темп роста среднемесячной номинальной ¦121,8 ¦124,5 ¦120,8 ¦

¦начисленной заработной платы (% к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦

¦году) ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦- рост индекса потребительских цен, % ¦112,2 ¦109,4 ¦108,6 ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦- темп роста реальной среднемесячной ¦108,6 ¦113,8 ¦111,2 ¦

¦начисленной заработной платы (% к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦

¦году) ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------------------------+--------+--------+---------

1.14. Социальная сфера

1.14.1. Образование

Сеть образовательных учреждений МО “Город Майкоп“ составляют 31 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), 33 общеобразовательных учреждений(ОУ), 2 учреждения дополнительного образования, 1 специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида.

Таблица 19

----T--------------------------------------------T-------T-------T--------¬

¦N ¦Показатели ¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г. ¦

¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦1. ¦Нормативная потребность, тыс. руб. ¦259180 ¦302807 ¦418885 ¦

+---+--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦2. ¦Утвержденный бюджет с поправками ¦250108 ¦296774 ¦389140,3¦

+---+--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦3. ¦Обеспеченность (%) ¦96,5 ¦98,0 ¦93,0 ¦

+---+--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦4. ¦Средняя зарплата работников, руб. В т.ч.: ¦2810 ¦3892 ¦4425 ¦

¦ +--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦ ¦- Педработников ¦3480 ¦4350 ¦5090 ¦

¦ +--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦ ¦- прочего персонала ¦1510 ¦1920 ¦2380 ¦

+---+--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦5. ¦Численность, всего (чел.) ¦4064 ¦4021 ¦3764 ¦<“r>
¦ +--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦ ¦- в т.ч. педработников ¦2643 ¦2459 ¦2418 ¦

¦ +--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦ ¦- прочего персонала ¦1421 ¦1350 ¦1346 ¦

+---+--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦6. ¦Количество учреждений, оказывающих платные ¦14 ¦15 ¦18 ¦

¦ ¦образовательные услуги ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦7. ¦Поступления от оказания платных услуг ¦689,9 ¦849,1 ¦879,1 ¦

+---+--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦8. ¦% от общего объема финансирования ¦0,3 ¦0,3 ¦0,2 ¦

+---+--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦9. ¦Задолженность, тыс. руб.: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦ ¦- Оплата коммунальных услуг ОУ ¦- ¦- ¦- ¦

¦ +--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦ ¦- оплата льгот по коммунальным услугам ¦- ¦- ¦- ¦

¦ ¦специалистам сельских ОУ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦ ¦- выплата компенсаций по методической ¦- ¦- ¦- ¦

¦ ¦литературе ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦ ¦- выплата пособий детям-сиротам ¦- ¦- ¦- ¦

¦ +--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦ ¦- продукты питания ДОУ ¦- ¦- ¦- ¦

¦ +--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦ ¦- продукты питания детского дома ¦- ¦- ¦- ¦

¦ +--------------------------------------------+-------+-------+--------+

¦ ¦- продукты питания школ ¦- ¦- ¦- ¦

L---+--------------------------------------------+-------+-------+---------

Как видно из приведенных выше данных, финансовое положение образовательной системы города в основном стабилизировалось и доходы имеют тенденцию к росту.

Общегосударственные меры по модернизации образовательной сферы и реализация приоритетного национального проекта “Образование“ обеспечили решение ряда проблем, важных для развития отрасли:

- оснащение ОУ современной информационной техникой и программными средствами;

- обновление лабораторной базы и учебно-наглядного оборудования, технических средств (особенно в ОУ, ставших победителями конкурса по внедрению инновационных образовательных программ в рамках ПНП “Образование“).

Вместе с тем имеется ряд серьезных проблем в функционировании муниципальной системы образования:

На начало текущего учебного года переуплотненность в ДОУ составляет 144%. Очередь на получение места в детском саду составляет 2400 человек. Для устранения имеющейся очереди в городе необходимо построить 12 ДОУ.

В 60% ДОУ пищеблоки не соответствуют требованиям Сан ПиН, в 16 ОУ отсутствуют столовые, а износ технологического оборудования составляет более 80%.

85% образовательных учреждений нуждаются в капитальном ремонте и благоустройстве территории. За последние 20 лет не проводился капитальный ремонт в ДОУ, а текущий ремонт в основном носил косметический характер.

В 12 ОУ отсутствуют спортивные залы, что сказывается на эффективности образовательного процесса.

Инженерное оборудование, включая электрокоммуникации, не менялось в большинстве ДОУ со дня их открытия, при этом некоторые ДОУ функционируют более 40 лет).

Одним из требований безопасности ДОУ является целостность ограждения. В настоящее время в 26 детских садах из 32 нарушена целостность ограждения, что представляет особую угрозу жизни и здоровью детей.

Автоматическая пожарная сигнализация отсутствует в 26 ДОУ и 13 ОУ. Не обработаны соответствующими противопожарными средствами чердачные помещения в 10 ДОУ и 18 ОУ, а теневые навесы в 23 ДОУ.

По заключению управления по делам ГО и ЧС при администрации МО “Город Майкоп“, для установки автоматической пожарной сигнализации (АПС) и обработки деревянных конструкций кровли на объектах комитета по образованию необходимы финансовые средства в сумме 17063,7 тыс. руб., в том числе:

- АПС:

- школы - 7547,0 тыс. руб.;

- ДОУ - 7837,7 тыс. руб.;

- огнезащитная обработка:

- школы - 1180,4 тыс. руб.;

- ДОУ - 498,6 тыс. руб.

Отсутствует “тревожная кнопка“ в 6 сельских ДОУ и 7 сельских ОУ.

Система видеонаблюдения отсутствует во всех ДОУ и 29 ОУ.

Все обозначенные проблемы повышают угрозу жизни и здоровью учащихся, педагогов, снижают качество учебно-воспитательного процесса.

В настоящее время в городе реализуются муниципальные целевые программы:

1. “Развитие системы образования города Майкопа на 2006 - 2009 годы“.

2. “Ребенок на пороге школы“.

3. “Путь к успеху“.

Средства в муниципальном бюджете на реализацию этих программ в 2008 году не предусмотрены.

Федеральная программа “Развитие физической культуры и спорта в РФ до 2015 года“ реализуется в лицее N 35.

За последние три года 10 образовательных учреждений участвовали в конкурсах ПНП “Образование“ и стали победителями. Причем гимназия N 22 завоевала диплом дважды, а лицей N 19 - 3 раза.

Лауреатами конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей в рамках ПНП “Образование“ стали 33 учителя г. Майкопа.

1.14.2. Здравоохранение

Развитая сеть лечебных учреждений обеспечивает оказание доступной лечебно-профилактической помощи населению. В систему муниципального здравоохранения входят 9 поликлиник, 3 стационарных лечебных учреждения, амбулатория, станция скорой медицинской помощи, а также два детских санатория, психоневрологический дом ребенка, детская молочная кухня и детский сад присмотра и оздоровления детей.

За последние 3 года наметилась тенденция к росту рождаемости, стабилизации показателей смертности, инфекционной заболеваемости, улучшению обеспеченности населения врачами участковой службы, оснащенности амбулаторно-поликлинических учреждений медицинским диагностическим оборудованием. Положительные результаты стали возможны благодаря реализации мероприятий Национального проекта “Здоровье“, муниципальных целевых программ.

С 2006 года в рамках реализации Национального проекта “Здоровье“ были оснащены амбулаторно-поликлинические учреждения диагностическим оборудованием, обновлен парк санитарного автотранспорта в МУЗ “Станция скорой медицинской помощи г. Майкопа“, проводится иммунизация населения против гепатита В, осуществляется дополнительная диспансеризация населения.

Вместе с тем ситуация в системе муниципального здравоохранения характеризуется следующим комплексом проблем:

- отсутствие типовых зданий поликлинических учреждений, существующие амбулаторно-поликлинические учреждения расположены в приспособленных зданиях, зачастую не соответствующих нормативным требованиям;

- недостаточное финансирование отрасли в течение длительного времени (более 15 лет) не позволяло проводить техническую переоснащенность зданий, капитальный ремонт и реконструкцию;

- недостаточное финансирование отрасли создает дисбаланс между гарантированным и фактическим объемом оказываемой населению медицинской помощи;

- недостаточная укомплектованность медицинских учреждений врачебными кадрами.

В целях решения указанных проблем, соблюдения прав граждан в области охраны здоровья, обеспечения качества оказываемой медицинской помощи, улучшения основных показателей здоровья населения горожан была принята муниципальная целевая программа “Развитие муниципального здравоохранения г. Майкопа на 2006 - 2010 годы“, в рамках которой действовали подпрограммы:

- “Вакцинопрофилактика“;

- “О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей МО “Город Майкоп“;

- “Здоровое поколение“;

- “О реструктуризации амбулаторно-поликлинической службы и улучшении материально-технической базы ЛПУ г. Майкопа“.

За прошедший период в связи с дефицитом бюджетного финансирования реализованы лишь мероприятия по вакцинопрофилактике, обеспечению детским питанием детей первых двух лет жизни из малообеспеченных и многодетных семей, льготному лекарственному обеспечению граждан, страдающих хроническими заболеваниями и не являющихся инвалидами.

Еще одним направлением муниципального здравоохранения является оказание экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим на догоспитальном этапе. Эти функции возложены на МУЗ “Станция скорой медицинской помощи города Майкопа“ (МУЗ “ССМП г. Майкопа“).

ССМП располагается в 3-этажном здании, построенном в 1993 году по типовому проекту общей площадью 882,7 м2. Со дня ввода в эксплуатацию здания капитальный ремонт не проводился. В учреждении работает 233 сотрудника. Укомплектованность составляет 77%. Обеспеченность врачами - 62%, медицинскими работниками среднего звена - 100%.

В 2008 году Советом народных депутатов МО “Город Майкоп“ принята муниципальная целевая программа “Неотложные и перспективные мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы МУЗ “Станция скорой медицинской помощи г. Майкопа на 2008 - 2010 годы“, предполагающая приобретение мягкого инвентаря, оборудования, проведение ремонтных работ, модернизацию автоматизированных систем управления, однако ни одно из положений программы в связи с отсутствием финансирования не выполнено.

1.14.3. Адресная социальная помощь

С 01.01.2006 функции социальной защиты населения переданы в ведение Министерства труда и социального развития Республики Адыгея. Областью влияния органов местного самоуправления в данном направлении является установление дополнительных видов социальной помощи за счет средств местного бюджета и предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Данное обстоятельство значительно ограничивает муниципальные власти в оказании помощи жителям МО “Город Майкоп“, а также в контроле за соблюдением законодательства по предоставлению различных мер социальной поддержки.

За прошедший период за счет муниципального бюджета оказана адресная социальная помощь на сумму: в 2006 г. - 2,2 млн. руб., в 2007 г. - 2,6 млн. руб. В 2008 г. на эти цели планируется израсходовать 4,2 млн. руб.

Предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: в 2006 г. - 39,1 млн. руб., в 2007 г. - 30,1 млн. руб., на 2008 г. запланировано - 41,3 млн. руб.

Основными проблемами расширения круга малоимущих граждан, участвующих в социальной программе оказания помощи, являются:

- высокий региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан в совокупном доходе семьи, применяемый при расчете субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, равный 22%. Величина данного стандарта влечет снижение размера субсидий для малоимущих и социально уязвимых слоев населения;

- заниженные региональные стандарты нормативной площади для одиноко проживающих граждан и семей, состоящих из 2 человек, применяемые при расчете субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- отсутствие социального общежития для граждан, отбывших наказание, назначенное судом, и неидентифицированных лиц.

1.14.4. Культура

На территории МО “Город Майкоп“ расположено 31 учреждение культуры, подведомственных Управлению культуры МО “Город Майкоп“, из них: 4 Дома культуры, 15 библиотек, объединенных в Централизованную библиотечную систему, 5 детских школ искусств, художественная школа, творческое объединение “Звонница“, 4 муниципальных ансамбля, Городской парк культуры и отдыха.

Работа учреждений культуры муниципального образования “Город Майкоп“ в последние годы направлена на повышение эффективности культурной деятельности, расширение степени доступности культурных услуг для населения. Несмотря на жесткое финансирование, следует отметить, что сеть муниципальных учреждений культуры в городе сохранена, ни одно учреждение не закрыто, улучшились основные показатели их деятельности. За последние 5 лет на 20% возросло число досуговых мероприятий, на 35% - число зрителей. Количество учащихся в детских школах искусств остается в пределах нормы. Выполняется план по числу читателей в библиотечной системе. Это свидетельствует о возрастающей роли учреждений культуры в жизни города.

Развитие творческой инициативы граждан обусловлено появлением новых творческих коллективов, развитием платных услуг в сфере культуры, проведением городских фестивалей, конкурсов.

Сфера культуры в своей работе тесно взаимодействует с органами власти и другими учреждениями и ведомствами, с общественными организациями и творческими коллективами.

Вместе с тем в культуре остается еще множество проблем, которые требуют радикальной модернизации сферы культуры, системных финансовых вложений, действенной организационной поддержки, применения программных средств и методов.

В настоящее время одним из самых уязвимых мест в деятельности учреждений культуры является состояние материально-технической базы. Техническое оснащение и оборудование учреждений культуры безнадежно устарело, что не позволяет обеспечить качественный уровень проводимых мероприятий.

Из-за недостаточного финансирования отрасли увеличился разрыв между культурными потребностями горожан и возможностями их удовлетворения.

По-прежнему в особом внимании нуждается традиционная художественная культура, самодеятельное народное творчество и культурно-досуговая деятельность. Не хватает денежных средств на приобретение сценических костюмов, обуви, музыкальных инструментов, звуковой аппаратуры. По этой же причине коллективы не имеют возможности выезжать за пределы города, республики для участия в фестивалях, конкурсах.

В организации массового отдыха горожан есть также проблемы. С развитием инфраструктуры города необходимо создание дополнительных зон культурного отдыха горожан и обустройство их необходимым оборудованием.

Необходимо улучшение инфраструктуры городского парка культуры и отдыха.

Отстает от современных требований технологический уровень библиотечной системы. Требуется пополнение книжного фонда, учебной литературы, компьютерной и множительной техники. Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации библиотек.

Необходимо осуществление непрерывного мониторинга технического состояния памятников истории и культуры, их реставрации.

Важны новые подходы в кадровой политике, в социальной защите, в улучшении условий труда и быта, в подготовке и переподготовке кадров работников культуры.

1.14.5. Работа с молодежью

По данным Госкомстата РА, в г. Майкопе численность населения от 14 до 30 лет на 01.01.2008 составляет 43234 чел. Это 43,8% от численности молодежи Республики Адыгея и 25% численности населения МО “Город Майкоп“.

Только в 2008 году к активной работе привлечено молодежи на 16% больше, чем в 2007 году.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду муниципальная целевая комплексная программа “Молодежь столицы Адыгеи (2008 - 2010)“, а не комплексная программа “Молодежь столицы Адыгеи“.

По реализации комплексной программы “Молодежь столицы Адыгея“ за 5 лет проведено более 300 крупномасштабных мероприятий по основным 4 направлениям, в которых принимали участие ежегодно от 17 до 25 тыс. человек.

В ходе осуществления программных мероприятий муниципальной молодежной политики значительное внимание уделялось совершенствованию работы молодежного актива по месту жительства. С 2007 года начал работу МУ “Молодежный координационный центр“, который объединил 7 клубов по месту жительства. Основное направление работы центра - военно-патриотическая деятельность, а также работа с девиантными подростками по пропаганде здорового образа жизни. Списки детей, прошедших КДН, рассматриваются, создается банк данных и далее проводится работа с каждым из подростков по организации его досуга и возможного трудоустройства.

Одним из наиболее эффективных направлений программы является работа горячей линии “Телефон доверия“. Опытный психолог с декабря 2004 г. по настоящее время отвечает на звонки молодых горожан, проводит работу по предупреждению суицида, профилактике стрессов, депрессивных состояний, вызванных употреблением наркотиков и алкоголя.

Сегодня город Майкоп работает в режиме развития позитивных завоеваний. Определилась социальная направленность муниципальной политики, молодежь города становится все более толерантной, готовой к диалогу с властью.

Вместе с тем на основании аналитических данных комитетов и отделов администрации города ситуацию в молодежной среде Майкопа можно охарактеризовать следующими тенденциями:

- В поисках работы в городской центр занятости населения за текущий год обратилось на 5% больше, чем в прошлом году за тот же период.

- По-прежнему происходит “омолаживание“ наркомании. За два последних года количество молодых наркоманов увеличилось на 39%.

- Острой остается проблема стабильности молодых семей. За истекший год количество разводов у молодых пар в возрасте от 18 до 30 лет остается высоким - 28% (от количества заключенных браков).

- По результатам неофициального социологического опроса, проводимого сотрудниками отдела по делам молодежи, 63% молодых людей на второе место по значимости в досуговой деятельности ставят наличие развитой инфраструктуры, в том числе наличие в городе молодежных центров и клубов по интересам. Ослабление материально-технической базы системы культуры, ее коммерциализация влекут за собой снижение культурного уровня молодежи.

- 10% молодежи можно считать здоровыми, около 40% детей страдают хроническими заболеваниями.

- По-прежнему сокращается количество граждан, годных к военной службе.

1.14.6. Физкультура и спорт

За последние годы в МО “Город Майкоп“ обострилась проблема с состоянием здоровья населения, увеличилось число горожан, злоупотребляющих алкоголем и наркотическим средствами, наблюдается рост детской и подростковой преступности.

В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, администрация МО “Город Майкоп“ определила в качестве приоритетного направления муниципальной социальной политики развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства как основной формы, способной обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Сегодня в МО “Город Майкоп“ массовую физкультурно-спортивную работу по месту жительства осуществляют: муниципальное учреждение “Спортивно-оздоровительный центр “Олимп“, 6 детско-подростковых клубов, общественные физкультурно-спортивные клубы. Кроме этого, в организации массового физкультурно-спортивного движения по месту жительства принимают участие муниципальные общеобразовательные школы через проведение внеклассных и внешкольных форм физкультурно-спортивных занятий и муниципальные учреждения дополнительного образования спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы), обеспечивающие организационную и методическую помощь при проведении спортивно-массовых мероприятий по месту жительства.

С 2005 года начали свою работу инструкторы-спорторганизаторы, объединенные в муниципальное учреждение “Спортивно-оздоровительный центр “Олимп“. Главной задачей их работы стала реализация единой муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, организация дворового спорта, приобщение как можно большего числа жителей МО “Город Майкоп“ к активным занятиям физической культурой и спортом, участию в спортивных мероприятиях, создание физкультурно-спортивного актива микрорайона.

Важнейшей составляющей физкультурно-спортивной работы по месту жительства является состояние материально-спортивной базы дворовых территорий.

По данным ежегодного государственного статистического наблюдения, на 1 января 2008 года в муниципальном образовании “Город Майкоп“ 81 плоскостное спортивное сооружение. В настоящий момент следует сосредоточить усилия на строительстве современных, привлекательных для майкопчан комплексных спортивно-игровых площадках, крытых спортивных залов из легких недорогих конструкций.

В 2004 - 2008 годах в МО “Город Майкоп“ построено 3 комплексных спортивно-игровых площадок, проведена реконструкция плавательного бассейна в городке ЦКЗ. Все работы проводились за счет бюджета МО “Город Майкоп“. Однако решить проблему обеспеченности города современными плоскостными спортивными сооружениями за счет только бюджета МО “Город Майкоп“ невозможно. Необходимо обеспечить создание соответствующих экономических и правовых условий для привлечения к строительству внебюджетных источников финансирования.

Нерешенными остаются вопросы принадлежности и содержания дворовых спортивных сооружений. Решение этих вопросов имеет принципиальное значение для дальнейшего развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Новые формы организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства требуют от специалистов знаний современных физкультурно-оздоровительных методик и технологий. Сегодня возникла реальная потребность в создании эффективной системы переподготовки и повышения квалификации физкультурных кадров, работающих по месту жительства. С целью сохранения и привлечения квалифицированных кадров для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства необходимо решить проблему низкой оплаты труда. В настоящее время уровень заработной платы инструктора-спорторганизатора МУ “Олимп“ и инструктора по физической культуре детско-подросткового клуба по месту жительства не соответствует социальной важности проводимой ими работы.

Высоко значение и роль средств массовой информации в деле пропаганды физической культуры и спорта, в формировании у населения потребности в здоровом досуге, ценности собственного здоровья.

Необходимо создать Интернет-представительство Комитета по физической культуре и спорту МО “Город Майкоп“. Это позволит сделать более оперативным распространение информации о наиболее значимых событиях в спортивной жизни МО “Город Майкоп“, средством связи с другими регионами страны. Через Интернет, теле- и радиовещание должна осуществляться информационная поддержка негосударственных спортивных организаций: федераций, клубов, объединений.

Дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства неразрывно связано с совершенствованием нормативно-правового регулирования. Действующая нормативная и правовая база в области физической культуры и спорта не отвечает требованиям реального времени. Большинство нормативно-правовых актов, принимаемых на федеральном уровне, носят декларативный характер и часто не имеют четко определенных механизмов их реализации на местах. Существующее законодательство не способно обеспечить привлечение инвестиций в спортивную отрасль.

1.15. Охрана окружающей среды

Особое внимание администрация муниципального образования “Город Майкоп“ уделяет вопросам улучшения экологической обстановки.

С этой целью для осуществления экологического контроля и совершенствования административных и экономических методов управления природоохранной деятельностью МО “Город Майкоп“ в 2005 году была создана муниципальная экологическая и административно-техническая служба, основными направлениями деятельности которой являются:

- соблюдение мероприятий по использованию, охране, защите лесов и древесно-кустарниковой растительности на территории МО “Город Майкоп“, находящихся в муниципальной собственности;

- соблюдение мероприятий по охране окружающей среды юридическими и физическими лицами на территории МО “Город Майкоп“.

Таблица 20

Поступление платежей за негативное воздействие

на окружающую среду за 2005 - 2007 годы, тыс. руб.

----------------------------------------T-------T-------T-------T---------¬

¦Поступления ¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦Темп ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦роста ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г. к¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г., ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦

+---------------------------------------+-------+-------+-------+---------+

¦Поступления платежей за экологию, всего¦2368,9 ¦3067,0 ¦4639,4 ¦195,8 ¦

¦В т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+-------+-------+-------+---------+

¦- платежи за негативное воздействие на ¦2204,9 ¦2436,3 ¦2778,2 ¦126,0 ¦

¦окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+-------+-------+-------+---------+

¦- штрафы за нарушение природоохранного ¦- ¦219,5 ¦844,3 ¦- ¦

¦законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+-------+-------+-------+---------+

¦- прочие ¦164,0 ¦411,2 ¦1016,9 ¦В 6,2 р. ¦

L---------------------------------------+-------+-------+-------+----------

II. Оценка действующих мер по улучшению

социально-экономического положения МО “Город Майкоп“

Стратегия инвестиционной политики муниципального образования “Город Майкоп“ направлена на привлечение инвестиций и их эффективное использование в экономике.

Для повышения эффективности решения проблем муниципальным образованием “Город Майкоп“ на протяжении ряда лет применяется программно-целевой подход.

Участие в федеральных и республиканских целевых программах позволяет привлекать финансовые ресурсы из федерального и республиканского бюджетов и объединять усилия федеральных, региональных, муниципальных органов власти и частного сектора экономики для решения проблем социально-экономического развития муниципального образования (таблица).

За период 2005 - 2007 г. г. из федерального бюджета привлечены инвестиции - 1,457 млрд. руб., из республиканского бюджета - 517,6 млн. руб., из муниципального бюджета - 112,7 млн. руб.

В 2008 году на территории муниципального образования реализуются 6 федеральных целевых программ и 2 республиканские программы. Из федерального бюджета ожидается привлечение инвестиций в объеме 604,1 млн. руб., из республиканского бюджета - 291,8 млн. руб. В бюджете муниципального образования предусмотрено финансирование 14 муниципальных целевых программ на сумму 44,1 млн. руб.

Важное значение для развития МО “Город Майкоп“ имеют федеральные целевые программы “Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)“, “Жилище на 2002 - 2010 годы“, “Развитие образования на 2006 - 2010 годы“, “Культура России (2006 - 2010 годы.)“ и другие.

III. Основные прогнозные показатели социально-экономического

развития МО “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы

Таблица 21

----T---------------T------T-------T-------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------¬

¦N ¦Показатели ¦Ед. ¦отчет ¦Оценка ¦Прогноз 2009 г.¦Прогноз 2010 г.¦Прогноз 2011 г.¦Прогноз 2012 г.¦Прогноз 2013 г.¦

¦п/п¦ ¦измер.¦2007 г.¦2008 г.+-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 вар. ¦2 вар. ¦1 вар. ¦2 вар. ¦1 вар. ¦2 вар. ¦1 вар. ¦2 вар. ¦1 вар. ¦2 вар. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1. ¦Объем ¦Млн. ¦8793,6 ¦10556,2¦12725,1¦12894,9¦15266,6¦15608,4¦17874,1¦18550,9¦20730,7¦21417,3¦23969,2¦24671,9¦

¦ ¦отгруженных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦- по крупным и ¦Млн. ¦8020,9 ¦9613,0 ¦11621,1¦11776,7¦14015,8¦14333,0¦16471,7¦17109,6¦19134,8¦19787,4¦22148,9¦22819,2¦

¦ ¦средним ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦- по малым ¦“ ¦660,0 ¦759,0 ¦864,9 ¦875,3 ¦973,4 ¦993,0 ¦1094,2 ¦1128,0 ¦1250,7 ¦1281,8 ¦1434,0 ¦1466,0 ¦

¦ ¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦Темп роста в ¦% ¦122,5 ¦115,0 ¦104,2 ¦107,3 ¦105,4 ¦107,4 ¦105,4 ¦108,4 ¦105,6 ¦108,7 ¦105,9 ¦108,9 ¦

¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ценах по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦полному кругу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2. ¦Объем продукции¦Млн. ¦361,9 ¦437,9 ¦483,8 ¦487,0 ¦525,3 ¦536,2 ¦572,5 ¦591,6 ¦610,3 ¦658,2 ¦650,5 ¦720,5 ¦

¦ ¦сельского ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйствах всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦Темп роста в ¦% ¦137,0 ¦101,0 ¦101,0 ¦102,6 ¦101,0 ¦103,0 ¦101,0 ¦103,2 ¦101,2 ¦103,2 ¦101,5 ¦103,5 ¦

¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3. ¦Объем работ, ¦Млн. ¦590,5 ¦758,1 ¦922,2 ¦1119,6 ¦1328,3 ¦1576,9 ¦1804,4 ¦2066,2 ¦2500 ¦2730 ¦3200 ¦3850 ¦

¦ ¦выполненных по ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦виду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“строительств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦4. ¦Количество ¦ед. ¦1202 ¦1053 ¦843 ¦843 ¦917 ¦917 ¦963 ¦963 ¦1000 ¦1000 ¦1200 ¦1200 ¦

¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦5. ¦Оборот малых ¦Млн. ¦5118,6 ¦6526,8 ¦7859,1 ¦7890,9 ¦9257,3 ¦9306,9 ¦10828,3¦10889,3¦11930,5¦12120,0¦12853,0¦13250,0¦

¦ ¦предприятий по ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всем видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦6. ¦Объем ¦Млн. ¦2042,9 ¦2628,4 ¦3002,5 ¦3067,0 ¦3437,3 ¦3392,0 ¦3478,6 ¦3597,6 ¦3550 ¦3820 ¦3610 ¦4230 ¦

¦ ¦инвестиций по ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦полному кругу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦7. ¦Розничный ¦Млн. ¦10493,6¦12568,4¦15138,6¦15397,9¦18478,6¦18924,6¦22446,9¦23084,2¦26500 ¦28000 ¦30100 ¦33200 ¦

¦ ¦товарооборот ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦Оборот ¦Млн. ¦217,2 ¦285,7 ¦379,2 ¦382,1 ¦504,6 ¦509,3 ¦676,2 ¦696,2 ¦710 ¦790 ¦800 ¦870 ¦

¦ ¦общественного ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦8. ¦Объем платных ¦Млн. ¦3295,1 ¦3896,8 ¦4676,9 ¦4712,1 ¦5536,7 ¦5592,5 ¦6465,0 ¦6660,7 ¦7500 ¦7700 ¦8700 ¦9000 ¦

¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦9. ¦Среднесписочная¦чел. ¦54906 ¦54391 ¦54181 ¦54193 ¦54492 ¦54504 ¦54758 ¦54770 ¦54850 ¦55720 ¦55800 ¦56660 ¦

¦ ¦численность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦полному кругу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦по крупным и ¦чел. ¦46961 ¦45114 ¦45114 ¦45126 ¦44946 ¦44958 ¦44946 ¦44958 ¦45024 ¦45690 ¦45756 ¦46460 ¦

¦ ¦средним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦По малым ¦чел. ¦7945 ¦9277 ¦9067 ¦9067 ¦9546 ¦9546 ¦9812 ¦9812 ¦9826 ¦10030 ¦10044 ¦10200 ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦10.¦Фонд оплаты ¦млн. ¦5919,2 ¦7499,3 ¦8953,9 ¦9124,0 ¦10200,6¦10731,0¦11617,0¦12418,5¦13922 ¦14655 ¦16570 ¦17436 ¦

¦ ¦труда по ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦полному кругу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦- по крупным и ¦млн. ¦5400,7 ¦6712,4 ¦8124,2 ¦8124,2 ¦9467,8 ¦9467,8 ¦10860,5¦10860,5¦12246 ¦12890 ¦14742 ¦15518 ¦

¦ ¦средним ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦- по малым ¦млн. ¦518,4 ¦786,9 ¦999,8 ¦999,8 ¦1263,2 ¦1263,2 ¦1558,1 ¦1558,1 ¦1676 ¦1765 ¦1828 ¦1918 ¦

¦ ¦предприятиям ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦11.¦Валовая прибыль¦млн. ¦1339,1 ¦1704,7 ¦1748,5 ¦1809,3 ¦1890,2 ¦1912,9 ¦2041,4 ¦2063,9 ¦2120 ¦2210 ¦2200 ¦1350 ¦

¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦12.¦Стоимость ¦ ¦9957,5 ¦10614,5¦11364,8¦11365,5¦12198,0¦12199,3¦12523,5¦12650 ¦12680 ¦12720 ¦12790 ¦12910 ¦

¦ ¦основных фондов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

IV. Основные направления развития экономики и социальной

сферы МО “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы

Основными направлениями социально-экономического развития муниципального образования “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы являются:

1. Создание условий для развития и повышения эффективности сфер экономики:

- развитие промышленного комплекса;

- создание условий для развития малого бизнеса;

- развитие аграрного сектора;

- развитие потребительского рынка и сферы услуг;

- развитие туризма;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью;

- формирование благоприятной политики в области трудовых отношений;

- инвестиционная политика и развитие строительства.

2. Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения города:

- обеспечение населения города транспортными услугами;

- обеспечение населения услугами связи;

- обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства;

- правоохранительная деятельность;

- принятие мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение экологической безопасности и устойчивости природного комплекса города.

3. Проведение эффективной социальной политики для формирования благоприятного социального климата и здорового образа жизни населения:

- обеспечение качества, доступности и широкого спектра услуг в социальной сфере;

- развитие образования;

- развитие здравоохранения;

- развитие культуры;

- развитие физкультуры и спорта;

- молодежная политика;

- оказание адресной социальной помощи.

4.1. Развитие промышленного комплекса

Стратегической целью промышленной политики в МО “Город Майкоп“ является создание благоприятных социально-экономических и организационных условий для эффективного использования и расширения промышленного потенциала города, привлечение инвестиций, внедрение инноваций.

Решение проблем улучшения качества продукции, развития инновационных процессов на ведущих предприятиях города, экологизация промышленного производства, совершенствования организационно-правовых форм хозяйствования, повышения эффективности использования ресурсного потенциала предприятий будет способствовать формированию позитивной динамики производства товаров и услуг.

Основными задачами развития промышленного комплекса города на 2009 - 2013 годы являются:

1. Ежегодное увеличение не менее чем на 8 - 10% в сопоставимых ценах объемов промышленного производства и реализации работ и услуг по полному кругу предприятий, занимающихся экономическими видами деятельности по разделам С (добыча полезных ископаемых), Д (обрабатывающие производства) и Е (производство и распределение электроэнергии, газа и воды) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции, услуг;

2. Наращивание в структуре промышленного производства направлений по углубленной переработке сырьевых ресурсов и повышении качества конечного продукта, расширении выпуска товарной продукции с использованием инновационных разработок, производства новых видов товаров.

3. Повышение уровня конкурентоспособности продукции действующих предприятий за счет вовлечения инновационного потенциала;

4. Поддержка и стимулирование развития приоритетных отраслей, экономически и социально значимых предприятий, способных оказать воздействие на общий подъем экономики города и Республики Адыгея, пополнение доходной части муниципального бюджета, создание новых рабочих мест.

5. Повышение технического и технологического уровня предприятий и организаций за счет строительства новых объектов, реконструкции и модернизации производств и внедрения инновационных технологий;

6. Рост производительности труда за счет обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий и оборудования;

7. Увеличение количества рабочих мест на промышленных предприятиях и повышение на этой основе занятости населения города;

8. Развитие инновационно-инвестиционного процесса в промышленности и реализация имеющихся инвестиционных проектов и мероприятий, направленных на техническое перевооружение и обновление производственного потенциала;

9. Повышение инвестиционной привлекательности предприятий за счет прозрачности финансово-экономического состояния для инвесторов. Разработки качественных бизнес-планов инвестиционных проектов, отвечающих современным требованиям инвесторов;

10. Создание условий для расширения присутствия собственных товаропроизводителей на внутреннем рынке, увеличения производства востребованной населением продукции, по качеству не уступающей ввозимой;

11. Развитие отраслевой, внутрирегиональной и межрегиональной кооперации, интеграции и сотрудничества промышленных предприятий с целью максимального использования существующих мощностей. Расширение рынков сбыта товаров;

12. Ежегодное увеличение доходной части муниципального бюджета за счет роста платежей всех предприятий, выпускающих промышленную продукцию. Обеспечение полного и своевременного поступления налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней;

13. Снижение доли убыточных предприятий. Принятие мер по финансовому оздоровлению промышленных предприятий города;

14. Создание условий для ускорения мероприятий по сертификации производства, внедрению системы менеджмента качества, соответствующей международным стандартам ИСО сертификации 9000, как средства повышения качества и конкурентоспособности продукции и эффективности предприятий. Совершенствование информационной системы по вопросам качества, стандартизации, метрологии и сертификации, адаптации промышленного комплекса к вхождению России в ВТО;

15. Создание условий для более полного вовлечения промышленных предприятий в систему муниципального заказа.

Развитие промышленности будет осуществляться в соответствии с разработанным прогнозом на 2009 - 2011 годы, который составлен в соответствии с Законом Республики Адыгея от 08.07.1997 N 45 “О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Адыгея“.

Прогноз разработан на основе комплексного анализа состояния экономики по итогам работы за 2005 - 2007 годы и оценочных результатов развития в 2008 году, а также направлений социально-экономической политики на среднесрочную перспективу. При этом учтены методические рекомендации и сценарные условия по разработке экономического развития материальной сферы.

Прогноз разработан в 2 вариантах по полному кругу предприятий по данным, представленным предприятиями города.

Первый, инерционный вариант, отражает тенденцию замедления темпов роста экономики.

Второй - инновационный, ориентируется на относительное улучшение конкурентоспособности экономики, сохранение высокой инвестиционной активности, устойчивое развитие банковской системы и повышение ее вклада в рост экономики (Таблица 22).

Комплекс программных мероприятий в промышленности направлен на усиление позиций городских товаропроизводителей на рынках товаров и услуг за счет технического и технологического перевооружения, снижения издержек производства, максимального использования и загрузки действующих мощностей, улучшения качественных характеристик изделий и повышения конкурентоспособности продукции.

Перечень мероприятий программы, сроки их реализации приведены в Таблице 23.

Предполагаемые источники финансирования мероприятий:

- внебюджетные средства, включающие собственные средства организаций, а также финансовые средства коммерческих банков, предоставляемые хозяйствующим субъектам на условиях кредитования (Таблица 24).

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов до 2013 года определена на основе данных технико-экономических обоснований и бизнес-планов проектов, расчетов затрат и оценивается в размере 1013,1 млн. рублей.

В целом за весь период осуществления Программы предполагается реализация на промышленных предприятиях города 8 инвестиционных проектов, которые позволят обеспечить прирост объема промышленного производства города в сумме 1,3 млрд. руб. в год.

Реализация инвестиционных проектов Программы позволит нарастить инвестиционный потенциал региона, обеспечит рост доходов в консолидированный бюджет и бюджет муниципального образования “Город Майкоп“.

За период реализации Программы будет увеличена налогооблагаемая база. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней возрастут на 146,05 млн. руб. в год, в том числе в консолидированный бюджет республики - 55,42 млн. рублей.

Наряду с бюджетной эффективностью важнейшим результатом осуществления мероприятий является социальный эффект в объеме 69,4 млн. руб. в год. Реализация намечаемых в рамках Программы проектов и мероприятий обеспечит создание более 300 новых рабочих мест. Основные показатели эффективности мероприятий Программы приведены в Таблице 25.

Таблица 22

Прогноз

объема отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг собственными силами на территории

МО “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы

------------------T------T-------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------¬

¦ ¦2007 ¦2008 г.¦2009 год ¦2010 год ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦

¦ ¦г. ¦оценка ¦Прогноз ¦Прогноз ¦Прогноз ¦прогноз ¦Прогноз ¦

¦ ¦Отчет ¦ +-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦1 вар. ¦2 вар. ¦1 вар. ¦2 вар. ¦1 вар. ¦2 вар. ¦1 вар. ¦2 вар. ¦1 вар. ¦2 вар. ¦

+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Объем отгруженных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦производства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выполненных работ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦В действ. ценах ¦8794,4¦10556,2¦12725,1¦12893,5¦15266,6¦15608,4¦17874,2¦18550,9¦20730,7¦21417,3¦23969,2¦24671,9¦

¦каждого года, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Темп роста в ¦122,5 ¦115,0 ¦104,2 ¦107,3 ¦105,4 ¦107,4 ¦105,4 ¦108,4 ¦105,6 ¦108,7 ¦105,9 ¦108,9 ¦

¦сопост. ценах, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦крупные и средние¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦В действ. ценах ¦8020,9¦9608,0 ¦11621,1¦11776,7¦14015,8¦14333,0¦16471,6¦17109,5¦19134,8¦19787,4¦22148,9¦22819,2¦

¦каждого года, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Темп роста в ¦122,0 ¦113,5 ¦104,4 ¦107,5 ¦105,5 ¦107,6 ¦105,6 ¦108,6 ¦105,8 ¦108,9 ¦106,0 ¦109,0 ¦

¦сопост. ценах, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Малые предприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦В действ. ценах ¦660,0 ¦759,0 ¦864,9 ¦875,3 ¦973,4 ¦993,0 ¦1094,2 ¦1128,0 ¦1250,7 ¦1281,8 ¦1434,0 ¦1466,0 ¦

¦каждого года, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Темп роста в ¦104,8 ¦119,6 ¦102,1 ¦104,0 ¦103,1 ¦104,9 ¦103,0 ¦105,1 ¦104,1 ¦107,0 ¦105,0 ¦108,1 ¦

¦сопост. ценах, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица 23

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ

СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

---T-------------------T----------T------------------------T--------------------T--------------------------T------------------¬

¦N ¦Наименование ¦Сроки ¦Содержание мероприятия ¦Планируемая к ¦Документ-обоснование ¦Ожидаемые ¦

¦ ¦проекта ¦реализации¦ ¦выпуску продукция ¦(наличие бизнес-плана, ¦результаты ¦

¦ ¦(мероприятия), ¦проекта ¦ ¦(наименование) ¦ТЭО, ПСД) ¦(увеличение ¦

¦ ¦предприятия ¦(годы) ¦ ¦ ¦ ¦объемов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства, рост¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производительности¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда и т.д.) ¦

+--+-------------------+----------+------------------------+--------------------+--------------------------+------------------+

¦1.¦Реконструкция ¦2009 - ¦Реконструкция ¦Новые виды хлеба ¦Инвестиционное предложение¦Увеличение объемов¦

¦ ¦хлебозавода на ЗАО ¦2010 ¦производства, освоение ¦ ¦ ¦производства до 60¦

¦ ¦“Адыг-Юрак“ ¦ ¦новых технологий ¦ ¦ ¦млн. руб. в год ¦

+--+-------------------+----------+------------------------+--------------------+--------------------------+------------------+

¦2.¦Модернизация ¦2009 - ¦Приобретение ¦Крано-манипуляторные¦План ¦Расширение ¦

¦ ¦оборудования, ¦2013 ¦- ¦установки ¦организационно-технических¦ассортимента ¦

¦ ¦освоение новых ¦ ¦фрезерно-обрабатывающего¦- ЛВ-210-02 ¦мероприятий ¦продукции, прирост¦

¦ ¦видов изделий и ¦ ¦центра ¦- ЛВ210-03 ¦ ¦объемов ¦

¦ ¦внедрение новых ¦ ¦- гильотинных ножниц ¦- ЛВ-220 с кабиной ¦ ¦производства - ¦

¦ ¦технологий на ОАО ¦ ¦- гидравлического ¦ ¦ ¦84,5 млн. рублей ¦

¦ ¦“Майкопский ¦ ¦листогибочного пресса ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦машиностроительный ¦ ¦НАСО 40250 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦завод“ ¦ ¦Разработка ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦технологической ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦документации, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦изготовление опытных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦образцов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦крано-манипуляторной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦установки ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦- ЛВ-210-02 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦- ЛВ210-03 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦- ЛВ-220 с кабиной ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+----------+------------------------+--------------------+--------------------------+------------------+

¦3.¦Организация ¦2009 - ¦Подбор и закупка ¦Редукторы и ¦План развития и ¦Увеличение объемов¦

¦ ¦серийного ¦2010 ¦технологического ¦комплектные приводы ¦технического ¦производства ¦

¦ ¦производства ¦ ¦оборудования ¦массой более 15 тонн¦перевооружения предприятия¦продукции на 100 ¦

¦ ¦тяжелых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей в год.¦

¦ ¦уникальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Социальный эффект ¦

¦ ¦редукторов на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 38,5 млн. руб. в¦

¦ ¦“Майкопский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦

¦ ¦редукторный завод“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+----------+------------------------+--------------------+--------------------------+------------------+

¦4.¦Организация ¦2009 - ¦Подбор и закупка ¦Редукторы и ¦План развития и ¦Увеличение объемов¦

¦ ¦серийного ¦2011 ¦технологического ¦комплектные приводы ¦технического ¦производства ¦

¦ ¦производства ¦ ¦оборудования ¦для автомостовых, ¦перевооружения предприятия¦продукции на 300 ¦

¦ ¦специальных ¦ ¦ ¦козловых и башенных ¦ ¦млн. рублей в год.¦

¦ ¦приводов для ¦ ¦ ¦кранов ¦ ¦ ¦

¦ ¦крановых механизмов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на ОАО “Майкопский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦редукторный завод“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+----------+------------------------+--------------------+--------------------------+------------------+

¦5.¦Организация ¦2009 - ¦Подбор и закупка ¦Мобильно-монтируемые¦План развития и ¦Увеличение объемов¦

¦ ¦серийного ¦2011 ¦технологического ¦кран-манипуляторные ¦технического ¦производства ¦

¦ ¦производства ¦ ¦оборудования ¦установки и набор ¦перевооружения предприятия¦продукции на 480 ¦

¦ ¦кран-манипуляторных¦ ¦ ¦грузозахватных ¦ ¦млн. рублей в год.¦

¦ ¦установок и ¦ ¦ ¦средств для их ¦ ¦Повышение рыночной¦

¦ ¦грузозахватных ¦ ¦ ¦комплектации ¦ ¦устойчивости ¦

¦ ¦средств на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия. ¦

¦ ¦“Майкопский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦редукторный завод“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+----------+------------------------+--------------------+--------------------------+------------------+

¦6.¦Реконструкция ¦2008 - ¦Проведение работ по ¦Картон ¦Бизнес-план ¦Увеличение объемов¦

¦ ¦технологического ¦2011 ¦замене электропривода, ¦ ¦ ¦производства на ¦

¦ ¦потока ¦ ¦модернизации прессовой и¦ ¦ ¦250 млн. руб. в ¦

¦ ¦картоноделательной ¦ ¦сушильной части ¦ ¦ ¦год ¦

¦ ¦машины ЗАО ¦ ¦картоноделательной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Картонтара“ ¦ ¦машины ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+----------+------------------------+--------------------+--------------------------+------------------+

¦7.¦Модернизация ¦2008 - ¦Увеличение мощности ¦Дверной блок ¦- ¦Увеличение объемов¦

¦ ¦оборудования на ООО¦2009 ¦действующего ¦ ¦ ¦производства на ¦

¦ ¦ПКФ “ОСБ“ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦19,2 млн. руб. в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦

+--+-------------------+----------+------------------------+--------------------+--------------------------+------------------+

¦8.¦План развития ЗАО ¦2009 - ¦Приобр“тение нового ¦Плетеные шнуры, ¦План развития производства¦Увеличение объема ¦

¦ ¦Шпагатная фабрика ¦2013 ¦технологического ¦Полипропиленовый ¦ ¦производства на ¦

¦ ¦“Майкопская“ ¦ ¦оборудования (плетильные¦сердечник ¦ ¦8,5 млн. руб. в ¦

¦ ¦ ¦ ¦машины), освоение нового¦ ¦ ¦год ¦

¦ ¦ ¦ ¦вида продукции. ¦ ¦ ¦ ¦

L--+-------------------+----------+------------------------+--------------------+--------------------------+-------------------

Таблица 24

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

млн. руб.

---T-------------------T---------------T--------------------------------------------------------¬

¦N ¦Наименование ¦Объем ¦в том числе ¦

¦ ¦мероприятия ¦финансирования,+-----------T------------T--------------T----------------+

¦ ¦(проектов) ¦всего ¦собственные¦кредиты ¦другие ¦средства ¦

¦ ¦ ¦ ¦средства ¦коммерческих¦источники ¦республиканского¦

¦ ¦ ¦ ¦предприятия¦банков ¦финансирования¦бюджета ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Адыгея ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦1.¦Реконструкция ¦30,0 ¦10,0 ¦20,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦ ¦хлебопроизводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на ЗАО “Адыг-Юрак“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2009 год ¦20,0 ¦10 ¦10,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2010 год ¦10,0 ¦0,0 ¦10,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2011 год ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2012 год ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2013 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦2.¦Модернизация ¦75,0 ¦75,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦освоение новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦видов изделий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внедрение новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технологий на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Майкопский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦машиностроительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦завод“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2009 ¦16,0 ¦16,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2010 ¦14,5 ¦14,5 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2011 ¦14,5 ¦14,5 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2012 ¦15,0 ¦15,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2013 ¦15,0 ¦15,0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦3.¦Организация ¦50,0 ¦17,0 ¦33,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦ ¦серийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тяжелых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уникальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦редукторов на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Майкопский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦редукторный завод“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2009 ¦33,0 ¦0,0 ¦33,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2010 ¦17,0 ¦17,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2013 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦4.¦Организация ¦50,0 ¦17,0 ¦33,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦ ¦серийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приводов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крановых механизмов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на ОАО “Майкопский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦редукторный завод“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2009 ¦50,0 ¦17,0 ¦33,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2010 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2011 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2013 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦5.¦Организация ¦70,0 ¦21,0 ¦49,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦ ¦серийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кран-манипуляторных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦грузозахватных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Майкопский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦редукторный завод“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2009 ¦30,0 ¦21,0 ¦9,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2010 ¦40,0 ¦0,0 ¦40,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦6.¦Реконструкция ¦670,0 ¦430,0 ¦240,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦ ¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦картоноделательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦машины ЗАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Картонтара“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2009 ¦200,0 ¦120,0 ¦80,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2010 ¦220,0 ¦140,0 ¦80,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2011 ¦250,0 ¦170,0 ¦80,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2012 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2013 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦7.¦Модернизация ¦63,1 ¦63,1 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦ ¦оборудования на ООО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ПКФ “ОСБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2009 ¦12,0 ¦12,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2010 ¦12,5 ¦12,5 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2011 ¦12,7 ¦12,7 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2012 ¦12,9 ¦12,9 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2013 ¦13,0 ¦13,0 ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦8.¦План развития ЗАО ¦5,0 ¦5,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

¦ ¦Шпагатная фабрика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Майкопская“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2009 ¦0,9 ¦0,9 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2010 ¦0,9 ¦0,9 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2011 ¦1,0 ¦1,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2012 ¦1,1 ¦1,1 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2013 ¦1,1 ¦1,1 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦Итого по программе ¦1013,1 ¦638,1 ¦375,0 ¦0 ¦0 ¦

¦ ¦за 2009 - 2013 годы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2009 ¦361,9 ¦196,9 ¦165 ¦0 ¦0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2010 ¦314,9 ¦184,9 ¦130,0 ¦0, ¦0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2011 ¦278,2 ¦198,2 ¦80,0 ¦0 ¦0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2012 ¦29,0 ¦29,0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+----------------+

¦ ¦2013 ¦29,1 ¦29,1 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

L--+-------------------+---------------+-----------+------------+--------------+-----------------

Таблица 25

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

---T-------------------T-----------T-----------T-------------------T-------T----------T------------T--------¬

¦N ¦Наименование ¦Срок ¦Число ¦Платежи в бюджет ¦Прибыль¦Социальный¦Прирост ¦Прирост ¦

¦ ¦мероприятия, период¦окупаемости¦рабочих ¦(млн. рублей в год)¦(млн. ¦эффект ¦объемов ¦годовой ¦

¦ ¦реализации ¦(месяцев) ¦мест ¦ ¦рублей ¦(млн. ¦производства¦мощности¦

¦ ¦ ¦ ¦(человек) ¦ ¦в год) ¦рублей в ¦(млн. руб.) ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-----T-----+------------T------+ ¦год) ¦в год ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Всего¦в том¦Региональный¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+-----------+-----+-----+------------+------+-------+----------+------------+--------+

¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦2340 ¦328 ¦55,42 ¦146,05¦202,6 ¦69,4 ¦1302,2 ¦ ¦

+--+-------------------+-----------+-----+-----+------------+------+-------+----------+------------+--------+

¦1.¦Реконструкция ¦32 ¦200 ¦80 ¦0,8 ¦2,3 ¦3,0 ¦2,9 ¦60,0 ¦600 тн. ¦

¦ ¦хлебозавода на ЗАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Адыг-Юрак“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+-----------+-----+-----+------------+------+-------+----------+------------+--------+

¦2.¦Обновление ¦72 ¦600 ¦28 ¦2,82 ¦6,7 ¦11,2 ¦7,9 ¦84,5 ¦- ¦

¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦освоение новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦видов изделий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внедрение новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технологий на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Майкопский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦машиностроительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦завод“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+-----------+-----+-----+------------+------+-------+----------+------------+--------+

¦3.¦Организация ¦32 ¦30 ¦25 ¦7,4 ¦13,2 ¦25 ¦3,9 ¦100 ¦- ¦

¦ ¦серийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тяжелых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уникальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦редукторов на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Майкопский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦редукторный завод“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+-----------+-----+-----+------------+------+-------+----------+------------+--------+

¦4.¦Организация ¦18 ¦50 ¦45 ¦15,3 ¦39,6 ¦45 ¦8,8 ¦300 ¦- ¦

¦ ¦серийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приводов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крановых механизмов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на ОАО “Майкопский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦редукторный завод“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+-----------+-----+-----+------------+------+-------+----------+------------+--------+

¦5.¦Организация ¦23 ¦100 ¦90 ¦20,7 ¦63,2 ¦48 ¦15,1 ¦480 ¦- ¦

¦ ¦серийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кран-манипуляторных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦грузозахватных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Майкопский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦редукторный завод“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+-----------+-----+-----+------------+------+-------+----------+------------+--------+

¦6.¦Реконструкция ¦26,4 ¦1030 ¦0 ¦7 ¦18,6 ¦40 ¦0 ¦250 ¦18000 ¦

¦ ¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн ¦

¦ ¦потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦картоноделательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦машины ЗАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Картонтара“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+-----------+-----+-----+------------+------+-------+----------+------------+--------+

¦7.¦Модернизация ¦72 ¦350 ¦50 ¦1,0 ¦1,7 ¦2,1 ¦3,7 ¦19,2 ¦5 тыс. ¦

¦ ¦оборудования на ООО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦

¦ ¦ПКФ “ОСБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-------------------+-----------+-----+-----+------------+------+-------+----------+------------+--------+

¦8.¦План развития ЗАО ¦48 ¦10 ¦10 ¦0,4 ¦0,75 ¦1,3 ¦1,0 ¦8,5 ¦150 тонн¦

¦ ¦Шпагатная фабрика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Майкопская“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+-------------------+-----------+-----+-----+------------+------+-------+----------+------------+---------

4.2. Поддержка развития предпринимательской инициативы

Роста численности субъектов малого предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого бизнеса в формировании муниципального бюджета можно достичь только путем активизации механизмов поддержки малого предпринимательства. В связи с этим разработана Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы. В рамках программы будет продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы, разработке новых механизмов доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, что будет способствовать улучшению благоприятных условий для развития предпринимательства в городе и обеспечит дополнительные возможности для нового этапа его развития.

Программа представляет собой комплексный план действий по совершенствованию внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства, оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, развитию объектов инфраструктуры поддержки бизнеса, совершенствованию кредитно-финансовых механизмов в сфере малого и среднего предпринимательства с учетом имеющегося опыта реализации предыдущих программ.

Основной целью Программы является совершенствование правовых и экономических условий дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих:

- повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий);

- повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из стратегических факторов социально-экономического развития муниципального образования;

- увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании бюджета МО “Город Майкоп“.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства;

- развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- расширение возможностей информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства;

- подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства;

- продвижение продукции предприятий на региональные и межрегиональные рынки;

- развитие инновационной и ремесленной деятельности;

- совершенствование взаимодействия власти и бизнеса.

Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2013 года:

1) создать около 2 тысяч новых рабочих мест;

2) увеличить долю налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней до 40 процентов;

3) обеспечить рост объемов производства малых и средних предприятий в 1,5 раза.

Система программных мероприятий включает пять направлений (разделов). Данная структура обеспечивает преемственность развития уже имеющейся системы государственной поддержки малого предпринимательства:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Первоочередной задачей Программы в данной области является упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, создание условий для выполнения муниципального заказа.

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предполагается формирование базы данных потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в имуществе, а также базы данных пустующих муниципальных площадей и объектов незавершенного строительства для предоставления в аренду субъектам предпринимательской деятельности.

3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия направлены на дальнейшее совершенствование информационной поддержки посредством предоставления информационных и консультационных услуг; распространение информационно-аналитических материалов о развитии малого и среднего бизнеса; публикации в средствах массовой информации материалов по вопросам предпринимательства; участия в конкурсе “Лидер малого бизнеса“; организации и участия в выставках-ярмарках, форумах. Будет осуществляться обучение предпринимателем путем подготовки и переподготовки кадров как для вновь создаваемых субъектов малого предпринимательства, так и действующих с использованием для этих целей потенциала высших учебных заведений.

4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках раздела будут реализованы мероприятия по развитию МАУ “Майкопский центр поддержки малого предпринимательства“ и созданию бизнес-инкубатора на территории города.

5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства.

Оказание поддержки заключается в создании и развитии малых инновационных компаний, компенсации расходов по внедрению и созданию инновационной продукции, содействию в получении инновационными предприятиями внебюджетной финансовой поддержки в рамках Федеральной программы “Старт“.

На реализацию мероприятий Программы в 2009 - 2013 годах планируется направить из бюджета МО “Город Майкоп“ в 2009 г. - 2760 тыс. руб., в 2010 г. - 5160 тыс. руб., в 2011 г. - 7060 тыс. руб., в 2012 г. - 7280 тыс. руб., в 2013 г. - 9380 тыс. руб.

Кроме того, на реализацию мероприятий Программы в течение пяти лет предполагается направить 24 миллиона 550 тысяч рублей за счет возврата ранее выданных кредитов и лизинговых платежей.

Опыт реализации предшествующих программ поддержки малого предпринимательства позволяет рассчитывать и на привлечение средств из внебюджетных источников (коммерческих банков).

Учитывая практику предоставления субсидий из республиканского бюджета для финансирования мероприятий Программ поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, планируется привлечь также и средства республиканского бюджета.

Участниками долевого финансирования по ряду мероприятий Программы могут стать государственные заказчики других программ, достижение целей которых зависит, в том числе, и от реализации настоящей Программы.

Таблица 26

Мероприятия по реализации

Муниципальной целевой программы развития малого и среднего

предпринимательства МО “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы

В настоящих мероприятиях используются следующие сокращения:

1) Управление развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка - УРМСППР;

2) Муниципальное автономное учреждение “Майкопский центр поддержки малого предпринимательства“ - МАУ МЦПМП;

3) Комитет по экономике - КЭ;4) Финансовое управление - ФУ;

5) Отдел сельского хозяйства - ОСХ;

6) Управление культуры - УК;

7)

8) Комитет по управлению имуществом - КУИ

---------------------------T-------------------------------T-------------T----------T------------------------------------------------------¬

¦Мероприятия ¦Результативность ¦Ответственные¦Срок ¦Объем финансирования мероприятий из средств бюджета МО¦

¦ ¦ ¦исполнители ¦исполнения¦“Город Майкоп“ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +----------T----------T----------T----------T----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г. ¦2010 г. ¦2011 г. ¦2012 г. ¦2013 г. ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦I. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ¦

+--------------------------T-------------------------------T-------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦1. Субсидирование ¦упрощение доступа субъектов ¦УРМСППР ¦2009 - ¦130 ¦200 ¦300 ¦600 ¦800 ¦

¦процентной ставки по ¦малого и среднего ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кредитам и займам, ¦предпринимательства на рынок ¦КЭ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выдаваемым субъектам ¦кредитных ресурсов через ¦ФУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦малого и среднего ¦механизм разделения рисков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кредитными организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦2. Реализация программ ¦обеспечение доступа ¦УРМСППР ¦2009 - ¦1890 ¦3000 ¦3100 ¦3500 ¦4000 ¦

¦микрокредитования ¦предпринимателей к ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субъектов ¦краткосрочным кредитным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательской ¦ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦3. Реализация программы ¦обеспечение доступа субъектов ¦УРМСППР ¦2009 - ¦внебюджет.¦внебюджет.¦внебюджет.¦внебюджет.¦внебюджет.¦

¦микрокредитования ¦малого предпринимательства к ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦источ. ¦Источ. ¦источ. ¦источ. ¦источ. ¦

¦субъектов ¦краткосрочным кредитным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательской ¦ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществляющих торговую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельность на рынках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦4. Закупка по лизингу ¦совершенствование форм ¦УРМСППР ¦2009 - ¦1550 ¦2500 ¦3000 ¦3000 ¦4000 ¦

¦технологического ¦финансовой поддержки субъектов ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудования и передача ¦малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦его на конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субъектам малого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦5. Предоставление грантов ¦оказание финансовой помощи ¦УРМСППР ¦2009 - ¦130 ¦200 ¦300 ¦400 ¦500 ¦

¦начинающим ¦гражданам на организацию ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимателям для ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦открытия собственного дела¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦6. Предоставление грантов ¦поддержка и развитие ¦УРМСППР ¦2009 - ¦60 ¦100 ¦100 ¦200 ¦200 ¦

¦вновь созданным ¦ремесленной деятельности и ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятиям народных ¦народных промыслов ¦УК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦промыслов и ремесел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦7. Предоставление субсидий¦поддержка и развитие ¦УРМСППР ¦2009 - ¦30 ¦50 ¦50 ¦100 ¦100 ¦

¦субъектам малого и ¦ремесленной деятельности и ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦среднего ¦народных промыслов ¦УК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦изготовление сувенирной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦8. Компенсация затрат ¦поддержка предпринимателей, ¦УРМСППР ¦2009 - ¦60 ¦100 ¦100 ¦200 ¦300 ¦

¦созданным крестьянским ¦осуществляющих ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(фермерским) хозяйствам и ¦сельскохозяйственную ¦ОСХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сельхозпредприятиям по ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦землеустроительных работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инженерному обустройству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сертификации произведенной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦9. Привлечение субъектов ¦обеспечение равного доступа ¦УРМСППР ¦2009 - ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦малого и среднего ¦субъектов малого и среднего ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства к ¦предпринимательства к ¦КЭ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выполнению муниципальных ¦выполнению муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦заказов ¦заказов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Итого по разделу I ¦ ¦ ¦ ¦3850 ¦6150 ¦6950 ¦8000 ¦9900 ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦II. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ¦

+--------------------------T-------------------------------T-------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦10. Формирование базы ¦маркетинг спроса на аренду ¦УРМСППР ¦2009 - ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦данных потребностей ¦имущества, поиск возможностей ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субъектов малого и ¦для его удовлетворения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имуществе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦11 Формирование базы ¦обеспечение доступа субъектов ¦УРМСППР ¦2009 - ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦данных пустующих площадей ¦малого и среднего ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и объектов незавершенного ¦предпринимательства к ¦КУИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительства на ¦имущественным ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦территории МО “Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Майкоп“ для вовлечения их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в хозяйственный оборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Итого по разделу II ¦ ¦ ¦ ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦III. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ¦

+--------------------------T-------------------------------T-------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦12. Разработка и издание ¦помощь начинающим и действующим¦УРМСППР ¦2009 - ¦190 ¦300 ¦400 ¦400 ¦400 ¦

¦информационно-методических¦предпринимателям в ведении ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦материалов, справочников, ¦собственного дела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦рекомендаций по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦13. Развитие Интернет- ¦информационное обеспечение ¦УРМСППР ¦2009 - ¦30 ¦200 ¦200 ¦400 ¦400 ¦

¦ресурса “Малый бизнес МО ¦малых и средних предприятий ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Город Майкоп“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦14. Публикация в средствах¦формирование положительного ¦УРМСППР ¦2009 - ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦массовой информации ¦имиджа предпринимателя, ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦материалов по вопросам ¦распространение опыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦малого и среднего ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦15. Создание цикла ¦стимулирование населения к ¦УРМСППР ¦2009 - ¦20 ¦30 ¦30 ¦50 ¦50 ¦

¦телепередач о развитии ¦занятости в малом бизнесе, ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦малого и среднего ¦пропаганда положительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства в МО ¦образа предпринимателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Город Майкоп“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦16. Участие в ¦формирование положительного ¦УРМСППР ¦2009 - ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦республиканском конкурсе ¦имиджа предпринимателя, ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лидер малого и среднего ¦информирование общественности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бизнеса“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦17. Проведение и участие в¦выработка перспективных ¦УРМСППР ¦2009 - ¦190 ¦300 ¦400 ¦500 ¦600 ¦

¦семинарах, “круглых ¦направлений для развития малого¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦столах“, конференциях по ¦и среднего предпринимательства,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проблемам малого и ¦формирование общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦среднего ¦мнения, обмен опытом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦форумах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦18. Организация и ¦продвижение продукции субъектов¦УРМСППР ¦2009 - ¦90 ¦150 ¦200 ¦200 ¦200 ¦

¦проведение ¦малого и среднего ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выставок-ярмарок, ¦предпринимательства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коллективных стендов малых¦региональный и межрегиональные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и средних предприятий ¦рынки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦города Майкопа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выставочных мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦19. Компенсация части ¦стимулирование развития ¦УРМСППР ¦2009 - ¦60 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦

¦затрат за участие ¦межрегиональной и ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субъектов малого и ¦внешнеэкономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦среднего ¦деятельности субъектов малого и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства в ¦среднего предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выставочных мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦20. Организация подготовки¦повышение эффективности ¦УРМСППР ¦2009 - ¦60 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦

¦и переподготовки кадров ¦деятельности субъектов малого и¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦для субъектов малого и ¦среднего предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦21. Формирование и ведение¦информирование субъектов малого¦УРМСППР ¦2009 - ¦30 ¦50 ¦50 ¦50 ¦50 ¦

¦реестра субъектов малого и¦и среднего предпринимательства ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦среднего ¦об осуществляемых мерах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства - ¦муниципальной поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦получателей муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦22. Проведение мониторинга¦Формирование информационной ¦УРМСППР ¦2009 - ¦20 ¦30 ¦30 ¦50 ¦50 ¦

¦развития малого и среднего¦базы для анализа экономических ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства ¦и социальных проблем малого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднего предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦23. Анализ и ¦повышение эффективности ¦УРМСППР ¦2009 - ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦прогнозирование ¦государственной политики в ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦экономического развития ¦области развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦малого и среднего ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Итого по разделу III ¦ ¦ ¦ ¦690 ¦1260 ¦1510 ¦1830 ¦1930 ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦IV. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ¦

+--------------------------T-------------------------------T-------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦24. Создание и развитие ¦расширение ¦УРМСППР ¦2009 - ¦130 ¦200 ¦400 ¦400 ¦500 ¦

¦объектов инфраструктуры ¦консультационно-информационных,¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поддержки ¦обучающих услуг для субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства, в том¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе в области инноваций ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и ремесленной деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦25. Создание ¦рост числа субъектов малого и ¦УРМСППР ¦2010 - ¦- ¦2000 ¦2000 ¦2000 ¦2400 ¦

¦бизнес-инкубатора на ¦среднего бизнеса, создание ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦территории МО “Город ¦рабочих мест, увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Майкоп“ ¦выпуска продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦26. Поддержка и пропаганда¦содействие самоорганизации ¦УРМСППР ¦2009 - ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦деятельности общественных ¦субъектов малого и среднего ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объединений малого и ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦среднего бизнеса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Итого по разделу IV ¦ ¦ ¦ ¦130 ¦2200 ¦2400 ¦2400 ¦2900 ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦V. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ¦

+--------------------------T-------------------------------T-------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦27. Создание малых ¦разработка предложений и ¦УРМСППР ¦2009 - ¦- ¦200 ¦300 ¦300 ¦500 ¦

¦инновационных компаний ¦внедрение механизма ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦через коммерциализацию ¦стимулирования созданий малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объектов интеллектуальной ¦компаний из сотрудников научных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственности ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦28. Компенсация расходов ¦содействие созданию ¦УРМСППР ¦2010 - ¦130 ¦200 ¦200 ¦200 ¦200 ¦

¦субъектам инновационной ¦материально-технической базы ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности, связанных с ¦субъектами инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приобретением основных ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦29. Предоставление на ¦активизация инвестиционной ¦УРМСППР ¦2009 - ¦130 ¦200 ¦200 ¦200 ¦200 ¦

¦конкурсной основе субсидий¦деятельности субъектов малого и¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на развитие малых и ¦среднего предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средних предприятий ¦инновационной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инновационной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦30. Компенсация части ¦содействие развитию ¦УРМСППР ¦2009 - ¦130 ¦200 ¦200 ¦200 ¦200 ¦

¦затрат по патентованию, ¦производства инновационной ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лицензированию и ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сертификации инновационной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции, создаваемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субъектами малого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦среднего “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦31. Содействие ¦создание малых инновационных ¦УРМСППР ¦2009 - ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦инновационным предприятиям¦предприятий, внедрение в ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в получении финансовой ¦производство научных разработок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поддержки в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Федеральной программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Старт“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Итого по разделу V ¦ ¦ ¦ ¦390 ¦800 ¦900 ¦900 ¦1100 ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦VI. ВОЗВРАТ РАНЕЕ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ, ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ¦

+--------------------------T-------------------------------T-------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦32. Возврат ранее выданных¦ ¦УРМСППР ¦2009 - ¦-2300 ¦-5250 ¦-4700 ¦-5850 ¦-6450 ¦

¦кредитов, лизинговых ¦ ¦МАУ МЦПМП ¦2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Всего по Программе ¦ ¦ ¦ ¦2760 ¦5160 ¦7060 ¦7280 ¦9380 ¦

L--------------------------+-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------

4.3. Труд и занятость

Демографическая политика

Основной целью улучшения демографической ситуации является постепенная стабилизация численности населения и формирование предпосылок последующего демографического роста на 2009 - 2013 годы.

Задачи демографической ситуации:

1) в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения;

- увеличение продолжительности жизни населения за счет улучшения качества жизни, снижение смертности лиц трудоспособного возраста;

- увеличение продолжительности здоровой жизни путем сокращения заболеваемости, травматизма и инвалидности;

- укрепление состояния здоровья детей за счет совершенствования профилактических мероприятий по снижению травм и отравлений, курения, алкоголизма и наркомании, развитие физической культуры, спорта и отдыха;

2) стимулирование рождаемости;

- создание предпосылок для повышения уровня рождаемости путем постепенного перехода от малодетной к среднедетной семье;

- решение проблемы дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- создание условий для самореализации молодежи;

- повышение доступного жилья для молодых семей.

3) улучшение миграционной ситуации;

- регулирование миграционных потоков;

- привлечение необходимых категорий мигрантов;

- проведение мероприятий по борьбе с незаконной миграцией.

В области укрепления здоровья важнейшей задачей является формирование здорового образа жизни у всех категорий населения. В связи с этим необходимо активизировать работу по организации и проведению пропагандистской работы, в том числе через средства массовой информации, направленной на пропаганду здорового образа жизни, что предполагает развитие учреждений физической культуры, отдыха и туризма.

Особое внимание будет уделяться здоровью подростков, созданию и развитию новых подходов к гигиеническому и нравственному воспитанию.

Активные меры должны быть приняты по развитию и совершенствованию реабилитационной помощи, развитию санаторно-курортных организаций и оздоровительных учреждений системы социальной защиты населения, здравоохранения и образования.

В области стимулирования рождаемости - создание условий для жизнедеятельности семьи, дающих возможность рождения, содержания и воспитания нескольких детей, в первую очередь путем повышения материального благосостояния, качества и условий жизни семей. Обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей.

Необходимо проведение комплексной работы, направленной на улучшение качества жизни населения, стабилизацию, а в дальнейшем повышение рождаемости, укрепления потенциала семей, поддержку молодых семей.

В области миграции - проведение мероприятий по борьбе с незаконной миграцией, регулирование потоков трудовой миграции с учетом квалификации работников.

Следует разработать механизм привлечения эмигрантов, имеющих высокий квалификационный уровень в профессиях. Это жилищное обустройство, решение проблем с трудоустройством. Стимулирование и оптимизация миграции позволят увеличить степень компенсации естественной убыли и создать предпосылки для стабилизации численности населения.

Таблица 27

-------------------------T-------T-------T-------T-------T--------T-------¬

¦ ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г. ¦2013 г.¦

+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

¦Численность постоянного ¦172400 ¦172700 ¦173030 ¦173380 ¦173750 ¦174100 ¦

¦населения человек, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

¦городское ¦153414 ¦153690 ¦154000 ¦154310 ¦154620 ¦154930 ¦

+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

¦сельское ¦18986 ¦19010 ¦19030 ¦19070 ¦19130 ¦19170 ¦

+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

¦Родившихся на 1 тыс. ¦11,6 ¦11,9 ¦12,0 ¦12,3 ¦12,5 ¦12,7 ¦

¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

¦Умерших на 1 тыс. ¦14,5 ¦14,5 ¦14,3 ¦14,3 ¦14,2 ¦14,1 ¦

¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

¦Естественный ¦-2,9 ¦-2,6 ¦-2,3 ¦-2,0 ¦-1,7 ¦-1,4 ¦

¦прирост/убыль, человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 1 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

¦Миграционный ¦4,6 ¦4,6 ¦4,6 ¦4,6 ¦4,6 ¦4,6 ¦

¦прирост/убыль, человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 1 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------

В результате проводимой работы, направленной на улучшение демографической ситуации, должна стабилизироваться численность населения за счет увеличения средней продолжительности жизни, повышения показателей рождаемости, снижения показателей смертности населения.

Прогнозные показатели по труду

В МО “Город Майкоп“ вопросы, связанные с увеличением заработной платы, являются приоритетными. С 01.01.2009 предусмотрено повышение минимального размера оплаты труда с 2300 руб. до 4330 рублей. В дальнейшем МРОТ достигнет величины прожиточного минимума. Рост заработной платы будет обусловлен устойчивыми темпами экономического развития производств, а также осуществлению мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.

Таблица 28

Прогноз

среднемесячной заработной платы по крупным и средним

предприятиям по МО “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы

----------------------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Среднемесячная номинальная ¦14030 ¦16407 ¦18895 ¦21918 ¦25644 ¦

¦начисленная заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦- темпы роста среднемесячной ¦122,0 ¦117,0 ¦115,2 ¦116,0 ¦117,0 ¦

¦номинальной начисленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦заработной платы (% к предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Рост индекса потребительских цен,¦113,6 ¦111,1 ¦110,6 ¦109,0 ¦108,5 ¦

¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦- темп роста реальной ¦107,4 ¦105,3 ¦104,2 ¦106,4 ¦107,8 ¦

¦среднемесячной начисленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦заработной платы (% к предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦году). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица 29

Соотношение средней заработной платы

к прожиточному минимуму (раз)

--------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦

+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Средняя заработная плата ¦11490 ¦14030 ¦16407 ¦18895 ¦21918 ¦25644 ¦

+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Среднегодовой прожиточный¦4294 ¦5054 ¦5812 ¦6509 ¦7290 ¦8238 ¦

¦минимум для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦трудоспособного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Соотношение средней ¦2,7 ¦2,8 ¦2,8 ¦2,9 ¦3,0 ¦3,1 ¦

¦з/платы к прожиточному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦минимуму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Развитие рынка труда

В 2009 - 2013 гг. численность занятых в экономике ежегодно будет расти в среднем на 2% за счет создания новых рабочих мест в реальном секторе экономики, в основном за счет увеличения численности работников в обрабатывающих производствах, оптовой и розничной торговли, а также в сфере малого и среднего бизнеса. Этот сектор экономики, являясь самым мобильным сектором, должен стать не только одним из основных источников пополнения муниципального бюджета, но и увеличения так называемого среднего класса.

Таблица 30

Прогноз

численности занятых в экономике МО “Город Майкоп“

на 2009 - 2013 годы по видам экономической занятости

-------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬

¦ ¦2009 год ¦2010 год ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦

+------------------+-----T----+-----T----+-----T----+-----T----+-----T----+

¦ ¦числ.¦% ¦числ.¦% ¦числ.¦% ¦числ.¦% ¦числ.¦% ¦

+------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+

¦Численность ¦78002¦100 ¦79353¦100 ¦81321¦100 ¦82900¦100 ¦84510¦100 ¦

¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦экономике, чел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦В т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+

¦Среднесписочная ¦54193¦ ¦54504¦ ¦54770¦ ¦55719¦ ¦56660¦ ¦

¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(полный круг) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+

¦Сельское ¦840 ¦1,6 ¦853 ¦1,6 ¦866 ¦1,6 ¦900 ¦1,6 ¦950 ¦1,7 ¦

¦хозяйство, охота, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лесное хоз-во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+

¦Добыча полезных ¦42 ¦- ¦45 ¦- ¦48 ¦- ¦48 ¦- ¦48 ¦- ¦

¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+

¦Обрабатывающие ¦7474 ¦13,8¦7618 ¦14,0¦7678 ¦14,0¦7988 ¦14,3¦8400 ¦14,8¦

¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+

¦Производство и ¦3135 ¦5,8 ¦3135 ¦5,8 ¦3135 ¦5,7 ¦3145 ¦5,7 ¦3145 ¦5,7 ¦

¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦электроэнергии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+

¦Строительство ¦1940 ¦3,6 ¦2075 ¦3,8 ¦2120 ¦3,9 ¦2120 ¦3,9 ¦2120 ¦3,8 ¦

+------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+

¦Оптовая и ¦3760 ¦6,9 ¦3840 ¦7,1 ¦3920 ¦7,2 ¦4660 ¦8,4 ¦4850 ¦8,6 ¦

¦розничная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦торговля, ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦автотранспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств, бытовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦изделий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предметов личного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+

¦Транспорт и связь ¦4609 ¦8,5 ¦4633 ¦8,5 ¦4673 ¦8,5 ¦4633 ¦8,3 ¦4633 ¦8,2 ¦

+------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+

¦Финансовая ¦1521 ¦2,8 ¦1521 ¦2,8 ¦1521 ¦2,8 ¦1521 ¦2,5 ¦1521 ¦2,5 ¦

¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+

¦Операции с ¦3886 ¦7,2 ¦3877 ¦7,1 ¦3860 ¦7,1 ¦4160 ¦7,5 ¦4200 ¦7,4 ¦

¦недвижимым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имуществом, аренда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+

¦Государственное ¦9238 ¦17,1¦9214 ¦16,9¦9214 ¦16,8¦8900 ¦16,0¦8900 ¦15,7¦

¦управление и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦военной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+

¦Образование ¦8242 ¦15,2¦8239 ¦15,1¦8253 ¦15,1¦8163 ¦14,7¦8163 ¦14,4¦

+------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+

¦Здравоохранение и ¦6464 ¦11,9¦6456 ¦11,8¦6461 ¦11,8¦6461 ¦11,6¦6461 ¦11,4¦

¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+

¦Предоставление ¦3042 ¦5,6 ¦2998 ¦5,5 ¦3021 ¦5,5 ¦3011 ¦5,6 ¦3200 ¦5,6 ¦

¦прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦персональных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----

Основные направления работы в области занятости населения

В 2009 - 2013 годах стратегия всей деятельности Центра занятости населения МО “Город Майкоп“ будет направлена на реализацию комплексных мер, позволяющих снизить напряженность в функционировании рынка труда, которая проявляется в несбалансированности спроса и предложения рабочей силы, в существенном обострении структурной безработицы, недостаточности адаптации системы образования к требованиям рынка труда.

Для успешного решения этих задач Центром занятости населения будет проводиться работа по следующим направлениям:

Таблица 31

Основные направления

деятельности Центра занятости населения

на 2009 - 2013 годы и их финансирование, тыс. руб.

----T------------------T----------T--------------T-----------T-----------T-----------¬

¦N ¦Наименования ¦Год ¦Общий объем ¦Объем ¦Объем ¦Объем ¦

¦п/п¦мероприятий ¦реализации¦финансирования¦планируемых¦планируемых¦планируемых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств из ¦средств из ¦средств из ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФБ ¦бюджета РА ¦бюджета МО ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Город ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Майкоп“ ¦

+---+------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦Активная политика ¦2009 ¦7216,9 ¦4121,9 ¦670,0 ¦2425,0 ¦

¦ ¦занятости, в т.ч. +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2010 ¦7539,7 ¦4227,7 ¦717,0 ¦2595,0 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦7872,8 ¦4336,8 ¦766,0 ¦2770,0 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦8345,2 ¦4597,0 ¦812,0 ¦2936,2 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦8845,9 ¦4872,8 ¦860,7 ¦3112,4 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦Итого ¦39820,5 ¦22156,2 ¦3825,7 ¦13838,6 ¦

+---+------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦1. ¦Организация ¦2009 ¦1305,0 ¦745,4 ¦121,2 ¦438,4 ¦

¦ ¦временного +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦трудоустройства ¦2010 ¦1420,5 ¦796,5 ¦135,1 ¦488,9 ¦

¦ ¦несовершеннолетних+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦граждан в возрасте¦2011 ¦1538,5 ¦847,4 ¦149,6 ¦541,5 ¦

¦ ¦от 14 до 18 лет +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦1724,3 ¦949,8 ¦167,8 ¦606,7 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦1902,8 ¦1048,2 ¦185,1 ¦669,5 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦Итого ¦7891,1 ¦4387,3 ¦758,8 ¦2745,0 ¦

+---+------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦2. ¦Организация ¦2009 ¦105,8 ¦60,5 ¦9,8 ¦35,5 ¦

¦ ¦ярмарок вакансий и+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦учебных рабочих ¦2010 ¦107,9 ¦60,5 ¦10,3 ¦37,1 ¦

¦ ¦мест +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦109,8 ¦60,5 ¦10,7 ¦38,6 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦109,8 ¦60,5 ¦10,7 ¦38,6 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦109,8 ¦60,5 ¦10,7 ¦38,6 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦Итого ¦543,1 ¦302,5 ¦52,2 ¦188,4 ¦

+---+------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦3. ¦Информирование ¦2009 ¦106,3 ¦60,5 ¦9,8 ¦36,0 ¦

¦ ¦населения о +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦положении на рынке¦2010 ¦108,0 ¦60,5 ¦10,3 ¦37,2 ¦

¦ ¦труда +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦109,9 ¦60,5 ¦10,7 ¦38,7 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦109,8 ¦60,5 ¦10,7 ¦38,6 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦109,8 ¦60,5 ¦10,7 ¦38,6 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦Итого ¦543,8 ¦302,5 ¦52,2 ¦189,1 ¦

+---+------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦4. ¦Организация ¦2009 ¦1039,1 ¦593,6 ¦96,5 ¦349,0 ¦

¦ ¦общественных работ+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2010 ¦1128,3 ¦632,7 ¦107,3 ¦388,3 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦1223,8 ¦674,1 ¦119,1 ¦430,6 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦1390,7 ¦766,1 ¦135,3 ¦489,3 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦1550,9 ¦854,3 ¦150,9 ¦545,7 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦Итого ¦6332,8 ¦3520,8 ¦609,1 ¦2202,9 ¦

+---+------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦5. ¦Организация ¦2009 ¦406,9 ¦232,3 ¦37,8 ¦136,8 ¦

¦ ¦временного +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦трудоустройства ¦2010 ¦442,1 ¦247,9 ¦42,0 ¦152,2 ¦

¦ ¦безработных +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦граждан, ¦2011 ¦480,6 ¦264,7 ¦46,8 ¦169,1 ¦

¦ ¦испытывающих +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦трудности в поиске¦2012 ¦599,9 ¦330,5 ¦58,4 ¦211,1 ¦

¦ ¦работы +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦761,9 ¦419,7 ¦74,1 ¦268,1 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦Итого ¦2691,4 ¦1495,1 ¦259,1 ¦937,2 ¦

+---+------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦6. ¦Социальная ¦2009 ¦21,8 ¦12,5 ¦2,0 ¦7,3 ¦

¦ ¦адаптация +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦безработных ¦2010 ¦22,2 ¦12,5 ¦2,1 ¦7,6 ¦

¦ ¦граждан на рынке +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦труда ¦2011 ¦22,7 ¦12,5 ¦2,2 ¦8,0 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦22,7 ¦12,5 ¦2,2 ¦8,0 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦22,7 ¦12,5 ¦2,2 ¦8,0 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦Итого ¦112,1 ¦62,5 ¦10,7 ¦38,9 ¦

+---+------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦7. ¦Организация ¦2009 ¦59,3 ¦33,9 ¦5,5 ¦19,9 ¦

¦ ¦содействия +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦самозанятости ¦2010 ¦60,8 ¦33,9 ¦5,7 ¦21,2 ¦

¦ ¦безработных +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦граждан ¦2011 ¦61,5 ¦33,9 ¦6,0 ¦21,6 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦61,5 ¦33,9 ¦6,0 ¦21,6 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦61,5 ¦33,9 ¦6,0 ¦21,6 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦Итого ¦304,6 ¦169,5 ¦29,2 ¦105,9 ¦

+---+------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦8. ¦Организация ¦2009 ¦206,6 ¦118,0 ¦19,2 ¦69,4 ¦

¦ ¦временного +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦трудоустройства ¦2010 ¦210,5 ¦118,0 ¦20,1 ¦72,4 ¦

¦ ¦безработных +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦граждан в возрасте¦2011 ¦214,2 ¦118,0 ¦20,8 ¦75,4 ¦

¦ ¦от 18 до 20 лет из+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦числа выпускников ¦2012 ¦214,2 ¦118,0 ¦20,8 ¦75,4 ¦

¦ ¦учреждений +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦начального и ¦2013 ¦214,2 ¦118,0 ¦20,8 ¦75,4 ¦

¦ ¦среднего +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦профессионального ¦Итого ¦1059,7 ¦590,0 ¦101,7 ¦368,0 ¦

¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ищущих работу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦впервые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦9. ¦Профессиональное ¦2009 ¦3877,7 ¦2214,7 ¦360,0 ¦1303,0 ¦

¦ ¦обучение +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦безработных ¦2010 ¦3949,3 ¦2214,7 ¦375,6 ¦1359,0 ¦

¦ ¦граждан +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦4020,5 ¦2214,7 ¦391,2 ¦1414,6 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦4020,5 ¦2214,7 ¦391,2 ¦1414,6 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦4020,5 ¦2214,7 ¦391,2 ¦1414,6 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦11073,5 ¦1909,2 ¦6905,8 ¦

+---+------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦10.¦Профессиональная ¦2009 ¦88,2 ¦50,5 ¦8,2 ¦29,5 ¦

¦ ¦ориентация +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2010 ¦90,1 ¦50,5 ¦8,6 ¦21,0 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦91,7 ¦50,5 ¦8,9 ¦32,3 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦91,7 ¦50,5 ¦8,9 ¦32,3 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦91,7 ¦50,5 ¦8,9 ¦32,3 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦Итого ¦453,4 ¦252,5 ¦43,5 ¦157,4 ¦

L---+------------------+----------+--------------+-----------+-----------+------------
<“r>4.4. Инвестиции

Экономический рост и развитие социальной сферы МО “Город Майкоп“ невозможен без инвестиций, поэтому приоритетным направлением развития МО “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы является создание благоприятных условий для сотрудничества в инвестиционной сфере, привлечение инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности города, а также эффективное использование мер государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования.

По прогнозным показателям в экономику города и социальную сферу ожидаются инвестиции из всех источников финансирования в объеме:

2009 г. - 3067,0 млн. руб.;

2010 г. - 3392,0 млн. руб.;

2011 г. - 3597,6 млн. руб.;

2012 г. - 3820,0 млн. руб.;

2013 г. - 4230,0 млн. руб.

Для активизации инвестиционной деятельности в 2009 - 2013 году предстоит решить следующие задачи:

- обеспечение выполнения темпов роста инвестиций в основной капитал;

- проведение постоянной работы по финансовому оздоровлению убыточных подведомственных организаций и организаций, имеющих неустойчивое финансовое положение;

- продолжение работы по сокращению объектов сверхнормативного незавершенного строительства;

- повышение эффективности деятельности строительного комплекса, в первую очередь за счет снижения затрат на жилищное строительство;

- стимулирование модернизации производств с коротким временным производственным и оборотным циклом и быстрой окупаемостью вложенных средств;

- реконструкция и техническое перевооружение сопряженных отраслей агропромышленного комплекса.

Особое внимание будет уделено вопросам бизнес-планирования, повышению качества разработки и проведения экспертизы бизнес-планов и инвестиционных проектов.

Инвесторам гарантирована реальная поддержка со стороны администрации и Совета народных депутатов МО “Город Майкоп“. Создана правовая база для инвестиционной деятельности. Политика руководства такова, что при реализации инвестиционных проектов включаются наиболее эффективные механизмы партнерства государства и бизнеса. В частности, предполагается, что строительство инфраструктуры (дороги, объекты газо-, водо-, электроснабжения) будут финансироваться из бюджета либо предоставляться готовые инвестиционные площадки для размещения бизнес-проектов, а строительство объектов бизнеса - за счет внебюджетных источников.

Будет продолжена большая комплексная работа по формированию инвестиционного имиджа. МО “Город Майкоп“ будет активно участвовать в проводимых экономических форумах и международных выставках. Для проведения мероприятий по формированию инвестиционного имиджа МО “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы необходимы финансовые средства из бюджета МО “Город Майкоп“ в сумме 6181 тыс. руб., в том числе в 2009 г. - 870 тыс. руб., в 2010 г. - 1009 тыс. руб., в 2011 г. - 1170,0 тыс. руб., в 2012 г. - 1450,0 тыс. руб., в 2013 г. - 1682,0 тыс. руб.

Активизация работы в сфере инвестиционной привлекательности МО “Город Майкоп“ ставит перед администрацией задачу создания перечня необходимых объектов городской инфраструктуры, формирования инвестиционных площадок (отвод земли, наличие инженерных сетей и т.д.). Только имея сформированные площадки можно ожидать заключения инвестиционных соглашений.

Таблица 32

Перечень

объектов строительства и реконструкции по МО “Город Майкоп“,

необходимых для реализации в 2009 - 2013 годах

тыс. руб.

----T-----------------------T----------T-------------T------------T------------T--------------------------------------------¬

¦N ¦Наименование проекта ¦Период ¦Сметная ¦Остаток ¦Общий объем ¦в том числе ¦

¦п/п¦ ¦реализации¦стоимость (в ¦сметной ¦ассигнований+----------T----------T---------T------------+

¦ ¦ ¦ ¦тек. ценах) ¦стоимости ¦(в тек. ¦ФБ ¦РБ ¦МБ ¦Внебюджетные¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в тек. ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦Всего по МО “Город ¦ ¦ ¦ ¦4810060,97 ¦1192117,00¦1091744,97¦1022947,0¦1503252,00 ¦

¦ ¦Майкоп“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦1083794,98 ¦537546,0 ¦239804,98 ¦215903,0 ¦90541,0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦736164,19 ¦224560,0 ¦248527,19 ¦233077,0 ¦30000,0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦1694138,8 ¦290758,0 ¦352526,8 ¦303715,0 ¦747139,0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦1122200,00 ¦139253,0 ¦164020,0 ¦183355,0 ¦635572,0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦173763,00 ¦0,0 ¦86866,0 ¦86897,0 ¦0,0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦Жилищное строительство:¦ ¦ ¦ ¦203530 ¦0 ¦0 ¦1250 ¦202280 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦90541 ¦0 ¦0 ¦0 ¦90541 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦1250 ¦0 ¦0 ¦1250 ¦0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦111739 ¦0 ¦0 ¦0 ¦111739 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦1 ¦72-квартирный жилой дом¦ ¦17019/90541 ¦ ¦90541 ¦0 ¦0 ¦0 ¦90541 ¦

¦ ¦в 231 квартале города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкопа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦90541 ¦ ¦ ¦ ¦90541 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦2 ¦72-квартирный жилой дом¦ ¦17019/90541 ¦ ¦112989 ¦0 ¦0 ¦1250 ¦111739 ¦

¦ ¦в МКР N 4 города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкопа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦1250 ¦ ¦ ¦1250 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦111739 ¦ ¦ ¦ ¦111739 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦3980181,97 ¦1104377 ¦851068,97 ¦753764 ¦1270972,0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦828985,98 ¦489996,0 ¦172960,98 ¦166029,0 ¦0,0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦571572,19 ¦224560,0 ¦195950,19 ¦151062,0 ¦0,0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦71358217,80 ¦256168,0 ¦265748,80 ¦200901,0 ¦635400,0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦1047643,00 ¦133653,0 ¦129543,00 ¦148875,0 ¦635572,0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦173763,00 ¦0,0 ¦86866,00 ¦86 897,1 ¦0,0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦3 ¦Реконструкция очистных ¦ ¦453106 ¦220208 ¦220208 ¦52042 ¦55051 ¦113115 ¦0 ¦

¦ ¦сооружений в г. Майкопе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с увеличением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производительности до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦200,0 тыс. м3 в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦160000 ¦40000 ¦40000 ¦80000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦60208 ¦12042 ¦15051 ¦33115 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦4 ¦Ливневая канализация по¦ ¦225000 ¦225000 ¦225000 ¦45400 ¦89800 ¦89800 ¦0 ¦

¦ ¦ул. Хакурате от ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Железнодорожной до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Юннатов в г. Майкопе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦113000 ¦23000 ¦45000 ¦45000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦112000 ¦22400 ¦44800 ¦44800 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦5 ¦Канализация по ул. ¦ ¦338,97/20531 ¦ ¦22338 ¦4468 ¦8935 ¦8935 ¦0 ¦

¦ ¦Ветеранов в г. Майкопе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦22338 ¦4468 ¦8935 ¦8935 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦6 ¦Строительство ливневой ¦ ¦120 ¦120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализации Восточной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦части г. Майкопа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦7 ¦Сооружение по ¦ ¦20000 ¦ ¦20000 ¦0 ¦10000 ¦10000 ¦0 ¦

¦ ¦захоронению павших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦животных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦биологических отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на территории г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкопа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦20000 ¦ ¦10000 ¦10000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦8 ¦Строительство ¦ ¦7788 ¦ ¦7788 ¦0 ¦3894 ¦3894 ¦0 ¦

¦ ¦санитарного питомника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для передержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безнадзорных животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦7788 ¦ ¦3894 ¦3894 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦9 ¦Строительство ¦ ¦135000 ¦ ¦191300 ¦37860 ¦75720 ¦77720 ¦0 ¦

¦ ¦канализационной сети от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ст. Ханская и пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Родниковый на очистные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сооружения г. Майкопа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦2000 ¦ ¦ ¦2000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦90000 ¦18000 ¦36000 ¦36000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦99300 ¦19860 ¦39720 ¦39720 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦10 ¦Вынос водовода д. 500 ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мм и канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллектора д. 1000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦из зон жилой застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в пос. Западный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦11 ¦Строительство ¦ ¦4365 ¦4365 ¦6720 ¦0 ¦2985 ¦3735 ¦0 ¦

¦ ¦водопроводной сети д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦150 мм от артезианского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водозабора в пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Родниковый (3 км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦750 ¦ ¦0 ¦750 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦5970 ¦ ¦2985 ¦2985 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦12 ¦Строительство очистных ¦ ¦50000 ¦50000 ¦81472 ¦0 ¦39736 ¦41736 ¦0 ¦

¦ ¦сооружений для ливневой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализации в ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ханской и отвод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поверхностных вод с ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<“r>
¦ ¦Ленина и зоны отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦2000 ¦ ¦ ¦2000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦79472 ¦ ¦39736 ¦39736 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦13 ¦Строительство ¦ ¦870000 ¦870000 ¦1320972 ¦0 ¦25000 ¦25000 ¦1270972 ¦

¦ ¦мусороперерабатывающего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦50000 ¦ ¦25000 ¦25000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦635400 ¦ ¦ ¦ ¦635400 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦635572 ¦ ¦ ¦ ¦635572 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦14 ¦Развитие троллейбусных ¦ ¦80183/137875 ¦80183/137875¦73663,97 ¦ ¦73663,97 ¦ ¦ ¦

¦ ¦линий г. Майкопа. 6 - 7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очереди. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦13380,98 ¦ ¦13380,98 ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦22152,19 ¦ ¦22152,19 ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦38130,8 ¦ ¦38130,8 ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦15 ¦Реконструкция ¦ ¦11800,536/ ¦ ¦74636 ¦0 ¦38636 ¦36000 ¦0 ¦

¦ ¦путепровода по ул. ¦ ¦746363 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Шовгенова в г. Майкопе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦74636 ¦ ¦38636 ¦36000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦16 ¦Реконструкция ул. ¦ ¦17157/107705 ¦107705 ¦138769 ¦0 ¦69384 ¦69385 ¦0 ¦

¦ ¦Ленина от ул. Пушкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до ул. Калинина МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Город Майкоп“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦66460 ¦ ¦33230 ¦33230 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦72309 ¦ ¦36154 ¦36155 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦17 ¦Реконструкция ул. ¦ ¦3321,1/20848 ¦20848 ¦27993 ¦0 ¦13996 ¦13997 ¦0 ¦

¦ ¦Калинина от ул. Гоголя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до ул. Ленина МО “Город¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкоп“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦27993 ¦ ¦13996 ¦13997 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦18 ¦Реконструкция ул. ¦ ¦29464 ¦ ¦43544 ¦0 ¦21522 ¦22022 ¦0 ¦

¦ ¦Заводской от ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пролетарской до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Хакурате МО “Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкоп“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦500 ¦ ¦ ¦500 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦43044 ¦ ¦21522 ¦21522 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦19 ¦Реконструкция ул. ¦ ¦2702,1/16963 ¦16963 ¦20934 ¦0 ¦10467 ¦10467 ¦0 ¦

¦ ¦Советской от ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Шовгенова до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Гагарина МО “Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкоп“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦20934 ¦ ¦10467 ¦10467 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦20 ¦Реконструкция ул. ¦ ¦35000 ¦ ¦35000 ¦0 ¦0 ¦35000 ¦0 ¦

¦ ¦Пионерской от ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Чкалова до ул. Юннатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦35000 ¦ ¦ ¦35000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦21 ¦Реконструкция ул. ¦ ¦5897,2/37020 ¦ ¦51208 ¦0 ¦24854 ¦26354 ¦0 ¦

¦ ¦Пионерской от ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Жуковского до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Шовгенова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦1500 ¦ ¦ ¦1500 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦49708 ¦ ¦24854 ¦24854 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦22 ¦Автодорога к зоне ¦ ¦35000 ¦ ¦57631 ¦0 ¦27800 ¦29831 ¦0 ¦

¦ ¦отдыха комплексной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦застройки западной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦части города Майкопа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦2000 ¦ ¦ ¦2000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦55631 ¦ ¦27800 ¦27831 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦23 ¦Реконструкция ¦ ¦15000/94164 ¦ ¦127936 ¦113793 ¦6322 ¦7821 ¦0 ¦

¦ ¦автодороги Майкоп - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пос. Краснооктябрьский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МО “Город Майкоп“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦1500 ¦ ¦ ¦1500 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦126436 ¦113793 ¦6322 ¦6321 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦24 ¦Реконструкция ¦ ¦35972/225818 ¦ ¦212914 ¦191614 ¦21300 ¦0 ¦0 ¦

¦ ¦автодороги от хутора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Гавердовского до ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ханской МО “Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкоп“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦102446 ¦92196 ¦10250 ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦110468 ¦99418 ¦11050 ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦25 ¦Реконструкция ¦ ¦7749/48645 ¦ ¦74942 ¦0 ¦37096 ¦37846 ¦0 ¦

¦ ¦автодороги по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пушкина от ул. Гоголя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до ул. Старобазарной с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расширением участка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Майкопской до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Старобазарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦750 ¦ ¦ ¦750 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦35532 ¦ ¦17766 ¦17766 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦38660 ¦ ¦19330 ¦19330 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦26 ¦Реконструкция ¦ ¦3534/22185 ¦22185 ¦30288 ¦0 ¦14894 ¦15394 ¦0 ¦

¦ ¦автодороги по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Первомайской от ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Гоголя до ул. Ленина с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦устройством подземной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ливневой канализации от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Краснооктябрьской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до ул. Победы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦500 ¦ ¦ ¦500 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦29788 ¦ ¦14894 ¦14894 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦27 ¦Реконструкция ¦ ¦5510/34590 ¦ ¦51282 ¦0 ¦25266 ¦26016 ¦0 ¦

¦ ¦автодороги по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Подлесной от АЗС до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2-го подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦750 ¦ ¦ ¦750 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦50532 ¦ ¦25266 ¦25266 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦28 ¦Реконструкция ¦ ¦4132/25939 ¦ ¦38394 ¦0 ¦18947 ¦19447 ¦0 ¦

¦ ¦автодороги по пер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Профсоюзному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+------“---+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦42 ¦Лицей N 35. ¦ ¦70000 ¦ ¦70916 ¦9783 ¦29566 ¦31567 ¦0 ¦

¦ ¦Многофункциональный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спортивный комплекс с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦залом 42 x 24. (г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкоп ул. Пионерская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦532) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦2000 ¦ ¦ ¦2000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦20000 ¦ ¦10000 ¦10000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦48916 ¦9783 ¦19566 ¦19567 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦43 ¦Лицей N 35. ¦ ¦6371,71 ¦ ¦43037 ¦7607 ¦15215 ¦20215 ¦0 ¦

¦ ¦Плавательный бассейн 25¦ ¦/33533 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦x 8,5 м и 7 x 8,5 м, г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкоп Республика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Адыгея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦5000 ¦ ¦ ¦5000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦38037 ¦7607 ¦15215 ¦15215 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦44 ¦Строительство наружного¦ ¦506,19/3178 ¦2317 ¦2317 ¦857 ¦730 ¦730 ¦0 ¦

¦ ¦водопровода к НОШ N 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и ДОУ N 49 в ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ханской г. Майкопа РА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦2317 ¦857 ¦730 ¦730 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦45 ¦Строительство 7 ¦ ¦30000 ¦ ¦30000 ¦0 ¦15000 ¦15000 ¦0 ¦

¦ ¦группового детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сада в х. Гавердовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦30000 ¦ ¦15000 ¦15000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦46 ¦Строительство 12 ¦ ¦42000 ¦ ¦58395 ¦0 ¦28197 ¦30198 ¦0 ¦

¦ ¦группового детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сада в ст. Ханской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦2000 ¦ ¦ ¦2000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦56395 ¦ ¦28197 ¦28198 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦47 ¦Строительство 12 ¦ ¦42000 ¦ ¦53833 ¦0 ¦25917 ¦27916 ¦0 ¦

¦ ¦группового детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сада в г. Майкопе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(Западный жилой район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦2000 ¦ ¦ ¦2000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦51833 ¦ ¦25917 ¦25916 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦48 ¦Строительство 12 ¦ ¦42000 ¦ ¦63557 ¦0 ¦30677 ¦32880 ¦0 ¦

¦ ¦группового детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сада в г. Майкопе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(район - “Восход“ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Михайлово) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦2200 ¦ ¦ ¦2200 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦61357 ¦ ¦30677 ¦30680 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦49 ¦Реконструкция ¦ ¦19580 ¦19580 ¦28300 ¦11200 ¦7000 ¦10100 ¦0 ¦

¦ ¦(сейсмоусиление) СОШ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦17 в г. Майкопе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦2000 ¦ ¦ ¦2000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦26300 ¦11200 ¦7000 ¦8100 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦50 ¦Реконструкция ¦ ¦15270 ¦15270 ¦16300 ¦6000 ¦4300 ¦6000 ¦0 ¦

¦ ¦(сейсмоусиление) СОШ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦16 в г. Майкопе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦1000 ¦ ¦ ¦1000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦15300 ¦6000 ¦4300 ¦5000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦51 ¦Реконструкция ¦ ¦9000 ¦9000 ¦15500 ¦5600 ¦3800 ¦6100 ¦0 ¦

¦ ¦(сейсмоусиление) ДОУ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦20 в г. Майкопе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦2300 ¦ ¦ ¦2300 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦13200 ¦5600 ¦3800 ¦3800 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦52 ¦Реконструкция здания ¦ ¦23609 ¦23600 ¦12500 ¦0 ¦12500 ¦0 ¦0 ¦

¦ ¦Детской школы искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 1 по ул. Советской, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦211 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦12500 ¦0 ¦12500 ¦0 ¦0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦Прочее: ¦ ¦ ¦ ¦40000 ¦0 ¦0 ¦10000 ¦30000 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦10000 ¦0 ¦0 ¦10000 ¦0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦30000 ¦0 ¦0 ¦0 ¦30000 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦53 ¦Административное здание¦ ¦40000 ¦ ¦40000 ¦0 ¦0 ¦10000 ¦30000 ¦

¦ ¦ОГИБДД УВД по г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкопу и гаража на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автомобилей по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ворошилова, 205, в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкопе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦10000 ¦ ¦ ¦10000 ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦30000 ¦ ¦ ¦ ¦30000 ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+------------+

¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------------------+----------+-------------+------------+------------+----------+----------+---------+-------------

Таблица 33

Перечень

объектов МО “Город Майкоп“, включенных для финансирования

по республиканским и федеральным программам

на 2009 - 2011 годы

(тыс. руб.)

----T------------------T----T------------------------------------T------------------------¬

¦N ¦Наименование ¦Годы¦Объем финансирования ¦Программа ¦

¦п/п¦объектов ¦ +---------T--------T---------T-------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ФБ ¦РБ ¦Бюджет ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МО ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Город ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Майко ¦

+---+------------------+----+---------+--------+---------+-------+------------------------+

¦1. ¦Реконструкция ¦2009¦160000,0 ¦40000,0 ¦40000,0 ¦80000,0¦Модернизация объектов ¦

¦ ¦очистных +----+---------+--------+---------+-------+коммунальной ¦

¦ ¦сооружений в г. ¦2010¦120000,0 ¦40000,0 ¦40000,0 ¦40000,0¦инфраструктуры ¦

¦ ¦Майкопе с +----+---------+--------+---------+-------+ ¦

¦ ¦увеличением ¦2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до 200,0 м3 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+----+---------+--------+---------+-------+------------------------+

¦2. ¦Строительство ¦2009¦424600,0 ¦357800,0¦66800,0 ¦0 ¦ФЦП “Юг России 2008 - ¦

¦ ¦водозабора и +----+---------+--------+---------+-------+2012 гг.“ ¦

¦ ¦магистрального ¦2010¦124100,0 ¦90100,0 ¦34000,0 ¦0 ¦ ¦

¦ ¦водовода к +----+---------+--------+---------+-------+ ¦

¦ ¦населенным пунктам¦2011¦241800,0 ¦207800,0¦34000,0 ¦0 ¦ ¦

¦ ¦Майкопского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и г. Майкопа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+----+---------+--------+---------+-------+------------------------+

¦3. ¦Развитие ¦2009¦4413,48 ¦0 ¦4413,48 ¦0 ¦Программа ¦

¦ ¦троллейбусных +----+---------+--------+---------+-------+социально-экономического¦

¦ ¦линий ¦2010¦25422,19 ¦0 ¦25422,19 ¦0 ¦развития РА на 2004 - ¦

¦ ¦ +----+---------+--------+---------+-------+2009 г. г. ¦

¦ ¦ ¦2011¦45880,2 ¦0 ¦45880,2 ¦0 ¦ ¦

+---+------------------+----+---------+--------+---------+-------+------------------------+

¦4. ¦Расширение системы¦2009¦5000,0 ¦3500,0 ¦1000,0 ¦500,0 ¦ФЦП “Социальное развитие¦

¦ ¦газораспределения +----+---------+--------+---------+-------+села“ ¦

¦ ¦х. Веселого ст. ¦2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ханской, +----+---------+--------+---------+-------+ ¦

¦ ¦распределительный ¦2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦газопровод низкого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+----+---------+--------+---------+-------+------------------------+

¦5. ¦Строительство ¦2009¦2835,0 ¦1984,5 ¦567,0 ¦283,5 ¦ФЦП “Социальное развитие¦

¦ ¦наружного +----+---------+--------+---------+-------+села“ ¦

¦ ¦водопровода НОШ ¦2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 26 и ДОУ N 49 +----+---------+--------+---------+-------+ ¦

¦ ¦ст. Ханской г. ¦2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкопа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+----+---------+--------+---------+-------+------------------------+

¦6. ¦Реконструкция ¦2011¦12500,0 ¦0 ¦12500,0 ¦0 ¦ ¦

¦ ¦здания Детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школы искусств N 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по ул. Советской, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦211 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+----+---------+--------+---------+-------+------------------------+

¦7. ¦Строительство ¦2009¦6000,0 ¦0 ¦6000,0 ¦0 ¦ФЦП “Социальное развитие¦

¦ ¦сетей водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦села“ ¦

¦ ¦в х. Гавердовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по улицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Строительная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Полевая, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пятницкая, Садовая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+----+---------+--------+---------+-------+-“----------------------+

¦8. ¦МУЗ “Майкопская ¦2009¦3000,0 ¦ ¦3000,0 ¦ ¦Программа ¦

¦ ¦городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-экономического¦

¦ ¦инфекционная ¦ “.)

----T-----------------T----------T----------T-----------------------------------¬

¦N ¦Наименование ¦Год ¦Всего ¦В т ч. ¦

¦п/п¦проекта ¦реализации¦финансовых+---------T------T-------T----------+

¦ ¦/мероприятия ¦ ¦средств ¦Федераль.¦Бюджет¦Бюджет ¦Внебюджет.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦РА ¦МО ¦Источ. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Город ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Майко ¦

+---+-----------------+----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦1. ¦Потребительская и¦2009 ¦40727 ¦38026 ¦2001 ¦700 ¦0 ¦

¦ ¦кредитная +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦кооперация ¦2010 ¦40727 ¦38026 ¦2001 ¦700 ¦0 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦40727 ¦38026 ¦2001 ¦700 ¦0 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦40727 ¦38026 ¦2001 ¦700 ¦0 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦40727 ¦38026 ¦2001 ¦700 ¦0 ¦

+---+-----------------+----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦2. ¦Субсидии за ¦2009 ¦10078 ¦0 ¦78 ¦2100 ¦7900 ¦

¦ ¦продукцию +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦животноводства ¦2010 ¦10078 ¦0 ¦78 ¦2100 ¦7900 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦10078 ¦0 ¦78 ¦2100 ¦7900 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦10078 ¦0 ¦78 ¦2100 ¦7900 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦10078 ¦0 ¦78 ¦2100 ¦7900 ¦

+---+-----------------+----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦3. ¦Программа “Рыба“ ¦2009 ¦779 ¦0 ¦286 ¦493 ¦0 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2010 ¦779 ¦0 ¦286 ¦493 ¦0 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦779 ¦0 ¦286 ¦493 ¦0 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦779 ¦0 ¦286 ¦493 ¦0 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦779 ¦0 ¦286 ¦493 ¦0 ¦

+---+-----------------+----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦4. ¦Ввод в оборот ¦2009 ¦2634 ¦1400 ¦721 ¦513 ¦0 ¦

¦ ¦земель +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦сельхозназначения¦2010 ¦2634 ¦1400 ¦721 ¦513 ¦0 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦2634 ¦1400 ¦721 ¦513 ¦0 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦2634 ¦1400 ¦721 ¦513 ¦0 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦2634 ¦1400 ¦721 ¦513 ¦0 ¦

+---+-----------------+----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦5 ¦Проведение ¦2009 ¦300 ¦0 ¦00 ¦300 ¦0 ¦

¦ ¦семинаров, +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦выставок, учебы ¦2010 ¦300 ¦0 ¦0 ¦300 ¦0 ¦

¦ ¦на курсах +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦повышения ¦2011 ¦300 ¦0 ¦0 ¦300 ¦0 ¦

¦ ¦квалификации +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦300 ¦0 ¦0 ¦300 ¦0 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦300 ¦0 ¦0 ¦300 ¦0 ¦

+---+-----------------+----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦Обеспечение ¦2009 ¦17200 ¦5100 ¦3500 ¦3500 ¦5100 ¦

¦ ¦жильем молодых +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦специалистов и ¦2010 ¦17200 ¦5100 ¦3500 ¦3500 ¦5100 ¦

¦ ¦молодых семей +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦17200 ¦5100 ¦3500 ¦3500 ¦5100 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦17200 ¦5100 ¦3500 ¦3500 ¦5100 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦17200 ¦5100 ¦3500 ¦3500 ¦5100 ¦

+---+-----------------+----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦Итого по ¦2009 ¦71718 ¦44526 ¦6586 ¦7606 ¦13000 ¦

¦ ¦программе +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2010 ¦71718 ¦44526 ¦6586 ¦7606 ¦13000 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦71718 ¦44526 ¦6586 ¦7606 ¦13000 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦71718 ¦44526 ¦6586 ¦7606 ¦13000 ¦

¦ ¦ +----------+----------+---------+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦71718 ¦44526 ¦6586 ¦7606 ¦13000 ¦

L---+-----------------+----------+----------+---------+------+-------+-----------

В 2008 году администрацией МО “Город Майкоп“ подписано соглашение с Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея по реализации мероприятий Республиканской целевой программы “Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия“ на период 2008 - 2012 годов.

Администрацией МО “Город Майкоп“ будет продолжена работа по участию в Федеральной целевой программе “Социальное развитие села до 2012 года“.

Таблица 36

Мероприятия

Республиканской целевой программы “Развитие сельского

хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и

продовольствия“ на 2009 - 2012 годы и ФЦП “Социальное

развитие села до 2012 года“ и источники

их финансирования, млн. руб.

-----T-------------------T----------T----------T--------------------------¬

¦N ¦Наименование ¦Срок ¦Сумма ¦Источники финансирования ¦

¦ ¦проекта/ ¦реализации¦инвестиции+-----T----T----T----------+

¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ФБ ¦РБ ¦МБ ¦Внебюджет.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦

+----+-------------------+----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦Итого по 2-м ¦Итого ¦252,4 ¦163,7¦53,7¦15,8¦19,2 ¦

¦ ¦программам +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2009 ¦65,8 ¦41,8 ¦15,4¦3,6 ¦5,0 ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2010 ¦71,6 ¦43,4 ¦15,8¦4,9 ¦7,5 ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦68,8 ¦42,6 ¦14,6¦4,9 ¦6,7 ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦46,2 ¦35,9 ¦7,9 ¦2,4 ¦- ¦

+----+-------------------+----------+----------+-----+----+----+----------+

¦1 ¦Республиканская ¦Итого ¦184,8 ¦143,6¦31,6¦9,6 ¦- ¦

¦ ¦целевая программа +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦“Развитие с/х и ¦2009 ¦46,2 ¦35,9 ¦7,9 ¦2,4 ¦- ¦

¦ ¦регулирования +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦рынков с/х ¦2010 ¦46,2 ¦35,9 ¦7,9 ¦2,4 ¦- ¦

¦ ¦продукции, сырья и +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦продовольствия“ на ¦2011 ¦46,2 ¦35,9 ¦7,9 ¦2,4 ¦- ¦

¦ ¦2009 - 2012 годы. +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦Всего ¦2012 ¦46,2 ¦35,9 ¦7,9 ¦2,4 ¦- ¦

+----+-------------------+----------+----------+-----+----+----+----------+

¦1.1.¦Господдержка ¦Итого ¦3,6 ¦2,4 ¦1,2 ¦- ¦- ¦

¦ ¦элитного +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦семеноводства ¦2009 г. ¦0,9 ¦0,6 ¦0,3 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2010 г. ¦0,9 ¦0,6 ¦0,3 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2011 г. ¦0,9 ¦0,6 ¦0,3 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2012 г. ¦0,9 ¦0,6 ¦0,3 ¦- ¦- ¦

+----+-------------------+----------+----------+-----+----+----+----------+

¦1.2.¦Компенсация части ¦Итого ¦12,4 ¦9,2 ¦3,2 ¦- ¦- ¦

¦ ¦затрат на +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦приобретение ¦2009 г. ¦3,1 ¦2,3 ¦0,8 ¦- ¦- ¦

¦ ¦средств химизации. +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2010 г. ¦3,1 ¦2,3 ¦0,8 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2011 г. ¦3,1 ¦2,3 ¦0,8 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2012 г. ¦3,1 ¦2,3 ¦0,8 ¦- ¦- ¦

+----+-------------------+----------+----------+-----+----+----+----------+

¦1.3.¦Господдержка ¦Итого ¦3,2 ¦- ¦2,0 ¦1,2 ¦- ¦

¦ ¦племенного +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦животноводства ¦2009 г. ¦0,8 ¦- ¦0,5 ¦0,3 ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2010 г. ¦0,8 ¦- ¦0,5 ¦0,3 ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2011 г. ¦0,8 ¦- ¦0,5 ¦0,3 ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2012 г. ¦0,8 ¦- ¦0,5 ¦0,3 ¦- ¦

+----+-------------------+----------+----------+-----+----+----+----------+

¦1.4.¦Господдержка ¦Итого ¦1,2 ¦- ¦1,2 ¦- ¦- ¦

¦ ¦рыбоводства +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2009 г. ¦0,3 ¦- ¦0,3 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2010 г. ¦0,3 ¦- ¦0,3 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2011 г. ¦0,3 ¦- ¦0,3 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2012 г. ¦0,3 ¦- ¦0,3 ¦- ¦- ¦

+----+-------------------+----------+----------+-----+----+----+----------+

¦1.5.¦Субсидии за ¦Итого ¦2,8 ¦2,0 ¦0,8 ¦- ¦- ¦

¦ ¦дизельное топливо, +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦использованное на ¦2009 г. ¦0,7 ¦0,5 ¦0,2 ¦- ¦- ¦

¦ ¦проведение сезонных+----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦с/х работ ¦2010 г. ¦0,7 ¦0,5 ¦0,2 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2011 г. ¦0,7 ¦0,5 ¦0,2 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2012 г. ¦0,7 ¦0,5 ¦0,2 ¦- ¦- ¦

+----+-------------------+----------+----------+-----+----+----+----------+

¦1.6.¦Возмещение части ¦Итого ¦91,2 ¦84,0 ¦7,2 ¦- ¦- ¦

¦ ¦затрат на уплату % +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦по инвестиционным ¦2009 г. ¦22,8 ¦21,0 ¦1,8 ¦- ¦- ¦

¦ ¦кредитам с/х +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦организациям ¦2010 г. ¦22,8 ¦21,0 ¦1.8 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2011 г. ¦22,8 ¦21,0 ¦1,8 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2012 г. ¦22,8 ¦21,0 ¦1,8 ¦- ¦- ¦

+----+-------------------+----------+----------+-----+----+----+----------+

¦1.7.¦Возмещение части ¦Итого ¦8,0 ¦6,0 ¦2,0 ¦- ¦- ¦

¦ ¦затрат на уплату % +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦по кредитам с/х ¦2009 г. ¦2,0 ¦1,5 ¦0,5 ¦- ¦- ¦

¦ ¦организациям, КФХ, +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ЛПХ ¦2010 г. ¦2,0 ¦1,5 ¦0,5 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2011 г. ¦2,0 ¦1,5 ¦0,5 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2012 г. ¦2,0 ¦1,5 ¦0,5 ¦- ¦- ¦

+----+-------------------+----------+----------+-----+----+----+----------+

¦1.8.¦Возмещение части ¦Итого ¦10,4 ¦- ¦2,0 ¦8,4 ¦- ¦

¦ ¦затрат по +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦производству ¦2009 г. ¦2,6 ¦- ¦0,5 ¦2,1 ¦- ¦

¦ ¦продукции +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦животноводства ЛПХ ¦2010 г. ¦2,6 ¦- ¦0,5 ¦2,1 ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2011 г. ¦2,6 ¦- ¦0,5 ¦2,1 ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2012 г. ¦2,6 ¦- ¦0,5 ¦2,1 ¦- ¦

+----+-------------------+----------+----------+-----+----+----+----------+

¦1.9.¦Компенсация части ¦Итого ¦52,0 ¦40,0 ¦12,0¦- ¦- ¦

¦ ¦затрат на +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦приобретение ¦2009 г. ¦13,0 ¦10,0 ¦3,0 ¦- ¦- ¦

¦ ¦комбикормов +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2010 г. ¦13,0 ¦10,0 ¦3,0 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2011 г. ¦13,0 ¦10,0 ¦3,0 ¦- ¦- ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2012 г. ¦13,0 ¦10,0 ¦3,0 ¦- ¦- ¦

+----+-------------------+----------+----------+-----+----+----+----------+

¦2 ¦ФЦП “Социальное ¦Итого ¦67,6 ¦20,1 ¦22,1¦6,2 ¦19,2 ¦

¦ ¦развитие села до +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦2012 г.“ ¦2009 ¦19,6 ¦5,9 ¦7,5 ¦1,2 ¦5,0 ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2010 ¦25,4 ¦7,5 ¦7,9 ¦2,5 ¦7,5 ¦

¦ ¦ +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦22,6 ¦6,7 ¦6,7 ¦2,5 ¦6,70 ¦

+----+-------------------+----------+----------+-----+----+----+----------+

¦2.1.¦Молодые семьи и ¦Итого ¦56,9 ¦16,9 ¦16,9¦6,2 ¦16,9 ¦

¦ ¦специалисты села - +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦участники ¦2009 г. ¦11,7 ¦3,5 ¦3,5 ¦1,2 ¦3,5 ¦

¦ ¦мероприятий по +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦улучшению жилищных ¦2010 г. ¦22,6 ¦6,7 ¦6,7 ¦2,5 ¦6,7 ¦

¦ ¦условий +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦ ¦2011 г. ¦22,6 ¦6,7 ¦6,7 ¦2,5 ¦6,7 ¦

+----+-------------------+----------+----------+-----+----+----+----------+

¦2.2.¦Расширение системы ¦Итого ¦7,8 ¦2,3 ¦3,2 ¦- ¦2,3 ¦

¦ ¦газораспределения +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦х. Веселого ст. ¦2009 г. ¦5,0 ¦1,5 ¦2,0 ¦ ¦1,5 ¦

¦ ¦Ханской, +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦распределительный ¦2010 г. ¦2,8 ¦0,8 ¦1,2 ¦ ¦0,8 ¦

¦ ¦газопровод низкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+----------+----------+-----+----+----+----------+

¦2.3.¦Строительство ¦Итого ¦2,9 ¦0,9 ¦2,0 ¦- ¦- ¦

¦ ¦наружного водовода +----------+----------+-----+----+----+----------+

¦ ¦НОШ N 26 и ДОУ N 49¦2009 г. ¦2,9 ¦0,9 ¦2,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ст. Ханской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+-------------------+----------+----------+-----+----+----+-----------

4.6. Развитие потребительского рынка

Одним из направлений работы администрации МО “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы определено качественное развитие торговли, соблюдение градостроительных требований с учетом создания комфортных условий и высокого уровня обслуживания населения.

Дальнейшее развитие потребительского рынка и сферы услуг является одним из существенных резервов роста доходов городского бюджета.

Программа предполагает развитие потребительского рынка товаров и услуг, обеспечение добросовестной конкуренции, поддержку местных товаропроизводителей, осуществление постоянного мониторинга цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие.

Основными целями Программы являются:

1) обеспечение устойчивого развития потребительского рынка на территории МО “Город Майкоп“;

2) повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг;

3) повышение конкурентоспособности товаров местных товаропроизводителей;

4) развитие конкуренции на потребительском рынке за счет эффективного функционирования рынков города;

5) создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на товары и услуги при обеспечении их безопасности и повышении качества обслуживания.

Программа рассчитана на 2009 - 2013 годы и включает в себя следующие этапы:

1 этап - 2009 год. Разработка комплекса мер по поддержке механизма конкуренции на потребительском рынке товаров и услуг. Координация развития инфраструктуры потребительского рынка. Усиление контроля за качеством и безопасностью реализуемых товаров и предоставляемых услуг. Преобразование рынков в торговые комплексы.

2 этап - 2010 - 2011 годы. Формирование механизма поддержки социально незащищенных слоев населения. Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона N 271-ФЗ сельскохозяйственного рынка.

3 этап - 2011 - 2013 годы. Устойчивое развитие потребительского рынка и сферы услуг, развитие конкуренции.

Реализация программных мероприятий в сфере потребительского рынка позволит обеспечить:

1) Стабильное развитие потребительского рынка товаров и услуг на территории МО “Город Майкоп“;

2) Насыщенность рынка качественными отечественными товарами и услугами;

3) Создание стабильной и целостной системы государственной и общественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, рост числа субъектов малого предпринимательства, занятого в сфере потребительского рынка, не менее чем на 15%;

4) Ускорение инвестиционных преобразований в экономике муниципального образования;

5) Прирост новых рабочих мест и создание предпосылок для повышения уровня жизни населения;

6) Пополнение доходной части бюджета МО “Город Майкоп“.

Социальный эффект от реализации Программы выражается в повышении качества жизни населения, создании порядка 1200 дополнительных рабочих мест во вновь строящихся объектах потребительского рынка, улучшении питания детей в общеобразовательных учреждениях, повышении уровня знаний населения о защите своих прав, а также снижении стоимости основных видов продовольственных товаров путем сокращения звеньев товародвижения, а также совершенствовании системы подготовки и переподготовки кадров для сферы потребительского рынка и услуг.

Совокупность мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит внедрение современных передовых технологий в сфере услуг и прирост доли объектов, предлагающих прогрессивные методы продажи и новые виды услуг ежегодно на 8 и более процентов.

Вместе с тем эффективное развитие сферы потребительского рынка и услуг на территории МО “Город Майкоп“ в значительной степени зависит от решения целого комплекса основных вопросов:

- общей стратегической задачей потребительского рынка является обеспечение качества и безопасности товаров и услуг. Наиболее остро она стоит в сфере неорганизованной торговли. Именно на рынках и в мелкорозничной сети реализуется основная масса фальсифицированной и некачественной продукции. Существование “теневых“ каналов товародвижения, тесно связанных с неорганизованной торговлей, выводит из системы контроля качества и безопасности, а также налогового контроля значительные объемы потребительских товаров;

- сложившееся размещение объектов потребительского рынка и услуг в городе не полностью отвечает потребностям населения. Недостаточно развивается сеть небольших магазинов и предприятий сферы услуг, социально ориентированного уровня обслуживания в местах проживания горожан;

- создание цивилизованного конкурентного оптового звена продовольственных и непродовольственных товаров;

- по-прежнему актуальной остается проблема обеспеченности предприятий потребительского рынка и услуг, а также рынков города автостоянками и парковками. В этих условиях в число главных проблем перспективного развития потребительского рынка и услуг входит задача обеспечения территориальной доступности товаров и услуг во всех районах города на уровне не ниже установленных градостроительных и социальных стандартов обслуживания.

В ближайшие годы в сфере розничной торговли предусматривается строительство торгово-развлекательных и торгово-офисных центров, на первых этажах которых будут размещаться универсальные магазины с применением современных форм продажи и оплаты товаров (штрихкодирование), дисконтные карты, оплата посредством кредитных карт. На верхних этажах размещаются предприятия или офисы фирм - турагентства, ателье, парикмахерские, химчистки и т.д.

Строительство таких комплексов позволит ликвидировать палаточную торговлю на улицах города, что значительно улучшит санитарное содержание территорий, прилегающих к торговым объектам.

В соответствии с Федеральным законом N 271-ФЗ от 30.12.2006 предусмотрены существенные преобразования рынков, расположенных в городе. К 2010 году управляющие рынками компании обязаны будут использовать исключительно капитальные здания, строения и сооружения, создать развитую инфраструктуру (ветеринарно-санитарные лаборатории, современные автопарковки), обеспечить оснащение торговых мест современным торговым и технологическим оборудованием. Срок преобразования сельскохозяйственного рынка - 01.01.2012.

Таблица 37

План

мероприятий по развитию потребительского рынка товаров

и услуг на 2009 - 2013 годы

----T---------------------------T---------------------T-------------------------¬

¦N ¦Наименование мероприятий ¦Срок исполнения ¦Ответственные исполнители¦

¦п/п¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦1 ¦Подготовка предложений о ¦2009 - 2013 г. ¦Юридический отдел, ¦

¦ ¦разработке ¦ ¦Управление по развитию ¦

¦ ¦нормативно-правовых актов и¦ ¦малого и среднего ¦

¦ ¦внесении изменений в ¦ ¦предпринимательства и ¦

¦ ¦действующие ¦ ¦потребительского рынка ¦

¦ ¦нормативно-правовые акты РФ¦ ¦администрации МО “Город ¦

¦ ¦и Республики Адыгея по ¦ ¦Майкоп“ (УРМСППР) ¦

¦ ¦вопросам функционирования ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий сферы ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребительского рынка ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦2 ¦Разработка программ ¦Ежегодно ¦УРМСППР, Отдел сельского ¦

¦ ¦развития конкуренции на ¦2 квартал ¦хозяйства ¦

¦ ¦потребительском рынке ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦3 ¦Совершенствование каналов ¦2009 - 2013 гг. ¦Организации торговли, ¦

¦ ¦товародвижения, развитие ¦ ¦управляющие рынками ¦

¦ ¦оптовой торговли ¦ ¦компании, ¦

¦ ¦продовольственными и ¦ ¦УРМСППР ¦

¦ ¦непродовольственными ¦ ¦ ¦

¦ ¦товарами на основе создания¦ ¦ ¦

¦ ¦современных оптовых ¦ ¦ ¦

¦ ¦структур, распределительных¦ ¦ ¦

¦ ¦центров, магазинов-складов,¦ ¦ ¦

¦ ¦оптовых рынков ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦4 ¦Создание условий для ¦2009 - 2013 гг. ¦УВД по г. Майкопу ¦

¦ ¦беспрепятственного ¦ ¦ ¦

¦ ¦передвижения ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельхозтоваропроизводителей¦ ¦ ¦

¦ ¦для участия в ярмарках и ¦ ¦ ¦

¦ ¦продажи товаров на рынках ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦5 ¦Первоочередное ¦2009 - 2013 гг. ¦Управляющие рынками ¦

¦ ¦предоставление торговых ¦ ¦компании ¦

¦ ¦мест на рынках ¦ ¦ ¦

¦ ¦непосредственным ¦ ¦ ¦

¦ ¦товаропроизводителям ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельскохозяйственной ¦ ¦ ¦

¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦6 ¦Оказание содействия в ¦2009 - 2013 гг. ¦органы местного ¦

¦ ¦продвижении продукции ¦ ¦самоуправления, ¦

¦ ¦местных ¦ ¦отдел сельского хозяйства¦

¦ ¦товаропроизводителей на ¦ ¦ ¦

¦ ¦рынки города ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦7 ¦Анализ условий доступа ¦2009 - 2013 гг. ¦УРМСППР ¦

¦ ¦юридическим лицам и ¦ ¦ ¦

¦ ¦индивидуальным ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимателям на ¦ ¦ ¦

¦ ¦розничные рынки и другие ¦ ¦ ¦

¦ ¦площадки, устранение ¦ ¦ ¦

¦ ¦необоснованных ¦ ¦ ¦

¦ ¦административных барьеров ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦8 ¦Приведение рынков МО “Город¦до 01.01.2010 по ¦Управляющие рынками ¦

¦ ¦Майкоп“ в соответствие с ¦сельскохозяйственному¦компании, ¦

¦ ¦требованиями Федерального ¦рынку - до 01.01.2012¦УРМСППР ¦

¦ ¦закона от 30.12.2006 ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 271-ФЗ “О розничных ¦ ¦ ¦

¦ ¦рынках и о внесении ¦ ¦ ¦

¦ ¦изменений в Трудовой кодекс¦ ¦ ¦

¦ ¦РФ“ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦9 ¦Создание кооперативного ¦до 01.01.2013 ¦Отдел сельского ¦

¦ ¦сельскохозяйственного рынка¦ ¦хозяйства, ¦

¦ ¦на трассе Майкоп - ¦ ¦УРМСППР ¦

¦ ¦Усть-Лабинск ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦12 ¦Проведение ярмарок ¦2009 -“2013 гг. ¦УРМСППР, ¦

¦ ¦“выходного дня“ с ¦ ¦Отдел сельского хозяйства¦

¦ ¦привлечением местных ¦ ¦ ¦

¦ ¦товаропроизводителей ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦13 ¦Разработка мероприятий по ¦2009 - 2013 гг. ¦Отдел сельского ¦

¦ ¦повышению ¦ ¦хозяйства, ¦

¦ ¦конкурентоспособности ¦ ¦УРМСППР ¦

¦ ¦продукции, производимой на ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории МО “Город ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкоп“, в том числе ¦ ¦ ¦

¦ ¦развитие структур, ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляющих закупочную ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельность и ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпродажную подготовку ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельхозпродукции для ¦ ¦ ¦

¦ ¦последующей реализации в ¦ ¦ ¦

¦ ¦розничной торговой сети“ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦14 ¦Размещение на сайте МО ¦2009 - 2013 гг. ¦УРМСППР ¦

¦ ¦“Город Майкоп“ информации ¦ ¦ ¦

¦ ¦об услугах, оказываемых ¦ ¦ ¦

¦ ¦туристическими фирмами ¦ ¦ ¦

¦ ¦города ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦15 ¦Содействие туристским ¦2009 - 2013 гг. ¦УРМСППР ¦

¦ ¦фирмам в разработке ¦ ¦ ¦

¦ ¦рекламы, направленной на ¦ ¦ ¦

¦ ¦формирование имиджа города,¦ ¦ ¦

¦ ¦как благоприятного для ¦ ¦ ¦

¦ ¦въездного туризма ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦16 ¦Мониторинг цен на социально¦2009 - 2013 гг. ¦УРМСППР ¦

¦ ¦значимые продукты питания ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦17 ¦Анализ информации о ¦2009 - 2013 гг. ¦УРМСППР ¦

¦ ¦состоянии рынка ¦ ¦ ¦

¦ ¦социально значимых товаров ¦ ¦ ¦

¦ ¦и выявление проблем его ¦ ¦ ¦

¦ ¦развития ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦18 ¦Освещение в средствах ¦2009 - 2013 гг. ¦УРМСППР ¦

¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности администрации ¦ ¦ ¦

¦ ¦МО “Город Майкоп“, ¦ ¦ ¦

¦ ¦направленной на развитие ¦ ¦ ¦

¦ ¦сферы потребительского ¦ ¦ ¦

¦ ¦рынка ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦19 ¦Организация взаимодействия ¦2009 - 2013 гг. ¦УВД по г. Майкопу, ¦

¦ ¦с контрольными и надзорными¦ ¦УРМСППР ¦

¦ ¦органами в части ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществления контрольной ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности на ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребительском рынке МО ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Город Майкоп“ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦17 ¦Повышение эффективности ¦2009 - 2013 гг. ¦УВД по г. Майкопу ¦

¦ ¦контроля с целью ¦ ¦ ¦

¦ ¦недопущения незаконного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ввоза товаров народного ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребления на территорию ¦ ¦ ¦

¦ ¦МО “Город Майкоп“ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------------------+-------------------------+

¦18 ¦Выявление и предоставление ¦2009 - 2013 гг. ¦УРМСППР ¦

¦ ¦сведений в УИФНС РФ по РА ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 1 о нелегально ¦ ¦ ¦

¦ ¦действующих в сфере ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребительского рынка или ¦ ¦ ¦

¦ ¦уклоняющихся от уплаты ¦ ¦ ¦

¦ ¦налогов посреднических ¦ ¦ ¦

¦ ¦структурах, физических и ¦ ¦ ¦

¦ ¦юридических лицах. ¦ ¦ ¦

L---+---------------------------+---------------------+--------------------------

4.7. Повышение эффективности управления

муниципальной собственностью

В настоящее время значительную долю доходов городского бюджета составляют муниципальные земельно-имущественные ресурсы. Получение максимальных доходов от использования имущества и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, является одним из основных направлений социально-экономического развития города в целом. Для наиболее эффективного использования муниципального имущества и земли, находящейся в пределах границ муниципального образования “Город Майкоп“, в 2009 - 2013 годах будут осуществлены следующие мероприятия:

- проведение непрерывного контроля за поступлением арендной платы, ведение претензионно-исковой работы с арендаторами-должниками;

- усиление муниципального контроля с целью обнаружения пользователей земельными участками без правоустанавливающих документов;

- переоформление договоров аренды недвижимого имущества и земельных участков в связи с изменением нормативно-правовых актов в области регулирования земельных и имущественных отношений;

- продажа муниципального имущества, высвобождаемого в процессе преобразования или ликвидации муниципальных предприятий, передача в частную собственность земельных участков, находящихся в границах муниципального образования “Город Майкоп“;

- формирование земельных участков для проведения аукционов по продаже права собственности и аренды под временными и капитальными строениями и сооружениями;

- разграничение государственной собственности на землю с целью регистрации права муниципальной собственности.

В целях обеспечения достоверности базы данных, представляемых в налоговую инспекцию, и мобилизации дополнительных поступлений по налогу на имущество в 2009 году ФГУП “Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ“ будет проведена инвентаризация постановки на государственный технический учет объектов капитального строительства всех форм собственности, расположенных на территории МО “Город Майкоп“.

На проведение данной инвентаризации из бюджета МО “Город Майкоп“ необходимо выделить 990 тыс. руб.

4.8. Развитие инфраструктуры

Транспорт

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду муниципальная целевая программа развития общественного транспорта в муниципальном образовании “Город Майкоп“ на 2008 - 2011 гг, а не муниципальная целевая программа развитие общественного транспорта.

Основными целями развития транспортного комплекса МО “Город Майкоп“ являются повышение качества пассажирских перевозок, совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки. Для достижения этих целей в МО “Город Майкоп“ принята и действует муниципальная целевая программа “Развитие общественного транспорта“ на 2008 - 2011 годы.

Основными направлениями работы являются:

1. Развитие городского электрического транспорта как самого экологически чистого транспорта:

- приобретение новых троллейбусов;

- перевод троллейбусов на транзисторную систему управления;

- капитально-восстановительный ремонт троллейбусов с модернизацией;

- расширение производственной базы МУП “Майкопское троллейбусное управление“;

- строительство троллейбусных линий;

- перевод тяговых подстанций на телеуправление.

2. Сокращение транспортной загруженности основных магистралей общественного транспорта:

- рациональное распределение транспортных средств на маршрутах по типу подвижного состава с учетом вместимости;

- оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта;

- реализация мероприятий развития улично-дорожной сети города Майкопа;

- разработка перспективной маршрутной сети.

3. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в МО “Город Майкоп“.

Для реализации программных мероприятий по развитию городского электрического транспорта на 2009 - 2011 годы необходимо 50,5 млн. руб., в том числе:

- из бюджета МО “Город Майкоп“ - 36,7 млн. руб.;

- средств МУП “Майкопское троллейбусное управление“ - 13,8 млн. руб.

В 2009 - 2011 годах планируется развитие троллейбусных линий 6-й и 7-й очереди за счет средств республиканского бюджета.

6-я очередь включает:

1) участок по ул. Шовгенова от ул. Пушкина до ул. Некрасова;

2) участок по ул. Короткой от ул. Шовгенова до ул. Некрасова;

3) участок от Редукторного завода до авторынка.

7-я очередь включает участок по ул. Юннатов, 12 Марта и Чкалова.

Автомобильный транспорт

Решение проблемы автобусного обеспечения видится в обновлении подвижного состава с заменой автобусов особо малой вместимости на автобусы средней вместимости. Эти меры позволят сократить количество транспортных средств на маршрутной сети города, что позитивно скажется на безопасности дорожного движения в городе.

Поэтапную замену транспортных средств планируется начать в 2010 и закончить в 2013 году, в основном за счет частных инвестиций. На эти цели потребуется внебюджетных финансовых средств в сумме 240 млн. руб.

Еще одним направлением улучшения качества обслуживания пассажиров является усиление контроля со стороны заказчика (администрация МО “Город Майкоп“). Такие нарушения, как ранний сход автобусов в вечернее время и несоблюдение графиков движения, можно решить путем создания муниципального учреждения “Центральная диспетчерская служба“ (ЦДС) и внедрением спутниковой навигации.

Авиационные перевозки

В целях развития единственного в Республике Адыгея аэропорта разработан бизнес-проект “Реконструкция и развитие аэропорта “Майкоп“, который участвует в следующих программах:

1. Программа приватизации государственного имущества Республики Адыгея на 2008 год. Согласно Закону РА от 27.02.2008 N 155 100% акций единым пакетом будут проданы.

2. Федеральная адресная инвестиционная программа на 2008 - 2010 г. г., по которой предусмотрена реконструкция аэродрома Майкоп. Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2007 N 1965-р объект реконструкции аэродрома Майкоп включен в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2008 - 2009 г. г. В разрабатываемой Минтрансом России концепции подпрограммы “Гражданская авиация“ Федеральной целевой программы “Модернизация транспортной системы России (2010 - 2015 годы)“ на объект “Реконструкция и развитие аэропорта аэродрома Майкоп“ предусматриваются федеральные инвестиции. Всего в проект предполагается вложить 2613,0 млн. руб. федеральных средств.

Безопасность дорожного движения

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в МО “Город Майкоп“ действует муниципальная целевая программа “Об обеспечении безопасности дорожного движения“.

Целью программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав и безопасные условия движения на дорогах и улицах города. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и водителей транспортных средств;

- совершенствование требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств и механизмов реализации;

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети г. Майкопа;

- совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности;

- повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Основными направлениями обеспечения безопасности дорожного движения являются:

1. Повышение дорожной дисциплины участников дорожного движения, усиление контроля за дорожным движением. Внедрение и развитие средств автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения.

2. Агитационно-профилактическая работа. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

3. Совершенствование организации дорожного движения.

Одним из приоритетных направлений по обеспечению безопасности дорожного движения является строительство обходов города, установка дорожных ограждений и знаков, строительство светофоров, нанесение дорожной разметки, устройство искусственного освещения с целью снижения аварийности в темное время суток, строительство тротуаров, а также реконструкция улиц и улично-дорожной сети города.

Для эффективной и своевременной реализации мероприятий по общему улучшению дорожных условий и устранению участков концентрации ДТП предполагается повысить обеспеченность города современными техническими средствами и материальными ресурсами, в том числе дорожными знаками, светофорами, контрольно-измерительными светооптическими приборами и др.

Для реализации всех мероприятий программы в 2009 - 2011 годах необходимо 113,1 млн. руб., в том числе в 2009 г. - 61,0 млн. руб., в 2010 г. - 40,7 млн. руб., в 2011 г. - 11,4 млн. руб.

Таблица 38

Мероприятия

Программы по обеспечению безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании “Город Майкоп“

на 2009 - 2011 годы

----T-------------------------------T---------------------------T---------¬

¦N ¦Мероприятия Программы ¦Ориентировочная стоимость ¦Срок ¦

¦п/п¦ ¦работ в ценах 2006 г. (млн.¦окончания¦

¦ ¦ ¦руб.) ¦работ ¦

¦ ¦ +-------T------T-----T------+ ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦1. ¦Ремонт ул. Пионерской от ул. ¦26,15 ¦ ¦26,15¦ ¦2010 ¦

¦ ¦Юннатов до ул. Чкалова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦2. ¦Ливневая канализация по ул. ¦8,2 ¦8,2 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦Пионерской от ул. Юннат до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Чкалова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦3. ¦Строительство стоянки для ¦2,4 ¦2,4 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦автомобилей в районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оптово-розничного рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Казачий“. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦4. ¦Капитальный ремонт путепровода ¦31,98 ¦31,98 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦по ул. Шовгенова. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦5. ¦Строительство пешеходных ¦0,598 ¦0,598 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦ограждений по ул. Депутатской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦от ул. Чкалова до ул. М. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Горького ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦6. ¦Строительство пешеходных ¦0,572 ¦0,572 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦ограждений по ул. Чкалова от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Депутатской до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Димитрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦7. ¦Капитальный ремонт тротуаров по¦1,012 ¦1,012 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦ул. Ворошилова от ул. Павлова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до ул. Ж. Попова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦8. ¦Капитальный ремонт тротуаров по¦0,87 ¦0,87 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦ул. Павлова от ул. Степной до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. 12-Марта (четная сторона) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦9. ¦Строительство тротуаров по ул. ¦0,620 ¦ ¦0,620¦ ¦2010 ¦

¦ ¦Гончарова от ул. Ж. Попова до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Весенней (нечетная сторона)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦10 ¦Капитальный ремонт тротуаров по¦0,874 ¦ ¦0,874¦ ¦2010 ¦

¦ ¦ул. Весенней от ул. Гончарова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до с/т “Дружба“ (одна сторона) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦11 ¦Капитальный ремонт тротуаров по¦0,19 ¦0,19 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦ул. Чкалова от ул. Степной до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Шевченко, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦12 ¦Капитальный ремонт тротуаров по¦1,2 ¦ ¦ ¦1,2 ¦2011 ¦

¦ ¦ул. Некрасова от ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Красногвардейской до ул. Титова¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(нечетная сторона) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦13 ¦Капитальный ремонт тротуаров по¦0,44 ¦ ¦ ¦0,44 ¦2011 ¦

¦ ¦ул. Келермесское шоссе от ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Индустриальной до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Строителей (четная сторона) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦14 ¦Капитальный ремонт тротуаров по¦1,08 ¦ ¦1,08 ¦ ¦2010 ¦

¦ ¦ул. Верещагина (ул. Пионерская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- ул. Ленина) в ст. Ханской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦15 ¦Капитальный ремонт тротуаров по¦0,6 ¦ ¦ ¦0,6 ¦2011 ¦

¦ ¦ул. Революционной (от дома N 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до ул. Первомайской) в ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ханской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦16 ¦Капитальный ремонт тротуаров по¦0,3 ¦0,3 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦ул. Интернациональной (от школы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 26 до ул. Лесной) в ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ханской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦17 ¦Капитальный ремонт тротуаров ¦0,42 ¦0,42 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦частично по ул. Ленина (ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Верещагина до ул. Фрунзе) в ст.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ханской. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦18 ¦Капитальный ремонт тротуаров по¦0,9 ¦ ¦0,9 ¦ ¦2010 ¦

¦ ¦ул. Советской (от дома N 2 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дома N пос. Родниковский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦19 ¦Капитальный ремонт тротуаров по¦0,4 ¦0,4 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦ул. Ленина (от дома N 2 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школы N 24) (от пер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Центрального до пер. Северного)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в пос. Родниковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦20 ¦Капитальный ремонт тротуаров по¦0,9 ¦ ¦0,9 ¦ ¦2010 ¦

¦ ¦ул. Мира (от дома N 2 до дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 100) в пос. Родниковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦21 ¦Установка и восстановление ¦3,9 ¦1,3 ¦1,3 ¦1,3 ¦2011 ¦

¦ ¦дорожных знаков - 1700 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦23 ¦Строительство светофорных ¦0,613 ¦ ¦0,613¦ ¦2010 ¦

¦ ¦объектов на перекрестке улиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пионерская - Адыгейская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦24 ¦Строительство светофорных ¦0,613 ¦ ¦0,613¦ ¦2010 ¦

¦ ¦объектов на перекрестке улиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пионерская - Школьная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦25 ¦Строительство светофорных ¦0,613 ¦ ¦ ¦0,613 ¦2011 ¦

¦ ¦объектов на перекрестке улиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Привокзальная - Юннатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦26 ¦Нанесение горизонтальной ¦9,36 ¦3,12 ¦3,12 ¦3,12 ¦2008 - ¦

¦ ¦дорожной разметки - 20 тыс. кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦

¦ ¦метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦27 ¦Для контроля за ¦1,3 ¦1,3 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦эксплуатационным состоянием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улично-дорожной сети приобрести¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в ГИБДД передвижную лабораторию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на базе автомобиля УАЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦28 ¦Изготовление методических ¦0,375 ¦0,125 ¦0,125¦0,125 ¦2009 - ¦

¦ ¦пособий по профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦

¦ ¦детского дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦травматизма среди дошкольного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦младшего, среднего и старшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школьного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦29 ¦Организация подписки на ¦0,081 ¦0,027 ¦0,027¦0,027 ¦2009 - ¦

¦ ¦всероссийскую газету “Добрая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦

¦ ¦дорога детства“ для дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений города Майкопа в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общем количестве 68 экземпляров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦30 ¦Обеспечение учащихся начальных ¦0,039 ¦0,039 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦классов (1 - 4 класс) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общеобразовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города Майкопа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦световозвращающими элементами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(2007 г. - 6000 экз., 2008 г. -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1500 экз.). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦31 ¦Проведение комплексных ¦0,15 ¦0,05 ¦0,05 ¦0,05 ¦2009 - ¦

¦ ¦мероприятий, направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦

¦ ¦обучение детей безопасному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поведению на дороге (конкурсы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦викторины, соревнования, акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦32 ¦Создание тематических программ ¦0,111 ¦0,037 ¦0,037¦0,037 ¦2009 - ¦

¦ ¦по проблеме обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦

¦ ¦безопасности дорожного движения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в средствах массовой информации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города Майкопа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦33 ¦Организация социальной рекламы ¦0,057 ¦0,019 ¦0,018¦0,02 ¦2009 - ¦

¦ ¦по обеспечению безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦

¦ ¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦34 ¦Организация подготовки и ¦0,21 ¦0,07 ¦0,07 ¦0,07 ¦2009 - ¦

¦ ¦выпуска в эфир видеороликов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦

¦ ¦аудиозаписей по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рекламе с тематикой обеспечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасности дорожного движения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦35 ¦Обустройство в образовательных ¦1,575 ¦0,525 ¦0,525¦0,525 ¦2009 - ¦

¦ ¦учреждениях города Майкопа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦

¦ ¦транспортных площадок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кабинетов по безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного движения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с действующими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦методическими указаниями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦36 ¦Произвести капитальный ремонт ¦0,4 ¦0,4 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦Майкопского автогородка со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительством центра по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактике детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦травматизма, где проводить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦изучения и апробацию передового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦опыта по обучению детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурсы по профилактике и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предупреждению детского дорожно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортного травматизма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦37 ¦Строительство сети наружного ¦0,968 ¦0,968 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦освещения по ул. Пионерской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(ул. Краснооктябрьская - ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦III Интернационала) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦38 ¦Строительство сети наружного ¦0,74 ¦0,74 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦освещения по ул. Жуковского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(ул. Калинина - ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пролетарская) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦39 ¦Строительство сети наружного ¦0,4 ¦ ¦0,4 ¦ ¦2010 ¦

¦ ¦освещения по ул. Пушкина (ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Железнодорожная - ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Шовгенова) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦40 ¦Строительство сети наружного ¦0,236 ¦0,236 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦освещения по ул. Пушкина (ул. ¦ ¦“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Гоголя - ул. Ленина) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦41 ¦Строительство сети наружного ¦0,396 ¦ ¦0,396¦ ¦2010 ¦

¦ ¦освещения по ул. Гагарина (ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Спортивная - ул. Пушкина) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦42 ¦Строительство сети наружного ¦0,396 ¦ ¦0,396¦ ¦2010 ¦

¦ ¦освещения по ул. Гагарина (ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Пушкина - ул. Пролетарская) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦43 ¦Строительство сети наружного ¦0,04 ¦ ¦ ¦0,04 ¦2011 ¦

¦ ¦освещения по ул. Юннатов (ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Хакурате - ул. Димитрова) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦44 ¦Строительство сети наружного ¦1,16 ¦ ¦ ¦1,16 ¦2011 ¦

¦ ¦освещения по ул. Курганная (ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Димитрова - ул. Жуковского) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦45 ¦Установка щитов управления ¦0,153 ¦0,051 ¦0,051¦0,051 ¦2011 ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦46 ¦Установка пультов управления ¦0,225 ¦0,075 ¦0,075¦0,075 ¦2011 ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦47 ¦Строительство сети управления ¦0,12 ¦0,04 ¦0,04 ¦0,04 ¦2011 ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦48 ¦Монтаж радиоканала связи ¦0,09 ¦0,03 ¦0,03 ¦0,03 ¦2011 ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦49 ¦Строительство и реконструкция ¦3,095 ¦3,095 ¦ ¦ ¦2009 ¦

¦ ¦административного здания отдела¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ГИБДД и РЭО ОГИБДД УВД по г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкопу по адресу: г. Майкоп, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Ворошилова, 205. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦50 ¦Изготовление дислокаций ¦0,6 ¦- ¦0,3 ¦0,3 ¦2011 ¦

¦ ¦дорожных знаков и схем линий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разметки на улицы г. Майкопа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦51 ¦Приобретение 8 служебных ¦0,8 ¦- ¦0,4 ¦0,4 ¦2011 ¦

¦ ¦автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦52 ¦Приобретение 18 ПЭВМ ¦0,36 ¦- ¦0,36 ¦ ¦2010 ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦53 ¦Приобретение и установка ¦2,4 ¦- ¦1,2 ¦1,2 ¦2009 - ¦

¦ ¦видеокамер на улично-дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦

¦ ¦сети (согласно анализу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аварийности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+-------+------+-----+------+---------+

¦ ¦Итого по программе ¦111,282¦59,189¦40,67¦11,423¦ ¦

L---+-------------------------------+-------+------+-----+------+----------

Связь

В 2009 - 2013 г. г. Адыгейским филиалом ОАО “ЮТК“ и филиалами сотовых компаний ОАО “МТС“, ОАО “ВымпелКом-Р“, ЗАО “Мобиком - Кавказ“, филиалом ОАО “Краснодарская сотовая связь“ по РА будет продолжено освоение свободных емкостей и работа по улучшению качества услуг связи, подключение новых абонентов сотовой связи.

В Адыгейском филиале ОАО “ЮТК“ разработана и утверждена “Программа развития филиала на 2008 - 2012 г. г.“, которая основана на “Рекомендации ОАО “Связьинвест“ по вопросу “О программе развития Общества на 2008 - 2012 г. г.“.

Таблица 39

Объем

финансирования проектов и мероприятий раздела

“Инфраструктура“ на 2009 - 2013 годы

(млн. руб.)

------------------------------T----------T----------T--------------------------------------------------------------------------¬

¦Наименование проекта или ¦Год ¦Всего ¦В т.ч. ¦

¦мероприятия ¦реализации¦финансовые+-----------T------T-------T------------T----------------------------------+

¦ ¦ ¦средства ¦Федеральный¦Бюджет¦Бюджет ¦Всего ¦Из них ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦РА ¦МО ¦внебюджетные+-----------T------------T---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Город ¦источники ¦Собственные¦Кредиты ¦Прочие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Майко ¦средства ¦коммерческих¦источники¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦МУП “Майкопское троллейбусное управление“ ¦

+-----------------------------T----------T----------T-----------T------T-------T------------T-----------T------------T---------+

¦1. Проведение ¦2009 ¦3,3 ¦- ¦ ¦ ¦3,3 ¦3,3 ¦ ¦ ¦

¦капитально-восстановительного+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦ремонта троллейбусов ¦2010 ¦3,6 ¦ ¦ ¦ ¦3,6 ¦3,6 ¦ ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦ ¦2011 ¦6,9 ¦ ¦- ¦- ¦6,9 ¦6,9 ¦- ¦- ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦2. Приобретение корпусов ¦2009 ¦12,0 ¦ ¦ ¦12,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦троллейбусов +----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦ ¦2010 ¦0,1 ¦- ¦- ¦0,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦ ¦2011 ¦16,0 ¦ ¦ ¦16,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦Перевод троллейбусов на ¦2010 ¦2,2 ¦- ¦- ¦2,2 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦транзисторную систему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦Сборка новых троллейбусов ¦2010 ¦8,8 ¦- ¦- ¦8,8 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦Перевод тяговых подстанций на¦2010 ¦3,0 ¦- ¦- ¦42,0 ¦13,8 ¦13,8 ¦- ¦- ¦

¦телеуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦Итого по программе ¦Всего ¦50,5 ¦- ¦- ¦36,7 ¦13,8 ¦13,8 ¦- ¦- ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦ ¦2009 ¦10,0 ¦- ¦- ¦6,7 ¦3,3 ¦3,3 ¦- ¦- ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦ ¦2010 ¦17,6 ¦- ¦- ¦14,0 ¦3,6 ¦3,6 ¦- ¦- ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦ ¦2011 ¦22,9 ¦- ¦- ¦16,0 ¦6,9 ¦6,9 ¦- ¦- ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦ОАО “Автоколонна N 1491“ ¦

+-----------------------------T----------T----------T-----------T------T-------T------------T-----------T------------T---------+

¦Переоборудование подвижного ¦2009 ¦1,65 ¦- ¦- ¦- ¦1,65 ¦1,65 ¦- ¦- ¦

¦состава по газобаллонное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудование для работы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сжатом газе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦ОАО “УМиАТ“ ¦

+-----------------------------T----------T----------T-----------T------T-------T------------T-----------T------------T---------+

¦Приобретение нового ¦2009 - ¦5,0 ¦- ¦- ¦- ¦5,0 ¦5,0 ¦- ¦- ¦

¦подвижного состава ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦ОАО “Майкопское грузовое автотранспортное предприятие“ ¦

+-----------------------------T----------T----------T-----------T------T-------T------------T-----------T------------T---------+

¦Приобретение нового ¦2009 ¦5,0 ¦- ¦- ¦- ¦5,0 ¦- ¦5,0 ¦ ¦

¦подвижного состава +----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦ ¦2010 ¦10,0 ¦ ¦ ¦ ¦10,0 ¦ ¦10,0 ¦ ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦Итого ¦ ¦15,0 ¦ ¦ ¦ ¦15,0 ¦ ¦15,0 ¦- ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦ОАО “Авиационные линии Адыгеи“ ¦

+-----------------------------T----------T----------T-----------T------T-------T------------T-----------T------------T---------+

¦Реконструкция на развитие ¦2008 - ¦263,0 ¦263,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦аэродрома Майкоп ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦Реконструкция и развитие ¦2010 - ¦2350,0 ¦2350,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

¦аэропорта аэродрома Майкоп ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦Итого ¦- ¦2613,0 ¦2613,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦ОАО “ЮТК“ Адыгейский филиал ¦

+-----------------------------T----------T----------T-----------T------T-------T------------T-----------T------------T---------+

¦Реконструкция телефонной сети¦2009 - ¦204,9 ¦- ¦- ¦- ¦204,9 ¦204,9 ¦- ¦- ¦

¦г. Майкопа ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦Строительство ВОЛП в г. ¦2009 - ¦19,0 ¦- ¦- ¦- ¦19,0 ¦19,0 ¦- ¦- ¦

¦Майкопе ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦Строительство узла ¦2009 ¦9,0 ¦- ¦- ¦- ¦-9,0 ¦9,0 ¦- ¦- ¦

¦абонентского доступа типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦Развитие технологий ¦2009 ¦13,8 ¦- ¦- ¦- ¦13,8 ¦13,8 ¦- ¦- ¦

¦широкополосного доступа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦Развитие услуг IP TV ¦2009 ¦5,0 ¦- ¦- ¦- ¦5,0 ¦5,0 ¦- ¦- ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦Итого ¦- ¦251,7 ¦- ¦- ¦ ¦251,7 ¦251,7 ¦- ¦- ¦

+-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+---------+

¦Всего по программе ¦- ¦2936,85 ¦2613,0 ¦- ¦36,7 ¦287,15 ¦272,15 ¦15,0 ¦ ¦

L-----------------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+-----------+------------+----------

4.9. Развитие туризма

Слабое развитие туризма в городе вызвано неразвитостью материально-технической базы, отсутствием необходимой инфраструктуры. Уровень обеспеченности гостиницами, транспортом, питанием, бытовыми услугами и другими видами обслуживания и развлечений находится на очень низком уровне.

В городе имеются 3 гостиницы: “Майкоп“, “Адыгея“ и “Адыгеятурист“. Номерной фонд которых составляет 204 номера, рассчитанных на 521 место, 8 номеров имеют категорию “люкс“. Две гостиницы нуждаются в реконструкции и благоустройстве.

В городе зарегистрировано 8 фирм, оказывающих туристические услуги. За 2007 год ими принято всего более 8 тыс. туристов.

Поэтому одним их стратегических направлений развития нашего города является развитие гостиничного бизнеса и туризма. Для его развития необходимо решить в ближайшее время следующие задачи:

- обеспечить привлечение инвестиций в строительство на территории города небольших гостиниц различного уровня комфортности;

- провести рекламные кампании в российских специализированных СМИ с целью формирования имиджа города как благоприятного для въездного туризма;

- обеспечить завершение строительства Аквапарка;

- разработать и обустроить на территории города зону отдыха в районе Водораздельного хребта (тропу “Здоровье“, территорию “Лысой поляны“, смотровую площадка для осмотра города сверху с использованием фуникулера и биноклей и т.д.);

- создать новые турпродукты, туристские дистрибьюторские и агентские сети, развить и укрепить материально-техническую базу “малой“ инфраструктуры, объектов показа и обслуживания.

К числу основных мероприятий по организации рекреационного лесопользования и благоустройству относятся:

- подготовка маршрута для экскурсий, прогулок, туризма, спортивного ориентирования;

- установка указателей, знаков, карт и схем;

- обустройство смотровых площадок;

- установка укрытий от дождя и снега;

- обустройство спортивных и детских площадок;

- обустройство автостоянки;

- установка лавочек, урн, туалетов;

- обустройство мест для пикника с установкой навесов и оборудованием кострищ.

Для удобного и безопасного передвижения населения по маршруту необходимо:

- восстановить дорожное покрытие облегченного типа в местах, где оно было, а также на смотровых площадках;

- установить пешеходные мостики и лестницы с поручнями в балках и лощинах.

Для поддержания санитарного состояния леса, а также его охраны от пожаров по маршруту тропы необходимо:

- установить вывески с информацией о правильном поведении населения в лесу во время прогулок и пикников и возможных последствиях невыполнения этих правил;

- провести очистку озер от бытового и природного мусора;

- установить мусоросборники;

- удалить больные деревья, валежник, сухостой;

- провести формовочную обрезку молодых деревьев и кустарников.

В соответствии с технико-экономическим обоснованием благоустройства активной и прогулочной зон лесопарка г. Майкопа, расположенного на Водораздельном хребте, на выполнение работ в 2009 году из бюджета МО “Город Майкоп“ необходимо выделить 1,5 млн. руб.

4.10. Архитектура и градостроительство

Основной целью деятельности Управления архитектуры и градостроительства на 2009 - 2013 годы по реализации полномочий, отнесенных федеральным законодательством к предметам ведения органов местного самоуправления, является обеспечение МО “Город Майкоп“ всеми видами градостроительной документации, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской Федерации (документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий).

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Подготовлена Муниципальная целевая программа “Разработка градостроительной документации территориального планирования, градостроительного зонирования и по планировке территории МО “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы“.

2. Продолжена разработка нормативно-правовой базы МО “Город Майкоп“ в области градостроительной деятельности.

3. Разработана комплексная система управления развитием территории МО “Город Майкоп“, включающая:

1) документы территориального планирования - генеральный план городского округа, генеральные планы населенных пунктов;

2) план реализации генерального плана городского округа, планы реализации генеральных планов населенных пунктов;

3) документацию по планировке межселенных территорий МО “Город Майкоп“, планируемых к застройке;

4) программу инвестиционного освоения территории МО “Город Майкоп“;

5) создание системы информирования населения МО “Город Майкоп“ о мерах принимаемых органом местного самоуправления градостроительных решений путем проведения публичных слушаний;

6) формирование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности МО “Город Майкоп“ (ИСОГД);

4. Утверждены Правила землепользования и застройки города Майкопа МО “Город Майкоп“.

5. Сокращены и упрощены административные процедуры на этапах инвестиционного периода в строительстве.

6. Подготовлена документация по планировке территории, в том числе:

1) корректура ПДП улицы Пролетарская;

2) подготовка проектов межевания земельных участков под многоквартирными жилыми домами;

2) проведение мероприятий по реализации “Проекта комплексной западной части города Майкопа“;

3) Созданы наилучшие условия для реализации приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“, в том числе:

- формирование земельных участков для комплексного освоения на свободных от застройки территориях;

- заключение инвестиционных договоров на деятельность по развитию частично застроенных территорий;

- выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- создание механизмов (правовых, технических и финансовых), обеспечивающих переселение граждан, проживающих в частных жилых домах (например - улица Пролетарская), расположенных на территориях, предназначенных под многоэтажную жилую застройку или размещение социально значимых объектов иного назначения.

Таблица 40

Перечень

мероприятий по разделу “Архитектура и градостроительство“

на 2009 - 2013 г. и источники финансирования

(тыс. руб.)

----T------------------T----------T-----------T--------------T------------------¬

¦N ¦Наименование ¦Сроки ¦Необходимые¦Источник ¦Ответственный ¦

¦п/п¦мероприятий ¦реализации¦финансовые ¦финансирования¦исполнитель ¦

¦ ¦ ¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

+---+------------------+----------+-----------+--------------+------------------+

¦1 ¦2 ¦3 ¦6 ¦7 ¦4 ¦

+---+------------------+----------+-----------+--------------+------------------+

¦1 ¦Разработка ¦2009 - ¦20000,0 ¦Бюджет МО ¦Управление ¦

¦ ¦документа ¦2010 г.г. ¦ ¦“Город Майкоархитектуры и ¦

¦ ¦территориального ¦ ¦ ¦ ¦градостроительства¦

¦ ¦планирования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Генерального плана¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города Майкопа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+----------+-----------+--------------+------------------+

¦2 ¦Формирование ¦2009 г. ¦1000,0 ¦“ ¦Управление ¦

¦ ¦земельных участков¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦

¦ ¦для организации ¦ ¦ ¦ ¦градостроительства¦

¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦Комитет по ¦

¦ ¦площадок - 10 ¦ ¦ ¦ ¦управлению ¦

¦ ¦участков ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦

+---+------------------+----------+-----------+--------------+------------------+

¦3 ¦Формирование ¦2009 - ¦2000,0 ¦“ ¦Управление ¦

¦ ¦информационной ¦2013 г. ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦градостроительства¦

¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦градостроительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+----------+-----------+--------------+------------------+

¦4 ¦Формирование ¦2009 - ¦Зарплата 6 ¦“ ¦Управление ¦

¦ ¦Управление ¦2010 г. ¦сотрудников¦ ¦архитектуры и ¦

¦ ¦архитектуры и ¦ ¦на ¦ ¦градостроительства¦

¦ ¦градостроительства¦ ¦бюджетной ¦ ¦ ¦

¦ ¦на бюджетной ¦ ¦основе ¦ ¦ ¦

¦ ¦основе, как орган ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦самоуправления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выполняющий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управленческие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распорядительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦функции в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦градостроительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+----------+-----------+--------------+------------------+

¦5 ¦Организация ¦2009 - ¦В III ¦Бюджет РА, ¦Управление ¦

¦ ¦мероприятий по ¦2013 г. ¦этапа: ¦Бюджет МО ¦архитектуры и ¦

¦ ¦подготовке ¦ ¦I этап - ¦“Город Майкоградостроительства¦

¦ ¦документов ¦ ¦5000,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦территориального ¦ ¦II этап - ¦ ¦ ¦

¦ ¦планирования всей ¦ ¦10000,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории ¦ ¦III этап - ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦10000,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования “Город¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкоп“ (схема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦планирования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+----------+-----------+--------------+------------------+

¦6 ¦Разработка ¦2009 - ¦80000,0 ¦Бюджет МО ¦Управление ¦

¦ ¦документов ¦2013 г. ¦ ¦“Город Майкоархитектуры и ¦

¦ ¦территориального ¦ ¦ ¦ ¦градостроительства¦

¦ ¦планирования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Генеральных планов¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пунктов, входящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в административную¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦черту МО “Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкоп“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+----------+-----------+--------------+------------------+

¦7 ¦Разработка ¦2010 г. ¦5000,0 ¦“ ¦Управление ¦

¦ ¦документа по ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦

¦ ¦планировке ¦ ¦ ¦ ¦градостроительства¦

¦ ¦территории - ПДП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центральной части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города Майкопа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+----------+-----------+--------------+------------------+

¦8 ¦Реструктуризация ¦2009 - ¦3000,0 ¦“ ¦Управление ¦

¦ ¦городского архива ¦2013 г. ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градостроительства¦

+---+------------------+----------+-----------+--------------+------------------+

¦9 ¦Покупка и ¦2009 г. ¦2500,0 ¦“ ¦Управление ¦

¦ ¦внедрение ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦

¦ ¦лицензионного ¦ ¦ ¦ ¦градостроительства¦

¦ ¦программного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+----------+-----------+--------------+------------------+

¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦138500,0 ¦ ¦ ¦

L---+------------------+----------+-----------+--------------+-------------------

4.11. Основные направления развития ЖКХ

Одной из важнейших задач администрации МО “Город Майкоп“ является эффективное развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безостановочной и бесперебойной работы всех его служб, от работы которых зависят удобства и комфорт в городе и домах горожан, а также функционирование всей городской инфраструктуры в целом.

Реализация поставленных задач перед отраслью будет осуществляться по следующим основным направлениям:

- реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса;

- совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- развитие демонополизации и рыночных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг;

- развитие конкурентной среды в сфере управления муниципальным жилищным фондом;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг посредством осуществления технической модернизации системы предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- повышение безопасности, надежности и качества водо- и теплоснабжения;

- усиление контроля за использованием энергоресурсов и питьевой воды;

- проведение постоянного мониторинга рынка жилищно-коммунальных услуг, выявление потребностей и поиск наиболее эффективных путей их удовлетворения;

- осуществление мероприятий по обеспечению социальной защиты населения как потребителей жилищно-коммунальных услуг, достижение баланса между финанс“выми потребностями поставщиков услуг и платежеспособностью потребителей;

- создание условий для развития самоорганизации граждан в жилищной сфере.

В сфере ЖКХ будут действовать муниципальные целевые программы:

1. Программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса муниципального образования “Город Майкоп“ на 2005 - 2010 годы нацелена на: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, а также обеспечение адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Основными задачами программы являются:

Финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий путем реструктуризации и ликвидации их задолженности, жесткого соблюдения установленных стандартов оплаты услуг населением, перехода от дотирования жилищно-коммунальных предприятий и предоставления категориальных льгот к субсидированию малообеспеченных семей, ликвидации перекрестного субсидирования тарифов; снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг; формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг; обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов путем предоставления бюджетных средств и государственных гарантий по привлекаемым инвестициям.

Основные мероприятия программы:

- инвентаризация, реструктуризация и ликвидация дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение социальной защиты семей с низкими доходами при переходе на полную оплату жилищно-коммунальных услуг;

- совершенствование экономических механизмов в жилищно-коммунальной сфере;

- формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

- создание механизмов участия органов местного самоуправления в привлечении предприятиями жилищно-коммунального комплекса внебюджетных долгосрочных заемных средств.

Программа финансируется за счет средств городского бюджета и собственных средств муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса, в том числе заемных средств.

Размеры финансирования по годам:

- 2009 г. - 52116,1 тыс. руб., в т.ч. из бюджета МО “Город Майкоп“ - 1000,0 тыс. руб. и средства предприятий - 51116,1 тыс. руб.;

- 2010 г. - 57327,7 тыс. руб., в т.ч. из бюджета МО “Город Майкоп“ - 1000,0 тыс. руб. и средства предприятий - 56327,7 тыс. руб.

В результате реализации программы ожидается: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания, социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального комплекса, демонополизация и развитие конкурентных отношений, совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования естественных локальных монополий, государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального комплекса.

2. Муниципальная целевая программа “Оснащения общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов“ на 2009 - 2010 годы

Цели и задачи программы:

- Обеспечение комплексного учета полезного отпуска тепловой энергии населению в многоквартирных жилых домах по отоплению и горячему водоснабжению.

- На основании данных приборного учета внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

Программа направлена на установление в многоквартирных жилых домах на границе балансовой принадлежности приборов коммерческого учета тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. Планомерное установление общедомовых приборов учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение позволит осуществлять экономию топливно-энергетических ресурсов, производить достоверный учет полезного отпуска тепловой энергии, отпущенной потребителям - населению, согласно Постановлению Правительства “Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг“ от 23 мая 2006 года N 306 установить нормативы потребления коммунальных услуг, максимально приближенные к фактическим объемам потребления.

Ожидаемые конечные результаты программы:

- Определение нормативов потребления коммунальных услуг;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- обеспечение энергосберегающих мероприятий топливно-энергетических ресурсов и воды;

- снижение себестоимости производства тепловой энергии.

Таблица 41

Финансирование затрат на установку приборов учета тепловой

энергии в многоквартирных жилых домах (с НДС)

(тыс. руб.)

----T----------T----------T--------------T--------------------------------¬

¦N ¦Период ¦Кол-во ¦Затраты на ¦в том числе ¦

¦п/п¦выполнения¦домов, шт.¦финансирование+----------------T---------------+

¦ ¦Программы ¦ ¦работ, всего ¦За счет средств ¦За счет средств¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета МО ¦МУП “Майкопские¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Город Майкоп“ ¦тепловые сети“ ¦

+---+----------+----------+--------------+----------------+---------------+

¦1 ¦2009 год ¦42 ¦9923,047 ¦4961,523 ¦4961,523 ¦

+---+----------+----------+--------------+----------------+---------------+

¦2 ¦2010 год ¦61 ¦12952,8 ¦6476,4 ¦6476,4 ¦

+---+----------+----------+--------------+----------------+---------------+

¦ ¦Итого ¦103 ¦22875,847 ¦11437,923 ¦11437,923 ¦

L---+----------+----------+--------------+----------------+----------------

3. Муниципальная целевая Программа “Капитальный ремонт

многоквартирных жилых домов муниципального образования

“Город Майкоп“ на 2008 - 2011 годы

Целью программы является создание комфортных условий проживания населения на основе проведения капитального ремонта жилищного фонда, а также улучшения жилищно-коммунального обслуживания, что предусматривает обеспечение сохранности всего жилищного фонда, повышение его тепловой эффективности за счет утепления ограждающих конструкций и обновления систем инженерного оборудования.

Программа “Капитальный ремонт многоквартирных домов МО “Город Майкоп“ включает:

- капитальный ремонт с восстановлением конструктивных элементов жилого дома, утеплением ограждающих конструкций, заменой лифтового оборудования;

- модернизацию и замену внутридомовых инженерных сетей;

- проведение комплексных мероприятий по ресурсосбережению.

Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда будут практическим шагом в реформировании жилищно-коммунального хозяйства МО “Город Майкоп“, поскольку позволят одновременно с повышением потребительских качеств жилья существенно снизить затраты по его эксплуатации. Это будет способствовать дальнейшей приватизации жилищного фонда, развитию форм его самоуправления.

В рамках реализации программы будут созданы условия, обеспечивающие вовлечение частных, в том числе заемных, средств для проведения капитального ремонта жилищного фонда на инвестиционных условиях на территории МО “Город Майкоп“.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- разработать методы и схемы привлечения финансовых ресурсов, активизации инвестиционной деятельности в сфере капитального ремонта жилищного фонда;

- создать условия для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- предусмотреть оказание поддержки организациям жилищно-коммунального комплекса;

- повысить эффективность управления жилищно-коммунальной инфраструктурой.

Одним из ключевых направлений решения указанных задач является совершенствование системы тарифного регулирования на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса.

Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса.

Таблица 42

Перечень

программных мероприятий муниципальной целевой программы

“Капитальный ремонт многоквартирных домов МО “Город Майкоп“

на 2008 - 2011 г.

-----T---------------------------T-----------T----------------------------¬

¦N ¦Мероприятия ¦Срок ¦Исполнители (ответственный ¦

¦п/п ¦ ¦исполнения ¦за исполнение указан первым)¦

+----+---------------------------+-----------+----------------------------+

¦1. ¦Информационное обеспечение,¦Постоянно ¦Администрация МО “Город ¦

¦ ¦пропаганда передового ¦ ¦Майкоп“; ¦

¦ ¦опыта, обучение работников ¦ ¦управляющие компании ¦

¦ ¦ремонтно-строительного ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства и населения ¦ ¦ ¦

¦ ¦методам и средствам ¦ ¦ ¦

¦ ¦рачительного отношения к ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищу ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------+-----------+----------------------------+

¦2. ¦Реализация проектов по ¦2009 - 2011¦Администрация МО “Город ¦

¦ ¦капитальному ремонту ¦гг. ¦Майкоп“; управляющие ¦

¦ ¦многоквартирных жилых домов¦ ¦компании, товарищества ¦

¦ ¦МО “Город Майкоп“; ¦ ¦собственников жилого фонда ¦

+----+---------------------------+-----------+----------------------------+

¦3. ¦Мониторинг и оценка ¦2009 - 2011¦Отдел ЖКХ и благоустройства ¦

¦ ¦реализации программы ¦гг. ¦муниципального образования ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Город Майкоп“; ¦

L----+---------------------------+-----------+-----------------------------

Таблица 43

Источники и объемы финансирования программы, тыс. руб.

-------------------------------T------------T---------T---------T---------¬

¦ ¦Всего за ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦

¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2009 - 2011 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+------------+---------+---------+---------+

¦Объем финансирования программы¦229824,5 ¦132719,8 ¦48552,3 ¦48552,4 ¦

+------------------------------+------------+---------+---------+---------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+------------+---------+---------+---------+

¦Средства федерального бюджета ¦158557,5 ¦92837,5 ¦32860,3 ¦32859,7 ¦

+------------------------------+------------+---------+---------+---------+

¦Средства бюджета Республики ¦33527,0 ¦18647,1 ¦7439,6 ¦7440,3 ¦

¦Адыгея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+------------+---------+---------+---------+

¦Средства бюджета МО “Город ¦26248,8 ¦14599,2 ¦5824,8 ¦5824,79 ¦

¦Майкоп“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+------------+---------+---------+---------+

¦Средства населения ¦11491,2 ¦6635,99 ¦2427,6 ¦2427,6 ¦

¦(собственников жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------+------------+---------+---------+----------

4. Муниципальная целевая программа “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в муниципальном образовании “Город Майкоп“.

Программа принята в целях активизации сноса аварийного жилищного фонда и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа и поэтапного переселения жителей из жилищного фонда, непригодного для проживания, улучшения архитектурного облика, привлечения новых инвестиций в развитие города.

Для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда с высоким уровнем износа используются средства, которые формируются за счет средств федерального бюджета - 50%, республиканского - 25% и бюджета МО “Город Майкоп“ - 25%.

Таблица 44

Финансирование мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда и (или) жилищного

фонда с высоким уровнем износа

тыс. руб.

-----------------T--------------------------------------------------------¬

¦Период ¦Объем финансирования ¦

¦ +-------------T-------------T------------T---------------+

¦ ¦Всего ¦ФБ ¦РБ ¦Бюджет МОТ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Город Майкоп“ ¦

+----------------+-------------+-------------+------------+---------------+

¦2009 ¦182300 ¦91150 ¦45575 ¦45575 ¦

+----------------+-------------+-------------+------------+---------------+

¦2010 ¦193200 ¦96600 ¦48300 ¦48300 ¦

+----------------+-------------+-------------+------------+---------------+

¦2011 ¦200100 ¦100050 ¦50025 ¦50025 ¦

L----------------+-------------+-------------+------------+----------------

2.15.3. Электроснабжение

Основными задачами в электрообеспечении МО “Город Майкоп“ является увеличение пропускной способности электрических сетей, повышение надежности электроснабжения потребителей и улучшение качества электрической энергии.

Ввиду того, что в отдельных районах города фидера 0,4 кВ имеют большую протяженность, параметры норм качества электроэнергии по уровню падения напряжения имеют предельно-допустимые значения. Программой предусматривается установка дополнительно 5-комплектных трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ в районах с низким уровнем напряжения. Установка трансформаторных подстанций в данных районах города позволит сократить протяженность фидеров 0,4 кВ, перераспределить нагрузки, повысить качество электроэнергии у потребителей и уменьшить потери электроэнергии в распределительных сетях 0,4 кВ.

Электроснабжение центральной части города производится по фидерам 6 кВ “Фрунзе-1“ и “Фрунзе-2“ через ведомственную трансформаторную подстанцию ТП-51. Кабельные линии находятся в эксплуатации более 38 лет при нормативном сроке в 25 лет, количество ремонтных соединительных муфт на 1 погонный километр трассы значительно превышают допустимые нормы. Фактическая нагрузка этих фидеров уже приближается к предельному значению пропускной способности кабельных линий. Программой предусматривается прокладка новых кабельных линий от ПС 1 10/35/6-10 кВ “Северная“ и строительство распределительного пункта 6 кВ на семь линейных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями.

Для обеспечения надежного электроснабжения центральной части и района многоэтажной застройки в Юго-Восточной части города предусматривается прокладка кабельных линий 6 кВ от ТП-306 до ТП-401 и от ТП-ТГ-6 до ТП-120, что позволит обеспечить прямую передачу электроэнергии от головных ПС “Черемушки“ и “Южная“ в центры нагрузок жилых районов.

Многие комплектные трансформаторные подстанции, обеспечивающие электроснабжение малоэтажной застройки, находятся в эксплуатации более 25-ти лет. За истекший период происходил естественный прирост нагрузок жилых районов по электропотреблению и, соответственно, увеличение нагрузки на ТП. Конструкция ТП не позволяет установку дополнительных коммутационных аппаратов и присоединение дополнительных фидеров. Схема РУ-6 кВ не позволяет обеспечить транзит ЛЭП через данную подстанцию. Программой предусматривается замена подстанций сельского типа и не транзитных ТП на комплектные подстанции типа ГКТП с камерами силовых трансформаторов в габаритах 250 кВА и имеющих от 4-х до 8-ми присоединений фидеров 0,4 кВ.

В Программу включена замена перегруженных силовых трансформаторов 6/0,4 кВ на трансформаторы большей мощности. Приведение в соответствие установленной мощности силовых трансформаторов с фактическими нагрузками обеспечит оптимальный режим, что приведет к сокращению потерь электроэнергии в силовых трансформаторах.

Магистральные кабельные линии 6 кВ от ПС 35/6 кВ “МайГЭС“ находятся в эксплуатации с 1949 года. Необходима полная замена данной ЛЭП протяженностью 2 x 2,7 км.

Перспективное развитие сетей внешнего электроснабжения города с учетом естественного роста нагрузок невозможно без строительства нового распределительного пункта 6 кВ в центре города (кв. 102) и прокладки кабельных линий 6 кВ от ПС 110/35/6-10 кВ “Северная“ протяженностью 2 x 3,0 км. Кроме того, развитие Юго-Восточной части города возможно только при условии прокладки двух кабельных линий от ТП-120 до ТГ-6. Также для развития сетей внешнего электроснабжения остальных частей города необходимо строительство КЛ-6 кВ.

На предприятии частично внедрена телемеханическая система управления, сигнализации и контроля режима работы распределительной сети, однако эффективность данной системы (составление баланса мощностей, контроль нагрузок и качества электроэнергии) возможна только при условии обеспечения контроля по всем точкам коммерческого учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Главной целью создания и функционирования автоматизированных измерительных систем АИИС является измерение количества электрической энергии, позволяющее определить величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах на региональном рынке электроэнергии с энергоснабжающей организацией (ОАО “Кубаньэнерго“).

Спецавтотранспорт - гидроподъемники, эл. лаборатории, автокраны и экскаваторы, эксплуатируются более 15 лет и практически за последние годы парк не обновлялся. Инспекцией технического надзора неоднократно вводились ограничения на эксплуатацию грузоподъемных механизмов и гидроподъемников в связи с превышением сроков нормативной эксплуатации.

Таблица 45

Перечень

мероприятий и источники их финансирования

на 2009 - 2013 годы, тыс. руб.

--------------------------------------T----------T----------T-------------¬

¦Наименование проекта или мероприятия ¦Год ¦Всего ¦Всего ¦

¦ ¦реализации¦финансовые¦собственные ¦

¦ ¦ ¦средства ¦средства МУП ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Городские ¦

¦ ¦ ¦ ¦электрические¦

¦ ¦ ¦ ¦сети“ ¦

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦1 ¦2 ¦3 ¦8 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ за 2009 г. ¦2009 ¦73326,678 ¦73326,678 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Техническое перевооружение и ¦2009 ¦45678,477 ¦45678,477 ¦

¦реконструкции объектов и ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудования, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Профильные объекты, в т.ч.: ¦2009 ¦45678,477 ¦45678,477 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Строительство РП, ТП-6/0,4 кВ ¦2009 ¦6705,364 ¦6705,364 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Строительство КЛ-6 кВ ¦2009 ¦12770,779 ¦12770,779 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Реконструкция РП-6 кВ ¦2009 ¦12962,723 ¦12962,723 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Замена трансформаторных подстанций ¦2009 ¦2180,353 ¦2180,353 ¦

¦Тп-6/0,4 кВ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Замена силовых тр-ров в ТП ¦2009 ¦3601,534 ¦3601,534 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Замена кабельных линий КЛ-6 кВ. ¦2009 ¦7457,724 ¦7457,724 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Создание системы АИИС ¦2009 ¦20000,000 ¦20000,000 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ПИР для строительства будущих лет ¦2009 ¦937,353 ¦937,353 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Прочие финансовые вложения, в т.ч. ¦2009 ¦6710,848 ¦6710,848 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Транспорт и механизмы ¦2009 ¦6710,848 ¦6710,848 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ за 2010 г. ¦2010 ¦69302,845 ¦69302,845 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Техническое перевооружение и ¦2010 ¦35110,554 ¦35110,554 ¦

¦реконструкции объектов и ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудования, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Профильные объекты, в т.ч.: ¦2010 ¦35110,554 ¦35110,554 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Строительство РП, ТП-6/0,4 кВ ¦2010 ¦7510,008 ¦7510,008 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Строительство КЛ-6 кВ ¦2010 ¦1482,909 ¦1482,909 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Реконструкция РП-6 кВ. ¦2010 ¦16271,2928¦16271,2928 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Замена трансформаторных подстанций ¦2010 ¦2441,995 ¦2441,995 ¦

¦Тп-6/0,4 кВ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Замена силовых тр-ров в ТП ¦2010 ¦3537,381 ¦3537,381 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Замена кабельных линий КЛ-6 кВ ¦2010 ¦3866,968 ¦3866,968 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Создание системы АИИС ¦2010 ¦22200,000 ¦22200,000 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ПИР для строительства будущих лет ¦2010 ¦148,291 ¦148,291 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Прочие финансовые вложения, в т.ч. ¦ ¦11844,000 ¦11844,000 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Транспорт и механизмы ¦2010 ¦11844,000 ¦11844,000 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ за 2011 г. ¦2011 ¦74598,301 ¦74598,301 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Техническое перевооружение и ¦2011 ¦27984,136 ¦27984,136 ¦

¦реконструкции объектов и ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудования, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Профильные объекты, в т.ч.: ¦2011 ¦27984,136 ¦27984,136 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Строительство РП, ТП-6/0,4 кВ ¦2011 ¦2922,302 ¦2922,302 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Строительство КЛ-6 кВ ¦2011 ¦1093,646 ¦1093,646 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Реконструкция РП-6 кВ в т.ч. ¦2011 ¦13051,692 ¦13051,692 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Замена трансформаторных подстанций ¦2011 ¦2572,817 ¦2572,817 ¦

¦Тп-6/0,4 кВ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Замена силовых тр-ров в ТП ¦2011 ¦3780,657 ¦3780,657 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Замена кабельных линий КЛ-6 кВ ¦2011 ¦4563,022 ¦4563,022 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Создание системы АИИС ¦2011 ¦24900,000 ¦24900,000 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ПИР для строительства будущих лет ¦2011 ¦109,365 ¦109,365 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Прочие финансовые вложения, в т.ч. ¦2011 ¦21604,800 ¦21604,800 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Транспорт и механизмы ¦2011 ¦21604,800 ¦21604,800 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ за 2012 г. ¦2012 ¦64845,352 ¦64845,352 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Техническое перевооружение и ¦2012 ¦24364,212 ¦24364,212 ¦

¦реконструкции объектов и ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудования, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Профильные объекты, в т.ч.: ¦2012 ¦24364,212 ¦24364,212 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Строительство РП, ТП-6/0,4 кВ ¦2012 ¦3623,655 ¦3623,655 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Строительство КЛ-6 кВ ¦2012 ¦1641,793 ¦1641,793 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Реконструкция РП-6 кВ ¦2012 ¦8699,478 ¦8699,478 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Замена трансформаторных подстанций ¦2012 ¦2703,638 ¦2703,638 ¦

¦Тп-6/0,4 кВ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Замена силовых тр-ров в ТП ¦2012 ¦4270,621 ¦4270,621 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Замена кабельных линий КЛ-6 кВ ¦2012 ¦3425,029 ¦3425,029 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Создание системы АИИС ¦2012 ¦28100,000 ¦28100,000 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ПИР для строительства будущих лет ¦2012 ¦164,179 ¦164,179 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Прочие финансовые вложения, в т.ч. ¦ ¦12216,960 ¦12216,960 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Транспорт и механизмы ¦2012 ¦12216,960 ¦12216,960 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ за 2013 г. ¦2013 ¦78743,413 ¦78743,413 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Техническое перевооружение и ¦2013 ¦25769,444 ¦25769,444 ¦

¦реконструкции объектов и ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудования, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Профильные объекты, в т.ч: ¦2013 ¦25769,444 ¦25769,444 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Строительство РП, ТП-6/0,4 кВ ¦2013 ¦4710,751 ¦4710,751 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Строительство КЛ-6 кВ ¦2013 ¦688,494 ¦688,494 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Реконструкция РП-6 кВ ¦2013 ¦9120,420 ¦9120,420 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Замена трансформаторных подстанций ¦2013 ¦2834,459 ¦2834,459 ¦

¦Тп-6/0,4 кВ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Замена силовых тр-ров в ТП ¦2013 ¦4465,488 ¦4465,488 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Замена кабельных линий КЛ-6 кВ ¦2013 ¦3949,832 ¦3949,832 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Создание системы АИИС ¦2013 ¦32100,000 ¦32100,000 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ПИР для строительства будущих лет ¦2013 ¦68,849 ¦68,849 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Прочие финансовые вложения, в т.ч. ¦2013 ¦20805,120 ¦20805,120 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Транспорт и механизмы ¦2013 ¦20805,120 ¦20805,120 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦ВСЕГО по разделам: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Техническое перевооружение и реконструкции ¦158906,824¦158906,824 ¦

¦объектов и оборудования, в т.ч.: ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------T--“-------+----------+-------------+

¦Всего: ¦2009 ¦45678,477 ¦45678,477 ¦

+-------------------------------------+----------+----------+-------------+

¦Всего: ¦2010 “едеральной целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 годы“, а не муниципальная целевая программа “Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 годы в рамках федеральной подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей“ федеральной целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 годы“.

I. Будет продолжена работа над муниципальной целевой программой “Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 годы в рамках федеральной подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей“ федеральной целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 годы“.

Мероприятия на 2009 - 2010 годы:

- ведение и постоянное уточнение списка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- софинансирование муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Адыгея и бюджета МО “Город Майкоп“;

- организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди молодых семей по вопросам участия в муниципальной программе.

Таблица 49

Объемы

финансирования муниципальной целевой программы

“Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном

образовании “Город Майкоп“ в 2009 - 2010 годах

(тыс. руб.)

-----------------------------------------------T--------T--------T--------¬

¦Источники и направления финансирования ¦2009 - ¦2009 г. ¦2010 г. ¦

¦ ¦2010 г. ¦ ¦ ¦

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Средства муниципального образования “Город ¦9000,0 ¦4000,0 ¦5000,0 ¦

¦Майкоп“ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Собственные средства молодых семей и кредитные¦54000,0 ¦24000,0 ¦30000,0 ¦

¦(заемные) средства ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Средства республиканского бюджета Республики ¦13500,0 ¦6000,0 ¦7500,0 ¦

¦Адыгея ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Средства федерального бюджета ¦13500,0 ¦6000,0 ¦7500,0 ¦

+----------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Итого финансирование по Программе ¦90000,0 ¦40000,0 ¦50000,0 ¦

L----------------------------------------------+--------+--------+---------

В рамках своих полномочий администрацией МО “Город Майкоп“ будет продолжена работа по ведению учета соответствующих категорий граждан, в том числе ветеранов и инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий; разъяснительная работа, выдача государственных жилищных сертификатов и др. по федеральной подпрограмме “Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством“ ФЦП “Жилище“ на 2002 - 2010 годы, а также обеспечение жильем ветеранов и инвалидов в соответствии с Федеральными законами “О ветеранах“ и “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации“.

4.13. Улучшение экологической обстановки

Основной целью улучшения экологической обстановки в МО “Город Майкоп“ является создание комфортной среды проживания населения на территории города.

С этой целью будет продолжена работа по реконструкции очистных сооружений с увеличением производительности до 200 м3 в сутки.

В сфере недропользования необходимо:

- усилить муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не связанных с их добычей;

- усилить контроль по обособленным водным объектам и работам по берегоукреплению, руслоформированию рек по показателям, установленным в проектной документации.

По зеленым насаждениям необходимо:

- провести инвентаризацию зеленых насаждений в городе, подготовить проект реконструкции зеленых насаждений общего пользования в соответствии с современными требованиями и нормативами;

- разработать конкретный план высадки зеленых насаждений на территории МО “Город Майкоп“;

- создать муниципальный питомник древесно-кустарной растительности для пополнения зеленых насаждений общего пользования.

Для создания питомника из бюджета МО “Город Майкоп“ необходимо выделить 5,0 млн. руб.

4.14. Развитие образования

На период 2009 - 2013 годы в муниципальном образовании будут работать следующие комплексные программы, направленные на развитие образовательной системы города в условиях инновационного этапа развития:

- “Развитие системы образования города Майкопа на 2006 - 2009 годы“;

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду муниципальная целевая программа “Ребенок на пороге школы“ (2008 - 2010 гг.), а не муниципальная целевая программа “Ребенок на пороге школы“.

- “Ребенок на пороге школы“;

- “Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы“;

- “Жизнь - пространство возможностей для всех“ (для детей с ограниченными возможностями, а также участие в трудовых бригадах школьников города).

1. В 2009 году будет продолжена работа по основным направлениям муниципальной целевой программы “Развитие системы образования города Майкопа на 2006 - 2009 годы“, основной целью которой является развитие муниципальной системы образования по следующим направлениям:

- наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей населения города;

- создание условий для нормального развития жизнедеятельности детей;

- усиление влияния образования на развитие города.

В рамках программы в 2009 году планируется:

1. Работа с резервом руководящих кадров с целью формирования и развития у специалистов, зачисленных в резерв, профессиональных необходимых знаний, деловых и личных качеств, обеспечивающих успешное выполнение функциональных обязанностей по руководящей должности. Организация постоянно действующего семинара “Управление человеческими ресурсами“.

2. Организация работы “Открытой школы“ с целью продержки, развития и распространения опыта школ - победителей конкурса “Лучшие образовательные учреждения, активно внедряющие инновационные программы“ и лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта “Образование“.

3. Организация смотра-конкурса “Лучшая школьная столовая“ с целью увеличения охвата горячим питанием учащихся, сохранения здоровья детей, повышения качества и эффективности обслуживания школьников.

4. Организация работы школьных трудовых ученических бригад в соответствии с договором о совместной деятельности по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу между ГУ “Центр занятости населения г. Майкопа“ и комитетом по образованию с привлечением большего количества учащихся, в том числе из социально незащищенных семей.

5. Организация локальных вычислительных сетей в общеобразовательных учреждениях; установка лицензионных программных продуктов и оказание методической поддержки по их функционированию.

На выполнение данных мероприятий в 2009 году из бюджета МО “Город Майкоп“ необходимо 10880,7 тыс. руб., из внебюджетных средств - 2435,0 тыс. руб.

2. Муниципальная целевая программа “Ребенок на пороге школы“ нацелена на обеспечение равных стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения перед поступлением в 1 класс.

Перед программой стоят задачи:

- внедрение в систему образования города новых форм дошкольного образования;

- обеспечение наиболее полного охвата детей 5 - 7 лет организованными формами предшкольной подготовки;

- обеспечение социальной поддержки населения;

- создание необходимых условий на базе ОУ для функционирования групп предшкольной подготовки;

- оказание методической помощи педагогам групп предшкольной подготовки.

Таблица 50

Система мероприятий программы

“Ребенок на пороге школы“ и их финансирование из бюджета

МО “Город Майкоп“ на 2008 - 2010 годы

Тыс. руб.

----T--------------------------------------T----------------T-------------¬

¦N ¦Мероприятия ¦Финансирование ¦Ответственные¦

¦п/п¦ +--------T-------+-------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦2010 ¦ ¦

+---+--------------------------------------+--------+-------+-------------+

¦1. ¦Открытие 12 групп предшкольной ¦262,256 ¦170,408¦Комитет по ¦

¦ ¦подготовки в ОУ NN 14, 18, 19, 23, 25,¦ ¦ ¦образованию ¦

¦ ¦27, 30, 33, ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------+--------+-------+-------------+

¦2. ¦Формирование банка данных о детях, не ¦- ¦- ¦“ ¦

¦ ¦посещающих ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------+--------+-------+-------------+

¦3. ¦Работа постоянно действующего семинара¦- ¦- ¦“ ¦

¦ ¦“Особенности работы в группе ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предшкольной подготовки педагога“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------+--------+-------+-------------+

¦4. ¦Мониторинг состояния организации ¦- ¦- ¦“ ¦

¦ ¦работы по предшкольной подготовке ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей 5 - 7 лет ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------+--------+-------+-------------+

¦5. ¦Создание необходимых условий для¦60,0 ¦10,0 ¦“ ¦

¦ ¦функционирования групп предшкольной¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подготовки ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------+--------+-------+-------------+

¦6. ¦Организация курсов переподготовки ¦- ¦- ¦Комитет по ¦

¦ ¦педагогов по предшкольной подготовке ¦ ¦ ¦образованию, ¦

¦ ¦совместно с АРИПК ¦ ¦ ¦АРИПК ¦

+---+--------------------------------------+--------+-------+-------------+

¦7. ¦Разработка положения о группе ¦- ¦- ¦Комитет по ¦

¦ ¦предшкольной подготовки ¦ ¦ ¦образованию ¦

+---+--------------------------------------+--------+-------+-------------+

¦ ¦Итого по программе ¦322,256 ¦180,408¦ ¦

L---+--------------------------------------+--------+-------+--------------

3. Целью Муниципальной целевой программы “Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы“ на 2009 - 2013 годы является обеспечение наилучших условий жизнедеятельности образовательных учреждений с позиции всех видов безопасности для участников образовательного процесса.

Задачи программы:

- определить все возможные виды опасностей и рисков, угрожающих жизни и здоровью субъектов образовательного процесса;

- определить комплекс мер обеспечения и поддержания безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений города;

- разработать комплекс психолого-педагогических взаимодействий с детьми, учащимися и педагогическими работниками, обслуживающим персоналом по повышению их ответственности за собственную безопасность.

Таблица 51

Перечень

мероприятий программы “Безопасность - главное условие жизни,

здоровья, учебы и работы“ и объемы финансирования из бюджета

МО “Город Майкоп“ на 2009 - 2013 годы

(тыс. руб.)

----T-------------------------T-----------------------------------------------------------------------------------¬

¦N ¦Направления реализации ¦Источники финансирования ¦

¦п/п¦программы +-------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T---------+

¦ ¦ ¦2009 год ¦2010 год ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦Всего ¦

¦ ¦ +-----------T-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦

¦ ¦ ¦общая ¦дополнительно¦общая ¦общая ¦общая ¦общая ¦ ¦

¦ ¦ ¦потребность¦из бюджета МО¦потребность¦потребность¦потребность¦потребность¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Майкоп“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦1. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ¦

+-----------------------------T-----------T-------------T-----------T-----------T-----------T-----------T---------+

¦Дошкольные образовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---T-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦1. ¦Приобретение и установка ¦5328 ¦4293 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦5328 ¦

¦ ¦АПС в 18 ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦2. ¦Обслуживание АПС ¦148 ¦0 ¦1257 ¦1383 ¦1522 ¦1674 ¦5984 ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦3. ¦Обработка деревянных ¦499 ¦0 ¦0 ¦0 ¦550 ¦0 ¦1049 ¦

¦ ¦конструкций чердачных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦4. ¦Демонтаж или обработка ¦560 ¦560 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦560 ¦

¦ ¦деревянных конструкций на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦путях эвакуации в 8 ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦5. ¦Установка системы ¦140 ¦140 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦140 ¦

¦ ¦оповещения о пожаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦6. ¦Лабораторные испытания ¦100 ¦100 ¦100 ¦110 ¦120 ¦120 ¦550 ¦

¦ ¦электрооборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦7. ¦Приобретение первичных ¦108 ¦108 ¦105 ¦115 ¦206 ¦100 ¦634 ¦

¦ ¦средств пожаротушения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведение экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦Образовательные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---T-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦1. ¦Приобретение и установка ¦3344 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦3344 ¦

¦ ¦АПС в 5 ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦2. ¦Обслуживание АПС ¦1158 ¦0 ¦2200 ¦2410 ¦2650 ¦2920 ¦11338 ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦3. ¦Обработка деревянных ¦1151 ¦0 ¦0 ¦1180 ¦0 ¦0 ¦2331 ¦

¦ ¦конструкций чердачных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦4. ¦Демонтаж или обработка ¦700 ¦700 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦700 ¦

¦ ¦деревянных конструкций на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦путях эвакуации в 7 ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦5. ¦Установка систем ¦144 ¦144 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦144 ¦

¦ ¦оповещения о пожаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦6. ¦Лабораторные испытания ¦300 ¦0 ¦330 ¦363 ¦400 ¦440 ¦1833 ¦

¦ ¦электрооборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦7. ¦Приобретение первичных ¦192 ¦192 ¦211 ¦232 ¦255 ¦280 ¦1170 ¦

¦ ¦средств пожаротушения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведение экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦Психолого-педагогические мероприятия ¦

+-----------------------------T-----------T-------------T-----------T-----------T-----------T-----------T---------+

¦Общегородские мероприятия для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учащихся и воспитанников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---T-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦1. ¦Соревнования ДЮП ¦5 ¦0 ¦5,5 ¦6 ¦6,6 ¦7,3 ¦30,4 ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦2. ¦Оптимизация ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

¦ ¦функционирования ДЮП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦3. ¦Организация наглядной ¦305 ¦305 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦305 ¦

¦ ¦агитации в ДОУ и ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦4. ¦Проведение ¦6 ¦6 ¦6,6 ¦7,3 ¦7,9 ¦8,8 ¦36,6 ¦

¦ ¦психолого-педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий: конкурс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рисунков, конкурс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сочинений и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦5. ¦Организация учебных ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

¦ ¦занятий по эвакуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(ежемесячно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦6. ¦Тренинги по обучению ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

¦ ¦навыкам личной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасности в случае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦угрозы пожара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦Мероприятия для педагогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---T-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦1. ¦Обучение мерам пожарной ¦3 ¦3 ¦18,3 ¦3 ¦3 ¦3 ¦30,3 ¦

¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦2. ¦Семинары-практикумы по ¦6 ¦6 ¦6,6 ¦7,3 ¦7,9 ¦8,8 ¦36,6 ¦

¦ ¦владению навыками личной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасности в случае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦угрозы пожара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦ ¦Городской конкурс на ¦20 ¦20 ¦22 ¦24,2 ¦26,6 ¦29,3 ¦122,1 ¦

¦ ¦лучшие показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦Итого: ¦14217 ¦6577 ¦4262 ¦5840,8 ¦5755 ¦5591,2 ¦35666 ¦

+-----------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦2. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ¦

+---T-------------------------T-----------T-------------T-----------T-----------T-----------T-----------T---------+

¦1. ¦Установка охранного ¦250 ¦250 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦250 ¦

¦ ¦оборудования “тревожная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кнопка“ в ОУ и сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ДОУ (всего 13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦2. ¦Круглосуточное ¦2922 ¦1461 ¦4103 ¦4514 ¦4965 ¦5461 ¦21965 ¦

¦ ¦обслуживание охранного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦3. ¦Обеспечение физической ¦610 ¦610 ¦670 ¦738 ¦810 ¦890 ¦3718 ¦

¦ ¦охраны в ДОУ и ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦4. ¦Установка системы ¦720 ¦720 ¦790 ¦870 ¦960 ¦1050 ¦4390 ¦

¦ ¦видеонаблюдения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦5. ¦Установка целостности ¦2500 ¦2500 ¦1000 ¦1200 ¦1400 ¦1600 ¦7700 ¦

¦ ¦ограждения ДОУ и ОУ NN 1,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦3, 14, 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦6. ¦Ремонт, замена, ¦43 ¦43 ¦47 ¦52 ¦57 ¦63 ¦262 ¦

¦ ¦обслуживание дворового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦освещения ДОУ и ОУ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прилегающих к ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦Психолого-педагогические мероприятия ¦

+-----------------------------T-----------T-------------T-----------T-----------T-----------T-----------T---------+

¦Для учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---T-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦1. ¦Тренинги по выработке ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

¦ ¦навыков поведения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦условиях террористической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦атаки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦Для учителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---T-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦1. ¦Проблемный семинар ¦3 ¦3 ¦3,3 ¦3,6 ¦4 ¦4,4 ¦18,3 ¦

¦ ¦“Терроризм как феномен XX¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦века“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦2. ¦Обеспечение ОУ пакетом ¦5 ¦5 ¦5,5 ¦6 ¦6,7 ¦7,3 ¦30,5 ¦

¦ ¦методических материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(плакаты, рекомендации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦брошюры и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦3. ¦Тренинги по выработке ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦

¦ ¦навыков поведения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦условиях террористической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦атаки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦Итого: ¦7053 ¦5592 ¦6618,8 ¦7383,6 ¦8202,7 ¦9075,7 ¦38333,8 ¦

+-----------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

¦3. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА ¦

+---T-------------------------T-----------T-------------T-----------T-----------T-----------T-----------T---------+

¦1. ¦Обеспечение ¦510 ¦510 ¦560 ¦616 ¦678 ¦745 ¦3109 ¦

¦ ¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автогородка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+----“------+---------+

¦2. ¦Организация: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--“разовательной школы, имеющих затруднения в обучении.

Программа нацелена на выполнение следующих задач:

- предоставление возможности для получения заработка учащимся, которым это необходимо;

- расширение возможности для развития трудовых навыков учащихся СКОШ, их эффективной социализации и профессиональной адаптации в условиях современной бизнес-среды.

На выполнение мероприятий программы в 2009 - 2013 годах из бюджета МО “Город Майкоп“ требуется 6612 тыс. руб., в том числе в 2009 г. - 1042 тыс. руб., в 2010 г. - 1498 тыс. руб., в 2011 г. - 1543 тыс. руб., в 2012 г. - 1267 тыс. руб., в 2013 г. - 1262 тыс. руб.

Таблица 52

Программные мероприятия и источники их финансирования

(тыс. руб.)

----T-------------------T--------------------------------------------------------------------------¬

¦N ¦Направления ¦Источники финансирования ¦

¦п/п¦реализации +-------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------+

¦ ¦программы ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦Итого ¦

¦ ¦ +-----------T-------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦

¦ ¦ ¦Общая ¦Допол. ¦Общая ¦Общая ¦Общая ¦Общая ¦ ¦

¦ ¦ ¦потребность¦из ¦потребность¦потребность¦потребность¦потребность¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Майко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+------+

¦1. ¦Приобретение ¦130 ¦80 ¦520 ¦420 ¦120 ¦0 ¦1190 ¦

¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учебного процесса в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(коррекционной) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общеобразовательной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+------+

¦2. ¦Обучение ¦50 ¦50 ¦0 ¦50 ¦0 ¦0 ¦100 ¦

¦ ¦специалистов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работающих с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учащимися СКОШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+------+

¦3. ¦Социализация ¦0 ¦0 ¦30 ¦30 ¦0 ¦0 ¦60 ¦

¦ ¦обучающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+------+

¦4. ¦Создание трудовых ¦862 ¦862 ¦948 ¦1043 ¦1147 ¦1262 ¦5262 ¦

¦ ¦бригад для учащихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦малообеспеченных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦неполных семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сложных жизненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обстоятельствах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+------+

¦ ¦Итого ¦1042 ¦992 ¦1498 ¦1543 ¦1267 ¦1262 ¦6612 ¦

L---+-------------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------

4.15. Модернизация и развитие здравоохранения

Основной задачей муниципального здравоохранения является повышение уровня общественного здоровья, качества и эффективности медицинской помощи населению. Для обеспечения выполнения этой задачи в МО “Город Майкоп“ будут работать программы:

1. Муниципальная целевая комплексная программа “Развитие муниципального здравоохранения г. Майкопа“ принята до 2010 года. В связи с актуальностью реализуемых в городе подпрограмм “Вакцинопрофилактика“, “Социальная поддержка отдельных категорий жителей МО “Город Майкоп“ и “Реструктуризация амбулаторно-поликлинической помощи населению и улучшение материально-технической базы ЛПУ“ их действие планируется продолжить и на период 2011 - 2013 годов:

Целью программы является формирование условий для повышения качества и эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания, снижение заболеваемости, инвалидизации, смертности населения, обеспечение доступности для населения современных медицинских технологий.

Для реализации мероприятий Программы необходимо решить следующие задачи:

- Обеспечение современного уровня диагностики, лечения больных путем внедрения новейших медицинских технологий.

- Укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений.

- Проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний.

- Лекарственное обеспечение граждан, имеющих хронические заболевания, но не являющихся инвалидами.

Выполнение Программы позволит:

- улучшить демографическую ситуацию в городе Майкопе за счет снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни;

- улучшить качество жизни граждан, страдающих хроническими заболеваниями;

- сохранить трудовой потенциал города Майкоп;

- повысить эффективность оказания медицинской помощи на всех этапах;

- стабилизировать эпидемиологическую ситуацию по инфекционным заболеваниям, управляемым средствами специфической профилактики.

Основными программными мероприятиями являются:

- Реструктуризация амбулаторно-поликлинических учреждений;

- Приобретение вакцин для иммунизации населения;

- Приобретение санитарного автотранспорта;

- Приобретение диагностического и медицинского оборудования для ЛПУ;

- Проведение капитального ремонта ЛПУ;

- Приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств муниципального бюджета и иных, не запрещенных законом источников финансирования.

Объем финансирования мероприятий программы “Развитие муниципального здравоохранения г. Майкопа“ из муниципального бюджета на 2009 - 2013 годы составляет 98,79 млн. руб., из них в 2009 году - 20,29 млн. руб., в 2010 году - 24,0 млн. руб., в 2011 году - 17,48 млн. руб., в 2012 году - 25,43 млн. руб., в 2013 году - 12,04 млн. руб.

Таблица 54

Потребность в финансовых средствах из бюджета МО

“Город Майкоп“ для реализации Программы, млн. руб.

----T---------------------------------T-----T-----------------------------¬

¦N ¦Статьи затрат ¦Всего¦В том числе по годам ¦

¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----T-----T-----+

¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1 ¦Реструктуризация ¦59,65¦13,59¦15,8 ¦9,76 ¦17,2 ¦3,3 ¦

¦ ¦амбулаторно-поликлинической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи населению и улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материально-технической базы ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦2 ¦Вакцинопрофилактика ¦8,64 ¦1,7 ¦1,75 ¦1,72 ¦1,73 ¦1,74 ¦

+---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦3 ¦Социальная поддержка отдельных ¦30,5 ¦5,0 ¦6,0 ¦6,0 ¦6,5 ¦7,0 ¦

¦ ¦категорий жителей МО “Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Майкоп“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦Итого: ¦98,79¦20,29¦23,55¦17,48¦25,43¦12,04¦

L---+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------

Подпрограмма

“О реструктуризации амбулаторно-поликлинической службы и

улучшение материально-технической базы ЛПУ г. Майкопа“

Таблица 55

Потребность в финансовых средствах

для реализации мероприятий, млн. руб.

----T-------------------------------T------T------------------------------¬

¦N ¦Наименование мероприятий ¦Всего ¦В том числе по годам ¦

¦п/п¦ ¦ +------T-----T-----T-----T-----+

¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+

¦1 ¦Ремонт, реконструкция ЛПУ ¦25,94 ¦6,89 ¦1,35 ¦4,2 ¦13,3 ¦0,2 ¦

+---+-------------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+

¦2 ¦Приобретение медицинского ¦19,4 ¦4,0 ¦10,2 ¦2,0 ¦2,0 ¦1,2 ¦

¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+

¦3 ¦Приобретение автотранспорта ¦14,31 ¦2,7 ¦4,25 ¦3,56 ¦1,9 ¦1,9 ¦

+---+-------------------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦ИТОГО ¦59,65 ¦13,59 ¦15,8 ¦9,76 ¦17,2 ¦3,3 ¦

L---+-------------------------------+------+------+-----+-----+-----+------

Таблица 56

Расшифровка мероприятий по улучшению

материально-технической базы ЛПУ

(млн. руб.)

-------------------------T---------------T------T-------------------------¬

¦Наименование мероприятий¦Исполнитель ¦Всего ¦В том числе: ¦

¦ ¦ ¦ +-----T----T----T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦2010¦2011¦2012¦2013¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦1. Автобус ПАЗ-3205, 3 ¦Управление ¦2,05 ¦0,7 ¦1,35¦ ¦ ¦ ¦

¦ед. ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и соц. Программ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(УЗ и СП) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦2. Автомобиль ВАЗ-21053,¦УЗ и СП ¦8,1 ¦2,0 ¦2,5 ¦1,8 ¦0,9 ¦0,9 ¦

¦44 ед. + 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦3. Автомобиль ИЖ-27127 ¦УЗ и СП ¦0,4 ¦ ¦0,4 ¦ ¦ ¦ ¦

¦пикап, 2 ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦4. Автомобиль Газель- ¦ ¦2,5 ¦ ¦ ¦0,5 ¦1,0 ¦1,0 ¦

¦2703, 5 ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦5. Автомобиль ГАЗ-3105, ¦ ¦0,76 ¦ ¦ ¦0,76¦ ¦ ¦

¦2 ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦6. Спец. автомобиль для ¦ ¦0,5 ¦ ¦ ¦0,5 ¦ ¦ ¦

¦перевозки умерших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦7. МГКБ (капитальный ¦ ¦5,2 ¦ ¦ ¦ ¦5,2 ¦ ¦

¦ремонт отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦неврологии, пищеблока) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦8. МУЗ “МГП N 1“ ¦УЗ и СП ¦4,85 ¦0,85 ¦ ¦4,0 ¦ ¦ ¦

¦(реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поликлиники) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦9. МУЗ “МГП N 3“ ¦УЗ и СП ¦4,25 ¦ ¦0,65¦ ¦3,6 ¦ ¦

¦(реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поликлиники) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦10. МУЗ “МГДП N 2“ ¦УЗ и СП ¦1,0 ¦1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поликлиники) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦11. Инфекционная ¦УЗ и СП ¦4,7 ¦0,4 ¦ ¦ ¦4,3 ¦ ¦

¦больница (ремонт бак. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лаборатории, основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦корпуса) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦- Приобретение ¦УЗ и СП ¦4,0 ¦4,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфекционной больницы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦12. Санаторий “Росинка“.¦УЗ и СП ¦0,8 ¦0,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Газификация котельной. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦13. Ханская участковая ¦УЗ и СП ¦2,1 ¦2,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦больница (ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦столярных изделий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сантехсистем, внутренний¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ремонт). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦14. МУЗ “МГДП N 1“ ¦УЗ и СП ¦0,5 ¦ ¦0,5 ¦ ¦ ¦ ¦

¦(реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поликлиники). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦15. Станция скорой ¦УЗ и СП ¦0,98 ¦0,98 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦медицинской помощи. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Ремонт кровли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦16. ДМК. Ремонт ¦УЗ и СП ¦0,56 ¦0,56 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦помещений. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦17. Приобретение ¦УЗ и СП ¦15,4 ¦ ¦10,2¦2,0 ¦2,0 ¦1,2 ¦

¦дорогостоящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудования - аппаратов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦УЗИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦клинико-лабораторная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦экспресс-диагностика, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦экспресс-диагностика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦диабета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦физиоаппаратура, аппарат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦для нейросонографии и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦18. Ремонт и ¦УЗ и СП ¦1,0 ¦0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦

¦реконструкция ФАЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(Косинов, Подгорный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Северный, Родниковый, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Гавердовский) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+----+

¦Итого ¦ ¦59,65 ¦13,59¦15,8¦9,76¦17,2¦3,3 ¦

L------------------------+---------------+------+-----+----+----+----+-----

Подпрограмма “Вакцинопрофилактика“

Таблица 57

Потребность в финансовых средствах, млн. руб.

----T------------------------T---------------T-----T------------------------T-----------¬

¦N ¦Наименование мероприятий¦Источники ¦Всего¦В том числе по годам ¦Исполнители¦

¦п/п¦ ¦финансирования +-----+----T----T----T----T----+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+

¦1. ¦Обеспечение ¦Общий объем ¦0,4 ¦0,2 ¦0,2 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦

¦ ¦лечебно-профилактических¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учр. и управления +---------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+

¦ ¦здравоохранения ¦В т.ч. ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МЗ РА ¦

¦ ¦компьютерной техникой и ¦республиканский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программным продуктом ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для систематического +---------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+

¦ ¦анализа состояния ¦В т.ч. ¦0,4 ¦0,2 ¦0,2 ¦0 ¦0 ¦0 ¦УЗСП ¦

¦ ¦привитости ¦городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+

¦2. ¦Создание эффективной ¦Общий объем ¦5,0 ¦1,3 ¦1,3 ¦0,8 ¦0,8 ¦0,8 ¦ ¦

¦ ¦системы транспортировки,¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечение учреждений +---------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+

¦ ¦здравоохранения города ¦В т.ч. ¦1,0 ¦0,5 ¦0,5 ¦0 ¦0 ¦0 ¦МЗ РА ¦

¦ ¦холодильниками и ¦республиканский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦термоконтейнерами. ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Хранение вакцин на +---------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+

¦ ¦аптечной базе ¦В т.ч. ¦4,0 ¦2,8 ¦2,8 ¦0,8 ¦0,8 ¦0,8 ¦УЗСП ¦

¦ ¦ ¦городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+

¦3. ¦Бесперебойное снабжение ¦Общий объем ¦ ¦2,2 ¦2,2 ¦0,87¦0,88¦0,89¦ ¦

¦ ¦лечебно-профилактических¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений города +---------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+

¦ ¦медицинскими ¦В т.ч. ¦ ¦1,5 ¦1,5 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦

¦ ¦иммунобиологическими ¦республиканский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦препаратами ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+

¦ ¦ ¦В т.ч. ¦ ¦0,7 ¦0,7 ¦0,87¦0,88¦0,89¦УЗСП ¦

¦ ¦ ¦городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+

¦4. ¦Повышение квалификации ¦Общий объем ¦0,65 ¦ ¦0,5 ¦0,05¦0,05¦0,05¦ ¦

¦ ¦медицинских кадров в ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦области +---------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+

¦ ¦иммунопрофилактики ¦В т.ч. ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦- ¦

¦ ¦ ¦республиканский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+

¦ ¦ ¦В т.ч. ¦0,65 ¦ ¦0,5 ¦0,05¦0,05¦0,05¦УЗСП ¦

¦ ¦ ¦городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+

¦ ¦Итого по мероприятиям ¦Общий объем ¦12,64¦3,7 ¦3,75¦1,72¦1,73¦1,74¦ ¦

¦ ¦программы ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+

¦ ¦ ¦В т.ч. ¦4,0 ¦2,0 ¦2,0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦МЗ РА ¦

¦ ¦ ¦республиканский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------+-----+----+----+----+----+----+-----------+

¦ ¦ ¦В т.ч. ¦8,64 ¦1,7 ¦1,75¦1,72¦1,73¦1,74¦УЗСП ¦

¦ ¦ ¦городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------------+---------------+-----+----+----+----+----+----+------------

Подпрограмма

“Социальная поддержка отдельных категорий жителей

МО “Город Майкоп“

Таблица 58

Потребность в финансовых средствах

для реализации мероприятий, млн. руб.

----T----------------------------------T-------T--------------------------¬

¦N ¦Наименование мероприятия ¦Всего ¦В т.ч. по годам ¦

¦п/п¦ ¦фин. ¦ ¦

¦ ¦ ¦средств¦ ¦

+---+----------------------------------+-------+-----T-----T----T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦

+---+----------------------------------+-------+-----+-----+----+----+----+

¦1. ¦Льготное обеспечение медикаментами¦30,5 ¦5,0 ¦6,0 ¦6,0 ¦6,5 ¦7,0 ¦

¦ ¦и изделиями медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦назначения граждан, имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хронические заболевания и не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имеющих инвалидности (согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Постановлению Правительства РФ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦30.07.1994 N 890) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+-------+-----+-----+----+----+----+

¦ ¦Итого ¦30,5 ¦5,0 ¦6,0 ¦6,0 ¦6,5 ¦7,0 ¦

L---+----------------------------------+-------+-----+-----+----+----+-----

2. Муниципальная целевая программа

“Совершенствование лечебно-диагностической помощи

населению города в МУЗ “Майкопская городская

клиническая больница“ на 2009 - 2011 годы

МУЗ “Майкопская городская клиническая больница“ является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением и оказывает специализированную стационарную, консультативную и диагностическую медицинскую помощь не только городскому населению, но и жителям других районов Республики Адыгея, консультативную и диагностическую медицинскую помощь другим лечебно-профилактическим учреждениям. Больница является базой филиала Кубанской медицинской академии и Майкопского медицинского училища. С 1996 года созданы клинические кафедры терапии и хирургии.

Вместе с тем за последнее десятилетие недостаточное финансирование привело к тому, что оснащение оборудованием и прочими материалами не соответствует нормативному табелю оснащения. Приобретенное в 2005 году оборудование по лизингу не смогло обновить и половины потребности учреждения. Имеющееся оборудование физически и морально устарело, что не позволяет оказывать специализированную медицинскую помощь на должном уровне.

Помещения неврологического отделения, бактериологической и клинической лабораторий, административного корпуса расположены в постройках 30 - 40-х годов, находятся практически в аварийном состоянии и требуют срочного капитального ремонта. Требуют капитального ремонта и отделения девятиэтажного корпуса.

Муниципальная целевая программа “Совершенствование лечебно-диагностической помощи населению города в МУЗ “Майкопская городская клиническая больница“ на 2009 - 2011 годы разработана с целью улучшения состояния здоровья городского населения, повышения качества и доступности при оказании лечебно-диагностической помощи в МУЗ “Майкопская городская клиническая больница“.

Для достижения цели программы предусматривается решение следующих задач:

1. оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием и развитие материально-технической базы МУЗ “Майкопская городская клиническая больница“;

2. оснащение МУЗ “Майкопская городская клиническая больница“ необходимым автомобильным транспортом;

3. подготовка и повышение квалификации кадров для оказания специализированных видов медицинской помощи в МУЗ “Майкопская городская клиническая больница“.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:

- снижение смертности городского населения от управляемых причин (сердечно-сосудистых заболеваний), острой хирургической патологии;

- уменьшение уровня инвалидизации, числа осложнений и летальных исходов;

- повышение качества и доступности медицинской помощи, оказываемой жителям города в МУЗ “Майкопская городская клиническая больница“;

- развитие современных технологий оказания медицинской помощи, улучшение качества лечебно-диагностического процесса.

На реализацию мероприятий программы необходимо 135,0 млн. руб. из муниципального бюджета, в том числе: в 2009 г. - 15,0 млн. руб., в 2010 г. - 60,0 млн. руб. и 2011 г. - 60,0 млн. руб.

Таблица 59

Мероприятия

Муниципальной целевой программы “Совершенствование

лечебно-диагностической помощи населению города в МУЗ

“Майкопская городская клиническая больница“ на 2009 - 2011

годы и необходимые финансовые средства, тыс. руб.

----T-----------------------------T-----------------------T---------------¬

¦N ¦Наименование мероприятий ¦Объем финансирования ¦Исполнитель ¦

¦п/п¦ +-------T-------T-------+ ¦

¦ ¦ ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+-------+-------+-------+---------------+

¦1. ¦Оснащение МУЗ МГКБ ¦14000,0¦53900,0¦14713,0¦Управление ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и социальных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ (УЗ и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СП) ¦

+---+-----------------------------+-------+-------+-------+---------------+

¦2. ¦Капитальный ремонт зданий и ¦0 ¦6000,0 ¦39439,0¦УКС г. Майкопа ¦

¦ ¦сооружений МУЗ МГКБ (согласно¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦локальному сметному расчету),¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+-------+-------+-------+---------------+

¦ ¦- девятиэтажного корпуса ¦0 ¦6000,0 ¦4145,0 ¦ ¦

+---+-----------------------------+-------+-------+-------+---------------+

¦ ¦- отделения неврологии ¦ ¦ ¦16230,0¦ ¦

+---+-----------------------------+-------+-------+-------+---------------+

¦ ¦- пищеблока ¦ ¦ ¦5322,0 ¦ ¦

+---+-----------------------------+-------+-------+-------+---------------+

¦ ¦- баклаборатории ¦ ¦ ¦5222,0 ¦ ¦

+---+-----------------------------+-------+-------+-------+---------------+

¦ ¦- административного здания ¦ ¦ ¦3520,0 ¦ ¦

+---+-----------------------------+-------+-------+-------+---------------+

¦ ¦- клинико-диагностической ¦ ¦ ¦5000,0 ¦ ¦

¦ ¦лаборатории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+-------+-------+-------+---------------+

¦3. ¦Оснащение учреждения мебелью ¦ ¦ ¦5648,0 ¦УЗ и СП ¦

+---+-----------------------------+-------+-------+-------+---------------+

¦4. ¦Приобретение санитарного ¦1000,“ ¦ ¦ ¦УЗ и СП ¦

¦ ¦автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+-------+-------+-------+---------------+

¦5. ¦Подготовка и повышение ¦ ¦100,0 ¦200,0 ¦УЗ и СП ¦

¦ ¦квалификации кадров для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказания специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦видов медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------+-------+-------+-------+---------------+

¦ ¦Итого по программе ¦15000,0¦60000,0¦60000,0¦ ¦

L---+-----------------------------+-------+-------+-------+----------------

3. Муниципальная целевая программа “Неотложные и перспективные мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы МУЗ “Станция скорой медицинской помощи города Майкопа“ (ССМП г. Майкопа) на 2008 - 2010 годы

Основной целью данной программы является повышение качества оказания экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим при состояниях, угрожающих жизни, на догоспитальном этапе, снижение показателей заболеваемости, первичного выхода на инвалидность, смертности.

Задачи, которые предстоит решить:

- развитие современных технологий оказания экстренной медицинской помощи;

- дальнейшее совершенствование АСУ “Скорая медицинская помощь“;

- укрепление материально-технической базы ССМП г. Майкопа.

Таблица 60

Программные мероприятия

Муниципальной целевой программы “Неотложные и перспективные

мероприятия по укреплению и развитию материально-технической

базы МУЗ “Станция скорой медицинской помощи города Майкопа“

и объемы их финансирования

(тыс. руб.)

----T-------------------------------------------T----------T--------------¬

¦N ¦Наименование мероприятий ¦Годы ¦Объем ¦

¦п/п¦ ¦реализации¦финансирования¦

¦ ¦ ¦ ¦из бюджета МО ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Город Майко

+---+-------------------------------------------+----------+--------------+

¦1. ¦Капитальный и текущий ремонт помещений, ¦2009 ¦2208 ¦

¦ ¦кровли и инженерных сооружений зданий +----------+--------------+

¦ ¦станции и подстанции МУЗ ССМП г. Майкопа. ¦2010 ¦450 ¦

+---+-------------------------------------------+----------+--------------+

¦2. ¦Усовершенствование автоматизированной ¦2009 ¦596,8 ¦

¦ ¦системы управления “Скорая медицинская ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощь“ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------------+----------+--------------+

¦3. ¦Строительство крытых стоянок - боксов для ¦2009 ¦1400 ¦

¦ ¦станции и подстанции скорой медицинской +----------+--------------+

¦ ¦помощи, соответствующих по размеру ¦2010 ¦600 ¦

¦ ¦максимальному числу санитарного транспорта,¦ ¦ ¦

¦ ¦работающих одновременно ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------------+----------+--------------+

¦4. ¦Приобретение мягкого инвентаря ¦2009 ¦353,5 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦579,0 ¦

+---+-------------------------------------------+----------+--------------+

¦5. ¦Приобретение оборудования для комнаты по ¦2009 ¦10 ¦

¦ ¦приему пищи +----------+--------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦95 ¦

+---+-------------------------------------------+----------+--------------+

¦ ¦Всего ¦ ¦6292,3 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+

¦ ¦ ¦2009 ¦4568,3 ¦

¦ ¦ +----------+--------------+

¦ ¦ ¦2010 ¦1724,0 ¦

L---+-------------------------------------------+----------+---------------

Для финансирования Программы необходимы средства из бюджета МО “Город Майкоп“ в сумме 6292,3 тыс. руб., в том числе: в 2009 г. - 4568,3 тыс. руб., в 2010 г. - 1724,0 тыс. руб.

4.16. Оказание адресной социальной помощи населению

В целях оказания населению муниципального образования “Город Майкоп“ дополнительных мер социальной помощи действует муниципальная целевая программа “Адресная социальная помощь малоимущим гражданам муниципального образования “Город Майкоп“ и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2008 - 2010 годы“. Данная программа содержит ряд основных направлений, присутствующих только на муниципальном уровне. К примеру, ежемесячное пособие многодетной семье, единовременное пособие приемной семье, единовременная материальная помощь гражданам на газификацию домовладений. В последующие годы действие Программы планируется расширить путем выделения дополнительного финансирования и установления новых видов адресной социальной помощи. На 2011 - 2013 годы будет продлено действие существующей программы.

Основными задачами Программы являются:

- выявление наиболее нуждающихся категорий граждан и обеспечение их материальной и натуральной помощью:

- совершенствование системы оказания адресной социальной помощи в МО “Город Майкоп“;

- оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан;

- разработка новых технологий и форм оказания адресной социальной помощи;

- ведение учета малоимущих граждан города Майкопа с распределением по категориям: многодетные, одиноко проживающие, семьи, состоящие из инвалидов, дети-инвалиды, одинокие матери, неполные семьи;

- проведение обследования материально-бытовых условий проживания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- анализ причин, вследствие которых семья или одиноко проживающий гражданин не имеют возможности самостоятельно увеличить свой доход;

- организация информационной и разъяснительной работы по оказанию адресной социальной помощи;

- повышение эффективности помощи в решении социальных проблем нуждающихся граждан.

Участниками программы являются:

- малоимущие одиноко проживающие граждане;

- малоимущие семьи;

- многодетные малоимущие семьи, воспитывающие 6 и более детей до 18 лет;

- приемные семьи;

- граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Источником финансирования Программы является бюджет МО “Город Майкоп“. Предполагаемый объем финансирования программы на 2009 год - 7594,0 тыс. руб., на 2010 год - 8828,0 тыс. руб., 2011 год - 10480,0 тыс. руб., 2012 год - 12100,0 тыс. руб., 2013 год - 14000,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- выявление граждан, наиболее нуждающихся в оказании адресной социальной помощи и не имеющих экономической и физической возможности решить данные проблемы самостоятельно в силу возраста, состояния здоровья, одинокого проживания или многодетности в условиях низкого уровня жизни;

- улучшение бытовых условий проживания нуждающихся граждан за счет оказания помощи на неотложный ремонт собственных домовладений;

- удовлетворение потребности наиболее нуждающихся жителей муниципального образования “Город Майкоп“ в получении материальной или натуральной помощи;

- формирование гуманного отношения к людям с ограниченными возможностями или пострадавшим в результате техногенных катастроф;

- создание благоприятного праздничного настроения детей из малоимущих семей путем организации культурных мероприятий и поощрения их подарочными наборами;

- усовершенствование механизма оказания адресной социальной помощи малоимущим гражданам муниципального образования “Город Майкоп“.

Таблица 61

Основные мероприятия

муниципальной целевой программы

“Адресная социальная помощь малоимущим гражданам

муниципального образования “Город Майкоп“ и другим

категориям граждан, находящимся в трудной жизненной

ситуации“ на 2009 - 2013 годы

(тыс. руб.)

----T--------------T-------------------------------------T----------------¬

¦N ¦Наименование ¦Финансирование ¦Исполнитель/ ¦

¦п/п¦мероприятия +------T------T-------T-------T-------+Соисполнитель ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦ ¦

+---+--------------+------+------+-------+-------+-------+----------------+

¦1. ¦Единовременная¦1500,0¦1800,0¦2100 ¦2600,0 ¦3100,0 ¦Управление ¦

¦ ¦материальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦

¦ ¦помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и социальных ¦

¦ ¦малоимущим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ (УЗ и ¦

¦ ¦гражданам на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СП) ¦

¦ ¦неотложные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+-------+-------+-------+----------------+

¦2. ¦Единовременная¦1800,0¦2200,0¦2600,0 ¦3100,0 ¦3800,0 ¦УЗ и СП ¦

¦ ¦материальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощь на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦неотложного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонта жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+-------+-------+-------+----------------+

¦3. ¦Единовременная¦600,0 ¦720,0 ¦860,0 ¦1000,0 ¦1200,0 ¦УЗ и СП ¦

¦ ¦материальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦малоимущим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гражданам на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦газификацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домовладений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+-------+-------+-------+----------------+

¦4. ¦Единовременная¦250,0 ¦300,0 ¦360,0 ¦430,0 ¦500,0 ¦УЗ и СП ¦

¦ ¦материальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пострадавшим в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦происшествий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦техногенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+-------+-------+-------+----------------+

¦4. ¦Единовременное¦150,0 ¦180,0 ¦280,0 ¦320,0 ¦360,0 ¦УЗ и СП ¦

¦ ¦пособие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приемной семье¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+-------+-------+-------+----------------+

¦5. ¦Ежемесячное ¦720,0 ¦810,0 ¦1200,0 ¦1300,0 ¦1400,0 ¦УЗ и СП ¦

¦ ¦пособие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦многодетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+-------+-------+-------+----------------+

¦6. ¦Натуральная ¦450,0 ¦500,0 ¦580,0 ¦650,0 ¦720,0 ¦УЗи СП / ¦

¦ ¦помощь в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦

¦ ¦горячих обедов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦

+---+--------------+------+------+-------+-------+-------+----------------+

¦7. ¦Натуральная ¦1224,0¦1368,0¦1500,0 ¦1650,0 ¦1800,0 ¦УЗи СП / ¦

¦ ¦помощь в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦

¦ ¦банных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банно-прачечного¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦

+---+--------------+------+------+-------+-------+-------+----------------+

¦8. ¦Мероприятия, ¦900,0 ¦950,0 ¦1000,0 ¦1050,0 ¦1120,0 ¦УЗи СП / ¦

¦ ¦посвященные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦

¦ ¦праздничным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры МО ¦

¦ ¦социально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Город Майкоп“ ¦

¦ ¦значимым датам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+------+------+-------+-------+-------+----------------+

¦ ¦Итого: ¦7594,0¦8828,0¦10480,0¦12100,0¦14000,0¦ ¦

L---+--------------+------+------+-------+-------+-------+-----------------

4.17. Развитие культуры

Управлением культуры МО “Город Майкоп“ разработана программа развития культуры на 2009 - 2013 годы.

Основные цели программы:

- формирование средствами культуры и искусства нравственных и духовных ценностей, направленных на воспитание у населения чувства национальной гордости и патриотизма;

- сохранение культурного наследия и творческого потенциала города Майкопа;

- выявление и поддержка молодых дарований;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, их технического и технологического оснащения.

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

- создание условий для развития творчества и участия граждан в культурной жизни города;

- развитие и укрепление инфраструктуры культуры, обеспечение условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов муниципального образования “Город Майкоп“;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, самодеятельного народного творчества, создание новых творческих муниципальных и самодеятельных коллективов;

- совершенствование образовательного процесса;

- укрепление кадрового потенциала отрасли.

В результате выполнения мероприятий программы будут:

- расширены возможности для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам, повышен культурный и творческий потенциал населения города;

- созданы условия для выбора сфер досуговой деятельности как активной, так и пассивной на территории МО “Город Майкоп“;

- снята социальная напряженность;

- привлечены к профессиональной культурной, творческой деятельности одаренные дети и подростки и, как следствие, большое количество учащихся будет отвлечено от негативного влияния среды;

- сохранен кадровый потенциал органов и учреждений культуры;

- укреплено единое информационное и культурное пространство МО “Город Майкоп“;

- сохранено и эффективно использоваться культурное наследие;

- укреплена материально-техническая база учреждений культуры;

- повышена роль культурного влияния на воспитание гражданственности и патриотизма в обществе.

Таблица 62

Ресурсное обеспечение программы

тыс. руб.

----------------T-------------T--------------T---------------T------------¬

¦ ¦Всего ¦Местный бюджет¦Республиканский¦Внебюджетные¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦средства ¦

+---------------+-------------+--------------+---------------+------------+

¦2009 г. ¦8246 ¦5328 ¦170 ¦2748 ¦

+---------------+-------------+--------------+---------------+------------+

¦2010 г. ¦8581 ¦5542 ¦177 ¦2862 ¦

+---------------+-------------+--------------+---------------+------------+

¦2011 г. ¦8912 ¦5755 ¦184 ¦2973 ¦

+---------------+-------------+--------------+---------------+------------+

¦2012 г. ¦9253 ¦5974 ¦191 ¦3088 ¦

+---------------+-------------+--------------+---------------+------------+

¦2013 г. ¦9610 ¦6204 ¦198 ¦3208 ¦

+---------------+-------------+--------------+---------------+------------+

¦Итого ¦44602 ¦28803 ¦920 ¦14879 ¦

L---------------+-------------+--------------+---------------+-------------

Таблица 63

Перечень

мероприятий программы развития культуры

на 2009 - 2013 годы и объемы их финансирования

тыс. руб.

------------------------T----------T----------T-----------T------T-------T------------¬

¦Наименование проекта ¦Год ¦Всего ¦Федеральный¦Бюджет¦Бюджет ¦Всего ¦

¦или мероприятия ¦реализации¦финансовые¦бюджет ¦РА ¦МО ¦внебюджетные¦

¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦“Город ¦источники ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Майко ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1. Повышение культурного потенциала города ¦ ¦

+-----------------------T----------T----------T-----------T------T-------+------------+

¦1.1. Сохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦развитие традиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦народной культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.1.1. Проведение ¦2009 г. ¦50 ¦- ¦- ¦50 ¦ ¦

¦народных праздников и +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦обрядов: (Рождество ¦2010 г. ¦52 ¦- ¦- ¦52 ¦- ¦

¦Христово, Масленица, +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦Ивана Купала, ¦2011 г. ¦54 ¦- ¦- ¦54 ¦- ¦

¦Петровские игрища, +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦Адыгэ джегу, ¦2012 г. ¦56 ¦- ¦- ¦56 ¦- ¦

¦Частушечный трактир, +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦Играй, гармонь, ¦2013 г. ¦58 ¦- ¦- ¦58 ¦- ¦

¦Покровские вечера, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Яблоневые посиделки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.1.2. Организация и ¦2009 г. ¦15 ¦ ¦ ¦15 ¦ ¦

¦проведение дней +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦национальной культуры, ¦2010 г. ¦16 ¦ ¦ ¦16 ¦ ¦

¦выставок традиционного +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦национального искусства¦2011 г. ¦17 ¦ ¦ ¦17 ¦ ¦

¦(совместно с +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦национальными ¦2012 г. ¦18 ¦ ¦ ¦18 ¦ ¦

¦общественными +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦организациями) ¦2013 г. ¦19 ¦ ¦ ¦19 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.1.3. Организация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проведение городских +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦смотров, конкурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦фестивалей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦- городской ¦2009 г. ¦15 ¦ ¦ ¦15 ¦ ¦

¦смотр-конкурс детского +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦и юношеского творчества¦2010 г. ¦16 ¦ ¦ ¦16 ¦ ¦

¦“Созвездие талантов“ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦17 ¦ ¦ ¦17 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦18 ¦ ¦ ¦18 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦19 ¦ ¦ ¦19 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦- городской ¦2009 г. ¦10 ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦

¦смотр-конкурс +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦хореографических ¦2010 г. ¦10 ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦

¦коллективов “Весенний +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦хоровод“ ¦2011 г. ¦10 ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦10 ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦10 ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦- городской фестиваль ¦2009 г. ¦15 ¦ ¦ ¦15 ¦ ¦

¦“Не стареют душой +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ветераны“ ¦2010 г. ¦16 ¦ ¦ ¦16 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦17 ¦ ¦ ¦17 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦18 ¦ ¦ ¦18 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦19 ¦ ¦ ¦19 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦- городской фестиваль ¦2009 г. ¦21 ¦ ¦ ¦21 ¦ ¦

¦национальных культур “В+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦семье единой“ ¦2010 г. ¦22 ¦ ¦ ¦22 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦23 ¦ ¦ ¦23 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦24 ¦ ¦ ¦24 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦25 ¦ ¦ ¦25 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦- городской ¦2009 г. ¦30 ¦ ¦ ¦30 ¦ ¦

¦фестиваль-конкурс +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦игровых программ ¦2010 г. ¦31 ¦ ¦ ¦31 ¦ ¦

¦“Новогодние фантазии“ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦32 ¦ ¦ ¦32 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦33 ¦ ¦ ¦33 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦34 ¦ ¦ ¦34 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦- городской конкурс на ¦2009 г. ¦15 ¦ ¦ ¦15 ¦ ¦

¦лучшую организацию +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦работы по ¦2010 г. ¦16 ¦ ¦ ¦16 ¦ ¦

¦антинаркотической +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦направленности “Мы ¦2011 г. ¦17 ¦ ¦ ¦17 ¦ ¦

¦выбираем жизнь“ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦18 ¦ ¦ ¦18 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦19 ¦ ¦ ¦19 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦- городской конкурс на ¦2009 г. ¦10 ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦

¦лучшую организацию +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦работы в клубных ¦2010 г. ¦10 ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦

¦любительских +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦объединениях ¦2011 г. ¦10 ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦10 ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦10 ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.1.4. Поддержка ¦2009 г. ¦50 ¦ ¦ ¦50 ¦ ¦

¦самодеятельных +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦творческих коллективов ¦2010 г. ¦52 ¦ ¦ ¦52 ¦ ¦

¦(пошив костюмов) +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦54 ¦ ¦ ¦54 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦56 ¦ ¦ ¦56 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦58 ¦ ¦ ¦58 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.1.5. Участие ¦2009 г. ¦50 ¦ ¦ ¦50 ¦ ¦

¦фольклорных, +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦самодеятельных ¦2010 г. ¦52 ¦ ¦ ¦52 ¦ ¦

¦коллективов и +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦исполнителей в ¦2011 г. ¦54 ¦ ¦ ¦54 ¦ ¦

¦международных, +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦всероссийских, ¦2012 г. ¦56 ¦ ¦ ¦56 ¦ ¦

¦межрегиональных, +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦республиканских ¦2013 г. ¦58 ¦ ¦ ¦58 ¦ ¦

¦праздниках, фестивалях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.1.6. Организация ¦2009 г. ¦30 ¦ ¦ ¦30 ¦ ¦

¦выставок +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦декоративно-прикладного¦2010 г. ¦31 ¦ ¦ ¦31 ¦ ¦

¦творчества, участие +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦мастеров данного ¦2011 г. ¦32 ¦ ¦ ¦32 ¦ ¦

¦направления в конкурсах+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦и фестивалях различного¦2012 г. ¦33 ¦ ¦ ¦33 ¦ ¦

¦уровня +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦34 ¦ ¦ ¦34 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2. Организация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проведение праздничных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2.1. Новый год ¦2009 г. ¦1500 ¦ ¦ ¦1000 ¦500 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦1562 ¦ ¦ ¦1041 ¦521 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦1623 ¦ ¦ ¦1082 ¦541 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦1686 ¦ ¦ ¦1124 ¦562 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦1752 ¦ ¦ ¦1168 ¦584 ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2.2. День защитников ¦2009 г. ¦60 ¦ ¦ ¦60 ¦ ¦

¦Отечества +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦62 ¦ ¦ ¦62 ¦ ¦

¦ “ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦64 ¦ ¦ ¦64 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦66 ¦ ¦ ¦66 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦69 ¦ ¦ ¦69 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2.3. Международный ¦2009 г. ¦80 ¦ ¦ ¦80 ¦ ¦

¦женский день +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦83 ¦ ¦ ¦83 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦86 ¦ ¦ ¦86 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦89 ¦ ¦ ¦89 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦92 ¦ ¦ ¦92 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2.4. День смеха ¦2009 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2.5. Праздник весны и¦2009 г. ¦60 ¦ ¦ ¦60 ¦ ¦

¦труда +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦62 ¦ ¦ ¦62 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦64 ¦ ¦ ¦64 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦66 ¦ ¦ ¦66 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦69 ¦ ¦ ¦69 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2.6. День Победы ¦2009 г. ¦1350 ¦ ¦ ¦350 ¦1000 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦1405 ¦ ¦ ¦364 ¦1041 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦1460 ¦ ¦ ¦378 ¦1082 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦1517 ¦ ¦ ¦393 ¦1124 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦1576 ¦ ¦ ¦408 ¦1168 ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2.7. Международный ¦2009 г. ¦20 ¦ ¦ ¦20 ¦ ¦

¦день семьи +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦21 ¦ ¦ ¦21 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦22 ¦ ¦ ¦22 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦23 ¦ ¦ ¦23 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦24 ¦ ¦ ¦24 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2.8. День защиты ¦2009 г. ¦50 ¦ ¦ ¦50 ¦ ¦

¦детей +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦52 ¦ ¦ ¦52 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦54 ¦ ¦ ¦54 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦56 ¦ ¦ ¦56 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦58 ¦ ¦ ¦58 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2.9. День России ¦2009 г. ¦170 ¦ ¦ ¦170 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦177 ¦ ¦ ¦177 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦184 ¦ ¦ ¦184 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦191 ¦ ¦ ¦191 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦198 ¦ ¦ ¦198 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2.10. День знаний ¦2009 г. ¦20 ¦ ¦ ¦20 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦21 ¦ ¦ ¦21 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦22 ¦ ¦ ¦22 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦23 ¦ ¦ ¦23 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦24 ¦ ¦ ¦24 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2.11. День города ¦2009 г. ¦1600 ¦ ¦ ¦1100 ¦500 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦1666 ¦ ¦ ¦1145 ¦521 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦1731 ¦ ¦ ¦1190 ¦541 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦1798 ¦ ¦ ¦1236 ¦562 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦1868 ¦ ¦ ¦1284 ¦584 ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2.12. День учителя ¦2009 г. ¦25 ¦ ¦ ¦25 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦26 ¦ ¦ ¦26 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦27 ¦ ¦ ¦27 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦28 ¦ ¦ ¦28 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦29 ¦ ¦ ¦29 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2.13. День Республики¦2009 г. ¦180 ¦ ¦ ¦180 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦187 ¦ ¦ ¦187 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦194 ¦ ¦ ¦194 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦202 ¦ ¦ ¦202 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦210 ¦ ¦ ¦210 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2.14. День народного ¦2009 г. ¦25 ¦ ¦ ¦25 ¦ ¦

¦единства +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦26 ¦ ¦ ¦26 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦27 ¦ ¦ ¦27 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦28 ¦ ¦ ¦28 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦29 ¦ ¦ ¦29 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2.15. Праздники, ¦2009 г. ¦1000 ¦ ¦ ¦500 ¦500 ¦

¦посвященные +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦знаменательным и ¦2010 г. ¦1042 ¦ ¦ ¦521 ¦521 ¦

¦историческим датам +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦города ¦2011 г. ¦1082 ¦ ¦ ¦541 ¦541 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦1124 ¦ ¦ ¦562 ¦562 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦1168 ¦ ¦ ¦584 ¦584 ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.2.16. Проведение ¦2009 г. ¦50 ¦ ¦ ¦50 ¦ ¦

¦благотворительных +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦мероприятий, ¦2010 г. ¦52 ¦ ¦ ¦52 ¦ ¦

¦посвященных: (Дню +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦матери, Дню пожилого ¦2011 г. ¦54 ¦ ¦ ¦54 ¦ ¦

¦человека, Дню +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦инвалидов, ¦2012 г. ¦56 ¦ ¦ ¦56 ¦ ¦

¦Всероссийскому дню +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦слепых, Дню памяти ¦2013 г. ¦58 ¦ ¦ ¦58 ¦ ¦

¦жертвам Чернобыльской и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦др. техногенных аварий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и катастроф, Дню памяти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и солидарности в борьбе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с терроризмом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.3. Сохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦развитие муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коллективов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.3.1. Участие ¦2009 г. ¦335 ¦ ¦70 ¦200 ¦65 ¦

¦муниципальных +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦коллективов в ¦2010 г. ¦349 ¦ ¦73 ¦208 ¦68 ¦

¦фестивалях, конкурсах +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦363 ¦ ¦76 ¦216 ¦71 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦377 ¦ ¦79 ¦224 ¦74 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦392 ¦ ¦82 ¦233 ¦77 ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.3.2. Приобретение ¦2009 г. ¦80 ¦ ¦ ¦50 ¦30 ¦

¦музыкальных +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦инструментов ¦2010 г. ¦83 ¦ ¦ ¦52 ¦31 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦86 ¦ ¦ ¦54 ¦32 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦89 ¦ ¦ ¦56 ¦33 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦92 ¦ ¦ ¦58 ¦34 ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦1.3.3. Пошив костюмов, ¦2009 г. ¦190 ¦ ¦ ¦150 ¦40 ¦

¦обуви для муниципальных+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦коллективов ¦2010 г. ¦198 ¦ ¦ ¦156 ¦42 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦206 ¦ ¦ ¦162 ¦44 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦214 ¦ ¦ ¦168 ¦46 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦223 ¦ ¦ ¦175 ¦48 ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦Итого по разделу ¦2009 г. ¦7111 ¦ ¦70 ¦4406 ¦2635 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦7403 ¦ ¦73 ¦4585 ¦2745 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦7691 ¦ ¦76 ¦4763 ¦2852 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦7988 ¦ ¦79 ¦4946 ¦2963 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦8299 ¦ ¦82 ¦5138 ¦3079 ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦2. Развитие библиотечного дела ¦

+-----------------------T----------T----------T-----------T------T-------T------------+

¦2.1. Формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦фондов ЦБС: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦- полноценное ¦2009 г. ¦240 ¦ ¦100 ¦120 ¦20 ¦

¦пополнение фондов +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦библиотек литературой, ¦2010 г. ¦250 ¦ ¦104 ¦125 ¦21 ¦

¦способной удовлетворить+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦разносторонние ¦2011 г. ¦260 ¦ ¦108 ¦130 ¦22 ¦

¦читательские интересы +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦270 ¦ ¦112 ¦135 ¦23 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦280 ¦ ¦116 ¦140 ¦24 ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦- подписка на ¦2009 г. ¦400 ¦ ¦ ¦400 ¦ ¦

¦периодические издания +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦416 ¦ ¦ ¦416 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦432 ¦ ¦ ¦432 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦449 ¦ ¦ ¦449 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦467 ¦ ¦ ¦467 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦2.2. Проведение ¦2009 г. ¦10 ¦ ¦ ¦5 ¦5 ¦

¦массовых мероприятий +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦для читателей ¦2010 г. ¦10 ¦ ¦ ¦5 ¦5 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦10 ¦ ¦ ¦5 ¦5 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦10 ¦ ¦ ¦5 ¦5 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦10 ¦ ¦ ¦5 ¦5 ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦2.3. Проведение ¦2009 г. ¦10 ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦

¦городского конкурса +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦“Библиотекарь года“ ко ¦2010 г. ¦10 ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦

¦Дню библиотек +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦10 ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦10 ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦10 ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦Итого по разделу ¦2009 г. ¦660 ¦ ¦100 ¦535 ¦25 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦686 ¦ ¦104 ¦556 ¦26 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦712 ¦ ¦108 ¦577 ¦27 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦739 ¦ ¦112 ¦599 ¦28 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦767 ¦ ¦116 ¦622 ¦29 ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦3. Совершенствование образовательного процесса ¦

+-----------------------T----------T----------T-----------T------T-------T------------+

¦3.1. Проведение ¦2009 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦городских конкурсов, +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦фестивалей, выставок, ¦2010 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦праздников детского +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦исполнительского ¦2011 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦мастерства по различным+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦жанрам искусства ¦2012 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦Итого по разделу ¦2009 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2010 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦4. Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, искусства, эстетическое ¦

¦образование ¦

+-----------------------T----------T----------T-----------T------T-------T------------+

¦4.1. Организация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проведение городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦конкурсов и фестивалей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦- городской конкурс ¦2009 г. ¦10 ¦ ¦ ¦7 ¦3 ¦

¦игры на народных +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦инструментах памяти ¦2010 г. ¦10 ¦ ¦ ¦7 ¦3 ¦

¦В.И. Авдеева +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦10 ¦ ¦ ¦7 ¦3 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦10 ¦ ¦ ¦7 ¦3 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦10 ¦ ¦ ¦7 ¦3 ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦- городской фестиваль ¦2009 г. ¦12 ¦ ¦ ¦12 ¦ ¦

¦одаренных детей и +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦молодежи “Весенние ¦2010 г. ¦12 ¦ ¦ ¦12 ¦ ¦

¦дарования“ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦12 ¦ ¦ ¦12 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦12 ¦ ¦ ¦12 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦12 ¦ ¦ ¦12 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦- городская выставка ¦2009 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦детского рисунка “Ничто+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦не забыто, никто не ¦2010 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦забыт“, посвященная Дню+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦Победы ¦2011 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦- городская выставка ¦2009 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦детского творчества +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦“Ярмарка талантов“ ¦2010 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦5 ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦- городская выставка ¦2009 г. ¦3 ¦ ¦ ¦3 ¦ ¦

¦рисунков “Зимние +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦фантазии“ ¦2010 г. ¦3 ¦ ¦ ¦3 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦3 ¦ ¦ ¦3 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦3 ¦ ¦ ¦3 ¦ ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦3 ¦ ¦ ¦3 ¦ ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦- открытый городской ¦2009 г. ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦15 ¦

¦конкурс ансамблевого +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦музицирования учащихся ¦2010 г. ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦16 ¦

¦ДШИ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2011 г. ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦17 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2012 г. ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦18 ¦

¦ +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦ ¦2013 г. ¦19 ¦ ¦ ¦ ¦19 ¦

+-----------------------+----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦4.2. Участие ¦2009 г. ¦20 ¦ ¦ ¦20 ¦ ¦

¦талантливых детей в +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦конкурсах, фестивалях, ¦2010 г. ¦21 ¦ ¦ ¦21 ¦ ¦

¦выставках различного +----------+----------+-----------+------+-------+------------+

¦уровня ¦2011 г. ¦22 ¦ ¦ ¦22 ¦ ¦

¦(р