Законы и постановления РФ

Постановление Правительства Республики Алтай от 01.12.2000 N 325 “О Программе “Социально-экономическое развитие Улаганского района на период 2001 - 2004 гг.“

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 декабря 2000 г. N 325

О ПРОГРАММЕ “СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

УЛАГАНСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД 2001 - 2004 ГГ.“

В целях оказания поддержки развитию экономики и социальной сферы Улаганского района Правительство Республики Алтай постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу “Социально-экономическое развитие Улаганского района на период 2001 - 2004 годы“ (далее именуется - Программа).

2. Министерству экономики Республики Алтай (С.П.Суразакова), Министерству финансов Республики Алтай (С.Т.Пекпеев), Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Алтай (В.Б.Карамаев), Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай (В.И.Кукотин), Министерству образования и науки Республики Алтай (Н.И.Тулинов), Министерству здравоохранения Республики Алтай (С.А.Переверзев), Министерству культуры Республики Алтай (Е.Ч.Ялбакова), Управлению “Горно-Алтайавтодор“ (А.А.Валеев), администрации Улаганского района (В.А.Ядаганов)
включать в бюджетах 2001 - 2004 годов выделение финансовых средств за счет всех источников финансирования указанных проектов, объектов и мероприятий.

3. Администрации Улаганского района (В.А.Ядаганов) совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Республики Алтай при разработке прогнозов социально-экономического развития Республики Алтай и формировании районного и республиканского бюджетов на 2001 и последующие годы вносить дополнения и уточнения в данную Программу.

4. Администрации Улаганского района (В.А.Ядаганов) совместно с заинтересованными республиканскими министерствами и ведомствами один раз в полугодие представлять информацию о ходе реализации Программы в Правительство Республики Алтай.

5. Ежегодно заслушивать ответственных исполнителей программы на заседании Правительства Республики Алтай о ходе ее реализации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай А.Н.Алчубаева.

Глава Республики Алтай,

Председатель Правительства

Республики Алтай

С.И.ЗУБАКИН

Утверждена

Постановлением

Правительства Республики Алтай

от 1 декабря 2000 г. N 325

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

УЛАГАНСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД 2001 - 2004 ГГ.

Паспорт Программы

Наименование Программы - Социально-экономическое развитие Улаганского

района на период 2001 - 2004 гг.

Заказчик Программы - Администрация Улаганского района

Разработчики Программы - Администрация Улаганского района, Министерство

экономики РА

Цели и задачи Программы - Преодоление чрезвычайной ситуации, сложившейся

в экономике и социальной сфере района

Срок реализации Программы - 2001 - 2004 гг.

Перечень основных проблем - Низкий уровень жизни населения

- Сокращение сельскохозяйственного производства

- Необеспеченность населения питьевой водой

- Прекращение деятельности производственных

предприятий

- Рост безработицы

Исполнители Программы - Министерства и ведомства РА, районная и

сельские администрации, предприятия, учреждения

района

Объемы и источники Всего для реализации Программы - 126,072 млн.

финансирования руб.,

в т.ч. за счет:

- Федерального бюджета - 21,64 млн. руб.

- Республиканского бюджета - 41,486 млн. руб.

- Бюджета развития республики - 32,815 млн. руб.

- Местного бюджета - 1,626 млн. руб.

- Фонда занятости - 5,033 млн. руб. (согласно

программе фонда)

- Фонда поддержки малого предпринимательства -

0,180 млн. руб.

- Собственных средств предприятий - 13,127 млн.

руб.

- Коммерческих кредитов - 10,165 млн. руб.

Кроме того: Программа развития автомобильных

дорог Улаганского района на 2001
- 2004 гг. -

160,32 млн. руб.

Ожидаемые конечные Годовой бюджетный эффект составит 1327 тыс.

результаты от реализации руб.

Программы Будет создано дополнительно 278 рабочих мест

Организация контроля за - Администрация района, Министерство экономики

исполнением РА, Министерство финансов РА, Представительство

Госкомсевера РФ в РА

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Социально-экономическое состояние района

Территория Улаганского района находится на высоте около 2000 метров над уровнем моря, в силу суровых природно-климатических условий приравнена к районам Крайнего Севера. Площадь территории составляет 1,8 млн. га, население - 12,6 тыс. чел., 11 населенных пунктов. Плотность населения составляет 0,7 чел. на кв. км. Удаленность от республиканского центра составляет 420 км, до железной дороги г. Бийск - 520 км.

Уровень социально-экономического развития района не обеспечивает стабилизацию жизненного уровня населения. Район практически не имеет реальных экономических рычагов для самостоятельного решения создавшихся проблем в производственной и социальной сфере.

В экономике района занято 3594 чел., что составляет 28% от общего населения.
На территории района функционируют 203 предприятия. Финансовые результаты деятельности предприятий района за 1999 год составили 3,3 млн. руб. убытка, число убыточных предприятий составляет 100%. Кредиторская задолженность предприятий на 01.01.2000 составила 28,2 млн. руб., дебиторская задолженность - 7 млн. руб., в т.ч. просроченная - 6,6 млн. руб.

Уровень денежных доходов на 1-го жителя в районе составил 340 рублей, что ниже республиканского показателя в 2,5 раза. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума по республике составляет 61%, в районе - около 80%. Средний размер месячной пенсии 543 руб., номинальная начисленная среднемесячная зарплата составила 946 руб.

По результатам работы за 1999 год инвестиции в капитальное строительство освоены в сумме 4907 тыс. руб., что составило 51% к предыдущему году.

Решение социально-экономических проблем района включалось в ряд постановлений Правительства РФ:

по Постановлению РФ N 1288 от 25.11.94 “О неотложных мерах государственной поддержки социально-экономического развития Кош-Агачского и Улаганского районов РА“ из 17 проектов по Улаганскому району осуществлен только 1 - мост через р. Башкаус;

по Постановлению РФ N 1307 от 31.12.96 “Федерально-целевая программа по оказанию медицинской, социальной помощи населению и нормализации санитарно-гигиенического состояния населенных пунктов РА, подвергшихся радиационному воздействию в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, на 1996 - 1997 гг. и на период 2000 г.“ из 9 объектов строится 1 - ЦРБ.

Удовлетворительно выполняется Постановление Правительства РФ N 297 от 16.03.99 “О государственной поддержке РА в социально-экономическом развитии Кош-Агачского и Улаганского районов РА в 1991 - 2001 гг.“ в части подготовки кадров и обеспечения жильем переселенцев из Улаганского района. Необходимо отметить, что на территории Улаганского района находятся полигоны Министерства обороны
РФ и Космического агентства, район находится под трассой вывода на орбиту космических объектов с космодрома “Байконур“, и территория района засорена топливными баками, ступенями ракет и ракетным топливом (гептилом). Эпицентр падения - долина реки Челушман.

Новокузнецким НИИ усовершенствования врачей летом 1999 года были проведены медицинские обследования на предмет влияния гептила на состояние здоровья населения, но до сих пор результаты не обнародованы.

По рождаемости и общей смертности населения показатели близки к среднереспубликанским, но смертность в трудоспособном возрасте превышает все показатели - 10,3 на 1000 жителей, по республике - 7,2, по России - 6,2. Очень высока младенческая смертность - 36,8 детей на 1000 родившихся живыми, по республике этот показатель составляет 28,5, по России - 16,5. Ежегодно увеличивается общая детская смертность - 3,1 на 1000 детей, по республике - 2,4, по России - 1,3. В структуре общей смертности преобладают болезни кровообращения, онкологические болезни, органов дыхания, травмы, много случаев суицида. Идет катастрофическое увеличение числа инвалидов в районе. В 1999 году первичный выход на инвалидность получили 155 человек, к уровню прошлого года это составило 218%.

Население не может быть здоровым под воздействием многих неблагоприятных факторов, как воздействие отравляющих веществ, экстремально суровые природно-климатические условия, высокогорье, дающее риск повышения артериального давления, ухудшение качества питания на фоне снижения общего уровня жизни населения.

Сельское хозяйство

Основное производственное направление - животноводческое. Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 8 крупных хозяйств. Из 84 крестьянских хозяйств фактически сельскохозяйственным производством занято всего 15. В сельскохозяйственном производстве занято 500 человек.

Сельскохозяйственные угодья составляют 7711 га, в том числе: пастбища - 66989 га, сенокосы - 6033 га, пашня 3611 га. Структура пашни в
2000 году выглядит следующим образом - 470 га занимают однолетние культуры, 1201 га - многолетние травы посева прошлых лет. Пашня используется на площади 1867 га - 52%, остальная площадь заброшена или превращена в пастбища.

Сельское хозяйство является для района основной отраслью производства, так как все население района имеет к нему непосредственное отношение.

Природно-климатические условия района обусловили приоритетное развитие отгонного животноводства. Основными отраслями животноводства являются: козоводство, овцеводство, мясное скотоводство, коневодство, яководство.

В хозяйствах района на 01.10.2000 содержатся:

КРС - 1979 голов;

яки - 663 головы;

овцы - 3967 голов;

козы - 5919 голов;

лошади - 1935 голов.

За последние 10 лет поголовье скота в сельскохозяйственных предприятиях резко сократилось.

-------------------T--------T------T------T------T------¬

¦ Показатели ¦Ед. изм.¦ 1987 ¦ 1993 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦

+------------------+--------+------+------+------+------+

¦Наличие КРС ¦голов ¦10176 ¦ 7171 ¦ 2949 ¦ 2673 ¦

+------------------+--------+------+------+------+------+

¦В т.ч. коров ¦голов ¦ 4131 ¦ 2529 ¦ 1519 ¦ 1335 ¦

+------------------+--------+------+------+------+------+

¦Наличие овец и коз¦голов ¦69201 ¦40340 ¦13391 ¦10017 ¦

+------------------+--------+------+------+------+------+

¦В т.ч. овцематок ¦голов ¦34462 ¦18021 ¦ 6952 ¦ 5872 ¦

+------------------+--------+------+------+------+------+

¦Наличие лошадей ¦голов ¦ 5571 ¦ 5398 ¦ 2830 ¦ 1998 ¦

L------------------+--------+------+------+------+-------

Итоги 9 месяцев 2000 года показывают некоторую стабилизацию поголовья. Так в совхозе “Челушманский“ поголовье возросло по сравнению с 1999 годом: КРС - на 20 голов, лошадей - на 27 голов, овец - на 210 голов, коз - на 177 голов, в колхозе “КОО“ возросло поголовье КРС на 43 головы, коз на 14 голов, в хозяйстве СПК “Рассвет“ увеличилось поголовье коз на
162 головы, в совхозе “Саратанский“ коз на 461 голову. В остальных хозяйствах сохраняется тенденция к сокращению поголовья, в то время как в КХ и личных хозяйствах наблюдается рост поголовья скота.

Сокращение поголовья скота привело к общему снижению уровня производства и реализации продукции. В 2000 году произведено шерсти 5,7 т, что составляет 45% от 1999 года, пуха в 2000 году - 1,7 т, в 1999 году - 1,5 т, мяса в 2000 году - 169 тонн, в 1999 году - 60 тонн (в живом весе). Увеличение произошло за счет роста продуктивности скота.

Низкие показатели по получению приплода всех видов скота на 100 маток: телят - 39 голов, ягнят - 32, жеребят - 14, ягнят - 38, козлят - 33, говорят о низком уровне работы по воспроизводству в животноводстве, не говоря о селекционной работе. В районе нет племенных ферм.

Серьезной проблемой в развитии животноводства района остается падеж животных. Так в 1999 году пало: КРС - 516 голов, яков - 85 голов, овец и коз - 2962 головы, лошадей - 612 голов. 50% павших животных задавлено волками, которые стали главной проблемой отгонного животноводства.

В настоящий период имеющееся поголовье животных района переведено на зимние стоянки. Заготовлено 18198 ц сена. На одну условную голову заготовлено на зимовку 1,0 ц/к. ед., при потребности 6,3 ц/к. ед.

Техническая оснащенность хозяйств находится в критическом состоянии. С 1994 года хозяйствами не закуплено ни одной единицы тракторов и сельскохозяйственной техники.

В районе нет перерабатывающей промышленности, в хозяйствах Челушманской долины нет централизованного электроснабжения, из-за отсутствия топлива на дизельных электростанциях подача электроэнергии не превышает двух часов в сутки.

Диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, инфляция, резкое сокращение государственного финансирования, удорожание кредитов и сложность их получения негативно отразились на финансовом состоянии сельхозтоваропроизводителей района. 1999 год все хозяйства закончили с убытками, за 9 месяцев 2000 года сумма убытков составила 1237 тыс. рублей (убытки за 1999 год составляли 2601 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность на 01.10.2000 составляет:

1. Задолженность по фондам - 7671 тыс. рублей;

2. Организациям и предприятиям - 593 тыс. рублей;

3. В бюджеты разных уровней - 1656 тыс. рублей;

4. По штрафным санкциям - 535 тыс. рублей;

5. По краткосрочным кредитам - 1424 тыс. рублей;

6. По долгосрочным кредитам - 2467 тыс. рублей;

7. По заработной плате - 2060 тыс. рублей;

8. За электроснабжение - 225 тыс. рублей.

Итого: 15758 тыс. рублей.

Стоимость основных средств составляет 26334 тыс. рублей, в том числе стоимость основного стада 4056 тыс. рублей, износ основных средств - 11861 тыс. рублей.

Сложившееся финансовое положение - результат ограниченных финансовых возможностей сельхозпредприятий. Республиканский и местный бюджеты в силу дефицитности поддержки сельхозтоваропроизводителям не оказывают, не выплачиваются дотации на мясо, задолженность составляет 133 тыс. рублей. В 2000 году сумма выплаченных дотаций составляет 15 тыс. рублей, или 4% от суммы, запланированной в бюджете района. Кредиты хозяйства не могут получить, т.к. имеют кредиторскую задолженность по ранее полученным кредитам. Хозяйства не могут рассчитаться за полученные авансы на проведение весенне-полевых работ 1999 - 2000 годов, задолженность составляет 564 тысячи рублей.

Другой причиной низкого уровня сельскохозяйственного производства является недостаток квалифицированных управленческих кадров, способных организовать эффективную деятельность сельхозпредприятий в новых экономических условиях.

Сельхозтоваропроизводители района имеют слабую мотивацию к труду, чему способствует высокая себестоимость продукции, ее неконкурентоспособность, удаленность от рынков сбыта, отсутствие перерабатывающих предприятий, низкий уровень заработной платы, среднемесячная зарплата в хозяйствах составляет 300 рублей, что ниже официального прожиточного минимума на 850 руб. и ниже средней зарплаты по району.

Следует отметить, что в Улаганском районе для развития сельскохозяйственной отрасли имеется ряд сильных сторон как:

1. Уникальные природно-климатические условия;

2. Наличие сельскохозяйственных угодий на всей территории района;

3. Наличие опыта и традиций у местного населения в занятии сельскохозяйственным производством.

Слабые стороны - это:

1. Сокращение поголовья скота;

2. Снижение продуктивности скота;

3. Отсутствие переработки продукции;

4. Отсутствие необходимых оборотных средств для ведения текущего производства и отсутствие фондов развития;

5. Высокий износ основных фондов сельхозпредприятий;

6. Острый недостаток квалифицированных управленческих кадров;

7. Слабая мотивация к труду сельхозтоваропроизводителей, низкая зарплата;

8. Ослабленные внутрирайонные транспортные инфраструктуры, особенно между хозяйствами “Челушманское“, “Коо“, “Язула“;

9. Удаленность от рынков сбыта.

Здравоохранение

В районе функционируют: 1 ЦРБ (Улаган), 1 МРБ (Акташ), 1 участковая больница (Балыкча), 2 сельские врачебные амбулатории (Балыктуюль, Саратан), 6 ФАПов (Кара-Кудюр, Чибиля, Коо, Паспарта, Чибит, Язула), в них работают 22 врача, 117 средних медработников, 49 младших медработников, 46 прочего персонала.

Материально-техническая база учреждений здравоохранения района неудовлетворительная, диагностические возможности лечебных учреждений крайне ограничены. Отмечаются высокие темпы снижения рождаемости, высокий уровень младенческой смертности, высочайший уровень заболеваемости беременных, рожениц, рост заболеваемости детей.

Отсутствует телефонная связь с ФАПами и врачебными амбулаториями, имеет место нерегулярность автомобильного сообщения с селами Коо, Балыкча, Язула, Паспарта при большом расстоянии от них до райцентра. При ФАПах и врачебных амбулаториях отсутствуют аптечные пункты. Большинство объектов здравоохранения размещены в ветхих (30-х, 40-х гг.) приспособленных помещениях.

Медико-демографические показатели

---------T--------T-------T-------T-------T------T--------T------¬

¦ ¦Рожд-ть ¦ Общая ¦ Млад. ¦Первич.¦Общая ¦ Перв. ¦ Инф. ¦

¦ ¦ на ¦смер-ть¦смер-ть¦заб-ть ¦заб-ть¦ выход ¦заб-ть¦

¦ ¦ 1000 ¦на 1000¦на 1000¦ ¦ ¦ на ¦ ¦

¦ ¦жителей ¦жителей¦ родив.¦ ¦ ¦ инв-ть ¦ ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+--------+------+

¦Улаган. ¦ 17,0 ¦ 14,2 ¦ 36,8 ¦1066,5 ¦1885,2¦ 240,1 ¦714,6 ¦

¦р-н ¦(18,9 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1998 г.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+--------+------+

¦РА ¦ 13,5 ¦ 12,5 ¦ 28,5 ¦ 667,8 ¦1280,2¦ 134,0 ¦421,6 ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+--------+------+

¦РФ ¦ 8,6 ¦ 14,7 ¦ 16,5 ¦ 503,5 ¦1080,7¦ ¦138,8 ¦

L--------+--------+-------+-------+-------+------+--------+-------

Смертность в трудоспособном возрасте составляет 10,3 чел. на 1000 жителей в районе, по РА - 7,2, по РФ - 6,2.

Образование

В районе функционируют 12 общеобразовательных учреждений: начальных 2, неполных средних 1, средних 9. Классов-комплектов 179, в них учащихся - 2731: в начальной школе - 252 учащихся, в неполной средней - 56 учащихся, в средних - 2423 учащихся. Групп продленного дня - 23, в них учащихся 492, 1 детский приют, в котором 50 детей, дошкольных учреждений - 5, в них детей - 286; внешкольных учреждений - 3 (Центр детского творчества, 2 спортивные школы в с. Улаган, с. Акташ, филиал в с. Чибит), интернатов 2, в них детей - 46. В районе 319 учителей: заслуженных учителей РФ - 3, отличников просвещения - 9, работников дошкольных учреждений - 69, ЦДТ - 23. Высшую квалификацию имеют 15 учителей, 1-ю - 75, 2-ю - 89. Всего руководителей учреждений образования в районе - 45 человек.

В этом году в район прибыло 16 молодых специалистов, которых отдел образования всех трудоустроил. Но все же в районе имеются следующие вакансии: учителя иностранного языка во все школы, учителя математики и истории.

Так как количество классов-комплектов не позволяет школам работать в одну смену, то 49 классов-комплектов обучаются во 2 смену, в них учащихся - 795, что составляет 30%.

Допрофессиональной подготовкой учащихся занимаются только 2 школы: Балыктуюльская и Саратанская. В 2000 году удостоверение по трактороведению получил 21 учащийся.

Серьезную тревогу и опасение вызывает ухудшающееся здоровье школьников, которые имеют различные виды задержки интеллектуального развития, речи, нарушение нервно-психической деятельности. В 2000 году медико-педагого-психологической комиссией было обследовано 40 детей, поэтому в этом учебном году было открыто 2 коррекционных класса (в Улаганской начальной школе и Челушманской средней школе). Детей, обучающихся на дому - 4, детей-инвалидов - 2.

Горячее питание организовано во всех общеобразовательных учреждениях района. Приусадебные участки есть во всех школах, на которых выращивают картофель, 2 школы имеют подсобное хозяйство (Чибилинская и Кара-Кудюрская средние школы). В перспективе решается задача, чтобы все школы имели подсобное хозяйство.

Необеспеченность общеобразовательных учреждений, школ-интернатов материально-технической базой, оборудованием, неприспособленность помещений оказывает большое влияние на качество образования, на уровень здоровья детей.

Культура

В районе насчитывается 11 клубных учреждений, 11 библиотек, детская музыкальная школа, детская школа искусств, музей. В этом культурном цехе трудятся 146 человек, из них специалистов 87, высшее специальное образование имеют 15 человек, среднеспециальное - 49 человек. Действуют 19 любительских объединений и творческих коллективов, где занимаются 245 человек. Доходы от платных мероприятий учреждений культуры за 9 месяцев составляют в 2000 году 76 тыс. 49 руб., в 1999 году - 62 тыс. 836 руб. За 9 месяцев 2000 года проведено учреждениями культуры 385 мероприятий. Состояние объектов культуры неудовлетворительное. Из 25 учреждений культуры требуется капитальный ремонт 3 сельским домам культуры - сел Балыкча, Балыктуюль, Саратан, 2 сельским клубам - с. Язула и с. Коо, детской музыкальной школе с. Акташ, детской школе искусств с. Улаган, сельской библиотеке с. Акташ.

Бюджет

Доходная часть бюджета в 1999 году составила 16179 тыс. руб., которая формируется в основном за счет трансфертов на 86,7% и подоходного налога с физических лиц - 7,3%. Размер собственных доходов бюджета - 2106 тыс. руб.

Расходная часть бюджета составила 24433 тыс. руб., дефицит бюджета составил 8253 тыс. руб. Наибольшая доля расходов бюджета района приходится на образование - 50,5%, органы местного самоуправления - 16,4%, социальную политику - 7,1%. В структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляет подоходный налог с физических лиц - 70%. Налогооблагаемая база в районе практически отсутствует.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В районе одно функционирующее предприятие жилищно-коммунального хозяйства - Акташское МПЖКХ, оказывающее следующие виды услуг населению: теплоснабжение, водоснабжение, вывозка мусора, ремонт жилья, канализация.

Предприятие состоит из 7 цехов, где работают 89 человек:

1. Котельная - 3 котла ДКВР - 4/13;

2. Гараж - 15 ед. автотранспорта;

3. Жил. фонд - 33,0 тыс. кв. м;

4. Пекарня - производительностью 400 бул. в день;

5. Тепловые сети - протяженность 7 км;

6. Водопровод - 7 км;

7. Дизельные электростанции в селах Балыкча - 200 КВт, Коо - 60 КВт, Язула - 60 КВт.

Основные фонды на 01.10.00 составляют 38,566 т. р. За 9 месяцев предприятие получило убытков в сумме 362 т. р., кредиторская задолженность составила 6944 т. р., дебиторская задолженность 1894 т. р.

Улаганское МПЖКХ практически прекратило свою деятельность с 1997 г. по причине недофинансирования и реорганизации.

Энергетика

В районе находятся 2 подстанции: в Акташе и Улагане. Протяженность ЛЭП ВЛ 10 КВ - 200 км, ВЛ 0,4 КВ - 120 км, ВЛ 6 КВ - 3,5 км. За последние 5 лет в районе не реконструировано ни одного км ЛЭП. В аварийном состоянии находится ЛЭП ВЛ 10 КВ - 9 км. ЛЭП ВЛ 0,4 КВ в селах была построена, когда были дизельные электростанции, опоры деревянные сгнили. Зимой происходит перепад напряжения, КТП не выдерживает нагрузки и выходит из строя. За последние годы в селах района заметно развивается индивидуальное строительство жилых домов, строятся целые улицы, КТП не могут обеспечить потребности, в связи с чем возникает необходимость реконструкции ЛЭП ВЛ 0,4 КВ во всех селах района.

Промышленность

Акташское горно-металлургическое предприятие является правопреемником Акташского рудоуправления, которое занималось выпуском ртути с 1942 года.

В настоящее время Акташское ГМП является единственным в России предприятием по производству ртути, в т.ч. из ртутьсодержащих отходов. Продукция имеет спрос, поступают предложения как внутри страны, так и из-за ее пределов. При стабильной работе предприятия будет создано до 200 рабочих мест. Для эффективной работы Акташского металлозавода необходима замена устаревших узлов и агрегатов, механизация ручного труда, комплекс по очистке газов и сточных вод. В настоящее время отрабатывается механизм по стабильной поставке шлама на коммерчески выгодных условиях, возобновление производства НРС-1 (невзрывчатый разрушающий состав), использующегося для разрушения бетонных конструкций, скальных и горных образований в условиях, когда взрывные работы категорически воспрещены. По предварительным данным это производство не уступит по доходной части ртутному производству. АГМП - перспективное предприятие, имеющее большое значение не только для районного, но и для республиканского и федерального бюджетов.

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство района представлено 131 предприятием и 149 индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица. В отраслевом разрезе наибольшую долю составляют сельскохозяйственные предприятия - 57% и предприятия, занимающиеся торгово-закупочной деятельностью, - 31%. Сфера услуг представлена 4-мя предпринимателями, лесопереработка - 1.

По результатам 1999 года от малого предпринимательства платежи в бюджет составили 281 тыс. руб., в том числе в местный бюджет 179 тыс. руб., недоимки составили 429 тыс. руб.

Основные цели и задачи

Целью настоящей Программы является преодоление чрезвычайной ситуации, сложившейся в экономической и социальной сфере. Для достижения указанных целей следует решить основные задачи, изложенные в рамках Программы:

- повышение эффективности использования имеющихся природных, человеческих, технологических ресурсов;

- строительство объектов социальной сферы;

- развитие базы перерабатывающей промышленности;

- стабилизация сельскохозяйственного производства;

- развитие туризма в районе;

- создание сферы услуг.

Система программных мероприятий

Реализацию Программы “Социально-экономическое развитие Улаганского района на период 2001 - 2004 годы“ предполагается проводить по различным отраслям экономики во взаимосвязи с решением проблем социальной направленности.

Инвестиционные проекты группируются по отраслевому принципу в соответствии с основными задачами социально-экономического развития Улаганского района.

Социальная сфера

Проект N 1. Строительство типовой школы в с. Улаган

В настоящее время 725 учащихся Улаганской средней школы обучаются в 3-х неприспособленных зданиях, построенных в 1927 году. Обучение ведется в 2 смены. В 10 классных комнатах, которые не соответствуют нормам санитарных требований, размещено 23 класса-комплекта. С каждым годом количество классов-комплектов растет, и школа будет вынуждена заниматься в 3 смены. В рамках проекта предусматривается строительство типовой школы, приобретение необходимого оборудования.

Общий объем финансирования: 10,0 млн. руб.

Источники финансирования: РБ - 10,0 млн. руб.

Проект N 2. Реконструкция ангара под

спортивный зал, с. Улаган

В районном центре нет спортивного зала для игровых видов спорта, нет подходящего здания для проведения соревнований. Существующее здание ДЮСШ площадью 6 х 12 м имеет потолочную опору, которая закреплена посредине зала (помещение бывшей школьной мастерской). В здании нет тренажерного зала, кабинетов, раздевалок, душевой комнаты.

В рамках проекта предусматривается реконструкция ангара мясокомбината под спортивный зал.

Объем финансирования: - 0,5 млн. руб.

Источники финансирования:

ФРР - 0,3 млн. руб.

МБ - 0,2 млн. руб.

Проект N 3. Реконструкция здания детского сада под ЦДТ

2-этажное здание, бывшее в эксплуатации 5 лет, с 1995 года пустует. На сегодняшний день это ветхое здание, требующее масштабных работ по восстановлению. В районном центре острая нехватка помещений. Центр детского творчества вынужден ютиться в маленьких 4 комнатах, расположенных в здании районов, не приспособленных для проведения творческих работ с детьми. Материально-техническая база отсутствует. Чтобы проводить занятия с детьми по эколого-биологическому направлению, краеведению, техническому творчеству необходимо новое здание с оборудованием и большими классными комнатами. В будущем планируется в ЦДТ открыть компьютерный класс и вести занятия по спортивному ориентированию и туризму.

Общий объем финансирования: 4 млн. руб.

Источники финансирования:

ФРР - 3,9 млн. руб.

МБ - 0,1 млн. руб.

Проект N 4. Реконструкция здания

Акташского ГМП под школу в с. Акташ

В связи с приватизацией ГУП АГМП по решению Правительства РА 3-этажное здание АГМП передано на баланс районо для Акташской средней школы. В функционирующей школе количество классных комнат не позволяет обучать детей в одну смену (в школе обучаются 671 учащихся в 31 классе-комплекте). Дополнительные кабинеты-перегородки из ДСП в коридорах этажей. Введение 3-этажного здания позволит решить многие проблемы учебно-воспитательного процесса.

Общий объем финансирования: 4 млн. руб.

Источники финансирования: РБ - 4 млн. руб.

Проект N 5. Завершение строительства школы в с. Балыкча

Строительство школы ведется с 1991 года. Необходимо ввести объект в эксплуатацию. На выполнение СМР требуется по смете 400 тыс. руб.

Общий объем финансирования: 0,4 млн. руб.

Источник финансирования: РБ - 0,4 млн. руб.

Проект N 6. Проектирование и строительство

пристройки к школе в с. Кара-Кудюр

Школа размещена в трех приспособленных зданиях, одно из которых находится на расстоянии ста метров от основного здания. Два корпуса расположены под углом, необходимо строительство пристройки между ними в целях обеспечения недостающей площади для четырех классов комплектов.

Общий объем финансирования: 0,5 млн. руб.

Источники финансирования: РБ - 0,5 млн. руб.

Проект N 7. Реконструкция здания мебельного

магазина под ДЮСШ, с. Улаган

В настоящее время ДЮСШ размещается в помещении бывшей школьной мастерской, построенной в 1956 году, площадью 6 х 12 кв. м. Здание не приспособлено для занятий спортом, посередине зала закреплена потолочная опора.

Общий объем финансирования: 0,276 млн. руб.

Источник финансирования: РБ - 0,276 млн. руб.

Проект N 8. Проектирование и строительство

пристройки к центральной районной библиотеке

Районная библиотека находится в помещении, не отвечающем техническим требованиям. Общая площадь здания 184 кв. м. Библиотека имеет фонд 13 тыс. экземпляров литературы. В одном помещении с районной библиотекой находится детская библиотека, занимающая 36 кв. м. Фонд - 3600 экземпляров. Так как 2 библиотеки находятся в одном здании, создаются дополнительные трудности при одновременном посещении библиотек разновозрастными группами. Необходимо строительство пристройки или надстройки к районной библиотеке для размещения детской библиотеки и комнаты для ветеранов.

Общий объем финансирования: 2 млн. руб.

Источники финансирования: РБ - 2 млн. руб.

Проект N 9. Проектирование и строительство

музея-мавзолея “Пазырык“

Археологические раскопки 5 к“упных курганов в ур. Пазырык имеют мировую известность. Раскопки этих памятников существенно пополнили мировую сокровищницу интереснейшими предметами, созданными руками древних мастеров. В них заключена богатейшая информация той культуры, что была создана жителями этого сурового края в отдаленную скифскую эпоху. Это еще и великолепные музейные экспонаты. Вот уже несколько десятилетий как они выставлены в залах Эрмитажа. 1000 людей со всего света воочию соприкасаются с яркой и самобытной культурой наших предков. Всемирно известные Пазырыкские курганы, скифские могильники раскопаны, разрушены. Сегодня стоит задача сохранить, реконструировать и использовать археологический комплекс “Пазырык“. Мастерами отдела культуры уже воссозданы по фотодокументам раскопок конские снаряжения, колесница с 5-го Пазырыкского кургана, музыкальный инструмент арфа из 2-го Пазырыкского кургана. В дальнейшем мастера продолжат воссоздание интереснейших предметов для будущего музея. Для проведения подобных мероприятий необходимо разработать проектно-сметную документацию для строительства комплекса Пазырык. Для воссоздания музейных экспонатов нужна художественная мастерская по ремеслам и деревообрабатывающие станки. Нужны материалы, необходимые для оформления музея. Воссозданные конные снаряжения, колесница, арфа, теленгитская культура, продемонстрированные на республиканском празднике “Эл-Ойын“, послужили своего рода рекламой для массового паломничества туристов на Пазырыкские курганы.

Общий объем финансирования: 6 млн. руб.

Источники финансирования:

ФБ - 3 млн. руб.

РБ - 1 млн. руб.

ФРР - 2 млн. руб.

Проект N 10. Проектирование Центра теленгитской

культуры, с. Кара-Кудюр

В целях сохранения и развития народных традиций, фольклора, устного творчества, языка, этнографии, традиционных промыслов необходимо создание фольклорно-этнографического центра теленгитской культуры. Село Кара-Кудюр - место наиболее компактного проживания теленгитов, где особо чтут и соблюдают обряды и традиции своих предков, передавая их из поколения в поколение. В селе с населением около 500 жителей, где половина составляет подрастающее поколение, нет ДК.

Общий объем финансирования: 0,3 млн. руб.

Источники финансирования: РБ - 0,3 млн. руб.

Проект N 11. Строительство артезианских скважин

Цель проекта: обеспечение населения качественной питьевой водой вне зависимости от сезона года, предотвращение эпидемий дизентерии и других болезней.

В весенне-летний период вода в реках замутнена, не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Население обеспечивается водой из открытых источников, что ежегодно ведет к инфекционным заболеваниям. Показатели заболеваемости острой дизентерией в 1999 году составило 714,6 на 100000 жителей (по республике 421,6). Питьевая вода - одна из самых злободневных проблем района. Необходимо строительство артезианских скважин в каждом селе.

Общий объем финансирования: 2,34 млн. руб.

Источники финансирования:

РБ - 1 млн. руб.

ФРР - 0,58 млн. руб.

ФБ - 0,76 млн. руб.

Проект N 12. Строительство радиорелейной связи

Улаган - Коо - Балыкча

Цель проекта: организация радиорелейной связи с переприемными пунктами на перевале Кату-Ярык и с. Коо.

Село Балыкча находится в долине р. Челушман, протяженность воздушной линии связи по стальной цепи диаметром 4 мм - 97 км, построена в 1936 г. Линия связи находится в труднодоступном для эксплуатационного обслуживания месте и постоянно подвергается камнепадам, затоплению и др. природным стихиям, что усложняет ее эксплуатацию. Связь организована через центральный коммутатор по системе МБ. Сама линия находится в неудовлетворительном состоянии, что опасно для ее обслуживания.

В рамках проекта предусматривается изготовление проектно-сметной документации на сумму 300 тыс. руб., само строительство составит порядка 3 млн. руб.

Общий объем финансирования: 0,5 млн. руб.

Источники финансирования: РБ - 0,5 млн. руб.

Проект N 13. Завершение реконструкции здания РУЭС

Существующее здание АТС, построенное в бетонном исполнении без соблюдения сейсмичности и вечной мерзлоты, находится в аварийном состоянии. Здание находится на реконструкции с 1997 года, необходимо его завершение.

Общий объем финансирования: 0,6 млн. руб.

Источник финансирования: РБ - 0,6 млн. руб.

Энергетика

Проект N 14. Реконструкция и строительство ЛЭП в с. Улаган

Существующая линия электропередач эксплуатируется с 1969 года, при нормативе срока 20 лет. В связи с увеличивающимся числом потребителей электроэнергии перегруз на линии создает аварийную ситуацию, трансформаторы выходят из строя. Для нормальной и безаварийной подачи электроэнергии необходимы следующие мероприятия: реконструкция ВЛ-0,4 КВ - 30 км, капитальный ремонт КТП - 10/0,4 КВ - 10 шт., капитальный ремонт действующего ВЛ 10 КВ - 6 км, проектирование строительства ВЛ 10 КВ - 1 км, ВЛ 0,4 КВ - 5 км в новом микрорайоне Мандилу, установка дополнительно 3 комплектов КТП 10/0,4 КВ.

Общий объем финансирования: 4,15 млн. руб.

Источники финансирования:

РБ - 3,15 млн. руб.

ФРР - 1 млн. руб.

Проект N 15. Завершение строительства ГЭС “Кайру“

Строительство электростанции ведется с 1993 года. Планируемая мощность 400 кВт, среднегодовая выработка 1 млн. кВт/ч.

Общий объем финансирования: 16,5 млн. руб.

Источник финансирования: ФБ - 16,5 млн. руб.

Проект N 16. Проектирование и строительства МГЭС “Язула“

Электроснабжение села Язула обеспечивается дизельной электростанцией мощностью 60 кВт в сут., дизтопливо доставляется с перебоями, свет подается 3 - 4 часа в сутки. Дизель находится в аварийном состоянии. Строительство сетевого ЛЭП - 220 КВ требует огромных финансовых вложений. Предлагается проектирование и строительств МГЭС мощностью 200 кВт при средней годовой выработке 500 тыс. кВт в час.

Общий объем финансирования - 2 млн. руб.

Источник финансирования: ФБ - 2 млн. руб.

Проект N 17. Проектирование строительства МГЭС “Коо“

Дизельная электростанция находится в аварийном состоянии, производственные мощности изношены, свет подается 3 - 4 дня в месяц. В рамках проекта предусматривается проектирование и строительство МГЭС мощностью 100 кВт для обеспечения населения с. Коо бесперебойным электроснабжением.

Общий объем финансирования - 0,6 млн. руб.

Источник финансирования: РБ - 0,6 млн. руб.

Благоустройство, ЖКХ

Проект N 18. Реконструкция водопроводных сетей в селе Акташ

В селе Акташ водопроводные сети протяженностью более 10 км построены 30 лет назад с нарушением требований строительных норм. Тепловые и водопроводные сети уложены совместно в одних лотках, что является грубейшим нарушением. В настоящее время 55% сетей и практически вся запорная арматура изношены. Для обеспечения населения поселка водой в зимнее время существующего водозабора недостаточно, запланировано бурение двух водоскважин и прокладка 4,0 км водопроводных сетей.

В с. Акташ будут заменены физически изношенные водопроводные сети.

Общий объем финансирования: 3,0 млн. руб.

Источники финансирования: РБ - 3,0 млн. руб.

Проект N 19. Возобновление деятельности

жилищно-коммунального хозяйства в районном центре

В результате реорганизации в 1997 году Улаганское МПЖКХ прекратило свою деятельность в связи с тяжелым финансовым положением.

Цель проекта: восстановление гостиничного хозяйства, централизованной организации ремонта улиц, благоустройства.

В рамках проекта предусматривается открытие гостиницы на 7 мест с кухней, санбытом, а также оснащением материально-технической базы.

Общий объем финансирования: 100 тыс. руб.

Источник финансирования: ФРР - 100 тыс. руб.

Создание новых рабочих мест: 2.

Проект N 20. Проектирование и строительство

пешеходного моста через р. Башкаус

В связи с тем, что территория райцентра полностью застроена, было принято решение перевести часть села на правую сторону р. Башкаус в ур. Мандилу. На сегодняшний день построено 60 домов и в дальнейшем индивидуальное строительство будет вестись на том берегу, в связи с чем появилась необходимость в строительстве пешеходного моста через реку длиной более 100 м. В обход главного моста расстояние до деревни составляет 4 км. При строительстве моста расстояние сократится в 3 раза.

Объем финансирования: 1,4 млн. руб.

Источник финансирования:

РБ - 0,7 млн. руб.

МБ - 0,7 млн. руб.

Проект N 21. Строительство 2-квартирных жилых домов

Нехватка жилья в районе - один из факторов социальной напряженности населения. Норматив жилья в Улаганском районе почти в 2 раза ниже республиканского показателя, 80% жилого фонда устаревший, требующий больших средств на капитальный ремонт, либо замены. Дома, застроенные вдоль левого берега р. Башкаус, поражены домовым грибком, основания домов гниют, по весне дома затапливает. Люди требуют переселения, оказания помощи в виде кредитов для строительства нового жилья. В связи с дефицитом жилья район не имеет возможности привлекать извне квалифицированных специалистов: юристов, преподавателей английского языка. В рамках программы предусматривается строительство 4-х жилых домов за счет субсидий из республиканского бюджета.

Общий объем финансирования: 2 млн. руб.

Источники финансирования:

РБ - 1 млн. руб.

МБ - 1 млн. руб.

Агропромышленный комплекс

Проект N 22. Создание племенного

хозяйства на базе СПК “Рассвет“

Цель проекта: увеличение объемов выращивания и реализация хозяйствам района племенного молодняка коз, увеличения общего поголовья скота. Планируется приобретение 200 голов племенных козочек в 2001 году, для стабилизации поголовья скота планируется закуп коз, овец, КРС, лошадей.

Для укрепления кормовой базы предусматривается обновление машинно-тракторного парка: приобретение трактора МТЗ-82 и с/х техники (плуг, сеялки, косилки тракторные, грабли тракторные).

Общий объем финансирования: 1920 тыс. руб.

Источники финансирования: ФРР - 940 тыс. руб.

Кредиты банков - 940 тыс. руб. в 2001 г.

Собственные средства - 40 тыс. руб.

Срок окупаемости: 48 мес.

Создание новых рабочих мест: 6.

Проект N 23. Увеличение поголовья

пуховых коз на базе СПК “Чибитский“

Цель проекта: увеличение поголовья коз пухового направления. В рамках проекта планируется приобретение племенных козлов-производителей 40 голов, фактически в хозяйстве имеется 900 голов козоматок, для стабилизации общего поголовья планируется закуп скота.

Для укрепления кормовой базы предусматривается обновление машинно-тракторного парка: приобретение трактора МТЗ-82, ДТ-75 и с/х техники (плуг, сеялки, косилки тракторные, грабли тракторные).

Общий объем финансирования: 1900 тыс. руб.

Источники финансирования: кредиты банков - 925 тыс. руб.

ФРР - 925 тыс. руб.

Собственные средства - 50 тыс. руб.

Срок окупаемости: 24 мес.

Создание новых рабочих мест: 4.

Проект N 24. Программа развития Челушманской долины

В рамках программы осуществить следующие проекты:

1. Создание базы для производства зерна.

Цель проекта: создание зернового хозяйства, для чего на лизинговой основе обновить машинно-тракторный парк.

Общий объем финансирования: 2002 г. - 1200 тыс. руб.; 2003 г. - 2500 тыс. руб.;

Источники финансирования: ФРР - 3700 тыс. руб.

Срок окупаемости: 48 мес.

Создание новых рабочих мест: 8.

2. Развитие пчеловодства на базе совхоза “Челушманский“.

Цель проекта: обеспечение продуктами пчеловодства населения района. В рамках проекта предусматривается приобретение пчелосемей, необходимого инвентаря, строительство омшаника.

Общий объем финансирования: 2002 год - 200 тыс. руб.

Источники финансирования: ФРР - 200 тыс. руб.

Срок окупаемости: 36 мес.

Создание новых рабочих мест: 4.

3. Развитие садоводства на базе совхоза “Челушманский“ и колхоза “Коо“.

Цель проекта: обеспечение фруктами детских учреждений и населения района. В рамках проекта предусматривается приобретение саженцев, огораживание.

Общий объем финансирования: 2001 год - 70 тыс. руб. совхозу “Челушманский“ и 70 тыс. руб. колхозу “Коо“.

Источники финансирования: федеральный бюджет.

Срок окупаемости: 24 мес.

Создание рабочих мест: 12.

4. Открытие мини-цеха по переработке овощей и фруктов на базе совхоза “Челушманский“.

Цель проекта: обеспечение сухофруктами детских учреждений и населения района.

Общий объем финансирования: 2003 год - 200 тыс. руб.

Источники финансирования: ФРР - 200 тыс. руб.

Срок окупаемости: 12 мес.

Создание новых рабочих мест: 10.

5. Создание племенного козоводческого хозяйства на базе колхоза “Коо“.

Цель проекта: улучшение местной породы коз. В рамках проекта предусматривается приобретение племенных козлов-производителей 10 голов, козочек - 100 голов, для стабилизации поголовья скота планируется закуп скота у населения.

Для укрепления кормовой базы предусматривается обновление машинно-тракторного парка: приобретение трактора МТЗ-82 и с/х техники (плуг, сеялки, косилки тракторные, грабли тракторные).

Общий объем финансирования: 1870 тыс. руб.

Источники финансирования: кредиты банков - 935 тыс. руб.

ФРР - 935 тыс. руб.

Срок окупаемости: 24 мес.

Создание новых рабочих мест: 6.

6. Для стабилизации поголовья скота в с-з “Челушманский“ планируется закуп скота у населения.

Коз - 300 голов.

Овец - 200 голов.

КРС - 100 голов.

Лошадей 100 голов.

Для укрепления кормовой базы предусматривается обновление машиннотракторного парка: приобретение трактора МТЗ-82, ДТ-75 и с/х техники (плуг, сеялки, косилки тракторные, грабли тракторные).

Общий объем финансирования: 1800 тыс. руб.

Источники финансирования: кредиты банков - 900 тыс. руб.

ФРР - 900 тыс. руб.

Срок окупаемости: 24 мес.

Создание новых рабочих мест: 6.

Проект N 25. Создание племенного ядра по разведению

чубарых лошадей на базе колхоза “Кара-Кудюр“

Цель проекта: увеличение поголовья чубарых лошадей. В рамках проекта предусматривается приобретение чубарых конематок в количестве 5 голов.

Для укрепления кормовой базы предусматривается обновление машинно-тракторного парка: приобретение трактора МТЗ-82 и с/х техники (плуг, сеялки, косилки тракторные, грабли тракторные).

Лошади чубарой масти пользуются спросом как декоративная порода для цирковых представлений, для конноспортивных школ, представляют интерес для зарубежья.

Общий объем финансирования: 1850 тыс. руб.

Источники финансирования: кредиты банков - 925 тыс. руб.

ФРР - 925 тыс. руб.

Срок окупаемости: 36 мес.

Создание рабочих мест: 6.

Проект N 26. На базе совхоза “Саратанский“

создание яководческого хозяйства

Цель: увеличение поголовья яков. Малозатратная отрасль, традиционное ведение яководства - тебеневочно-пастбищное. Фактическое поголовье - 460 голов, планируется увеличение до 600 голов.

Для укрепления кормовой базы планируется обновление технических мощностей: приобретение трактора ДТ-75 и с/х техники (плуг, сеялки, косилки тракторные, грабли тракторные).

Общий объем финансирования: 1430 тыс. руб.

Источники финансирования: кредиты банков - 700 тыс. руб.

ФРР - 700 тыс. руб.

Собственные средства - 30 тыс. руб.

Срок окупаемости: 36 мес.

Создание рабочих мест: 6.

Проект N 27. Организация кормозаготовительного

мехзвена на базе КХ “Кара-Суу“

Цель: организация кормозаготовительного мехзвена для заготовки резерва грубых кормов для хозяйств района. В рамках проекта предусматривается приобретение сельскохозяйственных машин, выращивание однолетних трав на сено.

Общий объем финансирования: 200 тыс. руб. в 2001 г.

Источники финансирования: ФРР - 200 тыс. руб.

Срок окупаемости: 48 мес.

Создание новых рабочих мест: 5.

Проект N 28. Увеличение объемов производства

картофеля КХ “Чабаа“

Цель: обеспечение населения района и детских учреждений картофелем. В рамках проекта предусматривается выращивание картофеля на площади 10 га.

Общий объем финансирования: 50 тыс. руб. в 2001 г.

Источники финансирования: ФПМП - 50 тыс. руб.

Срок окупаемости: 12 мес.

Создание новых рабочих мест: 10.

Проект N 29. Организация районной заготовительной

конторы ООО “Заготконтора“

Цель: повышение уровня самообеспечения населения, создание маркетинговой службы по закупу и сбыту животноводческой продукции (кожсырье, шерсть, пух, мясо) и даров природы (ягоды, пушнина, орех, лек. травы, рыба). В рамках проекта предусматривается привлечение оборотных средств, приобретение холодильного оборудования, строительство убойного пункта, переработка лектехсырья.

Общий объем финансирования: 800 тыс. руб.

Источники финансирования: ФРР - 800 тыс. руб.

2001 г. - 500 тыс. руб.

2002 г. - 300 тыс. руб.

Срок окупаемости: 24 мес.

Создание новых рабочих мест: 8.

Проект N 30. Создание мараловодческого

хозяйства на базе МУП “Чибиля“

Цель: создание и развитие отрасли мараловодства. В рамках проекта предусматривается приобретение 50 голов маточного поголовья, 10 голов рогачей и огораживание территории площадью 100 га при стоимости 1 км - 70 тыс. руб.

Общий объем финансирования: 3700 тыс. руб.

Источники финансирования: кредиты банков - 1850 тыс. руб.

ФРР - 1850 тыс. руб.

Срок окупаемости: 60 мес.

Создание новых рабочих мест: 16.

Проект N 31. Создание дойного гурта

на базе совхоза “Советский Алтай“

Цель: обеспечение молочными продуктами детских учреждений и населения района. В рамках проекта предусматривается приобретение дойных коров в количестве 25 голов, 2 голов быков-производителей симментальской породы, для стабилизации поголовья скота планируется закуп скота у населения.

Для укрепления кормовой базы предусматривается обновление машинно-тракторного парка: приобретение трактора МТЗ-82 и с/х техники (плуг, сеялки, косилки тракторные, грабли тракторные).

Общий объем финансирования: 1580 тыс. руб.

Источники финансирования: кредиты банков - 790 тыс. руб.

ФРР - 790 тыс. руб.

Срок окупаемости: 48 мес.

Создание новых рабочих мест: 5.

Проект N 32. Развитие рыбоводства

на территории колхоза “Кара-Кудюр“

Цель: обеспечение населения района рыбными продуктами. В рамках проекта предусматривается зарыбление озера площадью зеркала 15 га, приобретение мальков в количестве 2000 штук.

Общий объем финансирования: 50 тыс. руб. в 2001 г.

Источники финансирования: ФПМП - 50 тыс. руб.

Срок окупаемости: 36 мес.

Создание новых рабочих мест: 4.

Проект N 33. Стабилизация поголовья

скота в колхозе “Паспарта“

В рамках проекта планируется увеличение общего поголовья скота, улучшение работы по воспроизводству стада путем создания необходимой кормовой базы и материально-технического оснащения предприятия, планируется закуп скота у населения.

Для укрепления кормовой базы предусматривается обновление машинно-тракторного парка: приобретение трактора МТЗ - 82 тыс. руб., ДТ-75 и с/х техники (плуг, сеялки, косилки тракторные, грабли тракторные).

Общий объем финансирования: 1400 тыс. руб.

Источники финансирования: ФРР - 700 тыс. руб.

Кредиты банков - 700 тыс. руб.

Срок окупаемости: 24 мес.

Создание новых рабочих мест: 4.

Проект N 34. Разведение пухоносных коз

горно-алтайской породы. ООО “Чолмон“

В рамках проекта предусматривается закуп племенных козлов-производителей и увеличение общего поголовья скота.

Производство молочной продукции (масло, сливки), пошив одеял из шерсти, производство шарфов, шалей из пуха коз алтайской породы.

Общий объем финансирования: 90 тыс. руб.

Источники финансирования: Фонд занятости - 70 тыс. руб.

Собственные средства - 20 тыс. руб.

Срок окупаемости: 18 мес.

Создание новых рабочих мест: 3.

Промышленность

Проект N 35. Акташская ГМП. Возобновление

производства ртути

Цель проекта: стабилизация производственного цикла, организация ритмичной поставки сырья, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет.

При оптимальных условиях мощность металлозавода позволяет выпускать до 120 тонн ртути в год.

Общий объем финансирования: 12,6 млн. руб.

Источник финансирования: собственные средства - 12,6 млн. руб.

Создание новых рабочих мест: 10.

Проект N 36. СПК “Рассвет“. Производство извести

Цель проекта: освоение месторождений известняка на территории Чибилинской сельской администрации. В рамках проекта предусматривается организация работ по добыче и обжигу известняка открытым способом в ур. Кара-Кудюр. Предполагаемый выход продукции 15 тонн, при емкости печи 25 тонн. Объемный вес известняка 2,7 т/куб. м. Известняк, добываемый на карьере, будет являться сырьем для выпуска строительной извести, известковой муки для раскисления почв, мраморной крошки.

Общий объем финансирования: 70 тыс. руб.

Источник финансирования: ФРР - 60 тыс. руб.

Собственные средства - 10 тыс. руб.

Срок окупаемости: 12 мес.

Создание новых рабочих мест: 5.

Проект N 37. ООО “Улаган“. Открытие

мини-завода по производству кирпича

Цель проекта: обеспечение потребительского рынка района материалом, имеющим большой спрос при строительстве, кладке печей, обмуровке котлов отопительной системы.

Доставка кирпича из Горно-Алтайска с учетом транспортных расходов обходится в 2 раза дороже, причем доставка цельного кирпича примерно составляет 70%.

Данный проект позволит решить проблему дефицита этой продукции в районе.

Мощность завода 200 тыс. штук в год. Предусматривается приобретение оборудования мини-завода, строительство сушильного навеса, покупка угля.

Общий объем финансирования: 300 тыс. руб.

Источник финансирования: ФРР - 300 тыс. руб.

Создание новых рабочих мест: 5.

Проект N 38. КХ “Тужар“. Открытие пимокатного цеха

Цель проекта: изготовление валяной обуви на местной сырьевой базе.

В условиях сурового климата с затяжными холодными зимами имеется большой спрос на данную продукцию, конкуренция внутри района отсутствует.

В рамках проекта предусматривается производственная мощность 500 - 600 пар обуви в год, создание новых рабочих мест. Кроме этого планируется изготовление одеял (дюрканов), безрукавок, матрацев.

Общий объем финансирования: 40 тыс. руб.

Источник финансирования: ФПМП - 40 тыс. руб.

Срок окупаемости: 18 мес.

Создание новых рабочих мест: 10.

Проект N 39. МУП “Кок-Таман“. Создание

коптильного цеха, зарыбливание озер

На протяжении 3-х лет Саратанская сельская администрация, затем МУП “Кок-Таман“ занимается разведением рыб форели и пеляди на озере Тон-Тыт. По результатам работы этих лет планируется изучение перспективы развития рыбоводства в районе на базе данного предприятия.

В рамках проекта предусматривается зарыбливание пелядью озера Тумчук-Сайар площадью зеркала 17 га, а также создание коптильного цеха по копчению озерной, речной рыбы.

Общий объем финансирования: 100 тыс. руб.

Источник финансирования: ФРР - 60 тыс. руб.

Собственные средства - 40 тыс. руб.

Срок окупаемости: 24 мес.

Проект N 40. Восстановление лимонадного

цеха в с. Акташ, ИЧП Волынец В.

Цель проекта: возрождение цеха по производству лимонада. В настоящее время цех находится на консервации, необходимо финансирование для восстановления производственных мощностей.

Общий объем финансирования: 170 тыс. руб.

Источник финансирования: ФРР - 150 тыс. руб.

Собственные средства - 20 тыс. руб.

Срок окупаемости: 8 мес.

Создание новых рабочих мест: 3.

Проект N 41. КХ “То-То“. Возобновление

производства хлебобулочных изделий

В районном центре нет действующей пекарни.

Цель проекта: обеспечение населения села хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Проблема отсутствия хлеба в продаже особенно актуальна в летнее время в период туристического сезона. Предприятие имеет производственные мощности для реализации данного проекта.

В рамках проекта предусматривается приобретение оборотных средств.

Объем финансирования: 50 тыс. руб.

Источник финансирования: ФПМП - 40 тыс. руб.

Собственные средства - 10 тыс. руб.

Создание новых рабочих мест: 2.

Проект N 42. ООО “Дружба“. Производство

пиломатериалов, ремонт автотранспорта

Цель проекта: наиболее полный охват районного потребительского рынка стройматериалов, дров, ремонт автотранспорта и сельхозтехники.

При рациональном использовании средств, оптимизации производственной деятельности проект может дать высокий экономический эффект, расчетную рентабельность 35%. Отдача от инвестиций предполагается в первые 2 года освоения проекта.

Общий объем финансирования: 100 тыс. руб.

Источник финансирования: Фонд занятости - 100 тыс. руб.

Срок окупаемости: 12 мес.

Создание новых рабочих мест: 10.

Проект N 43. ООО “Темп“. Производство столярных изделий

Цель проекта: выпуск столярных изделий и других товаров народного потребления из дерева на базе имеющихся производственных мощностей предприятия.

В настоящее время предприятие прекратило свою производственную деятельность по причине финансовых затруднений. ООО “Темп“ было построено 6 двухквартирных жилых домов, которые по сей день не оплачены. Неплатежеспособность предприятия породила недоимки по налогам, задолженность по кредитам.

Для возрождения деятельности предприятия необходима финансовая поддержка. ООО “Темп“ имеет лицензию на строительные работы, обладает большим производственным потенциалом.

Общий объем финансирования: 250 тыс. руб.

Источник финансирования: ФРР - 200 тыс. руб.

Собственные средства - 50 тыс. руб.

Создание новых рабочих мест: 14.

Туризм

Проект N 44. МП “Ак-Баажы“. Организация

туристического комплекса “Ак-Баажы“

Долина р. Челушман издавна привлекает к себе туристов своей первозданной красотой и благоприятным микроклиматом.

Цель проекта: упорядочение туристских потоков в урочище Кату-Ярык, решение экологических проблем, связанных с неорганизованным туризмом вдоль бассейна реки. Проектом предусматривается строительство 10 летних домиков, бани, автостоянки и кафе, ремонт жилого дома и пешеходного навесного моста через реку Челушман, гидроэлектростанции, приобретение необходимых оборотных средств, в т.ч. рыболовных снастей.

Общий объем финансирования: 443 тыс. руб.

Источники финансирования: кредиты банков - 400 тыс. руб.

Собственные средства - 43 тыс. руб.

Число новых рабочих мест: 15.

Проект N 45. МУП “Мандилу“. Организация

этнокультурного туризма

Цель проекта: оказание туристических услуг, формирование четких представлений о культуре и быте коренного народа - теленгитов, показ природных, культурно-исторических достопримечательностей района. В рамках проекта предусматривается реконструирование 10 аилов под жилой фонд в национальном стиле, строительство автостоянки, жилого дома, приобретение инвентаря.

В рамках проекта предусматривается создание музея “Пазырык“ под открытым небом с реконструкцией кургана и изготовлением копий, муляжей предметов скифской культуры. При реализации проекта предполагается открытие в районе структуры туризма, организация платных услуг, увеличение числа трудозанятого населения.

Общий объем финансирования: 427 тыс. руб.

Источники финансирования: ФРР - 400 тыс. руб.

Собственные средства - 27 тыс. руб.

Срок окупаемости: 24 мес.

Создание новых рабочих мест: 7.

Проект N 46. МП “Надежда“. Строительство

альпийской базы “Маашей“ (Мажой), с. Чибит

Цель проекта: развитие коммерческого туризма, развитие сферы сопутствующих услуг (торговля, прокат, бытовые услуги и пр.), обеспечение занятости и дохода для местного населения.

Проект предусматривает строительство зимнего корпуса на 20 мест, летних мест проживания (бунгало), бани, магазина, приобретение бивуачного снаряжения, затраты на рекламу. Проведена предварительная рекламная кампания с целью популяризации региона и активных видов туризма-альпинизма, ледолазания, скалолазания, сплава, охоты через ООО “Пилигрим“ (г. Горно-Алтайск).

Общий объем финансирования: 300 тыс. руб.

Источники финансирования: кредиты банков - 250 тыс. руб.

Собственные средства - 50 тыс. руб.

Срок окупаемости: 2 года.

Создание новых рабочих мест: 5.

Проект N 47. КХ “Солоны-2“. Организация

туристической базы на трассе Акташ-Курай

Цель проекта: развитие горного и водного видов туризма.

В рамках проекта предусматривается использование благоприятных рекреационных условий для привлечения туристских потоков, в т.ч. иностранных, организация новых рабочих мест.

Заимствованные средства будут направлены на создание туристического стационара пяти 2-местных, двух 4-местных домиков в национальном стиле, столовой и стоянки для автомобилей, всего на сумму 62 тыс. руб., а также на приобретение оборотных средств, в т.ч. туристского инвентаря.

Общий объем финансирования: 122 тыс. руб.

Источники финансирования: ФРР - 100 тыс. руб.

Собственные средства - 22 тыс. руб.

Срок окупаемости - 18 мес.

Создание новых рабочих мест: 8.

Проект N 48. ООО “Челушман“. Строительство

туристического кемпинга “Челушман“

Цель проекта: организация комплексного сервисного обслуживания отдыхающих, включающее размещение, питание, активные виды туризма: сплав по реке на надувных катамаранах, катание на водном велосипеде по озеру, игровой зал с бильярдом, настольным теннисом. В рамках проекта предусматривается строительство 10 кемпингов, столовой, бани, игрового зала.

Общий объем финансирования: 500 тыс. руб.

Источник финансирования: кредиты банков - 450 тыс. руб.

Собственные средства - 50 тыс. руб.

Срок окупаемости - 30 мес.

Создание новых рабочих мест: 10.

Проект N 49. Организация сельского “зеленого“ туризма

Цель проекта: развитие семейного туризма на территории Чибитской и Челушманской администраций, вовлечение местного населения в турбизнес.

В рамках проекта предусматривается выявление и оказание финансовой помощи начинающим предпринимателям для создания условий по приему туристов.

Общий объем финансирования: 50 тыс. руб.

Источники финансирования: Фонд занятости - 30 тыс. руб.

Собственные средства - 20 тыс. руб.

Срок окупаемости: 8 месяцев.

Создание новых рабочих мест: 15.

Сфера услуг

Проект N 50. Открытие кафе

“Национальная кухня“ в с. Улаган, ООО “Башкуш“

Цель проекта: в районном центре нет столовой, ситуация порождает недовольство со стороны приезжающих. Отсутствие точки горячего питания - один из злободневных вопросов села и требует незамедлительного решения.

Проектом предусматривается строительство кафе в национальном стиле, приобретение оборотных средств.

Объем финансирования: 80 тыс. руб.

Источник финансирования: Фонд занятости - 70 тыс. руб.

Собственные средства - 10 тыс. руб.

Срок окупаемости: 7 мес.

Создание новых рабочих мест: 6.

Проект N 51. ИЧП Чалканов Ю. Открытие кафе в с. Акташ

Цель проекта: в с. Акташ, находящемся на оживленной автомагистрали с населением более 3 тыс. чел., отсутствует точка горячего питания. Бывшая столовая закрылась с введением единого налога на вмененный доход, поскольку содержание большой площади в сфере торговли обременительно. Проектом предусматривается строительство придорожного кафе, приобретение оборудования, посуды.

Объем финансирования: 120 тыс. руб.

Источники финансирования: ФРР - 100 тыс. руб.

Собственные средства - 20 тыс. руб.

Срок окупаемости: 12 мес.

Создание новых рабочих мест: 3.

Проект N 52. ИЧП Матина В. Открытие мастерской

по ремонту обуви в с. Улаган

Источники финансирования: Фонд занятости - 15 тыс. руб.

Собственные средства - 5 тыс. руб.

Создание новых рабочих мест: 2.

Проект N 53. МУП “Горизонт“.

Открытие “Дома бытовых услуг“ в с. Акташ

В рамках проекта предусматривается открытие мастерской по пошиву верхней и легкой одежды, парикмахерской, фотостудии.

Общий объем финансирования: 200 тыс. руб.

Источник финансирования: ФРР - 200 тыс. руб.

Создание новых рабочих мест: 15.

Проект N 54. КХ “Огонек“. Открытие мини-ателье

по пошиву головных уборов в с. Улаган

В рамках проекта предусматривается открытие цеха по пошиву головных уборов, одеял, матрацев.

Общий объем финансирования: 50 тыс. руб.

Источник финансирования: Фонд занятости - 40 тыс. руб.

Собственные средства - 10 тыс. руб.

Срок окупаемости - 10 мес.

Создание рабочих мест: 4.

Мероприятия

по социально-экономическому развитию

Улаганского района 2001 - 2004 годы и объемы

затрат на их выполнение

млн. руб.

---------------------T---------T---------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Факт. ¦ Финансовые затраты ¦

¦ ¦ потреб. +------T-----T-----T------T-------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 2001¦ 2002¦ 2003 ¦ 2004 ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦ Укрепление материально-технической базы учреждений ¦

¦ социальной сферы ¦

+--------------------T---------T------T-----T-----T------T-------+

¦Народное образование¦ 7,5 ¦ 2 ¦0,5 ¦0,5 ¦0,5 ¦0,5 ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦Здравоохранение, ¦ 22,0 ¦ 4,58 ¦1,52 ¦1,02 ¦1,02 ¦1,02 ¦

¦в том числе по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Семип. программе“: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обеспечение ¦ 0,28 ¦ 0,07 ¦0,07 ¦0,07 ¦0,07 ¦0,07 ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦йодсодержащими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦препаратами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приобретение ¦ 1,3 ¦ 0,7 ¦0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦

¦медоборудования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инструментария ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦Культура ¦ 8,8 ¦ 2,4 ¦0,6 ¦0,6 ¦0,6 ¦0,6 ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦арх.-этн. центр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Пазырык“ ¦ ¦ 1 ¦0,25 ¦0,25 ¦0,25 ¦0,25 ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦ Акташское ЖКХ ¦

+--------------------T---------T------T-----T-----T------T-------+

¦Авт-ль КамАЗ -¦ ¦ 0,7 ¦0,7 ¦ ¦ ¦ ¦

¦мазутовоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦Авт-ль КамАЗ -¦ ¦ 0,7 ¦ ¦0,7 ¦ ¦ ¦

¦мусоровоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦Ассенизаторский авто¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦0,5 ¦ ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦ДЭС для сел:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Балыкча ¦ ¦ 0,5 ¦0,5 ¦ ¦ ¦ ¦

¦Язула ¦ ¦ 0,2 ¦ ¦0,2 ¦ ¦ ¦

¦Коо ¦ ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦0,2 ¦ ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦ ОАО “Электросвязь“ ¦

+--------------------T---------T------T-----T-----T------T-------+

¦Телефонная станция¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Бэтта“ ¦ ¦ 2,250¦2,250¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦ Обеспечение организаций района средствами транспорта ¦

+--------------------T---------T------T-----T-----T------T-------+

¦Челушманская сель.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦адм. УРАЛ - вахтовка¦ ¦ 0,8 ¦0,8 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦ЦРБ по “Семип.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программе“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦УАЗ-3962 ¦ ¦ 0,36 ¦0,09 ¦0,09 ¦0,09 ¦0,09 ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦Отдел культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦УАЗ-3962 ¦ ¦ 0,09 ¦0,09 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦ПУЖКХ с. Улаган¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦УРАЛ - лесовоз ¦ ¦ 0,7 ¦ ¦0,7 ¦ ¦ ¦

¦ДТ-75 ¦ ¦ 0,45 ¦ ¦ ¦0,45 ¦ ¦

¦ЮМЗ-6 ¦ ¦ 0,5 ¦0,5 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦Капитальный ремонт объектов производственной и социальной сферы ¦

+--------------------T---------T------T-----T-----T------T-------+

¦Здравоохранение ¦ 1,5 ¦ 0,8 ¦0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦Народное образование¦ 2,9 ¦ 2,1 ¦0,525¦0,525¦0,525 ¦0,525 ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦Отдел культуры ¦ 1,0 ¦ 0,6 ¦0,15 ¦0,15 ¦0,15 ¦0,15 ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦Акташское МПЖКХ ¦ ¦ 1,396¦0,346¦0,41 ¦0,39 ¦0,25 ¦

¦- замена дымовой¦ ¦ 0,096¦0,096¦ ¦ ¦ ¦

¦трубы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- обмуровка котлов ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦0,16 ¦0,14 ¦ ¦

¦- ремонт жилфонда ¦ ¦ 1 ¦0,25 ¦0,25 ¦0,25 ¦0,25 ¦

+--------------------+---------+------+-----+-----+------+-------+

¦Итого ¦ - ¦21,826¦8,771¦5,095¦4,625 ¦3,335 ¦

L--------------------+---------+------+-----+-----+------+--------

В том числе: РБ - 11,526 млн. руб.; ФРР - 10,0 млн. руб.; МБ - 0,3 млн. руб.

Перечень

мероприятий, направленных на улучшение

социально-экономического состояния района

1. Повышение качества обучения, создание кадрового потенциала (Программа прилагается).

2. Поддержка молодежной политики (Программа прилагается).

3. Содействие занятости населения. Реализация Закона “О ветеранах“ (Программа прилагается).

4. Социальная поддержка населения (Программа прилагается).

5. Активизация работы с ссудозаемщиками.

6. Обеспечение безопасности хранения баллонов с сжиженным газом.

7. Изучение возможностей вещания республиканского телевидения.

8. Геологическая разведка месторождений на наличие золота, урана и др. полезных ископаемых.

9. Передача садов Беле (20 га) от Алтайского заповедника Улаганской районной администрации.

10. Телефонизация сел: Кара-Кудюр, Паспарта, Язула, Балыкча.

11. Организация маршрутного катера в период навигации на Телецком озере для пассажирских перевозок и завоза грузов в села Челушманской долины.

12. Создание районного Центра социального обслуживания семьи и детей.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет использования средств федерального бюджета, средств бюджета развития РА, внебюджетных фондов, собственных средств предприятий, Фонда занятости населения, кредитов банков, местного бюджета.

Источники

финансирования мероприятий и проектов Программы

---------------------------------T---------T----------¬

¦ Источники финансирования ¦ Сумма ¦% от общей¦

¦ ¦млн. руб.¦ суммы ¦

+--------------------------------+---------+----------+

¦Средства федерального бюджета ¦ 21,64 ¦ 17,16 ¦

+--------------------------------+---------+----------+

¦Средства бюджета РА ¦ 41,486 ¦ 33 ¦

+--------------------------------+---------+----------+

¦Средства фонда развития РА ¦ 32,815 ¦ 26,03 ¦

+--------------------------------+---------+----------+

¦Средства местного бюджета ¦ 1,626 ¦ 1,3 ¦

+--------------------------------+---------+----------+

¦Фонд занятости ¦ 5,033 ¦ 4 ¦

+--------------------------------+---------+----------+

¦Фонд поддержки МП ¦ 0,180 ¦ 0,14 ¦

+--------------------------------+---------+----------+

¦Собственные средства предприятий¦ 13,127 ¦ 10,4 ¦

+--------------------------------+---------+----------+

¦Кредиты банков ¦ 10,165 ¦ 8,06 ¦

+--------------------------------+---------+----------+

¦Итого: ¦ 126,072 ¦ 100% ¦

L--------------------------------+---------+-----------

Механизм реализации Программы

Главным условием реализации Программы является привлечение в экономику и в социальную сферу необходимых финансовых средств на основе реализации Федерально-целевых Программ, в реализации которых участвует Республика Алтай, “Семипалатинской программы“, эффективной работы системы госзаказа. В качестве приоритетных задач на 2001 - 2004 гг. предусматривается повышение уровня и качества жизни населения до среднереспубликанских показателей за счет строительства жилья, больниц, школ, клубов, обеспечение материально-технической базы объектов социальной сферы, решение проблем водоснабжения населения, открытие производств.

Контроль за ходом выполнения Программы и ее управлением

Контроль за выполнением Программы возлагается на ее Заказчика - администрацию Улаганского района, которая взаимодействует с Министерством экономики РА, Министерством финансов РА, Министерством сельского хозяйства и продовольствия РА и др. республиканскими исполнительными органами и информирует Правительство РА ежегодно о результатах реализации Программы. Министерство экономики РА координирует деятельность всех заинтересованных исполнителей, финансирование мероприятий Программы, привлечение внебюджетных средств.

Изменения в программу согласно выработанным предложениям вносит Заказчик, Министерство экономики, Министерство финансов РА и Минсельхозпрод РА. Данные корректировки отражаются в бюджетной заявке по финансированию Программы из республиканского бюджета на очередной год.

Оценка

эффективности социально-экономических

последствий от реализации Программы

Реализация Программных мероприятий позволит:

- укрепить материально-техническую базу социальной сферы;

- восстановить туристические маршруты;

- создать архитектурно-этнографический комплекс, который будет являться эпицентром развития культурного туризма в районе;

- возобновить деятельность производственных предприятий, имеющих важное значение для района;

- реконструировать линии электропередач;

- создать качественную телефонную связь с отдаленными селами;

- улучшить снабжение населения питьевой водой;

- создать дополнительно 278 новых рабочих мест;

- годовой бюджетный эффект составит 1 млн. 327 тыс. руб.

Приложение N 1

Перечень

объектов строительства в Улаганском районе

в 2001 - 2004 гг.

----------------------T-------T-------------T----------------T---------T--------T----------T---------T------------¬

¦Наименование объекта ¦Проект-¦Сметная ст-ть¦ Сметный остаток¦Источники¦Этапы ¦Этапы ¦ Сметный ¦ Примечание ¦

¦ ¦ная ¦ СМР в ценах ¦ на 01.01.2001 ¦финанси- ¦инвести-¦инвести- ¦ остаток ¦ ¦

¦ ¦мощн. ¦1991/2000 гг.¦ ¦рования ¦рования ¦рования, ¦ на ¦ ¦

¦ ¦ +------T------+-------T--------+ ¦ ¦источники ¦ 01.01.05¦ ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦В т.ч.¦ Всего ¦ В т.ч. ¦ ¦ ¦фин. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ СМР ¦ ¦ СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦ Раздел 1. Социальная сфера ¦

¦ 1.1. Народное образование ¦

+---------------------T-------T------T------T-------T--------T---------T--------T----------T---------T------------+

¦Строительство школы¦696 м ¦4,017 ¦ 3,47 ¦4,017 ¦ 3,47 ¦РБ - 10,0¦2001 ¦2001 г. ¦3,53 ¦Из проекта¦

¦с. Улаган ¦ ¦----- ¦ ---- ¦----- ¦ ---- ¦ ¦начало ¦РБ - 1,0 ¦---- ¦ФЦП ¦

¦ ¦ ¦ 60,3 ¦ 52,0 ¦ 60,3 ¦ 52,0 ¦ ¦строи- ¦млн. р. ¦50,3 ¦“Социально- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства¦2002 г. ¦ ¦экономичес- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ - 2 ¦ ¦кое развитие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦РА до¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦ ¦2005 года“ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ - 3 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 г. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ - 4 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦Проектирование и¦ 50 м ¦ 0,02 ¦ 0,01 ¦ 0,02 ¦ 0,01 ¦МБ - 0,2 ¦2002 - ¦2002 - ¦0,06 ¦Вкл. ФЦП по¦

¦реконструкция ¦ ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ФРР - 0,3¦2003 ¦ФРР - 0,3 ¦---- ¦КМН ¦

¦спортзала с. Улаган ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,3 ¦ 0,5 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦2003 - ¦ 1 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ - 0,2 ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦Реконструкция здания¦ 80 м ¦ 0,48 ¦ 0,43 ¦ 0,48 ¦ 0,43 ¦ФРР - 3,9¦2002 - ¦2002 ¦0,17 ¦Из ФЦП по¦

¦детского сада под¦ ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦МБ - 0,1 ¦2004 ¦ФРР - 1 ¦---- ¦КМН ¦

¦ЦДТ с. Улаган ¦ ¦ 7,3 ¦ 6,5 ¦ 7,3 ¦ 6,5 ¦ ¦ ¦2003 ¦ 3,3 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФРР - 1,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ - 0,1 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФРР - 1,4 ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦Реконструкция здания¦480 м ¦ 0,6 ¦ 0,1 ¦ 0,6 ¦ 0,1 ¦РБ - 4 ¦2001 - ¦2001 ¦0,26 ¦Пост. Прав.¦

¦АГМП под школу¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦2002 ¦РБ - 2 ¦---- ¦РА N 264¦

¦с. Акташ ¦ ¦ 9,0 ¦ 1,8 ¦ 9,0 ¦ 1,8 ¦ ¦ ¦2002 ¦ 5 ¦21.09.00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ - 2 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦Завершение ¦180 м ¦ 1,116¦ 0,766¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦РБ - 0,4 ¦2001 ¦2001 ¦ ¦ ¦

¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦школы в с. Балыкча ¦ ¦16,74 ¦11,49 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦РБ - 0,4 ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦Проектирование и¦132 ¦ 0,280¦ 0,2 ¦ 0,28 ¦ 0,2 ¦РБ - 0,5 ¦2003 - ¦2003 - ¦0,25 ¦ ¦

¦строительство ¦уч-ся ¦ 4,2 ¦ 3,5 ¦ 4,2 ¦ 3,5 ¦ ¦2004 ¦РБ - 0,3 ¦---- ¦ ¦

¦пристройки к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦ 3,7 ¦ ¦

¦школе с. Кара-Кудюр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ - 0,2 ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦Реконструкция здания¦400 м ¦0,014 ¦0,014 ¦0,014 ¦ 0,014 ¦РБ - ¦2001 ¦2001 ¦ ¦ ¦

¦мебельного магазина¦ ¦----- ¦----- ¦----- ¦ ----- ¦0,250 ¦ ¦РБ - 0,250¦ ¦ ¦

¦под ДЮСШ ¦ ¦0,276 ¦0,276 ¦0,276 ¦ 0,276 ¦МБ - ¦ ¦МБ - 0,026¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,026 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦ 1.2. Культура ¦

+---------------------T-------T------T------T-------T--------T---------T--------T----------T---------T------------+

¦Проектирование и¦ ¦ 0,13 ¦ 0,09 ¦ 0,13 ¦ 0,09 ¦РБ - 2 ¦2003 ¦2003 - ¦ ¦ ¦

¦строитель. пристр. к¦ ¦ 2 ¦ 1,6 ¦ 2 ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦РБ - 2 ¦ ¦ ¦

¦ЦРБ с. Улаган ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦ 1.3. Археолого-этнографический комплекс “Пазырык“ ¦

+---------------------T-------T------T------T-------T--------T---------T--------T----------T---------T------------+

¦Проектирование и¦ ¦ 0,4 ¦ 0,08 ¦ 0,4 ¦ 0,08 ¦ФБ - 3 ¦2001 - ¦2001 ¦ ¦Из ФЦП по ¦

¦строительство ¦ ¦ 6 ¦ 1,2 ¦ 6 ¦ 1,2 ¦РБ - 1 ¦2003 ¦ФРР - 1 ¦ ¦КМН ¦

¦музея-мавзолея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФРР - 2 ¦ ¦2002 ¦ ¦ ¦

¦“Пазырык“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФБ - 1 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ - 1 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФРР - 1 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФБ - 2 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦ ¦ ¦

¦Проектирование Центра¦150 м ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦РБ - 0,3 ¦2004 ¦РБ - 0,3 ¦ ¦ ¦

¦Теленгитской культуры¦ ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с. Кара-Кудюр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦ Раздел 2. Производственное строительство ¦

+---------------------T-------T------T------T-------T--------T---------T--------T----------T---------T------------+

¦2.1. Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ - 1,76¦ ¦2001 ¦ ¦ФЦП ¦

¦артезианских скважин:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФРР - ¦ ¦РБ - 0,9 ¦ ¦“Социально- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,58 ¦ ¦2002 ¦ ¦экономичес- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФРР - 0,3 ¦ ¦кое ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ - 0,58 ¦ ¦развитие РА ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦ ¦до 2005¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФРР - 0,28¦ ¦года“ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ - 0,28 ¦ ¦ ¦

¦с. Улаган - 2 шт. ¦16 куб.¦ 0,04 ¦ 0,03 ¦ 0,04 ¦ 0,03 ¦РБ - 0,6 ¦2001 - ¦ ¦ ¦ ¦

¦с. Акташ - 2 шт. ¦м/час ¦ 0,6 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,5 ¦ ¦0,6 ¦ ¦ ¦ ¦

¦с. Чибиля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------+------+------+-------+--------+---------+--------+ +---------+------------+

¦ ¦20 куб.¦ 0,04 ¦ 0,03 ¦ 0,04 ¦ 0,03 ¦РБ - 0,3 ¦2001 - ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦м/час ¦ 0,6 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,5 ¦ФРР - 0,3¦2002 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------+------+------+-------+--------+---------+--------+ +---------+------------+

¦ ¦8 куб. ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦РБ - 0,28¦2002 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦м/час ¦ 0,28 ¦ 0,28 ¦ 0,28 ¦ 0,28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------+------+------+-------+--------+---------+--------+ +---------+------------+

¦ ¦8 куб. ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦РБ - 0,3 ¦2002 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦м/час ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------+------+------+-------+--------+---------+--------+ +---------+------------+

¦ ¦8 куб. ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ФРР - ¦2003 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦м/час ¦ 0,28 ¦ 0,28 ¦ 0,28 ¦ 0,28 ¦0,28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------+------+------+-------+--------+---------+--------+ +---------+------------+

¦с. Паспарта ¦8 куб. ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦РБ - 0,28¦2003 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦м/час ¦ 0,28 ¦ 0,28 ¦ 0,28 ¦ 0,28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦ 2.1. Связь ¦

+---------------------T-------T------T------T-------T--------T---------T--------T----------T---------T------------+

¦Проектирование, ¦110 км ¦ 0,22 ¦ 0,15 ¦ 0,22 ¦ 0,15 ¦РБ - 0,5 ¦2003 ¦2003 ¦ 0,2 ¦ ¦

¦строительство ¦ ¦ 3,5 ¦ 2,3 ¦ 3,5 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦РБ - 0,5 ¦ --- ¦ ¦

¦радиорелейной связи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦

¦Улаган - Коо -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Балыкча ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦Реконструкция здания¦1200 н.¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦РБ - 0,6 ¦2001 ¦2001 ¦ ¦ ¦

¦РУЭС (завершение) ¦ ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦РБ - 0,6 ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦ 2.2. Энергетика ¦

+---------------------T-------T------T------T-------T--------T---------T--------T----------T---------T------------+

¦Реконструкция и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 ¦ ¦ ¦

¦строительство ЛЭП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ - 0,5 ¦ ¦ ¦

¦с. Улаган ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 РБ-1 ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+ФРР-1 +---------+------------+

¦6 км ¦10 КВ ¦ 0,276¦ 0,2 ¦ 0,276 ¦ 0,2 ¦РБ - 2 ¦2001 - ¦2003 РБ - ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,65 ¦ ¦ ¦

¦30 км ¦0,4 КВ ¦ 4,15 ¦ 3 ¦ 4,15 ¦ 3 ¦ФРР - ¦2003 гг.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦Завершение ¦400 кВт¦ 1,4 ¦ 0,7 ¦ 0,86 ¦ 0,43 ¦ФБ - 16,5¦2001 - ¦2001 - 5,5¦ ¦ ¦

¦строительства ГЭС¦ ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ¦2002 ¦2002 - ¦ ¦ ¦

¦“Кайру“ ¦ ¦ 26,8 ¦ 1,34 ¦ 16,5 ¦ 8,25 ¦ ¦ ¦11,0 ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦Проектирование и¦200 ¦ 0,67 ¦ 0,47 ¦ 0,67 ¦ 0,47 ¦ФБ - 2 ¦ ¦2003 - 2 ¦ 0,5 ¦ ¦

¦строительство МГЭС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦

¦“Язула“ ¦кВт ¦10 ¦ 7 ¦10 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦Проектирование ¦100 кВт¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦РБ - 0,6 ¦2004 ¦2004 - 0,6¦ ¦ ¦

¦строительства МГЭС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Коо“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦ 2.3. Строительство водопроводных и тепловых сетей ¦

+---------------------T-------T------T------T-------T--------T---------T--------T----------T---------T------------+

¦Реконструкция ¦14 км ¦ 14 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 12 ¦РБ - 3 ¦2002 - ¦2002 - 1,0¦ 0,7 ¦ФЦП ¦

¦тепловых и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦2003 - 1,0¦ --- ¦“Социально- ¦

¦водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - 1,0¦ 11 ¦экономичес- ¦

¦в с. Акташ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кое развитие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РА до 2005¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года“ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦Строительство ¦100 м ¦ 0,093¦ 0,093¦ 0,093 ¦ 0,093 ¦РБ - 0,7 ¦2001 - ¦2001 - 0,7¦ ¦ ¦

¦пешеходного моста¦ ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦МБ - 0,7 ¦2002 ¦2002 - 0,7¦ ¦ ¦

¦через р. Башкаус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+------------+

¦ 2.4. Жилье ¦

+---------------------T-------T------T------T-------T--------T---------T--------T----------T---------T------------+

¦Стр-во 2-кв. ж.д.¦528 ¦ 0,07 ¦ 0,07 ¦ 0,07 ¦ 0,07 ¦РБ - 1,2 ¦2001 - ¦2001 - 0,2¦ ¦ ¦

¦4 домов для¦кв. м ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦МБ - 0,3 ¦РБ - 0,1¦2002 - 0,4¦ ¦ ¦

¦работников ¦ ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ ¦МБ - 0,1¦2003 - 0,5¦ ¦ ¦

¦социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 - ¦2004 - 0,4¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ - 0,3¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ - 0,1¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 - ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ - 0,1¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“ ¦ ¦ ¦РБ - 0,4¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ - 0,4¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------+-------+------+------+-------+--------+---------+--------+----------+---------+-------------

Итого по капитальному строительству - 60,566 млн. руб.

В т.ч. ФБ - 21,5 2001 - 13,076

РБ - 29,96 2002 - 24,28

ФРР - 7,78 2003 - 15,31

МБ - 1,326 2004 - 7,9

Перечень

мероприятий, направленных на увеличение

налогооблагаемой базы Улаганского района

----T-------------T---------------T---------T-----------T----------¬

¦ N ¦ Исполнитель ¦ Наименование ¦ Сумма, ¦ Источники ¦Этапы ¦

¦п/п¦ ¦ проекта ¦тыс. руб.¦ ¦инвести- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рования ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦ Промышленность ¦

+---T-------------T---------------T---------T-----------T----------+

¦1. ¦Акташское ГМП¦Возобновление ¦12600 ¦собственные¦2001 ¦

¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ртути ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦2. ¦СПК “Рассвет“¦Производство ¦ 60 ¦ФРР ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦извести ¦ 10 ¦собственные¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦3. ¦ООО “Улаган“ ¦Производство ¦ 300 ¦ФРР ¦2002 ¦

¦ ¦ ¦кирпича ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦4. ¦КХ “Тужар“ ¦Пимокатный цех ¦ 40 ¦ФПМП ¦2001 ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦5. ¦МУП ¦Коптильный цех,¦ 60 ¦ФРР ¦2001 ¦

¦ ¦“Кок-Таман“ ¦зарыбливание ¦ 40 ¦собственные¦ ¦

¦ ¦ ¦озер ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦6. ¦ИЧП Волынец ¦Лимонадный цех ¦ 150 ¦ФРР ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦собственные¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦ ¦Итого: ¦ ¦13280 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦По источникам ¦12670 ¦собственные¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 570 ¦ФРР ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ФПМП ¦ ¦

¦ ¦ ¦По этапам¦12980 ¦ ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦инвестирования ¦ 300 ¦ ¦2001 ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦ Деревообработка ¦

+---T-------------T---------------T---------T-----------T----------+

¦7. ¦ООО “Дружба“ ¦Производство ¦ 100 ¦ФЗ ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦пиломатериалов,¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦8. ¦ООО “Темп“ ¦Производство ¦ 200 ¦ФРР ¦2002 ¦

¦ ¦ ¦столярных ¦ 50 ¦собственные¦ ¦

¦ ¦ ¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦ ¦Итого: ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦По источникам ¦ 100 ¦ФЗ ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ФРР ¦2002 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦собственные¦ ¦

¦ ¦ ¦По этапам¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦инвестирования ¦ 350 ¦ ¦2001 ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦ Туризм ¦

+---T-------------T---------------T---------T-----------T----------+

¦9. ¦МУП ¦Туристический ¦ 400 ¦Кр. банков¦2002 ¦

¦ ¦“Ак-Баажы“ ¦комплекс ¦ 43 ¦Собственные¦ ¦

¦ ¦ ¦“Ак-Баажы“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦10.¦МУП “Мандилу“¦Этнокультурный ¦ 400 ¦Кр. банков¦2001 ¦

¦ ¦ ¦туризм ¦ 27 ¦Собственные¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦11.¦МУП “Надежда“¦Альпийская база¦ 250 ¦Кр. банков¦2001 ¦

¦ ¦ ¦“Мажой“ ¦ 50 ¦Собственные¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦12.¦КХ “Солоны“ ¦Турбаза на¦ 100 ¦ФРР ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦трассе Акташ -¦ 22 ¦Собственные¦ ¦

¦ ¦ ¦Курай ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦13.¦ООО ¦Строительство ¦ 450 ¦Кр. банков¦2002 ¦

¦ ¦“Челушман“ ¦туркемпинга ¦ 50 ¦Собственные¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦14.¦Чибитская с/а¦Организация ¦ 30 ¦ФЗ ¦2001 ¦

¦ ¦Челушманская ¦сельского ¦ 20 ¦Собственные¦ ¦

¦ ¦с/а ¦зеленого ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦ ¦Итого: ¦ ¦ 1842 ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦По источникам ¦ 30 ¦ФЗ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ФРР ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 212 ¦Собствен. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 1500 ¦Кр. банков ¦ ¦

¦ ¦ ¦По этапам¦ 899 ¦ ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦инвестирования ¦ 943 ¦ ¦2002 ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦ Сфера услуг ¦

+---T-------------T---------------T---------T-----------T----------+

¦15.¦ИЧП Акчина ¦Кафе ¦ 70 ¦ФЗ ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦“Национальная ¦ 10 ¦Собственные¦ ¦

¦ ¦ ¦кухня“, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦с. Улаган ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦16.¦ИЧП Чалканов ¦Кафе, с. Акташ ¦ 100 ¦ФРР ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦собственные¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦17.¦КХ “То-То“ ¦Производство ¦ 40 ¦ФПМП ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦хлебобулочных ¦ 10 ¦собственные¦ ¦

¦ ¦ ¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦18.¦Улаганское ¦Восстановление ¦ 100 ¦ФРР ¦2001 ¦

¦ ¦ЖКХ ¦гостиничного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦19.¦МУП ¦Дом бытовых¦ 200 ¦ФРР ¦2002 ¦

¦ ¦“Горизонт“ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦20.¦КХ “Огонек“ ¦Мини-ателье ¦ 40 ¦ФЗ ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦по пошиву ¦ 10 ¦собственные¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦21.¦ИЧП Матина ¦Мастерская по¦ 15 ¦ФЗ ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦ремонту обуви ¦ 5 ¦собственные¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦ ¦Итого: ¦ ¦ 620 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦По источникам ¦ 125 ¦ФЗ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦ФРР ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 55 ¦собственные¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ФПМП ¦ ¦

¦ ¦ ¦По этапам¦ 420 ¦ ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦инвестирования ¦ 200 ¦ ¦2002 ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦ Сельское хозяйство ¦

+---T-------------T---------------T---------T-----------T----------+

¦22.¦СПК “Рассвет“¦Племенное ¦ 940 ¦ФРР ¦2001 - 480¦

¦ ¦ ¦козоводческое ¦ 940 ¦Кр. банков ¦2002 - 480¦

¦ ¦ ¦хозяйство ¦ 40 ¦собственные¦2003 - 480¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - 480¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦23.¦СПК ¦Увеличение ¦ 925 ¦ФРР ¦2001 - 475¦

¦ ¦“Чибитский“ ¦поголовья ¦ 925 ¦Кр. банков ¦2002 - 475¦

¦ ¦ ¦пуховых коз ¦ 50 ¦собственные¦2003 - 475¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - 475¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦24.¦С-з “Челуш-¦Создание базы¦ 1200 ¦ФРР ¦2002 ¦

¦ ¦манский“ ¦для ¦ 2500 ¦ФРР ¦2003 ¦

¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦зерна ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦Развитие ¦ 200 ¦ФРР ¦2002 ¦

¦ ¦ ¦пчеловодства ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦Развитие ¦ 70 ¦ФБ ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦садоводства ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦Мини-цех по¦ 200 ¦ФРР ¦2003 ¦

¦ ¦ ¦переработке ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦овощей и¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦фруктов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦Стабилизация ¦ 900 ¦ФРР ¦2001 - 450¦

¦ ¦ ¦поголовья скота¦ 900 ¦Кр. банков ¦2002 - 450¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 - 450¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - 450¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦25.¦К-з “Коо“ ¦Развитие ¦ 70 ¦ФБ ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦садоводства ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦Создание ¦ 1870 ¦ФРР-935 ¦2001 - 467¦

¦ ¦ ¦племенного ¦ ¦Кр. банков¦2002 - 467¦

¦ ¦ ¦козоводческого ¦ ¦- 935 ¦2003 - 468¦

¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦2004 - 468¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦26.¦К-з ¦Создание ¦ 1850 ¦ФРР-925 ¦2001 - 462¦

¦ ¦“Кара-Кудюр“ ¦племенного ядра¦ ¦Кр. банков¦2002 - 462¦

¦ ¦ ¦чубарых ¦ ¦- 925 ¦2003 - 463¦

¦ ¦ ¦лошадей, закуп¦ ¦ ¦2004 - 463¦

¦ ¦ ¦скота ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦Развитие ¦ 50 ¦ФПМП ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦рыбоводства ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦27.¦С-з “Сарата퓦Создание ¦ 1430 ¦Собств.- 30¦2001 - 715¦

¦ ¦ ¦яководческого ¦ ¦Кр. банков¦2002 - 715¦

¦ ¦ ¦хозяйства, ¦ ¦- 700 ¦ ¦

¦ ¦ ¦закуп скота ¦ ¦ФРР-700 ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦28.¦КХ “Кара-Суу“¦Заготовка ¦ 200 ¦ФРР-200 ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦кормовых ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦однолетних трав¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦29.¦КХ “Чабан“ ¦Увеличение ¦ 50 ¦ФПМП-50 ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦объемов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦картофеля ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦30.¦ООО “Загот- ¦Организация ¦ 500 ¦ФРР ¦2001 ¦

¦ ¦контора“ ¦районной ¦ 300 ¦ ¦2002 ¦

¦ ¦ ¦заготовительной¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦конторы ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦31.¦МУП “Чибиля“ ¦Создание мара- ¦ 3700 ¦ФРР-1850 ¦2001 - 925¦

¦ ¦ ¦ловодческого ¦ ¦Кр. банков¦2002 - 925¦

¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦- 1850 ¦2003 - 925¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - 925¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦32.¦С-з ¦Создание ¦ 1580 ¦ФРР-790 ¦2001 - 395¦

¦ ¦“Советский ¦дойного гурта¦ ¦Кр. банков¦2002 - 395¦

¦ ¦Алтай“ ¦Закуп скота ¦ ¦- 790 ¦2003 - 395¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - 395¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦33.¦КХ “Паспарта“¦Закуп скота ¦ 1400 ¦ФРР-700 ¦2001 - 350¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кр. банков¦2002 - 350¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 700 ¦2003 - 350¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - 350¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦34.¦ООО “Чолмон“ ¦Разведение коз¦ 90 ¦ФЗ-70 ¦2001 - 90 ¦

¦ ¦ ¦горно- ¦ ¦Собств. -20¦ ¦

¦ ¦ ¦алтайской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦породы ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦ ¦Итого: ¦ ¦22880 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦По источникам ¦13765 ¦ФРР ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 8585 ¦Кр. банков ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 180 ¦ФПМП ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 140 ¦Собствен. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 140 ¦ФБ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 70 ¦ФЗ ¦ ¦

+---+-------------+---------------+---------+-----------+----------+

¦ ¦Всего: ¦ ¦38972 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦По источникам ¦ 325 ¦ФЗ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦15035 ¦ФРР ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 180 ¦ФПМП ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 140 ¦ФБ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦13127 ¦Собствен. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦10165 ¦Кр. банка ¦ ¦

¦ ¦ ¦По этапам¦20429 ¦ ¦2001 ¦

¦ ¦ ¦инвестирования ¦ 7873 ¦ ¦2002 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 6680 ¦ ¦2003 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 3990 ¦ ¦2004 ¦

L---+-------------+---------------+---------+-----------+-----------

Источники

финансирования мероприятий по отраслям

млн. руб.

-----------------------T------T------T------T------T-------T------¬

¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ Всего ¦ % ¦

+----------------------+------+------+------+------+-------+------+

¦Промышленность ¦13,28 ¦ 0,35 ¦ - ¦ - ¦ 13,63 ¦ 10,8 ¦

+----------------------+------+------+------+------+-------+------+

¦Туризм ¦ 0,899¦ 0,943¦ - ¦ - ¦ 1,842¦ 1,5 ¦

+----------------------+------+------+------+------+-------+------+

¦Сфера услуг ¦ 0,42 ¦ 0,2 ¦ - ¦ - ¦ 0,62 ¦ 0,5 ¦

+----------------------+------+------+------+------+-------+------+

¦Сельское хозяйство ¦ 5,83 ¦ 6,38 ¦ 6,68 ¦ 3,99 ¦ 22,88 ¦ 18,2 ¦

+----------------------+------+------+------+------+-------+------+

¦Итого по производству ¦20,429¦ 7,873¦ 6,68 ¦ 3,99 ¦ 38,972¦ 31 ¦

+----------------------+------+------+------+------+-------+------+

¦Капстроительство ¦13,076¦24,28 ¦15,31 ¦ 7,9 ¦ 60,566¦ 48 ¦

+----------------------+------+------+------+------+-------+------+

¦Укрепление ¦ 5,375¦ 5,375¦ 5,475¦ 5,601¦ 21,826¦ 17,3 ¦

¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦технической базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+------+------+------+------+-------+------+

¦Мероприятия ¦ 1,229¦ 1,53 ¦ 1,949¦ - ¦ 4,708¦ 3,7 ¦

+----------------------+------+------+------+------+-------+------+

¦Всего ¦40,109¦39,058¦29,414¦17,491¦126,072¦100 ¦

L----------------------+------+------+------+------+-------+-------

Программа

развития автомобильных дорог Улаганского

района на период 2001 - 2004 гг.

---------------------T---------T------T------T-----T------T------¬

¦ Вид работ ¦Ед. изм. ¦ 2001 ¦ 2002 ¦2003 ¦ 2004 ¦Всего ¦

+--------------------+---------+------+------+-----+------+------+

¦ПИР ¦млн. руб.¦ 1,20 ¦ 1,42 ¦ 1,60¦ 1,76¦ 5,98¦

+--------------------+---------+------+------+-----+------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+------+------+-----+------+------+

¦Строительство и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦реконструкция ¦км/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦автомобильных дорог ¦млн. руб.¦ ¦ 5,9 ¦ 6,67¦ 7,33¦ 19,90¦

+--------------------+---------+------+------+-----+------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+------+------+-----+------+------+

¦Строительство мостов¦п.м./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦млн. руб.¦ ¦ 4,72 ¦ 5,33¦ 5,87¦ 15,92¦

+--------------------+---------+------+------+-----+------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+------+------+-----+------+------+

¦Ремонт сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦автомобильных дорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и сооружений на них ¦млн. руб.¦17,082¦20,16 ¦22,78¦ 25,05¦ 85,07¦

+--------------------+---------+------+------+-----+------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+------+------+-----+------+------+

¦Содержание сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦автодорог и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сооружений на них ¦млн. руб.¦ 6,718¦ 7,93 ¦ 8,96¦ 9,85¦ 33,46¦

+--------------------+---------+------+------+-----+------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+------+------+-----+------+------+

¦Итого: ¦млн. руб.¦25,00 ¦40,12 ¦45,34¦ 49,87¦160,32¦

L--------------------+---------+------+------+-----+------+-------

Начальник ЭО

Н.Г.КОЧИНА