Законы и постановления РФ

Решение Земского Собрания Кудымкарского муниципального района от 06.05.2009 N 17 “О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Кудымкарского муниципального района от 29.09.2005 N 107 “Об утверждении Программы экономического и социального развития муниципального образования “Кудымкарский район“ на 2005-2007 годы и на период до 2010 года“

Вступает в силу со дня опубликования (пункт 2 данного документа).

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 6 мая 2009 г. N 17

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО

СОБРАНИЯ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 29.09.2005

N 107 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КУДЫМКАРСКИЙ РАЙОН“ НА 2005-2007 ГОДЫ И НА ПЕРИОД

ДО 2010 ГОДА“

Рассмотрев материалы “О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Кудымкарского муниципального района от 29.09.2005 N 107 “Об утверждении Программы экономического и социального развития муниципального образования “Кудымкарский район“ на 2005-2007 годы и на период до 2010 года“, Земское Собрание Кудымкарского муниципального района решает:

1. Внести изменения и дополнения в решение Земского Собрания
Кудымкарского муниципального района от 29.09.2005 N 107 “Об утверждении Программы экономического и социального развития муниципального образования “Кудымкарский район“ на 2005-2007 годы и на период до 2010 года“ согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете “Иньвенский край“.

Глава района

А.А.ЗЫРЯНОВ

Приложение

к решению

Земского Собрания

Кудымкарского муниципального района

от 06.05.2009 N 17

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ОТ 29.09.2005 N 107 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ “КУДЫМКАРСКИЙ РАЙОН“ НА 2005-2007 ГОДЫ

И НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА“

1. В “Содержании“:

1.1. раздел 2 “Приложения к Программе“ изложить в следующей редакции:

“II. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ

Приложение 1. Подпрограмма “Развитие промышленного комплекса 45

Кудымкарского района до 2010 года“

Приложение 2. Подпрограмма “Развитие агропромышленного комплекса 62

Кудымкарского района до 2010 года“

Приложение 3. Инвестиционная подпрограмма развития общественной 77

инфраструктуры муниципального значения в Кудымкарском муниципальном

районе на 2007-2010 годы

Приложение 4. Подпрограмма развития малого и среднего 93

предпринимательства в Кудымкарском муниципальном районе на 2009-2010

годы

Приложение 5. Подпрограмма “Дороги Кудымкарского муниципального района 114

на 2007-2010 гг.“

Приложение
6. Подпрограмма “Капитальный ремонт жилищного фонда на 126

территории Кудымкарского муниципального района на 2008-2010 годы“

Приложение 7. Подпрограмма “Охрана окружающей среды на 2007-2010 годы“ 138

Приложение 8. Подпрограмма “Развитие сельского здравоохранения 152

Кудымкарского муниципального района на 2007-2010 гг.“

Приложение 9. Подпрограмма “Развитие муниципальной системы образования 164

Кудымкарского района на 2007-2010 годы“

Приложение 10. Подпрограмма “Расселение жителей п. Каменка 190

Кудымкарского муниципального района“

Приложение 11. Подпрограмма “Оказание содействия жителям Кудымкарского 212

муниципального района в переселении из труднодоступных и отдаленных

населенных пунктов в 2007 году“

Приложение 12. Подпрограмма “Развитие сферы культуры Кудымкарского 244“.

муниципального района“

2. В паспорте Программы:

2.1. строку “Общая стоимость Программы с разбивкой по источникам финансирования“ изложить в следующей редакции:

“Общий объем финансирования - 1031541,92 тыс. рублей, в т.ч.:

- из федерального бюджета - 159157,70 тыс. рублей;

- из краевого бюджета - 474687,41 тыс. рублей;

- из местного бюджета - 326993,56 тыс. рублей;

- бюджеты сельских поселений - 971 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 69732,25 тыс. рублей.

Финансирование:

2006 год - 4600 тыс. рублей;

2007 год - 148641,30 тыс. рублей;

2008 год - 434821,21 тыс. рублей;

2009 год - 223950,18 тыс. рублей;

2010 год - 219529,23 тыс. рублей.“.

3. Таблицу
3.1 раздела 3 “Система программных мероприятий“ изложить в следующей редакции:

“Система программных мероприятий

----------------T---------T--------T--------T-----------------------------------------------------------¬

¦ Подпрограмма ¦Уровень ¦Форма ¦Источник¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦

¦ социально- ¦источника¦финанси-¦финанси-+----------T-------T---------T---------T---------T----------+

¦экономического ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ 2006 ¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦ 2010 год¦

¦ развития ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦1. Подпрограмма¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦“Развитие ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦промышленного +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦комплекса ¦Местный ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦Кудымкарского ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦района до 2010 +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦года“ ¦Внебюд- ¦ ¦ ¦ 38592 ¦ ¦ 20080 ¦ 13272 ¦ 1110 ¦ 5130 ¦

¦ ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦
¦источники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 38592 ¦ ¦ 20080 ¦ 13272 ¦ 1110 ¦ 5130 ¦

+---------------+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦2. Подпрограмма¦Федераль-¦ ¦ ¦ 18666 ¦ ¦ ¦ 1166 ¦ 8750 ¦ 8750 ¦

¦“Развитие ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦агропромышлен- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ного комплекса +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦Кудымкарского ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 73693,31¦
¦ 12915,2 ¦ 13705 ¦ 22866,72¦ 24206,39 ¦

¦района до 2010 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦года“ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ 15747 ¦ ¦ 3154 ¦ 4209 ¦ 4210 ¦ 4174 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Внебюд- ¦ ¦ ¦ 18268 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 9134 ¦ 9134 ¦

¦ ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 126374,31¦ ¦ 16069,2 ¦ 19080 ¦ 44960,72¦ 46264,39 ¦

+---------------+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦3. ¦Федераль-¦ ¦ ¦ 47200 ¦ 0 ¦ 36100 ¦ 6100 ¦ 3100 ¦ 1900 ¦

¦Инвестиционная ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подпрограмма ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦развития +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦общественной ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 140477,1 ¦ 0 ¦ 14004 ¦ 40523,1 ¦ 57450 ¦ 28500 ¦

¦инфраструктуры ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципального +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦значения в ¦Местный ¦ ¦ ¦ 99102,3 ¦ 0 ¦ 15295 ¦ 50380,95¦ 22826,35¦ 10600 ¦

¦Кудымкарском ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальном +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦районе на 2007-¦Всего ¦ ¦ ¦ 286779,4 ¦ 0 ¦ 65399 ¦ 97004,05¦ 83376,35¦ 41000 ¦

¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦4. Подпрограмма¦Федераль-¦ ¦ ¦ 28717 ¦ ¦ ¦ ¦ 979 ¦ 27738 ¦

¦развития малого¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и среднего ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпринима- +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦тельства в ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 23299 ¦ ¦ ¦ ¦ 979 ¦ 22320 ¦

¦Кудымкарском ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальном +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦районе на 2009-¦Местный ¦ ¦ ¦ 5671 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 152 ¦ 5519 ¦

¦2010 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Внебюд- ¦ ¦ ¦ 11000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5000 ¦ 6000 ¦

¦ ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 68687 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 7110 ¦ 61577 ¦

+---------------+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦5. Подпрограмма¦Федераль-¦ ¦ ¦ 54800 ¦ ¦ 0 ¦ 54800 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦“Дороги ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Кудымкарского ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципального +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦района на 2007-¦Краевой ¦ ¦ ¦ 165838,6 ¦ 0 ¦ 4023,6 ¦143599,5 ¦ 0 ¦ 18215,5 ¦

¦2010 гг.“ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ 89729,37¦ 0 ¦ 1724,4 ¦ 41891,7 ¦ 26113,27¦ 20000 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 310367,97¦ 0 ¦ 5748 ¦240291,2 ¦ 26113,27¦ 38215,5 ¦

+---------------+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦6. Подпрограмма¦Федераль-¦ ¦ ¦ 1380,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1380,7 ¦ ¦ ¦

¦“Капитальный ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ремонт ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищного фонда+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦на территории ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 89,06¦ 0 ¦ 0 ¦ 89,06¦ ¦ ¦

¦Кудымкарского ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципального +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦района на 2008-¦Местный ¦ ¦ ¦ 29,69¦ 0 ¦ 0 ¦ 29,69¦ ¦ 0 ¦

¦2010 годы“ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Внебюд- ¦ ¦ ¦ 6,25¦ 0 ¦ 0 ¦ 6,25¦ ¦ ¦

¦ ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 1505,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1505,7 ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦7. Подпрограмма¦Федераль-¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦“Охрана ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦окружающей ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦среды на 2007- +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦2010 годы“ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ 48754,5 ¦ 0 ¦ 2015 ¦ 23685,59¦ 22713 ¦ 341 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Бюджеты ¦ ¦ ¦ 971 ¦ 0 ¦ 233 ¦ 243 ¦ 235 ¦ 260 ¦

¦ ¦сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Внебюд- ¦ ¦ ¦ 866 ¦ 0 ¦ 233 ¦ 233 ¦ 200 ¦ 200 ¦

¦ ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 50591,59¦ 0 ¦ 2481 ¦ 24161,59¦ 23148 ¦ 801 ¦

+---------------+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦8. Подпрограмма¦Федераль-¦ ¦ ¦ 1034 ¦ 0 ¦ 1034 ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Развитие ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сельского ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦здравоохранения+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦Кудымкарского ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 27569,1 ¦ 0 ¦ 3994,6 ¦ 6159,5 ¦ 11256 ¦ 6159 ¦

¦муниципального ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦района на 2007-+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦2010 гг.“ ¦Местный ¦ ¦ ¦ 21960,37¦ 0 ¦ 11617,2 ¦ 3547,17¦ 4255 ¦ 2541 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 50563,47¦ 0 ¦ 16645,8 ¦ 9706,67¦ 15511 ¦ 8700 ¦

+---------------+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦9. Подпрограмма¦Федераль-¦ ¦ ¦ 7360 ¦ 0 ¦ 1590 ¦ 1590 ¦ 2590 ¦ 1590 ¦

¦“Развитие ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦системы +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦образования ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 32503,14¦ 0 ¦ 6113,3 ¦ 11500 ¦ 7989,84¦ 6900 ¦

¦Кудымкарского ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦района на 2007-+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦2010 годы“ ¦Местный ¦ ¦ ¦ 44413 ¦ 0 ¦ 12812 ¦ 14410 ¦ 12041 ¦ 5150 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 84276,14¦ 0 ¦ 20515,3 ¦ 27500 ¦ 22620,84¦ 13640 ¦

+---------------+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦10. ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 4400,0 ¦4400,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦Подпрограмма ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Расселение +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦жителей ¦Местный ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦п. Каменка ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Кудымкарского +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦муниципального ¦Всего ¦ ¦ ¦ 4600,0 ¦4600,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦района“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦11. ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 1192,1 ¦ ¦ 1192,1 ¦ ¦ ¦ ¦

¦Подпрограмма ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦содействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жителям +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦Кудымкарского ¦Местный ¦ ¦ ¦ 510,9 ¦ ¦ 510,9 ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципального ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦района в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦переселении из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦труднодоступных+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦и отдаленных ¦Всего ¦ ¦ ¦ 1703,00¦ ¦ 1703 ¦ ¦ ¦ ¦

¦населенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пунктов в 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦году“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦12. ¦Местный ¦ ¦ ¦ 1875,34¦ ¦ ¦ 575 ¦ 0 ¦ 300,34 ¦

¦Подпрограмма ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Развитие сферы+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦культуры ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 5626 ¦ ¦ ¦ 1725 ¦ 0 ¦ 3901 ¦

¦Кудымкарского ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципального +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦района“ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 7501,34¦ ¦ ¦ 2300 ¦ 0 ¦ 5201,34 ¦

+---------------+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦Итого ¦Федераль-¦ ¦ ¦ 159157,70¦ 0,00¦ 38724,00¦ 65036,70¦ 15419,00¦ 39978,00 ¦

¦ ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 474687,41¦4400,00¦ 42242,80¦217301,16¦100541,56¦110201,89 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ 326993,56¦ 200,00¦ 47128,50¦138729,10¦ 92310,62¦ 48625,34 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Бюджеты ¦ ¦ ¦ 971,00¦ 0,00¦ 233,00¦ 243,00¦ 235,00¦ 260,00 ¦

¦ ¦сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Внебюд- ¦ ¦ ¦ 69732,25¦ 0,00¦ 20313,00¦ 13511,25¦ 15444,00¦ 20464,00 ¦

¦ ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦1031541,92¦4600,00¦148641,30¦434821,21¦223950,18¦219529,23“¦

L---------------+---------+--------+--------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------

4. Раздел 4 “Ресурсное обеспечение подпрограммы“ изложить в следующей редакции:

“Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы экономического и социального развития Кудымкарского района на 2005-2007 гг. и на период до 2010 года составляет 1031541,92 тыс. руб., в том числе 2006-2007 гг. - 153241,3 тыс. руб., 2008-2010 гг. - 878300,62 тыс. руб.

Распределение финансовых средств по основным направлениям приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Объемы и источники финансирования по Программе

в целом

тыс. рублей

-----------------T-----------------------------------------------------------¬

¦ Источники ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦

¦ финансирования +----------T-------T---------T---------T---------T----------+

¦ ¦ Всего ¦2006 г.¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦ 2010 год ¦

+----------------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦Федеральный ¦ 159157,70¦ 0,00¦ 38724,00¦ 65036,70¦ 15419,00¦ 39978,00 ¦

¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦Краевой бюджет ¦ 474687,41¦4400,00¦ 42242,80¦217301,16¦100541,56¦110201,89 ¦

+----------------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦Местный бюджет ¦ 326993,56¦ 200,00¦ 47128,50¦138729,10¦ 92310,62¦ 48625,34 ¦

+----------------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦Бюджеты сельских¦ 971,00¦ 0,00¦ 233,00¦ 243,00¦ 235,00¦ 260,00 ¦

¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦Внебюджетные ¦ 69732,25¦ 0,00¦ 20313,00¦ 13511,25¦ 15444,00¦ 20464,00 ¦

¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+----------+-------+---------+---------+---------+----------+

¦Итого ¦1031541,92¦4600,00¦148641,30¦434821,21¦223950,18¦219529,23“¦

L----------------+----------+-------+---------+---------+---------+-----------

5. В подпрограмме “Инвестиционная подпрограмма развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Кудымкарском муниципальном районе на 2007-2010 годы“:

5.1. В паспорте Подпрограммы:

5.1.1. строку “Общая стоимость Подпрограммы с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации“ изложить в следующей редакции:

“Общий объем финансирования Подпрограммы - 286779,4 тыс. рублей, в том числе:

- 47200 тыс. рублей - федеральный бюджет;

- 140477,1 тыс. рублей - краевой бюджет;

- 99102,3 тыс. рублей - бюджет Кудымкарского муниципального района.

Финансирование:

2007 г. - 65399 тыс. руб.;

2008 г. - 97004,05 тыс. руб.;

2009 г. - 83376,35 тыс. руб.;

2010 г. - 41000 тыс. руб.“.

5.2. Раздел 4 “Источники и объемы финансового обеспечения Подпрограммы“ изложить в следующей редакции:

“Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета и субсидий из средств регионального фонда муниципального развития Пермского края и фонда регионального развития.

Общий объем финансирования Подпрограммы - 286779,4 тыс. рублей, в том числе:

- 47200 тыс. рублей - федеральный бюджет;

- 140477,1 тыс. рублей - краевой бюджет;

- 99102,3 тыс. рублей - бюджет Кудымкарского муниципального района.“.

5.3. Таблицу 1 “Программные мероприятия по строительству объектов общественной инфраструктуры муниципального значения по Кудымкарскому муниципальному району“ изложить в следующей редакции:

“Таблица 1

Программные мероприятия по строительству объектов

общественной инфраструктуры муниципального значения

по Кудымкарскому муниципальному району

----T-------------T---------T--------T------------T-------------------------------------------T--------T----------------¬

¦ ¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦Исполни-¦ Ожидаемые ¦

¦ ¦ ¦источника¦финанси-¦финансирова-+----------T-----T----------T---------T-----+тели ¦ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦ния ¦ Всего ¦2007 ¦ 2008 год ¦2009 год ¦2010 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+--------+----------------+

¦ 1 ¦Реконструкция¦Федераль-¦ ¦КЦП ¦ 6200 ¦ ¦ 3100 ¦ 3100 ¦ ¦МУ ¦Увеличение ¦

¦ ¦стационара ¦ный ¦ ¦“Социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Служба ¦количества ¦

¦ ¦участковой ¦бюджет ¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказ- ¦больничных коек ¦

¦ ¦больницы, ¦ ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чика“ ¦на 9 шт., ¦

¦ ¦с. Верх-Иньва¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания СНиП ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦края на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Краевой ¦Субсидии¦Региональный¦ 48378,1 ¦ ¦ 18378,1 ¦ 30000 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦фонд муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ 30319,7 ¦ 2803¦ 10132,1 ¦ 11084,6 ¦ 6300¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 84897,8 ¦ 2803¦ 31610,2 ¦ 44“84,6 ¦ 6300¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+--------+----------------+

¦ 2 ¦Строительство¦Краевой ¦Субсидии¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦МУ ¦Снижение ¦

¦ ¦детского сада¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Служба ¦социальной ¦

¦ ¦на 280 мест, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказ- ¦напряженности в ¦

¦ ¦с. Белоево +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+чика“ ¦обществе, т.к. ¦

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ 3164,32 ¦ 2000¦ 1164,32 ¦ 0 ¦ 0¦ ¦устранится ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередь для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устройства в ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦дошкольное ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 3164,32 ¦ 2000¦ 1164,32 ¦ 0 ¦ 0¦ ¦учреждение на 2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года вперед ¦

+---+-------------+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+--------+----------------+

¦ 3 ¦Строительство¦Краевой ¦Субсидии¦Фонд ¦ 10836 ¦10836¦ ¦ ¦ ¦МУ ¦В 2004 году ¦

¦ ¦средней ¦бюджет ¦ ¦регионально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Служба ¦начато ¦

¦ ¦общеобразова-¦ ¦ ¦го развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказ- ¦строительство, ¦

¦ ¦тельной школы+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+чика“ ¦которое в данное¦

¦ ¦в с. Ошиб на ¦Местный ¦ ¦ ¦ 4644 ¦ 4644¦ ¦ ¦ ¦ ¦время ¦

¦ ¦300 мест ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продолжается. ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦Процент ¦

¦ ¦ ¦Федераль-¦ ¦ ¦ 36100 ¦36100¦ ¦ ¦ ¦ ¦готовности ¦

¦ ¦ ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет 50% ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 51580 ¦51580¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+--------+----------------+

¦ 4 ¦Строительство¦Краевой ¦Субсидии¦ ¦ 168 ¦ 168¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦МУ ¦В настоящее ¦

¦ ¦санаторно- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Служба ¦время школа ¦

¦ ¦лесной школы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказ- ¦расположена в 8 ¦

¦ ¦с. Ленинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чика“ ¦приспособленных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деревянных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зданиях. Школа ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не имеет ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦что затрудняет ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечебно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактических¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий. В ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школе обучается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60 тубинфициро- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванных детей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребность в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечении ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет около¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦120 человек ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодно. ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦Строительство ¦

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ 72 ¦ 72¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ ¦школы начато в ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1993 году, но ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из-за отсутствия¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приостановлено. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ввод новой школы¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечить ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребность в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведении ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечебно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тубинфицирован- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными детьми в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиях ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-лесной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организовать ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактических¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и лечебных ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦мероприятий, ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 240 ¦ 240¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ ¦образовательный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесс в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиями, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предъявляемыми к¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениям ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данного типа и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вида. Помимо ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этого, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового здания ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы позволит ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организовать ле-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чебно-оздорови- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельную работу ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не только с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми младшего ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста, но и с¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми 10-12 лет¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ввести 5-6-й ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классы) ¦

+---+-------------+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+--------+----------------+

¦ 5 ¦Разработка ¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦МУ ¦Устойчивое ¦

¦ ¦документов ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Служба ¦развитие ¦

¦ ¦территориаль-+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+заказ- ¦территории, ¦

¦ ¦ного ¦Местный ¦ ¦ ¦ 2572 ¦ 2572¦ 1794,986¦ ¦ ¦чика“ ¦развитие ¦

¦ ¦планирования ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерной, ¦

¦ ¦района +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦транспортной и ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 2572 ¦ 2572¦ 1794,986¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктур ¦

+---+-------------+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+--------+----------------+

¦ 6 ¦Строительство¦Краевой ¦Субсидии¦Региональный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ ¦Ввод в ¦

¦ ¦дома, с. Ошиб¦бюджет ¦ ¦фонд муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Служба ¦эксплуатацию 96 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказ- ¦кв. м ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чика“ ¦ ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ 704 ¦ 704¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 704 ¦ 704¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+--------+----------------+

¦ 7 ¦Строительство¦Краевой ¦Субсидии¦Региональный¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦МУ ¦Пешнигортский ¦

¦ ¦детского сада¦бюджет ¦ ¦фонд муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Служба ¦детский сад ¦

¦ ¦в с. ¦ ¦ ¦пального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказ- ¦размещается в 2 ¦

¦ ¦Пешнигорт на ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чика“ ¦приспособленных ¦

¦ ¦90 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветхих ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деревянных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зданиях, которые¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦требуют ¦

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ 20152,62 ¦ 1500¦ 18652,62 ¦ 0 ¦ 0¦ ¦капитального ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта. В ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данный период ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦посещают 55 ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 20152,62 ¦ 1500¦ 18652,62 ¦ 0 ¦ 0¦ ¦детей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неорганизованных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольников - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦37 человек ¦

+---+-------------+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+--------+----------------+

¦ 8 ¦Строительство¦Краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ ¦Ввод в ¦

¦ ¦и ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Служба ¦эксплуатацию ¦

¦ ¦приобретение +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+заказ- ¦более 1000 кв. м¦

¦ ¦жилья ¦Местный ¦ ¦ ¦ 4352,62 ¦ 1000¦ 3352,62 ¦ 0 ¦ 0¦чика“ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 4352,62 ¦ 1000¦ 3352,62 ¦ 0 ¦ 0¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+--------+----------------+

¦ 9 ¦Строительство¦Краевой ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦МУ ¦Удовлетворение ¦

¦ ¦детского сада¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Служба ¦потребности ¦

¦ ¦в с. Ленинск +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+заказ- ¦населения ¦

¦ ¦на 90 мест ¦Местный ¦ ¦ ¦ 6387,83 ¦ ¦ 2296,08 ¦ 4091,75¦ 0¦чика“ ¦в дошкольном ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждении ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 6387,83 ¦ ¦ 2296,08 ¦ 4091,75¦ 0¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+--------+----------------+

¦10 ¦Разработка ¦Федераль-¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦МУ ¦Оказание ¦

¦ ¦ПСД и ввод в ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Служба ¦качественной ¦

¦ ¦эксплуатацию ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказ- ¦медицинской ¦

¦ ¦поликлиники +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+чика“ ¦помощи, ¦

¦ ¦Кудымкарской ¦Краевой ¦Субсидии¦Краевая ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ ¦реорганизация ¦

¦ ¦центральной ¦бюджет ¦ ¦целевая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участковых ¦

¦ ¦районной ¦ ¦ ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больниц в ОВОП ¦

¦ ¦больницы, ¦ ¦ ¦“Социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦д. Степанова ¦ ¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦края на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ 6100 ¦ ¦ 3800 ¦ 0 ¦ 2300¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 6100 ¦ ¦ 3800 ¦ 0 ¦ 2300¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+--------+----------------+

¦11 ¦Разработка ¦Краевой ¦Субсидии¦Региональный¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦МУ ¦Верх-Иньвенский ¦

¦ ¦ПСД на ¦бюджет ¦ ¦фонд муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Служба ¦детский сад ¦

¦ ¦детский сад в¦ ¦ ¦пального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказ- ¦является ¦

¦ ¦с. В.-Иньва ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чика“ ¦единственным ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольным ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждением на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центральной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦усадьбе Верх- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Иньвенского ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Детский сад ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещается в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приспособленном ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветхом ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деревянном ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦здании 1977 года¦

¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ ¦постройки, ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которое требует ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Из имеющейся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади, по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиям ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СанПиН, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассчитано на 70¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В данный период ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольное ¦

¦ ¦ +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦учреждение ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ ¦посещают 62 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольника, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередность по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устройству детей¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в дошкольное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет 8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек. За ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последние годы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдается ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тенденция ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рождаемости ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦

+---+-------------+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+--------+----------------+

¦12 ¦Разработка ¦Краевой ¦Субсидии¦Региональный¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦Админи- ¦Продолжение ¦

¦ ¦генеральных ¦бюджет ¦ ¦фонд муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страция ¦дальнейшей ¦

¦ ¦планов ¦ ¦ ¦пального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦застройки ¦

¦ ¦Белоевского ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населенных ¦

¦ ¦поселения +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦пунктов ¦

¦ ¦Кудымкарского¦Местный ¦ ¦ ¦ 1988,100¦ ¦ 1988,100¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципаль- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ного района +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 1988,100¦ ¦ 1988,100¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+--------+----------------+

¦13 ¦Разработка ¦Краевой ¦Субсидии¦Региональный¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦Админи- ¦Продолжение ¦

¦ ¦генеральных ¦бюджет ¦ ¦фонд муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страция ¦дальнейшей ¦

¦ ¦планов ¦ ¦ ¦пального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦застройки ¦

¦ ¦Степановского¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населенных ¦

¦ ¦поселения +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦пунктов ¦

¦ ¦Кудымкарского¦Местный ¦ ¦ ¦ 2485,125¦ ¦ 2485,125¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципаль- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ного района +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 2485,125¦ ¦ 2485,125¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+--------+----------------+

¦14 ¦Разработка ¦Краевой ¦Субсидии¦Региональный¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1650 ¦ ¦Админи- ¦Продолжение ¦

¦ ¦генеральных ¦бюджет ¦ ¦фонд муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страция ¦дальнейшей ¦

¦ ¦планов ¦ ¦ ¦пального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦застройки ¦

¦ ¦Егвинского ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населенных ¦

¦ ¦поселения +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦пунктов ¦

¦ ¦Кудымкарского¦Местный ¦ ¦ ¦ 700 ¦ ¦ ¦ 550 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципаль- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ного района +---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 2200 ¦ ¦ ¦ 2200 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+--------+------------+----------+-----+----------+---------+-----+--------+----------------+

¦15 ¦Разработка ¦Краевой ¦Субсидии¦Региональный¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1650 ¦ ¦Админи- ¦Продолжение ¦

¦ ¦генеральных ¦бюджет ¦ ¦фонд муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страция ¦дальнейшей ¦

¦ ¦планов ¦ ¦ ¦пального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦застройки ¦

¦ ¦Ошибского ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населенных ¦

¦ ¦поселения +---------+--------+------------+----------+-----+--------“-+---------+-----+ ¦пунктов ¦

¦ ¦Кудымкарского¦Местный ¦ ¦ ¦ 700 ¦ ¦ ¦ 550 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципаль- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “>
Сокращение числа крестьянских (фермерских) хозяйств произошло в основном по причине прохождения перерегистрации в связи с передачей полномочий их регистрации в налоговые органы.

Уменьшается число личных подворий по естественной причине сокращения численности проживающих на территории района.

Основными секторами экономики района являются сельскохозяйственное производство, лесная промышленность, торговля и общественное питание, поэтому большая часть трудоспособного населения, работающего на постоянной основе, занята в указанных секторах экономики, также в торговле, строительстве, выполнении строительно-монтажных работ, предоставлении различных услуг населению.

Таблица 2

Количество индивидуальных предпринимателей по основному

виду деятельности

-----------T-------------T--------------------------------------------------------------------------------------¬

¦Наимено- ¦Всего (чел.) ¦ В т.ч. ¦

¦вание +----T----T---+-------------T-------------T-------------T----------------T-------------T-------------+

¦сельского ¦2006¦2008¦ % ¦ торговля ¦ бытовое ¦общественное ¦ с/х ¦строительство¦ другие виды ¦

¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание ¦ питание ¦ производство ¦и лесоперера-¦деятельности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботка ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +----T----T---+----T----T---+----T----T---+----T----T------+----T----T---+----T----T---+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006¦2008¦ % ¦2006¦2008¦ % ¦2006¦2008¦ % ¦2006¦2008¦ % ¦2006¦2008¦ % ¦2006¦2008¦ % ¦

+----------+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+------+----+----+---+----+----+---+

¦Белоевское¦ 29 ¦ 50 ¦172¦ 8 ¦ 11 ¦138¦ - ¦ 2 ¦200¦ - ¦ 4 ¦400¦ 1 ¦ 1 ¦100 ¦ 5 ¦ 10 ¦200¦ 15 ¦ 22 ¦146¦

+----------+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+------+----+----+---+----+----+---+

¦Верх- ¦ 76 ¦ 94 ¦124¦ 15 ¦ 16 ¦107¦ - ¦ - ¦ 0¦ 2 ¦ 3 ¦150¦ 9 ¦ 7 ¦ 0,77¦ 20 ¦ 24 ¦120¦ 30 ¦ 44 ¦146¦

¦Иньвенское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+------+----+----+---+----+----+---+

¦Егвинское ¦ 22 ¦ 39 ¦177¦ 6 ¦ 7 ¦116¦ - ¦ - ¦ 0¦ - ¦ - ¦ 0¦ 1 ¦ 1 ¦100 ¦ 1 ¦ 3 ¦300¦ 14 ¦ 28 ¦200¦

+----------+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+------+----+----+---+----+----+---+

¦Ленинское ¦ 31 ¦ 44 ¦142¦ 3 ¦ 4 ¦133¦ - ¦ - ¦ 0¦ 4 ¦ 3 ¦ 75¦ 4 ¦ 4 ¦100 ¦ 10 ¦ 12 ¦120¦ 10 ¦ 21 ¦210¦

+----------+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+------+----+----+---+----+----+---+

¦Ошибское ¦ 30 ¦ 38 ¦126¦ 4 ¦ 5 ¦125¦ - ¦ - ¦ 0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 3 ¦100 ¦ 2 ¦ 6 ¦300¦ 21 ¦ 24 ¦114¦

+----------+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+------+----+----+---+----+----+---+

¦Степанов- ¦ 37 ¦ 57 ¦154¦ 12 ¦ 12 ¦100¦ - ¦ - ¦ 0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦100 ¦ 4 ¦ 10 ¦250¦ 20 ¦ 34 ¦170¦

¦ское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+------+----+----+---+----+----+---+

¦Итого ¦225 ¦322 ¦143¦ 48 ¦ 55 ¦115¦ - ¦ 2 ¦200¦ 6 ¦ 10 ¦167¦ 19 ¦ 17 ¦ 89 ¦ 42 ¦ 65 ¦155¦110 ¦173 ¦157¦

L----------+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+---+----+----+------+----+----+---+----+----+----

Анализ таблицы 2 показывает, что основным видом привлекательности для деятельности индивидуальных предпринимателей остается торговля. Увеличение произошло и в таком виде деятельности, как общественное питание. Уменьшилось число предпринимателей, занятых сельскохозяйственным производством. А также увеличилось число занятых другими видами деятельности, которые востребованы населением, но не активизировались на территории района: это обслуживание жилищного фонда, благоустройство территорий и коммунального хозяйства, строительство, в том числе жилья, выполнение дорожных работ, производство строительных материалов, придорожное сервисное обслуживание (дорожные кафе, автосервис, автостоянки, гостиницы и др.).

Таблица 3

Распределение числа малых предприятий по отраслям экономики

и численность работников

--------------------------------T----------------T----------------¬

¦ ¦Количество малых¦ Кол-во ¦

¦ ¦предприятий, ед.¦работников, чел.¦

¦ +----T----T------+-------T--------+

¦ ¦2006¦2008¦ +/- ¦2006 г.¦ 2008 г.¦

+-------------------------------+----+----+------+-------+--------+

¦Сельское хозяйство ¦ 7 ¦ 7 ¦ - ¦ 171 ¦ 138 ¦

+-------------------------------+----+----+------+-------+--------+

¦Строительство ¦ 2 ¦ 2 ¦ - ¦ 70 ¦ 60 ¦

+-------------------------------+----+----+------+-------+--------+

¦Промышленность и переработка ¦ 19 ¦ 20 ¦ +1 ¦ 249 ¦ 268 ¦

+-------------------------------+----+----+------+-------+--------+

¦Торговля и общественное питание¦ 13 ¦ 16 ¦ +3 ¦ 401 ¦ 428 ¦

+-------------------------------+----+----+------+-------+--------+

¦Итого ¦ 41 ¦ 45 ¦ +4 ¦ 891 ¦ 894 ¦

L-------------------------------+----+----+------+-------+---------

Таблица 3 показывает, что число малых предприятий растет. Прежде всего, растет число малых предприятий с нетрадиционными видами деятельности (торговля, лесопереработка, оказание транспортных услуг, доставка и продажа твердых видов топлива, заготовка дров для населения и т.д.). В связи с увеличением количества малых предприятий резкого увеличения объема произведенной продукции (работ, услуг) не произошло в основном по причине, что предприятия объемы работ выполняют по конкурсам, которые не каждый год выигрывают.

Но в общем объеме производства и выручки предприятий прослеживается положительная тенденция.

Таблица 4

Производство основных видов продукции субъектами малого

предпринимательства в промышленности

--------------------------------------T-------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦2006 г.¦2008 г.¦ +/- ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Производство основных видов продукции¦ ¦ ¦ ¦

¦в натуральном выражении: ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+

¦деловая древесина, тыс. куб. м ¦ 77 ¦ 85,98¦ +8,98¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+

¦пиломатериалы, тыс. куб. м ¦ 3,1 ¦ 7,5 ¦ +4,4 ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+

¦хлебобулочные изделия, тонн ¦ 753 ¦ 891,2 ¦+138,2 ¦

L-------------------------------------+-------+-------+--------

Анализ ярко характеризует тенденцию в промышленности: на смену крупным предприятиям идут малые, доля произведенной ими продукции растет.

Немаловажным источником увеличения доходности населения играет личное подворье граждан, откуда реализуются излишки овощей, картофеля, мяса, молока и т.д.

Таблица 5

Производство продукции в личных подсобных хозяйствах граждан

--------------------------------------T------------T-----------¬

¦ ¦Мясо (ж. в.)¦ Молоко ¦

¦ +------T-----+-----T-----+

¦ ¦ 2006 ¦2008 ¦2006 ¦2008 ¦

+-------------------------------------+------+-----+-----+-----+

¦Произведено, т ¦ 2918 ¦ 3173¦ 9716¦ 9394¦

+-------------------------------------+------+-----+-----+-----+

¦Общий объем производства ¦ 3468 ¦ 3853¦18244¦17460¦

+-------------------------------------+------+-----+-----+-----+

¦% от общего объема производства всеми¦ 84 ¦ 82¦ 53¦ 53¦

¦категориями хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+------+-----+-----+------

Таблица 6

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в личных

подсобных хозяйствах в 2006 году

---------------------------T----------T-----------------T-----------¬

¦ ¦Картофель,¦Овощи (открытого ¦ Другие ¦

¦ ¦ га ¦ и закрытого ¦ культуры, ¦

¦ ¦ ¦ грунта), га ¦ га ¦

¦ +----T-----+---------T-------+-----T-----+

¦ ¦2006¦2008 ¦ 2006 ¦ 2008 ¦2006 ¦2008 ¦

+--------------------------+----+-----+---------+-------+-----+-----+

¦Посевная площадь, га ¦2360¦ 2128¦ 265 ¦ 222 ¦ 1711¦ 1649¦

+--------------------------+----+-----+---------+-------+-----+-----+

¦Общая площадь, га ¦2380¦ 2144¦ 265 ¦ 223 ¦21825¦21616¦

+--------------------------+----+-----+---------+-------+-----+-----+

¦% от общей площади во всех¦ 99¦ 99¦ 100 ¦ 99 ¦ 7¦ 7¦

¦категориях хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------+----+-----+---------+-------+-----+------

Таблица 7

Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах граждан

по состоянию на 01.01.2007

------------------------T-----------T------------T----------T---------T---------¬

¦ Вид скота ¦КРС, всего ¦В т.ч. коров¦ Свиней ¦ Овец ¦ Коз ¦

¦ +-----T-----+-----T------+----T-----+----T----+----T----+

¦ ¦2006 ¦2008 ¦2006 ¦ 2008 ¦2006¦2008 ¦2006¦2008¦2006¦2008¦

+-----------------------+-----+-----+-----+------+----+-----+----+----+----+----+

¦Численность, гол. ¦ 6027¦ 4882¦ 3595¦ 2684¦3677¦ 2405¦2288¦1879¦ 730¦ 654¦

+-----------------------+-----+-----+-----+------+----+-----+----+----+----+----+

¦Общая численность, гол.¦12217¦10633¦ 5886¦ 4952¦4304¦ 2815¦2336¦1921¦ 730¦ 654¦

+-----------------------+-----+-----+-----+------+----+-----+----+----+----+----+

¦% от общей численности ¦ 49¦ 45¦ 61¦ 54¦ 85¦ 85¦ 97¦ 97¦ 100¦ 100¦

¦поголовья во всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦категориях хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------+-----+-----+-----+------+----+-----+----+----+----+-----

Субъектами малого предпринимательства было уплачено в 2006 году в местный бюджет 10637,06 тыс. руб. налогов, за 2008 год - 11434,975 тыс. руб.

По итогам работы за 2006 год субъектам малого и среднего предпринимательства было выплачено субсидий на реализованную продукцию в сумме 714,0 тыс. руб., в 2008 году - 23,0 тыс. руб.

За 2008 год взято 5 кредитов по приоритетному национальному проекту “Развитие АПК“, объем финансирования составил 112,0 тыс. руб.

3. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и повышение конкурентоспособности данного сектора в экономическом потенциале Кудымкарского муниципального района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих приоритетных задач:

- формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для субъектов малого и среднего предпринимательства необходимых в их деятельности ресурсов;

- повышение эффективности деятельности органов районного уровня и уровня сельских поселений по развитию малого и среднего предпринимательства;

- участие бизнес-сообщества района в формировании политики социально-экономического развития района, а также по развитию малого и среднего предпринимательства;

- разработка механизмов, позволяющих реализовать приоритетные направления по развитию малого и среднего предпринимательства района.

4. Основные приоритетные направления в сфере малого

предпринимательства

Учитывая сегодняшнюю тенденцию ухода государства из некоторых отраслей экономики, а также сложившуюся отраслевую ситуацию, для малого предпринимательства Кудымкарского муниципального района в период 2009-2010 годов приоритетными направлениями будут являться:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, даров леса и вторичного сырья;

- ремесленничество и народные промыслы;

- туристическая деятельность (въездная);

- лесопереработка;

- производство продуктов питания;

- общественное питание;

- услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий;

- социальное обслуживание;

- образование (аутсорсинг);

- инновационная (внедренческая) деятельность.

5. Сроки и этапы реализации

Настоящая Подпрограмма разработана на краткосрочный период - 2009-2010 гг. Мероприятия будут выполняться в соответствии с указанными в приложении сроками. С учетом происходящих в экономике реформ мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

6. Основные разделы Подпрограммы

Программные мероприятия на предстоящий период должны быть направлены не только на поддержание сложившегося уровня количественного уровня малого и среднего бизнес-сообщества, но и на осуществление комплекса мер, связанных с повышением эффективности их деятельности, реализацией в полной мере предпринимательского ресурса.

Система программных мероприятий представлена направлениями, предполагающими системное решение проблем в развитии малого и среднего предпринимательства Кудымкарского муниципального района. Всего Программа содержит 25 мероприятий по 6 разделам.

Основные разделы следующие:

1. Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства - 3 мероприятия.

2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства - 2 мероприятия.

3. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства - 9 мероприятий.

4. Устранение административных барьеров - 2 мероприятия.

5. Имущественная поддержка - 8 мероприятий.

6. Поддержка приоритетных направлений развития малого предпринимательства - 1 мероприятие.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, направленные на достижение намеченных результатов в рамках районной целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства в Кудымкарском муниципальном районе на 2009-2010 годы.

В целях привлечения средств краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы администрация района ежегодно организует подготовку и направление заявок на конкурсы по отбору проектов, по исполнению которых предоставляются в соответствии с действующими программами субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства субъектами РФ.

В ходе реализации Подпрограммы может быть осуществлена корректировка объемов финансирования конкретных мероприятий в соответствии со сметами, предъявляемыми исполнителями по каждому конкретному мероприятию, с учетом фактического поступления средств из районного бюджета и других источников.

8. Организация управления и контроль за ходом реализации

Подпрограммы

Общее руководство и координацию работ по реализации Подпрограммы осуществляет зам. главы района по содействию инвестициям и развитию территории.

Непосредственный текущий контроль осуществляет отдел экономики администрации Кудымкарского муниципального района, который готовит ежегодный отчет о ходе реализации Подпрограммы.

9. Ожидаемый эффект от реализации программных мероприятий

Индикаторами эффективности реализуемых на районном уровне мер будут следующие:

- доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг увеличится с 35 до 38,6%;

- среднесписочная численность работников малых и средних предприятий увеличится с 1334 до 1584 чел.;

- доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех предприятий увеличится с 26 до 32,5%;

- средняя заработная плата в субъектах малого и среднего предпринимательства увеличится с 4826 до 7214,9 руб.

Таблица 8

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной целевой Подпрограммы развития

малого предпринимательства в Кудымкарском муниципальном

районе на 2009-2010 гг.

Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

------T--------------------T-------T--------T--------------T-----------------T--------------T----------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Уровень¦Форма ¦ Источник ¦ В том числе по ¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦

¦ п/п ¦ мероприятий ¦источ- ¦финанси-¦финансирования¦ годам, ¦ ¦ результаты ¦

¦ ¦ ¦ника ¦рования ¦ ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T----T-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего,¦2009¦2010 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+-------+--------+--------------+------+----+-----+--------------+----------------+

¦1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ ¦ 11 ¦

+-----+--------------------+-------+--------+--------------+------+----+-----+--------------+----------------+

¦1 ¦Развитие системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансово-кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поддержки малого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+-------+--------+--------------+------+----+-----+--------------+----------------+

¦1.1 ¦Предоставление ¦Феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Западно- ¦Расширение ¦

¦ ¦субъектам малого и ¦ральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уральский банк¦производства и ¦

¦ ¦среднего ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сбербанка РФ, ¦наращивание ¦

¦ ¦предпринимательства +-------+--------+--------------+------+----+-----+“Камабанк“ ¦мощностей в ¦

¦ ¦кредитных ресурсов ¦Краевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере малого ¦

¦ ¦банковскими ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнеса, ¦

¦ ¦учреждениями +-------+--------+--------------+------+----+-----+ ¦создание ¦

¦ ¦ ¦Местный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦

¦ ¦ +-------+--------+--------------+------+----+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Внебюд-¦ ¦ ¦ 11000¦5000¦ 6000¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------+--------------+------+----+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 11000¦5000¦ 6000¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+-------+--------+--------------+------+----+-----+--------------+----------------+

¦1.2 ¦Развитие малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выявление ¦

¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потенциальных ¦

¦ ¦среди молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среди молодежи ¦

+-----+--------------------+-------+--------+--------------+------+----+-----+--------------+ ¦

¦1.2.1¦Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦ежегодного конкурса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кудымкарского ¦ ¦

¦ ¦районного конкурса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦ ¦

¦ ¦бизнес-идей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

+-----+--------------------+-------+--------+--------------+------+----+-----+--------------+----------------+

¦1.2.2¦Софинансирование ¦Феде- ¦Субсидии¦Краевая ¦ 709¦ 322¦ 387¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦лучшего проекта ¦ральный¦ ¦целевая ¦ ¦ ¦ ¦Кудымкарского ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Развитие ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦мательства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермском крае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2008-2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------+--------------+------+----+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Краевой¦Субсидии¦Краевая ¦ 709¦ 322¦ 387¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦целевая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦мательства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермском крае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2008-2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------+--------------+------+----+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Местный¦ ¦Муниципальная ¦ 110¦ 50¦ 60¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦целевая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринима- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кудымкарском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦районе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009-2013 годы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------+--------------+------+----+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Внебюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------+--------------+------+----+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 1528¦ 694¦ 834¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+-------+--------+--------------+------+----+-----+--------------+----------------+

¦1.3 ¦Предоставление ¦Феде- ¦Субсидии¦Краевая ¦ 451¦ 193¦ 258¦Администрация ¦Расширение ¦

¦ ¦субсидий на ¦ральный¦ ¦целевая ¦ ¦ ¦ ¦Кудымкарского ¦доступа ¦

¦ ¦возмещение части ¦бюджет ¦ ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦субъектов малого¦

¦ ¦затрат на уплату ¦ ¦ ¦“Развитие ¦ ¦ ¦ ¦района ¦и среднего пред-¦

¦ ¦процентов по ¦ ¦ ¦малого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимательства,¦

¦ ¦кредитам субъектов ¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в ¦

¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦предпринима- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельских ¦

¦ ¦предпринимательства,¦ ¦ ¦тельства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселениях с ¦

¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦Пермском крае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численностью до ¦

¦ ¦сельских поселениях ¦ ¦ ¦на 2008-2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. чел., ¦

¦ ¦с численностью до 10¦ ¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к кредитным ¦

¦ ¦тыс. чел. +-------+--------+--------------+------+----+-----+ ¦и заемным ¦

¦ ¦ ¦Краевой¦Субсидии¦Краевая ¦ 451¦ 193¦ 258¦ ¦средствам. ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦целевая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банковской ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставки для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов малого¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринима- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднего пред-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимательства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермском крае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2008-2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------+--------------+------+----+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Местный¦ ¦Муниципальная ¦ 70¦ 30¦ 40¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦целевая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринима- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кудымкарском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦районе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009-2013 годы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------+--------------+------+----+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Внебюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------+--------------+------+----+----“+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 972¦ 416¦ 556¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+-------+--------+--------------+------+----+-----+--------------+---“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+-------+--------+--------------+------+----+-----+--------------+----------------+

¦5.8 ¦Подготовка правовых ¦ ¦ ¦Не требуется ¦ ¦ ¦ ¦Комитет по ¦Расширение ¦

¦ ¦актов районного ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦управлению ¦производства и ¦

¦ ¦уровня, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦наращивание ¦

¦ ¦регламентирующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощностей в ¦

¦ ¦имущественную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере малого ¦

¦ ¦поддержку субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнеса, ¦

¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджеты всех ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровней ¦

+-----+--------------------+-------+--------+--------------+------+----+-----+--------------+----------------+

¦6 ¦Поддержка приоритетных направлений развития малого предпринимательства ¦

+-----+--------------------T-------T--------T--------------T------T----T-----T--------------T----------------+

¦6.1 ¦Аутсорсинг в ¦Не тре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Создание новых ¦

¦ ¦образовании ¦буется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦рабочих мест. ¦

¦ ¦ ¦финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразова- ¦Снижение ¦

¦ ¦ ¦сирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельные ¦издержек ¦

¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦образовательных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦

+-----+--------------------+-------+--------+--------------+------+----+-----+--------------+----------------+

¦ ¦Итого по Программе ¦Феде- ¦ ¦ ¦ 28717¦ 979¦27738¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------+--------------+------+----+-----+--------------+----------------+

¦ ¦ ¦Краевой¦ ¦ ¦ 23299¦ 979¦22320¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------+--------------+------+----+-----+--------------+----------------+

¦ ¦ ¦Местный¦ ¦ ¦ 5671¦ 152¦ 5519¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------+--------------+------+----+-----+--------------+----------------+

¦ ¦ ¦Внебюд-¦ ¦ ¦ 11000¦5000¦ 6000¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------+--------------+------+----+-----+--------------+----------------+

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 68687¦7110¦61577¦ ¦ ¦

L-----+--------------------+-------+--------+--------------+------+----+-----+--------------+-----------------

Таблица 9

Прогнозное значение показателей эффективности реализации

Программы развития малого и среднего предпринимательства

в Кудымкарском муниципальном районе на 2009-2013 годы

----T-------------------------------------------T--------------T------------T-------------T----------¬

¦ N ¦ Наименование показателей конечных ¦ Наименование ¦Фактическое ¦ Изменение ¦Целевое ¦

¦п/п¦ результатов ¦ мероприятий ¦ значение ¦ значений ¦значение ¦

¦ ¦ ¦ (комплекса ¦ показателя ¦показателя по¦показателя¦

¦ ¦ ¦ мероприятий, ¦ на момент ¦ годам ¦на момент ¦

¦ ¦ ¦подпрограммы),¦ разработки ¦ реализации ¦окончания ¦

¦ ¦ ¦обеспечивающих¦Подпрограммы¦Подпрограммы ¦действия ¦

¦ ¦ ¦ достижение +------------+------T------+Подпрог- ¦

¦ ¦ ¦ конечного ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦раммы ¦

¦ ¦ ¦ результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------------+--------------+------------+------+------+----------+

¦ 1 ¦Доля продукции, произведенной малыми и ¦Муниципальная ¦ 35¦ 36,8¦ 38,6¦ 38,6 ¦

¦ ¦средними предприятиями, в общем объеме ¦целевая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отгруженных товаров собственного ¦Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства, выполненных работ и услуг, % ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------------+малого и +------------+------+------+----------+

¦ 2 ¦Среднесписочная численность работников ¦среднего ¦ 1334¦1484 ¦1584 ¦ 1584 ¦

¦ ¦малых и средних предприятий, чел. ¦предпринима- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------------+тельства в +------------+------+------+----------+

¦ 3 ¦Прирост доли среднесписочной численности ¦Кудымкарском ¦ ¦ 150 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦ ¦работников малых и средних предприятий в ¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сравнении с базисным периодом ¦районе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------------+2009-2013 годы+------------+------+------+----------+

¦ 4 ¦Доля среднесписочной численности ¦ ¦ 26¦ 29,1¦ 32,5¦ 32,5 ¦

¦ ¦работников малых и средних предприятий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднесписочной численности всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------------+ +------------+------+------+----------+

¦ 5 ¦Средняя заработная плата в субъектах малого¦ ¦ 4826¦6273,8¦7214,9¦ 7214,9“¦

¦ ¦и среднего предпринимательства, руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------------------------------+--------------+------------+------+------+-----------

7. В подпрограмме “Дороги Кудымкарского муниципального района на 2007-2010 гг.“:

7.1. В паспорте Подпрограммы:

7.1.1. строку “Общая стоимость Подпрограммы с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации“ изложить в следующей редакции:

“Общий объем финансирования Подпрограммы - 310367,97 тыс. рублей, в том числе:

- 54800 тыс. руб. - федеральный бюджет;

- 165838,6 тыс. рублей - краевой бюджет;

- 89729,37 тыс. рублей - бюджет Кудымкарского муниципального района.

Финансирование:

2007 г. - 5748 тыс. руб.;

2008 г. - 240291,2 тыс. руб.;

2009 г. - 26113,27 тыс. руб.;

2010 г. - 38215,5 тыс. руб.“.

7.2. Раздел 4 “Источники и объемы финансового обеспечения Подпрограммы“ изложить в следующей редакции:

“4.1. При реализации подпрограммных мероприятий планируется использовать финансовые ресурсы.

Источниками финансового обеспечения Подпрограммы являются:

средства бюджета Пермского края;

средства бюджета Кудымкарского муниципального района.

4.2. Общий объем финансирования Подпрограммы - 310367,97 тыс. рублей, в том числе:

- 54800 тыс. руб. - федеральный бюджет;

- 165838,6 тыс. рублей - краевой бюджет;

- 89729,37 тыс. рублей - бюджет Кудымкарского муниципального района.

Объемы финансирования Подпрограммы приведены в таблице 2.“.

7.3. В таблице 2:

7.3.1. строки 2, 2.3, 3, 3.7 и 4 изложить в следующей редакции:

----T-----------T-------T-------T----------T--------------------------------------------T-------T------------¬

¦ N ¦Мероприятие¦Уровень¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦Испол- ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источ- ¦финан- ¦финанси- ¦ ¦нители ¦ результаты ¦

¦ ¦ ¦ника ¦сирова-¦рования +---------T------T---------T--------T--------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦финан- ¦ния ¦ ¦ Всего ¦ 2007 ¦2008 год ¦2009 год¦2010 год¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сиро- ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+-------+-------+----------+---------+------+---------+--------+--------+-------+------------+

¦2 ¦Участие в ¦Местный¦ ¦ ¦ 13596,1 ¦1724,4¦ 5799,87¦ 0 ¦ 6071,83¦МУ ¦Ремонт 23 км¦

¦ ¦региональ- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Служба¦муниципаль- ¦

¦ ¦ном проекте+-------+-------+----------+---------+------+---------+--------+--------+заказ- ¦ных автомо- ¦

¦ ¦“Муници- ¦Краевой¦Субси- ¦Региональ-¦ 39638,6 ¦4023,6¦ 17399,5 ¦ 0 ¦18215,5 ¦чика“ ¦бильных ¦

¦ ¦пальные ¦бюджет ¦дии ¦ный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего¦

¦ ¦дороги“ ¦ ¦ ¦софинанси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16 мостов, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14 труб ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный проект¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дороги“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+----------+---------+------+---------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 53234,7 ¦5748 ¦ 23199,37¦ 0 ¦24287,33¦ ¦ ¦

+---+-----------+-------+-------+----------+---------+------+---------+--------+--------+-------+------------+

¦2.3¦Автодорога ¦Местный¦Субси- ¦Региональ-¦ 8649,53¦ ¦ 2577,7 ¦ 0 ¦ 6071,83¦МУ ¦ ¦

¦ ¦с. Егва - ¦бюджет ¦дии ¦ный фонд +---------+------+---------+--------+--------+“Служба¦ ¦

¦ ¦д. Гурина -¦Краевой¦ ¦софинанси-¦ 25948,5 ¦ ¦ 7733 ¦ 0 ¦18215,5 ¦заказ- ¦ ¦

¦ ¦д. Малово ¦бюджет ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чика“ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональ-+---------+------+---------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ный проект¦ 34598,03¦ ¦ 10310,7 ¦ 0 ¦24287,33¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дороги“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------+-------+-------+----------+---------+------+---------+--------+--------+-------+------------+

¦3 ¦Капитальный¦Феде- ¦ ¦КЦП “Соци-¦ 54800 ¦ ¦ 54800 ¦ ¦ ¦МУ ¦Ремонт 61 км¦

¦ ¦ремонт ¦ральный¦ ¦альное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Служба¦муниципаль- ¦

¦ ¦дорог ¦бюджет ¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказ- ¦ных автомо- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чика“ ¦бильных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦края на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+----------+---------+------+---------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Краевой¦ ¦КЦП “Соци-¦126200 ¦ ¦126200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦альное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦края на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+----------+---------+------+---------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Местный¦ ¦ ¦ 76133,27¦ ¦ 36091,83¦26113,27¦13928,17¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+----------+---------+------+---------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦257133,27¦ ¦217091,83¦26113,27¦13928,17¦ ¦ ¦

+---+-----------+-------+-------+----------+---------+------+---------+--------+--------+-------+------------+

¦3.7¦Автодорога ¦Местный¦ ¦ ¦ 66105,44¦ ¦ 26064 ¦26113,27¦13928,17¦МУ ¦Ремонт 12 км¦

¦ ¦с. Егва - ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Служба¦муниципаль- ¦

¦ ¦д. Гурина -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказ- ¦ных автомо- ¦

¦ ¦д. Малово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чика“ ¦бильных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦

+---+-----------+-------+-------+----------+---------+------+---------+--------+--------+-------+------------+

¦4 ¦Всего ¦Феде- ¦ ¦ ¦ 54800 ¦ 0 ¦ 54800 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+----------+---------+------+---------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Краевой¦ ¦ ¦165838,6 ¦4023,6¦143599,5 ¦ 0 ¦18215,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+----------+---------+------+---------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Местный¦ ¦ ¦ 89729,37¦1724,4¦ 41891,7 ¦26113,27¦20000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+----------+---------+------+---------+--------+--------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦310367,97¦5748 ¦240291,2 ¦26113,27¦38215,5 ¦ ¦ ¦

L---+-----------+-------+-------+----------+---------+------+---------+--------+--------+-------+-------------

8. Подпрограмму “Развитие муниципальной системы образования Кудымкарского района на 2007-2010 годы“ изложить в следующей редакции:

“Приложение 9

Подпрограмма

“Развитие муниципальной системы образования Кудымкарского

муниципального района на 2007-2010 годы“

Паспорт Подпрограммы

------------------T-------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Подпрограмма “Развитие муниципальной системы ¦

¦ ¦образования Кудымкарского района на 2007-2010 годы“ ¦

¦ ¦(далее - Подпрограмма) ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦Основание для ¦Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года ¦

¦разработки ¦N 3266-1 “Об образовании“, п. 2 ст. 3 Закона Коми- ¦

¦Подпрограммы ¦Пермяцкого автономного округа от 17 марта 2005 года ¦

¦ ¦N 14 “Об образовании“, Конституция Российской ¦

¦ ¦Федерации, Приказ Министерства образования и науки РФ ¦

¦ ¦от 15 февраля 2008 г. N 61 “Об утверждении Перечня ¦

¦ ¦субъектов РФ - победителей конкурсного отбора ¦

¦ ¦субъектов РФ, внедряющих комплексные проекты ¦

¦ ¦модернизации образования“, Приказ Министерства ¦

¦ ¦образования Пермского края от 4 марта 2008 г. ¦

¦ ¦N 26-01-04-34 “О мониторинге реализации комплексного ¦

¦ ¦проекта модернизации образования“, Приказ Министерства ¦

¦ ¦образования Пермского края от 4 марта 2008 г. ¦

¦ ¦N 26-01-04-35 “Об утверждении организационной ¦

¦ ¦структуры управления комплексными проектами ¦

¦ ¦модернизации образования в Пермском крае“, Приказ ¦

¦ ¦Министерства образования Пермского края от 28 марта ¦

¦ ¦2008 г. N СЭД-26-01-04-5 “Об утверждении Положения о ¦

¦ ¦краевом центре оценки качества“, Устав Кудымкарского ¦

¦ ¦муниципального района, решение Земского Собрания от ¦

¦ ¦29.09.2005 N 107 “Об утверждении Программы ¦

¦ ¦экономического и социального развития муниципального ¦

¦ ¦образования “Кудымкарский район“ на 2005-2007 гг. и на ¦

¦ ¦период до 2010 г.“ ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦Заказчик ¦Администрация Кудымкарского муниципального района ¦

¦Подпрограммы ¦ ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦Разработчик ¦Управление образования администрации Кудымкарского ¦

¦Подпрограммы ¦района ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦Цель Подпрограммы¦Создание условий для повышения эффективности системы ¦

¦ ¦образования в интересах формирования гармонично ¦

¦ ¦развитой, социально активной, творческой личности; ¦

¦ ¦повышение эффективности работы системы образования в ¦

¦ ¦новых социально-экономических условиях ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦Задачи ¦- Создание системы мониторинга состояния системы ¦

¦Подпрограммы ¦образования района; ¦

¦ ¦- обеспечение государственных гарантий доступности и ¦

¦ ¦равных возможностей получения полноценного образования;¦

¦ ¦- обеспечение максимальной “выживаемости“ ¦

¦ ¦общеобразовательных учреждений за счет повышения ¦

¦ ¦экономической эффективности их функционирования; ¦

¦ ¦- достижение нового качества дошкольного, общего, ¦

¦ ¦дополнительного образования; развитие гибкой ¦

¦ ¦образовательной среды, способствующей получению ¦

¦ ¦вариативного образования с учетом интересов, ¦

¦ ¦склонностей каждого ребенка; ¦

¦ ¦- создание условий для получения выпускниками ¦

¦ ¦общеобразовательных учреждений качественного ¦

¦ ¦образования за счет использования дистанционных ¦

¦ ¦методов обучения, транспортных схем доставки учащихся ¦

¦ ¦в базовые школы, интеграции общеобразовательной школы ¦

¦ ¦с учреждениями дошкольного, дополнительного, ¦

¦ ¦начального, среднего, высшего профессионального ¦

¦ ¦образования; ¦

¦ ¦- воспитание подрастающего поколения, обладающего ¦

¦ ¦нравственными ценностями, подготовленного к жизни, ¦

¦ ¦физически и психически здорового, в т.ч. путем ¦

¦ ¦расширения регионального компонента содержания ¦

¦ ¦образования, способствующего изучению культурных, ¦

¦ ¦экономических, исторических, экологических ¦

¦ ¦особенностей округа; ¦

¦ ¦- поддержка образовательных инициатив, образовательных ¦

¦ ¦программ и проектов, обеспечивающих системные и ¦

¦ ¦качественные изменения в муниципальной системе ¦

¦ ¦образования; ¦

¦ ¦- создание условий для всесторонней подготовки ¦

¦ ¦учащихся к самостоятельной жизни и ¦

¦ ¦сельскохозяйственному труду, жизненному и ¦

¦ ¦профессиональному самоопределению на основе усиления ¦

¦ ¦взаимосвязей образовательных учреждений всех уровней, ¦

¦ ¦обеспечения предпрофильной подготовки и профилизации ¦

¦ ¦школ; ¦

¦ ¦- повышение престижа работы учителя на основе ¦

¦ ¦стимулирования его деятельности, модернизации системы ¦

¦ ¦подготовки и переподготовки кадров для ¦

¦ ¦общеобразовательных учреждений; ¦

¦ ¦- обеспечение условий для получения качественного ¦

¦ ¦образования независимо от места жительства; ¦

¦ ¦- приведение структуры сети образовательных учреждений ¦

¦ ¦в соответствие с потребностями и финансовыми ¦

¦ ¦возможностями Кудымкарского муниципального района ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦Срок реализации ¦2007-2010 годы ¦

¦Подпрограммы ¦ ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦Исполнители ¦Управление образования администрации Кудымкарского ¦

¦ ¦муниципального района; ¦

¦ ¦образовательные учреждения ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦Общая стоимость ¦Общий объем финансирования - 84276,14 тыс. руб., в ¦

¦Подпрограммы с ¦т.ч.: ¦

¦разбивкой по ¦7360 тыс. рублей - федеральный бюджет; ¦

¦источникам ¦32503,14 тыс. рублей - краевой бюджет; ¦

¦финансирования и ¦44413 тыс. рублей - муниципальный бюджет. ¦

¦годам реализации ¦Финансирование: ¦

¦ ¦2007 г. - 20515,3 тыс. руб.; ¦

¦ ¦2008 г. - 27500 тыс. руб.; ¦

¦ ¦2009 г. - 22620,84 тыс. руб.; ¦

¦ ¦2010 г. - 13640 тыс. руб. ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦Основные ¦- Создание сети опорных школ с методическим, ¦

¦ожидаемые ¦материальным и кадровым оснащением, позволяющим ¦

¦результаты ¦реализовывать программы профильного и предпрофильного ¦

¦реализации ¦обучения, обеспечивающих высокое качество образования; ¦

¦Подпрограммы ¦- организация подвоза детей из населенных пунктов ¦

¦ ¦района в базовые школы для обеспечения более ¦

¦ ¦качественного общего и дополнительного образования; ¦

¦ ¦- дальнейшая реструктуризация сети учреждений ¦

¦ ¦образования, перевод образовательных учреждений на ¦

¦ ¦новые условия хозяйствования; ¦

¦ ¦- создание единой информационной индивидуализации ¦

¦ ¦образовательного процесса; ¦

¦ ¦- создание системы консультационно-методической ¦

¦ ¦поддержки и непрерывного повышения квалификации ¦

¦ ¦педагогических и административных кадров системы ¦

¦ ¦образования района; ¦

¦ ¦- освоение педагогическими и административными кадрами ¦

¦ ¦информационно-коммуникационных технологий; ¦

¦ ¦- создание условий для предоставления качественных ¦

¦ ¦образовательных услуг в новой социально-экономической ¦

¦ ¦и демографической ситуации, что позволит обеспечить ¦

¦ ¦дальнейшее развитие системы образования района; ¦

¦ ¦- приближение к целевым показателям по муниципальному ¦

¦ ¦району (план-задание Министерства образования ¦

¦ ¦Пермского края) ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦Система контроля ¦Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют: ¦

¦за реализацией ¦Земское Собрание Кудымкарского муниципального района; ¦

¦Подпрограммы ¦администрация Кудымкарского муниципального района; ¦

¦ ¦финансовый орган Кудымкарского муниципального района; ¦

¦ ¦контрольный орган Земского Собрания Кудымкарского ¦

¦ ¦муниципального района ¦

L-----------------+--------------------------------------------------------

1. Анализ ситуации и основные проблемы развития

муниципальной системы образования

Кудымкарский муниципальный район входит в состав Пермского края. Расположен в северо-западной части края. С 26 февраля 1925 года район входит в состав Коми-Пермяцкого автономного округа.

Кудымкарский район занимает площадь 4733 кв. км, протяженность района составляет с севера на юг 105 км, с запада на восток - 110 км.

На востоке район граничит с Юсьвинским районом Коми-Пермяцкого округа, на юго-востоке - с Карагайским и на северо-востоке - с Усольским районом Пермского края, с юга - с Сивинским и Карагайским районами Пермского края, с запада - с Кировской областью, с севера - с Юрлинским и Косинским районами Коми-Пермяцкого округа.

На территории Кудымкарского района расположены 6 сельских поселений: Белоевское, Верх-Иньвенское, Егвинское, Ленинское, Ошибское, Степановское, в которые входят 284 населенных пункта. Административный центр района - г. Кудымкар.

Население муниципального образования “Кудымкарский район“ насчитывает 27922 человека.

По территории района проходит федеральная магистраль Нытва - Кудымкар, которая является частью формирующегося Северного транспортного коридора (северный маршрут Пермь - Сыктывкар - Котлас - Санкт-Петербург). Ближайшая железнодорожная станция - Менделеево (100 км).

Выделим следующие особенности района:

- снижение численности детского населения муниципалитета (количество детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, сократилось с 2006 года в 1,22 раза);

- отсутствие районного центра (г. Кудымкар - центр городского округа);

- неоднородность этнокультурного состава;

- близость к г. Кудымкару, что существ“нно влияет на социально-экономическое развитие.

Образование в районе является приоритетным направлением развития и обеспечения социальной стабильности. Администрация района создает условия для социального и экономического развития через обеспечение доступного качественного образования, выравнивание образовательных возможностей детей и подростков, повышение культурного уровня населения, снижение детской безнадзорности и правонарушений.

Тенденции развития сети образовательных учреждений в районе по основным линиям соответствуют краевым. На начало 2009 года на территории района функционирует 26 общеобразовательных школ: 14 средних школ, 8 основных, 4 начальные (в т.ч. 18 юридических лиц).

Образовательный и воспитательный процесс осуществляют 437 педагогов, из них со 2-й категорией - 163 чел. (37%), с 1-й кат. - 177 чел. (41%), с высшей категорией - 37 чел. (8%).

В 26 общеобразовательных школах на начало 2009 года обучается 2769 учащихся. Количество учащихся на 1 учителя в текущем году составляет 6,2 ученика. Средняя наполняемость класса составляет 10,5 человека, при нормативе 15 человек.

Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности.

------------------------T-------------T-------------¬

¦ ОУ ¦ Средняя ¦ Средняя ¦

¦ ¦наполняемость¦наполняемость¦

¦ ¦ классов до ¦классов после¦

¦ ¦ оптимизации ¦реорганизации¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Белоевская СОШ ¦ 17 ¦ 19,8 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Отевская ООШ ¦ 6,2 ¦ - ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Кузьвинская ООШ ¦ 5,9 ¦ 8 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Перковская НОШ ¦ 7 ¦ - ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Кувинская СОШ ¦ 14,4 ¦ 14,4 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Сервинская ООШ ¦ 9,4 ¦ 9,4 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Пешнигортская СОШ ¦ 13,6 ¦ 13,6 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦В.-Иньвенская СОШ ¦ 16 ¦ 19,7 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Разинская НОШ ¦ 6,5 ¦ - ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Самковская СОШ ¦ 14 ¦ 17,2 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦В.-Мысская ООШ ¦ 5,4 ¦ 5 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Буждомская ООШ ¦ 6 ¦ - ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Деминская СОШ ¦ 11,6 ¦ 12,6 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Ярашовская ООШ ¦ 6,3 ¦ 6,5 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Ошибская СОШ ¦ 14,6 ¦ 18,4 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Эрнская ООШ ¦ 4,3 ¦ 8 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Велвинская ООШ ¦ 8,6 ¦ 8 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Мелехинская ООШ ¦ 6,6 ¦ 8,5 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Егоровская СОШ ¦ 9,1 ¦ 10,3 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Ленинская СОШ ¦ 13,4 ¦ 16,7 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Полвинская СОШ ¦ 8,8 ¦ 9 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦В.-Юсьвинская СОШ ¦ 13,6 ¦ 14,3 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Гуринская СОШ ¦ 14,8 ¦ 14,8 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Алековская НОШ ¦ 13,5 ¦ 13,5 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Егвинская СОШ ¦ 12,1 ¦ 12,7 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Корчевнинская СОШ ¦ 14,3 ¦ 14,3 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦ИТОГО ¦ 10,5 ¦ 11,9 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦Краевой план на 2009 г.¦ ¦ 13,7 ¦

+-----------------------+-------------+-------------+

¦План ОМС на 2009 г. ¦ ¦ 13 ¦

L-----------------------+-------------+--------------

Количество учащихся на 1 учителя:

------------------T-------------------T-------------------¬

¦ ОУ ¦Количество учащихся¦Количество учащихся¦

¦ ¦ на 1 учителя на ¦ на 1 учителя на ¦

¦ ¦ 01.01.2009 ¦ 01.01.2010 ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Белоевская СОШ ¦ 9,9 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Отевская ООШ ¦ 4,6 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Кузьвинская ООШ ¦ 4,7 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Перковская НОШ ¦ 7 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Кувинская СОШ ¦ 7,5 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Сервинская ООШ ¦ 4,8 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Пешнигортская СОШ¦ 6,8 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦В.-Иньвенская СОШ¦ 7,3 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Разинская НОШ ¦ 6,5 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Самковская СОШ ¦ 6,7 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦В.-Мысская ООШ ¦ 3,8 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Буждомская ООШ ¦ 6 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Деминская СОШ ¦ 4,5 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Ярашовская ООШ ¦ 3,7 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Ошибская СОШ ¦ 8,5 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Эрнская ООШ ¦ 3,3 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Велвинская ООШ ¦ 4,9 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Мелехинская ООШ ¦ 5,1 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Егоровская СОШ ¦ 4,6 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Ленинская СОШ ¦ 6,4 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Полвинская СОШ ¦ 4,9 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦В.-Юсьвинская СОШ¦ 6,3 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Гуринская СОШ ¦ 6,4 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Алековская НОШ ¦ 13,5 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Егвинская СОШ ¦ 5,5 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦Корчевнинская СОШ¦ 6,7 ¦ ¦

+-----------------+-------------------+-------------------+

¦ИТОГО ¦ 6,2 ¦ ¦

L-----------------+-------------------+--------------------

Значение средней зарплаты учителей (руб.), доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений (%):

--------------------------T----------T----------T----------T----------T----T----------¬

¦ Наименование ¦Количество¦Количество¦ ФОТ ¦ ФОТ ¦ % ¦ Средняя ¦

¦ образовательного ¦работающих¦педагогов ¦ ¦педагогов ¦ ¦заработная¦

¦ учреждения ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плата ¦

¦ ¦учреждении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Белоевская СОШ“ ¦ 119 ¦ 65 ¦ 762,919 ¦ 334,043 ¦44 ¦ 5100 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Верх-Иньвенская СОШ“¦ 70 ¦ 33 ¦ 536,362 ¦ 292,296 ¦54 ¦ 8900 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Верх-Юсьвинская СОШ“¦ 64 ¦ 25 ¦ 344,7 ¦ 183,6 ¦53 ¦ 7300 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Гуринская СОШ“ ¦ 51 ¦ 30 ¦ 291,6 ¦ 173,8 ¦60 ¦ 5800 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Деминская СОШ“ ¦ 40 ¦ 22 ¦ 300,38673¦ 149,31342¦50 ¦ 6800 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Егоровская СОШ“ ¦ 33 ¦ 16 ¦ 226,597 ¦ 115,872 ¦51 ¦ 7200 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Егвинская СОШ“ ¦ 35 ¦ 23 ¦ 209,67519¦ 133,46067¦63 ¦ 5800 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Корчевнинская СОШ“ ¦ 34 ¦ 19 ¦ 231,45 ¦ 131,9 ¦56 ¦ 6900 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Кувинская СОШ“ ¦ 55 ¦ 23 ¦ 472,695 ¦ 273,649 ¦57 ¦ 11900 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Ленинская СОШ“ ¦ 55 ¦ 22 ¦ 370,6909 ¦ 199,9091 ¦53 ¦ 9100 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Ошибская СОШ“ ¦ 100 ¦ 33 ¦ 740,6 ¦ 204,4 ¦28 ¦ 6200 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Пешнигортская СОШ“ ¦ 38 ¦ 21 ¦ 194,633 ¦ 131,115 ¦67 ¦ 6200 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Полвинская СОШ“ ¦ 45 ¦ 17 ¦ 206,9 ¦ 106,9 ¦51 ¦ 6200 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Самковская СОШ“ ¦ 62 ¦ 30 ¦ 378,3 ¦ 212,1 ¦56 ¦ 7100 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Велвинская ООШ“ ¦ 32 ¦ 21 ¦ 247,55 ¦ 137,86 ¦56 ¦ 6600 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Сервинская ООШ“ ¦ 29 ¦ 18 ¦ 182,8525 ¦ 126,77002¦69 ¦ 7000 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦МОУ “Ярашовская ООШ“ ¦ 27 ¦ 12 ¦ 139,5 ¦ 74,6 ¦53 ¦ 6200 ¦

+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+----------+

¦ИТОГО ¦ 52,2 ¦ 25,3 ¦ 343,377 ¦ 158,194 ¦54,2¦ 7100 ¦

L-------------------------+----------+----------+----------+----------+----+-----------

Ввиду резкого снижения контингента детей в 2008 - начале 2009 учебного года закрыты школы в д. Перкова, в п. Эрна.

В целях предоставления равных условий для получения среднего (полного) общего образования независимо от места проживания 13 школ осуществляют подвоз учащихся из населенных пунктов. Для этих целей задействовано 22 автобуса.

Маршруты движения автобусов согласованы с ГИБДД, разработаны и утверждены графики движения школьных автобусов, обеспечены условия для предрейсовых медицинских осмотров водителей школьных автобусов (заключены договоры с сельскими ФАПами). Для большинства образовательных учреждений максимальное расстояние подвоза для обучающихся (в соответствии с возрастными нормами и ступенями образования) не превышает допустимых норм. Работа по оснащению школ транспортом в рамках программы “Школьный автобус“ будет продолжена и в 2009 году.

Фактические затраты на одного ученика в ОУ Кудымкарского

района (руб.)

------------------------T-------T-------T----------------¬

¦ ОУ ¦2008 г.¦2009 г.¦ 2010 г. (план) ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Белоевская СОШ ¦ 15421 ¦ 27485 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Отевская ООШ ¦ 23832 ¦ 38312 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Кузьвинская ООШ ¦ 24461 ¦ 46481 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Кувинская СОШ ¦ 25402 ¦ 33914 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Сервинская ООШ ¦ 53641 ¦ 58578 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Пешнигортская СОШ ¦ 33873 ¦ 35646 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦В.-Иньвенская СОШ ¦ 22283 ¦ 30951 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Разинская НОШ ¦ 30834 ¦ 40200 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Самковская СОШ ¦ 53436 ¦ 35000 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦В.-Мысская ООШ ¦ 26200 ¦ 41500 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Буждомская ООШ ¦ 21312 ¦ 30000 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Деминская СОШ ¦ 39051 ¦ 34456 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Ярашовская ООШ ¦ 31200 ¦ 44892 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Ошибская СОШ ¦ 25229 ¦ 32841 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Эрнская ООШ ¦ 38058 ¦ 35975 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Велвинская ООШ ¦ 29696 ¦ 44350 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Мелехинская ООШ ¦ 24535 ¦ 30050 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Егоровская СОШ ¦ 35616 ¦ 35357 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Ленинская СОШ ¦ 35456 ¦ 37131 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Полвинская СОШ ¦ 26785 ¦ 39789 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦В.-Юсьвинская СОШ ¦ 39178 ¦ 32845 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Гуринская СОШ ¦ 23330 ¦ 31048 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Алековская НОШ ¦ 11215 ¦ 13811 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Егвинская СОШ ¦ 34920 ¦ 41600 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Корчевнинская СОШ ¦ 26607 ¦ 46727 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Итого ¦ 30062 ¦ 36757 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦Краевой план на 2009 г.¦ ¦ 31231 ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+----------------+

¦План ОМС на 2009 г. ¦ ¦ 31231 ¦ ¦

L-----------------------+-------+-------+-----------------

Расходы на одного ребенка по району в 2008 г. выше краевых нормативов. Для дальнейшей оптимизации образовательных учреждений планируется создание базовых школ: МОУ “Ошибская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “В.-Иньвенская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “Ленинская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “Белоевская средняя общеобразовательная школа“. Планируется проведение внутренней оптимизации - пересмотр учебных планов, объединение факультативов, элективных курсов; совместное использование транспорта, совмещение уроков труда, физкультуры, музыки, рисования, сокращение штатной численности работников образования (административный персонал). Все школы имеют структурные подразделения - детский сад, что обуславливает их сохранение, так как в нескольких случаях школа и д/с находятся в одном здании, где имеется единая система отопления, водоснабжения, канализации.

Для комплексного решения проблем образования муниципального района путем системных преобразований, направленных на построение целостного и эффективного образовательного пространства на основе накопленного опыта, и разработана данная Подпрограмма.

Материальная база учреждений образования находится в удовлетворительном состоянии. Все общеобразовательные учреждения имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет.

Благодаря участию в региональных и федеральных проектах в течение 3 последних лет проведены текущие и капитальные ремонты, выполнены лицензионные требования, приобретены учебное оборудование и мебель. В районе все образовательные учреждения находятся в типовых зданиях, кроме МОУ “Егвинская средняя общеобразовательная школа“.

4 школы района являются победителями национального проекта “Образование“ (МОУ “Ленинская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “Полвинская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “Деминская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “Кувинская средняя общеобразовательная школа“), успешно реализуют программы развития, имеют современную материальную и учебную базы.

В течение последних 3 лет в целях снижения затрат по отрасли проведена оптимизация сети. Снижена численность юридических лиц, часть детских садов переведена в здания школ после проведенной реконструкции помещений. Это дало как положительный, так и отрицательный результат.

Положительные моменты: снижение затрат по ФОТ, более оперативное решение хозяйственных вопросов, снижение затрат по отрасли в целом.

Отрицательные моменты: в связи с малочисленностью детей в филиалах и структурных подразделениях возросли расходы на 1 ученика в общеобразовательной школе по причине того, что структурные подразделения и филиалы “затратны“, т.к. часть из них находится в других населенных пунктах, имеет отдельные здания и собственные котельные.

В связи с переходом на нормативно-подушевое финансирование и в случае недостатка финансовых ресурсов учредитель может принимать решения об определенных изменениях сети.

Критерии, учитываемые при оптимизации сети:

1. Несоответствие (существенный избыток) количества ученических мест в ОУ, входящих в сеть, имеющимся нормативам.

2. Неэффективное соотношение числа обучающихся в расчете на одного учителя в ОУ, входящих в сеть.

3. Неэффективная (недостаточная) наполняемость классов в ОУ, входящих в сеть, по ступеням образования.

4. Высокая стоимость содержания части школьных зданий с учетом стоимости оплаты коммунальных услуг.

5. Неэффективность использования наиболее квалифицированных педагогических кадров.

6. Переселение жителей из малочисленных населенных пунктов.

7. Недостаток финансирования для малокомплектных школ.

8. Административные проблемы.

9. Слабое развитие транспортных сетей, коммуникаций, современной связи.

10. Недостаточная доля школьников (%), обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям.

Риски при оптимизации сети:

1. Увеличение расходов финансовых средств из местного бюджета: коммунальные услуги, организация подвоза детей, организация питания детей.

2. Отток учащихся из старшей школы (МОУ “Гуринская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “Егвинская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “Корчевнинская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “Пешнигортская средняя общеобразовательная школа“).

3. Неготовность и сопротивление учителей, руководителей школ к проведению реформ.

4. Сопротивление населения проводимым мероприятиям в силу сложившихся стереотипов общественного мнения.

5. Сокращение педагогических и руководящих кадров. Возможная напряженность в педагогической среде.

6. Психологические сложности адаптационного характера при вхождении в новый школьный коллектив.

2. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма развития системы образования Кудымкарского района исходит из того, что модернизация системы образования важна с точки зрения превращения ее в фактор и средство социально-экономического и культурного развития района, успешной социализации личности, повышения уровня и качества жизни населения района. В связи с этим главной целью Подпрограммы является создание условий для повышения эффективности муниципальной системы в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности. Важнейшая целевая установка Подпрограммы заключается в том, что бесплатная для всех социальных слоев общеобразовательная школа и впредь будет определять социальный и культурно-образовательный уровень населения, а вместе с этим - промышленность и экономику, науку и культуру.

Органы муниципальной власти, общество, система образования при реализации Подпрограммы обеспечивают достижение следующих задач:

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования;

- достижение нового качества дошкольного, общего, дополнительного образования; развитие гибкой образовательной среды, способствующей получению вариативного образования с учетом интересов, склонностей каждого ребенка;

- создание системы мониторинга состояния системы образования района;

- обеспечение максимальной “выживаемости“ образовательных учреждений за счет повышения экономической эффективности их функционирования;

- создание условий для получения выпускниками общеобразовательных учреждений качественного образования за счет использования дистанционных методов обучения, транспортных схем доставки учащихся в базовые школы, интеграции общеобразовательной школы с учреждениями дошкольного, дополнительного, начального, среднего, высшего профессионального образования;

- воспитание подрастающего поколения, обладающего нравственными ценностями, подготовленного к жизни, физически и психически здорового, активизация деятельности детских и молодежных общественных организаций;

- поддержка образовательных инициатив, образовательных программ и проектов, обеспечивающих системные и качественные изменения в окружной системе образования;

- создание условий для всесторонней подготовки учащихся к самостоятельной жизни и сельскохозяйственному труду, жизненному и профессиональному самоопределению на основе усиления взаимосвязей образовательных учреждений всех уровней, обеспечения предпрофильной подготовки и профилизации школ;

- повышение престижа работы учителя на основе стимулирования его деятельности, модернизации системы подготовки и переподготовки кадров для общеобразовательных учреждений;

- развитие образования как открытой государственно-общественной системы;

- обеспечение условий для получения качественного образования независимо от места жительства;

- приведение структуры сети образовательных учреждений в соответствие с потребностями и финансовыми возможностями Кудымкарского муниципального района.

Подпрограмма рассчитана на пять лет и охватывает период с 2007 по 2010 год. Выполнение Подпрограммы разделено на два взаимосвязанных этапа: результаты деятельности на первом этапе (2007 год) становятся основой для реализации второго этапа (2008-2010 годы):

1-й этап (2007 год) - разработка и апробация механизмов и технологий реализации Подпрограммы, разработка пилотных проектов по реализации ее основных направлений;

2-й этап (2008-2010 годы) - реализация основных направлений Подпрограммы; выход на качественно иные характеристики районной системы образования, внедрение в практику работы образовательных учреждений новых позитивных технологий и методик.

3. Перечень программных мероприятий

Достижение цели и задач Подпрограммы заключается в реализации программных мероприятий по шести направлениям:

3.1. Развитие системы дошкольного образования:

- обеспечение функционирования и развития сети различных видов дошкольных образовательных учреждений с учетом социальных потребностей семей и запросов родителей на разнообразие режима работы дошкольных учреждений и воспитательно-образовательных услуг;

- развитие различных по длительности, способам организации и стоимости форм охвата дошкольным образованием детей предшкольного возраста и обеспечение возможно полного их охвата предшкольной подготовкой;

- введение дифференцированного финансирования дошкольных образовательных учреждений в зависимости от их вида и категории.

3.2. Создание условий для повышения качества образования:

- введение профильного обучения на старшей ступени общего образования;

- поддержка опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений;

- обеспечение максимальной “выживаемости“ общеобразовательных учреждений за счет повышения экономической эффективности их функционирования.

3.3. Создание здоровьесберегающей среды:

- материально-техническое и кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений с целью решения здоровьесберегающих задач;

- комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья школьников;

- формирование у школьников стремления к здоровому образу жизни.

3.4. Информатизация системы образования:

- обеспечение учреждений образования компьютерным оборудованием, организационной техникой и прикладным программным обеспечением;

- использование новых информационных технологий в образовательном процессе;

- развитие форм дистанционного обучения детей, педагогов;

- развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических, административных и инженерно-технических кадров системы образования в области новых информационных и коммуникационных технологий.

3.5. Безопасность образовательного учреждения:

- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов и видов на основе использования современных достижений науки и техники в этой области и привлечения отечественной производственной базы;

- консолидация усилий и бюджетов различных уровней, привлечение дополнительных средств для создания безопасных условий в учреждениях;

- координация и выполнение работ по повышению уровня безопасности образовательных учреждений;

- оснащение образовательных учреждений всех типов и видов современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;

- обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений, их паспортизация, оценка пожарной, электрической и конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по ее повышению до требований существующих норм и правил;

- организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность образовательных учреждений.

3.6. Развитие сети.

1. Создание 4 базовых школ.

С целью распространения положительного педагогического опыта и оказания методической помощи образовательным учреждениям района по приоритетным направлениям развития системы образования на территории района предполагается создание 4 базовых школ: Ленинская СОШ, В.-Иньвенская СОШ, Ошибская СОШ, Белоевская СОШ.

2. Ликвидация ОУ.

Из-за низкой наполняемости предполагается закрытие Перковской начальной общеобразовательной школы (7 чел.), Буждомской начальной общеобразовательной школы (6 чел.), Отевской основной школы (27 чел.), Эрнской основной школы (24 чел.), планируется организовать подвоз детей в близлежащие школы.

3. Изменение статуса общеобразовательных учреждений или перевод в статус филиала.

По причине низкой наполняемости старшей ступени в МОУ “Егоровская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “Егвинская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “Корчевнинская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “Верх-Юсьвинская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “Самковская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “Полвинская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “Пешнигортская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “Гуринская средняя общеобразовательная школа“, МОУ “Деминская средняя общеобразовательная школа“ планируется в 2009-2010 гг. перевести данные школы в статус основных школ; МОУ “Ярашовская основная общеобразовательная школа“, филиал МОУ “Велвинская основная общеобразовательная школа“ - “Мелехинская основная общеобразовательная школа“, филиал МОУ “Самковская средняя общеобразовательная школа“ - “Весело-Мысская основная общеобразовательная школа“, МОУ “Эрнская основная общеобразовательная школа“, филиал МОУ “Белоевская средняя общеобразовательная школа“ - “Кузьвинская основная общеобразовательная школа“ - в статус начальной школы.

4. Развитие дистанционного обучения.

С целью распространения через образовательный процесс современных образовательных технологий, выравнивания возможностей учащихся района на получение качественных образовательных услуг, расширения возможностей реализации индивидуальных образовательных программ учащихся в районе планируется внедрение и развитие дистанционного обучения.

5. Эффективное использование площадей - перевод детских садов в здание школ (Верх-Юсьвинский д/с, Деминский д/с, Мелехинский д/с, Кузьвинский д/с, Егоровский д/с).

6. Передача на аутсорсинг несвойственных функций (столовые - с 01.04.2009, котельные).

7. Корректировка штатных расписаний: 1-й этап - с 01.01.2009; 2-й этап - с 01.09.2009.

8. Оптимизация учебных планов с 01.09.2009.

9. Функционирование высокозатратных малочисл“нных ОУ.

10. Функционирование ОУ, находящихся на территории, являющейся точкой роста (МОУ “Кувинская средняя общеобразовательная школа“).

---------------T------------------------------T-------------T----------------------¬

¦Изменение сети¦Наименование ОУ, подлежащих ¦ Дата ¦Краткая характеристика¦

¦ ¦ изменению ¦ изменений ¦ изменений ¦

+--------------+------------------------------+-------------+----------------------+

¦Ликвидация ОУ ¦Филиал МОУ “Белоевская средняя¦ 01.01.2009 ¦Для 7 учащихся будет ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ - ¦ ¦организован подвоз ¦

¦ ¦“Перковская начальная ¦ ¦ ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦Филиал МОУ “Белоевская средняя¦ 01.09.2009 ¦Будет организован ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ - ¦ ¦подвоз ¦

¦ ¦“Отевская основная ¦ ¦ ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦ ¦

+--------------+------------------------------+-------------+----------------------+

¦Изменение ¦МОУ “Гуринская средняя ¦ 01.09.2010 ¦ ¦

¦статуса ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦МОУ “Пешнигортская средняя ¦ 01.09.2010 ¦Нет 11-го класса ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦Филиал МОУ “Самковская средняя¦ 01.09.2009 ¦Филиал (оставлена ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ - ¦ ¦начальная ступень ¦

¦ ¦“Весело-Мысская основная ¦ ¦обучения). Будет ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦организован подвоз ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦МОУ “Корчевнинская средняя ¦ 01.09.2009 ¦В 2008 г. не было ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦набора в 10-й класс ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦МОУ “Егвинская средняя ¦ 01.09.2009 ¦В 2008 г. не было ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦набора в 10-й класс ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦Филиал МОУ “Велвинская ¦ 01.09.2009 ¦Будет организован ¦

¦ ¦основная общеобразовательная ¦ ¦подвоз в Ошибскую СОШ ¦

¦ ¦школа“ - “Мелехинская основная¦ ¦ ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦Филиал МОУ “Белоевская средняя¦ 01.09.2009 ¦Будет организован ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ - ¦ ¦подвоз ¦

¦ ¦“Кузьвинская основная ¦ ¦ ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦МОУ “Пешнигортская средняя ¦ 01.09.2010 ¦ ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦ ¦

+--------------+------------------------------+-------------+----------------------+

¦Перевод в ¦МОУ “Эрнская основная ¦ 12.01.2009 ¦Становится филиалом ¦

¦статус ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦базовой школы ¦

¦филиала, +------------------------------+-------------+----------------------+

¦изменение ¦МОУ “Деминская средняя ¦ 01.09.2009 ¦Становится филиалом ¦

¦статуса ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦базовой школы ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦МОУ “Егоровская средняя ¦ 01.09.2009 ¦Становится филиалом ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦базовой школы ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦МОУ “Полвинская средняя ¦ 01.09.2009 ¦Становится филиалом ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦базовой школы ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦МОУ “Верх-Юсьвинская средняя ¦ 01.09.2009 ¦Становится филиалом ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦базовой школы ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦МОУ “Ярашовская основная ¦ 01.09.2009 ¦Становится филиалом ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦базовой школы ¦

+--------------+------------------------------+-------------+----------------------+

¦Совместное ¦Деминский д/с переводится в ¦ 01.01.2009 ¦17 детей ¦

¦использование ¦здание школы ¦ ¦ ¦

¦площадей +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦В.-Юсьвинский д/с переводится ¦ 01.01.2009 ¦36 детей ¦

¦ ¦в здание школы ¦ ¦ ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦Мелехинский д/с переводится ¦ 01.09.2009 ¦11 детей ¦

¦ ¦в здание школы ¦ ¦ ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦Егоровский д/с переводится в ¦ 01.09.2009 ¦13 детей ¦

¦ ¦здание школы ¦ ¦ ¦

+--------------+------------------------------+-------------+----------------------+

¦Создание ¦МОУ “Белоевская средняя ¦ 01.09.2009 ¦Базовая для 1 ОУ ¦

¦базовых школ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(кадровый потенциал, ¦ ¦ ¦

¦ ¦современная УМБ, переход на ¦ ¦ ¦

¦ ¦профильное обучение, сетевое ¦ ¦ ¦

¦ ¦взаимодействие) ¦ ¦ ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦МОУ “Ошибская средняя ¦ 01.09.2009 ¦Базовая для 3 ОУ ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦МОУ “Верх-Иньвенская средняя ¦ 01.09.2009 ¦Базовая для 2 ОУ ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦МОУ “Ленинская средняя ¦ 01.09.2009 ¦Базовая для 2 ОУ ¦

¦ ¦общеобразовательная школа“ ¦ ¦ ¦

+--------------+------------------------------+-------------+----------------------+

¦ ¦ Прочие мероприятия по снижению затрат на 1 ученика ¦

+--------------+------------------------------T-------------T----------------------+

¦Корректировка ¦ОУ ¦До 01.01.2009¦Снижение численности ¦

¦штатного ¦ ¦ ¦работающих ¦

¦расписания ¦ ¦До 01.01.2010¦ ¦

+--------------+------------------------------+-------------+----------------------+

¦Корректировка ¦ОУ ¦С 01.01.2009 ¦Переход частично от ¦

¦учебных планов¦ ¦до 01.09.2010¦классно-урочной ¦

¦ ¦ ¦ ¦системы к групповым ¦

¦ ¦ ¦ ¦формам работы, переход¦

¦ ¦ ¦ ¦на 5-дневку ¦

+--------------+------------------------------+-------------+----------------------+

¦Аутсорсинг - ¦ОУ ¦С апреля 2009¦Передача на аутсорсинг¦

¦освобождение ¦ ¦ ¦школьных столовых в ¦

¦от ¦ ¦ ¦I квартале 2009 года, ¦

¦несвойственных¦ ¦ ¦в последующем - ¦

¦функций ¦ ¦ ¦передача котельных ¦

L--------------+------------------------------+-------------+-----------------------

В результате проведенных мероприятий планируется достичь следующих целевых показателей:

--------------------------------------T-------T-------T-------T-------T------¬

¦ Наименование показателя ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2009 ¦

¦ ¦ +-------+-------+-------+------+

¦ ¦ ¦краевой¦краевой¦краевой¦ план ¦

¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ план ¦ ОМС ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦1.2. Абсолютное значение средней ¦ 7556 ¦ 10298 ¦ 12224 ¦ 11070 ¦ 7900 ¦

¦зарплаты учителей, в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦1.3. Доля фонда оплаты труда учителей¦ 54% ¦ 58% ¦ 64,7%¦ 70%¦ 65%¦

¦в общем фонде оплаты труда работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общеобразовательных учреждений, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦1.4. Доля муниципальных образований, ¦ - ¦ 13% ¦ 14,5%¦ 100%¦ 100%¦

¦общеобразовательные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦которых перешли на НСОТ, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦1.5. Доля государственных и ¦ - ¦ 10% ¦ 10,7%¦ 100%¦ 100%¦

¦муниципальных общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений, которые перешли на НСОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦2.1. Доля муниципальных образований, ¦ 80% ¦ 90% ¦ 100% ¦ 100%¦ 100%¦

¦общеобразовательных учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦получающих бюджетные средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основе принципов НПФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦2.2. Доля государственных и ¦ 70% ¦ 90% ¦ 98% ¦ 100%¦ 100%¦

¦муниципальных общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений, получающих бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства на основе принципов НПФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦2.3. Доля общеобразовательных ¦ 83% ¦ 90% ¦ 95% ¦ 100%¦ 100%¦

¦учреждений, ведущих бухгалтерский и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦налоговый учет самостоятельно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦2.4. Величина нормативов подушевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦2.4.1. в городской местности ¦ 12152 ¦ 14736 ¦ 14782 ¦ 15956 ¦ - ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦2.4.2. в сельской местности ¦ 23722 ¦ 28856 ¦ 29512 ¦ 31321 ¦31321 ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦2.5. Доля учебных расходов в ¦ 3,50%¦ 5% ¦ 5% ¦ 10%¦ 4%¦

¦нормативе бюджетного финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общеобразовательных учреждений, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦3.1. Продолжительность участия ¦ 5 лет ¦ 6 лет ¦ 6 лет ¦ 7 лет ¦7 лет ¦

¦субъекта РФ в эксперименте по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦введению единого государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦экзамена (ЕГЭ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦3.2. Количество учебных предметов ¦ 9 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 13 ¦ 12 ¦

¦<*>, по которым выпускникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общеобразовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предоставляется возможность пройти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦итоговую аттестацию в форме ЕГЭ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦3.3. Доля выпускников ¦100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100%¦ 100%¦

¦общеобразовательных учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проходящих государственную (итоговую)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦аттестацию не менее чем по двум ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предметам (русскому языку и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦математике) в форме ЕГЭ, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦3.4. Доля выпускников ОУ, сдающих ЕГЭ¦ 38,50%¦ 50% ¦ 60% ¦ 60%¦ 60%¦

¦по трем и более учебным предметам, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦3.5. Доля выпускников 9-х классов, ¦100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100%¦ 100%¦

¦проходящих не менее чем по двум ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предметам внешнюю независимую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦итоговую аттестацию, осуществляемую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦межшкольными экзаменационными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦комиссиями, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦4.1. Доля школьников, обучающихся в ¦ 50 ¦ 70 ¦ 59 ¦ 85 ¦ 85 ¦

¦общеобразовательных учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦отвечающих современным требованиям к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦условиям осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образовательного процесса, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦4.2. Средняя наполняемость классов в ¦ 23,2 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 25 ¦ - ¦

¦общеобразовательных учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расположенных в городской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦4.3. Средняя наполняемость классов в ¦ 12,52 ¦ 13,7¦ 13,8 ¦ 15 ¦ 13 ¦

¦общеобразовательных учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расположенных в сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦4.4. Число обучающихся на старшей ¦ 51 ¦ 65 ¦ 50 ¦ 80 ¦ 40 ¦

¦ступени в расчете на одно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общеобразовательное учреждение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имеющее старшую ступень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦5.1. Доля общеобразовательных ¦ 15% ¦ 75% ¦ 93% ¦ 100%¦ 100%¦

¦учреждений, в которых согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦зарегистрированному уставу создан и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦действует орган самоуправления, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦5.2. Доля муниципальных образований, ¦ 12% ¦ 75% ¦ 79% ¦ 100%¦ 100%¦

¦имеющих орган управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обеспечивающий демократический, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦государственно-общественный характер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦управления образованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦5.3. Доля общеобразовательных ¦ 18% ¦ 75% ¦ 89% ¦ 100%¦ 100%¦

¦учреждений, имеющих опубликованный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦публичный отчет об образовательной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансово-хозяйственной деятельности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦5.4. Доля общеобразовательных ¦ 10% ¦ 80% ¦ 97% ¦ 100%¦ 100%¦

¦учреждений, имеющих свои регулярно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(не реже 2 раз в месяц) обновляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сайты в сети Интернет, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦5.5. Доля пунктов проведения итоговой¦ 50% ¦ 80% ¦ 100% ¦ 100%¦ 100%¦

¦аттестации выпускников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общеобразовательных учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦форме ЕГЭ, в которых присутствовали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общественные наблюдатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+

¦5.6. Доля общеобразовательных ¦ 25% ¦ 80% ¦ 100% ¦ 100%¦ 100%¦

¦учреждений, в лицензировании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦аккредитации которых приняли участие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общественные эксперты, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------

4. Источники и объемы финансового обеспечения Подпрограммы

Ресурсное обеспечение данной Программы будет проводиться за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов.

Общий объем финансирования - 84276,14 тыс. руб., в т.ч.:

7360 тыс. рублей - федеральный бюджет;

32503,14 тыс. рублей - краевой бюджет;

44413 тыс. руб. - муниципальный бюджет.

Суммы ежегодного финансирования Подпрограммы из бюджета района определяются при утверждении бюджета соответствующего года с учетом расширения сферы действия Подпрограммы, увеличения охвата учреждений района, участвующих в мероприятиях Подпрограммы. Для реализации Подпрограммы предполагается привлечь финансовые средства из краевого бюджета, за счет федеральных целевых программ, из внебюджетных источников (гранты, негосударственные проекты).

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей.

Подпрограмма реализуется на основе договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных на конкурсной основе. Договоры определяют права и обязанности сторон, регулируют их отношения, в том числе предусматривают контроль главным исполнителем Подпрограммы за ходом работ по выполнению договоров.

6. Оценка эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы направлена на улучшение условий функционирования и дальнейшее развитие системы образования. Ожидаются:

- создание сети опорных школ с методическим, материальным и кадровым оснащением, позволяющим реализовывать программы профильного и предпрофильного обучения, обеспечивающих высокое качество образования;

- организация подвоза детей из населенных пунктов района в базовые школы для обеспечения более качественного общего и дополнительного образования;

- дальнейшая реструктуризация сети учреждений образования, перевод образовательных учреждений на новые условия хозяйствования;

- создание единой информационной индивидуализации образовательного процесса;

- создание системы консультационно-методической поддержки и непрерывного повышения квалификации педагогических и административных кадров системы образования района;

- освоение педагогическими и административными кадрами информационно-коммуникационных технологий;

- достижение цели: создание условий для предоставления качественных образовательных услуг в новой социально-экономической и демографической ситуации, что позволит обеспечить дальнейшее развитие системы образования района;

- приближение к целевым показателям по муниципальному району (план-задание Министерства образования Пермского края).

7. Организация управления Подпрограммой и контроль

за реализацией Подпрограммы

Управление Подпрограммой осуществляет отдел образования администрации района, который для решения программных задач использует ресурсы системы образования, привлекает организации, специалистов и экспертов, определяемых на конкурсной основе после утверждения Подпрограммы в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за использованием исполнителем Подпрограммы целевых бюджетных ассигнований обеспечивает Земское Собрание Кудымкарского района.

Таблица 1

Финансирование программных мероприятий

----------------------------T---------T--------T--------T-------------------------------------T-------T-------------¬

¦ Мероприятие ¦Уровень ¦Форма ¦Источник¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦Испол- ¦ Ожидаемые ¦

¦ ¦источника¦финанси-¦финанси-+--------T-------T-----T--------T-----+нители ¦ результаты ¦

¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ 2007 ¦2008 ¦2009 год¦2010 ¦ ¦ ¦

¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦Осуществление эксперимента ¦Местный ¦ ¦ ¦ 22 ¦ 22 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦Отдел ¦Увеличение ¦

¦по созданию и введению в ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образо-¦охвата детей ¦

¦действие новых моделей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦дошкольным ¦

¦дошкольных образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованием ¦

¦учреждений на основе +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+ ¦ ¦

¦кратковременного пребывания¦Всего ¦ ¦ ¦ 22 ¦ 22 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ ¦ ¦

¦воспитанников (группа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дому - 0,5 ст. воспитателя)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦Открытие детских садов, ¦Местный ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 100 ¦ 100¦ 0 ¦ 0¦Отдел ¦Оптимизация ¦

¦дополнительных групп, ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образо-¦сети ДОУ ¦

¦перевод д/с из ветхих +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+вания ¦ ¦

¦зданий ¦Всего ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 100 ¦ 100¦ 0 ¦ 0¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦Обеспечение условий для ¦Местный ¦ ¦ ¦ 140 ¦ 70 ¦ 70¦ 0 ¦ 0¦Отдел ¦Повышение ¦

¦развивающего обучения в ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образо-¦качества ¦

¦ДОУ: приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦дошкольного ¦

¦развивающих, дидактических +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+ ¦образования ¦

¦игр, пособий, ¦Всего ¦ ¦ ¦ 140 ¦ 70 ¦ 70¦ 0 ¦ 0¦ ¦ ¦

¦крупногабаритных мягких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦модулей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦Создание ¦Местный ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 100 ¦ 100¦ 0 ¦ 0¦Отдел ¦Сохранение и ¦

¦здоровьесберегающей среды, ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образо-¦укрепление ¦

¦среды для художественно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦здоровья ¦

¦эстетического воспитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольников ¦

¦дошкольников через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приобретение +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+ ¦ ¦

¦физкультурного, спортивного¦Всего ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 100 ¦ 100¦ 0 ¦ 0¦ ¦ ¦

¦инвентаря, детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тренажеров, технических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦Поддержка деятельности ОУ ¦Феде- ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 500 ¦ 500¦ 500 ¦ 500¦Отдел ¦Создание ¦

¦по предпрофильной и ¦ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образо-¦условий для ¦

¦профильной подготовке: ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦повышения ¦

¦- приобретение +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+ ¦качества ¦

¦лабораторного оборудования,¦Местный ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 500 ¦ 500¦ 500 ¦ 500¦ ¦образования ¦

¦уч. кабинетов. ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Участие в софинансировании +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+ ¦ ¦

¦национального проекта по ¦Всего ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ 1000 ¦ 1000¦ 1000 ¦ 1000¦ ¦ ¦

¦приобретению учебного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦Приобретение транспорта для¦Феде- ¦Субсидии¦Нацио- ¦ 3000 ¦ 1000 ¦ 1000¦ 1000 ¦ 0¦Отдел ¦Оптимизация ¦

¦подвоза учащихся. Участие в¦ральный ¦ ¦нальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образо-¦сети ОУ ¦

¦софинансировании ¦бюджет ¦ ¦проект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦

¦федеральной программы ¦ ¦ ¦“Образо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Школьный автобус“ ¦ ¦ ¦вание“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ 2790 ¦ 1000 ¦ 790¦ 1000 ¦ 0¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 5790 ¦ 2000 ¦ 1790¦ 2000 ¦ 0¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦Подключение к сети Интернет¦Феде- ¦ ¦ ¦ 360 ¦ 90 ¦ 90¦ 90 ¦ 90¦ЭТУС ¦Создание ¦

¦ ¦ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦

¦ +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+ ¦качества ¦

¦ ¦Местный ¦ ¦ “¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ ¦образования ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 360 ¦ 90 ¦ 90¦ 90 ¦ 90¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦Приобретение туристического¦Местный ¦ ¦ ¦ 350 ¦ 50 ¦ 100¦ 100 ¦ 100¦Отдел ¦Организация ¦

¦оборудования для учреждений¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образо-¦досуга детей ¦

¦дополнительного образования+---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+вания ¦ ¦

¦детей с целью развития в ¦Всего ¦ ¦ ¦ 350 ¦ 50 ¦ 100¦ 100 ¦ 100¦ ¦ ¦

¦районе детского туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦Приобретение спортивного ¦Местный ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 250 ¦ 250¦ 250 ¦ 250¦Отдел ¦Развитие ¦

¦инвентаря для ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образо-¦спорта среди ¦

¦общеобразовательных +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+вания ¦учащихся ¦

¦учреждений района ¦Всего ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 250 ¦ 250¦ 250 ¦ 250¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦Приобретение школьной ¦Местный ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 100 ¦ 500¦ 0 ¦ 0¦Отдел ¦Выполнение ¦

¦мебели ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образо-¦требований ¦

¦ +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+вания, ¦СанПиН ¦

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 100 ¦ 500¦ 0 ¦ 0¦ОУ ¦ ¦

+---------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦Материально-техническое ¦Местный ¦ ¦ ¦ 6000 ¦ 3000 ¦ 3000¦ 3000 ¦ 0¦Отдел ¦Выполнение ¦

¦обеспечение безопасности: ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образо-¦требований ¦

¦приобретение первичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания, ¦ОГПН, ¦

¦средств пожаротушения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОУ ¦получение ОУ ¦

¦огнезащитная обработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензии на ¦

¦сгораемых конструкций, +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+ ¦ведение обра-¦

¦установка автоматической ¦Всего ¦ ¦ ¦ 6000 ¦ 3000 ¦ 3000¦ 3000 ¦ 0¦ ¦зовательной ¦

¦пожарной сигнализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦

¦тревожной кнопки, распашных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦решеток, ремонт пожводоемов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦Материально-техническое ¦Местный ¦ ¦ ¦17000 ¦ 5000 ¦ 5000¦ 5000 ¦ 2000¦Отдел ¦Выполнение ¦

¦обеспечение по замене ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образо-¦требований ¦

¦оконных блоков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания, ¦Роспотреб- ¦

¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОУ ¦надзора, ¦

¦осветительных приборов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение ОУ ¦

¦ремонт кровли, ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензии на ¦

¦котельных, экспертиза +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+ ¦ведение обра-¦

¦наружных электрических ¦Всего ¦ ¦ ¦17000 ¦ 5000 ¦ 5000¦ 5000 ¦ 2000¦ ¦зовательной ¦

¦сетей и устранение их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦недостатков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦неисправности, ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внутренней отопительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦системы, мягкий инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦Участие в краевом проекте ¦Краевой ¦Субсидии¦Регио- ¦32503,14¦ 6113,3¦11500¦ 7989,84¦ 6900¦Отдел ¦Выполнение ¦

¦“Новая школа“ ¦бюджет ¦ ¦нальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образо-¦требований ¦

¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания, ¦Роспотреб- ¦

¦ ¦ ¦ ¦софинан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОУ ¦надзора, ¦

¦ ¦ ¦ ¦сирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОГПН, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение ОУ ¦

¦ ¦ ¦ ¦соцрас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензии на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведение обра-¦

¦ ¦ ¦ ¦проект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зовательной ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Новая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦11111 ¦ 2620,0¦ 4000¦ 2191 ¦ 2300¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦43614,14¦ 8733,3¦15500¦10180,84¦ 9200¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦Всего ¦Феде- ¦Субсидии¦Нацио- ¦ 7360 ¦ 1590 ¦ 1590¦ 2590 ¦ 1590¦ ¦ ¦

¦ ¦ральный ¦ ¦нальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦проект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Образо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦вание“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦ ¦Краевой ¦Субсидии¦Регио- ¦32503,14¦ 6113,3¦11500¦ 7989,84¦ 6900¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦нальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦софинан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦соцрас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦проект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Новая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦школа“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦44413 ¦12812,0¦14410¦12041,0 ¦ 5150¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+-------------+

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦84276,14¦20515,3¦27500¦22620,84¦13640¦ ¦ ¦

L---------------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-----+--------+-----+-------+--------------

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

8. В подпрограмме “Развитие сферы культуры Кудымкарского муниципального района“:

8.1. В паспорте Подпрограммы:

8.1.1. строку “Общая стоимость Подпрограммы с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации“ изложить в следующей редакции:

“Общий объем финансирования Подпрограммы - 7501,34 тыс. рублей, в том числе:

5626 тыс. рублей - краевой бюджет;

1875,34 тыс. рублей - бюджет Кудымкарского муниципального района.

Финансирование:

2008 г. - 2300,0 тыс. руб.;

2009 г. - 0 тыс. руб.;

2010 г. - 5201,34 тыс. руб.“.

8.2. Таблицу 1 “Перечень мероприятий Подпрограммы по источникам финансирования“ изложить в следующей редакции:

----T-------------------T---------T--------T---------T----------------------------T----------T-------------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, ¦ Испол- ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦источника¦финанси-¦ ¦ тыс. руб. ¦ нители ¦ результаты ¦

¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦ +-------T-------T----T-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2008 ¦2009¦ 2010 ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------+--------+---------+-------+-------+----+-------+----------+-------------+

¦ 1 ¦Устранение ¦Местный ¦ ¦ ¦ 575,0 ¦ 575,0 ¦ ¦ ¦Отдел ¦Обеспечение ¦

¦ ¦предписаний ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦пожарной, ¦

¦ ¦надзорных органов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной¦электрической¦

¦ ¦рамках регпроекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и¦безопасности ¦

¦ ¦“Приведение в +---------+--------+---------+-------+-------+----+-------+спорта ¦зданий, ¦

¦ ¦нормативное ¦Краевой ¦Субсидии¦Регио- ¦1725,0 ¦1725,0 ¦ ¦ ¦ ¦сооружений до¦

¦ ¦состояние объектов ¦бюджет ¦ ¦нальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требований ¦

¦ ¦социальной сферы“: ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующих ¦

¦ ¦- установка системы¦ ¦ ¦софинан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦норм и правил¦

¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦сирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сигнализации ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оповещения людей о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пожаре; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- текущий ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здания по замене +---------+--------+---------+-------+-------+----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦электроустановочных¦Итого ¦ ¦ ¦2300,00¦2300,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦изделий; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт пожарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------+--------+---------+-------+-------+----+-------+----------+-------------+

¦ 2 ¦Проведение ¦Местный ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0¦ ¦Отдел ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ремонтных работ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦технической ¦

¦ ¦(ремонт кровли; +---------+--------+---------+-------+-------+----+-------+молодежной¦безопасности ¦

¦ ¦ремонт пола, ¦Краевой ¦Субсидии¦Регио- ¦ 0 ¦ ¦ 0¦ ¦политики и¦зданий ¦

¦ ¦потолка; замена ¦бюджет ¦ ¦нальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦ ¦

¦ ¦окон, дверей; ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт крыльца и ¦ ¦ ¦софинан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦др.) в рамках ¦ ¦ ¦сирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регпроекта ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Приведение в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нормативное +---------+--------+---------+-------+-------+----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦состояние объектов ¦Итого ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальной сферы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------+--------+---------+-------+-------+----+-------+----------+-------------+

¦ 3 ¦Оснащение ¦Местный ¦ ¦ ¦1300,0 ¦ ¦ ¦1300,0 ¦Отдел ¦Создание ¦

¦ ¦необходимым ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦комфортной ¦

¦ ¦оборудованием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной¦среды и ¦

¦ ¦инвентарем в рамках¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и¦качественного¦

¦ ¦регпроекта +---------+--------+---------+-------+-------+----+-------+спорта ¦удовлетворе- ¦

¦ ¦“Приведение в ¦Краевой ¦Субсидии¦Регио- ¦3901,0 ¦ ¦ ¦3901,0 ¦ ¦ния запросов ¦

¦ ¦нормативное ¦бюджет ¦ ¦нальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦различных ¦

¦ ¦состояние объектов ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий ¦

¦ ¦социальной сферы“: ¦ ¦ ¦софинан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦

¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦сирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осветительного ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦звукоусилительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аппаратуры, орг. +---------+--------+---------+-------+-------+----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦техники, мебели, ¦Итого ¦ ¦ ¦5201,33¦ ¦ ¦5201,33¦ ¦ ¦

¦ ¦музыкальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инструментов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦одежды сцены и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+---------+--------+---------+-------+-------+----+-------+----------+-------------+

¦ 4 ¦Всего ¦Местный ¦ ¦ ¦1875,34¦ 575,0 ¦ 0¦ 300,34¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------+--------+---------+-------+-------+----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦5626 ¦1725,0 ¦ 0¦3901,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Пермского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------+--------+---------+-------+-------+----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦7501,34¦2300,00¦ 0¦5201,34¦ ¦ ¦

L---+-------------------+---------+--------+---------+-------+-------+----+-------+----------+--------------