Законы и постановления РФ

Решение Земского Собрания Ильинского муниципального района от 29.12.2010 N 288 “Об утверждении Программы социально-экономического развития Ильинского муниципального района на 2011-2015 годы“

Вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) (пункт 4 данного документа).

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2010 г. N 288

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011-2015 ГОДЫ

Рассмотрев представленную администрацией Ильинского муниципального района Программу социально-экономического развития Ильинского муниципального района на 2011-2015 годы, Земское Собрание Ильинского муниципального района решает:

1. Утвердить Программу социально-экономического развития Ильинского муниципального района на 2011-2015 годы согласно приложению.

2. Объем финансирования Программы социально-экономического развития Ильинского муниципального района на 2011-2015 годы определять ежегодно решениями Земского Собрания о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского
муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за реализацией Программы социально-экономического развития Ильинского муниципального района на 2011-2015 годы возложить на постоянные депутатские комиссии по вопросам экономической политики и вопросам социальной политики Земского Собрания Ильинского муниципального района (В.И.Бегашев, Н.Н.Коновалова).

Глава муниципального района

В.А.РАДЫГИН

Приложение

к решению

Земского Собрания

Ильинского муниципального района

от 29.12.2010 N 288

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА НА 2011-2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

---------------T----------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Программа социально-экономического развития Ильинского ¦

¦Программы ¦муниципального района на 2011-2015 годы (далее - ¦

¦ ¦Программа) ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Заказчик ¦Земское Собрание Ильинского муниципального района ¦

¦Программы ¦ ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Разработчики ¦Администрация Ильинского муниципального района; ¦

¦Программы
¦МУ “Комитет “Муниципальное хозяйство“; ¦

¦ ¦МУ “Комитет по культуре, молодежной политике, физической ¦

¦ ¦культуре и спорту“; ¦

¦ ¦Финансовое управление администрации района; ¦

¦ ¦Управление образования администрации района; ¦

¦ ¦ММУ “Ильинская центральная районная больница“; ¦

¦ ¦Отдел внутренних дел по Ильинскому муниципальному району ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Важнейшие цели¦Основная цель Программы - достижение устойчивого развития ¦

¦ ¦района, т.е. достижение баланса ресурсных, социальных, ¦

¦ ¦экономических и экологических потенциалов района, который ¦

¦ ¦позволит получать в среднесрочной и долгосрочной ¦

¦ ¦перспективе положительную динамику как в экономическом ¦

¦ ¦аспекте, так и в качестве жизни населения, на основе ¦

¦ ¦сбалансированного сочетания трех основных направлений: ¦

¦ ¦экономического роста, развития человеческого потенциала, ¦

¦ ¦развития инфраструктуры ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Сроки и этапы ¦Реализация Программы осуществляется в период с 2011 по ¦

¦реализации ¦2015 год ¦

¦Программы ¦ ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Исполнители ¦Администрация Ильинского муниципального района; ¦

¦ ¦Финансовое управление администрации района; ¦

¦ ¦МУ “Комитет “Муниципальное хозяйство“; ¦

¦ ¦МУ “Комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре ¦

¦ ¦и спорту“; ¦

¦ ¦управление образования администрации района; ¦

¦ ¦ММУ “Ильинская центральная районная больница“; ¦

¦ ¦ОВД по Ильинскому муниципальному району ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Общая ¦<*> Всего по Программе: 1097515,10 тыс. руб., ¦

¦стоимость ¦в том числе: ¦

¦Программы с ¦- федеральный бюджет - 63500,70 тыс. руб.; ¦

¦разбивкой по ¦- краевой бюджет - 550956,70 тыс. руб.; ¦

¦источникам ¦- районный бюджет - 268728,90 тыс. руб.; ¦

¦финансирования¦- бюджет поселений - 17243,80 тыс. руб.; ¦

¦и годам ¦- внебюджетные источники - 197085,00 тыс. руб. ¦

¦реализации <*>¦По годам: ¦

¦ ¦2011 год - 181803,7 тыс. руб., ¦

¦ ¦в том числе: ¦

¦ ¦- федеральный бюджет - 12040,30 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- краевой бюджет - 88866,20 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- районный бюджет - 42789,20 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- бюджет поселений - 2250,00 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- внебюджетные источники - 35858,00 тыс. руб. ¦

¦ ¦2012 год - 192545,40 тыс. руб., ¦

¦ ¦в том числе: ¦

¦ ¦- федеральный бюджет - 21050,40 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- краевой бюджет - 82639,00 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- районный бюджет - 48584,20 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- бюджет поселений - 3368,80 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- внебюджетные источники - 36903,00 тыс. руб. ¦

¦ ¦2013 год - 215775,00 тыс. руб., ¦

¦ ¦в том числе: ¦

¦ ¦- федеральный бюджет - 9365,00 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- краевой бюджет - 108213,00 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- районный бюджет - 56479,00 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- бюджет поселений - 3500,00 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- внебюджетные источники - 38218,00 тыс. руб. ¦

¦ ¦2014 год - 293883,00 тыс. руб., ¦

¦ ¦в том числе: ¦

¦ ¦- федеральный бюджет - 9970,00 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- краевой бюджет - 165383,00 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- районный бюджет - 72357,00 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- бюджет поселений - 4750,00 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- внебюджетные источники - 41423,00 тыс. руб. ¦

¦ ¦2015 год - 213508,00 тыс. руб., ¦

¦ ¦в том числе: ¦

¦ ¦- федеральный бюджет - 11075,00 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- краевой бюджет - 105855,50 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- районный бюджет - 48519,50 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- бюджет поселений - 3375,00 тыс. руб.; ¦

¦ ¦- внебюджетные источники - 44683,00 тыс. руб. ¦

¦ ¦Объемы и источники прогнозного финансирования могут быть ¦

¦ ¦изменены в связи с изменением экономической ситуации ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Основные ¦Развитие района, улучшение качества жизни населения ¦

¦ожидаемые ¦ ¦

¦результаты ¦ ¦

¦реализации ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦

+--------------+----------------------------------------------------------+

¦Система ¦Контроль за выполнением плана программных мероприятий ¦

¦контроля за ¦осуществляют: ¦

¦реализацией ¦Земское Собрание Ильинского муниципального района; ¦

¦Программы ¦Контрольно-счетная палата Ильинского муниципального ¦

¦ ¦района; ¦

¦ ¦администрация Ильинского муниципального района ¦

L--------------+-----------------------------------------------------------

--------------------------------

<*> Объем финансирования составлен с учетом объема финансирования районных целевых программ, ранее утвержденных Земским Собранием Ильинского муниципального района:

1. РЦП “Развитие сельского хозяйства Ильинского муниципального района на 2010-2012 годы“;

2. РЦП “Развитие малого и среднего предпринимательства в Ильинском муниципальном районе на 2009-2011 годы“;

3. РЦП “Безопасность дорожного движения на территории Ильинского муниципального района на 2009-2012 годы“;

4. РЦП “Обращение с отходами потребления на территории Ильинского муниципального района на 2010-2014 годы“.

ВВЕДЕНИЕ

Программа социально-экономического развития муниципального образования представляет собой систему целей, задач, показателей социально-экономического развития муниципального образования, планируемых мер по их достижению и реализации. В Программе отражаются итоги социально-экономического развития муниципального образования за предшествующий период, а также цели и приоритеты социально-экономической и инвестиционной политики, реализуемой на территории района органами местного самоуправления.

Правовой основой Программы социально-экономического развития Ильинского муниципального района являются Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858 “О федеральной целевой программе “Социальное развитие села до 2010 года“ и иные федеральные законы и принятые в соответствии с ними нормативные правовые акты Российской Федерации, Стратегия социально-экономического развития Пермского края, законы Пермского края и иные нормативные правовые акты органов государственной власти Пермского края, нормативные правовые акты органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.

Программа является муниципальной программой с федеральным и региональным участием. Для достижения программных целей предполагается использовать районные целевые программы, систему муниципального заказа, возможности налогового законодательства.

Настоящая Программа выполняет функции прогнозирования, проектирования, планирования и организации социально-экономического развития Ильинского муниципального района на основе принципов реалистичности, реализуемости и управляемости. В Программе определены конкретные целевые показатели, за достижение которых отвечает администрация муниципального района.

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основная цель Программы заключается в создании условий для повышения комфортной и безопасной среды проживания на территории района.

Достижение цели будет обеспечиваться посредством решения следующих задач:

повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи;

повышение образовательного уровня учащихся школ, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда;

повышение роли физкультуры и спорта в пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений, преодолении распространения наркомании и алкоголизма;

активизация культурной деятельности;

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности;

формирование рынка доступного жилья и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения;

поддержка малого предпринимательства;

осуществление мероприятий по вовлечению населения в экономику, в том числе на селе через систему поддержки личных подсобных хозяйств;

развитие туризма различных форм, используя прежде всего конкурентные преимущества района в сфере познавательного и сельского туризма;

создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата на территории района;

взаимодействие с потенциальными инвесторами с целью вовлечения их в инвестиционный процесс;

повышение привлекательности района для квалифицированных работников;

развитие и совершенствование инфраструктурных проектов по водоснабжению и газификации населенных пунктов, обеспечение транспортной доступности населенных пунктов района.

Преимущества решения задач программно-целевым методом:

комплексный, системный подход (основные направления реализации Программы позволяют учесть все аспекты развития района);

определение приоритетов расходования бюджетных средств;

распределение полномочий и ответственности (выполнение программных мероприятий позволяет распределить полномочия между органами исполнительной власти на региональном и муниципальном уровнях, а также вовлечь в реализацию Программы общественные объединения, предпринимательские структуры).

2. ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ

2.1. ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Ильинский район расположен в центре Пермского края. Центр муниципального образования - рабочий поселок Ильинский, который находится в 93 км к северо-западу от г. Перми. Дата образования Ильинского района - 14 декабря 1923 года. Основная часть района расположена в пределах Пермской городской агломерации. На севере район граничит с Юсьвинским районом, на востоке - с Добрянским, на западе - с Карагайским, на юге - с Нытвенским и Краснокамским районами.

Большая часть восточной границы проходит по Камскому водохранилищу. Река Обва (правый приток Камы) разделяет район на две примерно равные половины - северную и южную, экономико-географическое положение которых различно. Южная часть (правобережье) находится в зоне полутора-двухчасовой доступности от центра Перми, что является благоприятным фактором для развития рекреационной сферы, дислокации промышленных предприятий и пригородного жилищного строительства. С вводом в строй моста через р. Обву улучшилось положение северной части района.

Территория района - 3069 квадратных километров, заселена неравномерно. Основная полоса расселения протянулась по обоим берегам Обвы и вдоль дорог Пермь - Ильинский, Ильинский - Григорьевская, Сретенское - Ивановское - Чермоз. В районе основных полос расселения преобладает сельскохозяйственное использование земель, а также лесохозяйственное. Слабо заселены пространства северной части района (в том числе южный берег Иньвенского залива Камского водохранилища) и востока левобережья (берег Камы от Чермозского залива до устья Обвы), а также юг правобережья.

Районный центр соединен с Пермью дорогой с асфальтобетонным покрытием. Северная часть района имеет дополнительный выход на автодорожную сеть края через Карагайский район. Основная транспортная ось этой части - автодорога, идущая от границы с Карагайским районом через Кривец, Сретенское, Ивановское на город Чермоз.

Автобусное сообщение осуществляется по 17 маршрутам на линиях Пермь - Ильинский, Пермь - Чермоз, Ильинский - ст. Григорьевская, Ильинский - Карагай. Протяженность маршрутов составляет от 750 до 785,6 километров.

Ближайшая железнодорожная станция - станция Григорьевская (Нытвенский район), находится на расстоянии 50 км от центра Ильинского района. Это важная межрайонная дорога, имеющая асфальтобетонное покрытие на начальном участке пути и гравийное на основном протяжении. По территории района проложено 25 км газопровода Ямбург - Тула федерального значения, 8 км газопровода-отвода областного значения.

На территории муниципального образования “Ильинский муниципальный район“ в рамках его границ расположено семь муниципальных образований - поселений, в том числе одно городское - Чермозское поселение, и шесть сельских - Ильинское, Сретенское, Васильевское, Филатовское, Ивановское и Посерское поселения.

2.2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

2.2.1. Земельные ресурсы

Территория Ильинского района составляет 306944 га, в том числе по категориям земель:

земли сельскохозяйственного назначения - 125316 га;

земли населенных пунктов - 5327 га;

земли промышленности - 717 га;

земли особо охраняемых территорий - 5 га;

земли лесного фонда - 112757 га;

земли водного фонда - 41913 га;

земли запаса - 20909 га.

Структура земель Ильинского муниципального района по категориям представлена в диаграмме.

---------------------------------------------T-----¬

¦Земли сельскохозяйственного назначения ¦40,8%¦

+--------------------------------------------+-----+

¦Земли особо охраняемых территорий ¦ 0,0%¦

+--------------------------------------------+-----+

¦Земли населенных пунктов ¦ 1,7%¦

+--------------------------------------------+-----+

¦Земли промышленности, транспорта, связи, ¦ 0,2%¦

¦радиовещания и иного специального назначения¦ ¦

+--------------------------------------------+-----+

¦Земли лесного фонда ¦36,7%¦

+--------------------------------------------+-----+

¦Земли водного фонда ¦13,7%¦

+--------------------------------------------+-----+

¦Земли запаса ¦ 6,8%¦

L--------------------------------------------+------

Структура земель по видам угодий представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Структура земель по видам угодий в 2010 году

----T-----------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Виды угодий ¦Общая площадь¦

¦п/п¦ +------T------+

¦ ¦ ¦гектар¦ % ¦

+---+-----------------------------------------+------+------+

¦ 1 ¦Всего земель в административных границах,¦306944¦ 100 ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+------+------+

¦ 2 ¦сельскохозяйственные угодья ¦ 88147¦ 29 ¦

+---+-----------------------------------------+------+------+

¦ 3 ¦лесные земли ¦160911¦ 52 ¦

+---+-----------------------------------------+------+------+

¦ 4 ¦под водой ¦ 42531¦ 14 ¦

+---+-----------------------------------------+------+------+

¦ 5 ¦другие земли ¦ 15355¦ 5 ¦

L---+-----------------------------------------+------+-------

2.2.2. Водные ресурсы

Ильинский район имеет развитую водную сеть. Вода занимает 14% территории района. Основная река - Обва (с 50-х годов XX века - Обвинский залив Камского водохранилища). Она имеет многочисленные притоки. Длина береговой линии Камского водохранилища на территории района - 165 км. С востока территория района омывается Камой (здесь Камское водохранилище достигает наибольшего разлива). Большим рекреационным потенциалом обладает долина реки Обвы. Река Обва и ее притоки богаты рыбой, которую ловят как рыбаки-любители, так и промысловые бригады. Водятся в реке лещ, судак, сом, щука, жерех, другие виды рыб. Обилие воды и рыбы привлекает на Обвинский залив тысячи рыбаков из Пермского края и других территорий. Заслуживает особого внимания Чермозский пруд с площадью акватории 20 кв. км.

Пресные подземные воды распространены практически повсеместно. Для обеспечения населения питьевой водой используются как поверхностные, так и подземные источники водоснабжения. Маслянский водозабор эксплуатируется ЖКХ п. Ильинский, Сергинский - ЖКХ г. Чермоз. Кемальский, Гаревской, Полуденный водозаборные участки не эксплуатируются. Запасы составляют 22,93 тыс. куб. м в сутки.

Приоритетным направлением в обеспечении доброкачественной питьевой водой населения является освоение подземных водных ресурсов.

2.2.3. Лесные ресурсы

Обвинское поречье расположено в лесной зоне. 52% территории района занимают леса: елово-пихтовые, сосновые, смешанные (южная тайга).

Площадь лесных земель - 160,9 тыс. га.

Расчетная лесосека составляет 304 тыс. куб. метров, в том числе по хвойному хозяйству - 183 куб. метра. В 2009 году вырублено 147,8 тыс. куб. м, из которых хвойные породы составляют 92,3 тыс. куб. м. Освоение расчетной лесосеки - 44,9%.

Ведением лесного хозяйства на территории района занимается ГКУ “Ильинское лесничество“ Агентства по природопользованию Пермского края.

2.2.4. Экологический ресурс

По экологической обстановке Ильинский район относится к группе наиболее благоприятных территорий края. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу один из самых низких в регионе. Состояние атмосферного воздуха зависит от многих факторов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от различных источников. По удельным показателям Ильинский район занимает 35-е место среди городов и районов края по выбросу загрязняющих веществ в атмосферу и по коэффициенту токсичности и относится к группе наиболее благоприятных территорий. Превышение вредных веществ по предельным углеводородам - 5%.

2.2.5. Минерально-сырьевые ресурсы

Муниципальное образование богато минерально-сырьевыми ресурсами. В настоящее время главная роль в недропользовании принадлежит нефтедобыче. Основные месторождения: Васильевское, Русаковское, Слудское, Гуляевское, Шатовское, Мартюгинское - относятся к категории малых. Кроме того, имеются продуктивные структуры (Назаровская) и перспективные структуры (Садковская, Мироновская), выявленные сейсморазведкой и структурным бурением.

В районе известны 6 пунктов залежей минеральных удобрений, пригодных для известкования почв. Наиболее крупное Меречатское месторождение расположено в 9 км юго-восточнее пос. Ильинского, его балансовые запасы составляют 1644 тыс. т. Балансовые запасы других месторождений не определены.

Определены балансовые запасы двух месторождений кирпичных глин - Юрятского и Чермозского - 894 тыс. куб. м. Технологическими испытаниями установлена пригодность глин для производства кирпича марки “120“-“150“. Балансовые запасы Ереминского, Ильинского, Сретенского, Щицинского и Юрятского месторождений не определены.

Имеются запасы месторождений торфа. Самое крупное месторождение - Анисимовское, расположено на левобережной пойме р. Чермоз. Торф низинного типа, запасы 33 тыс. т. Имеются Чермозское и Травниковское (Горелое) месторождения с прогнозными ресурсами в количестве 8196 тыс. т, занимающие достаточно большие площади (2679 и 715 га).

В районе выделена Ильинская перспективная площадь песка и песчано-гравийной смеси, расположенная по обоим берегам Обвинского залива Камского водохранилища. Пески после удаления глинистых частиц пригодны для строительных растворов. Гравий можно использовать для устройства необработанных покрытий автодорог. Запасы отдельных залежей составляют: Кедровская - пески 136, гравий 255 тыс. куб. м; Телькановская (только пески) - 253 тыс. куб. м; Семиклыковская - пески 145, гравий 40 тыс. куб. м; Данилинская - пески 125, гравий 326,3 тыс. куб. м.

2.2.6. Трудовые ресурсы

2.2.6.1. Демографическая ситуация в районе

На 1 января 2010 года численность постоянного населения Ильинского муниципального района составила 20219 человек с преобладающей долей городского населения - 52%.

Средняя плотность населения в районе невысокая и составляет 6,7 чел./кв. км (по Пермскому краю - 17 чел./кв. км).

Основные демографические показатели, характеризующие район, представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Основные демографические показатели

-----------------------------T---------T------T-----T-----T-----T---------¬

¦ Наименование показателя ¦ Ед. ¦ 2000 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 г. ¦

¦ ¦ измер. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦(прогноз)¦

+----------------------------+---------+------+-----+-----+-----+---------+

¦Численность постоянного ¦тыс. чел.¦ 22,7¦ 20,4¦ 20,3¦ 20,3¦ 20,2 ¦

¦населения (по состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦01.01), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+---------+------+-----+-----+-----+---------+

¦городское ¦тыс. чел.¦ 11,5¦ 10,5¦ 10,4¦ 10,5¦ 10,5 ¦

+----------------------------+---------+------+-----+-----+-----+---------+

¦сельское ¦тыс. чел.¦ 11,2¦ 9,9¦ 9,9¦ 9,8¦ 9,7 ¦

+----------------------------+---------+------+-----+-----+-----+---------+

¦Число родившихся ¦ чел. ¦ 202 ¦282 ¦284 ¦314 ¦ 305 ¦

+----------------------------+---------+------+-----+-----+-----+---------+

¦Коэффициент рождаемости ¦ чел. ¦ 9,1¦ 13,9¦ 14,0¦ 15,5¦ 14,8 ¦

¦(число родившихся на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦чел. населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+---------+------+-----+-----+-----+---------+

¦Число умерших ¦ чел. ¦ 436 ¦409 ¦387 ¦414 ¦ 410 ¦

+----------------------------+---------+------+-----+-----+-----+---------+

¦Коэффициент смертности ¦ чел. ¦ 19,6¦ 20,1¦ 19,6¦ 20,4¦ 20,3 ¦

¦(число умерших на 1000 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+---------+------+-----+-----+-----+---------+

¦Естественный прирост (убыль)¦ чел. ¦ -10,5¦ -6,2¦ -5,1¦ -4,9¦ -5,4 ¦

¦населения на 1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+---------+------+-----+-----+-----+---------+

¦Миграционный прирост (убыль)¦ чел. ¦-262 ¦+37 ¦+83 ¦+28 ¦ +60 ¦

L----------------------------+---------+------+-----+-----+-----+----------

Отрицательная тенденция динамики численности постоянного населения связана прежде всего с естественной убылью населения. В течение ряда лет смертность в районе превышает рождаемость в 1,3-1,5 раза. Но необходимо отметить, что с 2007 года наблюдается снижение темпов роста естественной убыли населения района вследствие увеличения рождаемости и постепенного снижения смертности. В 2009 году родилось 314 детей, коэффициент рождаемости составил 15,5 промилле, что выше краевого. Но и уровень смертности - 20,4 промилле, что также выше краевого, умерло в 2009 году 414 человек.

Естественные потери компенсировались миграционным приростом, который составил в 2009 году 28 человек, в 2008 году - 83 человека.

Таким образом, риск развития Ильинского муниципального района - снижение численности населения. Задача Программы - стабилизация численности населения за счет увеличения продолжительности жизни, снижения заболеваемости и смертности, стимулирования положительной миграции.

2.2.6.2. Возрастной состав

Важнейшим показателем повышения качества жизни населения является удельный вес в структуре населения людей трудоспособного возраста.

В структуре населения района более половины составляет трудоспособное население (58,5%), моложе трудоспособного возраста - 19,3%, старше трудоспособного возраста - 22,2%.

Анализ половозрастной структуры указывает на преобладание женского пола над мужским. Причиной является высокая смертность мужского населения.

2.3. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Ильинский район имеет известность как территория интересная с историко-культурной точки зрения.

Район является центром Строгановского историко-культурного комплекса, здесь имеются более 70 памятников истории и культуры, из них два - памятники истории XIX в. общероссийского значения. Первый (здание управления имением Строгановых) расположен в райцентре. В нем находится районный краеведческий музей, в фондах которого имеются уникальные материалы об истории Приобвинского края. Второй - церковь Рождества Богородицы (1836 г.) - находится в г. Чермозе.

С Ильинским связана жизнь и деятельность многих известных людей - великого русского архитектора А.Н.Воронихина, первого русского ученого-лесовода А.Е.Теплоухова и его сына Ф.А.Теплоухова, иконописцев С.Юшкова и И.Некрасова, ботаника П.В.Сюзева.

Всемирное признание получили Строгановские школы иконописи, резьбы и шитья.

К настоящему времени на территории Ильинского района обнаружено 57 археологических памятников (общее количество памятников истории, архитектуры и градостроительства - 127). Городища Ильинское, Романовское, Антоновцы, Белошейкинское, Большухинское, Бородинское, Гаревское, Гамариха. Чаще всего встречаются остатки поселений, относящихся к различным эпохам, известно немало древних кладбищ-могильников.

Сегодня вещи, полученные в ходе раскопок, хранятся в городах Перми, Екатеринбурге, Казани, в Государственном Эрмитаже г. Санкт-Петербурга.

Географическое расположение Ильинского района (множество водных объектов, в том числе р. Кама и р. Обва) накладывает большие ограничения по использованию водоохранных зон, прибрежных полос Камского водохранилища, в то же время является привлекательным с точки зрения развития рекреационной сферы.

Пять поселений из семи (Чермозское, Ильинское, Сретенское, Посерское и Филатовское) расположены непосредственно вдоль Камского водохранилища, соответственно имеют наибольший интерес для инвесторов.

Ильинский район является пригородом областного центра (от центра Перми до границы района - 50 км), что предполагает возможность строительства загородных домов в экологически благополучном районе для жителей города Перми.

Таким образом, красота природы, экологичность, сохраненность исторической среды, высокий историко-культурный потенциал, близость к Перми - это факторы, способствующие развитию в районе туристско-рекреационной сферы.

3. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

3.1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

3.1.1. Анализ показателей

Сохранение и укрепление здоровья населения страны, в том числе и жителей нашего района, возможно лишь при условии формирования приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского общества путем создания у населения экономической и социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечения государством правовых, экономических, организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.

В этом должны быть заинтересованы сами граждане через систему мотивирования к ведению здорового образа жизни и р“ботодатели - через охрану здоровья граждан.

Перед лечебными учреждениями стоят определенные задачи по изменению отношения к здоровым гражданам: внедрять систему медицинского обслуживания здоровых и практически здоровых граждан, вести разъяснительную работу о важности и о необходимости регулярной профилактики и диспансеризации.

Медицинскую помощь населению Ильинского района оказывают муниципальные учреждения здравоохранения “Ильинская районная центральная больница“, “Чермозская городская больница“.

ММУ “Ильинская районная центральная больница“ имеет в своем составе 14 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 врачебных амбулатории:

Каменский ФАП,

Слудский ФАП,

Посерский ФАП,

Садкинский ФАП,

Филатовский ФАП,

Комарихинский ФАП N 1,

Москвинский ФАП,

Мартыновский ФАП,

Пролетарский ФАП,

Комарихинский ФАП N 2,

Дмитриевский ФАП,

Ивановский ФАП,

Каргинский ФАП,

Романовский ФАП,

Васильевская амбулатория,

Сретенская амбулатория.

В составе стационара ММУ “Ильинская ЦРБ“ развернуты 5 отделений, оказывающих медицинскую помощь по 6 специальностям; стационар на 78 коек круглосуточного пребывания, 10 коек дневного пребывания при поликлинике и стационар на дому.

Обеспеченность койками составляет 43,3 на 10000 населения, что является достаточно оптимальным количеством для получения гражданами района необходимой стационарной помощи. Также необходимую стационарную помощь по узким специальностям можно получить в межрайонных центрах и краевых лечебных учреждениях.

ММУ “Чермозская городская больница“ имеет в своем составе стационар на 5 круглосуточных коек и 11 коек дневного пребывания и поликлинику на 67 посещений в смену.

Основные показатели деятельности системы здравоохранения отражены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Основные показатели деятельности системы здравоохранения

за 2006-2010 гг.

-----------------------------------T------T------T------T------T---------¬

¦ Показатель ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 г. ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦(прогноз)¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Снижение смертности и инвалидности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Число умерших за год, человек ¦ 440 ¦ 409 ¦ 387 ¦ 414 ¦ 410 ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦в том числе в трудоспособном ¦ 243 ¦ 211 ¦ 203 ¦ 173 ¦ 160 ¦

¦возрасте, человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦в том числе по трем основным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦причинам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦внешние причины, на 100000 человек¦ 320 ¦ 270 ¦ 420 ¦ 267 ¦ 218,6¦

¦трудоспособного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦сердечно-сосудистые заболевания, ¦ 370 ¦ 410 ¦ 360 ¦ 330 ¦ 318,4¦

¦на 100000 человек трудоспособного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦онкологические заболевания, на ¦ 100 ¦ 60 ¦ 80 ¦ 110 ¦ 108,5¦

¦100000 человек трудоспособного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Коэффициент смертности, ¦ 21,5¦ 20,1¦ 19,1¦ 20,4¦ 20,2¦

¦на 1000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Показатель первичной инвалидности ¦ 66,7¦ 67,5¦ 76,5¦ 72,4¦ 70 ¦

¦взрослого населения, на 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Снижение младенческой и детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦смертности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Коэффициент младенческой ¦ 23,9¦ 21,3¦ 3,5¦ 9,9¦ 9 ¦

¦смертности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Снижение заболеваемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦туберкулезом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Число больных туберкулезом, ¦ 58 ¦ 55 ¦ 50 ¦ 45 ¦ 40 ¦

¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Предупреждение употребления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦распространения наркотических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦психотропных веществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Число случаев острых отравлений ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦психотическими препаратами, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе со смертельным исходом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Объем медицинской помощи в расчете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на одного жителя, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Объем стационарной медицинской ¦1751,5¦1812,2¦1573,1¦1574,7¦ 1540,2¦

¦помощи, число койко-дней на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Объем стационарозамещающей ¦ 410,1¦ 437,4¦ 395,8¦ 430,5¦ 435,6¦

¦медицинской помощи, число ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пациенто-дней на 1000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Скорая медицинская помощь, ¦ 260 ¦ 290,6¦ 255,4¦ 264,9¦ 318 ¦

¦количество вызовов на 1000 человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Обеспеченность врачами, на 10000 ¦ 27,5¦ 22,6¦ 22,7¦ 19,8¦ 20,0¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Обеспеченность средним медицинским¦ 81,0¦ 83,3¦ 83 ¦ 72,9¦ 80,0¦

¦персоналом, на 10000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Качественное здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Выполнение взятых на себя ¦ - ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦

¦обязательств по реализации ПРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Качественное здравоохранение“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+------+------+------+------+---------+

¦Процент выполнения плана ¦ - ¦ - ¦ 95% ¦ 91% ¦ 82% ¦

¦дополнительной диспансеризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работающего населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------------+------+------+------+------+----------

Анализ основных показателей представлен в графиках.

График 1

Общая смертность населения, на 1000 населения

----------------T---------------T-------------¬

¦ ¦Ильинский район¦Пермский край¦

+---------------+---------------+-------------+

¦2007 г. ¦ 56 ¦ 62 ¦

+---------------+---------------+-------------+

¦2008 г. ¦ 41 ¦ 53 ¦

+---------------+---------------+-------------+

¦2009 г. ¦ 53 ¦ 53 ¦

+---------------+---------------+-------------+

¦Прогноз 2010 г.¦ 53 ¦ ¦

L---------------+---------------+--------------

График 2

Младенческая смертность, на 1000 родившихся

----------------T---------------T-------------¬

¦ ¦Ильинский район¦Пермский край¦

+---------------+---------------+-------------+

¦2007 г. ¦ 56 ¦ 62 ¦

+---------------+---------------+-------------+

¦2008 г. ¦ 41 ¦ 53 ¦

+---------------+---------------+-------------+

¦2009 г. ¦ 53 ¦ 53 ¦

+---------------+---------------+-------------+

¦Прогноз 2010 г.¦ 53 ¦ ¦

L---------------+---------------+--------------

График 3

Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения

соответствующего возраста

----------------T---------------T-------------¬

¦ ¦Ильинский район¦Пермский край¦

+---------------+---------------+-------------+

¦2007 г. ¦ 1034 ¦ 811 ¦

+---------------+---------------+-------------+

¦2008 г. ¦ 1000 ¦ 810 ¦

+---------------+---------------+-------------+

¦2009 г. ¦ 852 ¦ 802 ¦

+---------------+---------------+-------------+

¦Прогноз 2010 г.¦ 791 ¦ 790 ¦

L---------------+---------------+--------------

График 4

Смертность в трудоспособном возрасте, на 1000 населения,

от сердечно-сосудистых заболеваний

--------T---------------T-------------¬

¦ ¦Ильинский район¦Пермский край¦

+-------+---------------+-------------+

¦2007 г.¦ 4,1 ¦ 2,5 ¦

+-------+---------------+-------------+

¦2008 г.¦ 3,6 ¦ 2,4 ¦

+-------+---------------+-------------+

¦2009 г.¦ 3,3 ¦ 2,3 ¦

L-------+---------------+--------------

График 5

От новообразований

--------T---------------T-------------¬

¦ ¦Ильинский район¦Пермский край¦

+-------+---------------+-------------+

¦2007 г.¦ 0,6 ¦ 0,8 ¦

+-------+---------------+-------------+

¦2008 г.¦ 0,8 ¦ 8,3 ¦

+-------+---------------+-------------+

¦2009 г.¦ 1,1 ¦ 8,6 ¦

L-------+---------------+--------------

График 6

От травм и отравлений

--------T---------------T-------------¬

¦ ¦Ильинский район¦Пермский край¦

+-------+---------------+-------------+

¦2007 г.¦ 3,0 ¦ 2,7 ¦

+-------+---------------+-------------+

¦2008 г.¦ 4,7 ¦ 2,9 ¦

+-------+---------------+-------------+

¦2009 г.¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦

L-------+---------------+--------------

График 7

Первичная инвалидность у взрослого населения

----------------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+---------------+-------+-------+-------+-------+

¦Ильинский район¦ 667,7 ¦ 675,1 ¦ 765,6 ¦ 724,6 ¦

+---------------+-------+-------+-------+-------+

¦Пермский край ¦ 924,6 ¦ 964,6 ¦ 948,6 ¦ 948,6 ¦

L---------------+-------+-------+-------+--------

График 8

Первичная инвалидность у трудоспособного населения

----------------T---------------T-------------¬

¦ ¦Ильинский район¦Пермский край¦

+---------------+---------------+-------------+

¦2007 г. ¦ 56 ¦ 62 ¦

+---------------+---------------+-------------+

¦2008 г. ¦ 41 ¦ 53 ¦

+---------------+---------------+-------------+

¦2009 г. ¦ 53 ¦ 53 ¦

+---------------+---------------+-------------+

¦Прогноз 2010 г.¦ 53 ¦ ¦

L---------------+---------------+--------------

3.1.2. Тенденции и риски

В настоящее время Ильинский район, как и Пермский край в целом, переживает острый демографический кризис, который характеризуется преждевременной смертностью и сокращением численности населения одновременно с его старением.

Нестабильным остается показатель младенческой смертности, и его снижение остается главной задачей здравоохранения Ильинского района. Показатель младенческой смертности в 2009 году составил 9,9 на 1000 детей, что явилось больше ожидаемого прогноза (8,1). Краевой показатель - 8,5.

В 2006-2010 гг. наметилось снижение общей смертности в Ильинском районе, в том числе и в трудоспособном возрасте, но пока показатель общей смертности остается выше среднекраевого показателя.

Показатель общей заболеваемости в 2009 году по территории составил 1308,5 случаев на 1000 населения, что составляет 98% от уровня предыдущего года.

В структуре смертности наметилась тенденция к росту числа умерших от злокачественных новообразований. Это связано с улучшением диагностики и недостаточной онконастороженностью населения.

Показатели инвалидности в меньшей степени зависят от деятельности системы здравоохранения, а в большей - от наличия достойной работы на территории района.

С 2006 г. произошла оптимизация коечного фонда в Ильинской ЦРБ и Чермозской ГБ. Приоритетной стала амбулаторно-поликлиническая помощь и стационарозамещающие технологии.

Амбулаторно-поликлиническая служба также должна претерпеть определенные изменения: чтобы приблизить медицинскую помощь и обеспечить ее большую доступность, необходимо создание офисов врачей общей практики. Поликлиника ММУ “Ильинская ЦРБ“ будет выступать в качестве консультативного звена и диагностического центра.

Проблемным моментом остается укомплектованность лечебно-профилактических учреждений кадрами, в первую очередь врачебными.

3.1.3. Цели и задачи

Основной целью деятельности сферы здравоохранения Ильинского района на 2011 год и последующие годы является увеличение продолжительности и качества жизни человека с максимально возможным для соответствующего возраста физическим, умственным, эмоциональным и духовным развитием.

Основными задачами являются:

повышение эффективности функционирования системы здравоохранения;

увеличение доступности и качества медицинской помощи;

предупреждение болезней и других угрожающих жизни состояний;

улучшение состояния здоровья детей и матерей и, как следствие, снижение младенческой смертности.

Для решения данных задач предусматривается осуществить мероприятия, указанные в разделе 7.1 Программы.

Целевые показатели сферы здравоохранения на период 2011-2015 гг. представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Целевые показатели сферы здравоохранения

Ильинского муниципального района на 2011-2015 гг.

--------------------------------------T------T------T------T------T------¬

¦ Показатели ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Снижение смертности и инвалидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Число умерших за год человек ¦ 357 ¦ 339 ¦ 323 ¦ 320 ¦ 319 ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦в том числе в трудоспособном ¦ 99 ¦ 91 ¦ 86 ¦ 85 ¦ 84 ¦

¦возрасте, человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦в том числе по трем основным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦причинам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦внешние причины, на 100000 человек ¦ 231,7¦ 229,6¦ 225,4¦ 224 ¦ 223 ¦

¦трудоспособного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦сердечно-сосудистые заболевания, на ¦ 328,7¦ 308,5¦ 299,4¦ 298 ¦ 297 ¦

¦100000 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦онкологические заболевания, на 100000¦ 115,6¦ 112,4¦ 106,3¦ 105 ¦ 104 ¦

¦человек трудоспособного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Коэффициент смертности (на 1000 ¦ 17,7¦ 16,8¦ 16 ¦ 15,9¦ 15,8¦

¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +------+------+------+------+------+

¦Показатель первичной инвалидности ¦ 111,6¦ 110,8¦ 108,7¦ 108 ¦ 107,5¦

¦взрослого населения, на 10000 человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Снижение младенческой и детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦смертности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Коэффициент младенческой смертности ¦ 9,9¦ 9,4¦ 8,9¦ 8,8¦ 8,7¦

¦(число детей, умерших в возрасте до 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦года, на 1000 родившихся живыми) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Снижение заболеваемости туберкулезом.¦ 43 ¦ 40 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 37 ¦

¦Число больных туберкулезом, человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Предупреждение употребления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦распространения наркотических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦психотропных веществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Число случаев острых отравлений ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦психотическими препаратами, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе со смертельным исходом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Повышение качества населения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Снижение заболеваемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Средняя продолжительность временной ¦ 5,2¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦

¦нетрудоспособности в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦заболеванием на 1 работающего, дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Объем медицинской помощи в расчете на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦одного жителя, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Уровень госпитализации прикрепленного¦ 148,9¦ 139,2¦ 135,4¦ 135 ¦ 134,9¦

¦населения к учреждениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦фондодержателям населения, на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Объем стационарной медицинской ¦1487,3¦1456,4¦1385,8¦1384 ¦1380 ¦

¦помощи, число койко-дней на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Объем стационарозамещающей ¦ 445,9¦ 463,8¦ 477,2¦ 480 ¦ 481 ¦

¦медицинской помощи, число ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пациенто-дней на 1000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Скорая медицинская помощь, количество¦ 290,3¦ 310,4¦ 318 ¦ 318 ¦ 318 ¦

¦вызовов на 1000 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Обеспеченность врачами, на 10000 ¦ 20,6¦ 22,4¦ 22,9¦ 22,9¦ 22,9¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Обеспеченность средним медицинским ¦ 81,6¦ 82,4¦ 84,7¦ 84,7¦ 84,7¦

¦персоналом, на 10000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Развитие кластера частного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Доля муниципального задания на ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦

¦оказание медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(амбулаторно-поликлинические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦посещения) по ТПГГ, размещенного в МО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦иной формы собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Количество врачей общей практики ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦частной формы собственности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оказывающих населению медицинскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦помощь в рамках ТПГГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Количество врачей - узких ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦специалистов частной формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственности, оказывающих населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦медицинскую помощь в рамках ТПГГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Качественное здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Выполнение взятых на себя ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦

¦обязательств по реализации ПРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Качественное здравоохранение“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Процент выполнения плана ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦

¦дополнительной диспансеризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работающего населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

¦Удовлетворенность населения ¦ 73% ¦ 75% ¦ 78% ¦ 80% ¦ 80% ¦

¦медицинской помощью, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+------+------+------+------+-------

Основными целевыми показателями, которые наиболее полно дают оценку результативности всего комплекса мероприятий сферы здравоохранения, являются:

- увеличение количества посещений амбулаторно-поликлинических учреждений с 3472 посещений на 1 врача в 2009 году до 3700 посещений к 2015 году (за счет повышения доступности оказания медицинской помощи населению);

- увеличение доли посещений к врачам, сделанных с профилактической целью, с 30% в 2007 году до 40% к 2015 году;

- снижение объемов дорогостоящей круглосуточной стационарной помощи и перемещение части объемов на стационарозамещающие технологии (дневные стационары или стационары на дому);

- увеличение подушевого норматива финансирования Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи с 3171,8 руб. в год на 1 жителя в 2007 году до 6280,0 руб. к 2015 году;

- увеличение доли финансирования учреждений здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования в общем объеме бюджетного финансирования с 67,2% в 2006 году до 70% к 2015 году.

Финансирование мероприятий сферы здравоохранения представлено в приложении к Программе.

3.2. ОБРАЗОВАНИЕ

3.2.1. Анализ показателей

На 01.09.2010 сеть образовательных учреждений (далее - ОУ) района составляет:

8 средних школ;

3 основных школы;

1 вечерняя (сменная) школа;

1 коррекционная школа-интернат 8-го вида;

1 специальная школа открытого типа;

5 самостоятельных детских садов (3 д/сада в п. Ильинском и 2 д/сада в г. Чермозе);

2 учреждения дополнительного образования детей: Центр внешкольной работы (п. Ильинский) и Дом детского творчества (г. Чермоз);

6 школ имеют в своем составе филиалы (Ильинская СОШ N 1, Васильевская СОШ, Москвинская ООШ, Дмитриевская СОШ, Каменская ООШ, Ивановская СОШ). Все сельские школы имеют в своем составе структурные подразделения - дошкольные группы.

Показатели, характеризующие деятельность сферы образования в 2007-2010 гг., представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Показатели сферы образования в 2007-2010 гг.

---------------------------T----------T---------------------T--------------¬

¦ Показатель ¦ Прогноз ¦Выполнение показателя¦ Краевой ¦

¦ ¦ +----------T----------+ показатель ¦

¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ ¦

+--------------------------+----------+----------+----------+--------------+

¦Доля детей дошкольного ¦ 70% ¦ 61% ¦ 68% ¦ 62% ¦

¦возраста, получающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦различных формах услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дошкольного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+----------+----------+--------------+

¦Доля средних ОУ, ¦ 62,5% ¦ 33,3% ¦ 33,3% ¦ Не ¦

¦реализующих программы ¦ ¦ ¦ ¦отслеживается,¦

¦профильного обучения ¦ ¦ ¦ ¦не закреплено ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в Законе РФ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “Об ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовании“ ¦

+--------------------------+----------+----------+----------+--------------+

¦Доля детей, принявших ¦ ¦ ¦ ¦ Нет данных ¦

¦участие: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1) в муниципальных турах ¦ 25% ¦ 13,25% ¦ 13,30% ¦ ¦

¦предметных олимпиад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2) участники региональных ¦ 1,5% ¦ 1,16% ¦ 1,87% ¦ ¦

¦туров олимпиад, конкурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+----------+----------+--------------+

¦Средний балл по ¦На уровне ¦ 49,25% ¦ 47,5% ¦ 51,6% ¦

¦обязательным предметам ЕГЭ¦средне- ¦ ¦ ¦ ¦

¦(русский язык, математика)¦краевого ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показателя¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+----------+----------+--------------+

¦Доля выпускников 11-х ¦ 39% ¦ 37% ¦ 33% ¦ Не ¦

¦классов, продолжающих ¦ ¦ ¦ ¦отслеживается ¦

¦обучение в вузах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+----------+----------+--------------+

¦Доля педагогов, ¦ ¦ ¦ ¦ Не ¦

¦аттестованных: ¦ ¦ ¦ ¦отслеживается ¦

¦1) на первую категорию ¦ 47% ¦ 36% ¦ 37% ¦ ¦

¦2) на высшую категорию ¦ 25% ¦ 22% ¦ 29% ¦ ¦

+--------------------------+----------+----------+----------+--------------+

¦Достижение оптимальной ¦ ¦ ¦ ¦ Утратил свою ¦

¦стоимости 1 ученика в ¦ ¦ ¦ ¦актуальность в¦

¦школах района ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. при ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ введении ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нормативно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подушевого ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦

L--------------------------+----------+----------+----------+---------------

Увеличение доли детей дошкольного возраста, получающих в различных формах услуги дошкольного образования.

2010 г. - охват составил 68%. В пилотном региональном проекте “Мамин выбор“ задействован 541 ребенок.

Увеличение доли средних ОУ, реализующих программы профильного обучения.

Были выделены 4 образовательных объединения (Ильинское, Чермозское, Васильевское и Сретенское), продумано взаимодействие на уровне учебных планов. Но, кроме Сретенского о/о и МОУ “Чермозская СОШ“, работа по данному направлению свернулась из-за общего снижения количества учащихся на 3-й ступени и введения новой системы оплаты труда (далее - НСОТ). Однако это следствие, причина заключается в общем снижении количества обучающихся. Количество охваченных данной услугой уменьшилось до 13,5%.

Достижение стабильности доли учащихся, принявших участие в олимпиадах на муниципальном уровне и региональном уровне.

Количество участников на уровне района составляет в среднем 13-14%, на уровне края - от 1,1 до 1,87%.

Повышение среднего балла по обязательным предметам ЕГЭ (русский язык, математика) до среднекраевых показателей.

ЕГЭ, 2010 г. - 47,5 (в крае - 51,6%). Результативность в течение 5 лет нестабильна: 2006 г. - 47,15, 2007 г. - 46,5, 2008 г. - 47,4, 2009 г. - 49,25.

По итогам 2009“2010 учебного года результаты выше среднекраевых по ряду предметов ЕГЭ, в том числе и по обязательным предметам, показали выпускники Ильинской, Чермозской и Филатовской средних школ.

За последние 4 учебных года демонстрируют результаты ЕГЭ по обязательным предметам ниже среднерайонных выпускники Дмитриевской, Ивановской, вечерних школ; снижение результатов за последние 2 учебных года произошло в СОШОТ; не справились с запланированными результатами ЕГЭ в 2010 г. выпускники Посерской СОШ.

Следует отметить положительную тенденцию в Сретенской СОШ: в 2010 г. по обязательным предметам результаты ЕГЭ выше среднерайонных, в то время как в период 2007-2009 гг. выпускники показывали результаты ниже среднерайонных.

В сравнении с 2009 годом в 2010 году увеличилось количество выпускников, не получивших по результатам ЕГЭ аттестаты о среднем (полном) общем образовании: соответственно 2 и 4 человека, в 2010 г. все - выпускники специальной общеобразовательной школы открытого типа (г. Чермоз).

Средний балл не превышает среднекраевые показатели по обязательным предметам. Традиционно выше среднекраевых результаты по предметам по выбору учащихся: химии, географии, биологии.

Увеличение доли выпускников, после окончания средних ОУ продолжающих обучение в вузах.

2010 г. - 33%. Ситуация в течение 5 лет также нестабильна: 2006 г. - 38%, 2007 г. - 43%, 2008 г. - 34%, 2009 г. - 37%.

Увеличение доли педагогов школ, аттестованных на 1-ю квалификационную категорию.

2010 г. - количество с 1-й категорией - 117 чел. (37%), с высшей - 93 чел. (29%). Всего в ОУ района аттестовано 264 (83,2%) педагогических работника, в том числе 100% руководителей.

Высшую категорию имеют 75% учителей химии, 50% учителей биологии, 30% учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, химии, иностранного языка, географии.

Качество профессиональной подготовки педагогов является достаточно высоким. В районе сохраняется качественный состав педагогических и руководящих кадров: 69,2% педагогов имеют высшее образование, 24% - среднее специальное образование.

Стаж работы руководителей ОУ: 14% - с 10 до 20 лет, 78% - более 20 лет; 67% учителей имеют стаж работы более 20 лет.

Достижение оптимальной стоимости содержания 1 ученика в ОУ района.

За истекший период продолжался рост стоимости содержания 1 учащегося в школах района, обусловленный снижением общего количества обучающихся.

Стоимость 1 ученика (руб.)

2007 г. 2008 г. 2009 г.

Город 22893 27183 26859

Село 49297 58828 59856

Значительный рост стоимости 1 обучающегося произошел в 2008 г. в сравнении с 2007 г. Вследствие оптимизации штатных расписаний ОУ в 2009 г. удалось приостановить этот процесс по ряду ОУ: Чермозская СОШ, Васильевская СОШ, Дмитриевская СОШ, Ивановская СОШ, Филатовская СОШ, Москвинская ООШ. Тем не менее, стоимость содержания 1 ученика в районе остается высокой.

По городским школам самый высокий показатель был по Чермозской СОШ - 36873 руб.

По сельским школам: Дмитриевская СОШ - 68387 руб., Москвинская ООШ - 68754 руб., Кривецкая ООШ - 73434 руб. Самая малозатратная по этому показателю Каменская ООШ - 53537 руб.

Выводы:

1. Целевые показатели Программы до 2010 г. в целом выполнены.

2. Выявляется формальное планирование работы ОУ по реализации регионального проекта “Управление качеством образования“.

3. Слабое использование различных стимулов на уровне ОУ и недостаточное стимулирование руководителей ОУ со стороны управления образования.

4. Ограниченность материальных ресурсов (старое здание, нехватка помещений для предметных кабинетов, поточных аудиторий и столовая, не отвечающая требованиям, предъявляемым надзорными органами) не позволяет Ильинской СОШ N 1 в полной мере привлекать контингент учащихся ОУ района к учебе в базовой школе.

3.2.2. Тенденции и риски

Ежегодно увеличивается количество учителей пенсионного возраста и в 2010 году достигает 30%. Высокий процент учителей-пенсионеров: Москвинская ООШ - 23,5%; Васильевская СОШ - 22%; Ильинская СОШ N 1 - 17,9%; Кривецкая ООШ - 14,8%; Чермозская СОШ - 14,2%. В других школах эта тенденция не так тревожна: от 4,2% до 10%.

Высокий процент учителей - внутренних совместителей присутствует в Чермозской СОШ - 57%; вечерней школе - 50%; Кривецкой ООШ - 25,9%; Ильинской СОШ N 1 - 17,9%, что в дальнейшем будет влиять на качество образовательной деятельности (кроме вечерней школы, что является положительной тенденцией).

Наиболее развитая сеть ОУ находится в Ильинском и Чермозском поселениях, т.к. в них проживает наибольшее количество населения муниципального района и сосредоточено 64% (1434) учеников.

Как показывает статистическая отчетность, прошедший период был отмечен снижением контингента учащихся школ (таблицы 3.4-3.6). Причины снижения обусловлены снижением рождаемости, миграцией населения, оттоком выпускников 9-х классов (и части 10-классников) в учреждения профессионального образования г. Перми (таблица 3.4).

Таблица 3.4

Контингент учащихся школ района

------------------------------T----T----T----T----T----¬

¦ Год ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦

+-----------------------------+----+----+----+----+----+

¦Количество учащихся (человек)¦2636¦2496¦2450¦2307¦2230¦

L-----------------------------+----+----+----+----+-----

Таблица 3.5

Количество первоклассников

------------------------------T----T----T----T----T----¬

¦ Год ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦

+-----------------------------+----+----+----+----+----+

¦Количество детей (человек) ¦232 ¦202 ¦212 ¦202 ¦243 ¦

L-----------------------------+----+----+----+----+-----

Таблица 3.6

Количество 10-классников

------------------------------T----T----T----T----T----¬

¦ Год ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦

+-----------------------------+----+----+----+----+----+

¦Количество учащихся (человек)¦200 ¦192 ¦178 ¦127 ¦123 ¦

L-----------------------------+----+----+----+----+-----

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в Программе таблица 2.7 отсутствует, имеется в виду таблица 3.7.

На основании анализа динамики контингента учащихся до 2015 года (общее количество обучающихся посчитано с учетом 100% поступления выпускников 9-х классов в 10-й класс), таблица 2.7, можно сделать следующие выводы:

Значительное увеличение контингента учащихся произойдет в Ильинской СОШ N 1: 858-1347 человек (увеличение на 489 человек). В ближайший период (в 2013 г.) необходимо будет организовать 2-сменное обучение.

Положительная динамика контингента наблюдается в 2 школах: Ивановской СОШ: 121-142; Сретенской СОШ: 187-204.

Незначительное увеличение контингента учащихся наблюдается в 3 школах: Васильевской СОШ: 114-123; Дмитриевской СОШ: 77-88; Чермозской СОШ: 427-448. Невыполнение норматива наполняемости класса в сельской местности (15 чел.) не позволит Дмитриевской СОШ сохранить статус средней школы.

Снижение контингента, вопреки оптимистичным прогнозам, происходит в Филатовской СОШ: 99-107-95; Каменской ООШ: 74-66-70.

Стабильный контингент учащихся в Кривецкой ООШ: 48-52; Москвинской ООШ: 52-58-55. Однако кадровое обеспечение диктует смену статуса Москвинской школы.

Оптимистичный прогноз по контингенту Посерской СОШ с учетом формирования 10-х и 11-х классов. Однако общее количество учащихся на 3-й ступени 5-8-6 (до 2014 г.) не позволит сохранить статус средней школы, т.к. общий контингент будет составлять (по годам): 38-41-48-43-49 человек.

Сложно спрогнозировать контингент учащихся СОШОТ, т.к. его формирование идет по решению КДН. Первостепенными в сохранении школы как юридического лица будут результаты образовательной деятельности за 2010/2011 учебный год.

Таблица 3.7

Контингент учащихся школ района

(прогноз)

------------------------------T----T----T----T----T----¬

¦ Год ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦

+-----------------------------+----+----+----+----+----+

¦Количество учащихся (человек)¦2118¦2285¦2408¦2524¦2691¦

L-----------------------------+----+----+----+----+-----

Создание безопасных условий в образовательных учреждениях

Приоритетный региональный проект “Новая школа“, начавшийся в 2006 году, позволил привести ОУ в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПиН и противопожарным Регламентом.

В результате с 2006 по 2010 гг. муниципальной системой образования было освоено 39754,9 тыс. рублей. По итогам 2008 года 100% ОУ имели лицензии. На 01.09.2010 95,2% ОУ имеют лицензии. В 2008, 2009, 2010 годах 100% ОУ приняты комиссиями с участием надзорных органов к началу учебного года.

Наряду с положительными моментами необходимо отметить следующее: материальная база коррекционной школы не позволяет увеличить контингент свыше 93 человек. Аварийное состояние входа-пристроя в д/сад N 1 г. Чермоза, а также пятая степень огнестойкости здания в ближайшее время не позволят размещать детей в здании, являющемся памятником истории и построенном в 19 веке.

Безопасность пребывания в ОУ включает в себя также и безопасность перевозки детей к месту учебы и обратно. В 2010 г. существует 14 маршрутов подвоза учащихся (160 человек). 5 единиц школьного автотранспорта не оснащены ремнями безопасности. Школьный автопарк устаревает и требует замены.

Дошкольное образование

Доступность услуги дошкольного образования по-прежнему остается острой социальной проблемой. На 01.09.2010 сеть дошкольного образования представлена 5 самостоятельными детскими садами (3 детских сада в п. Ильинском и 2 детских сада в г. Чермозе) и 15 детскими садами в структуре основных и средних сельских общеобразовательных школ.

Общественным дошкольным образованием охвачено 803 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет, из них посещают дошкольные учреждения 794 ребенка, что составляет около 54% детского населения района в возрасте от 1,5 до 7 лет.

С 2008 года стартовал пилотный региональный проект “Предоставление пособий семьям, чьи дети в возрасте от 1,5 до 5 лет не посещают МДОУ“, который позволил перераспределить контингент воспитанников детских садов: дети младшего возраста охвачены домашним воспитанием, дети от 5 лет в обязательном порядке посещают дошкольные учреждения. В связи с этим проектом в нескольких ОУ произошел отток контингента дошкольников: Посерская СОШ, Москвинская ООШ (были открыты группы кратковременного пребывания детей), до 87% уменьшилась наполняемость д/сада “Теремок“ г. Чермоза. Для родителей, чьи дети не посещают детский сад, открыто 5 консультационных пунктов. Дети от 5 лет из семей в СОП бесплатно посещают дошкольные учреждения.

Политика Правительства РФ по поддержке материнства и детства привела к росту рождаемости на территории района, особенно в п. Ильинском. Прогноз рождаемости по району на период до 2015 года представлен в таблице 3.8.

Таблица 3.8

Прогноз рождаемости по Ильинскому муниципальному району

на 2011-2015 годы

------------------------------T----T----T----T----T----¬

¦ Год ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦

+-----------------------------+----+----+----+----+----+

¦Рождаемость (человек) ¦310 ¦315 ¦320 ¦325 ¦330 ¦

L-----------------------------+----+----+----+----+-----

Увеличивается и контингент дошкольников района (таблица 3.9).

Таблица 3.9

Контингент дошкольников района

(прогноз на начало года)

------------------------------T----T----T----T----T----¬

¦ Год ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦

+-----------------------------+----+----+----+----+----+

¦Количество дошкольников ¦1700¦1820¦1882¦1991¦2096¦

¦(от 0 до 7 лет включительно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------+----+----+----+----+-----

В связи с тем, что наполняемость дошкольных групп превышает норматив СанПиН, в связи с низкой социальной защищенностью населения происходит увеличение получателей пособия по проекту “Мамин выбор“ (таблица 3.10).

Таблица 3.10

Прогноз количества детей, на которых родители получают

пособия по региональному проекту “Мамин выбор“

(от 1,5 до 5 лет включительно)

-----T-------------¬

¦Год ¦ Человек ¦

+----+-------------+

¦2008¦321 ¦

+----+-------------+

¦2009¦447 ¦

+----+-------------+

¦2010¦510 (прогноз)¦

+----+-------------+

¦2011¦606 ¦

+----+-------------+

¦2012¦702 ¦

+----+-------------+

¦2013¦798 ¦

L----+--------------

Новые условия функционирования ДОУ диктует СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22 июля 2010 года N 91 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях“, вступивший в силу с 01.10.2010. По требованиям СанПиН наполняемость групп не должна превышать: в группе ясельного возраста (1 год до 3 лет) - 15 человек; в группах от 3 до 7 лет - 20 человек. Необходимо будет провести работу по “разгрузке“ наполняемости групп в детских садах п. Ильинского. На 01.09.2010 превышение детского контингента составляет по п. Ильинскому 94 человека.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в Программе таблица 2.10 отсутствует, имеется в виду таблица 3.10.

При открытии новых рабочих мест в п. Ильинском возникает риск размещения в детских садах детей до 1,5 лет. Практика показывает, что родители отказываются от пособия при возможности выхода на работу. 190 детей от 0 до 1,5 лет необходимо будет разместить в дошкольных учреждениях (таблица 2.10).

Также на территории п. Ильинского с 192 до 216 человек увеличивается количество детей от 5 до 7 лет, которым в обязательном порядке необходимо предоставить место в детском саду (таблица 3.11). Возникает риск возникновения очередности в дошкольные учреждения. Региональный проект “Мамин выбор“ призван в первую очередь решить проблему очереди.

Таблица 3.11

п. Ильинский

-----T-----T-----T---T---T---T---T---T-----¬

¦Год ¦0-1,5¦1,5-2¦2-3¦3-4¦4-5¦5-6¦6-7¦Всего¦

+----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+

¦2011¦ 189 ¦ 104 ¦112¦103¦68 ¦97 ¦95 ¦ 768 ¦

+----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+

¦2012¦ 170 ¦ 189 ¦104¦112¦103¦68 ¦97 ¦ 843 ¦

+----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+

¦2013¦ 185 ¦ 170 ¦189¦104¦112¦103¦68 ¦ 931 ¦

+----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+

¦2014¦ 172 ¦ 185 ¦170¦189¦104¦112¦103¦1035 ¦

+----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+

¦2015¦ 190 ¦ 172 ¦185¦170¦189¦104¦112¦1122 ¦

L----+-----+-----+---+---+---+---+---+------

г. Чермоз

-----T-----T-----T---T---T---T---T---T-----¬

¦Год ¦0-1,5¦1,5-2¦2-3¦3-4¦4-5¦5-6¦6-7¦Всего¦

+----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+

¦2011¦ 57 ¦ 49 ¦44 ¦43 ¦51 ¦55 ¦47 ¦ ¦

+----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+

¦2012¦ 56 ¦ 57 ¦49 ¦44 ¦43 ¦51 ¦55 ¦ 355 ¦

+----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+

¦2013¦ 60 ¦ 56 ¦57 ¦49 ¦44 ¦43 ¦51 ¦ 360 ¦

+----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+

¦2014¦ 55 ¦ 60 ¦56 ¦57 ¦49 ¦44 ¦43 ¦ 364 ¦

+----+-----+-----+---+---+---+---+---+-----+

¦2015¦ 50 ¦ 55 ¦60 ¦56 ¦57 ¦49 ¦44 ¦ 371 ¦

L----+-----+-----+---+---+---+---+---+------

Анализ контингента дошкольников выявил следующие тенденции:

Значительное увеличение количества детей дошкольного возраста в п. Ильинском (768-1122).

Стабильный контингент детей дошкольного возраста по д/садам г. Чермоза (346-371), в Дмитриевском д/саду (10-16-12), Жердовском (16-23-18), Садковском (17-15), Посерском (40-55-44), Каменском (58-60-66), Кривецком (35-45-38).

Увеличение контингента детей дошкольного возраста в Васильевском д/саду (50-68), Ивановском (49-64), Каргинском (35-47), Сретенском (122-205), Филатовском (60-78-70), Мартыновском (14-19).

Уменьшение контингента детей дошкольного возраста в д/саду в Комарихе-1 (21-13), Пепеляевой (34-16), Москвино (34-28).

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22 июля 2010 года N 91 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях“ не позволяет вместить значительное число детей в д/сады п. Ильинского. Возникает необходимость в строительстве (реконструкции) здания под детский сад на 100 мест.

2. Может возникнуть необходимость в открытии дополнительных групп в населенных пунктах: Васильевское (1 группа), Ивановское (1 группа), Филатово (1 группа), Сретенское (5 групп).

3. Решение вопроса на уровне администрации района о подвозе детей от 5 до 7 лет из отдаленных пунктов в детские сады.

Экономика образования

В условиях социально-экономической нестабильности сеть ОУ района сохранена. В течение 2009, 2010 годов управлением образования активно велась работа по признанию ряда ОУ Министерством образования Пермского края неэффективными, и было получено дополнительно 1334,9 тыс. руб. (2009 г.) и 3276,1 тыс. руб. (2010 г.).

Следует признать, что оптимизация сети ОУ не дала значительного экономического эффекта из-за роста тарифов ЖКХ и увеличения стоимости горюче-смазочных материалов вследствие организации дополнительного подвоза детей. Также большие расходы по субвенции из-за необходимости содержать пришкольные интернаты несут Васильевская (3 здания), Ивановская (3 здания), Кривецкая школы (2 здания).

Однако вследствие оптимизации штатных расписаний ДОУ удалось приостановить рост расходов в расчете на 1 воспитанника в 2009 г. по всем дошкольным учреждениям.

В расчете на 1 ребенка (руб.):

2008 г. 2009 г.

50734 47003

В 2009 г. самыми высокозатратными являлись 2-групповые детские сады, имеющие группы часто болеющих детей:

“Росинка“ - 51974 руб.;

д/сад N 1 - 56800 руб.

В 2008 и 2009 годах при подготовке и введении новой системы оплаты труда сокращено количество административного и обслуживающего персонала (по школам: 179 ставок, 124 физических лица; по детским садам сокращено 32,85 ставки, 19 физических лиц). Оптимизация штатных расписаний проведена в значительном объеме.

С 01.09.2010 на аутсорсинг выведено инженерно-техническое обслуживание зданий по 14 ОУ (66%).

Выводы: Из-за низкой наполняемости классов на селе не удается решить три проблемы:

1. Выделение стимулирующей части фонда оплаты труда из-за введения стоимости ученико-часа, ФОТ направляется на базовую часть заработной платы.

2. Соотношение доли ФОТ педагогов и других работников ОУ 70/30, фактическая доля ФОТ педагогов составляет менее 63%.

3. Не удается повысить показатель количества учащихся в расчете на 1 работника, в 2010 году он составляет 4 человека.

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3.3.3. Цели и задачи

Основной целью деятельности сферы образования является повышение конкурентоспособности системы образования Ильинского муниципального района.

Основными задачами являются:

1. Создание безопасных условий в ОУ.

2. Развитие различных форм предоставления услуг по дошкольному образованию.

3. Повышение экономической эффективности ОУ.

4. Повышение результатов образовательной деятельности.

5. Стимулирование потребностей педагогических кадров в непрерывном росте профессионального мастерства.

6. Развитие системы дополнительного образования и в частности - поддержки одаренных детей.

7. Снижение подростковой преступности.

8. Сохранение здоровья детей и подростков во время обучения в ОУ.

Значения целевых показателей сферы образования (на период до 2015 года) представлены в таблице 3.12.

Таблица 3.12

Целевые показатели сферы образования на период 2011-2015 гг.

----------------T-----------------------T------T------T------T------T------¬

¦ Задачи ¦ Результат реализации ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦

¦ Программы ¦ (по годам) ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦1. Создание ¦Доля ОУ, принятых ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦

¦безопасных ¦комиссиями с участием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦условий в ОУ ¦надзорных органов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦началу учебного года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦ ¦Доля обучающихся в ОУ, ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦

¦ ¦имеющих лицензии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦2. Создание ¦Количество ОУ со ¦ 6 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦

¦оптимальной ¦стоимостью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сети ОУ ¦образовательной услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выше нормативной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦3. Развитие ¦Охват детей дошкольного¦ 73,3%¦ 74% ¦ 74% ¦ 82% ¦100% ¦

¦различных форм ¦возраста всеми формами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставления ¦дошкольного образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дошкольному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦ ¦Доля детей от 5 лет, ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦

¦ ¦охваченных услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дошкольного образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦ ¦Доля детей в СОП, ¦ 60,5%¦ 60,5%¦ 60,5%¦ 60,5%¦ 60,5%¦

¦ ¦охваченных услугами ДОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦4. Повышение ¦Доля ФОТ педагогов в ¦ 70% ¦ 70% ¦ 70% ¦ 70% ¦ 70% ¦

¦экономической ¦общем ФОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦ ¦Количество учащихся в ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ 6 ¦ 6 ¦

¦ ¦расчете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1 работающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦5. Повышение ¦Результаты ЕГЭ по ¦ 49 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦

¦результатов ¦обязательным предметам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образовательной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦ ¦Результаты ГИА в 9-х ¦ 3,6 ¦ 3,7 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦

¦ ¦классах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦ ¦Доля выпускников 9-х ¦ 60% ¦ 70% ¦ 80% ¦ 85% ¦ 90% ¦

¦ ¦классов, продолживших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образование в 10-х кл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦ ¦Количество ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦

¦ ¦первокурсников пермских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вузов - получателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦губернаторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стипендии по высоким ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦результатам ЕГЭ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦6. ¦Высшая категория ¦ 30% ¦ 31% ¦ 32% ¦ 33% ¦ 33% ¦

¦Стимулирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потребностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦педкадров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦непрерывном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦росте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦профмастерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦ ¦Первая категория ¦ 40% ¦ 41% ¦ 42% ¦ 43% ¦ 44% ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦ ¦Доля программ ¦ 38,6%¦ 38,6%¦ 38,7%¦ 38,8%¦ 40% ¦

¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продолжительностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦3 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦ ¦Доля авторских программ¦ 3,5%¦ 3,5%¦ 3,6%¦ 3,8%¦ 4% ¦

¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦7. Развитие ¦Доля учащихся ¦ 95% ¦ 95% ¦ 96% ¦ 96% ¦ 97% ¦

¦системы ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дополнительного¦учреждений, охваченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования ¦системой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦8. Развитие ¦Доля учащихся ОУ, ¦ 1% ¦ 1,1%¦ 1,2%¦ 1,4%¦ 1,5%¦

¦системы ¦ставших призерами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поддержки ¦российских или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦одаренных детей¦региональных предметных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦олимпиад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦9. Снижение ¦Доля учащихся, ¦ 0,6%¦ 0,5%¦ 0,5%¦ 0,5%¦ 0,4%¦

¦подростковой ¦совершивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦преступности ¦преступления в период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обучения в ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦ ¦Доля учащихся, ¦ 0,4%¦ 0,3%¦ 0,3%¦ 0,3%¦ 0,3%¦

¦ ¦совершивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦преступления в течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦3 лет после окончания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦ ¦Доля обучающихся группы¦ 16,7%¦ 16,9%¦ 17,1%¦ 17,5%¦ 18% ¦

¦ ¦риска, СОП, охваченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования, от общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦количества детей в СОП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦ ¦Доля учащихся группы ¦ 95% ¦ 95% ¦ 95% ¦ 95% ¦ 95% ¦

¦ ¦риска, СОП, охваченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в ходе летней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оздоровительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кампании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----------------------+------+------+------+------+------+

¦10. Сохранение ¦Доля учащихся с первой ¦ 16% ¦ 17% ¦ 18% ¦ 19% ¦ 20% ¦

¦здоровья детей ¦группой здоровья от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и подростков во¦общего количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦время обучения ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------+-----------------------+------+------+------+------+-------

Мероприятия по достижению целевых показателей Программы отражены в разделе 7.2 Программы.

Финансирование мероприятий в сфере образования представлено в приложении к Программе.

3.3. СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

3.3.1. Анализ показателей

В районе создана система проведения комплекса спортивно-массовых мероприятий, включающих в себя соревнования для всех возрастов и слоев населения (спартакиады, фестивали, кубки, первенства). С каждым годом растет число привлеченных к занятиям физической культурой. Большое внимание уделяется школьному спорту. С каждым годом увеличивается количество мероприятий, а также качество их проведения. Наблюдается тенденция к увеличению финансовых вложений в данном направлении.

Объемные показатели спортивной деятельности в поселениях Ильинского района представлены в таблицах 3.13, 3.14, 3.15.

Таблица 3.13

-------------T--------------T--------------------------------------------------¬

¦ Поселение ¦ Количество ¦ Количество занимающихся в секциях, чел. ¦

¦ ¦ секций по +----------------T----------------T----------------+

¦ ¦ видам спорта ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦

¦ +----T----T----+-------T--------+-------T--------+-------T--------+

¦ ¦2007¦2008¦2009¦Всего ¦ Из них ¦Всего ¦ Из них ¦Всего ¦ Из них ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦занима-¦детей в ¦занима-¦детей в ¦занима-¦детей в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ющихся,¦возрасте¦ющихся,¦возрасте¦ющихся,¦возрасте¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦ до 18 ¦чел. ¦ до 18 ¦чел. ¦ до 18 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет, ¦ ¦ лет, ¦ ¦ лет, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чел. ¦ ¦ чел. ¦ ¦ чел. ¦

+------------+----+----+----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+

¦Ильинское ¦ 62 ¦ 71 ¦ 83 ¦ 1250 ¦ 662 ¦ 1510 ¦ 866 ¦ 1735 ¦ 903 ¦

+------------+----+----+----+-----“-+--------+-------+--------+-------+--------+

¦Посерское ¦ 13 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 282 ¦ 128 ¦ 204 ¦ 77 ¦ 198 ¦ 48 ¦

+------------+----+----+----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+

¦Васильевское¦ 12 ¦ 13 ¦ 1----+-------+-------+-------+-------+

¦Развитие среды ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

¦жизнедеятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поселения, ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦

¦совершивших ¦преступления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦преступления в ¦состоянии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦состоянии ¦опьянения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦опьянения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Снижение уровня ¦Количество лиц, ¦ 84 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 79 ¦ 79 ¦

¦рецидивной ¦ранее судимых, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦преступности ¦совершивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦преступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Снижение ¦Число погибших в ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦

¦смертности в ¦результате ДТП, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦результате ДТП ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Снижение ¦Число погибших в ¦ 13 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 11 ¦

¦смертности при ¦результате ЧС и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦чрезвычайных ¦происшествий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ситуациях и ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦происшествиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Снижение ¦Число погибших в ¦ 9 ¦ 9 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 7 ¦

¦смертности в ¦результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦результате ¦преступлений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦преступлений ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+------------------+-------+-------+-------+-------+--------

Для выполнения целевых показателей в сфере обеспечения безопасности населения и территории Ильинского муниципального района необходимо выполнить следующие задачи:

1. Снижение уровня преступности на территории района.

2. Развитие системы социальной профилактики правонарушений.

3. Исключение случаев проявления терроризма, чрезвычайных ситуаций и обстоятельств.

4. Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций.

Мероприятия по решению данных задач представлены в разделе 7.6 Программы.

Финансирование мероприятий в сфере общественной безопасности представлено в приложении к Программе.

3.7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

3.7.1. Анализ показателей. Тенденции и риски

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого развития района.

Анализ состояния пожарной безопасности за период 2007-2010 гг. на территории Ильинского района показывает тенденцию к росту числа пожаров (таблица 3.22).

Таблица 3.22

Анализ пожарной безопасности за 2007-2010 гг.

-----------------T----------T-----------------T-------------------¬

¦ Год ¦Количество¦ Количество ¦Количество погибших¦

¦ ¦ пожаров ¦травмированных на¦на пожарах, человек¦

¦ ¦ ¦пожарах, человек ¦ ¦

+----------------+----------+-----------------+-------------------+

¦ 2007 ¦ 56 ¦ 7 ¦ 12 ¦

+----------------+----------+-----------------+-------------------+

¦ 2008 ¦ 57 ¦ 5 ¦ 8 ¦

+----------------+----------+-----------------+-------------------+

¦ 2009 ¦ 57 ¦ 0 ¦ 8 ¦

+----------------+----------+-----------------+-------------------+

¦2010 (9 месяцев)¦ 35 ¦ 1 ¦ 7 ¦

L----------------+----------+-----------------+--------------------

Территорию Ильинского муниципального района обслуживает 23-й отряд Государственной противопожарной службы (далее - 23-ОГПС).

Кроме того, на территории района создано 6 подразделений муниципальной пожарной охраны - в с. Сретенское, с. Дмитриевское, с. Ивановское, с. Филатово, д. Мартыновцы и д. Посер. Несмотря на это, 69 населенных пунктов на территории района расположены за пределами нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны к месту вызова.

Оснащение материальной базы муниципальной пожарной охраны от нормативного составляет 50% (имеются 5 пожарных автомобилей и 1 - приспособленный).

3.7.2. Цели и задачи

Основной целью в сфере пожарной безопасности является обеспечение условий для безопасности жизнедеятельности населения района - уменьшение количества пожаров и погибших от них людей.

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи:

развитие муниципальной пожарной охраны на территории поселений,

обучение населения мерам пожарной безопасности.

Финансирование мероприятий в сфере пожарной безопасности представлено в приложении к Программе.

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

4.1.1. Анализ показателей

Экономический потенциал района обеспечивает развитие социальной инфраструктуры, наполнение бюджета. На территории района на начало 2010 года осуществляют деятельность 242 организации, из них количество субъектов малого и среднего бизнеса - 140 (или 58%). Количество юридических лиц за последние три года увеличилось на 12,3%.

В районе имеются подразделения крупных предприятий по нефтедобыче и машиностроению:

ООО “Завод “Синергия“ - разработка и производство оборудования для нефтегазодобывающей промышленности, численность работников Чермозского филиала на 01.07.2010 составила 133 человека, предприятие формирует налоговый потенциал Чермозского городского поселения и района.

Ильинский цех (ЦДНГ-5) “УралОйл“ ведет добычу нефти на двух месторождениях: Васильевском и Шатовском. Численность работающих составляет 91 человек, остается постоянной в течение 3 последних лет.

Заготовкой и переработкой леса занимаются 3 предприятия - Ильинский сельский лесхоз - филиал ОАО “Пермсельлес“, Ильинский лесхоз - филиал ГКУ “Пермлес“ и ЗАО “Чермозлес“. В 2009 году отгружено продукции собственного производства на 38879 тыс. рублей.

Немаловажное влияние на экономику района и формирование налоговой базы оказывают предприятия сельского хозяйства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, связи, транспорта и торговли.

Основные экономические показатели развития за 2007-2010 гг. района отражены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Основные экономические показатели развития Ильинского

муниципального района за 2007-2010 гг.

------------------------------T----T--------T--------T--------T-----------¬

¦ Показатели ¦ ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦ 2010 г. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(6 месяцев)¦

+-----------------------------+----+--------+--------+--------+-----------+

¦Отгрузка товаров собственного¦млн.¦ 883,2¦ 1042,4¦ 579,3¦ 342,3¦

¦производства по крупным и ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средним предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----+--------+--------+--------+-----------+

¦Рост (снижение) объема ¦ % ¦ в 3,2¦ 118,0¦ 55,6¦ 134,2¦

¦отгруженных товаров ¦ ¦ раза¦ ¦ ¦ ¦

¦собственного производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦крупными и средними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----+--------+--------+--------+-----------+

¦Среднемесячная начисленная ¦руб.¦ 8015,2¦ 9562,2¦ 11028,4¦ 12222,1¦

¦заработная плата работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----+--------+--------+--------+-----------+

¦Рост (снижение) ¦ % ¦ 120,6¦ 119,3¦ 126,1¦ 110,8¦

¦среднемесячной начисленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦заработной платы работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----+--------+--------+--------+-----------+

¦Среднесписочная численность ¦чел.¦ 4119 ¦ 3587 ¦ 3073 ¦ 2925 ¦

¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(по данным Пермьстата) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----+--------+--------+--------+-----------+

¦Рост (снижение) ¦ % ¦ 96,3¦ 87,1¦ 85,7¦ 95,2¦

¦среднесписочной численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----+--------+--------+--------+-----------+

¦Оборот розничной торговли и ¦ т. ¦408800 ¦531300 ¦578100 ¦ 297839 ¦

¦общественного питания по ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦полному кругу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----+--------+--------+--------+-----------+

¦Темп роста оборота розничной ¦ % ¦ 157,6¦ 111,3¦ 97,8¦ 101,3¦

¦торговли в сопоставимых ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----+--------+--------+--------+-----------+

¦Объем инвестиций в основной ¦руб.¦ 9968 ¦ 9857 ¦ 5463 ¦ 490 ¦

¦капитал по крупным и средним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----+--------+--------+--------+-----------+

¦Темп роста (снижения)объема ¦ % ¦ 179,2¦ 98,7¦ 55,2¦ ¦

¦инвестиций в основной капитал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------+----+--------+--------+--------+------------

4.1.2. Тенденции и риски

В последние два года развитие экономики района носит неустойчивый характер:

в 2009 году произошло снижение объемов отгруженных товаров собственного производства к уровню 2008 года почти в 2 раза, что связано со значительным сокращением производства продукции в ООО “Завод “Синергия“ и ЗАО “Чермозлес“;

резкое снижение объемов инвестиций на территории района в 2009 году. Если в 2007 году объем инвестиций на душу населения составил 9968 рублей, то в 2009 году отсутствие свободных денег в экономике резко снизило инвестиционную активность бизнеса, 78% инвестиций составили бюджетные средства. Объем инвестиций на душу населения составил 5463 рубля, по этому показателю район находится на 25-м месте в крае.

С начала 2010 года в ООО “Завод “Синергия“ увеличивается выпуск основных видов продукции как в стоимостном выражении, так и в натуральном. И, наоборот, в значимом для экономики района предприятии лесозаготовки - ЗАО “Чермозлес“, началась процедура банкротства.

Таким образом, в районе сохраняется риск снижения налогового потенциала.

4.1.3. Занятость

1 января 2010 года экономически активное население в районе составляет 10600 человек. По данным обследования по итогам 2009 года, проведенного администрацией района, среднесписочная численность работающих в районе составляет 5836 человек. Из них в сфере материального производства занято 1322 человека, в бюджетной сфере - 2370 человек (таблица 4.2).

Таблица 4.2

Среднесписочная численность работающих на 01.01.2010

------------------------------------------T----------------------T-----¬

¦ ¦Численность работающих¦ % ¦

+-----------------------------------------+----------------------+-----+

¦Сельское хозяйство ¦ 417 ¦ 7,1¦

+-----------------------------------------+----------------------+-----+

¦Лесное хозяйство ¦ 466 ¦ 8,0¦

+-----------------------------------------+----------------------+-----+

¦Промышленность ¦ 323 ¦ 5,5¦

+-----------------------------------------+----------------------+-----+

¦Строительство ¦ 59 ¦ 1,0¦

+-----------------------------------------+----------------------+-----+

¦Производство и распределение ¦ 137 ¦ 2,3¦

¦электроэнергии, теплоэнергии, газа и воды¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------+----------------------+-----+

¦Транспорт и связь ¦ 337 ¦ 5,9¦

+-----------------------------------------+----------------------+-----+

¦Оптовая и розничная торговля ¦ 885 ¦ 15,2¦

+-----------------------------------------+----------------------+-----+

¦Бюджетная сфера ¦ 2370 ¦ 40,6¦

+-----------------------------------------+----------------------+-----+

¦Прочие ¦ 842 ¦ 14,4¦

+-----------------------------------------+----------------------+-----+

¦Итого ¦ 5836 ¦100 ¦

L-----------------------------------------+----------------------+------

Кроме того, свыше тысячи жителей района трудоспособного возраста работают на предприятиях г. Перми и края.

Среди видов экономической деятельности основную долю в структуре среднесписочной численности работающих занимают бюджетная сфера, торговля, сельское и лесное хозяйство.

С началом экономического кризиса организации усилили активность, связанную с сокращением штатов, реорганизацией. На 01.01.2010 уровень официально зарегистрированной безработицы в районе составил 5,4% к численности экономически активного населения, что выше среднекраевого показателя (3,3%).

Анализ соотношения спроса и предложения рабочей силы на рынке труда района (за 2009 год) выявил превышение числа обратившихся в Центр занятости населения граждан над количеством вакансий. На 430 вакансий, предлагавшихся работодателями в 2009 году, было зарегистрировано 1567 человек, обратившихся в поисках работы.

Основным фактором улучшения ситуации на рынке труда стала Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края, позволившая во всех поселениях района создать временные рабочие места для организации общественных работ. В 2009 году в общественных работах приняли участие 452 человека, освоено 4332 тыс. рублей, в 2010 году - 150 человек.

В результате на 01.07.2010 уровень безработицы снизился до 4,6%. Вместе с тем, ситуация на рынке труда продолжает оставаться напряженной.

Задача администрации Ильинского муниципального района - повышение уровня занятости населения.

4.2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО С УЧЕТОМ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

4.2.1. Анализ показателей

Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в деятельности района, обладая значительным потенциалом для развития.

В настоящее время сельскохозяйственный комплекс Ильинского района включает 5 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности. В районе зарегистрировано 54 крестьянских фермерских хозяйства, насчитывается 3381 личное подсобное хозяйство.

Основные направления производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий - молочное и мясное.

В 2009 году сельскохозяйственными предприятиями района произведено более 4 тыс. тонн зерна со средней урожайностью 15,7 центнера с гектара, более 4 тыс. тонн молока (надой на фуражную корову в 2009 году составил 3804 кг) и более 400 тонн мяса. Площадь земель, используемых под пашню, составляет 10,27 тыс. га, из которых 2,2 тыс. га используются под зерновые культуры.

Основные производственные показатели сельскохозяйственного производства в сельскохозяйственных предприятиях Ильинского муниципального района за 2007-2010 годы представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Основные производственные показатели сельскохозяйственного

производства в сельскохозяйственных предприятиях Ильинского

муниципального района за 2007-2010 годы

-----------------------------T--------T--------T--------T-----------¬

¦ Показатели ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦ 2010 год ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(6 месяцев)¦

+----------------------------+--------+--------+--------+-----------+

¦Посевная площадь, всего, га ¦ 13365 ¦ 12184 ¦ 10272 ¦ 8627 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+-----------+

¦в т.ч. яровые зерновые, га ¦ 4106 ¦ 3953 ¦ 2966 ¦ 2264 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+-----------+

¦Поголовье КРС, гол. ¦ 3395 ¦ 3185 ¦ 2980 ¦ 2945 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+-----------+

¦в т.ч. коров, гол. ¦ 1308 ¦ 1151 ¦ 1081 ¦ 996 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+-----------+

¦Поголовье свиней, гол. ¦ 747 ¦ 1527 ¦ 1818 ¦ 1020 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+-----------+

¦Урожайность зерновых, ц/га ¦ 8,9¦ 10,5¦ 15,7¦ 13,1 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+-----------+

¦Удой на 1 ф.к., кг ¦ 3383 ¦ 2968 ¦ 3804 ¦ 2258 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+-----------+

¦Производство зерна, тонн ¦ 3770 ¦ 3563 ¦ 4068 ¦ 3148 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+-----------+

¦Производство молока, тонн ¦ 4425 ¦ 3805 ¦ 4115 ¦ 2249 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+-----------+

¦Производство мяса ж.в., тонн¦ 400 ¦ 338 ¦ 418 ¦ 130,2 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+-----------+

¦Реализация зерна, тонн ¦ 546 ¦ 304 ¦ 1582 ¦ 240 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+-----------+

¦Реализация молока, тонн ¦ 3746 ¦ 3293 ¦ 3475 ¦ 1894 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+-----------+

¦Реализация мяса, тонн ¦ 461 ¦ 546 ¦ 492 ¦ 254 ¦

L----------------------------+--------+--------+--------+------------

--------------------------------

<*> По данным за 9 месяцев 2010 года.

С 2008 года в хозяйствах района отмечается рост валовых объемов сельскохозяйственного производства (молоко, мясо, зерно), в 2009 году индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 100,7%.

Улучшилась финансовая устойчивость предприятий, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составляет 100% начиная с 2007 года.

Таблица 4.4

Показатели развития сельскохозяйственного производства

-----------------------------T----T-------T-------T-------T-----------¬

¦ Показатели ¦ ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦ 2010 г. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(6 месяцев)¦

+----------------------------+----+-------+-------+-------+-----------+

¦Валовая продукция сельского ¦млн.¦ 263,0 ¦ 353,5 ¦ 353,7 ¦ ¦

¦хозяйства всех категорий ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----+-------+-------+-------+-----------+

¦Индекс физического объема ¦ % ¦ 92,0 ¦ 95,6 ¦ 100,7 ¦ 95,7 ¦

¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хозяйства в хозяйствах всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----+-------+-------+-------+-----------+

¦Доля прибыльных ¦ % ¦ 100 ¦ 86 ¦ 100 ¦ 80 ¦

¦сельскохозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организаций в общем их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----+-------+-------+-------+-----------+

¦Доля фактически используемых¦ % ¦ 44,0 ¦ 43,1 ¦ 45,3 ¦ 46,0 ¦

¦сельскохозяйственных угодий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сельскохозяйственных угодий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------+----+-------+-------+-------+------------

4.2.2. Тенденции и риски

Несмотря на государственную финансовую поддержку, в сельскохозяйственных предприятиях района наблюдаются следующие отрицательные тенденции:

1. Сокращение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.

2. Низкое использование земель сельскохозяйственного назначения, сокращение посевных площадей.

3. Медленное обновление материально-технической базы хозяйств.

4. Снижение плодородия почв.

5. Снижение трудовых ресурсов на селе ввиду низкого уровня заработной платы, социальной необустроенности.

Несмотря на определенные положительные тенденции, происходящие в последние годы в отрасли, заработная плата в сельском хозяйстве остается значительно ниже среднерайонной, и по итогам 2009 года произошло снижение заработной платы на 4%. При таком подходе еще больше будет увеличиваться количество незанятых граждан.

Таким образом, отсутствие притока квалифицированных кадров на село может стать существенным препятствием в развитии сельского хозяйства на ближайшую перспективу.

Оценивая общую ситуацию в отрасли сельского хозяйства в целом, можно сделать следующие выводы:

сохраняется низкий уровень производительности труда, что обусловлено низким уровнем технической оснащенности предприятий, отсутствием современных технологий производства сельскохозяйственной продукции;

остается нерешенной проблема повышения доходов сельского населения;

отсутствуют квалифицированные кадры, способные эффективно управлять отраслью.

Данные проблемы требуют комплексного подхода в их решении, оказания всесторонней бюджетной поддержки, мобилизации всех внутренних ресурсов предприятий сельского хозяйства.

4.2.3. Цели и задачи

С целью развития сельского хозяйства на территории Ильинского муниципального района реализуется принятая решением Земского Собрания от 19.11.2009 N 99 районная целевая программа “Развитие сельского хозяйства Ильинского муниципального района на 2010-2012 годы“.

Программа определяет направления развития сельскохозяйственного производства, механизмы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Цель Программы - рост доходов, повышение занятости и уровня жизни сельского населения на основе устойчивого развития сельскохозяйственных организаций, эффективного использования ресурсного потенциала и содействия развитию малых форм хозяйствования на селе.

Эта цель предполагает решение следующих основных задач:

обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства за счет поддержки применения интенсивных факторов производства, комплексного технического перевооружения сельскохозяйственных предприятий;

сохранение и воспроизводство используемого ресурсного потенциала;

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций путем расширения доступа к кредитным ресурсам;

обеспечение занятости экономически активного сельского населения за счет развития малых форм хозяйствования на земле;

повышение кадрового потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей;

внедрение инвестиционных проектов.

В рамках участия в реализации национального проекта “Развитие АПК“, краевой целевой программы “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы“, районной целевой программы “Развитие сельского хозяйства Ильинского муниципального района на 2010-2012 годы“ планируется осуществить следующие направления:

1. Развитие отраслей сельскохозяйственного производства.

2. Формирование общих условий развития сельскохозяйственного производства.

3. Развитие малых форм хозяйствования на селе.

4. Кадры в сельском хозяйстве.

Развитие отраслей сельскохозяйственного производства.

Основная цель развития отрасли животноводства - увеличение объемов производства молока, мяса.

Для достижения высоких результатов в отрасли животноводства планируется работа по следующим направлениям:

обновление и улучшение поголовья племенных животных;

техническое переоснащение основных производственных фондов;

наращивание производства наиболее высокоценных видов кормов.

Одним из направлений в краевой целевой программе “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы“ является поддержка племенного животноводства.

Техническое переоснащение отрасли, внедрение новых технологий, реконструкция старых и строительство новых животноводческих помещений позволят увеличить производство продукции животноводства.

Основная задача дальнейшего развития растениеводства - обеспечение качественными кормами животноводства в соответствии с прогнозом увеличения поголовья скота и его продуктивности. Рост урожайности сельскохозяйственных культур предполагается обеспечить за счет мероприятий в рамках участия в краевой целевой Программе:

увеличение площадей, занятых кормовыми культурами;

совершенствование технологий их возделывания и качественно-видового состава;

поддержка сохранения плодородия почв;

расширение применения средств химизации;

внедрение ресурсосберегающих технологий;

увеличение доли элитных семян.

Планируется увеличение площадей, занятых под кормовыми культурами, что связано с ростом поголовья скота в хозяйствах. Увеличение объемов и качества кормов будет достигнуто за счет совершенствования технологий их возделывания и улучшения качественно-видового состава культур.

Финансирование мероприятий по развитию сельского хозяйства представлено в приложении “Ресурсное обеспечение“.

4.2.4. Малые формы хозяйствования

4.2.4.1. Анализ показателей

На территории района зарегистрировано 3381 личное подсобное хозяйство.

Личные подсобные хозяйства стали преобладающими производителями сельскохозяйственной продукции, и расширился круг семей, в которых продукция с личных подворий является основным источником продовольственного обеспечения. Хозяйства остаются главными поставщиками высококачественной, экологически чистой продукции. Основные показатели развития личных подсобных хозяйств представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Основные показатели развития ЛПХ

---------------------------T------T------T------T-----------¬

¦ Показатели ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 г. ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦(6 месяцев)¦

+--------------------------+------+------+------+-----------+

¦Поголовье КРС, всего, ¦2280 ¦2148 ¦2090 ¦ 2628 ¦

¦в т.ч. коров ¦1112 ¦ 961 ¦ 975 ¦ 1042 ¦

+--------------------------+------+------+------+-----------+

¦свиньи, гол. ¦ 553 ¦ 525 ¦ 511 ¦ 1040 ¦

+--------------------------+------+------+------+-----------+

¦овцы, козы, гол. ¦2569 ¦2077 ¦2182 ¦ 2801 ¦

+--------------------------+------+------+------+-----------+

¦Производство с/х продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+------+------+------+-----------+

¦картофель, т ¦7589 ¦9883 ¦9530 ¦Нет данных ¦

+--------------------------+------+------+------+-----------+

¦овощи, т ¦1514 ¦1749 ¦1782 ¦Нет данных ¦

+--------------------------+------+------+------+-----------+

¦мясо, т ¦ 848 ¦ 654 ¦ 721 ¦ 206,1 ¦

+--------------------------+------+------+------+-----------+

¦молоко, т ¦4709 ¦4395 ¦4102 ¦ 1734,5 ¦

+--------------------------+------+------+------+-----------+

¦яйцо, тыс. шт. ¦ 486 ¦ 415 ¦ 469 ¦ 213 ¦

+--------------------------+------+------+------+-----------+

¦шерсть, т ¦ 1,6¦ 1,8¦ ¦ ¦

+--------------------------+------+------+------+-----------+

¦Реализация с/х продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+------+------+------+-----------+

¦Картофель, т ¦ 804 ¦1559 ¦1486,1¦Нет данных ¦

+--------------------------+------+------+------+-----------+

¦Овощи, т ¦ 169 ¦ 317 ¦ 322,5¦Нет данных ¦

+--------------------------+------+------+------+-----------+

¦Мясо, т ¦ 178 ¦ 157 ¦ 171 ¦Нет данных ¦

+--------------------------+------+------+------+-----------+

¦Молоко, т ¦ 590 ¦ 543 ¦ 511 ¦Нет данных ¦

+--------------------------+------+------+------+-----------+

¦Яйцо, тыс. шт. ¦ 11 ¦ 11 ¦ 12 ¦Нет данных ¦

L--------------------------+------+------+------+------------

В 2008 году прекратилось снижение поголовья коров, в 2010 году по сравнению с 2007 годом, отмечен рост поголовья КРС на 15%.

В 2009 году доля личных подсобных хозяйств в производстве молока в целом по району составила 46%, мяса - 62,0%. В то же время реализовано продукции населению всего 12-25% от произведенной.

4.2.4.2. Тенденции и риски

Несмотря на возрастающую роль и значение, личные подсобные хозяйства во многом предоставлены сами себе, поддержка их незначительна. Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:

отсутствие централизованного рынка сбыта произведенной продукции;

низкие закупочные цены;

старение населения из-за ухудшающейся демографической ситуации.

4.2.4.3. Цели и задачи

Основным вопросом увеличения объемов производства, облегчения условий труда и повышения его производительности в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) является вопрос финансовой поддержки путем облегчения доступа к заемным средствам и субсидированию процентных ставок по кредитам за счет средств федерального и краевого бюджетов.

В целях увеличения занятости и повышения доходов сельского населения района через развитие малых форм хозяйствования предусматривается:

предоставление муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства и сельского развития Ильинского района займов на расходы, связанные с производством, переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции;

предоставление в рамках реализации национального проекта субсидируемых кредитов гражданам, ведущим ЛПХ;

реализация проекта воз“ождения в районе племенного овцеводства (районная целевая программа);

реализация проекта стимулирования содержания и повышения поголовья коров в ЛПХ (районная целевая программа).

Для увеличения сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции предусмотрены ярмарочные и другие мероприятия. Для дальнейшего решения этой проблемы необходимо создание условий для возникновения кооперативов по сбыту сельскохозяйственной продукции.

4.2.5. Кадры в сельском хозяйстве

Основные направления кадровой политики - переподготовка и повышение квалификации работников, разработка и реализация мер по закреплению персонала в сельскохозяйственном производстве.

Для создания условий для формирования эффективного кадрового потенциала в сельскохозяйственном производстве, развития рынка труда, роста уровня жизни в сельской местности необходимо улучшать качественный состав кадров посредством привлечения выпускников сельскохозяйственных учебных заведений, переподготовки и повышения квалификации работников; разработать и реализовать меры по закреплению персонала в сельскохозяйственном производстве.

С целью закрепления квалифицированных кадров на селе планируется проведение конкурсов профессионального мастерства, смотров-конкурсов культуры земледелия и зимовки скота, проведение профессионального праздника.

Ильинский муниципальный район принимает участие в реализации федеральной целевой программы “Социальное развитие села до 2012 года“ на условиях софинансирования из всех уровней бюджета. Обеспечение доступным жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов на селе создаст условия для формирования эффективного кадрового потенциала АПК, развития рынка труда, роста уровня жизни в сельской местности.

Для реализации этого направления в рамках федеральной целевой программы “Социальное развитие села до 2012 года“ ежегодно планируется ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов, что позволит улучшить жилищные условия жителям села.

Главный результат от реализации мероприятий по развитию отрасли сельского хозяйства состоит в создании стабильных условий для сельскохозяйственных товаропроизводителей района. Стабильные условия создают выгодные преимущества для привлечения инвестиций и кадров, технического перевооружения сельскохозяйственного производства.

Рост эффективности в сельскохозяйственном производстве создаст базу для роста доходов всего сельского населения в районе.

Реализация направлений по развитию сельскохозяйственного производства приведет к росту валовой продукции и увеличению производства продукции растениеводства и животноводства.

Рост качества продукции повысит ее конкурентоспособность на рынке, что позволит расширить объемы реализации, в том числе и за пределами района.

Динамика и прогноз развития сельского хозяйства на 2011-2015 годы представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Динамика и прогноз развития сельского хозяйства

на 2011-2015 годы

------------------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦

¦ ¦измер.¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Валовая продукция сельского ¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хозяйства всех категорий, ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего, ¦ ¦ 301¦ 318¦ 353¦ 360¦ 367¦

¦в т.ч. коллективные хозяйства¦ ¦ 123¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦

¦КФХ ¦ ¦ 39¦ 43¦ 49¦ 52¦ 55¦

¦ЛПХ ¦ ¦ 139¦ 145¦ 174¦ 178¦ 182¦

+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Поголовье КРС, всего, ¦голов ¦ 6300¦ 6600¦ 6640¦ 6680¦ 6720¦

¦в т.ч. коллективные хозяйства¦ ¦ 3600¦ 3700¦ 3720¦ 3740¦ 3760¦

¦КФХ ¦ ¦ 700¦ 800¦ 810¦ 820¦ 830¦

¦ЛПХ ¦ ¦ 2000¦ 2100¦ 2110¦ 2120¦ 2130¦

+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Поголовье коров, всего, ¦голов ¦ 2600¦ 2800¦ 2820¦ 2840¦ 2860¦

¦в т.ч. коллективные хозяйства¦ ¦ 1300¦ 1400¦ 1410¦ 1420¦ 1430¦

¦КФХ ¦ ¦ 250¦ 300¦ 305¦ 310¦ 315¦

¦ЛПХ ¦ ¦ 1050¦ 1100¦ 1105¦ 1110¦ 1115¦

+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Производство молока во всех ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦категориях хозяйств, всего, ¦ ¦11016¦12675¦12972¦13206¦13442¦

¦в т.ч. коллективные хозяйства¦ ¦ 5200¦ 5880¦ 5993¦ 6106¦ 6221¦

¦КФХ ¦ ¦ 1075¦ 1350¦ 1388¦ 1426¦ 1465¦

¦ЛПХ ¦ ¦ 4741¦ 5445¦ 5525¦ 5606¦ 5687¦

+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Надой на 1 ф. корову ¦ кг ¦ 4145¦ 4345¦ 4600¦ 4650¦ 4700¦

¦коллективные хозяйства ¦ ¦ 4000¦ 4200¦ 4250¦ 4300¦ 4350¦

¦КФХ ¦ ¦ 4300¦ 4500¦ 4550¦ 4600¦ 4650¦

¦ЛПХ ¦ ¦ 4515¦ 4950¦ 5000¦ 5050¦ 5100¦

+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Производство мяса в ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хозяйствах всех категорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего, ¦ ¦ 1361¦ 1434¦ 1440¦ 1470¦ 1500¦

¦в т.ч. коллективные хозяйства¦ ¦ 440¦ 480¦ 480¦ 500¦ 500¦

¦КФХ ¦ ¦ 181¦ 204¦ 210¦ 210¦ 220¦

¦ЛПХ ¦ ¦ 740¦ 750¦ 750¦ 760¦ 780¦

+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Посевные площади, всего ¦ га ¦17200¦17700¦17800¦18000¦18000¦

+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦в т.ч. зерновые культуры ¦ га ¦ 5300¦ 5400¦ 5400¦ 5400¦ 5400¦

¦картофель, овощи ¦ ¦ 600¦ 600¦ 600¦ 620¦ 625¦

+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Зерновые культуры, ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. коллективные хозяйства¦ ¦ 4100¦ 4200¦ 4200¦ 4200¦ 4200¦

¦КФХ ¦ ¦ 1200¦ 1200¦ 1200¦ 1200¦ 1200¦

¦ЛПХ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦

+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Картофель, овощи, ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. коллективные ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦

¦КФХ ¦ ¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ 25¦

¦ЛПХ ¦ ¦ 580¦ 580¦ 580¦ 600¦ 600¦

+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Производство зерна, всего, ¦ тонн ¦ 7420¦ 7890¦ 7890¦ 8060¦ 8200¦

¦в т.ч. коллективные хозяйства¦ ¦ 5740¦ 6090¦ 6090¦ 6200¦ 6300¦

¦КФХ ¦ ¦ 1680¦ 1800¦ 1800¦ 1860¦ 1900¦

¦ЛПХ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦

+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Производство картофеля и ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦овощей, всего, ¦ ¦ 7510¦ 8060¦ 8060¦ 8310¦ 8460¦

¦в т.ч. коллективные хозяйства¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦

¦КФХ ¦ ¦ 610¦ 610¦ 610¦ 610¦ 760¦

¦ЛПХ ¦ ¦ 6900¦ 7450¦ 7450¦ 7700¦ 7700¦

+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Реализация молока, всего, ¦ тонн ¦ 5850¦ 6660¦ 7100¦ 7600¦ 7700¦

¦в т.ч. коллективные хозяйства¦ ¦ 4600¦ 5200¦ 4800¦ 4800¦ 4800¦

¦КФХ ¦ ¦ 580¦ 720¦ 1200¦ 1600¦ 1700¦

¦ЛПХ ¦ ¦ 670¦ 740¦ 1100¦ 1200¦ 1200¦

+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Реализация мяса, всего, ¦ тонн ¦ 650¦ 715¦ 735¦ 750¦ 780¦

¦в т.ч. коллективные хозяйства¦ ¦ 420¦ 450¦ 460¦ 470¦ 480¦

¦КФХ ¦ ¦ 175¦ 195¦ 200¦ 200¦ 210¦

¦ЛПХ ¦ ¦ 65¦ 70¦ 75¦ 80¦ 90¦

+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Реализация зерна, всего, ¦ тонн ¦ 1800¦ 2200¦ 2220¦ 2300¦ 2400¦

¦в т.ч. коллективные хозяйства¦ ¦ 1200¦ 1500¦ 1500¦ 1550¦ 1600¦

¦КФХ ¦ ¦ 600¦ 700¦ 720¦ 750¦ 800¦

¦ЛПХ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦

+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Реализация картофеля, овощей,¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего, ¦ ¦ 1220¦ 1275¦ 1330¦ 1530¦ 1600¦

¦в т.ч. коллективные хозяйства¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦

¦КФХ ¦ ¦ 530¦ 530¦ 530¦ 530¦ 600¦

¦ЛПХ ¦ ¦ 690¦ 745¦ 800¦ 1000¦ 1000¦

L-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+------

Финансирование сельскохозяйственного производства и малых форм хозяйствования представлено в приложении к Программе.

4.3. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Преобладание малых и средних предприятий является отличительной особенностью экономики района.

В современных экономических условиях малое предпринимательство может и должно стать мощным рычагом для решения комплекса социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики района. Малые предприятия создают новые рабочие места, снижают уровень безработицы, обеспечивают рост доходов населения и, как следствие, способствуют повышению социальной стабильности в обществе.

Поддержка и развитие малого бизнеса служат дополнительным источником средств в бюджет района.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду таблица 4.7, а не таблица 3.7.

На 01.01.2010 на территории Ильинского муниципального района зарегистрировано 109 малых предприятий, а также 393 индивидуальных предпринимателя. Динамика изменений в сфере малого предпринимательства в Ильинском муниципальном районе за период с 2007 по 2010 годов представлена в таблице 3.7.

Число малых предприятий за указанный период возросло на 26%.

Численность работников, занятых на малых предприятиях, в 2010 году составила 1112 человек, что выше уровня 2007 года в 1,8 раза. При этом удельный вес работников МП в общей среднесписочной численности занятых увеличился до 46,8%.

В связи с принятием нового федерального закона о малом и среднем предпринимательстве в число малого и среднего бизнеса вошли все функционирующие сельскохозяйственные предприятия района, поэтому показатели численности работающих и количество предприятий в сфере малого и среднего бизнеса в 2008 году резко возросло (табл. 4.7).

Таблица 4.7

Динамика развития малого предпринимательства

в Ильинском муниципальном районе в 2007-2010 гг.

--------------------------T-------T--------T--------T--------T-----------¬

¦ Показатели ¦ ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦ 2010 год ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(6 месяцев)¦

+-------------------------+-------+--------+--------+--------+-----------+

¦Юридические лица ¦единиц ¦ 219 ¦ 231 ¦ 242 ¦ 244 ¦

+-------------------------+-------+--------+--------+--------+-----------+

¦Среднесписочная ¦человек¦ 4119 ¦ 4000 ¦ ¦ 3443 ¦

¦численность работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-------+--------+--------+--------+-----------+

¦Доля среднесписочной ¦ % ¦ 29,3¦ 46,8¦ 47,1¦ 48,2 ¦

¦численности работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦малых предприятий в общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦численности работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-------+--------+--------+--------+-----------+

¦Количество малых ¦ ¦ 88 ¦ 100 ¦ 109 ¦ 111 ¦

¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-------+--------+--------+--------+-----------+

¦Численность работающих в ¦ чел. ¦ 605 ¦ 1363 ¦ 1233 ¦ 1112 ¦

¦малых предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-------+--------+--------+--------+-----------+

¦Количество субъектов ¦ ¦ 213,6¦ 235,6¦ 248,3¦ 253,2 ¦

¦малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринимательства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦10000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-------+--------+--------+--------+-----------+

¦Количество индивидуальных¦ чел. ¦ 350 ¦ 374 ¦ 393 ¦ 401 ¦

¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-------+--------+--------+--------+-----------+

¦Количество нанятых ¦ чел. ¦ 850 ¦ 954 ¦ 1114 ¦ 1281 ¦

¦работников ИП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------+-------+--------+--------+--------+------------

Структура и количество малых предприятий по видам деятельности в Ильинском муниципальном районе Пермского края за период 2007-2010 гг. представлены в таблице 4.8.

Таблица 4.8

Динамика развития субъектов малого предпринимательства

Ильинского муниципального района по основным видам

деятельности за 2007-2010 годы

-------------------------------------T-------T-------T-------T--------¬

¦ ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 год¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Количество малых предприятий, единиц¦ 88 ¦ 100 ¦ 109 ¦ 111 ¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦В том числе по видам деятельности: ¦ ¦

+------------------------------------T-------T-------T-------+--------+

¦Сельское хозяйство ¦ 15 ¦ 22 ¦ 20 ¦ 20 ¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Строительство и СМР ¦ 8 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Промышленность и переработка с/х ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Лесозаготовка и лесо- и ¦ 13 ¦ 13 ¦ 16 ¦ 16 ¦

¦деревопереработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Оптовая и розничная торговля, ¦ 32 ¦ 31 ¦ 28 ¦ 28 ¦

¦общественное питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Народные ремесла, туризм ¦ 4 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Обрабатывающие производства ¦ 7 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 9 ¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Операции с недвижимым имуществом, ¦ 2 ¦ 4 ¦ 12 ¦ 12 ¦

¦аренда и предоставление услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Фармацевтическая деятельность ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Использование вычислительной техники¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Производство и распределение ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦

¦электроэнергетики, газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Прочие услуги ¦ 3 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 5 ¦

L------------------------------------+-------+-------+-------+---------

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду таблица 4.8, а не таблица 3.8.

Немаловажную роль в экономике района занимает деятельность индивидуальных предпринимателей. Численность их неуклонно растет. Расширился спектр видов и приоритеты деятельности (таблица 3.8). Индивидуальные предприниматели открыли цеха по производству строительных материалов, объекты общественного питания, деятельность в сферах нетрадиционных и проблемных: жилищно-коммунальных услуг, строительства и ремонта, финансовых услуг, пассажиро- и грузоперевозок, физической культуры.

Наиболее привлекательной для малого бизнеса остается сфера торговли. На долю этого сектора экономики приходится около 39,5% субъектов малого предпринимательства, что объясняется более быстрым оборотом денежных средств, 37,4% приходится на услуги, по 9% - на лесозаготовительную деятельность и сельское хозяйство.

Стимулированию развития малого и среднего предпринимательства на территории способствует их участие в размещении муниципального заказа. В 2009 году доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого и среднего предпринимательства, составляла 7%, в первом полугодии 2010 года - 10,5%.

Малые предприятия и предприниматели активно инвестируют в развитие собственного бизнеса. Инвестиции, кроме собственных средств, привлекаются все активнее за счет дополнительных источников: средств банков и иных финансовых организаций. Рост объемов займов по сравнению с 2007 годом в 2009 году составил свыше 70% в небанковских организациях и в 2 с лишним раза - в банковских (таблица 4.9).

Таблица 4.9

Финансово-кредитная поддержка субъектов малого

предпринимательства в период 2007-2010 гг.

----T-------------------------------------T-------T-------T-------T-----------¬

¦ N ¦ Показатель ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦ 2010 г. ¦

¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦(6 месяцев)¦

+---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-----------+

¦ 1 ¦Предоставлено займов микрофинансовыми¦ 1300¦ 1800¦ 2240¦ 1050 ¦

¦ ¦организациями, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-----------+

¦ 2 ¦Количество заемщиков (ед.) ¦ 33¦ 46¦ 48¦ 22 ¦

+---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-----------+

¦ 3 ¦Предоставлено кредитов банком, тыс. ¦ 6980¦ 12050¦ 15050¦ 11403 ¦

¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+-------+-------+-------+-----------+

¦ 4 ¦Количество заемщиков, ед. ¦ 17¦ 17¦ 23¦ 17 ¦

L---+-------------------------------------+-------+-------+-------+------------

Несмотря на ряд позитивных тенденций, в настоящий момент развитие малого и среднего предпринимательства продолжает сдерживаться следующими основными проблемами:

недостаточное ресурсное обеспечение (финансовое, имущественное и информационное) субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки,

недостаточный доступ к стартовому капиталу для начинающих предпринимателей,

недостаточный доступ к капиталу для реализации перспективных инвестиционных проектов развивающихся предприятий,

неразвитая система государственной гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обращающихся за кредитами в коммерческие банки,

слабое развитие комплекса финансовых услуг для отдельных социально значимых категорий малых и микропредприятий (включая адресную поддержку предприятий в отдельных отраслях бизнеса, систему поддержки социально значимых проектов, лизинговые услуги, совместное с банками финансирование инвестиционных проектов малых предприятий),

неразвитость системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, значительный информационный “вакуум“ и недостаточный доступ субъектов к информации в сфере передовых достижений и приемов ведения бизнеса.

Финансирование развития малого и среднего предпринимательства

Для решения указанных выше проблем на территории Ильинского муниципального района реализуется принятая решением Земского Собрания от 27.05.2009 N 33 районная целевая программа “Развитие малого и среднего предпринимательства в Ильинском муниципальном районе на 2009-2011 годы“.

Основными целями Программы являются:

рост числа субъектов малого бизнеса с одновременным увеличением численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства;

повышение конкурентоспособности данного сектора в экономическом потенциале Ильинского муниципального района;

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих приоритетных задач:

формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для субъектов малого и среднего предпринимательства необходимых в их деятельности ресурсов;

повышение эффективности деятельности органов районного уровня и уровня сельских поселений по развитию малого и среднего предпринимательства;

участие бизнес-сообщества района в формировании политики социально-экономического развития района, а также по развитию малого и среднего предпринимательства;

определение приоритетных отраслей для оказания поддержки в их развитии;

разработка механизмов, позволяющих реализовать приоритетные направления по развитию малого и среднего предпринимательства района;

разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий.

Реализация цели и задач осуществляется за счет последовательного выполнения мероприятий исполнителями Программы. План мероприятий по развитию малого и среднего бизнеса представлен в разделе 7.7 Программы.

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями, предполагающими системное решение проблем в развитии малого и среднего предпринимательства Ильинского муниципального района:

развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства;

меры по дальнейшему развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

информационно-консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства;

снижение уровня административных барьеров;

поддержка приоритетных направлений развития малого предпринимательства.

Помимо направлений в Программе выделяются приоритетные отрасли развития предпринимательства:

производство и переработка сельскохозяйственной продукции, даров леса и вторичного сырья;

производство товаров народного потребления продовольственного и промышленного назначения;

услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий;

развитие народных промыслов и ремесел;

развитие туристического бизнеса;

лесопереработка;

бытовые услуги;

социальное обслуживание.

Большой потенциал для развития малого бизнеса существует в сельскохозяйственном производстве. На территории района имеются свободные посевные площади, которые можно использовать для выращивания картофеля и других сельскохозяйственных культур.

У личных подсобных хозяйств возникают проблемы со сбытом сельскохозяйственной продукции. Для решения данной проблемы необходимо создавать закупочные кооперативы, инициировать создание дополнительных торговых площадок для реализации данной продукции.

Одним из направлений развития крестьянско-фермерских хозяйств является применение сельскохозяйственных франшиз (например, агрофраншиза по пчеловодству и кролиководству).

В связи с восстановлением пруда в г. Чермозе необходимо использовать природный ресурс для развития прудового рыбоводства.

Лесопромышленный комплекс также назван стратегическим приоритетом социально-экономического развития Ильинского района. Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере лесопереработки связано с необходимостью трудоустройства высвободившихся рабочих ЗАО “Чермозлес“, находящегося в стадии банкротства, удовлетворения потребностей теплоснабжающих предприятий, лесоперерабатывающих производств и освоения в полном объеме ежегодной лесосеки района.

Представляется чрезвычайно важным проникновение частного сектора в районе в отрасли, традиционно считавшиеся муниципальными и государственными, - жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и образование. Государство через систему бюджетных учреждений оказывало некий минимум стандартных, не ориентированных на потребителя услуг в данных отраслях. В 2010 году бюджетные учреждения Ильинского муниципального района начали передачу непрофильных функций на аутсорсинг субъектам малого бизнеса.

Динамика и прогноз развития предпринимательства на 2011-2015 годы представлены в таблице 4.10.

Таблица 4.10

Динамика развития малого предпринимательства

в Ильинском муниципальном районе в 2011-2015 гг.

---------------------------------T--------T----T----T----T------T------¬

¦ Показатели ¦Ед. изм.¦2011¦2012¦2013¦ 2014 ¦ 2015 ¦

¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+--------------------------------+--------+----+----+----+------+------+

¦Количество малых предприятий ¦ единиц ¦ 115¦ 118¦ 120¦ 122 ¦ 125 ¦

+--------------------------------+--------+----+----+----+------+------+

¦Численность работающих в малых ¦ чел. ¦1120¦1125¦1130¦1138 ¦1150 ¦

¦предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+--------+----+----+----+------+------+

¦Количество индивидуальных ¦ чел. ¦ 405¦ 412¦ 420¦ 423 ¦ 430 ¦

¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+--------+----+----+----+------+------+

¦Количество нанятых работников ИП¦ чел. ¦1310¦1325¦1340¦1355 ¦1380 ¦

+--------------------------------+--------+----+----+----+------+------+

¦Количество СМП на 10000 жителей ¦ единиц ¦ 258¦ 263¦ 268¦ 272,5¦ 277,5¦

¦(район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+--------+----+----+----+------+------+

¦Доля среднесписочной численности¦ % ¦48,8¦ 50¦ 51¦ 53 ¦ 55 ¦

¦работников в СМП в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦численности работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------------+--------+----+----+----+------+-------

Финансирование малого и среднего предпринимательства представлено в приложении к Программе.

Развитие туристской сферы

Ильинский район благодаря своему географическому положению и природным условиям перспективен как площадка для развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. Основной задачей является развитие индустрии отдыха и развлечений, характерной для территорий с продолжительной зимой, культурно-познавательного туризма, отдыха на воде и в прибрежных территориях.

Обвинский залив и Чермозский пруд создают условия для организации парусных путешествий и строительства частных пляжей.

Целью для Ильинского района должно стать создание туристской отрасли как одного из источников развития территории через развитие внутреннего и въездного туризма. Особое значение в развитии туристской сферы имеют следующие виды туризма: активный, деловой, культурно-познавательный, сельский.

Развитие туризма будет способствовать развитию смежных отраслей, таких как общественное питание, ремесленная деятельность, транспортные услуги и др.

Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма позволит дополнительно создать порядка 50 рабочих мест.

С целью развития туристской отрасли, привлечения инвестиций на создание объектов туристской инфраструктуры возникает необходимость разработки программы по развитию туризма в Ильинском муниципальном районе.

В связи со вводом в 2010 году в эксплуатацию плотины Чермозского пруда необходимо выполнить научно-исследовательскую работу “Разработка инвестиционных проектов и предложений по хозяйственному и рекреационному использованию Чермозского пруда и прилегающих территорий“.

5. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды обитания необходимо развивать инфраструктурный потенциал. Одной из основных задач решения данного вопроса является строительство жилья.

Средняя обеспеченность населения жильем по состоянию на 01.01.2010 составляет 25,5 кв. м на одного жителя района. По данному показателю в Пермском крае муниципальный район занимает 4-е место (в среднем по краю - 20,8 кв. м на 1 человека). Количество семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий, растет.

Диаграмма 5.1

Количество семей, стоящих на учете на улучшение жилищных

условий

-------------------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦

+------------------+-------+-------+-------+

¦Всего семей ¦ 1077 ¦ 1168 ¦ 1245 ¦

+------------------+-------+-------+-------+

¦В т.ч. многодетные¦ 18 ¦ 31 ¦ 33 ¦

+------------------+-------+-------+-------+

¦Молодые ¦ 120 ¦ 188 ¦ 186 ¦

L------------------+-------+-------+--------

На протяжении последних лет район сохраняет стабильный темп жилищного строительства. По итогам 2009 года на территории района введено 3,2 тыс. кв. м жилья (по сравнению с 2007 годом - 113%, с 2008 годом - 91%). По вводу в действие жилых домов на 1000 человек населения район занимает 21-е место в Пермском крае. Строительство жилья в районе в последние годы ведется только индивидуальными застройщиками.

Диаграмма 5.2

Ввод жилья, кв. м

-----------T-------T-------T-------T--------------¬

¦ ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦9 мес. 2010 г.¦

+----------+-------+-------+-------+--------------+

¦Факт ¦ 2846 ¦ 3785 ¦3212,7 ¦ 1434,1 ¦

+----------+-------+-------+-------+--------------+

¦В т.ч. ИЖС¦ 2846 ¦ 2042 ¦3212,7 ¦ 1434,1 ¦

+----------+-------+-------+-------+--------------+

¦Прогноз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------+-------+-------+-------+---------------

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в районе. Для снижения напряженности в обеспечении жильем населения района необходимо стимулировать увеличение объемов строительства индивидуального жилья:

оказывать содействие по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой,

способствовать развитию строительных организаций среднего и малого бизнеса,

пропагандировать применение новых эффективных технологий в строительстве, в том числе ресурсо- и энергосберегающих.

5.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ

Одним из направлений решения задачи по обеспечению жильем является оказание помощи молодым семьям, молодым специалистам социальной сферы и жителям сельской местности. Механизмом реализации являются действующ“е федеральная целевая программа (ФЦП) “Социальное развитие села до 2012 года“ и краевая целевая программа (КЦП) “Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы“.

5.2.1. Обеспечение сельского населения жильем

По ФЦП “Социальное развитие села до 2012 года“ получают возможность улучшить жилищные условия граждане, молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в сельской местности, график 5.1.

График 5.1

Количество семей в очереди.

Количество выданных свидетельств

------------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦

+-----------+-------+-------+-------+-------+

¦Сертификаты¦ 14 ¦ 9 ¦ 11 ¦ 7 ¦

+-----------+-------+-------+-------+-------+

¦Семьи ¦ 50 ¦ 61 ¦ 73 ¦ 82 ¦

L-----------+-------+-------+-------+--------

Таблица 5.1

Освоение средств по федеральной целевой Программе

-------------------T---------T---------T---------T---------¬

¦ Объем средств ¦2007 год,¦2008 год,¦2009 год,¦2010 год,¦

¦ ¦млн. руб.¦млн. руб.¦млн. руб.¦млн. руб.¦

+------------------+---------+---------+---------+---------+

¦Федеральный бюджет¦ 2,0 ¦ 1,9 ¦ 3,0 ¦ 1,4 ¦

+------------------+---------+---------+---------+---------+

¦Краевой бюджет ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 2,0 ¦ 1,4 ¦

+------------------+---------+---------+---------+---------+

¦Местный бюджет ¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 2,2 ¦ 0,5 ¦

+------------------+---------+---------+---------+---------+

¦Итого ¦ 4,4 ¦ 4,6 ¦ 7,2 ¦ 3,3 ¦

L------------------+---------+---------+---------+----------

За период с 2007 года по 2010 год улучшила жилищные условия по ФЦП “Социальное развитие села до 2012 года“ 41 семья. Построено и приобретено 3174 кв. м жилья.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы “Социальное развитие села до 2012 года“ демонстрирует ежегодный рост числа граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности и желающих улучшить жилищные условия, участвуя в Программе.

Основные причины плохой обеспеченности сельского населения жильем и невозможности улучшить жилищные условия:

сельские поселения планируют в бюджете небольшие суммы для участия в ФЦП, т.е. меньше необходимого;

низкий уровень благосостояния сельского населения;

отсутствие рабочих мест и достойной зарплаты;

ослабленная социальная сфера села не способствуют привлечению и закреплению молодых специалистов.

5.2.2. Обеспечение жильем молодых семей

КЦП “Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы“ предусматривает обеспечение первичной финансовой поддержкой и стимулирует накопление молодыми семьями собственных денежных средств для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья и пропаганду новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью.

График 5.2

Реализация КЦП “Обеспечение жильем молодых семей

в Пермском крае на 2007-2010 годы“

--------------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦

+-------------+-------+-------+-------+-------+

¦Свидетельства¦ 8 ¦ 12 ¦ 52 ¦ 20 ¦

+-------------+-------+-------+-------+-------+

¦Семьи ¦ 45 ¦ 76 ¦ 103 ¦ 100 ¦

L-------------+-------+-------+-------+--------

Таблица 5.2

Освоение средств по краевой целевой Программе

-------------------T---------T---------T---------T------------------¬

¦ Объем средств, ¦2007 год,¦2008 год,¦2009 год,¦2010 год (9 мес.),¦

¦ млн. руб. ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦

+------------------+---------+---------+---------+------------------+

¦Федеральный бюджет¦ 0,5 ¦ 2,2 ¦ 3,1 ¦ 1,3 ¦

+------------------+---------+---------+---------+------------------+

¦Краевой бюджет ¦ 1,2 ¦ 2,4 ¦ 4,7 ¦ 6,2 ¦

+------------------+---------+---------+---------+------------------+

¦Местный бюджет ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ 0,7 ¦

+------------------+---------+---------+---------+------------------+

¦Итого ¦ 2,2 ¦ 5,3 ¦ 8,6 ¦ 8,2 ¦

L------------------+---------+---------+---------+-------------------

За период с 2007 года по 2010 год улучшили жилищные условия по КЦП 92 семьи, получившие социальные выплаты на оплату 40% расчетной стоимости приобретаемого жилья. Построено и приобретено 4722 кв. метра жилья.

Планируется продление КЦП “Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае“ на 2011-2015 годы.

Успешное проведение прогнозируемых мероприятий КЦП по улучшению жилищных условий молодых семей позволит в 2011-2015 годах обеспечить жильем 100 молодых семей, стоящих в очереди на 01.01.2010, приобрести и построить 6110 кв. метров жилья.

Таблица 5.3

Перечень целевых показателей долгосрочной целевой программы

“Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае

на 2011-2015 годы“

------------------------------T-----T------------------------¬

¦ Показатель ¦Итого¦ Прогнозное значение ¦

¦ ¦ ¦ показателя ¦

¦ ¦ +----T----T----T----T----+

¦ ¦ ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦

¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦

+-----------------------------+-----+----+----+----+----+----+

¦Количество молодых семей, ¦ 100¦ 10¦ 20¦ 23¦ 23¦ 24¦

¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+-----+----+----+----+----+----+

¦Площадь жилья, приобретенного¦ 6110¦ 780¦1170¦1380¦1380¦1400¦

¦или построенного, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------+-----+----+----+----+----+-----

Участие в долгосрочной целевой программе “Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы“ позволит обеспечить жильем молодые семьи на селе и в г. Чермозе, а также способствует укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напряженности в районе.

5.2.3. Предоставление жилья отдельным категориям граждан

В районе реализуются меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, реабилитированных лиц и других категорий путем предоставления государственных и краевых жилищных сертификатов.

Через механизм жилищных сертификатов на рынок жилья за 9 месяцев 2010 года привлечено 44,9 млн. руб.

5.2.4. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда

Аварийным и подлежащим сносу в установленном законом порядке признано 6 домов общей жилых помещений - 609,4 кв. м. Нуждаются в переселении из аварийного жилья 20 семей, или 57 человек.

В 2007 г. переселено 8 семьей, или 17 граждан, построено 395,38 кв. м жилья, ликвидировано 544,2 кв. м аварийного жилья.

По программе реализации подпроекта “Ликвидация ветхих домов“ в рамках приоритетного проекта “Достойное жилье“ через механизм субсидий в 2007 году построен 8-квартирный дом в пос. Ильинский с привлечением средств в сумме 2000,0 тыс. руб.

В 2008-2010 гг. район в программных мероприятиях не участвовал в связи с отсутствием финансирования. В связи с этим участие в приоритетном региональном проекте “Достойное жилье“ в 2011-2015 гг. является одним из приоритетных направлений.

5.3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

5.3.1. Жилищный фонд

В муниципальной собственности на 01.01.2010 находится 67,4 тыс. кв. м жилищного фонда, или 13,1% от всего жилищного фонда территории района (514,8 тыс. кв. м). Уменьшение общей площади муниципального жилищного фонда связано с передачей жилых помещений и домов в собственность граждан. В 2009 году приватизировано жилье общей площадью 10 тыс. кв. м.

5.3.2. Водоснабжение и водоотведение

Серьезной проблемой развития и жизнеобеспечения территории района является водоснабжение и очищение отведенных вод. Существующие системы не обеспечивают нужды населения и полностью не обеспечивают пожаротушение, сети находятся в ветхом состоянии. На имеющихся водозаборах нет санитарных зон, вода не соответствует санитарным нормам.

Существующие водопроводно-канализационные сооружения не в состоянии обеспечить устойчивое водоснабжение и водоотведение потребителей из-за недостаточной их мощности и конструктивного несовершенства, а также значительного физического износа.

В рамках реализации ФЦП “Социальное развитие села до 2012 года“ за 2007-2010 годы выполнены следующие работы:

реконструкция системы водоснабжения в д. Посер, с. Ивановское, с. Васильевское;

строительство системы водоснабжения ул. Гагарина в п. Ильинском.

Из федерального бюджета привлечено средств в сумме 5933,0 тыс. руб., из краевого бюджета привлечено средств в сумме 16194,0 тыс. руб.

Участие в ФЦП “Социальное развитие села до 2012 года“ позволило повысить уровень и качество водоснабжения, тем самым улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности Ильинского муниципального района.

Остро стоит проблема с водоснабжением в п. Ильинском (Ильинское сельское поселение), с. Сретенском и с. Кривце (Сретенское сельское поселение), д. Макарята (Чермозское городское поселение) и с очисткой отведенных вод в п. Ильинском (Ильинское сельское поселение).

Водоснабжение выше перечисленных населенных пунктов включено в инвестиционную программу района.

5.4. ГАЗИФИКАЦИЯ

На период 2011-2015 годы в инвестиционную программу района включено строительство газопроводов г. Чермоз и п. Ильинский, что значительно улучшит качество жизни населения, улучшит теплоснабжение жилых помещений и снизит затраты на услуги ЖКХ, повысит инвестиционную привлекательность основных населенных пунктов.

5.5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

5.5.1. Анализ показателей

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах района составляет 808,2 км. Протяженность дорог, используемых для транспортного сообщения между населенными пунктами района, - 500,62 км, в т.ч.: регионального значения - 94,96 км; дороги, находящиеся в муниципальной собственности, - 206,36 км; бесхозные дороги - 199,3 км.

В целях приведения в нормативное состояние муниципальных дорог, повышения транспортной доступности между населенными пунктами внутри района, создания безопасных условий для круглогодичных грузопассажирских перевозок Ильинский муниципальный район участвует в приоритетном региональном проекте “Муниципальные дороги“.

В рамках реализации проекта “Муниципальные дороги“ за 2007-2010 годы выполнены следующие работы:

капитальный ремонт дороги Кривец - Октябрьский протяженностью 1,784 км;

капитальный ремонт дороги Ильинский - Чермоз - Кыласово протяженностью 1,75 км. Из краевого бюджета привлечено средств в размере 7550,0 тыс. руб.

5.5.2. Тенденции и риски

Не отвечают нормативным требованиям 75% муниципальных дорог.

Причины ухудшения автомобильных дорог:

систематическое нарушение сроков проведения текущего и капитального ремонта, что приводит к значительным капиталовложениям в модернизацию автодорожной сети;

отсутствие денежных средств в бюджетах поселений и района на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог;

поселениями денежные средства планируются только на содержание дорог.

Программой предусмотрено ежегодное выделение средств в размере 3,0 млн. рублей на капитальный ремонт дорог.

Финансирование мероприятий по развитию инфраструктуры Ильинского муниципального района представлено в приложении к Программе.

5.6. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

5.6.1. Использование земли

Количество земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство в 2009 году, составило 21,97 га, рост к 2008 году составил 184,7%. Это помимо земельных участков, приобретенных организациями и гражданами у собственников, и переведенных земель поселений, разрешенных под строительство (диаграмма 5.3).

Диаграмма 5.3

Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное

строительство, га

-----T-------T-------T--------------¬

¦ ¦2008 г.¦2009 г.¦9 мес. 2010 г.¦

+----+-------+-------+--------------+

¦Факт¦ 11,89 ¦ 21,97 ¦ 20,2 ¦

L----+-------+-------+---------------

В 2011 году и последующие годы в связи с изменениями в экономике страны прогнозируется снижение спроса на земельные участки, предоставляемые под индивидуальное жилищное строительство, - до 8 га в год.

График 5.3

Прогнозируемое представление земельных участков

под индивидуальное жилищное строительство, га

--------T-------T-------T-------T-------¬

¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦

+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ 10 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦

L-------+-------+-------+-------+--------

5.6.2. Муниципальное имущество

Нераспределенное имущество (нежилые здания, производственные площади, сооружения) в Ильинском муниципальном районе находится в муниципальной казне. Для эффективного использования муниципальное имущество сдается в аренду, а требующее больших капитальных вложений реализуется через аукцион. Практически все нежилые здания из муниципальной казны сданы в аренду.

Анализ количества заключенных договоров отражен в графике 5.4.

График 5.4

Договора аренды имущества, единиц

--------T-------T-------T--------------¬

¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦9 мес. 2010 г.¦

+-------+-------+-------+--------------+

¦ 28 ¦ 21 ¦ 20 ¦ 21 ¦

L-------+-------+-------+---------------

В связи с перераспределением имущества, продажей имущества, требующего больших капитальных вложений уменьшается площадь имущества, сдаваемого в аренду.

В 2011 году и последующие годы прогнозируются незначительные изменения в сдаче в аренду имущества района.

График 5.5

Прогноз сдачи имущества в аренду

(договора аренды), единиц

--------T-------T-------T-------T-------¬

¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦

+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ 18 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 19 ¦ 20 ¦

L-------+-------+-------+-------+--------

6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ

6.1. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

6.1.1. Анализ ситуации

Бюджет Ильинского района на очередной финансовый год формируется в рамках среднесрочного бюджета на 2010-2012 годы. За основу прогноза бюджета района по расходам на период до 2012 года взят утвержденный бюджет на 2009 год без применения индексов-дефляторов.

Таблица 6.1

Показатели исполнения расходной части консолидированного

бюджета Ильинского муниципального района за 2007-2009 годы

и плановые показатели на 2010 год

тыс. руб.

------------------------------T--------T--------T--------T-------------¬

¦ ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦ 2010 год ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (годовое ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначение на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01.10.2010) ¦

+-----------------------------+--------+--------+--------+-------------+

¦Расходы бюджета, всего ¦519717,6¦565706,8¦544223,4¦ 518930,7 ¦

+-----------------------------+--------+--------+--------+-------------+

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+--------+--------+--------+-------------+

¦- общегосударственные вопросы¦ 31956,0¦ 40584,8¦ 39148,3¦ 43819,0 ¦

+-----------------------------+--------+--------+--------+-------------+

¦- национальная оборона ¦ 380,3¦ 383,0¦ 523,9¦ 511,9 ¦

+-----------------------------+--------+--------+--------+-------------+

¦- национальная безопасность и¦ 23640,4¦ 26698,0¦ 19274,1¦ 21457,8 ¦

¦правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+--------+--------+--------+-------------+

¦- национальная экономика ¦147358,7¦119165,0¦ 75330,2¦ 41924,0 ¦

+-----------------------------+--------+--------+--------+-------------+

¦- жилищно-коммунальное ¦ 34466,6¦ 38299,8¦ 26341,9¦ 33926,2 ¦

¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+--------+--------+--------+-------------+

¦- охрана окружающей среды ¦ 188,0¦ 193,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦

+-----------------------------+--------+--------+--------+-------------+

¦- образование ¦176079,3¦194429,0¦177617,4¦ 162625,3 ¦

+-----------------------------+--------+--------+--------+-------------+

¦- культура, кинематография и ¦ 31631,1¦ 39434,6¦ 34983,7¦ 42068,3 ¦

¦средства массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+--------+--------+--------+-------------+

¦- здравоохранение ¦ 30111,5¦ 58670,2¦ 94704,8¦ 41843,5 ¦

+-----------------------------+--------+--------+--------+-------------+

¦- спорт ¦ 10406,4¦ 18769,1¦ 29161,5¦ 41435,1 ¦

+-----------------------------+--------+--------+--------+-------------+

¦- социальная политика ¦ 33499,3¦ 29080,3¦ 47137,7¦ 89319,6 ¦

L-----------------------------+--------+--------+--------+--------------

В бюджете Ильинского района расходы 2010 года по сравнению с 2007 годом снизились на 4,8%. В основном снижение расходов произошло по следующим разделам: национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 9,2% (завершение строительства здания ОВД), национальная экономика - 72,0% (завершение строительства Чермозского пруда), жилищно-коммунальное хозяйство - 18,1%, образование - 11,6%.

Наибольший удельный вес занимают расходы на социальную сферу - от 54,9% в 2007 году до 72,3% в 2010 году.

Программа реформирования общественных финансов Ильинского муниципального района основана на анализе текущей ситуации в бюджетной сфере и призвана обеспечить развитие района, учитывая требования современных реформ, ориентирующих бюджет района на содействие социально-экономическому развитию территории при безусловном учете критериев эффективности и результативности бюджетных расходов.

6.1.2. Цели и задачи

При реализации бюджетной политики необходимо сосредоточиться на решении следующих основных задач:

1. Соблюдение принципов разграничения расходных обязательств.

2. Обеспечение сбалансированности бюджета на среднесрочную перспективу.

3. Обеспечение исполнения расходных обязательств. Безусловное исполнение действующих обязательств.

Принципиальные решения об их отмене, прекращении должны вырабатываться до завершения формирования проекта бюджета. Необходим взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств с учетом имеющихся ресурсов. Должен быть сформирован четкий и прозрачный механизм оценки финансовых возможностей при принятии новых обязательств, определения их объема и состава, оценки ожидаемой эффективности и анализа альтернативных решений.

4. Проведение анализа реестра расходных обязательств с учетом объективных бюджетных потребностей и обоснованности осуществления расходов, соответствия расходов на оказание муниципальных услуг экономически обоснованным затратам и качеству этих услуг.

5. Проведение анализа эффективности всех расходов бюджета. Дальнейшее развитие практики утверждения бюджета, ориентированного на результат на среднесрочную перспективу.

Анализ эффективности бюджетных расходов предполагает не только получение информации о свершившихся фактах хозяйственной деятельности, но и возможность контроля исполнения бюджета по расходам и, следовательно, принятия оперативного управленческого решения по повышению эффективности расходов.

6. Оптимизация текущих расходов бюджета района путем увеличения бюджета развития через программные мероприятия.

7. Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления района.

8. Повышение устойчивости бюджета района.

9. Эффективное расходование бюджетных средств за счет перехода к финансовому обеспечению муниципальных услуг на основе муниципального задания и принципов нормативно-подушевого финансирования.

Применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению качества оказываемых ими услуг и повышению эффективности бюджетных расходов, расширение полномочий главных распорядителей бюджетных средств по определению форм финансового обеспечения оказания муниципальных услуг.

10. Повышение качества управления муниципальной собственностью и эффективности работы муниципального сектора экономики.

11. Внедрение практики учета результативности работы администраций поселений муниципального района при принятии решений о предоставлении финансовой помощи за счет средств районного бюджета.

Развитие межбюджетных отношений на основе последовательной реализации взаимных обязательств прежде всего при осуществлении инвестиционных расходов.

Приоритетные направления реформирования общественных финансов Ильинского района:

1. Разделение функций заказчика и исполнителя муниципальных услуг.

2. Внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат.

3. Совершенствование программно-целевых и проектных методов бюджетирования.

Мероприятия эффективного управления общественными финансами представлены в разделе 7.8 Программы.

6.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

6.2.1. Анализ ситуации

В 2005 году была разработана и введена в действие система налогообложения в виде единого налога на вмененный налог для отдельных видов деятельности. Первоначально предполагалось перевести на единый налог на вмененный доход только семь видов предпринимательской деятельности. В последующем перечень видов предпринимательской деятельности был дополнен, изменены корректирующие коэффициенты базовой доходности.

Для развития торговли продукцией народных промыслов и ремесел, сувенирной продукцией с символикой Ильинского района был предусмотрен понижающий корректирующий коэффициент базовой доходности.

В целях создания конкуренции и улучшения транспортной доступности населенных пунктов снижен корректирующий коэффициент базовой доходности по виду деятельности “Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров прочими автомобилями“, что привело к росту количества такси на территории Ильинского района.

С 2009 года на территориях поселений решениями Советов депутатов и Чермозской городской Думы введены налог на имущество физических лиц и земельный налог. Ставки по ним применяются дифференцированные, в зависимости от стоимости имущества и вида использования земельного участка.

С 01.01.2009 в бюджет муниципального района переданы налоги, подлежащие зачислению бюджет Пермского края:

1. Налог на доходы физических лиц по нормативу 15%.

2. Налог на имущество организаций по нормативу 70%.

3. Единый сельскохозяйственный налог по нормативу 30%.

4. Транспортный налог по нормативу 100%.

Передача налогов повысила долю собственных доходов в консолидированном бюджете. Динамика доходов консолидированного бюджета Ильинского района приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Динамика и прогноз доходов консолидированного бюджета

Ильинского района

тыс. руб.

---------------T------T------T------T-----------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ Прогноз ¦

¦ доходов ¦ г. ¦ г. ¦ г. +------T------T------T------T------T------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Собственные ¦ 60656¦ 57274¦ 57996¦ 64053¦ 64918¦ 67415¦ 69263¦ 71204¦ 73184¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦В том числе ¦ 47271¦ 45607¦ 48348¦ 53736¦ 56110¦ 58069¦ 59559¦ 61161¦ 62789¦

¦налоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Налог на ¦ 42172¦ 39350¦ 26013¦ 28521¦ 28804¦ 29307¦ 30732¦ 32269¦ 33832¦

¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Единый налог ¦ 3053¦ 2937¦ 3143¦ 3200¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦

¦на вмененный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Единый ¦ ¦ 177¦ 18¦ 10¦ 12¦ 15¦ 20¦ 25¦ 30¦

¦сельскохозяй- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ственный налог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Налог на ¦ ¦ ¦ 9191¦ 11400¦ 12800¦ 12800¦ 12800¦ 12800¦ 12800¦

¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Транспортный ¦ ¦ ¦ 6253¦ 5600¦ 7292¦ 7292¦ 7292¦ 7292¦ 7292¦

¦налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Земельный ¦ 199¦ 259¦ 559¦ 545¦ 560¦ 570¦ 580¦ 590¦ 600¦

¦налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Налог на ¦ 568¦ 1524¦ 1755¦ 1835¦ 442¦ 1835¦ 1835¦ 1835¦ 1835¦

¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Госпошлина ¦ 1226¦ 1491¦ 1464¦ 2600¦ 2700¦ 2750¦ 2800¦ 2850¦ 2900¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прочие налоги ¦ 52¦ -131¦ -47¦ 25¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Неналоговые ¦ 13385¦ 11667¦ 9648¦ 10317¦ 8808¦ 9346¦ 9704¦ 10043¦ 10395¦

¦доходы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Доходы от ¦ 8627¦ 8753¦ 8305¦ 8450¦ 7400¦ 7900¦ 8250¦ 8580¦ 8923¦

¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Плата за ¦ 437¦ 323¦ 303¦ 348¦ 330¦ 350¦ 350¦ 350¦ 350¦

¦негативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦воздействие на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦окружающую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Доходы от ¦ 2349¦ 2706¦ 835¦ 240¦ 250¦ 250¦ 250¦ 250¦ 250¦

¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Административ-¦ 17¦ 331¦ 508¦ 475¦ 450¦ 450¦ 450¦ 450¦ 450¦

¦ные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Штрафы ¦ 1157¦ 1228¦ 1347¦ 624¦ 200¦ 218¦ 226¦ 235¦ 244¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прочие ¦ 1184¦ 379¦ 204¦ 180¦ 178¦ 178¦ 178¦ 178¦ 178¦

¦неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Дотации ¦130434¦231960¦177821¦163596¦188189¦197534¦202689¦202689¦202689¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Субсидии и ¦270386¦320355¦232452¦248285¦129213¦131491¦132643¦132643¦132643¦

¦субвенции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Безвозмездные ¦ 7000¦ 8000¦ 3042¦ 5200¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦

¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Доходы от ¦ 14916¦ 16373¦ 17891¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦

¦услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦платной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Всего доходов ¦483392¦633961¦489202¦481134¦382320¦396440¦404595¦406536¦408516¦

L--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------

На протяжении 2007-2009 гг. велась работа по продаже земельных участков, собственность на которые не разграничена. Это привело к росту земельного налога и снижению арендных платежей за землю.

Анализ доходов от использования земельных ресурсов приведен в диаграмме 6.1.

Диаграмма 6.1

Динамика доходов от использования земли

Диаграмма не приводится.

С 2009 года из бюджета муниципального района в бюджеты поселений передан транспортный налог, подлежащий зачислению в бюджет Ильинского муниципального района по нормативу 50%, что позволило повысить уровень собираемости транспортного налога. Динамика собираемости налогов 2008-2009 гг. приведена в диаграмме 6.2.

Диаграмма 6.2

Динамика собираемости налогов

Диаграмма не приводится.

Несмотря на довольно высокий уровень собираемости налогов, недоимка по ним не снижается, а имеет тенденцию к росту (диаграмма 6.3).

Диаграмма 6.3

Недоимка по налогам в динамике по годам

Диаграмма не приводится.

6.2.2. Цели и задачи

Для повышения уровня самообеспеченности Ильинск“го муниципального района необходимо обеспечить выполнение ряда задач:

1. Формировать бюджет на долгосрочную перспективу с сохранением стабильности и предсказуемости налоговой политики, консервативности и надежности экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования.

2. Рост налоговых доходов бюджетов.

3. Рост неналоговых доходов бюджетов.

Мероприятия по повышению уровня самообеспеченности Ильинского муниципального района приведены в разделе 7.8 Программы.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

7.1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Снижение смертности и инвалидности

Мероприятия по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний:

совместно с “Институтом сердца“ реализовать программу “Я работаю с сердцем“;

проведение ЭКГ у всех работающих граждан;

при выявлении отклонений на ЭКГ направление на УЗИ сердца, мониторирование по Холстеру;

пропаганда здорового образа жизни, ведение школы гипертоников, ежеквартальная публикация статей в газете, выступления в трудовых коллективах и на сходах граждан;

100% диспансеризация лиц, перенесших инфаркт миокарда и инсульт;

диспансеризация неработающего населения трудоспособного возраста ежегодно с обязательным осмотром терапевта и невролога, снятием ЭКГ;

приобретение УЗИ аппарата с доплером (портативного).

Мероприятия по снижению смертности от внешних причин:

снижение времени проезда до места ДТП;

организация резервной бригады при большом количестве пострадавших;

оснащение приемного отделения ММУ “Ильинская ЦРБ“ всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи.

Мероприятия по снижению смертности от онкологических заболеваний:

повышение качества профилактических медицинских осмотров;

100% охват флюорографическими осмотрами подлежащих лиц;

100% ведение картотеки полицевого учета женщин и осмотр женщин, не осмотренных гинекологом в течение 3 лет;

повышение качества диспансеризации лиц с предопухолевой патологией;

повышение качества диспансеризации лиц, прошедших лечение по поводу злокачественных новообразований.

Мероприятия по снижению инвалидности:

ранняя реабилитация больных, начиная со стационарного лечения;

широкое использование физ. процедур, массажа, лечебной физкультуры;

направление больных на санаторно-курортное лечение;

усиление работы мед. психолога с мотивацией пациента к трудоустройству.

Снижение младенческой и детской смертности

Предусматривается реализация следующих мероприятий:

100% охват УЗИ - скринингом беременных (строго в декретированные сроки), 100% УЗИ экспертного класса в 20-22 недели;

организация обследования беременных в женских консультациях ЦРБ и ЧГБ на внутриутробные инфекции, с последующим лечением как амбулаторно, так и в условиях палаты патологии ЦРБ;

обеспечение педиатрами 100% дородового патронажа беременных женщин;

взаимодействие терапевтической, педиатрической и акушерско-гинекологической службы для активного выявления беременных женщин;

для профилактики преждевременных родов и, как следствие, рождения недоношенных детей акушерско-гинекологической службе обеспечить строгое соблюдение (согласно Приказу N 50) сроков плановых госпитализаций для проведения профилактики невынашивания;

обеспечение 100% осмотра новорожденных детей, выписанных из отделения ГБ N 13 и ОДКБ, в течение 3 суток педиатром;

решение вопроса об обеспечении транспортом матерей с новорожденными, выписывающихся из ОДКБ и ГБ N 13;

своевременное сообщение фельдшеров ФАПов райпедиатру о всех случаях заболевания детей 1-го года жизни;

обеспечение постоянного наличия в акушерском отделении препарата куросурф, питательных смесей для недоношенных детей за счет средств, полученных по родовым сертификатам;

наличие постоянного запаса бетаметазона для профилактики гиалиновых пневмопатий в акушерском отделении;

выполнение приказа МЗ Пермского края в части незамедлительного сообщения о всех недоношенных детях в РКЦ;

активизация работы кабинета планирования семьи с девочками-подростками по вопросам контрацепции;

продолжение работы по программе “Ранняя профилактика социально опасного положения и социального сиротства в сфере здравоохранения“;

оснащение акушерского отделения оборудованием согласно Приказу МЗ РФ N 808.

Снижение заболеваемости туберкулезом

Мероприятия по снижению заболеваемости туберкулезом:

100% флюорография у лиц с высоким риском развития туберкулеза,

хроническая обструктивная болезнь легких,

бронхиальная астма,

хронический гастрит,

язвенная болезнь;

100% ежегодная флюорография;

активное использование передвижной флюорографии;

доведение вакцинации БЦЖ новорожденных до 96%.

Предупреждение употребления и распространения наркотических и психотропных веществ

Мероприятия:

прием на работу врача психиатра-нарколога;

приобретение служебного жилья.

Повышение качества населения. Снижение заболеваемости

Мероприятия по улучшению качества населения:

повышение эффективности функционирования системы здравоохранения;

организация персонифицированного учета медицинской помощи населению Ильинского муниципального района;

осуществление перевода учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, на оказание медицинской помощи по конечному результату с учетом критериев качества и повышения уровня оплаты труда;

внедрение стандартов оказания медицинской помощи и унифицированных методов финансирования медицинской помощи на основе нормативов финансовых затрат, рассчитанных по стандартам оказания медицинской помощи;

приведение существующей материально-технической базы медицинских учреждений в соответствие с табелем оснащения;

создание конкурентной среды для оказания медицинских услуг путем выделения части структурных подразделений МЛПУ “Ильинская центральная районная больница“ в самостоятельные юридические лица и создания условий для развития частной медицины на территории Ильинского муниципального района;

подготовка в 2012 г. проектно-сметной документации пристроя поликлиники Чермозской городской больницы;

подготовка к лицензированию ЧГБ в 2013 г., начало строительства пристроя поликлиники ЧГБ.

Мероприятия по улучшению показателей стационарной медицинской помощи:

расширение объема стационарозамещающей медицинской помощи за счет организации дневных стационаров, стационаров на дому;

неукоснительное соблюдение МЭС.

Мероприятия по улучшению показателей скорой помощи:

продолжение оснащения службы скорой медицинской помощи современным санитарным автотранспортом, диагностическим оборудованием;

реконструкция помещения скорой медицинской помощи с приведением его в соответствие с действующими нормами;

оснащение станции скорой помощи программным комплексом “АДИС“;

обслуживание вызовов хроническим больным в часы работы поликлиники участковым терапевтом;

приобретение машин скорой медицинской помощи (марка УАЗ 3962) для повышения доступности медицинской помощи на селе.

План приобретения транспортных средств представлен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

-----------------T-----T-----T----T----T----¬

¦ Годы ¦2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015¦

+----------------+-----+-----+----+----+----+

¦Количество, ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

+----------------+-----+-----+----+----+----+

¦Сумма, тыс. руб.¦500,0¦600,0¦700 ¦700 ¦700 ¦

L----------------+-----+-----+----+----+-----

Обеспеченность медицинскими кадрами

Важную роль в решении проблемы улучшения качества и доступности медицинской помощи играет обеспеченность медицинскими кадрами. В настоящее время требуются врачи: нарколог, психиатр, терапевт, педиатр.

Мероприятия по улучшению показателей обеспеченности медицинскими кадрами:

1. Заключение договоров на обучение студентов в Пермской государственной медицинской академии с последующей их работой в лечебно-профилактических учреждениях Ильинского муниципального района. В настоящее время на различных факультетах академии обучается 5 студентов.

2. Администрации Ильинского муниципального района принять решение выплачивать врачам-специалистам, окончившим медицинскую академию (по договору с администрацией муниципального района) и приехавшим работать в район, средства в сумме 100,0 тыс. руб. При этом специалист должен отработать в учреждениях здравоохранения района не менее 3 лет.

3. Предоставление служебного жилья для медицинских работников лечебно-профилактических учреждений Ильинского муниципального района (выделение денежных средств).

4. Строительство жилья для медицинских работников.

5. Введение системы оплаты труда медицинских работников, ориентированной исключительно на конечный результат работы.

Развитие кластера частного здравоохранения

Для создания конкурентной среды оказания медицинских услуг населению Ильинского муниципального района планируется выделение в 2011 году в отдельное юридическое лицо Сретенской сельской врачебной амбулатории. В последующие годы будет решаться вопрос о выделении в отдельные юридические лица отделения скорой помощи, лабораторной службы, врачей - узких специалистов.

7.2. ОБРАЗОВАНИЕ

Создание безопасных условий в образовательных учреждениях

Мероприятия Программы включают в себя:

работы по выполнению предписаний, выданных в ходе плановых проверок надзорных органов,

мероприятия по подготовке к лицензированию образовательных учреждений,

капитальные ремонты, а также мероприятия по подготовке ОУ к началу учебного года.

Создание оптимальной сети ОУ

Исходя из тенденций контингента обучающихся определены направления работы на период до 2015 года:

анализ работы ОУ, где стоимость образовательной услуги выше нормативной, в целях приведения сети ОУ в оптимальное состояние, т.к. дополнительное финансирование с 2010 года получают школы, контингент которых не превышает 100 человек;

укрепление материальной базы Ильинской СОШ N 1 как базовой в связи с резким увеличением контингента учащихся в 2013 году;

разработка мер социальной поддержки учащихся Ильинской СОШ N 1, проживающих на квартирах, из средств местного бюджета (2011 год);

развитие профориентационной работы с учащимися по вовлечению их в агроклассы и последующему закреплению в территории;

разработка мер по сохранению контингента 10-х классов, их концентрации в средних школах.

Развитие различных форм предоставления услуг по дошкольному образованию

Для достижения данного показателя необходимо следующее:

продолжить открытие консультационных пунктов и групп кратковременного пребывания ДОУ и ОУ;

проведение социологических исследований и педагогического мониторинга о востребованности мини - детских садов в п. Ильинском;

размещение заказа для представителей малого предпринимательства;

совершенствование нормативно-правовой базы;

предоставление детям в возрасте от 1,5 до 5 лет, находящимся в социально опасном положении, мест в ДОУ.

Повышение экономической эффективности ОУ

Основными направлениями работы на период 2011-2015 гг. будут:

сокращение административно-управленческого персонала в ОУ,

вывод непрофильных функций на аутсорсинг (уборка помещений, стирка белья, бухгалтерский учет),

контроль распределения фонда оплаты труда в ОУ.

Повышение результатов образовательной деятельности

Информационное обеспечение мониторинга, итоговой аттестации выпускников,

аналитическая деятельность учителей в методических объединениях по итогам данных мониторинга, итоговой аттестации выпускников,

диагностика среды деятельности ребенка (образовательная, психологическая, семейная),

проведение марафона педагогических идей по улучшению качества образования,

создание программ “Управление качеством образования“ на уровне образовательных учреждений,

обобщение и трансляция положительного опыта по реализации программы “Управление качеством образования“,

формирование бюджетных заданий образовательным учреждениям.

Стимулирование потребностей педкадров в непрерывном росте профмастерства

Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников в рамках инновационной деятельности (образовательные проекты, семинары и др.),

совершенствование системы аттестации педагогических и руководящих работников,

электронное портфолио учителя (оценка профессиональной деятельности во время аттестации, инструмент самооценки и саморазвития),

мониторинг деятельности учителя в ОУ,

методическое сопровождение педагогической деятельности,

экспертиза и обобщение педагогического опыта.

Развитие системы поддержки одаренных детей

Использование и развитие информационных технологий для повышения творческого потенциала детей и педагогов дополнительного образования,

разработка мер по развитию научно-технического творчества детей,

подготовка сборника материалов из опыта работы по развитию дополнительного образования детей в условиях общеобразовательного учреждения,

организация работы творческой группы педагогов дошкольного образования по проектно-исследовательской деятельности,

участие во всероссийских конкурсах дополнительного образования детей по различным направлениям.

Снижение подростковой преступности

Выявление детей группы риска на основании критериев с определением уровня детского неблагополучия и психологической диагностикой причин (социальные, семейные, учебные, физические),

ведение мониторинга учета детей группы риска,

ежемесячный мониторинг подростков, употребляющих ПАВ,

персонифицированный учет:

семей, находящихся в СОП,

учащихся, состоящих в группе риска СОП,

учащихся, совершивших преступления, административные правонарушения,

несовершеннолетних, систематически не посещающих занятия,

пропаганда здорового образа жизни,

вовлечение подростков в систему дополнительного образования,

занятость учащихся в каникулярное время,

трудоустройство подростков с 14 до 18 лет.

Сохранение здоровья детей и подростков во время обучения в ОУ

Обеспечение контроля питания в ОУ и ДОУ в целях сохранения здоровья учащихся и воспитанников,

оснащение медицинских кабинетов школ в соответствии с современными требованиями,

создание и реализация в ОУ проектов по формированию здоровьесберегающей среды образовательного пространства школы, социума,

реализация образовательной программы “Разговор о правильном питании“ для детей от 6 до 12 лет,

повышение квалификации учителей физической культуры по применению современных образовательных технологий, разноуровневого обучения в соответствии с состоянием здоровья и физическими возможностями детей,

ведение и анализ мониторинга состояния здоровья детей по результатам регулярных медицинских осмотров.

7.3. СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Мероприятия по достижению целевых показателей:

расширение программы “Спартакиада района“ для привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом,

принятие мер для организации физкультурно-массовой работы в коллективах физкультуры, ежегодное проведение семинаров-совещаний с ответственными за организацию физической культуры и спорта в поселениях в присутствии глав поселений,

проведение ежегодных совещаний с директорами и учителями физкультуры с подведением итогов работы в общеобразовательных школах (клубах) о дополнительных мероприятиях по привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом,

увеличение коллективов физкультуры и клубов,

приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта,

ежегодное подведение итогов на лучшего тренера, спортсмена, команду и т.д. (согласно положению),

составление ежегодного календарного плана в разделе “Массовый спорт“, отвечающего интересам граждан и коллективов физкультуры,

проведение ежегодных спортивно-технических фестивалей, праздников для популяризации здорового образа жизни и пропаганды физической культурой и спорта, с приглашением ведущих спортсменов Пермского края,

при вводе ФОК увеличение количества групп “Здоровья“ с целью обеспечения условий сохранения бодрости и долголетия, поддержания интереса к жизни.

7.4. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Мероприятия по достижению целевых показателей:

участие в приоритетном проекте Стратегии ГМП “Российская молодежная информационная сеть “Новый взгляд“ через создание единой информационной базы данных;

участие в приоритетных проектах Стратегии ГМП “Доброволец“, “Команда“, реализация Программы по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию молодежи через:

организацию и участие в конкурсах социальных и культурных проектов,

организацию районных военно-спортивных игр, сборов для допризывников;

правовую, гражданскую поддержку молодежи: организацию районных семинаров, торжественных вручений паспортов, круглых столов, дебатов, деловых игр;

участие в приоритетных проектах “Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики“, Стратегии ГМП “Успех в твоих руках“, “Молодая семья России“, “Шаг навстречу“ через:

содействие талантливой молодежи;

организацию районных и участие в краевых фестивалях, конкурсах,

социальную работу, деятельность муниципальной службы примирения,

организацию активного досуга молодежи поселений - проведение районных и участие в краевых соревнованиях, походах, сплавах;

участие в приоритетном проекте Стратегии ГМП “Карьера“ через:

создание базы данных по трудоустройству несовершеннолетних,

организацию временной занятости, трудовых лагерей,

создание волонтерских отрядов;

повышение квалификации специалистов - сопровождение педагогической, методической деятельности и обеспечение условий, способствующих развитию творческого потенциала.

7.5. КУЛЬТУРА

Для реализации поставленных задач в области развития учреждений культуры предусматриваются следующие мероприятия:

участие в региональном проекте “Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы“,

участие в различных инвестиционных программах, проектах регионального, районного уровня,

участие в международных, российских, краевых конкурсах, фестивалях, акциях и других мероприятиях,

упрочнение статуса региона как территории высокой культуры,

сохранение объектов историко-культурного наследия территории,

сохранение и развитие системы дополнительного образования и поддержки молодых дарований,

поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и искусства,

привлечение внебюджетных средств в сферу культуры и искусства,

повышение профессионального уровня работников культуры,

привлечение и закрепление специалистов для работы в учреждениях культуры,

сохранение и обогащение историко-культурного наследия, местных обычаев, обрядов и фольклора,

сохранение и эффективное использование в научных и просветительных целях районного музейного фонда,

организация выявления, учета, описания, охраны и популяризации историко-культурного наследия,

сохранение и развитие библиотек в системе культурно-образовательного комплекса района.

7.6. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мероприятия по решению задач:

Снижение уровня преступности на территории района:

профилактика правонарушений на территории Ильинского муниципального района,

повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах,

укрепление материально-технической базы отдела внутренних дел,

оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и общественных местах,

реализация региональных проектов по направлению “Детство“, организация каникулярной занятости несовершеннолетних, проведение в учреждениях культуры, спорта, образования различных смотров и конкурсов, спортивных фестивалей, соревнований во внеучебное время,

реализация проекта “Школьный спортивный сертификат“ в учреждениях спорта и образования для массового привлечения несовершеннолетних, в т.ч. детей из семей СОП, для занятий спортом,

координация деятельности субъектов профилактики муниципального района,

организация работы межведомственной комиссии многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Ильинского муниципального района.

Развитие системы социальной профилактики правонарушений:

активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, домашним насилием,

для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проведение совместных рейдов субъектов профилактики “Подросток“, “Семья“, “Бродяжка“,

работа с незаконной миграцией,

ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Исключение случаев проявления терроризма, чрезвычайных ситуаций и обстоятельств:

проведение проверки объектов особой важности, повышенной опасности, массового пребывания людей,

составление паспорта антитеррористической защищенности данных объектов,

обеспечение наглядной агитации по противодействию терроризму в учреждениях социальной сферы,

систематические проверки технической укрепленности в учреждениях здравоохранения,

проведение отделом внутренних дел на территории района спец. операции “Разоружение“ по добровольной сдаче населением из оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ,

осуществление постоянного контроля участковыми уполномоченными за подвальными и чердачными помещениями.

Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций:

активизация работы локальных групп по профилактике правонарушений на территории поселений,

тесное взаимодействие с главами поселений, способствующее охране общественного порядка, имущества и жизни граждан.

Особое место в системе профилактики необходимо отводить учреждениям образования, культуры и спорта, непосредственно работающим с несовершеннолетними детьми, детьми группы риска и детьми, находящимися в социально опасном положении.

7.7. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Мероприятия по достижению целевых показателей:

проведение организационных мероприятий по обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства правовыми консультациями в различных областях гражданского, хозяйственного, трудового и налогового права;

организация круглых столов с представителями правоохранительных и контролирующих органов по вопросам безопасности предпринимательства, порядка осуществления контрольных мероприятий;

проведение мониторинга состояния и уровня развития предпринимательской сферы, анализ проблем, сдерживающих развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, прогнозирование развития данного сектора экономики;

развитие системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием средств гарантийного ОАО “Пермский центр развития предпринимательства“;

включение инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в базу данных инвестиционных проектов;

предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке бизнес-планов;

содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах на поставку продукции (услуг) муниципальных нужд Ильинского района;

оказание методической, информационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в выставках и ярмарках Пермского края и других регионов;

содействие деятельности общественных объединений предпринимателей, совершенствование механизма взаимодействия органов власти и представителей объединений предпринимателей;

участие в региональных мероприятиях по обмену опытом в сфере малого и среднего предпринимательства;

ознакомление с опытом поддержки малого и среднего предпринимательства в других субъектах Российской Федерации;

организация семинара для представителей малого бизнеса с работниками административных органов (ОВД, СЭС, пожарной части, налоговой инспекции и пр.);

проведение социологических опросов в районе по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности, мониторинг и анализ развития малого и среднего предпринимательства в отраслях экономики;

сбор и анализ данных о состоянии малого и среднего предпринимательства в отраслевом и территориальном разрезах (по поселениям), прогнозирование развития малого и среднего предпринимательства;

подготовка аналитических материалов и рекомендаций для разработки мер, обеспечивающих устойчивое, динамичное развитие малого бизнеса;

консультирование начинающих предпринимателей, молодежи и безработных граждан по вопросам организации и регистрации бизнеса, а также льгот, предусмотренных для предприятий, внесенных в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

консультирование начинающих предпринимателей по возможным механизмам поддержки малого бизнеса.

7.8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ

7.8.1. Мероприятия по эффективному управлению общественными финансами

----T---------------------------------------T-----------------------------¬

¦ ¦ Мероприятия ¦ Ожидаемые результаты ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦1 ¦Разделение функций заказчика и исполнителя муниципальных услуг ¦

+---+---------------------------------------T-----------------------------+

¦1.1¦Разработка реестра муниципальных ¦Идентификация видов услуг, ¦

¦ ¦бюджетных услуг ¦предоставляемых за счет ¦

¦ ¦ ¦средств местного бюджета ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦1.2¦Описание стандартов предоставления ¦Основание для составления ¦

¦ ¦муниципальных услуг ¦муниципального задания при ¦

¦ ¦ ¦формировании заказа на услуги¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦1.3¦Разработка и утверждение порядка ¦ ¦

¦ ¦формирования, размещения и контроля ¦ ¦

¦ ¦исполнения муниципального задания на ¦ ¦

¦ ¦оказание муниципальных услуг ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦1.4¦Разработка методов выявления ¦Основание для оценки объема ¦

¦ ¦потребности в объеме муниципальных ¦спроса на муниципальные ¦

¦ ¦бюджетных услуг на среднесрочную и ¦услуги ¦

¦ ¦краткосрочную перспективу ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦1.5¦Разработка методов оценки стоимости ¦Основание для оценки ¦

¦ ¦предоставления муниципальных бюджетных ¦стоимости муниципальных услуг¦

¦ ¦услуг ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦1.6¦Разработка сети бюджетных и автономных ¦Развитие конкуренции в сфере ¦

¦ ¦учреждений, предоставляющих бюджетные ¦предоставления муниципальных ¦

¦ ¦муниципальные услуги ¦услуг ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦1.7¦Разработка и утверждение порядка ¦ ¦

¦ ¦реорганизации организационно-правовой ¦ ¦

¦ ¦формы бюджетных учреждений (порядка ¦ ¦

¦ ¦создания автономных учреждений путем ¦ ¦

¦ ¦изменения типа существующих ¦ ¦

¦ ¦муниципальных учреждений) ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦1.8¦Разработка плана перевода муниципальных¦ ¦

¦ ¦учреждений в казенные, бюджетные и ¦ ¦

¦ ¦автономные некоммерческие организации ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦2 ¦Внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированного на ¦

¦ ¦результат ¦

+---+---------------------------------------T-----------------------------+

¦2.1¦Разработка регламента и методики ¦Внедрение среднесрочного ¦

¦ ¦среднесрочного бюджетирования ¦финансового планирования ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦2.2¦Разработка регламента и методики ¦ ¦

¦ ¦подготовки докладов о результатах и ¦ ¦

¦ ¦основных направлениях деятельности ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦2.3¦Разработка методов оценки бюджетных ¦ ¦

¦ ¦инвестиционных проектов ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦3 ¦Совершенствование программно-целевых и проектных методов ¦

¦ ¦бюджетирования ¦

+---+---------------------------------------T-----------------------------+

¦3.1¦Разработка методов оценки целевых ¦Поддержка принятия решений ¦

¦ ¦программ ¦при формировании бюджета ¦

¦ ¦ ¦целевых программ ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦3.2¦Разработка методики и методологии ¦Основа для проектирования ¦

¦ ¦организации процесса планирования ¦среднесрочного бюджета на ¦

¦ ¦бюджета ¦основе показателей социально-¦

¦ ¦ ¦экономического развития ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦3.3¦Разработка методологии формирования ¦ ¦

¦ ¦муниципальных заданий и оценки их ¦ ¦

¦ ¦выполнения ¦ ¦

+---+---------------------------------------+-----------------------------+

¦3.4¦Внедрение комплексных систем (модулей),¦Основа для составления ¦

¦ ¦обеспечивающих автоматизацию процессов:¦муниципальных заданий при ¦

¦ ¦- планирования доходов и расходов ¦формировании заказа на ¦

¦ ¦бюджета; ¦муниципальные услуги ¦

¦ ¦- формирования муниципальных заданий ¦ ¦

L---+---------------------------------------+------------------------------

7.8.2. Мероприятия по повышению уровня самообеспеченности Ильинского муниципального района

--------------------------------------------T-----------------------------¬

¦ Мероприятие ¦ Ожидаемые результаты ¦

+-------------------------------------------+-----------------------------+

¦Разработка методическ“х рекомендаций ¦ ¦

+-------------------------------------------+-----------------------------+

¦Оптимизация числа налоговых льгот и ¦ ¦

¦отражение в случае их применения в рамках ¦ ¦

¦муниципальных программ цели их ¦ ¦

¦предоставления, оценка их влияния на ¦ ¦

¦достижение заявленных программами целей ¦ ¦

+-------------------------------------------+-----------------------------+

¦Формирование налоговой политики, создающей ¦ ¦

¦комфортные условия для развития ¦ ¦

¦предпринимательской деятельности и ¦ ¦

¦инновационной ¦ ¦

+-------------------------------------------+-----------------------------+

¦Мониторинг применения налоговых льгот ¦Рост налоговых доходов ¦

¦ ¦консолидированного бюджета ¦

+-------------------------------------------+-----------------------------+

¦Проведение инвентаризации имущества и ¦Рост налога на имущество ¦

¦земельных участков, находящихся в ¦физических лиц и земельного ¦

¦собственности физических лиц, для выявления¦налога ¦

¦не зарегистрированных в органах регистрации¦ ¦

+-------------------------------------------+-----------------------------+

¦Мониторинг собираемости местных налогов и ¦ ¦

¦недоимки по ним ¦ ¦

+-------------------------------------------+-----------------------------+

¦Организация и проведение межведомственных ¦ ¦

¦комиссий по укреплению налоговой и ¦ ¦

¦платежной дисциплины ¦ ¦

+-------------------------------------------+-----------------------------+

¦Покупка и обновление программного ¦ ¦

¦обеспечения “Муниципальные образования“ ¦ ¦

+-------------------------------------------+-----------------------------+

¦Инвентаризация имущества с целью ¦Рост неналоговых доходов ¦

¦предоставления свободного имущества в ¦ ¦

¦аренду ¦ ¦

+-------------------------------------------+-----------------------------+

¦Формирование земельных участков для ¦Рост неналоговых доходов ¦

¦предоставления их на аукционе ¦ ¦

+-------------------------------------------+-----------------------------+

¦Мониторинг исполнения договоров аренды ¦Рост неналоговых доходов ¦

¦имущества ¦ ¦

+-------------------------------------------+-----------------------------+

¦Претензионная работа по взысканию ¦Рост неналоговых доходов ¦

¦задолженности по неналоговым платежам в ¦ ¦

¦бюджет ¦ ¦

L-------------------------------------------+------------------------------

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы (2011-2015 гг.) учитывают ресурсные возможности федерального, краевого и местного уровней обеспечения программных мероприятий. Этот период позволит решить первоочередные задачи социально-экономического развития района и создаст предпосылки для стабильного наращивания экономического и социального потенциала с целью обеспечения в дальнейшем полноценной среды жизнедеятельности для всех групп населения независимо от места проживания и формы занятости.

8.2. Механизм реализации Программы

Программа социально-экономического развития Ильинского муниципального района на 2011-2015 годы является муниципальной Программой с федеральным и региональным участием.

Реализация Программы предусматривает использование всех средств и методов воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, политической и информационной поддержки. Для достижения программных целей предполагается использовать денежно-кредитные механизмы, целевые программы, систему муниципального заказа, возможности налогового и инвестиционного законодательства.

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие базовые элементы:

реализацию федеральных и краевых целевых программ, планов действий, реализацию коммерческих проектов;

оптимизацию функций муниципального управления и администрирования путем устранения их дублирования и передачи их на аутсорсинг, снижение административных барьеров;

использование механизмов муниципального и частного партнерства при реализации проектов и мероприятий;

правовые рычаги влияния на экономическое и социальное развитие территории, заключающиеся в разработке и принятии муниципальных правовых актов по важнейшим направлениям ее развития в 2011-2015 годах;

координация исполнения программных мероприятий;

подготовка отчетов о реализации Программы, корректировка Программы.

Программа может быть скорректирована в зависимости от следующих изменений:

- принятия, завершения, изменения проектов и программ;

- финансирования мероприятий;

- внешних факторов и других причин.

8.3. Контроль за исполнением Программы

В Программе социально-экономического развития Ильинского муниципального района на 2011-2015 годы применяется система показателей развития Ильинского муниципального района. Система показателей складывается из целевых показателей, определенных в каждом блоке Программы. В ходе реализации Программы возможно расширение списка целевых показателей.

В соответствии с поставленными целями и задачами администрацией муниципального района ежегодно будет проводиться оценка достигнутых результатов и их влияния на изменение социально-экономического положения муниципального образования. С этой целью необходимо проведение мониторинга системы показателей социально-экономического развития муниципального района.

Контроль за исполнением Программы социально-экономического развития района будет осуществляться через:

ежеквартальный отчет (полугодие, 9 месяцев, год) руководителей структурных подразделений, ответственных за исполнение Программы социально-экономического развития района, в отдел муниципальной статистики и экономического анализа администрации Ильинского муниципального района;

ежегодный отчет главы муниципального района Земскому Собранию об исполненных мероприятиях Программы за прошедший календарный период.

Контроль за целевым использованием средств федерального, краевого и местного бюджетов, выделяемых на реализацию комплекса мероприятий Программы, осуществляется исполнителями (заказчиками) по соответствующим направлениям, а также финансовым управлением администрации Ильинского муниципального района.

Контроль за исполнением Программы, целевым и эффективным использованием средств бюджета и иных источников финансирования осуществляется Земским Собранием Ильинского муниципального района.

Приложение

9. Ресурсное обеспечение Программы

9.1. Основные направления развития человеческого потенциала

9.1.1. Здравоохранение

----T-------------T------------T--------T------------T------------------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси- +---------T--------------------------------------------+ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 1 ¦Разработка ¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ПСД для ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительства+------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦пристроя к ¦Краевой ¦объект ¦ ¦ 1125,0¦ 0,0¦ 1125,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦поликлинике ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ММУ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦“Чермозская ¦Районный ¦ ¦ ¦ 375,0¦ 0,0¦ 375,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦городская ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦больница“ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 1500,0¦ 0,0¦ 1500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 2 ¦Строительство¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦пристроя к ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлинике +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ММУ ¦Краевой ¦объект ¦ ¦ 11250,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 3750,0¦ 7500,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦“Чермозская ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городская +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦больница“ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 3750,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1250,0¦ 2500,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 15000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 5000,0¦ 10000,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 3 ¦Капитальный ¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Улучшение ¦

¦ ¦ремонт ¦бюджет ¦рование ¦проект “Ка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦(поликлиника,+------------+под ¦чественное +---------+--------+--------+--------+--------+--------+медицинского ¦

¦ ¦стационары, ¦Краевой ¦объект ¦здравоохра- ¦ 1700,0¦ 0,0¦ 1700,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦обслуживания ¦

¦ ¦ФАПы) ¦бюджет ¦ ¦нение“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+увеличение ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ 0,0¦ 1000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦продолжитель-¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности жизни ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+населения ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 2700,0¦ 0,0¦ 2700,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 4 ¦Ремонт систем¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Улучшение ¦

¦ ¦электроснаб- ¦бюджет ¦рование ¦проект “Ка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества пре-¦

¦ ¦жения +------------+под ¦чественное +---------+--------+--------+--------+--------+--------+доставляемых ¦

¦ ¦стационара ¦Краевой ¦объект ¦здравоохра- ¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦услуг ¦

¦ ¦ММУ ¦бюджет ¦ ¦нение“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Ильинская +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ЦРБ“ (3-й ¦Районный ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦этаж) ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 1500,0¦ 1500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 5 ¦Ремонт кровли¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Создание ¦

¦ ¦гаража ММУ ¦бюджет ¦рование ¦проект “Ка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦

¦ ¦“Чермозская +------------+под ¦чественное +---------+--------+--------+--------+--------+--------+работы ¦

¦ ¦городская ¦Краевой ¦объект ¦здравоохра- ¦ 350,0¦ 350,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦больница“ ¦бюджет ¦ ¦нение“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 350,0¦ 350,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 6 ¦Приобретение ¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Улучшение ¦

¦ ¦кислородной ¦бюджет ¦рование ¦проект “Ка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦станции +------------+под ¦чественное +---------+--------+--------+--------+--------+--------+медицинского ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦объект ¦здравоохра- ¦ 500,0¦ 500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦обслуживания ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦нение“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 7 ¦Приобретение ¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Улучшение ¦

¦ ¦оборудования ¦бюджет ¦рование ¦проект “Ка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦ММУ +------------+под ¦чественное +---------+--------+--------+--------+--------+--------+медицинского ¦

¦ ¦“Ильинская ¦Краевой ¦объект ¦здравоохра- ¦ 1550,0¦ 750,0¦ 800,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦обслуживания ¦

¦ ¦ЦРБ“, ¦бюджет ¦ ¦нение“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, ¦

¦ ¦ММУ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+увеличение ¦

¦ ¦“Чермозская ¦Районный ¦ ¦ ¦ 900,0¦ 400,0¦ 500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦продолжитель-¦

¦ ¦городская ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности жизни ¦

¦ ¦больница“ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+населения ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 2450,0¦ 1150,0¦ 1300,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 8 ¦Подготовка к ¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦лицензирова- ¦бюджет ¦рование ¦проект “Ка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нию ММУ +------------+под ¦чественное +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦“Ильинская ¦Краевой ¦объект ¦здравоохра- ¦ 14000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 9000,0¦ 5000,0¦ ¦

¦ ¦ЦРБ“ ¦бюджет ¦ ¦нение“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 4700,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 3000,0¦ 1700,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 18700,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 12000,0¦ 6700,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 9 ¦Подготовка к ¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦лицензирова- ¦бюджет ¦рование ¦проект “Ка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нию ММУ +------------+под ¦чественное +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦“Чермозская ¦Краевой ¦меропри-¦здравоохра- ¦ 5000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 5000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦городская ¦бюджет ¦ятие ¦нение“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦больница“ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 1700,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1700,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 6700,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 6700,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦10 ¦Приобретение ¦Федеральный ¦Финанси-¦Федеральная ¦ 6460,7¦ 3230,3¦ 3230,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦медицинского ¦бюджет ¦рование ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования +------------+под ¦модернизации+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦объект ¦здравоохра- ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦нения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 6460,7¦ 3230,3¦ 3230,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦11 ¦Повышение ¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦квалификации ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачей, +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦среднего ¦Краевой ¦объект ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦медицинского ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персонала +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 520,0¦ 98,0¦ 90,0¦ 99,0¦ 118,0¦ 115,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 520,0¦ 98,0¦ 90,0¦ 99,0¦ 118,0¦ 115,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦12 ¦Ввод ¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦программного ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комплекса и +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦подключение ¦Краевой ¦объект ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦его к серверу¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ГУЗ “Краевой +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ТЦМК“ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 50,0¦ 50,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 50,0¦ 50,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦13 ¦Приобретение ¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦служебного ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилья для +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦врачей и ¦Краевой ¦объект ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦фельдшеров ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 15000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 15000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦14 ¦Приобретение ¦Федеральный ¦Финанси-¦ “ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦автомобилей ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦объект ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 3200,0¦ 500,0¦ 600,0¦ 700,0¦ 700,0¦ 700,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 3200,0¦ 500,0¦ 600,0¦ 700,0¦ 700,0¦ 700,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦15 ¦Приобретение ¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦молочных ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продуктов +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦детского ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦питания для ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей 1-2-го +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦года жизни ¦Районный ¦ ¦ ¦ 2800,0¦ 540,0¦ 550,0¦ 560,0¦ 570,0¦ 580,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 2800,0¦ 540,0¦ 550,0¦ 560,0¦ 570,0¦ 580,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦Итого ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 6460,7¦ 3230,3¦ 3230,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 36475,0¦ 2600,0¦ 3625,0¦ 8750,0¦ 16500,0¦ 5000,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 34995,0¦ 5588,0¦ 6115,0¦ 7309,0¦ 9888,0¦ 6095,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 77930,7¦ 11418,3¦ 12970,4¦ 16059,0¦ 26388,0¦ 11095,0¦ ¦

L---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------

9.1.2. Образование

----T-------------T------------T--------T------------T------------------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси- +---------T--------------------------------------------+ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 1 ¦Строительство¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Концентрация ¦

¦ ¦пристроя для ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контингента ¦

¦ ¦начальных +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+учащихся МОУ ¦

¦ ¦классов МОУ ¦Краевой ¦объект ¦ ¦ 15000,0¦ 15000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦“Чермозская ¦

¦ ¦“Чермозская ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СОШ“, перевод¦

¦ ¦СОШ“ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+коррекционной¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦школы ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 20000,0¦ 20000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 2 ¦Разработка ¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦В 2013 году ¦

¦ ¦ПСД для ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство¦

¦ ¦строительства+------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+столовой ¦

¦ ¦здания ¦Краевой ¦объект ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦столовой МОУ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Ильинская +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦СОШ N 1“ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ 0,0¦ 1000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ 0,0¦ 1000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 3 ¦Строительство¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Выполнение ¦

¦ ¦здания ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требований ¦

¦ ¦столовой МОУ +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+СанПиН ¦

¦ ¦“Ильинская ¦Краевой ¦объект ¦ ¦ 7500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 7500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦СОШ N 1“ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 2500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 2500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 10000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 10000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 4 ¦Разработка ¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ПСД для ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительства+------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦здания ¦Краевой ¦объект ¦ ¦ 6000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 6000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦детского сада¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п. Ильинский +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 2000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 2000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 8000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 8000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 5 ¦Строительство¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦детского сада¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦п. Ильинский +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦объект ¦ ¦ 75000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 52500,0¦ 22500,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 25000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 17500,0¦ 7500,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 100000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 70000,0¦ 30000,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 6 ¦Приобретение ¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Выполнение ¦

¦ ¦автобусов для¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требований ¦

¦ ¦школ района +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+СанПиН ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦объект ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 10900,0¦ 1300,0¦ 3100,0¦ 2600,0¦ 3900,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 10900,0¦ 1300,0¦ 3100,0¦ 2600,0¦ 3900,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 7 ¦Приобретение ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦автомобиля ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦управления ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦образования ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 8 ¦Приемка ОУ к ¦Федеральный ¦ ¦Приоритетный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Выполнение ¦

¦ ¦началу ¦бюджет ¦ ¦региональный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателей ¦

¦ ¦учебного +------------+--------+проект +---------+--------+--------+--------+--------+--------+соглашения с ¦

¦ ¦года, лицен- ¦Краевой ¦Субвен- ¦“Новая ¦ 33000,0¦ 9750,0¦ 11250,0¦ 6000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦Правитель- ¦

¦ ¦зирование ¦бюджет ¦ция ¦школа“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ством ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+Пермского ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 11000,0¦ 3250,0¦ 3750,0¦ 2000,0¦ 1000,0¦ 1000,0¦края ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 44000,0¦ 13000,0¦ 15000,0¦ 8000,0¦ 4000,0¦ 4000,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 9 ¦Выплата ¦Федеральный ¦ ¦Пилотный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Выполнение ¦

¦ ¦пособий ¦бюджет ¦ ¦региональный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателей ¦

¦ ¦семьям, чьи +------------+--------+проект +---------+--------+--------+--------+--------+--------+соглашения по¦

¦ ¦дети от 1,5 ¦Краевой ¦Субвен- ¦ ¦ 56381,2¦ 6829,7¦ 11235,5¦ 12772,0¦ 12772,0¦ 12772,0¦пилотному ¦

¦ ¦до 5 лет не ¦бюджет ¦ция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекту ¦

¦ ¦посещают МДОУ+------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 56381,2¦ 6829,7¦ 11235,5¦ 12772,0¦ 12772,0¦ 12772,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 112762,4¦ 13659,4¦ 22471,0¦ 25544,0¦ 25544,0¦ 25544,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦10 ¦Организация ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Выполнение ¦

¦ ¦оздоровитель-¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателей ¦

¦ ¦ной компании +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+соглашения ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦Субвен- ¦ ¦ 11605,0¦ 2321,0¦ 2321,0¦ 2321,0¦ 2321,0¦ 2321,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 3605,0¦ 721,0¦ 721,0¦ 721,0¦ 721,0¦ 721,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 15210,0¦ 3042,0¦ 3042,0¦ 3042,0¦ 3042,0¦ 3042,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦Итого ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 204486,2¦ 33900,7¦ 24806,5¦ 34593,0¦ 70593,0¦ 40593,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 117886,2¦ 17600,7¦ 19806,5¦ 22593,0¦ 35893,0¦ 21993,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 322372,4¦ 51501,4¦ 44613,0¦ 57186,0¦106486,0¦ 62586,0¦ ¦

L---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------

9.1.3. Спорт, физическая культура

----T-------------T------------T--------T------------T------------------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси- +---------T--------------------------------------------+ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 1 ¦Организация и¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Реклама ¦

¦ ¦проведение ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здорового ¦

¦ ¦спортивных, ¦ ¦под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образа жизни ¦

¦ ¦спортивно- ¦ ¦меропри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦массовых, ¦ ¦ятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦физкультурно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оздоровитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ных +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦мероприятий и¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦учебно- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тренировочных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦календарному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плану +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦(фестивали: ¦Районный ¦ ¦ ¦ 690,0¦ 100,0¦ 120,0¦ 150,0¦ 160,0¦ 160,0¦ ¦

¦ ¦“Обва - душа ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Поречья“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фестиваль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лыжного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фестиваль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦туризма +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦“Широка ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦страна моя ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родная“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фестиваль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Кросс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наций“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фестиваль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦игровых видов+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦спорта, ¦Итого ¦ ¦ ¦ 690,0¦ 100,0¦ 120,0¦ 150,0¦ 160,0¦ 160,0¦ ¦

¦ ¦фестиваль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рыболовного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школьный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спортивный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сертификат) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+
“br>¦ 2 ¦Проведение ¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Реклама ¦

¦ ¦смотров- ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здорового ¦

¦ ¦конкурсов +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+образа жизни ¦

¦ ¦среди школ, ¦Краевой ¦меропри-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦поселений ¦бюджет ¦ятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района на +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦лучшую ¦Районный ¦ ¦ ¦ 400,0¦ 80,0¦ 80,0¦ 80,0¦ 80,0¦ 80,0¦ ¦

¦ ¦постановку ФК¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и спорта +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 400,0¦ 80,0¦ 80,0¦ 80,0¦ 80,0¦ 80,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 3 ¦Модернизация ¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Увеличение ¦

¦ ¦спортивной ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа ¦

¦ ¦базы МУ +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+занимающихся ¦

¦ ¦“Районный ¦Краевой ¦меропри-¦ ¦ 6000,0¦ 600,0¦ 1125,0¦ 3075,0¦ 600,0¦ 600,0¦ФК и спортом ¦

¦ ¦физкультурно-¦бюджет ¦ятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спортивный +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦центр “Темп“.¦Районный ¦ ¦ ¦ 2000,0¦ 200,0¦ 375,0¦ 1025,0¦ 200,0¦ 200,0¦ ¦

¦ ¦Приведение в ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦состояние +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦объектов ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦спортивной ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(стадион, +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦трамплин, ¦Итого ¦ ¦ ¦ 8000,0¦ 800,0¦ 1500,0¦ 4100,0¦ 800,0¦ 800,0¦ ¦

¦ ¦лыжная база) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 4 ¦Приобретение ¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Увеличение ¦

¦ ¦материально- ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа ¦

¦ ¦технических +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+занимающихся ¦

¦ ¦средств и ¦Краевой ¦меропри-¦ ¦ 2000,0¦ 200,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 300,0¦ФК и спортом ¦

¦ ¦спортивного ¦бюджет ¦ятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвентаря +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦(спортивный ¦Районный ¦ ¦ ¦ 9550,0¦ 1150,0¦ 1750,0¦ 4450,0¦ 1150,0¦ 1050,0¦ ¦

¦ ¦инвентарь, ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦снегоход, +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦лодки, а/м ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 150,0¦ 20,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 40,0¦ ¦

¦ ¦“Газель“) ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 11700,0¦ 1370,0¦ 2280,0¦ 4980,0¦ 1680,0¦ 1390,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 5 ¦Строительство¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Увеличение ¦

¦ ¦ФОК г. Чермоз¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа ¦

¦ ¦ +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+занимающихся ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦меропри-¦ ¦ 15000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 3750,0¦ 11250,0¦ФК и спортом ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 5000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1250,0¦ 3750,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 20000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 5000,0¦ 15000,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 6 ¦Разработка ¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Увеличение ¦

¦ ¦ПСД ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа ¦

¦ ¦горнолыжной +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+занимающихся ¦

¦ ¦трассы с ¦Краевой ¦меропри-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ФК и спортом ¦

¦ ¦подъемником ¦бюджет ¦ятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 250,0¦ 250,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 250,0¦ 250,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 7 ¦Строительство¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Увеличение ¦

¦ ¦горнолыжной ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа ¦

¦ ¦трассы и +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+занимающихся ¦

¦ ¦приобретение ¦Краевой ¦меропри-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ФК и спортом ¦

¦ ¦оборудования ¦бюджет ¦ятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 4700,0¦ 0,0¦ 200,0¦ 1500,0¦ 1500,0¦ 1500,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 4700,0¦ 0,0¦ 200,0¦ 1500,0¦ 1500,0¦ 1500,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 8 ¦Приобретение ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦служебного ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилья +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 1500,0¦ 0,0¦ 1500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 1500,0¦ 0,0¦ 1500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦Итого ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 23000,0¦ 800,0¦ 1625,0¦ 3575,0¦ 4850,0¦ 12150,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 19390,0¦ 1780,0¦ 3825,0¦ 5705,0¦ 2840,0¦ 5240,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 4850,0¦ 20,0¦ 230,0¦ 1530,0¦ 1530,0¦ 1540,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 47240,0¦ 2600,0¦ 5680,0¦ 10810,0¦ 9220,0¦ 18930,0¦ ¦

L---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------

9.1.4. Молодежная политика

----T-------------T------------T--------T------------T------------------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси- +---------T--------------------------------------------+ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 1 ¦Организация и¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Развитие ¦

¦ ¦осуществление¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информацион- ¦

¦ ¦мероприятий +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+но-консалтин-¦

¦ ¦межпоселен- ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 250,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦говой помощи ¦

¦ ¦ческого ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦

¦ ¦характера по +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦работе с ¦Районный ¦Средства¦ ¦ 660,0¦ 124,0¦ 128,0¦ 132,0¦ 136,0¦ 140,0¦ ¦

¦ ¦детьми и ¦бюджет ¦учрежде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦молодежью ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 325,0¦ 65,0¦ 65,0¦ 65,0¦ 65,0¦ 65,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 1235,0¦ 239,0¦ 243,0¦ 247,0¦ 251,0¦ 255,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 2 ¦Организация ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Развитие у ¦

¦ ¦деятельности ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парламентари-¦

¦ ¦Молодежного +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ев навыков ¦

¦ ¦парламента ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦индивидуаль- ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного и ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+коллективного¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 130,0¦ 20,0¦ 35,0¦ 20,0¦ 35,0¦ 20,0¦управления ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественной ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+жизнью ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 130,0¦ 20,0¦ 35,0¦ 20,0¦ 35,0¦ 20,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 3 ¦Ремонт МУ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Приведение в ¦

¦ ¦“Дворец ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативное ¦

¦ ¦молодежи“: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние ¦

¦ ¦установка +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+здания МУ ¦

¦ ¦окон, отделка¦Краевой ¦ ¦ ¦ 727,5¦ 337,5¦ 202,5¦ 187,5¦ 0,0¦ 0,0¦“Дворец ¦

¦ ¦2-го этажа, ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи“ ¦

¦ ¦межэтажной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лестниц, +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦отделочные ¦Районный ¦ ¦ ¦ 442,5¦ 112,5¦ 67,5¦ 62,5¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦

¦ ¦работы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фасада, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦отопления, ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦установка ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦охранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Благоустрой- +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ство ¦Итого ¦ ¦ ¦ 1170,0¦ 450,0¦ 270,0¦ 250,0¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦

¦ ¦прилегающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 4 ¦Приобретение ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦оборудования ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для МУ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦“Дворец ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦молодежи“ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 190,0¦ 70,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 100,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 290,0¦ 90,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 5 ¦Обеспечение ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦необходимым ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвентарем и +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦оборудованием¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦здания Дворца¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦молодежи: +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦приобретение ¦Районный ¦ ¦ ¦ 360,0¦ 130,0¦ 30,0¦ 140,0¦ 30,0¦ 30,0¦ ¦

¦ ¦кресел, муз. ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦для зала, ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 170,0¦ 45,0¦ 20,0¦ 65,0¦ 20,0¦ 20,0¦ ¦

¦ ¦гардероба, ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мебели для +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦фойе, ¦Итого ¦ ¦ ¦ 530,0¦ 175,0¦ 50,0¦ 205,0¦ 50,0¦ 50,0¦ ¦

¦ ¦объединений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 6 ¦Организация ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Решение ¦

¦ ¦районного ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально ¦

¦ ¦конкурса +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+значимых ¦

¦ ¦социальных и ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦проблем на ¦

¦ ¦культурных ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦

¦ ¦проектов, +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+Ильинского ¦

¦ ¦направленных ¦Районный ¦ ¦ ¦ 1800,0¦ 360,0¦ 360,0¦ 360,0¦ 360,0¦ 360,0¦муниципально-¦

¦ ¦на решение ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го района ¦

¦ ¦актуальных +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦социальных ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 540,0¦ 108,0¦ 108,0¦ 108,0¦ 108,0¦ 108,0¦ ¦

¦ ¦проблем ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 2340,0¦ 468,0¦ 468,0¦ 468,0¦ 468,0¦ 468,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦Итого ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 977,5¦ 387,5¦ 252,5¦ 237,5¦ 50,0¦ 50,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 3582,5¦ 816,5¦ 650,5¦ 744,5¦ 691,0¦ 680,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 1135,0¦ 238,0¦ 213,0¦ 258,0¦ 213,0¦ 213,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 5695,0¦ 1442,0¦ 1116,0¦ 1240,0¦ 954,0¦ 943,0¦ ¦

L---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------

9.1.5. Культура

----T-------------T------------T--------T------------T------------------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси- +---------T--------------------------------------------+ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 1 ¦Ремонт и ¦Федеральный ¦Финанси-¦ООО “Лукойл-¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Сохранение ¦

¦ ¦реставрация ¦бюджет ¦рование ¦Пермь“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного ¦

¦ ¦Дома +------------+под ¦КЦОП, +---------+--------+--------+--------+--------+--------+наследия, ¦

¦ ¦управляющего ¦Краевой ¦объект ¦Министерство¦ 35000,0¦ 7000,0¦ 7000,0¦ 7000,0¦ 7000,0¦ 7000,0¦увеличение ¦

¦ ¦имением ¦бюджет ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристическо-¦

¦ ¦Строгановых +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+го потока ¦

¦ ¦(выставочный ¦Районный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦зал музея) ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+-------“+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 35000,0¦ 7000,0¦ 7000,0¦ 7000,0¦ 7000,0¦ 7000,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+-“ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 100,0¦ 100,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦20 ¦Ремонт и ¦Федеральный ¦Финанси-¦ООО “Лукойл-¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Сохранение ¦

¦ ¦реставрация ¦бюджет ¦рование ¦Пермь“; КЦОП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного ¦

¦ ¦здания под +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+наследия, ¦

¦ ¦Чермозскую ¦Краевой ¦объект ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦улучшение ¦

¦ ¦ДШИ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+образования, ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦создание ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+работы ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦21 ¦Ремонт МУК ¦Федеральный ¦Финанси-¦Программа ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Приведение в ¦

¦ ¦“Ильинская ¦бюджет ¦рование ¦“Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативное ¦

¦ ¦киносеть“ +------------+под ¦в +---------+--------+--------+--------+--------+--------+состояние, ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦меропри-¦нормативное ¦ 735,0¦ 735,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦выполнение ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ятие ¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы по ¦

¦ ¦ +------------+ ¦объектов +---------+--------+--------+--------+--------+--------+энергосбере- ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦социальной ¦ 245,0¦ 245,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦жению ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦сферы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 980,0¦ 980,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦22 ¦Повышение ¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Улучшение ¦

¦ ¦квалификации ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества пре-¦

¦ ¦работников +------------+меропри-¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+доставляемых ¦

¦ ¦культуры ¦Краевой ¦ятий ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦услуг, ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+квалификации ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦работников ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 200,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 200,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦23 ¦Участие в ¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Улучшение ¦

¦ ¦российских, ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества пре-¦

¦ ¦краевых +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+доставляемых ¦

¦ ¦фестивалях и ¦Краевой ¦меропри-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦услуг ¦

¦ ¦конкурсах ¦бюджет ¦ятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурными ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+учреждениями ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 150,0¦ 20,0¦ 25,0¦ 30,0¦ 35,0¦ 40,0¦района, обмен¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опытом ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 150,0¦ 20,0¦ 25,0¦ 30,0¦ 35,0¦ 40,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦24 ¦Информирова- ¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Улучшение ¦

¦ ¦ние населения¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества пре-¦

¦ ¦о культурной +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+доставляемых ¦

¦ ¦жизни района ¦Краевой ¦меропри-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦услуг ¦

¦ ¦через СМИ ¦бюджет ¦ятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурными ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+учреждениями ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 60,0¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦района, ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+посещаемости ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦мероприятий ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 60,0¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦25 ¦Покупка авто-¦Федеральный ¦Финанси-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Улучшение ¦

¦ ¦транспорта ¦бюджет ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества пре-¦

¦ ¦для +------------+под ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+доставляемых ¦

¦ ¦учреждений ¦Краевой ¦объект ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦услуг, ¦

¦ ¦культуры ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦

¦ ¦(пассажирская+------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+продажи ¦

¦ ¦“Газель“ - 13¦Районный ¦ ¦ ¦ 1700,0¦ 800,0¦ 0,0¦ 900,0¦ 0,0¦ 0,0¦туристических¦

¦ ¦мест) ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туров ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 1700,0¦ 800,0¦ 0,0¦ 900,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦26 ¦Приведение в ¦Федеральный ¦ ¦Программа ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦нормативное ¦бюджет ¦ ¦“Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦состояние +------------+--------+в +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦объектов ¦Краевой ¦ ¦нормативное ¦ 11250,0¦ 2250,0¦ 2250,0¦ 2250,0¦ 2250,0¦ 2250,0¦ ¦

¦ ¦культуры ¦бюджет ¦ ¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселений +------------+--------+объектов +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦социальной ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦сферы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 3750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 15000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦Итого ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 58993,0¦ 17543,0¦ 10990,0¦ 9722,5¦ 10825,0¦ 9912,5¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 11736,0¦ 5064,0¦ 1593,0¦ 2085,5¦ 1628,0¦ 1365,5¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 3750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 5830,0¦ 4590,0¦ 1060,0¦ 60,0¦ 60,0¦ 60,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 80309,0¦ 27947,0¦ 14393,0¦ 12618,0¦ 13263,0¦ 12088,0¦ ¦

L---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------

9.1.6. Общественная безопасность

----T-------------T------------T--------T------------T------------------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси- +---------T--------------------------------------------+ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 1 ¦Спортивный ¦Федеральный ¦Финанси-¦Комплексная ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Предупрежде- ¦

¦ ¦фестиваль ¦бюджет ¦рование ¦Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние беспри- ¦

¦ ¦“Сильные, +------------+под ¦многоуровне-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+зорности и ¦

¦ ¦ловкие, ¦Краевой ¦меропри-¦вой системы ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦безнадзорнос-¦

¦ ¦смелые“ для ¦бюджет ¦ятие ¦профилактики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти, ¦

¦ ¦детей в +------------+ ¦правонаруше-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+профилактика ¦

¦ ¦социально ¦Районный ¦ ¦ний и ¦ 45,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 0,0¦ 0,0¦правонаруше- ¦

¦ ¦опасном ¦бюджет ¦ ¦преступности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний среди ¦

¦ ¦положении и +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+несовершенно-¦

¦ ¦группе риска ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦летних ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 45,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 2 ¦Конкурс ¦Федеральный ¦Финанси-¦Комплексная ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Предупрежде- ¦

¦ ¦творческих ¦бюджет ¦рование ¦Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние беспри- ¦

¦ ¦работ +------------+под ¦многоуровне-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+зорности и ¦

¦ ¦“Оглянись ¦Краевой ¦меропри-¦вой системы ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦безнадзорнос-¦

¦ ¦вокруг“ для ¦бюджет ¦ятие ¦профилактики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти, ¦

¦ ¦детей в +------------+ ¦правонаруше-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+профилактика ¦

¦ ¦социально ¦Районный ¦ ¦ний и ¦ 60,0¦ 15,0¦ 20,0¦ 25,0¦ 0,0¦ 0,0¦правонаруше- ¦

¦ ¦опасном ¦бюджет ¦ ¦преступности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний среди ¦

¦ ¦положении и +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+несовершенно-¦

¦ ¦группе риска ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦летних ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 60,0¦ 15,0¦ 20,0¦ 25,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 3 ¦Организация ¦Федеральный ¦Финанси-¦Комплексная ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Профилактика ¦

¦ ¦трудоустрой- ¦бюджет ¦рование ¦Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонаруше- ¦

¦ ¦ства несовер-+------------+под ¦многоуровне-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ний среди ¦

¦ ¦шеннолетних, ¦Краевой ¦меропри-¦вой системы ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦лиц, освобо- ¦

¦ ¦освободивших-¦бюджет ¦ятие ¦профилактики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дившихся из ¦

¦ ¦ся из мест +------------+ ¦правонаруше-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+мест лишения ¦

¦ ¦лишения ¦Районный ¦ ¦ний и ¦ 78,0¦ 26,0¦ 26,0¦ 26,0¦ 0,0¦ 0,0¦свободы ¦

¦ ¦свободы ¦бюджет ¦ ¦преступности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 78,0¦ 26,0¦ 26,0¦ 26,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 4 ¦Внедрение на ¦Федеральный ¦Финанси-¦Комплексная ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Профилактика ¦

¦ ¦муниципальных¦бюджет ¦рование ¦Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонаруше- ¦

¦ ¦объектах с +------------+под ¦многоуровне-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ний в ¦

¦ ¦массовым ¦Краевой ¦объект ¦вой системы ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦общественных ¦

¦ ¦пребыванием ¦бюджет ¦ ¦профилактики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местах ¦

¦ ¦людей кнопок +------------+ ¦правонаруше-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦экстренного ¦Районный ¦ ¦ний и ¦ 30,0¦ 30,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦вызова ¦бюджет ¦ ¦преступности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 30,0¦ 30,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 5 ¦Изготовление ¦Федеральный ¦Финанси-¦Комплексная ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Информацион- ¦

¦ ¦и размещение ¦бюджет ¦рование ¦Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное ¦

¦ ¦информацион- +------------+под ¦многоуровне-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+обеспечение ¦

¦ ¦но-пропаган- ¦Краевой ¦объект ¦вой системы ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦дистской ¦бюджет ¦ ¦профилактики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продукции +------------+ ¦правонаруше-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦профилакти- ¦Районный ¦ ¦ний и ¦ 75,0¦ 25,0¦ 25,0¦ 25,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ческой на- ¦бюджет ¦ ¦преступности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правленности +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 75,0¦ 25,0¦ 25,0¦ 25,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 6 ¦Освещение ¦Федеральный ¦Финанси-¦Комплексная ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Информацион- ¦

¦ ¦деятельности ¦бюджет ¦рование ¦Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное ¦

¦ ¦органов +------------+под ¦многоуровне-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+обеспечение ¦

¦ ¦внутренних ¦Краевой ¦меропри-¦вой системы ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦дел в ¦бюджет ¦ятие ¦профилактики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средствах +------------+ ¦правонаруше-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦массовой ¦Районный ¦ ¦ний и ¦ 90,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информации ¦бюджет ¦ ¦преступности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 90,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 7 ¦Ремонт ¦Федеральный ¦Финанси-¦Комплексная ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Укрепление ¦

¦ ¦участковых ¦бюджет ¦рование ¦Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦

¦ ¦пунктов +------------+под ¦многоуровне-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+технической ¦

¦ ¦милиции и ¦Краевой ¦объект ¦вой системы ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦базы и ¦

¦ ¦приобретение ¦бюджет ¦ ¦профилактики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦

¦ ¦оборудования +------------+ ¦правонаруше-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+сотрудников ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ний и ¦ 100,0¦ 40,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 0,0¦ 0,0¦ОВД ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦преступности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 100,0¦ 40,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 8 ¦Комплектова- ¦Федеральный ¦Финанси-¦Комплексная ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ние ¦бюджет ¦рование ¦Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участковых +------------+под ¦многоуровне-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦пунктов ¦Краевой ¦меропри-¦вой системы ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦милиции N 9 ¦бюджет ¦ятие ¦профилактики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с. +------------+ ¦правонаруше-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦Васильевское,¦Районный ¦ ¦ний и ¦ 69,0¦ 69,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦N 11 ¦бюджет ¦ ¦преступности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦д. Комариха +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 69,0¦ 69,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 9 ¦Комплектова- ¦Федеральный ¦Финанси-¦Комплексная ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ние ¦бюджет ¦рование ¦Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участковых +------------+под ¦многоуровне-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦пунктов ¦Краевой ¦меропри-¦вой системы ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦милиции N 6 ¦бюджет ¦ятие ¦профилактики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с. Филатово, +------------+ ¦правонаруше-+------“--+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦N 1 п. ¦Районный ¦ ¦ний и ¦ 104,0¦ 0,0¦ 104,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦Ильинский, ¦бюджет ¦ ¦преступност覓 1150,0¦ 1150,0¦ 1150,0¦ 1150,0¦ 1150,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+годы“, РЦП +---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 5 ¦Поддержка ¦Федеральный ¦Субсидия¦“Развитие ¦ 4000,0¦ 600,0¦ 700,0¦ 800,0¦ 900,0¦ 1000,0¦Увеличение ¦

¦ ¦мероприятий ¦бюджет ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦

¦ ¦по повышению +------------+--------+хозяйства +---------+--------+--------+--------+--------+--------+АПК, ¦

¦ ¦доступности ¦Краевой ¦Субсидия¦Ильинского ¦ 12600,0¦ 700,0¦ 800,0¦ 9000,0¦ 1000,0¦ 1100,0¦пользующихся ¦

¦ ¦кредитов ¦бюджет ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитными ¦

¦ ¦(займов) - +------------+--------+ного района +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ресурсами ¦

¦ ¦субсидия на ¦Районный ¦ ¦на 2010-2012¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦возмещение ¦бюджет ¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦части затрат +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦на уплату ¦Внебюджетные¦Средства¦ ¦ 4950,0¦ 770,0¦ 880,0¦ 990,0¦ 1100,0¦ 1210,0¦ ¦

¦ ¦процентов по ¦источники ¦предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦краткосрочным¦ ¦ятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредитам +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦(займам) ¦Итого ¦ ¦ ¦ 21550,0¦ 2070,0¦ 2380,0¦ 10790,0¦ 3000,0¦ 3310,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 6 ¦Поддержка ¦Федеральный ¦Субсидия¦ ¦ 3000,0¦ 400,0¦ 500,0¦ 600,0¦ 700,0¦ 800,0¦Увеличение ¦

¦ ¦мероприятий ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦

¦ ¦по повышению +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+АПК, ¦

¦ ¦доступности ¦Краевой ¦Субсидия¦ ¦ 2500,0¦ 300,0¦ 400,0¦ 500,0¦ 600,0¦ 700,0¦пользующихся ¦

¦ ¦инвестицион- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитными ¦

¦ ¦ных кредитов +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ресурсами ¦

¦ ¦(займов) ¦Районный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦Средства¦ ¦ 2750,0¦ 350,0¦ 450,0¦ 550,0¦ 650,0¦ 750,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 8250,0¦ 1050,0¦ 1350,0¦ 1650,0¦ 1950,0¦ 2250,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 7 ¦Субсидирова- ¦Федеральный ¦ ¦КЦП ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ние проектной¦бюджет ¦ ¦“Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности +------------+--------+сельского +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦хозяйства и ¦ 21000,0¦ 4200,0¦ 4200,0¦ 4200,0¦ 4200,0¦ 4200,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦регулирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ние рынков +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦сельскохо- ¦ 7000,0¦ 1400,0¦ 1400,0¦ 1400,0¦ 1400,0¦ 1400,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦зяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+продукции, +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦Средства¦сырья и про-¦ 28000,0¦ 5600,0¦ 5600,0¦ 5600,0¦ 5600,0¦ 5600,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦предпри-¦довольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ятий ¦в Пермском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+крае на +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦2009-2012 ¦ 56000,0¦ 11200,0¦ 11200,0¦ 11200,0¦ 11200,0¦ 11200,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+годы“, РЦП +---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 8 ¦Поддержка ¦Федеральный ¦ ¦“Развитие ¦ 7500,0¦ 1100,0¦ 1300,0¦ 1500,0¦ 1700,0¦ 1900,0¦Увеличение ¦

¦ ¦мероприятий ¦бюджет ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦

¦ ¦по повышению +------------+--------+хозяйства +---------+--------+--------+--------+--------+--------+МФХ, ¦

¦ ¦доступности ¦Краевой ¦ ¦Ильинского ¦ 375,0¦ 65,0¦ 70,0¦ 75,0¦ 80,0¦ 85,0¦пользующихся ¦

¦ ¦кредитов для ¦бюджет ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитными ¦

¦ ¦малых форм +------------+--------+ного района +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ресурсами ¦

¦ ¦хозяйствова- ¦Районный ¦ ¦на 2010-2012¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ния - ¦бюджет ¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субсидия на +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦возмещение ¦Внебюджетные¦Средства¦ ¦ 2250,0¦ 370,0¦ 410,0¦ 450,0¦ 490,0¦ 530,0¦ ¦

¦ ¦части затрат ¦источники ¦предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на уплату ¦ ¦ятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦процентов по +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦кредитам и ¦Итого ¦ ¦ ¦ 10125,0¦ 1535,0¦ 1780,0¦ 2025,0¦ 2270,0¦ 2515,0¦ ¦

¦ ¦займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 9 ¦Поддержка ЛПХ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦- субсидии на¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦компенсацию +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦части затрат ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 12750,0¦ 2550,0¦ 2550,0¦ 2550,0¦ 2550,0¦ 2550,0¦ ¦

¦ ¦по содержанию¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦КРС, субсидия+------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦на ¦Районный ¦ ¦ ¦ 4250,0¦ 850,0¦ 850,0¦ 850,0¦ 850,0¦ 850,0¦ ¦

¦ ¦компенсацию ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦части затрат +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦по ¦Внебюджетные¦Средства¦ ¦ 30000,0¦ 6000,0¦ 6000,0¦ 6000,0¦ 6000,0¦ 6000,0¦ ¦

¦ ¦выращиванию ¦источники ¦предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦картофеля и ¦ ¦ятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦овощей, +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦конкурс ¦Итого ¦ ¦ ¦ 47000,0¦ 9400,0¦ 9400,0¦ 9400,0¦ 9400,0¦ 9400,0¦ ¦

¦ ¦“Лучшее ЛПХ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦10 ¦Кадры в ¦Федеральный ¦ ¦КЦП ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦сельском ¦бюджет ¦ ¦“Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйстве. ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Мероприятия ¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стимулирующе-+------------+--------+регулирова- +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦го характера,¦Краевой ¦ ¦ние рынков ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦повышающие ¦бюджет ¦ ¦сельскохо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦престиж ¦ ¦ ¦зяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельскохозяй-¦ ¦ ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ственных +------------+--------+сырья и про-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦профессий: ¦Районный ¦ ¦довольствия ¦ 700,0¦ 140,0¦ 140,0¦ 140,0¦ 140,0¦ 140,0¦ ¦

¦ ¦конкурс ¦бюджет ¦ ¦в Пермском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельхозпред- ¦ ¦ ¦крае на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приятий ¦ ¦ ¦2009-2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района +------------+--------+годы“, РЦП +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦“Лучший по ¦Внебюджетные¦СредствওРазвитие ¦ 700,0¦ 140,0¦ 140,0¦ 140,0¦ 140,0¦ 140,0¦ ¦

¦ ¦профессии“, ¦источники ¦предпри-¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦районное ¦ ¦ятий ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятие, ¦ ¦ ¦Ильинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦посвященное ¦ ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Дню работника¦ ¦ ¦ного района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельского +------------+--------+на 2010-2012+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦хозяйства и ¦Итого ¦ ¦годы“ ¦ 1400,0¦ 280,0¦ 280,0¦ 280,0¦ 280,0¦ 280,0¦ ¦

¦ ¦перерабатыва-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ющей промыш- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦11 ¦Ярмарочные и ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Увеличение ¦

¦ ¦другие ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбыта ¦

¦ ¦мероприятия, +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+сельскохозяй-¦

¦ ¦способствую- ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 300,0¦ 60,0¦ 60,0¦ 60,0¦ 60,0¦ 60,0¦ственной ¦

¦ ¦щие ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции МФХ¦

¦ ¦увеличению +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦сбыта ¦Районный ¦Субсидия¦ ¦ 100,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ ¦

¦ ¦продукции от ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЛПХ и малых +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦форм хозяй- ¦Внебюджетные¦Средства¦ ¦ 200,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ ¦

¦ ¦ствования ¦источники ¦предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 600,0¦ 120,0¦ 120,0¦ 120,0¦ 120,0¦ 120,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦Итого ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 34440,0¦ 5710,0¦ 6320,0¦ 6865,0¦ 7470,0¦ 8075,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 102765,0¦ 16535,0¦ 18160,0¦ 26485,0¦ 19990,0¦ 21595,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦Субсидия¦ ¦ 14000,0¦ 2800,0¦ 2800,0¦ 2800,0¦ 2800,0¦ 2800,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦Средства¦ ¦ 169370,0¦ 27510,0¦ 30800,0¦ 33770,0¦ 37020,0¦ 40270,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 320575,0¦ 52555,0¦ 58080,0¦ 69920,0¦ 67280,0¦ 72740,0¦ ¦

L---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------

9.2.2. Малое и среднее предпринимательство

----T-------------T------------T--------T------------T------------------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси- +---------T--------------------------------------------+ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 1 ¦Увеличение ¦Федеральный ¦ ¦КЦП ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Обеспечение ¦

¦ ¦заемного ¦бюджет ¦ ¦“Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льготного ¦

¦ ¦капитала +------------+--------+малого и +---------+--------+--------+--------+--------+--------+кредитования,¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦среднего ¦ 500,0¦ 500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦самозанятости¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦предпринима-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦

¦ ¦ +------------+--------+тельства в +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦Пермском ¦ 80,0¦ 0,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦крае на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+2008-2011 +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦годы“, ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦РЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+“Развитие +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦малого и ¦ 580,0¦ 500,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+среднего +---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 2 ¦Развитие ¦Федеральный ¦ ¦предприни- ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Увеличение ¦

¦ ¦микрофинанси-¦бюджет ¦ ¦мательства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов ¦

¦ ¦рования: суб-+------------+--------+Ильинском +---------+--------+--------+--------+--------+--------+малого и ¦

¦ ¦сидирование ¦Краевой ¦ ¦муниципаль- ¦ 500,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦среднего ¦

¦ ¦части затрат,¦бюджет ¦ ¦ном районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринима- ¦

¦ ¦связанных с +------------+--------+на 2009-2011+---------+--------+--------+--------+--------+--------+тельства, ¦

¦ ¦уплатой ¦Районный ¦ ¦годы“ ¦ 400,0¦ 0,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦пользующихся ¦

¦ ¦процентов по ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитными ¦

¦ ¦кредитам, +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ресурсами ¦

¦ ¦полученным в ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦банках ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 900,0¦ 100,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 3 ¦Развитие ¦Федеральный ¦ ¦КЦП ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Увеличение ¦

¦ ¦франчайзинга:¦бюджет ¦ ¦“Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦

¦ ¦субсидирова- +------------+--------+малого и +---------+--------+--------+--------+--------+--------+субъектов ¦

¦ ¦ние части ¦Краевой ¦ ¦среднего ¦ 400,0¦ 400,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦малого и ¦

¦ ¦затрат на ¦бюджет ¦ ¦предпринима-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего ¦

¦ ¦приобретение +------------+--------+тельства в +---------+--------+--------+--------+--------+--------+предпринима- ¦

¦ ¦франшизы ¦Районный ¦ ¦Пермском ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦тельства ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦крае на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+2008-2011 +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦годы“, ¦ 8000,0¦ 1600,0¦ 1600,0¦ 1600,0¦ 1600,0¦ 1600,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦РЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+“Развитие +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦малого и ¦ 8400,0¦ 2000,0¦ 1600,0¦ 1600,0¦ 1600,0¦ 1600,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+среднего +---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 4 ¦Субсидирова- ¦Федеральный ¦ ¦предприни- ¦ 150,0¦ 150,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ние части ¦бюджет ¦ ¦мательства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦Ильинском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субъектов +------------+--------+муниципаль- +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦малого ¦Краевой ¦ ¦ном районе ¦ 100,0¦ 100,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦предпринима- ¦бюджет ¦ ¦на 2009-2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тельства, ¦ ¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализацией +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦работ в ¦Районный ¦ ¦ ¦ 10,0¦ 10,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦области ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосбере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦повышения +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦энергетичес- ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 100,0¦ 100,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦кой ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосбере- +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦гающих ¦Итого ¦ ¦ ¦ 360,0¦ 360,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(контрактов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 5 ¦Субсидирова- ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 150,0¦ 150,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ние части ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субъектов +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦малого ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 100,0¦ 100,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦предпринима- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тельства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦связанных с +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦реализацией ¦Районный ¦ ¦ ¦ 10,0¦ 10,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦программ по ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосбере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жению, +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦включая ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 100,0¦ 100,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦затраты на ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инновационных+------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦технологий, ¦Итого ¦ ¦ ¦ 360,0¦ 360,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 6 ¦Субсидирова- ¦Федеральный ¦ ¦КЦП ¦ 300,0¦ 300,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ние части ¦бюджет ¦ ¦“Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦затрат на +------------+--------+малого и +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ведение ¦Краевой ¦ ¦среднего ¦ 150,0¦ 150,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦основной ¦бюджет ¦ ¦предприни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности +------------+--------+мательства в+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦субъектам ¦Районный ¦ ¦Пермском ¦ 40,0¦ 40,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦МСП, ¦бюджет ¦ ¦крае на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказывающим +------------+--------+2008-2011 +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦услуги госу- ¦Внебюджетные¦ ¦годы“, ¦ 200,0¦ 200,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦дарственным и¦источники ¦ ¦РЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальным¦ ¦ ¦“Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениям +------------+--------+малого и +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦на принципах ¦Итого ¦ ¦среднего ¦ 690,0¦ 690,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦аутсорсинга ¦ ¦ ¦предприни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+мательства в+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 7 ¦Организация ¦Федеральный ¦ ¦Ильинском ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Формирование ¦

¦ ¦освещения в ¦бюджет ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положительно-¦

¦ ¦средствах +------------+--------+ном районе +---------+--------+--------+--------+--------+--------+го имиджа ¦

¦ ¦массовой ¦Крае“ой ¦ ¦на 2009-2011¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦субъектов ¦

¦ ¦информации ¦бюджет ¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и ¦

¦ ¦вопросов +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+среднего ¦

¦ ¦развития ¦Районный ¦ ¦ ¦ 50,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦предпринима- ¦

¦ ¦малого и ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦

¦ ¦среднего +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦предпринима- ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦тельства: ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регулярная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рубрика в +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦газете ¦Итого ¦ ¦ ¦ 50,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ ¦

¦ ¦“Знамя“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 8 ¦Организация и¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Формирование ¦

¦ ¦проведение ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положительно-¦

¦ ¦районного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го имиджа ¦

¦ ¦конкурса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов ¦

¦ ¦“Малое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и ¦

¦ ¦предприятие и+------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+среднего ¦

¦ ¦Предпринима- ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦предпринима- ¦

¦ ¦тель года“ по¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦

¦ ¦номинациям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лучшее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦торговли и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общественного+------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦питания; ¦Районный ¦ ¦ ¦ 100,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ ¦

¦ ¦лучшее малое ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятие в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦венной сфере;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лучшее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятие +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦сферы услуг; ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦лучший ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельхопроиз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водитель; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лучший ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремесленник в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сфере +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦народных ¦Итого ¦ ¦ ¦ 100,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ ¦

¦ ¦промыслов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦женщина- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринима- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 9 ¦Организация и¦Федеральный ¦ ¦КЦП ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Повышение ¦

¦ ¦проведение ¦бюджет ¦ ¦“Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня знаний¦

¦ ¦обучающих +------------+--------+малого и +---------+--------+--------+--------+--------+--------+в различных ¦

¦ ¦семинаров с ¦Краевой ¦ ¦среднего ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦областях ¦

¦ ¦руководителя-¦бюджет ¦ ¦предпринима-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ми малых +------------+--------+тельства в +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦предприятий, ¦Районный ¦ ¦Пермском ¦ 100,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ ¦

¦ ¦главными ¦бюджет ¦ ¦крае на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бухгалтерами ¦ ¦ ¦2008-2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и индивиду- +------------+--------+годы“, +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦альными пред-¦Внебюджетные¦ ¦РЦП ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦принимателями¦источники ¦ ¦“Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по вопросам ¦ ¦ ¦малого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринима- +------------+--------+среднего +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦тельской ¦Итого ¦ ¦предприни- ¦ 100,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦мательства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+Ильинском +---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦10 ¦Предоставле- ¦Федеральный ¦ ¦муниципаль- ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Создание ¦

¦ ¦ние субсидий ¦бюджет ¦ ¦ном районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых ¦

¦ ¦начинающим +------------+--------+на 2009-2011+---------+--------+--------+--------+--------+--------+субъектов ¦

¦ ¦индивидуаль- ¦Краевой ¦ ¦годы“ ¦ 4000,0¦ 3000,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 0,0¦ 0,0¦предпринима- ¦

¦ ¦ным предпри- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства, ¦

¦ ¦нимателям, +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+рабочих мест ¦

¦ ¦малым и ¦Районный ¦ ¦ ¦ 1360,0¦ 40,0¦ 330,0¦ 330,0¦ 330,0¦ 330,0¦и т.д. ¦

¦ ¦средним ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятиям +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦на возмещение¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 4000,0¦ 0,0¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 1000,0¦ ¦

¦ ¦части затрат,¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦началом и +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦расширением ¦Итого ¦ ¦ ¦ 9360,0¦ 3040,0¦ 1830,0¦ 1830,0¦ 1330,0¦ 1330,0¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦Итого ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 600,0¦ 600,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 5750,0¦ 4350,0¦ 600,0¦ 600,0¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 2150,0¦ 150,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 12400,0¦ 2000,0¦ 2600,0¦ 2600,0¦ 2600,0¦ 2600,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 20900,0¦ 7100,0¦ 3700,0¦ 3700,0¦ 3200,0¦ 3200,0¦ ¦

L---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------

9.2.3. Туризм

----T-------------T------------T--------T------------T------------------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси- +---------T--------------------------------------------+ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 1 ¦Разработка ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦инвестицион- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ных проектов +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦и предложений¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦по хозяй- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ственному и +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦рекреационно-¦Районный ¦ ¦ ¦ 480,0¦ 240,0¦ 240,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦му ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦использованию+------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦Чермозского ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦пруда и ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прилегающих +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦территорий ¦Итого ¦ ¦ ¦ 480,0¦ 240,0¦ 240,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

L---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------

9.3. Развитие инфраструктуры

9.3.1. Развитие жилищного строительства

Строительство и приобретение жилья по программе “Социальное развитие села до 2012 года“

----T-------------T------------T--------T------------T------------------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси- +---------T--------------------------------------------+ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 1 ¦Предоставле- ¦Федеральный ¦ ¦ФЦП ¦ 3500,0¦ 1500,0¦ 2000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Предоставле- ¦

¦ ¦ние субсидий ¦бюджет ¦ ¦“Социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние субсидий ¦

¦ ¦на улучшение +------------+--------+развитие +---------+--------+--------+--------+--------+--------+для ¦

¦ ¦жилищных ¦Краевой ¦ ¦села до ¦ 3500,0¦ 1500,0¦ 2000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦строительства¦

¦ ¦условий ¦бюджет ¦ ¦2012 г.“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦

¦ ¦граждан на +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+приобретения ¦

¦ ¦селе ¦Районный ¦ ¦ ¦ 300,0¦ 125,0¦ 175,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦жилья, в ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч.: ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+2011 г. - 9 ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 900,0¦ 375,0¦ 525,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦семей, 950 ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м; ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+2012 г. - 10 ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦Собст- ¦ ¦ 3500,0¦ 1500,0¦ 2000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦семей, 860 ¦

¦ ¦ ¦источники ¦венные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦

¦ ¦ ¦ ¦средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 11700,0¦ 5000,0¦ 6700,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

L---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------

Строительство и приобретение жилья по КЦП “Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы“

----T-------------T------------T--------T------------T------------------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси- +---------T--------------------------------------------+ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 1 ¦Предоставле- ¦Федеральный ¦ ¦КЦП ¦ 11000,0¦ 1000,0¦ 2000,0¦ 2500,0¦ 2500,0¦ 3000,0¦Предоставле- ¦

¦ ¦ние субсидий ¦бюджет ¦ ¦“Обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние субсидий ¦

¦ ¦на +------------+--------+жильем +---------+--------+--------+--------+--------+--------+для ¦

¦ ¦обеспечение ¦Краевой ¦ ¦молодых ¦ 17000,0¦ 1500,0¦ 3000,0¦ 4000,0¦ 4000,0¦ 4500,0¦строительства¦

¦ ¦жильем ¦бюджет ¦ ¦семей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦

¦ ¦молодых семей+------------+--------+Пермском +---------+--------+--------+--------+--------+--------+приобретения ¦

¦ ¦и молодых ¦Районный ¦ ¦крае на ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦жилья, в ¦

¦ ¦специалистов ¦бюджет ¦ ¦2011-2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч.: ¦

¦ ¦ +------------+--------+годы“ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+2011-2015 г. ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 6500,0¦ 500,0¦ 1000,0¦ 1500,0¦ 1500,0¦ 2000,0¦- 100 семей, ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6110 кв. м ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦Собст- ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦венные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 34500,0¦ 3000,0¦ 6000,0¦ 8000,0¦ 8000,0¦ 9500,0¦ ¦

L---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------------------------------------------------------------¬

¦Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья ¦

+---T-------------T------------T--------T------------T------------------------------------------------------T-------------+

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси- +---------T--------------------------------------------+ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 1 ¦Переселение ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Улучшение ¦

¦ ¦граждан из ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦

¦ ¦ветхого и +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+проживания ¦

¦ ¦аварийного ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 11250,0¦ 2250,0¦ 2250,0¦ 2250,0¦ 2250,0¦ 2250,0¦населения ¦

¦ ¦жилья ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 3750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 15000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦Итого ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 14500,0¦ 2500,0¦ 4000,0¦ 2500,0¦ 2500,0¦ 3000,0¦ ¦

¦ ¦“Развитие ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищного +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦строитель- ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 31750,0¦ 5250,0¦ 7250,0¦ 6250,0¦ 6250,0¦ 6750,0¦ ¦

¦ ¦ства“ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 4050,0¦ 875,0¦ 925,0¦ 750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 7400,0¦ 875,0¦ 1525,0¦ 1500,0¦ 1500,0¦ 2000,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦Собст- ¦ ¦ 3500,0¦ 1500,0¦ 2000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦венные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 61200,0¦ 11000,0¦ 15700,0¦ 11000,0¦ 11000,0¦ 12500,0¦ ¦

L---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------

9.3.2. Развитие транспортной доступности

----T-------------T------------T--------T------------T------------------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования (т. р.) ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси- +---------T--------------------------------------------+ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 1 ¦Капитальный ¦Федеральный ¦ ¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Капитальный ¦

¦ ¦ремонт ¦бюджет ¦ ¦проект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт 1,5 км¦

¦ ¦автомобильной+------------+--------+“Муниципаль-+---------+--------+--------+--------+--------+--------+дороги; ¦

¦ ¦дороги ¦Краевой ¦ ¦ные дороги“ ¦ 3750,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 3750,0¦ 0,0¦решение ¦

¦ ¦с. Филатово -¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных ¦

¦ ¦д. Катаевы +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+проблем ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 1250,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1250,0¦ 0,0¦сельского ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 5000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 5000,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 2 ¦Капитальный ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Капитальный ¦

¦ ¦ремонт ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт 1,5 км¦

¦ ¦автомобильной+------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+дороги; ¦

¦ ¦дороги ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦решение ¦

¦ ¦д. Комариха -¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных ¦

¦ ¦д. Мосята +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+проблем ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦сельского ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ “ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 3 ¦Приведение в ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Капитальный ¦

¦ ¦нормативное ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт дорог:¦

¦ ¦состояние +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+с. ¦

¦ ¦автомобильных¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Васильевское ¦

¦ ¦дорог ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- д. Козлова ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+- 3,0 км. ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 12000,0¦ 0,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦Строительство¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Ильинский - ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+Чермоз“ - ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Зинки - 1,0 ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км; ледовой ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+переправы ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Кривец - ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Октябрьский -¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+0,3 км ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 12000,0¦ 0,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦Итого ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет +--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 3750,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 3750,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 16250,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 4250,0¦ 3000,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 20000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 8000,0¦ 3000,0¦ ¦

L---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------

9.3.3. Газификация

----T-------------T------------T--------T------------T------------------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси- +---------T--------------------------------------------+ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 1 ¦Распредели- ¦Федеральный ¦Финанси-¦КЦП ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Снижение ¦

¦ ¦тельные ¦бюджет ¦рование ¦“Газификация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифов на ¦

¦ ¦газопроводы в+------------+под ¦Пермского +---------+--------+--------+--------+--------+--------+теплоэнергию,¦

¦ ¦г. Чермоз ¦Краевой ¦объект ¦края до 2015¦ 15000,0¦ 7500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 7500,0¦ 0,0¦на горячую ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦года“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воду, газ, ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+привлечение ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 3750,0¦ 1875,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1875,0¦ 0,0¦инвесторов ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+производства,¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 1250,0¦ 625,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 625,0¦ 0,0¦застройщиков ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 20000,0¦ 10000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 10000,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 2 ¦ПСД ¦Краевой ¦Финанси-¦КЦП ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Снижение ¦

¦ ¦газификации ¦бюджет ¦рование ¦“Газификация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифов на ¦

¦ ¦п. Ильинский,+------------+под ¦Пермского +---------+--------+--------+--------+--------+--------+теплоэнергию,¦

¦ ¦2-я очередь ¦Районный ¦объект ¦края до 2015¦ 3000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 3000,0¦ 0,0¦ 0,0¦на горячую ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦года“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воду, газ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 3000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 3000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 3 ¦Распредели- ¦Федеральный ¦Финанси-¦ФЦП ¦ 4500,0¦ 0,0¦ 4500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Снижение ¦

¦ ¦тельные ¦бюджет ¦рование ¦“Социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифов на ¦

¦ ¦газопроводы в+------------+под ¦развитие +---------+--------+--------+--------+--------+--------+теплоэнергию,¦

¦ ¦п. Ильинский ¦Краевой ¦объект ¦села до 2012¦ 15375,0¦ 0,0¦ 7875,0¦ 0,0¦ 7500,0¦ 0,0¦на горячую ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦г.“ и КЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воду, газ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦“Газификация+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦Пермского ¦ 3843,7¦ 0,0¦ 1968,7¦ 0,0¦ 1875,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦края до 2015¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦года“ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 1281,3¦ 0,0¦ 656,3¦ 0,0¦ 625,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 25000,0¦ 0,0¦ 15000,0¦ 0,0¦ 10000,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦Итого ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 4500,0¦ 0,0¦ 4500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 30375,0¦ 7500,0¦ 7875,0¦ 0,0¦ 15000,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 10593,7¦ 1875,0¦ 1968,7¦ 3000,0¦ 3750,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 2531,3¦ 625,0¦ 656,3¦ 0,0¦ 1250,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 48000,0¦ 10000,0¦ 15000,0¦ 3000,0¦ 20000,0¦ 0,0¦ ¦

L---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------

9.3.4. Совершенствование коммунальной инфраструктуры

----T-------------T------------T--------T------------T------------------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси- +---------T--------------------------------------------+ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 1 ¦ПИР системы ¦Краевой ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Уменьшение ¦

¦ ¦водоснабжения¦бюджет ¦рование ¦фонд софи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сброса ¦

¦ ¦в +------------+под ¦нансирования+---------+--------+--------+--------+--------+--------+сточных вод в¦

¦ ¦п. Ильинский ¦Районный ¦объект ¦расходов ¦ 1500,0¦ 1500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Камское во- ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дохранилище, ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+улучшение ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦экологической¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 1500,0¦ 1500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 2 ¦Реконструкция¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 3000,0¦ 0,0¦ 3000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Повышение ¦

¦ ¦системы ¦бюджет ¦рование ¦фонд софи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества воды¦

¦ ¦водоснабжения+------------+под ¦нансирования+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦в ¦Краевой ¦объект ¦расходов ¦ 5250,0¦ 0,0¦ 5250,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦п. Ильинский ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(открытый +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦источник) ¦Районный ¦ ¦ ¦ 1312,5¦ 0,0¦ 1312,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 437,5¦ 0,0¦ 437,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 10000,0¦ 0,0¦ 10000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 3 ¦ПИР системы ¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Повышение ¦

¦ ¦водоснабжения¦бюджет ¦рование ¦фонд софи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦д. Садки, +------------+под ¦нансирования+---------+--------+--------+--------+--------+--------+жизни на селе¦

¦ ¦с. Кривец ¦Краевой ¦объект ¦расходов ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 2000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 2000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 2000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 2000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 4 ¦Реконструкция¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Повышение ¦

¦ ¦системы ¦бюджет ¦рование ¦фонд софи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦водоснабжения+------------+под ¦нансирования+---------+--------+--------+--------+--------+--------+жизни на селе¦

¦ ¦в д. Садки ¦Краевой ¦объект ¦расходов ¦ 7500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 7500,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 1875,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1875,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 625,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 625,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 10000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 10000,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 5 ¦Строительство¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Повышение ¦

¦ ¦системы ¦бюджет ¦рование ¦фонд софи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦водоснабжения+------------+под ¦нансирования+---------+--------+--------+--------+--------+--------+жизни на селе¦

¦ ¦с. Кривец ¦Краевой ¦объект ¦расходов ¦ 7500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 7500,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 1875,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1875,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 625,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 625,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 10000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 10000,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 6 ¦ПИР системы ¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Повышение ¦

¦ ¦водоснабжения¦бюджет ¦рование ¦фонд софи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦с. Сретенское+------------+под ¦нансирования+---------+--------+--------+--------+--------+--------+жизни на селе¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦объект ¦расходов ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 1500,0¦ 0,0¦ 1500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 1500,0¦ 0,0¦ 1500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 7 ¦Реконструкция¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Повышение ¦

¦ ¦системы ¦бюджет ¦рование ¦фонд софи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦водоснабжения+------------+под ¦нансирования+---------+--------+--------+--------+--------+--------+жизни на селе¦

¦ ¦в ¦Краевой ¦объект ¦расходов ¦ 7500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 7500,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦с. Сретенское¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 1875,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1875,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 625,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 625,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 10000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 10000,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 8 ¦Проектирова- ¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Повышение ¦

¦ ¦ние и ¦бюджет ¦рование ¦фонд софи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦строительство+------------+под ¦нансирования+---------+--------+--------+--------+--------+--------+жизни на селе¦

¦ ¦системы ¦Краевой ¦объект ¦расходов ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦водоснабжения¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦д. Макарята +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 1500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1500,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 1500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1500,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 9 ¦Реконструкция¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Повышение ¦

¦ ¦системы ¦бюджет ¦рование ¦фонд софи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦водоснабжения+------------+под ¦нансирования+---------+--------+--------+--------+--------+--------+жизни на селе¦

¦ ¦д. Комариха ¦Краевой ¦объект ¦расходов ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦Сретенского ¦бюджет ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельского +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦поселения ¦Районный ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1000,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1000,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦10 ¦ПИР на ¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Улучшение ¦

¦ ¦очистные ¦бюджет ¦рование ¦фонд софи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической¦

¦ ¦сооружения +------------+под ¦нансирования+---------+--------+--------+--------+--------+--------+обстановки в ¦

¦ ¦сточных вод ¦Краевой ¦объект ¦расходов ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦районе, ¦

¦ ¦п. Ильинский ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+запаса ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 2000,0¦ 0,0¦ 2000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦промысловых ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыб ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 2000,0¦ 0,0¦ 2000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦11 ¦Строительство¦Федеральный ¦Финанси-¦Региональный¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦Улучшение ¦

¦ ¦очистных ¦бюджет ¦рование ¦фонд софи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической¦

¦ ¦сооружений +------------+под ¦нансирования+---------+--------+--------+--------+--------+--------+обстановки в ¦

¦ ¦сточных вод ¦Краевой ¦объект ¦расходов ¦ 15000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 15000,0¦ 0,0¦ 0,0¦районе, ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+запаса ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 3750,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 3750,0¦ 0,0¦ 0,0¦промысловых ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыб ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 1250,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1250,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 20000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 20000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦Итого ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 3000,0¦ 0,0¦ 3000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 42750,0¦ 0,0¦ 5250,0¦ 15000,0¦ 15000,0¦ 7500,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 20187,5¦ 1500,0¦ 4812,5¦ 5750,0¦ 5250,0¦ 2875,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 3562,5¦ 0,0¦ 437,5¦ 1250,0¦ 1250,0¦ 625,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 69500,0¦ 1500,0¦ 13500,0¦ 22000,0¦ 21500,0¦ 11000,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦Итого по ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 22000,0¦ 2500,0¦ 11500,0¦ 2500,0¦ 2500,0¦ 3000,0¦ ¦

¦ ¦разделу ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Развитие ин-+------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦фраструктуры“¦Краевой ¦ ¦ ¦ 108625,0¦ 12750,0¦ 20375,0¦ 21250,0¦ 40000,0¦ 14250,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 51081,2¦ 7250,0¦ 10706,2¦ 12500,0¦ 14000,0¦ 6625,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 13493,8¦ 1500,0¦ 2618,8¦ 2750,0¦ 4000,0¦ 2625,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 3500,0¦ 1500,0¦ 2000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 198700,0¦ 25500,0¦ 47200,0¦ 39000,0¦ 60500,0¦ 26500,0¦ ¦

L---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------

9.3.5. Охрана окружающей среды

----T-------------T------------T--------T------------T------------------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси- +---------T--------------------------------------------+ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 1 ¦Организация, ¦Федеральный ¦Финанси-¦РЦП “По ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦утилизация и ¦бюджет ¦рование ¦обращению с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переработка +------------+под ¦отходами +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦бытовых и ¦Краевой ¦меропри-¦потребления ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦промышленных ¦бюджет ¦ятие ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отходов +------------+ ¦территории +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦Ильинского ¦ 2000,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ного района +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦на 2010-2014¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 2000,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 0,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ 2 ¦Рекультивация¦Федеральный ¦Финанси-¦РЦП “По ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦объектов ¦бюджет ¦рование ¦обращению с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦размещения +------------+под ¦отходами +---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦отходов, не ¦Краевой ¦меропри-¦потребления ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦отвечающих ¦бюджет ¦ятие ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦требованиям +------------+ ¦территории +---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦безопасности ¦Местный ¦ ¦Ильинского ¦ 4300,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 2300,0¦ 2000,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ного района +---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦на 2010-2014¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 4300,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 2300,0¦ 2000,0¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦Итого по ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦охране ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Районный ¦ ¦ ¦ 6300,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 2800,0¦ 2000,0¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+ ¦ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 6300,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 2800,0¦ 2000,0¦ ¦

L---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------

Ресурсное обеспечение Программы социально-экономического

развития Ильинского муниципального района на 2011-2015 гг.

----T-------------T------------T--------T------------T------------------------------------------------------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси- +---------T--------------------------------------------+ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦

+---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+

¦ ¦ИТОГО по ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ 63500,7¦ 12040,3¦ 21050,4¦ 9365,0¦ 9970,0¦ 11075,0¦ ¦

¦ ¦Программе ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социально- +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦экономическо-¦Краевой ¦ ¦ ¦ 550956,7¦ 88866,2¦ 82639,0¦108213,0¦165383,0¦105855,5¦ ¦

¦ ¦го развития ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ильинского +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦муниципально-¦Районный ¦ ¦ ¦ 268728,9¦ 42789,2¦ 48584,2¦ 56479,0¦ 72357,0¦ 48519,5¦ ¦

¦ ¦го района на ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2011-2015 гг.+------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ 17243,8¦ 2250,0¦ 3368,8¦ 3500,0¦ 4750,0¦ 3375,0¦ ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ ¦ ¦ 197085,0¦ 35858,0¦ 36903,0¦ 38218,0¦ 41423,0¦ 44683,0¦ ¦

¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------+--------+ +---------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦1097515,1¦181803,7¦192545,4¦215775,0¦293883,0¦213508,0¦ ¦

L---+-------------+------------+--------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------