Законы и постановления РФ

Решение Земского Собрания Чернушинского муниципального района от 26.09.2008 N 80 (ред. от 15.10.2009) “Об утверждении комплексной Программы социально-экономического развития Чернушинского муниципального района на 2008-2010 гг. и на перспективу до 2015 года“

Решением Земского Собрания Чернушинского муниципального района от 31.10.2008 N 101 принята комплексная Программа социально-экономического развития Чернушинского муниципального района на 2008-2010 гг. и на перспективу до 2015 года.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 26 сентября 2008 г. N 80

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРНУШИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008-2010 ГГ.

И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2015 ГОДА

(в ред. решений Земского Собрания Чернушинского

муниципального района от 30.04.2009 N 183,

от 27.08.2009 N 223, от 15.10.2009 N 243)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Уставом Чернушинского муниципального района, в целях перспективного социально-экономического развития территории Земское Собрание решает:

1. Принять комплексную Программу
социально-экономического развития Чернушинского муниципального района на 2008-2010 гг. и на перспективу до 2015 года за основу согласно приложению 1.

2. Опубликовать в газете “Маяк Приуралья“ комплексную Программу социально-экономического развития Чернушинского муниципального района на 2008-2010 гг. и на перспективу до 2015 года.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы по экономике Н.Я.Пастухова.

Глава муниципального района

М.В.ШЕСТАКОВ

Приложение 1

к решению

Земского Собрания

Чернушинского муниципального района

от 26.09.2008 N 80

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРНУШИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008-2010 ГГ. И НА ПЕРИОД

ДО 2015 ГОДА

(в ред. решений Земского Собрания Чернушинского

муниципального района от 30.04.2009 N 183,

от 27.08.2009 N 223, от 15.10.2009 N 243)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

----------------T-----------------------------------------------------¬

¦Полное ¦Комплексная Программа социально-экономического ¦

¦наименование ¦развития муниципального образования “Чернушинский ¦

¦Программы ¦муниципальный район“ на 2008-2010 гг. и на период ¦

¦ ¦до 2015 года ¦

+---------------+-----------------------------------------------------+

¦Основание для ¦Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих ¦

¦разработки ¦принципах организации местного самоуправления в РФ“ ¦

¦Программы ¦ ¦

+---------------+-----------------------------------------------------+

¦Заказчик ¦Администрация Чернушинского муниципального района в ¦

¦Программы ¦лице главы муниципального района М.В.Шестакова ¦

+---------------+-----------------------------------------------------+

¦Руководитель ¦Заместитель главы муниципального района по ¦

¦Программы ¦экономическим вопросам Н.Я.Пастухов ¦

+---------------+-----------------------------------------------------+

¦Разработчик ¦Отдел экономического анализа и прогнозирования ¦

¦Программы ¦администрации района ¦

+---------------+-----------------------------------------------------+

¦Участники ¦Администрация муниципального района, администрации ¦

¦Программы ¦поселений, структурные подразделения администрации ¦

¦ ¦района, хозяйствующие субъекты, организации ¦

+---------------+-----------------------------------------------------+

¦Основные задачи¦Решение проблем социально-экономического развития ¦

¦Программы ¦района через совершенствование местного ¦

¦ ¦самоуправления в рамках реформы этой системы ¦

+---------------+-----------------------------------------------------+

¦Целевые ¦Устойчивый рост экономики района; ¦

¦показатели ¦повышение качества жизни населения; ¦

¦Программы ¦повышение эффективности функционирования социальной и¦

¦ ¦бюджетной сфер; ¦

¦ ¦повышение эффективности управленческой деятельности;¦

¦ ¦повышение эффективности работы предприятий и других ¦

¦ ¦субъектов сферы материального производства ¦

+---------------+-----------------------------------------------------+

¦Сроки ¦Реализация Программы рассчитана на период с 2008 года¦

¦реализации ¦по 2010 год и отдельные направления на перспективу до¦

¦Программы ¦2015 года. Ежегодное подведение
промежуточных итогов ¦

¦ ¦и корректировка Программы ¦

+---------------+-----------------------------------------------------+

¦Исполнители ¦Исполнители Программы: ¦

¦Программы ¦администрации поселений, структурные подразделения ¦

¦ ¦администрации муниципального района, хозяйствующие ¦

¦ ¦субъекты всех форм собственности ¦

+---------------+-----------------------------------------------------+

¦Ожидаемые ¦Комплексное поэтапное развитие Чернушинского ¦

¦результаты ¦муниципального района; ¦

¦реализации ¦повышение качества жизни населения; ¦

¦комплексной ¦рост эффективности экономики района; ¦

¦Программы ¦создание на территории района благоприятного ¦

¦(социальный и ¦инвестиционного и предпринимательского климата, ¦

¦экономический ¦способствующего привлечению инвестиций, повышению ¦

¦эффект) ¦конкурентоспособности продукции местных ¦

¦ ¦товаропроизводителей; ¦

¦ ¦создание необходимых условий для устойчивого развития¦

¦ ¦и использования ресурсов района; ¦

¦ ¦развитие инфраструктуры в социальной сфере; ¦

¦ ¦образование новых рабочих мест, обеспечение ¦

¦ ¦наибольшей занятости населения; ¦

¦ ¦рост совокупного дохода граждан ¦

+---------------+-----------------------------------------------------+

¦Объем ¦Общий объем финансирования Программы на 2008-2010 гг.¦

¦финансовых ¦составляет 2718408,1 тыс. руб. ¦

¦ресурсов, ¦В том числе по годам: ¦

¦запланированных¦2008 г. - 968087,5 тыс. руб., ¦

¦по Программе ¦2009 г. - 911104,8 тыс. руб., ¦

¦ ¦2010 г. - 839215,8 тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Федеральный бюджет - 193515,6 тыс. руб. ¦

¦ ¦В том числе по годам: ¦

¦ ¦2008 г. - 94370,0 тыс. руб., ¦

¦ ¦2009 г. - 51478,4 тыс. руб., ¦

¦ ¦2010 г. - 47667,2 тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Краевой бюджет - 1058239,5 тыс. руб. ¦

¦ ¦В том числе по годам: ¦

¦ ¦2008 г. - 330733,5 тыс. руб., ¦

¦ ¦2009 г. - 378623,5 тыс. руб., ¦

¦ ¦2010 г. - 348882,5 тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Районный бюджет - 607127,9 тыс. руб. ¦

¦ ¦В том числе по годам: ¦

¦ ¦2008 г. - 199356,5 тыс. руб., ¦

¦ ¦2009 г. - 215853,1 тыс. руб., ¦

¦ ¦2010 г. - 191918,3 тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Бюджеты поселений - 198095,6 тыс. руб. ¦

¦ ¦В том числе по годам: ¦

¦ ¦2008 г. - 72700,5 тыс. руб., ¦

¦ ¦2009 г. - 80791,3 тыс. руб., ¦

¦ ¦2010 г. - 44603,8 тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Внебюджетные средства - 661429,5 тыс. руб. ¦

¦ ¦В том числе по годам: ¦

¦ ¦2008 г. - 258022,0 тыс. руб., ¦

¦ ¦2009 г. - 195378,5 тыс. руб., ¦

¦ ¦2010 г. - 208029,0 тыс. руб. ¦

+---------------+-----------------------------------------------------+

¦Система ¦Управление Программой осуществляет заместитель главы ¦

¦управления ¦муниципального района по экономическим вопросам. ¦

¦ ¦Проведение мониторинга исполнения Программы один раз ¦

¦ ¦в 6 месяцев ¦

+---------------+-----------------------------------------------------+

¦Система ¦Контроль за выполнением плана программных мероприятий¦

¦организации ¦осуществляют руководители структурных подразделений ¦

¦контроля ¦администрации района через систему количественных и ¦

¦выполнения ¦качественных показателей. ¦

¦Программы ¦Ежегодный анализ выполнения Программы проводится ¦

¦ ¦отделом экономического анализа и прогнозирования. ¦

¦ ¦Ежегодное рассмотрение исполнения Программы Земским ¦

¦ ¦Собранием Чернушинского муниципального района через ¦

¦ ¦публичные слушания. ¦

¦ ¦Ежегодное уточнение мероприятий, включенных в ¦

¦ ¦Программу, и формирование перечня первоочередных ¦

¦ ¦мероприятий с определением исполнителя и источников ¦

¦ ¦финансирования ¦

L---------------+------------------------------------------------------

ВВЕДЕНИЕ

Комплексная Программа социально-экономического развития муниципального образования представляет собой систему целей, задач, показателей социально-экономического развития муниципального образования, планируемых мероприятий по их достижению и реализации. В Программе отражаются итоги социально-экономического развития Чернушинского муниципального образования за предшествующий период, определены конкурентные преимущества и слабые стороны развития района, а также цели и приоритеты социально-экономической, аграрной и инвестиционной политики, реализуемой на территории района органами местного самоуправления.

Правовой основой для разработки Программы являются:

Конституция Российской Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“;

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года;

концепция Программы социально-экономического развития Пермского края на 2006-2010 гг. и на период до 2015 г.;

стратегия социально-экономического развития Пермского края;

Указ губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55 “О целях, задачах и целевых показателях Правительства Пермского края на 2007-2010 гг.“;

законы Пермского края и иные нормативные правовые акты органов государственной власти Пермского края;

Устав муниципального образования “Чернушинский муниципальный район“ и нормативные правовые акты органов местного самоуправления Чернушинского района.

Программа составлена в соответствии с методическими рекомендациями по разработке проекта программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, утвержденными департаментом муниципального развития Пермского края.

Предлагаемая Программа представляет собой план мероприятий, направленных на решение проблем социально-экономического развития. Реализация Программы позволит обеспечить устойчивый рост экономики района, повышение социального благополучия всех его жителей.

1. Стратегические направления социально-экономического

развития района

Программа социально-экономического развития Чернушинского муниципального образования строится на основании комплексной оценки уровня социально-экономического развития района и обозначенных проблем, носит целевой характер и представляет систему мер, направленных на достижение стратегической цели.

Стратегической целью Программы является улучшение качества жизни населения района.

На основе выявленных ключевых проблем и конкурентных преимуществ района определены приоритетные направления социальной, экономической, инвестиционной политики развития Чернушинского муниципального образования.

Приоритетные направления развития:

- развитие человеческого потенциала;

- экономическое развитие;

- развитие инфраструктуры;

- управление муниципальной собственностью.

Развитие человеческого потенциала отражает цели, связанные с состоянием и развитием человека на территории муниципального образования: численность населения и ее динамику, а также улучшение качественных характеристик населения: здоровье, накопленные знания, структура общества и развитие социальных процессов внутри него, преобладающая мотивация людей.

Экономическое развитие включает цели, связанные с материальной основой существования участников развития района, и направлено на создание устойчивой в долгосрочной перспективе системы занятости населения, максимально использующей имеющийся человеческий потенциал района и способствующей увеличению доходов населения. Стратегической основой экономического развития является формирование экономики нового типа.

Развитие инфраструктуры представляет цели, связанные с комплексом объектов и систем, необходимых для создания комфортных и безопасных условий для проживания человека и ведения хозяйственной деятельности в районе, в том числе вопросы состояния и охраны окружающей среды. Целью развития инфраструктуры является улучшение качественного состояния инфраструктуры при снижении издержек на ее содержание.

Управление муниципальной собственностью. Целью управления муниципальной собственностью является эффективное управление находящимся в собственности муниципальным имуществом.

Для достижения поставленных стратегических целей необходимо выполнить мероприятия в соответствии с разработанным перечнем и принятыми подпрограммами, которые являются неотъемлемой частью комплексной Программы социально-экономического развития Чернушинского муниципального района на 2008-2010 годы и на период до 2015 года.

2. Комплексная оценка социально-экономического развития

района

2.1. Человеческий потенциал

Главным фактором социально-экономического развития района является человеческий потенциал, который характеризуется демографическими процессами, состоянием образования, здравоохранения, культуры, уровнем социальной защиты населения, защиты от чрезвычайных ситуаций, личной безопасности населения.

2.1.1. Демографическая ситуация

Численность населения Чернушинского района на 1 января 2008 года составляет 52,2 тыс. чел., из них в городе проживает 36,1 тыс. чел. (69,1%), в сельской местности - 16,1 тыс. чел. (30,9%). По численности населения район занимает 7-е место среди муниципальных районов края и 2-е по ассоциации “Юг“.

Численность населения определяется тремя составляющими: рождаемостью, смертностью и миграцией.

В 1995-2006 гг. в районе наблюдалась сложная демографическая ситуация, характеризующаяся устойчивой убылью населения, смертность превышала рождаемость в 1,1-1,3 раза.

Довольно высокий удельный вес смертности населения в трудоспособном возрасте - 32,3% от общего числа умерших, при среднекраевом показателе 35,4%. Смертность мужчин трудоспособного возраста в 3,75 раза выше смертности женщин. Основные причины смертности в трудоспособном возрасте: травмы и отравления - 43%; болезни органов кровообращения - 29,2%, злокачественные новообразования - 11,5%.

С 1995 г. численность района в результате естественной убыли сократилась на 2%, или на 1303 человека. Коэффициент естественного прироста имел отрицательное значение и колебался в пределах от -3,9 до -1,1 в 2006 г. при среднекраевом показателе минус 5,4.

Но с 2007 года в демографической ситуации впервые за последние 11 лет наметилась положительная тенденция роста населения. В январе-декабре прошлого года родилось 808 малышей, на 168 больше, чем в 2006 г. Коэффициент рождаемости по району составил 15,5 новорожденных на 1000 населения, по краю - 12,1. По уровню рождаемости Чернушинский район находится на 4-м месте в крае. Зарегистрировано 628 случаев смерти, на 75 меньше, чем в прошлом году. Рождаемость превысила смертность на 180 человек.

Коэффициент естественного прироста в Чернушинском муниципальном районе составил 3,3 чел. на 1000 чел. населения, что позволило занять 1-е место в крае (средний показатель по краю составил минус 3,7 чел. на 1000 чел. населения).

Таблица 1

Демографические показатели

---------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦6 мес. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г.¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Среднегодовая численность ¦53665 ¦53311 ¦52937 ¦52489 ¦52226 ¦52231 ¦52234 ¦

¦постоянного населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦района (чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Число родившихся за год, ¦ 723 ¦ 658 ¦ 664 ¦ 639 ¦ 640 ¦ 808 ¦ 407 ¦

¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Коэффициент рождаемости ¦ 13 ¦ 12,3¦ 12,5¦ 12,1¦ 12,2¦ 15,5¦ 15,7¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Число умерших за год, чел.¦ 810 ¦ 838 ¦ 775 ¦ 842 ¦ 703 ¦ 628 ¦ 337 ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Коэффициент смертности ¦ 14,5¦ 15,7¦ 14,6¦ 15,8¦ 13,4¦ 12,0¦ 13 ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Естественный (+ прирост), ¦ -87 ¦ -180 ¦ -111 ¦ -203 ¦ -63 ¦ +175 ¦ +70 ¦

¦(- убыль) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Миграция.

Следующим фактором, влияющим на численность, является миграция - разность численности населения, приехавшего в район и выбывшего из района.

До 2002 г. в районе сохранялось положительное сальдо миграции. В 2002 году в связи с проведением структурных преобразований в нефтяном комплексе района, спадом объемов производства в промышленности и сельском хозяйстве, нестабильной ситуацией на рынке труда начался отток населения из района.

В 2002-2007 гг. численность населения района сократилась за счет миграционных процессов на 1135 человек. Причем отток населения идет из сельской местности, сальдо миграции по городу положительное, но оно не перекрывает численность населения, выбывшего из села.

Таблица 2

Динамика миграции (+ прирост, - убыль) населения

---------T----T----T----T----T----T----T----T-------¬

¦ ¦2001¦2002¦2003¦2004¦2005¦2006¦2007¦6 мес. ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦2008 г.¦

+--------+----+----+----+----+----+----+----+-------+

¦Миграция¦230 ¦-83 ¦-164¦-263¦-250¦-200¦-175¦ -67 ¦

+--------+----+----+----+----+----+----+----+-------+

¦В т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+----+----+----+----+----+----+----+-------+

¦город ¦197 ¦-43 ¦ 124¦ 124¦ 193¦ 79¦ 69¦ 47 ¦

+--------+----+----+----+----+----+----+----+-------+

¦село ¦ 33 ¦-40 ¦-288¦-387¦-443¦-279¦-244¦ -114 ¦

L--------+----+----+----+----+----+----+----+--------

С 2005 г. темпы миграции сокращаются на 12-15% в год. За 2007 год за счет миграционного процесса численность населения, проживающего в районе, сократилась на 175 человек (на 12,5% меньше, чем в 2006 году).

В результате всех демографических процессов численность населения района на 1 января 2008 года сохранилась на уровне 2007 г. и составила 52231 человек. Положительная динамика демографических процессов сохраняется и в текущем году.

В сравнении с муниципальными образованиями ассоциации “Юг“ основные демографические показатели (коэффициенты естественного прироста, рождаемости) самые высокие по югу края. Коэффициент смертности самый низкий в крае.

Таблица 3

Основные демографические параметры в сравнении

с муниципальными образованиями ассоциации “Юг“

за 2007 год

------------------------T---------T---------T---------T---------T----------T---------T-----¬

¦ ¦ Барда ¦ Елово ¦ Куеда ¦ Оса ¦Чайковский¦Чернушка ¦Место¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+-----+

¦Численность населения ¦27529 ¦12299 ¦30576 ¦32074 ¦108617 ¦52231 ¦ 2-е ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+-----+

¦Естественный прирост ¦ -163 ¦ -47 ¦ -34 ¦ -144 ¦ +32 ¦ +180 ¦ 1-е ¦

¦(убыль) населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+-----+

¦Коэффициент ¦ -5,9 ¦ -3,8 ¦ -1,1 ¦ -4,5 ¦ 0,3 ¦ 3,5 ¦ 1-е ¦

¦естественного прироста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(убыли) населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1000 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+-----+

¦Рождаемость ¦ 371 ¦ 179 ¦ 454 ¦ 409 ¦ 1372 ¦ 808 ¦ 2-е ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+-----+

¦Коэффициент рождаемости¦ 13,5 ¦ 14,5 ¦ 14,8 ¦ 12,7 ¦ 12,6 ¦ 15,5 ¦ 1-е ¦

¦на 1000 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+-----+

¦Смертность ¦ 534 ¦ 223 ¦ 488 ¦ 553 ¦ 1340 ¦ 628 ¦ 2-е ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+-----+

¦Коэффициент смертности ¦ 19,4 ¦ 18,3 ¦ 15,9 ¦ 17,2 ¦ 12,3 ¦ 12,0 ¦ 6-е ¦

¦на 1000 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+-----+

¦Отношение родившихся к ¦ 0,672¦ 0,769¦ 0,912¦ 0,745¦ 1,032¦ 1,271¦ 1-е ¦

¦умершим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+-----+

¦Сальдо миграции ¦ 239 ¦ -95 ¦ -48 ¦ -58 ¦ -34 ¦ -175 ¦ 1-е ¦

L-----------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+------

Структура населения.

Возрастная структура населения представлена тремя группами:

1-я группа - население трудоспособного возраста - 33,2 тыс. чел., или 64% от общей численности населения;

2-я группа - население старше трудоспособного возраста - 8,5 тыс. чел. - 16%;

3-я группа - население моложе трудоспособного возраста - 10,5 тыс. чел. - 20%.

В районе наблюдается увеличение удельного веса старших возрастов в результате снижения рождаемости и высокой смертности в трудоспособном возрасте.

Проблемы:

1. Высокий уровень смертности, являющийся основной причиной устойчивой убыли населения.

2. Увеличение удельного веса старших возрастов в результате снижения рождаемости и высокой смертности в трудоспособном возрасте.

3. Высокий уровень миграции населения из сельской местности.

Перспективы реализации демографической политики.

Стратегическая цель в сфере развития человеческого потенциала - рост численности населения района.

Демографическая политика Чернушинского района в соответствии с федеральной и региональной политикой направлена на создание условий для роста рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока и постепенного перехода к увеличению численности населения.

В соответствии с этим основные задачи в сфере развития человеческого потенциала следующие:

увеличение рождаемости к 2010 г. на 31% к уровню 2006 г.,

снижение смертности на 34%,

снижение миграционного оттока населения на 40% к 2010 году.

Целевой показатель численности населения района на 2010 год - 52,4 тыс. человек.

Таблица 4

Перспективы развития демографической ситуации

на 2008-2010 гг.

-----------------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦ ¦2006 г.,¦2007 г.,¦2008 г.,¦2009 г.,¦2010 г.,¦

¦ ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ план ¦ план ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Численность постоянного ¦ 52,5¦ 52,2¦ 52,2¦ 52,3¦ 52,4¦

¦населения на 1.01 следующего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦года, тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Рождаемость, чел. ¦ 640 ¦ 808 ¦ 830 ¦ 835 ¦ 840 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Смертность, чел. ¦ 703 ¦ 628 ¦ 596 ¦ 575 ¦ 540 ¦

+----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Миграция, чел. ¦ -200 ¦ -175 ¦ -160 ¦ -150 ¦ -140 ¦

L----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду краевая целевая программа “Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы“, а не “Семья и дети Пермского края на 2006-2010“.

Улучшение демографической ситуации в районе будет связано с реализацией Федерального закона “О материнском капитале“, а также ряда мероприятий в рамках национальных проектов “Здоровье“, “Образование“, “Доступное и комфортное жилье“, региональных программ “Семья и дети Пермского края на 2006-2010 гг.“, “Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Пермской области на 2004-2008 гг.“, муниципальной программы “Жилье - молодой семье“.

2.1.2. Социальная инфраструктура

Точным выражением состояния экономики района является благополучие или неблагополучие социальной сферы. Социально устойчивая территория способна обеспечить для каждого человека достойное качество жизни. Повышение качества жизни - цель социальной политики.

Сегодня должны быть созданы условия не только для повышения уровня доходов населения, но и для получения социальных услуг в сфере образования, здравоохранения, оказания помощи социально незащищенными слоями населения.

Важную роль в развитии социальной инфраструктуры может также сыграть повышение занятости населения района, эффективность производства, закрепляемость кадров.

2.1.2.1. Образование

Реализация политики в сфере образования в районе строится исходя из приоритетности развития этой отрасли. Система образования Чернушинского муниципального района сегодня - это 62 образовательных учреждения разных типов и видов:

- 27 общеобразовательных учреждений, из них:

- 16 средних школ;

- 7 основных школ;

- центр образования;

- коррекционная школа-интернат;

- 2 образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- 27 дошкольных образовательных учреждений;

- 5 учреждений дополнительного образования детей;

- 1 учреждение дополнительного профессионального образования специалистов (МОУ ДПОС ММЦ);

- 2 учреждения начального и среднего профессионального образования: ГОУ НПО “Профессиональный лицей N 66“ (ПЛ-66) и Чернушинский политехнический колледж (ЧПК).

Политехнический колледж осуществляет непрерывное образование и участвует в программе “Модернизация российского образования на 2007-2010 годы“, что позволяет учащимся колледжа поступать в высшие учебные заведения на третий курс.

На территории района эффективно действуют представительства высших учебных заведений: НГУ ВПО “Камский институт гуманитарных и инженерных технологий“, ГОУ ВПО “Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова“.

Система образования Чернушинского района находится под влиянием демографических процессов.

В дошкольном образовании увеличивается потребность в детских садах, особенно в городе. Причиной этого является недостаточное количество учреждений дошкольного образования. Охват детей детскими дошкольными учреждениями в 2007 г. составил 63% (по краю - 72%). Численность детей на 100 мест в дошкольных учреждениях в среднем по району составила 123, в т.ч. по городу - 133 человека, по селу - 92 человека. Решение проблемы обеспечения детей местами в детских садах требует расширения сети дошкольных образовательных учреждений: строительства новых детских садов в городе и на селе, реконструкции здания Слудовской школы и открытия в ней 2 групп детского сада, развития других форм дошкольного развития и воспитания.

Вследствие снижения рождаемости в период с 1989 до 2001 года наблюдается сокращение числа учреждений и учащихся в системе общего образования. С 2000 по 2007 год общее количество учащихся в дневных общеобразовательных школах уменьшилось по району на 2250 человек.

Таблица 5

Демографический прогноз учащихся до 2012 года

-----------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬

¦Показатель¦2005-2006¦2006-2007¦2007-2008¦2008-2009¦2009-2010¦2010-2011¦2011-2012¦

¦ ¦ гг. ¦ гг. ¦ гг. ¦ гг. ¦ гг. ¦ гг. ¦ гг. ¦

+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Число ¦ 7308 ¦ 6966 ¦ 6813 ¦ 6328 ¦ 6786 ¦ 6715 ¦ 6693 ¦

¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦школьного “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------

Снижение числа учащихся общеобразовательных учреждений привело к сокращению сети малокомплектных начальных школ, являющихся структурными подразделениями основных и средних школ: из 14 их осталось 3. Следует отметить, что в целом число основных и средних общеобразовательных учреждений за период с 2000 г. по 2007 г. в Чернушинском районе не изменилось (показатель в Прикамье по сокращению школ составляет 17%).

Но возникли другие проблемы:

- в настоящее время в ветхом состоянии находится здание коррекционной школы;

- необходимо строительство нового здания Трушниковской СОШ, так как старое здание бывшего интерната - приспособленное, в нем нет мастерских, спортивного зала. Часть детей начального звена обучается в здании детского сада. Школа имеет 2 структурных подразделения: Емаш-Павловскую и Большеюговскую начальные школы. При строительстве нового здания учащиеся получат возможность обучаться в базовой школе.

Малая плотность сельских поселений вызывает несоответствие удельного веса сельских школ количеству учащихся в них. В Чернушинском районе соотношение числа учреждений, функционирующих в городской и сельской местностях, равно 1:3. При этом число учащихся в Чернушинском районе 70% - в городе, а 30% - в селе. Низкая наполняемость сельских школ приводит к увеличению затрат бюджета на одного ученика, воспитанника. Средний расход в 2007 году на 1 учащегося в сельской школе составил 35263 руб., в городской школе - 14135 руб. Соотношение фонда оплаты труда и фонда материальных затрат составляет в 2007 году 72 и 28% соответственно. Низкая платежеспособность сельского населения не позволяет привлекать внебюджетные средства в образовательные учреждения.

Наличие диспропорции в реализации прав на доступное и качественное образование различных категорий населения требует разработки механизмов, позволяющих способным детям из малообеспеченных семей, в первую очередь из сельской местности, получить качественное образование. Одним из механизмов является предпрофильная подготовка и профильное обучение для учащихся 9-11-х классов в районе, а также создание нового образовательного центра (НОЦ).

Здоровье детского населения Чернушинского района не улучшается. При анализе состояния здоровья учащихся в 2006/07 учебном году имеем следующие результаты.

Таблица 6

Анализ состояния здоровья учащихся

--------T-------T---------------------------T---------------------------------¬

¦Учебный¦Кол-во ¦% охвата учащихся группами ¦% охвата учащихся физкультурными ¦

¦ год ¦учащ-ся¦ здоровья ¦ группами ¦

¦ ¦ +------T------T------T------+--------T---------T------T-------+

¦ ¦ ¦ 1-я ¦ 2-я ¦ 3-я ¦ 4-я ¦Основная¦Подгото- ¦Специ-¦Осво- ¦

¦ ¦ ¦группа¦группа¦группа¦группа¦ группа ¦вительная¦альная¦бождены¦

+-------+-------+------+------+------+------+--------+---------+------+-------+

¦2001/02¦ 8097 ¦ 9 ¦ 71,2 ¦ 19 ¦ 0,8 ¦ 67 ¦ 22 ¦ 3 ¦ 8 ¦

+-------+-------+------+------+------+------+--------+---------+------+-------+

¦2006/07¦ 6966 ¦ 4,5 ¦ 76 ¦ 18 ¦ 1,5 ¦ 81 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦

L-------+-------+------+------+------+------+--------+---------+------+--------

Ежегодно уменьшается число абсолютно здоровых детей. За 4 года эти показатели уменьшились с 9 до 4,5%, увеличилось число детей с 4-й группой здоровья с 0,8 до 1,5%, растет процент детей, освобожденных от уроков физкультуры. На здоровье и безопасность ученика влияют условия образовательного процесса. 40 (66%) зданий учреждений образования требуют частичного или капитального ремонта, 9,8% - не имеют всех видов благоустройства.

Темпы роста подростковой преступности в несколько раз опережают аналогичные данные по всей преступности района в целом. Причины: незанятость детей в свободное от уроков время, ограниченность форм организации досуга подростков, отсутствие системы воспитания норм повседневного поведения в общественных местах, неэффективность действий образовательных учреждений по осуществлению первичной профилактики, недостаточная эффективность работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. Создание системы профилактической деятельности, предупреждающей или существенно снижающей безнадзорность, беспризорность, девиантное поведение и правонарушения несовершеннолетних, является принципиально важной социально-педагогической задачей.

На основании распоряжения главы администрации Чернушинского муниципального района от 02.07.2007 N 276-р в районе реализуется межведомственный проект “Ранняя профилактика социально опасного положения и социального сиротства“. Разработан муниципальный проект “Безопасные условия и сохранность здоровья“, который предусматривает формирование здорового образа жизни, профилактику социально значимых заболеваний и правонарушений.

Отмечена положительная динамика работы образовательных учреждений по выполнению бюджетного задания в рамках реализации вышеуказанных проектов.

Таблица 7

-----------------------------------------------------T--------T---------¬

¦ Показатели ¦2006 г. ¦ 2007 г. ¦

+----------------------------------------------------+--------+---------+

¦Количество школ, в которых внедрены профилактические¦ 21 ¦ 27 ¦

¦программы, программы работы с родителями ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------------+--------+---------+

¦Количество учащихся общеобразовательных школ, ¦ 4982 ¦6878 чел.¦

¦обучающихся по профилактическим программам ¦ (60%) ¦ (100%) ¦

+----------------------------------------------------+--------+---------+

¦Количество учащихся, состоящих на внутришкольном ¦281 чел.¦337 чел. ¦

¦учете ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------------+--------+---------+

¦Из них охвачено дополнительным образованием ¦ 177 ¦264 чел. ¦

¦ ¦ (63%) ¦ (78%) ¦

+----------------------------------------------------+--------+---------+

¦Количество учащихся, состоящих на внутришкольном ¦ 74 ¦ 47 ¦

¦учете за употребление алкоголя, токсических и ¦ ¦ ¦

¦наркотических веществ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------------+--------+---------+

¦Из них охваченных программой вторичной профилактики ¦ 13 ч. ¦ 19 ч. ¦

¦наркомании, человек (%) ¦ (18%) ¦ (40%) ¦

+----------------------------------------------------+--------+---------+

¦Количество учащихся, отчисленных из школ ¦ 11 ¦ 3 ¦

L----------------------------------------------------+--------+----------

Интенсивное развитие сферы образования на основе использования информационных технологий является важнейшим приоритетом. За последние 5 лет ускорился процесс информатизации системы образования района. Число учреждений общего образования, в которых действуют кабинеты информатики, выросло с 2001 по 2006 г. с 25 до 100%. В 2001 г. один компьютер обеспечивал работу 60 учащихся, в 2007 г. - 22. Благодаря участию образовательных учреждений в приоритетном национальном проекте “Образование“ имеют доступ в Интернет все школы района.

В районе работает 1158 педагогов. Одной из серьезных проблем является кадровое обеспечение образовательного процесса. В системе образования наблюдается, с одной стороны, избыток педагогических кадров в расчете числа учащихся на одного учителя, с другой - недостаток педагогов по отдельным предметам. Это учителя английского языка, физики, педагоги-психологи, воспитатели дошкольных учреждений. В целях решения проблемы обеспечения учреждений образования педагогами управление образования ежегодно формирует заявку в Министерство образования на контрактно-целевое обучение учащихся района. Для обеспечения образовательных учреждений административными работниками в районе реализуется муниципальный проект “Административный резерв“, который предполагает создание банка данных управленческого резерва.

Сохраняется проблема уменьшения числа молодых специалистов с высшим образованием. Из-за низкого уровня заработной платы система образования для них становится все менее привлекательной сферой профессиональной деятельности. Понижение престижа профессии учителя является основной причиной оттока квалифицированных кадров в иные сферы деятельности. Поэтому первостепенной задачей является создание системы оплаты педагогического труда, носящей стимулирующий характер.

Последние годы улучшается состояние и развитие материально-технической базы системы общего образования. Учреждения образования оснащаются медицинским оборудованием, средствами предупреждения пожаров и пожаротушения, оборудованием столовых. В районе нет школ, расположенных в аварийных зданиях.

Удельный вес детей, занимающихся в системе дополнительного образования при общеобразовательных учреждениях, за период 2001-2007 гг. возрос с 56 до 70% числа всех школьников. Но остается нерешенной проблема перевода детской художественной школы и ЦДОД “Альтаир“ из полуподвального помещения в другое здание.

Расширяется участие общественности в управлении системой образования. Выросло количество попечительских советов в учреждениях образования. В 2001 году таких советов не было вообще, в 2007 году их 22. В 2008 году в 25 школах и 2 детских садах района созданы управляющие советы. Тем не менее, еще не во всех учреждениях образования функционируют органы общественного самоуправления, а в некоторых образовательных учреждениях их деятельность носит формальный характер.

Третий год все школы района принимают участие в региональном эксперименте по введению нормативно-подушевого финансирования. Но пока в нем приняли участие только школы, переход дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования планируется с 01.01.2009.

В целях повышения ответственности руководителей образовательных учреждений за выполнение бюджетных обязательств ежегодно часть учреждений образования выходят на финансовую самостоятельность. В 2007 году таких учреждений в районе было 26 (43%). В течение 2008 года планируется перевод на финансово-хозяйственную самостоятельность остальных образовательных учреждений.

Накоплен опыт работы в условиях конкурсной (грантовой) системы финансирования инновационных проектов. Так, в 2007 учебном году участие в конкурсах социальных программ позволило образовательным учреждениям привлечь 352,4 тыс. рублей, а в 2008 - 583,8 тыс. рублей внебюджетных средств.

В 2008 году управлением образования продолжает внедряться ряд муниципальных проектов:

- “Рядом и чуть впереди“. Задача проекта - создание системы развития и поддержки детского общественного движения в районе;

- “Тепло родного очага“. Задача проекта - повышение потенциала семейного воспитания;

- “Административный резерв“. Задача проекта - создание банка данных управленческого резерва;

- “Создание благоприятной информационной среды на территории Чернушинского муниципального района“. Задача проекта - позиционирование имиджа системы образования;

- “Предпрофильная подготовка и профильное обучение“. В течение 5 лет во всех школах города и района (кроме Бродовской) реализован муниципальный проект “Предпрофильная подготовка в 9-х классах“. Охват учащихся 9-х классов предпрофильной подготовкой в 2007/08 учебном году составил 88,4%;

- подпроект “Предшкольная подготовка“ даст возможность каждому дошкольнику получить подготовку к школе.

Национальный проект “Образование“

Третий год образовательные учреждения и педагоги района принимают участие в приоритетном национальном проекте “Образование“.

Конкурс “Лучшие школы“.

2006 год: победители - СОШ N 2, 6, 9;

2007 год: СОШ N 5, СОШ N 1 (краевой грант - 100 тысяч рублей);

2008 год: СОШ N 1. В конкурсе также принимали участие Рябковская школа и гимназия.

Школы-участники, но не победители прошлого и позапрошлого года получили комплекты оборудования для кабинетов на сумму 2649,7 тыс. рублей:

- СОШ N 5 (2006 г.) - кабинет химии;

- СОШ N 1 (2007 г.) - интерактивная доска;

- Рябковская СОШ - кабинет физики;

- Етышинская СОШ - кабинет географии;

- Деменевская СОШ - кабинет химии.

Получено оборудование СОШ N 2 - кабинет физики (для НОЦ), 5 мобильных (передвижных) компьютерных классов для 5 средних школ города.

В этом году впервые в проекте приняли участие дошкольные образовательные учреждения: детские сады N 7, 9, 14. Победителями стали детские сады N 7, 14, получив поддержку из краевого бюджета по 100 тысяч рублей.

Конкурс “Лучшие педагоги“.

В течение 3 лет 18 педагогов-победителей получали премию Президента Российской Федерации по 100 тысяч рублей и 3 педагога - премию на региональном уровне по 10 тысяч рублей. Среди победителей доля сельских учителей составляет 31%.

Все учителя - победители приоритетного национального проекта 2006 и 2007 годов получили автоматизированное рабочее место.

Дополнительное вознаграждение за классное руководство в 2007 году получали 409 классных руководителей (выплаченная сумма составила 5490 тыс. рублей), в 2008 - 405 педагогов.

Школьный автобус.

На основании Соглашения между Министерством образования края и администрацией Чернушинского муниципального района “О взаимодействии по реализации приоритетного национального проекта “Образование“ от 30.06.2006 N С 26/46 и Дополнительного соглашения от 10.07.2007 N С 26/12 на долевом участии приобретены школьные автобусы:

2006 год - для Етышинской СОШ,

2007 год - для Деменевской СОШ,

2008 год - запланировано приобретение автобусов для СОШ N 1, СОШ N 2 (для НОЦ), СОШ N 9, Сульмашинской, Павловской, Ореховогорской, коррекционной школ. Решен вопрос по приобретению автобуса для Рябковской школы.

Региональный проект “Новая школа“

Третий год район принимает участие в реализации регионального проекта “Новая школа“. В 2006 году в рамках проекта ремонтные работы (и изготовление проектно-сметной документации на ремонтные работы) проведены в 37 образовательных учреждениях, в 2007 г. - в 42, в 2008 г. - в 26.

В результате выполненных ремонтных работ в рамках данного проекта 17 образовательных учреждений получили лицензию на образовательную деятельность, из них 3 образовательных учреждения - детсады: Рябковский, Ананьинский и Тюинский - получили лицензию в 2008 году. В настоящее время 57 учреждений образования из 60 имеют лицензию, что составляет 95% от их общего количества.

В 2006 году в рамках проекта “Новая школа“ на ремонт образовательных учреждений выделено 9 млн. рублей, в 2007 году - 16,4 млн. рублей, в 2008 - 31,976 млн. рублей.

В начале 2008 года Правительство Пермского края приступило к реализации комплексного проекта модернизации образования. Официальный старт процессу дала победа в российском конкурсе, проводимом в рамках национального проекта “Образование“. Прикамье вошло в число 10 регионов из 33, которые получат федеральный грант в размере 380 млн. рублей. Основные направления проекта - это:

1. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей.

2. Переход на нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений.

3. Развитие региональной системы оценки качества образования.

4. Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного образования независимо от места жительства.

5. Расширение общественного участия в управлении образованием.

6. Обеспечение мониторинга реализации регионального комплексного проекта модернизации образования.

Управление образования и образовательные учреждения Чернушинского района также вошли в реализацию данного проекта: подготовлена дорожная карта участия во всех направлениях проекта, разработана методика нормативно-подушевого бюджетного финансирования для дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, готовится к утверждению на Земском Собрании проект “Развитие сети общеобразовательных учреждений Чернушинского муниципального района на 2008/09 учебный год“.

Основными проблемами в системе образования Чернушинского района являются:

- большая очередность в детские сады в связи с недостаточным количеством мест в детских дошкольных учреждениях;

- содержание высокозатратных малокомплектных школ;

- отсутствие условий в ряде учреждений для организации образовательного процесса в соответствии с требованиями органов ГПН и Роспотребнадзора;

- сохранение диспропорции в реализации возможностей городского и сельского населения в получении качественного образования на основе федеральных стандартов, профильного обучения, образования повышенного уровня, дополнительного образования;

- недостаточная оснащенность школ учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с современными требованиями;

- старение педагогических кадров, уменьшение числа молодых специалистов, отток квалифицированных педагогических кадров в иные сферы деятельности, сохранение системы оплаты педагогического труда, не носящей стимулирующий характер;

- ежегодное уменьшение числа здоровых детей в районе;

- неэффективная система профилактической работы с учащимися, находящимися в социально опасном положении;

- выполнение функций, несвойственных образовательным учреждениям;

- отсутствие опыта работы государственно-общественного управления в системе образования.

Главной целью в области образования является обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения. Реализация поставленной цели будет осуществляться посредством выполнения следующих задач:

- увеличение числа мест в дошкольных образовательных учреждениях, обеспечение права детей на получение дошкольного образования;

- обеспечение выполнения лицензионных требований в учреждениях образования;

- оптимизирование сети образовательных учреждений района в соответствии с потребностями и финансовыми возможностями района;

- выравнивание доступности образовательных услуг для различных слоев населения;

- перестраивание системы материально-технического обеспечения образовательного процесса;

- внедрение системы оплаты труда, ориентированной на результат;

- систематизирование работы учреждений образования по обеспечению безопасных условий; формирование у участников образовательного процесса культуры здоровья, обучение навыкам ЗОЖ;

- использование краевой модели профилактики социально опасного положения и социального сиротства в образовательных учреждениях; внедрение восстановительных процедур системы профилактики правонарушений несовершеннолетних ОУ через создание школьных служб примирения;

- повышение эффективности расходов на образование;

- создание системы общественного участия в управлении образованием.

Ожидаемые результаты

В системе образования района в ходе реализации программных мероприятий будут достигнуты определенные результаты, которые непосредственно направлены на повышение доступности образовательных услуг и улучшение их качества.

Так, за период действия Программы будет значительно уменьшена очередность в детские сады за счет строительства детского сада N 5, начальной школы - детского сада в с. Атняшка и реконструкции здания Слудовской школы под школу-сад. Будут обеспечены условия для организации образовательного процесса благодаря строительству новой школы в с. Трушники и реконструкции коррекционной школы. Закончится строительство нового учебного корпуса для профлицея 66.

В целях подготовки к лицензированию учреждений образования в районе будут проведены необходимые капитальные ремонты, в том числе установка приборов учета узлов тепло- и водоснабжения, проведены необходимые электромонтажные работы, оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием, оргтехникой образовательные учреждения.

Будут приобретены школьные автобусы для СОШ N 1, 2 (для НОЦ), 9, Сульмашинской, Павловской, Ореховогорской, коррекционной, Рябковской школ.

Работники, занятые в образовательном процессе, получат возможность увеличения своих доходов за счет дополнительных выплат. Так за классное руководство ежегодно преподаватели смогут получить около 5,5 млн. руб. Кроме того, внедрение новой системы оплаты труда работников образования, направленной на повышение доходов, позволит мотивировать и стимулировать педагогов, даст возможность удержания в школах учителей и появления здоровой конкуренции между учителями, которая служит фактором развития. Все указанные мероприятия будут проведены в рамках национального проекта “Образование“ и регионального проекта “Новая школа“.

Оптимизация сети образовательных учреждений муниципального образования обеспечит возможность минимизации затрат системы образования. В учебных заведениях района в ходе проведения мероприятий, в том числе стимулирования внедрения новых технологий, пропаганды образовательных услуг, обеспечения учебными разработками, будут созданы соответствующие условия для полноценного развития личности и ее самодостаточности.

Улучшится состояние физического и психического здоровья, эмоционально-психологического самочувствия учащихся и работников образования.

Комплекс реализуемых на территории мероприятий позволит совершенствовать существующую систему образования, повысит качество образовательных услуг.

Целевые показатели

эффективности развития системы образования

----------------------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Показатели ¦2005 г.,¦2006 г.,¦2007 г.,¦2008 г.,¦2009 г.,¦2010 г.,¦

¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ оценка ¦прогноз ¦прогноз ¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Увеличение доли детей дошкольного¦ 59% ¦ 61% ¦ 63% ¦ 64% ¦ 65% ¦ 70% ¦

¦возраста, получающих услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дошкольного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Увеличение доли образовательных ¦ 72% ¦ 80% ¦ 88% ¦ 96% ¦ 100% ¦ 100% ¦

¦учреждений, соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лицензионным требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Уменьшение доли школ, нуждающихся¦ 81,5%¦ 66,7% ¦ 55,6% ¦ 44,5% ¦ 33,4% ¦ 22,3% ¦

¦в капитальном ремонте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Увеличение доли средних (полных) ¦ 22% ¦ 26% ¦ 30% ¦ 35% ¦ 38% ¦ 40% ¦

¦общеобразовательных учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦реализующих программы профильного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Увеличение доли выпускников школ ¦ 51% ¦ 52% ¦ 59% ¦ 56% ¦ 57% ¦ 58% ¦

¦из сельской местности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продолжающих обучение в системе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦среднего и высшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦профессионального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Увеличение доли детей группы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15% ¦ 16% ¦ 17% ¦

¦риска, возвращенных по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦результатам индивидуальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коррекционной работы в норму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Уменьшение доли детей группы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5% ¦ 4% ¦ 3% ¦

¦риска, перешедших в социально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦опасное положение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Увеличение доли образовательных ¦ - ¦ 46% ¦ 46% ¦ 46% ¦ 92% ¦ 92% ¦

¦учреждений, получающих бюджетные ¦ ¦(школы) ¦(школы) ¦(школы) ¦(школы, ¦(школы, ¦

¦средства на основе нормативно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детсады)¦детсады)¦

¦подушевого финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Увеличение доли образовательных ¦ 33% ¦ 38% ¦ 38% ¦ 55% ¦ 72% ¦ 92% ¦

¦учреждений, обеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приборами учета воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Увеличение доли образовательных ¦ 18% ¦ 18% ¦ 18% ¦ 30% ¦ 42% ¦ 53% ¦

¦учреждений, обеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приборами учета тепла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Увеличение доли образовательных ¦ 29% ¦ 35% ¦ 43% ¦ 80% ¦ 100% ¦ 100% ¦

¦учреждений, выведенных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансово-хозяйственную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦самостоятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Увеличение доли образовательных ¦ 25% ¦ 40% ¦ 50% ¦ 70% ¦ 100% ¦ 100% ¦

¦учреждений, в которых действуют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦органы общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------

План программных мероприятий, направленных на повышение

качества образовательных услуг, на 2008-2010 годы

Обеспечение условий доступного дошкольного образования

------------------------T--------T--------------T------T--------T----------------------------------T---------T------------¬

¦ Мероприятие ¦Форма ¦ Источник ¦Срок ¦Объем ¦ Уровень источника финансирования ¦Исполни- ¦ Ожидаемые ¦

¦ ¦финанси-¦финансирования¦испол-¦финанси-+----------------------------------+тели ¦ результаты ¦

¦ ¦рования ¦ ¦нения ¦рования ¦ В том числе ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тысяч +-------T---------T--------T-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦феде- ¦ краевой ¦местный ¦внебюд-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ральный¦ ¦ ¦жет. ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦1. Строительство ¦Финанси-¦План развития ¦ 2008 ¦ 5000 ¦ ¦ 3750 ¦ 1250 ¦ ¦Управле- ¦Снятие ¦

¦детсада N 5 на 225 мест¦рование ¦ обществен. ¦ 2009 ¦ 20000 ¦ ¦ 15000 ¦ 5000 ¦ ¦ние ¦очередности ¦

¦в г. Чернушке ¦под ¦инфраструктуры¦ 2010 ¦ 26530 ¦ ¦ 19897,5 ¦ 6632,5 ¦ ¦образова-¦в детсады; ¦

¦ ¦объект ¦Пермского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, УКС ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ на 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦равных ¦

¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностей¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦на получение¦

¦2. Участие в реализации¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 100 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦услуг ¦

¦регионального проекта ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 100 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦дошкольного ¦

¦“Предшкольная ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 100 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦образования ¦

¦подготовка“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦ ¦

¦3. Строительство ¦Финанси-¦План развития ¦ 2009 ¦ 50000 ¦ ¦ 37500 ¦12500 ¦ ¦ ¦ ¦

¦комплекса “Начальная ¦рование ¦ обществен. ¦ 2010 ¦ 50000 ¦ ¦ 37500 ¦12500 ¦ ¦ ¦ ¦

¦школа - детский сад“ в ¦под ¦инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с. Атняшка ¦объект ¦Пермского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ на 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦ ¦

¦4. Реконструкция здания¦Финанси-¦План развития ¦ 2008 ¦ 562,6¦ ¦ 422 ¦ 140,6 ¦ ¦ ¦ ¦

¦Слудовской школы под ¦рование ¦ обществен. ¦ 2009 ¦ 5626 ¦ ¦ 4219,5 ¦ 1406,5 ¦ ¦ ¦ ¦

¦школу-сад ¦под ¦инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объект ¦Пермского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ на 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦ Оптимизация сети образовательных учреждений в соответствии с потребностями и финансовыми возможностями района ¦

+-----------------------T--------T--------------T------T--------T-------T---------T--------T------“T---------T------------+

¦5. Реконструкция и ¦Финанси-¦ Бюджет ¦ 2009 ¦ 18684 ¦ ¦ 14013 ¦ 4671 ¦ ¦Управле- ¦Обеспечение ¦

¦капитальный ремонт ¦рование ¦ ¦ 2010 ¦ 18684 ¦ ¦ 14013 ¦ 4671 ¦ ¦ние ¦условий для ¦

¦бывшего здания ЦРБ для ¦под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образова-¦организации ¦

¦коррекционной школы ¦объект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, УКС ¦образова- ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦тельного ¦

¦6. Реконструкция здания¦Финанси-¦План развития ¦ 2008 ¦ 989 ¦ ¦ 741,75¦ 247,25¦ ¦ ¦процесса ¦

¦под ДХШ по ул. ¦рование ¦ обществен. ¦ 2009 ¦ 14011 ¦ ¦ 10508,3 ¦ 3502,7 ¦ ¦ ¦ ¦

¦Коммунистической, 35а ¦под ¦инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объект ¦Пермского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ на 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦ ¦

¦7. Строительство новой ¦Финанси-¦ КИП ¦ 2009 ¦ 4000 ¦ ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦школы в с. Трушники на ¦рование ¦регионального ¦ 2010 ¦ 19600 ¦ ¦ 19600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦160 мест ¦под ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦ ¦

¦8. Строительство ¦Финанси-¦План развития ¦ 2008 ¦ 15610 ¦ ¦ 11707,5 ¦ 3902,5 ¦ ¦ ¦ ¦

¦спального корпуса на ¦рование ¦ обществен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦30 мест, строительство ¦под ¦инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦административного ¦объект ¦Пермского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦корпуса и ремонт ¦ ¦ на 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦столовой в ДООЛ “Чайка“¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦9. Окончание ¦Финанси-¦ КИП ¦ 2008 ¦ 47000 ¦ ¦ 47000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительства нового ¦рование ¦регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учебного корпуса для ¦под ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦профессионального ¦объект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лицея 66 на 540 учебных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦ Региональный проект “Новая школа“ ¦

+-----------------------T--------T--------------T------T--------T-------T---------T--------T-------T---------T------------+

¦10. Реализация ¦ ¦ Региональный ¦ 2008 ¦ 31976 ¦ ¦ 26428 ¦ 5548 ¦ ¦ ¦ ¦

¦регионального проекта ¦ ¦проект “Новая ¦ 2009 ¦ 31485 ¦ ¦ 23985,7 ¦ 7831,3 ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Новая школа“ ¦ ¦ школа“ ¦ 2010 ¦ 30000 ¦ ¦ 7500 ¦ 7500 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦ Выравнивание доступности образовательных услуг для различных слоев населения ¦

+-----------------------T--------T--------------T------T--------T-------T---------T--------T-------T---------T------------+

¦11. Открытие нового ¦Финанси-¦ Бюджет ¦ 2008 ¦ 20228 ¦ ¦ 19628 ¦ 600 ¦ ¦Управле- ¦Получение ¦

¦образовательного ¦рование ¦ ¦ 2009 ¦ 111,5¦ ¦ ¦ 111,5 ¦ ¦ние ¦качествен- ¦

¦центра (НОЦ) в районе ¦под ¦ ¦ 2010 ¦ 123,6¦ ¦ ¦ 123,6 ¦ ¦образова-¦ного ¦

¦ ¦объект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, УКС ¦образования;¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+самоопреде- ¦

¦12. Реализация ¦Субвен- ¦ Бюджет ¦ 2008 ¦ 580 ¦ ¦ ¦ 580 ¦ ¦Управле- ¦ление ¦

¦муниципальной модели ¦ция ¦ ¦ 2009 ¦ 580 ¦ ¦ ¦ 580 ¦ ¦ние ¦учащихся в ¦

¦сетевого взаимодействия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образова-¦выборе ¦

¦школ по профильному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦дальнейшего ¦

¦обучению (городские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучения ¦

¦школы, Таушинская с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Етышинской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Трушниковской, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Ананьинская с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Сульмашинской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Ермиевской) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+ ¦ +------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦ ¦

¦13. Разработка и ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦

¦внедрение модели ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦

¦профильного обучения на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основе индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учебных планов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(Калиновская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Рябковская СОШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+ ¦ +------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦ ¦

¦14. Разработка и ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦

¦внедрение ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦

¦предпрофильной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подготовки через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ресурсный центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(Павловская СОШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+ ¦ +------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦ ¦

¦15. Внедрение ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 40 ¦ ¦ ¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦

¦дистанционного обучения¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 40 ¦ ¦ ¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦

¦(через СОШ N 1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Таушинскую, Ананьинскую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦школы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦ Перестройка системы материально-технического обеспечения образовательного процесса ¦

+-----------------------T--------T--------------T------T--------T-------T---------T--------T-------T---------T------------+

¦16. Оснащение ¦Финанси-¦ Бюджет ¦ 2008 ¦ 3950 ¦ ¦ 3950 ¦ ¦ ¦Управле- ¦Обновление ¦

¦современным учебно- ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦материально-¦

¦лабораторным ¦под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образова-¦технической ¦

¦оборудованием, ¦объект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦базы ¦

¦оргтехникой учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦

¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

¦внедряющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инновационную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦профильное обучение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦ Внедрение системы оплаты труда, ориентированной на результат ¦

+-----------------------T--------T--------------T------T--------T-------T---------T--------T-------T---------T------------+

¦17. Внедрение новой ¦Субвен- ¦ Бюджет ¦ 2008 ¦ 14248 ¦ ¦ 12885 ¦ 1363 ¦ ¦ ¦Стимулирова-¦

¦системы оплаты труда ¦ция ¦ ¦ 2009 ¦ 15737 ¦ ¦ 14227 ¦ 1510 ¦ ¦ ¦ние работы ¦

¦работников образования,¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 17493 ¦ ¦ 15819 ¦ 1674 ¦ ¦ ¦педработни- ¦

¦направленной на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков ¦

¦повышение доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+ +------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦18. Реализация ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦муниципальной модели ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦преемствен- ¦

¦“Административный ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ности ¦

¦резерв“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководите- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лей ОУ ¦

+-----------------------+--------+ +------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦19. Контрактно-целевое ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦Решение ¦

¦обучение выпускников ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦кадровой ¦

¦школ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦проблемы ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦ Систематизация работы образовательных учреждений по обеспечению безопасных условий; ¦

¦ формирование культуры здоровья, обучение навыкам ЗОЖ ¦

+-----------------------T--------T--------------T------T--------T-------T---------T--------T-------T---------T------------+

¦20. Реализация ¦ ¦ Бюджет ¦ 2008 ¦ 55 ¦ ¦ ¦ 55 ¦ ¦Управле- ¦Сохранение и¦

¦муниципального проекта ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 45 ¦ ¦ ¦ 45 ¦ ¦ние ¦укрепление ¦

¦“Безопасность и ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 45 ¦ ¦ ¦ 45 ¦ ¦образова-¦здоровья ¦

¦сохранность здоровья“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦участников ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образова- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесса ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+ +------------+

¦21. Приобретение ¦ ¦ Бюджет ¦ 2008 ¦ 430 ¦ ¦ ¦ 430 ¦ ¦ ¦Защита ¦

¦средств индивидуальной ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 430 ¦ ¦ ¦ 430 ¦ ¦ ¦населения в ¦

¦защиты (противогазов) ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 430 ¦ ¦ ¦ 430 ¦ ¦ ¦чрезвычайных¦

¦для педагогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуациях ¦

¦(согласно акту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦комиссии ГУ МЧС России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по Пермскому краю от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦18.08.2008) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦22. Оздоровление ¦ ¦ Бюджет ФСС ¦ 2008 ¦ 11221 ¦ 5122 ¦ 420 ¦ 1419 ¦ 4260 ¦Управле- ¦Оздоровление¦

¦учащихся в период ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 12096 ¦ 5522 ¦ 453 ¦ 1530 ¦ 4591 ¦ние ¦приоритетной¦

¦летней оздоровительной ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 12991 ¦ 5931 ¦ 487 ¦ 1643 ¦ 4930 ¦образова-¦категории ¦

¦кампании (в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, ¦детей в ¦

¦из многодетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УСЗН ¦возрасте от ¦

¦малообеспеченных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6 до 18 лет ¦

¦- 775 человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦23. Организация летних ¦ ¦ Бюджет ¦ 2008 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15 ¦ ¦Управле- ¦Распростра- ¦

¦лагерей для обучения ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ние ¦нение ¦

¦волонтеров для работы ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 45 ¦ ¦ ¦ 45 ¦ ¦образова-¦опыта работы¦

¦в школьных службах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦по обучению ¦

¦примирения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦волонтеров ¦

+-----------------------+--------+ +------+--------+-------+---------+--------+-------+ +------------+

¦24. Конкурс программ по¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦Выбор ¦

¦обучению волонтеров ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦оптимальной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦модели по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилакти- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦

+-----------------------+--------+ +------+--------+-------+---------+--------+-------+ +------------+

¦25. Конкурс на лучшую ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦Повышение ¦

¦организацию ШСП ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦эффектив- ¦

¦(школьной службы ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦ности ¦

¦примирения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилакти- ¦

+-----------------------+--------+ +------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦ческой ¦

¦26. Приобретение для ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦работы ¦

¦образовательных ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦

¦методлитературы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности школьных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦служб примирения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦ Повышение эффективности расходов на образование ¦

+-----------------------T--------T--------------T------T--------T-------T---------T--------T-------T---------T------------+

¦27. Внедрение ¦Субвен- ¦ Бюджет ¦ 2008 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управле- ¦Повышение ¦

¦подушевого ¦ция ¦ ¦ 2009 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦эффективнос-¦

¦финансирования во всех ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образова-¦ти расходов ¦

¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦на ¦

¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦

+-----------------------+ ¦ +------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦ ¦

¦28. Реализация ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 240 ¦ ¦ ¦ 240 ¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 405 ¦ ¦ ¦ 405 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ресурсосбережению: ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 350 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦ ¦

¦установка приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учета ресурсов (тепло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и водосчетчиков - в 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениях) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+ ¦ +------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦ ¦

¦29. Вывод ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 943 ¦ ¦ ¦ 943 ¦ ¦ ¦ ¦

¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансово-хозяйственную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦самостоятельность (28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ОУ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦ Создание системы управления качеством образования на муниципальном уровне ¦

+-----------------------T--------T--------------T------T--------T-------T---------T--------T-------T---------T------------+

¦30. Подготовка ¦ ¦ Бюджет ¦ 2008 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦Управле- ¦Создание ¦

¦специалистов по ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ние ¦системы ¦

¦управлению качеством ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦образова-¦управления ¦

¦образования; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦качеством ¦

¦реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦

¦муниципального проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на муници- ¦

¦“Муниципальная оценка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальном ¦

¦качества образования“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровне ¦

+-----------------------+--------+ +------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦ ¦

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦30. Создание системы ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 375 ¦ ¦ ¦ 375 ¦ ¦ ¦ ¦

¦мониторинга на уровне ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 375 ¦ ¦ ¦ 375 ¦ ¦ ¦ ¦

¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦компьютеров в 25 ОУ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦ Участие в приоритетном национальном проекте “Образование“ (ПНПО) ¦

+-----------------------T--------T--------------T------T--------T-------T---------T--------T-------T---------T------------+

¦31. Конкурс “Лучшие ¦Субвен- ¦ Приоритетный ¦ 2008 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦Управле- ¦Поощрение ¦

¦школы“ ¦ция ¦ национальный ¦ 2009 ¦ 300 ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦ние ¦лучших ¦

¦ ¦ ¦ проект ¦ 2010 ¦ 300 ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦образова-¦школ, ¦

+-----------------------+ ¦“Образование“ +------+--------+-------+---------+--------+-------+ния ¦детсадов, ¦

¦32. Конкурс “Лучшие ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 200 ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦педагогов, ¦

¦ДОУ“ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 200 ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦классных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 200 ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦руково- ¦

+-----------------------+ ¦ +------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦дителей ¦

¦33. Конкурс “Лучшие ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 230 ¦ 200 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учителя“ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 900 ¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 900 ¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+ ¦ +------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦ ¦

¦34. Денежное ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 5528 ¦ 5528 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦вознаграждение за ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 5528 ¦ 5528 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦классное руководство ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 5528 ¦ 5528 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+ ¦ +------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦35. Акция “Школьный ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 3960 ¦ ¦ 3960 ¦ ¦ ¦Управле- ¦Решение ¦

¦автобус“ (приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦проблемы ¦

¦автобусов для СОШ N 1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образова-¦подвоза ¦

¦Сульмашинской, СОШ N 9,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦учащихся ¦

¦НОЦ, Павловской) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------------+

¦ Участие образовательных учреждений в конкурсах социальных программ (проектов) ¦

+-----------------------T--------T--------------T------T--------T-------T---------T--------T-------T---------T------------+

¦36. Конкурсы социальных¦ ¦ООО “Лукойл- ¦ 2008 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦Образова-¦Привлечение ¦

¦и культурных проектов ¦ ¦ Пермь“ ¦ 2009 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦тельные ¦внебюджетных¦

¦ООО “Лукойл-Пермь“ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦учрежде- ¦средств в ОУ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+ния ¦ ¦

¦37. Районные конкурсы ¦ ¦ Местный ¦ 2008 ¦ 106 ¦ ¦ ¦ 106 ¦ ¦ ¦ ¦

¦социальных и культурных¦ ¦ бюджет ¦ 2009 ¦ 106 ¦ ¦ ¦ 106 ¦ ¦ ¦ ¦

¦проектов ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 106 ¦ ¦ ¦ 106 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦ ¦

¦38. Краевые конкурсы ¦ ¦ Краевой ¦ 2008 ¦ 177,8¦ ¦ 177,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социальных и культурных¦ ¦ бюджет ¦ 2009 ¦ 194 ¦ ¦ 194 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проектов ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 194 ¦ ¦ 194 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦ ¦

¦Всего по образованию (тысяч рублей) ¦ 2008 ¦165173,4¦ 11850 ¦131350 ¦17413,4 ¦ 4560 ¦ ¦ ¦

¦ +------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ 2009 ¦185695,5¦ 11950 ¦128206,5 ¦40648 ¦ 4891 ¦ ¦ ¦

¦ +------+--------+-------+---------+--------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ 2010 ¦184478,6¦ 12359 ¦130560,5 ¦36329,1 ¦ 5230 ¦ ¦ ¦

L---------------------“-------------------------+------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+-------------

2.1.2.2. Здравоохранение

Одним из обязательных условий создания благоприятной среды для формирования самодостаточности личности является улу--+--------+

¦Охват населения ¦% ¦ 22,8¦ 23,0¦ 23,5¦ 24,0¦ 25,0¦ 30,0¦

¦прививками против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦гриппа ¦ ¦ ¦ “ оконных ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 1600 ¦ ¦ 1600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+ ¦ ¦

¦Строительство ¦ ¦Краевой, ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦скорой помощи ¦ ¦местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+--------+бюджет +-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+ ¦ ¦

¦Подготовка ¦Финанси-¦ ¦2008 г.¦ 1500 ¦ ¦ 1125 ¦ 375 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сметно-проектной ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦документации ¦под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+объект ¦ +-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+ ¦ ¦

¦Строительство ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 6750 ¦ ¦ 5062,5¦ 1687,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пункта скорой ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+ ¦ ¦

¦помощи ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 6750 ¦ ¦ 5062,5¦ 1687,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+ ¦ ¦

¦Акушерско- ¦Финанси-¦Краевой, ¦2008 г.¦ 666,67¦ ¦ ¦ 666,67¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦гинекологический ¦рование ¦местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦корпус ¦под ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+объект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- устройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦двухскатной крыши¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+ +-----------------+

¦Капитальный ¦Финанси-¦Регио- ¦2008 г.¦ 5000 ¦ ¦ 3750 ¦ 1250 ¦ ¦ ¦ ¦Приведение в ¦

¦ремонт по ¦рование ¦нальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствие с ¦

¦объектам ¦под ¦проект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиями ¦

¦здравоохранения ¦объект ¦“Качест- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦

¦ ¦ ¦венное +-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+ ¦учреждений ¦

¦ ¦ ¦здравоох-¦2009 г.¦ 5000 ¦ ¦ 3750 ¦ 1250 ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения в¦

¦ ¦ ¦ранение“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районе: ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предписаний ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надзорных ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+ ¦органов, ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 5000 ¦ ¦ 3750 ¦ 1250 ¦ ¦ ¦ ¦оснащение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической базы,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензирование ¦

+-----------------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+ +-----------------+

¦Пилотный проект ¦Субсидии¦Пилотный ¦2008 г.¦ 4179 ¦ ¦ 4179 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дополнительное ¦

¦ ¦ ¦проект по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечение ¦

¦ ¦ ¦стацио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств при ¦

¦ ¦ ¦нарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условии ¦

¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение кол-ва¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операций по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экстренным ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показаниям, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦послеоперационной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летальности, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики ¦

+-----------------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------------+-----------------+

¦Реконструкция МУП¦Финанси-¦Местный ¦2008 г.¦ 3000 ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ 1000 ¦ МУП ¦Улучшение условий¦

¦“Санаторий- ¦рование ¦бюджет +-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+ “Санаторий- ¦оказания ¦

¦профилакторий ¦под ¦ ¦2009 г.¦ 2000 ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦профилакторий¦населению ¦

¦“Здоровье“ ¦объект ¦ +-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+ “Здоровье“ ¦санаторно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 2000 ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦курортных услуг ¦

+-----------------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------------+-----------------+

¦ 4. Улучшение жилищных условий врачебного персонала и медицинского персонала со средним образованием ¦

+-----------------T--------T---------T-------T--------T-------T-------T--------T-----T-------T-------------T-----------------+

¦Мероприятия ¦Финанси-¦Краевой, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рование ¦местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦под ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------------+-----------------+

¦Покупка квартир ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦Администрация¦Укомплектование ¦

¦для врачей ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 1300,0 ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ ¦ ¦ района ¦штатов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалифицированным¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медперсоналом ¦

+-----------------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------------+-----------------+

¦Обеспечение ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ Сельские ¦Укомплектование ¦

¦жильем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поселения ¦фельдшерами ФАПов¦

¦фельдшеров ФАПов:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦квартир в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Етыш, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Коробейники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Атняшка, Слудка; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦квартиры для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦педиатра в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Тауш ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------------+-----------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------------+-----------------+

¦Всего по здравоохранению ¦2008 г.¦28020,17¦ 0 ¦13336,3¦13683,87¦ 0 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------------+-----------------+

¦ ¦2009 г.¦41104,4 ¦ 0 ¦15324,1¦25780,3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------------+-----------------+

¦ ¦2010 г.¦16510 ¦ 0 ¦ 9082,5¦ 7427,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

L------------------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------------+------------------

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.1.2.2. Социальная защита населения

Главной задачей социальной сферы является поиск наиболее эффективных путей и методов решения социальных проблем.

Социальную политику осуществляют:

1. ТУ Министерства социального развития Пермского края по Чернушинскому району;

2. МУ “Фонд социальной поддержки населения“;

3. ГКУ СОН “КЦСОН“;

4. ГКУ СОН СРЦН;

5. ГКУ “Ананьинский дом-интернат для престарелых и инвалидов“;

6. автономное некоммерческое партнерство “Социал Ко“;

7. комитет по делам несовершеннолетних;

8. отдел социального развития;

9. управление образования.

Деятельность данных учреждений направлена на смягчение негативных последствий бедности, снижение социального неравенства, оказание помощи малоимущим, обеспечение защиты социально уязвимых семей, у которых нет возможности самостоятельно решить свои проблемы, оказание помощи детям из неблагополучных семей и экстренной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Чернушинскому муниципальному району осуществляет государственную и региональную политику в сфере предоставления гарантий социальной защиты отдельным категориям населения района в рамках, установленных законодательством. В 2008 году государственная социальная помощь гражданам Чернушинского муниципального района будет оказана на общую сумму более 240000 руб., материальная помощь - 2 млн. 270000 рублей. На реализацию технологии “Семья для пожилого“ до конца года выделено 236000 руб. На надомное обслуживание по сертификатам гражданам пожилого возраста и инвалидам до конца года будет израсходовано более 2 млн. руб. На реализацию технологии “Самообеспечение“ в 2008 году выделено 460000 руб. Данная технология должна способствовать стимулированию собственной инициативы людей на выход из кризисной ситуации.

Управление является заказчиком социальных услуг. В Чернушинском районе за последние годы наблюдается тенденция к снижению числа лиц с доходами ниже прожиточного минимума, количества асоциальных семей, лиц, имеющих первичную инвалидность, количества детей с ограниченными возможностями, семей - получателей субсидий.

Таблица 10

Динамика количества граждан, состоящих на учете в органах

соцзащиты

----------------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ ¦2004 год¦2005 год¦2006 год¦2007 год¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Количество граждан, состоящих на ¦ 25774 ¦ 23113 ¦ 22467 ¦ 19956 ¦

¦учете в органах социальной защиты¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Количество детей-инвалидов ¦ 268 ¦ 246 ¦ 223 ¦ 223 ¦

+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Количество семей - получателей ¦ 6304 ¦ 5670 ¦ 4448 ¦ 3811 ¦

¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------------+--------+--------+--------+---------

Государственное краевое учреждение социального обслуживания населения оказывает социальные услуги гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Таблица 11

Динамика количества граждан, получивших социальные услуги

------------------------T-----------------------------------¬

¦ Формы предоставления ¦ Количество граждан, получивших ¦

¦ социальных услуг ¦ социальные услуги ¦

¦ +--------T--------T--------T--------+

¦ ¦2004 год¦2005 год¦2006 год¦2007 год¦

+-----------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Социальное обслуживание¦ 71 ¦ 53 ¦ 52 ¦ 55 ¦

¦в стационарных службах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Социальное обслуживание¦ 564 ¦ 531 ¦ 467 ¦ 432 ¦

¦на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Консультативная помощь ¦ - ¦ 864 ¦ 8381 ¦ 6812 ¦

+-----------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Реабилитационные услуги¦ 319 ¦ 357 ¦ 239 ¦ 216 ¦

+-----------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Материальная помощь ¦ 4656 ¦ 4422 ¦ 6237 ¦ 4312 ¦

+-----------------------+--------+--------+--------+--------+

¦Торговое обслуживание ¦ 526 ¦ 1160 ¦ - ¦ - ¦

L-----------------------+--------+--------+--------+---------

Таблица 12

Динамика количества обслуживаемых инвалидов

----------T---------------------------------------------¬

¦Категория¦ Количество обслуженных ¦

¦ +----------T----------T----------T------------+

¦ ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦

+---------+----------+----------+----------+------------+

¦Инвалиды ¦1342 (21%)¦1844 (24%)¦4521 (29%)¦1309 (24,4%)¦

L---------+----------+----------+----------+-------------

Центр социального обслуживания участвовал в конкурсах социальных и культурных проектов различного уровня. Общее количество полученных грантов 7, на сумму 590 тыс. рублей, которые были направлены на развитие инновационных технологий социального обслуживания.

На основании договоров о сотрудничестве учреждение является опорной опытно-экспериментальной площадкой по апробации новых технологий реабилитации инвалидов. А также кустовым методическим центром по семи районам Пермского края: Октябрьскому, Куединскому, Уинскому, Бардымскому, Осинскому, Еловскому, Чернушинскому.

На сегодняшний день ведется работа по реализации приоритетных проектов Министерства социального развития: внедряются новые технологии социального обслуживания, социальное жилье для пожилых и инвалидов, семья для пожилого человека.

Ананьинский дом-интернат осуществляет социальную защиту проживающих в учреждении престарелых и инвалидов путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности. В настоящее время на обслуживании находится 40 человек, организован круглосуточный пост милосердия на 25 человек для ухода за лежачими больными.

Чернушинская автономная некоммерческая организация по предоставлению социальных услуг “Социал Ко“ создана 26.04.2005. В настоящее время оказывает услуги по предоставлению временного приюта дезадаптированным гражданам, консультативную помощь малоимущим, занимается надомным обслуживанием инвалидов и граждан пожилого возраста по сертификатам.

Государственное краевое учреждение социального обслуживания населения “Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних“ рассчитано на 25 мест, работает в круглосуточном режиме. Работа с воспитанниками проводится по трем направлениям: медицинское, педагогическое, психологическое. Это обеспечило замедление и сокращение негативных процессов в жизни семьи и ребенка. Данное учреждение является единственным в Чернушинском районе учреждением для несовершеннолетних, которое оказывает помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Залогом успешной работы социальных служб является профессиональная подготовка кадров. Ежегодно планируется и осуществляется повышение квалификации и переподготовка специалистов социальных служб. Специалисты принимают участие в работе семинаров, практикумов, изучают передовой опыт других территорий.

Фондом социальной поддержки населения осуществляется поддержка отдельных категорий граждан: многодетных семей, жертв политических репрессий, малоимущих семей, инвалидов, ветеранов труда, лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, и др. На решение таких задач направлена целевая программа “Социальная поддержка населения Чернушинского муниципального района“. В 2007 году в рамках данной программы оказана материальная поддержка 8 почетным жителям района (2 вдовам) на сумму 341,800 руб., 6759 семей, в том числе 6450 семей пенсионеров-ветеранов, получили материальную помощь. Проведена большая работа по оформлению договоров на субсидии по плате за жилье и коммунальные услуги. За 2007 год назначено жилищных субсидий 3811 семьям на сумму 23661686 руб., что на 32,2% меньше запланированных. В том числе по муниципальному жилью субсидии получили 2789 семей, по частному сектору - 1022 семьи. Средний размер субсидии на 1 семью в месяц в 2007 году составил 517,40 руб. - это на 3,4% больше к уровню прошлого года. Однако количество семей, получающих субсидию, в 2007 году уменьшилось по сравнению с 2006 годом на 637 семей. Во многом это связано с ужесточением условий получения субсидий и применением новых методов расчета размера субсидий, основанных на краевых стандартах.

Кроме того, фондом социальной поддержки населения в 2007 году проведено много тематических мероприятий с социально незащищенными категориями населения с вручением подарков и продуктовых наборов с освоением благотворительной помощи на сумму 339000 рублей.

На территории Чернушинского района работу с несовершеннолетними детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, осуществляет комитет по защите прав несовершеннолетних. Основными задачами комитета являются: обеспечение защиты и восстановления прав несовершеннолетних, координация деятельности и обеспечение взаимодействия органов системы профилактики, своевременное выявление и качественная реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном положении, профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. Деятельность комиссии ориентирована на реализацию приоритетных направлений социальной политики Пермского края в сфере защиты прав несовершеннолетних. Достижение показателей (бюджетных заданий) осуществляется в рамках реализации краевых целевых проектов “Ранняя профилактика социального сиротства и социально опасного положения“, “Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении“, “Реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном положении“, “Устройство детей-сирот и детей без попечения родителей в семьи“. По данным комиссии, в результате проводимых мероприятий в районе, оказания адресной социальной помощи повысился статус семьи, уменьшилось количество семей и детей, находящихся в социально опасном положении, уменьшилось количество абортов, увеличилось число браков и сократилось число разводов, снизились показатели младенческой смертности, создана система устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Таблица 13

Основные показатели

----T------------------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ N ¦ Показатели ¦2004 год¦2005 год¦2006 год¦2007 год¦

¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦Число семей, находящихся¦ 175 ¦ 164 ¦ 164 ¦ 156 ¦

¦ ¦в социально опасном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦положении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦в них детей ¦ 333 ¦ 318 ¦ 296 ¦ 295 ¦

+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ 2 ¦Число усыновленных детей¦ 6 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 7 ¦

+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ 3 ¦Число опекаемых детей ¦ 196 ¦ 208 ¦ 199 ¦ 181 ¦

+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ 4 ¦Число детей в приемных ¦ 80 ¦ 89 ¦ 100 ¦ 122 ¦

¦ ¦семьях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ 5 ¦Количество приобретенных¦ 2 ¦ 2 ¦ 7 ¦ 5 ¦

¦ ¦квартир для детей-сирот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦ 6 ¦Число детей, посетивших ¦ 177 ¦ 259 ¦ 205 ¦ 269 ¦

¦ ¦оздоровительные лагеря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------------+--------+--------+--------+---------

Вместе с тем в районе продолжают развиваться неблагоприятные тенденции.

Наблюдается ухудшение здоровья детей, остается высоким число суицидов, совершенных подростками: 2004 г. - 6 случаев, 2005 г. - 5, 2006 г. - 5, 2007 г. - 13.

Не уменьшается численность вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и составляет около 70 детей в год, при этом доля социального сиротства остается стабильно высокой - около 90%.

Не уменьшается число отказных детей в роддоме: 2004 г. - 5 детей, 2005 г. - 8, 2006 г. - 5, 2007 г. - 5.

5375 детей проживают в малообеспеченных семьях, что составляет 40% от числа детского населения в районе.

В неблагоприятном положении находятся многодетные семьи - в многодетных малоимущих семьях проживает 1517 детей.

Кроме того, на территории района действуют общественные организации, которым оказывается финансовая поддержка из городского и районного бюджетов:

- городское общество инвалидов;

- комитет солдатских матерей;

- районный совет ветеранов;

- районная организация Всероссийского общества слепых;

- Чернушинское районное общество ветеранов войн и участников боевых действий и событий по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2003 году сдан в эксплуатацию дом для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, единственный в крае специализированный дом для инвалидов-колясочников; почти пять десятков инвалидов получили удобные квартиры.

С 01.01.2007 вступил в силу Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ “Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление“. Финансирование осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов, а также за счет средств бюджетных служащих. Реализация программы планируется на 2007-2008 гг. В 2007 году реализовано 87 путевок на общую сумму 1143,9 тыс. руб.: 60,7% - средства краевого, 30,3% - местного бюджета. На 2008 год запланировано приобретение 78 путевок.

Проблемы:

1. Недостаточное развитие адаптационно-реабилитационных форм помощи инвалидам.

2. Недостаточное финансирование учреждений по оказанию социальной помощи населению.

3. Недостаток высококвалифицированных кадров: социологов, психологов, юристов, специалистов по социальной работе, имеющих специальное образование.

4. По-прежнему остается высоким число малоимущих граждан, темпы снижения уровня бедности незначительны.

5. Высоким остается уровень инвалидизации у трудоспособного населения.

6. С каждым годом увеличивается число граждан пожилого возраста, нуждающихся в посторонней помощи и поддержке (в связи с увеличением численности населения категории “Старше трудоспособного возраста“).

7. Актуальной остается проблема иждивенчества (у граждан нет стремления самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию).

8. Ежегодно наблюдается рост детей, имеющих 3-ю группу здоровья.

9. По-прежнему высоким остается число суицидов, совершенных подростками.

10. Не уменьшается численность вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не уменьшается число отказных детей в роддоме.

11. Уменьшается детское население от 0 до 18 лет.

Главной целью в области социальной защиты населения является оказание адресной социальной помощи и снижение бедности.

Основные задачи:

- стимулирование собственной инициативы людей на выход из кризисной ситуации;

- повышение эффективности социальных пособий и других форм помощи малоимущим гражданам;

- подготовка и переподготовка кадров социальных служб;

- сокращение числа безнадзорных детей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении;

- повышение эффективности социального обслуживания за счет активного привлечения негосударственных организаций, использование альтернативных источников финансирования различных видов социальной помощи.

Перечень действующих программ:

1. Районная программа “Социальная поддержка населения Чернушинского муниципального района на 2008 год“.

Ожидаемый результат действующих программных мероприятий:

снятие социальной напряженности, адресная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Целевые показатели

----T------------------------------------------------T----T----T----¬

¦ ¦ Показатели ¦2008¦2009¦2010¦

¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦

+---+------------------------------------------------+----+----+----+

¦ 1 ¦Число семей, находящихся в социально опасном ¦139 ¦ 127¦ 121¦

¦ ¦положении ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------------+----+----+----+

¦ ¦в них детей ¦265 ¦ 240¦ 228¦

+---+------------------------------------------------+----+----+----+

¦ 2 ¦Число усыновленных детей ¦ 6 ¦ 5¦ 5¦

+---+------------------------------------------------+----+----+----+

¦ 3 ¦Число опекаемых детей ¦180 ¦ 177¦ 175¦

+---+------------------------------------------------+----+----+----+

¦ 4 ¦Число детей в приемных семьях ¦129 ¦ 130¦ 136¦

+---+------------------------------------------------+----+----+----+

¦ 5 ¦Количество приобретенных квартир для детей-сирот¦ 3 ¦ 3¦ 3¦

+---+------------------------------------------------+----+----+----+

¦ 6 ¦Число детей, посетивших оздоровительные лагеря ¦272 ¦ 275¦ 280¦

L---+------------------------------------------------+----+----+-----

Программные мероприятия по социальной политике

на 2008-2010 гг.

---------------T--------T-------------T-------T--------T----------------------------------------T------------T-------------¬

¦ Мероприятие ¦Форма ¦Источник ¦Срок ¦Объем ¦ Уровень источника финансирования ¦Исполнители ¦ Ожидаемые ¦

¦ ¦финанси-¦финансирова- ¦испол- ¦финанси-+----------------------------------------+ ¦ результаты ¦

¦ ¦рования ¦ния ¦нения ¦рования ¦ В том числе ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего,+-------T------T-------T---------T-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦феде- ¦крае- ¦местный¦поселение¦внебюд-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ральный¦вой ¦ ¦ ¦жет. ¦ ¦ ¦

+--------------+--------+-------------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+------------+-------------+

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется

в виду Закон Пермского края “Об обеспечении работников учреждений

бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение

и оздоровление“, а не областная программа “Обеспечение работников

учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление“.
<“r>¦Приобретение ¦Субсидия¦Областная ¦2008 г.¦ 1881,0 ¦ ¦1140,0¦ 570,0 ¦ ¦171,0 ¦Отдел ¦Улучшение ¦

¦путевок на ¦ ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦здоровья ¦

¦санаторно- ¦ ¦“Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦работников ¦

¦курортное ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернушинско-¦бюджетной ¦

¦лечение и ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го муници- ¦сферы, ¦

¦оздоровление ¦ ¦бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального ¦лечение и ¦

¦работников ¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦оздоровление ¦

¦бюджетной ¦ ¦Пермского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦

¦сферы ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦путевками на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦санаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦курортное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦лечение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦оздоровлени哦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+--------+-------------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+------------+-------------+

¦Оздоровление ¦Субсидия¦Бюджет ¦2008 г.¦ 1521,4 ¦ ¦ ¦1521,4 ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦детей, ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 1621,8 ¦ ¦ ¦1621,8 ¦ ¦ ¦образования ¦100%-ного ¦

¦находящихся в ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 1719,0 ¦ ¦ ¦1719,0 ¦ ¦ ¦Чернушинско-¦оздоровления ¦

¦трудной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го муници- ¦детей, ¦

¦жизненной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального ¦находящихся ¦

¦ситуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦в трудной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизненной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации ¦

+--------------+--------+-------------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+------------+-------------+

¦Реализация ¦Субсидии¦Бюджет ¦2008 г.¦ 267,0 ¦ ¦ ¦ 267,0 ¦ ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦проекта ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 290,0 ¦ ¦ ¦ 290,0 ¦ ¦ ¦образования ¦доступности ¦

¦“Гнездышко“ - ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 317,0 ¦ ¦ ¦ 317,0 ¦ ¦ ¦Чернушинско-¦образователь-¦

¦предшкольная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го муници- ¦ных ¦

¦подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального ¦дошкольных ¦

¦детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦учреждений ¦

¦нуждающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для детей- ¦

¦дополнительном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов. ¦

¦внимании. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оказание ¦

¦Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи детям-¦

¦группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидам в ¦

¦кратковремен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социализации ¦

¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в период ¦

¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучения ¦

¦для детей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+--------+-------------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+------------+-------------+

¦Регистрация ¦Субсидии¦Бюджет ¦2008 г.¦ 16,0 ¦ ¦ ¦ 16,0 ¦ ¦ ¦Управление ¦Повышение ¦

¦общественной ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 18,0 ¦ ¦ ¦ 18,0 ¦ ¦ ¦образования ¦социальной ¦

¦организации ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 20,0 ¦ ¦ ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦Чернушинско-¦активности ¦

¦“Искорка“ для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го муници- ¦населения ¦

¦родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального ¦ ¦

¦имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

¦детей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+--------+-------------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+------------+-------------+

¦Реконструкция ¦Субсидии¦Программа ¦2008 г.¦ 249 ¦ ¦ ¦ 249 ¦ ¦ ¦Отдел ¦Улучшение ¦

¦и ремонт ¦ ¦“Реабилитация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦качества ¦

¦социального ¦ ¦и обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития, ¦жизни ¦

¦жилья для ¦ ¦жизнедеятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УКС, ¦граждан, ¦

¦дезадаптиро- ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦нуждающихся в¦

¦ванных граждан¦ ¦инвалидов“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущ. ¦социальной ¦

¦с. К.-Ключи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношений, ¦защите, их ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦социальная ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦интеграция ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернушинско-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го муници- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦

+--------------+--------+-------------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+------------+-------------+

¦Организация ¦Субсидия¦Бюджет ¦2008 г.¦ 66,7 ¦ 66,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУ “ЦЗН“ ¦Оказание ¦

¦временного ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 71,1 ¦ 71,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи в ¦

¦трудоустройст-¦ ¦ ¦2010 г.¦ 75,4 ¦ 75,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоустрой- ¦

¦ва безработных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стве ¦

¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам ¦

¦испытывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(инвалидам, ¦

¦трудности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицам, ¦

¦поиске работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вернувшимся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из мест ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лишения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свободы) ¦

+--------------+--------+-------------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+------------+-------------+

¦Оказание ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 394 ¦ ¦ ¦ 394 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦адресной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦малоимущим, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- поддержка ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦одаренных ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 472 ¦ ¦ ¦ 472 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦малообеспечен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ных семей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- погорельцам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на неотложные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нужды; ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦- одиноким ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 507 ¦ ¦ ¦ 507 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пенсионерам на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦квартиры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦прочие нужды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+--------+ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Районные ¦Субсидия¦ ¦2008 г.¦ 112 ¦ ¦ ¦ 112 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятия с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социозащитными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦категориями ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦граждан и ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 119 ¦ ¦ ¦ 119 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работа со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦СМИ, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦День семьи, ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦День матери, ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 128 ¦ ¦ ¦ 128 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦конкурсы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦памятные дни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+--------+ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Поддержка ¦Субсидия¦ ¦2008 г.¦ 1038,1 ¦ ¦ ¦1038,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦старшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поколения; в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦День ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦пожилого ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 1058,1 ¦ ¦ ¦1058,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦человека, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поздравление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пенсионеров с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦юбилейными ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦датами, День ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 1078,1 ¦ ¦ ¦1078,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦защитника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Отечества, 8-е¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Марта и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+--------+ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Мероприятия ¦Субсидия¦ ¦2008 г.¦ 215,3 ¦ ¦ ¦ 215,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвалидов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч.: ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦декадник ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 251 ¦ ¦ ¦ 251 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвалидов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвалидов, ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦участие в ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 270 ¦ ¦ ¦ 270 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦конкурсах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+--------+ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Поддержка ¦Субсидия¦ ¦2008 г.¦ 92 ¦ ¦ ¦ 92 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦солдатских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦матерей, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦т.ч.: ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦районное ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 107 ¦ ¦ ¦ 107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“День матери“,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦материальная ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦помощь матерям¦ ¦ ¦2010 г.¦ 115 ¦ ¦ ¦ 115 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦погибших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦солдат и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+--------+-------------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+------------+-------------+

¦Мероприятия для детей - сирот и оставшихся без попечения родителей ¦

+--------------T--------T-------------T-------T--------T-------T------T-------T---------T-------T------------T-------------+

¦Приобретение ¦Субсидия¦ ¦2008 г.¦ 2800 ¦ ¦2800 ¦ ¦ ¦ ¦Органы ¦Снижение доли¦

¦квартир для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опеки и ¦детей-сирот и¦

¦детей-сирот ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+попечительс-¦детей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 3100 ¦ ¦3100 ¦ ¦ ¦ ¦тва ¦оставшихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без попечения¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦родителей, не¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 3500 ¦ ¦3500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жильем ¦

+--------------+--------+-------------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ +-------------+

¦Новогодний ¦Субсидия¦ ¦2008 г.¦ 54 ¦ ¦ ¦ 54 ¦ ¦ ¦ ¦Увеличение ¦

¦праздник ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦показателя ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 58 ¦ ¦ ¦ 58 ¦ ¦ ¦ ¦семейного ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦устройства ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 63 ¦ ¦ ¦ 63 ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2011 г.¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2012 г.¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2013 г.¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2014 г.¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2015 г.¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+--------+ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Приобретение ¦Субсидия¦ ¦2008 г.¦ 217 ¦ ¦ ¦ 217 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦путевок в ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦детские ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 233 ¦ ¦ ¦ 233 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оздоровитель- ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ные учреждения¦ ¦ ¦2010 г.¦ 251 ¦ ¦ ¦ 251 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2011 г.¦ 200 ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2012 г.¦ 200 ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2013 г.¦ 200 ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2014 г.¦ 200 ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2015 г.¦ 200 ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+--------+ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Организация ¦Субсидия¦ ¦2008 г.¦ 184 ¦ ¦ ¦ 184 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦походов и ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦экскурсий ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 198 ¦ ¦ ¦ 198 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 213 ¦ ¦ ¦ 213 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2011 г.¦ 170 ¦ ¦ ¦ 170 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2012 г.¦ 170 ¦ ¦ ¦ 170 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2013 г.¦ 170 ¦ ¦ ¦ 170 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2014 г.¦ 170 ¦ ¦ ¦ 170 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2015 г.¦ 170 ¦ ¦ ¦ 170 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+--------+-------------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+------------+-------------+

¦Всего по социальной защите ¦2008 г.¦ 9107,5 ¦ 66,7 ¦3940,0¦4929,8 ¦ 0 ¦171 ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ +-------------+

¦ ¦2009 г.¦ 7597 ¦ 71,1 ¦3100 ¦4425,9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ +-------------+

¦ ¦2010 г.¦ 8256,5 ¦ 75,4 ¦3500 ¦4681,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ +-------------+

¦ ¦2011 г.¦ 420 ¦ ¦ ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ +-------------+

¦ ¦2012 г.¦ 420 ¦ ¦ ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ +-------------+

¦ ¦2013 г.¦ 420 ¦ ¦ ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ +-------------+

¦ ¦2014 г.¦ 420 ¦ ¦ ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+ +-------------+

¦ ¦2015 г.¦ 420 ¦ ¦ ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+-------+--------+-------+------+-------+---------+-------+------------+--------------

2.1.2.4. Культура

Для повышения качества человеческого потенциала в районе немаловажную роль играет культура. На территории Чернушинского муниципального района действует развитая сеть учреждений культуры и искусства, которая включает 59 учреждений культуры и искусства системы Министерства культуры Российской Федерации:

- 26 учреждений клубного типа: МУ ГЦКиД “Нефтяник“, МУ “Городской клуб “Радуга“, 14 МУ сельских поселений с 10 филиалами;

- 31 библиотеку: МУК “Межпоселенческая централизованная библиотечная система“, МУК “Городская централизованная библиотечная система“, 24 библиотеки сельских поселений;

- МОУ ДОД “Чернушинская детская музыкальная школа“;

- МУК “Чернушинский краеведческий музей“;

- имеются памятники архитектуры и археологии регионального и муниципального значения;

- также функционируют 2 некоммерческих учреждения клубного типа: спортивно-развлекательный центр “Фортуна“ и диско-клуб “Аква“.

Культура Чернушинского муниципального района обладает значительным потенциалом. Учреждения культуры являются значимыми центрами личностного общения, духовного развития, объединяющими многообразные формирования художественно-творческой, информационно-просветительской и социально-культурной направленности.

Всего в этих учреждениях работает 220 специалистов, 107 из которых имеет профильное образование, в том числе в клубных учреждениях работает 104 человека, из них 65 специалистов, в библиотеках - 61 человек, из них 28 специалистов.

Таблица 14

----T------------------T-----------T-----------T----------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Количество ¦Количество ¦ 2007 г. ¦

¦п/п¦ учреждений ¦посетителей¦посетителей¦к 2006 г.,¦

¦ ¦ ¦в 2006 году¦в 2007 году¦ % ¦

+---+------------------+-----------+-----------+----------+

¦ 1 ¦Библиотеки ¦ 25000 ¦ 25000 ¦ 100,0 ¦

+---+------------------+-----------+-----------+----------+

¦ 2 ¦Музыкальная школа ¦ 446 ¦ 450 ¦ 100,9 ¦

+---+------------------+-----------+-----------+----------+

¦ 3 ¦Клубные учреждения¦ 4933 ¦ 5324 ¦ 107,9 ¦

+---+------------------+-----------+-----------+----------+

¦ 4 ¦Музей ¦ 9488 ¦ 8771 ¦ 92,4 ¦

+---+------------------+-----------+-----------+----------+

¦ ¦Итого ¦ 38905 ¦ 39381 ¦ 101,2 ¦

L---+------------------+-----------+-----------+-----------

Учреждениями клубного типа в течение 2007 года проведено 5324 мероприятия, число посетителей - 260 тыс. чел.

В МОУ ДОД “Чернушинская ДМШ“ на 01.01.2008 обучается 450 учащихся, по сравнению с 2004 г. контингент вырос на 7%.

В 2007 году в библиотеках зарегистрировано 24922 пользователя. В течение 2007 г. поступило 8000 экз. книг и списано 17000 экз. Библиотечный книжный фонд на 01.01.2008 составил 255993 экз., на 1000 населения приходится 4904 экз. (40-е место в крае).

С 2006 года нача“а работа по составлению перспективного плана развития библиотек района на 5 лет, отдельно разрабатывается план для библиотек городского поселения.

Муниципальный краеведческий музей удерживает число показателей по проводимым выставкам, экскурсиям, был победителем престижных конкурсов социальных и культурных проектов администрации Пермского края и компании ООО “Лукойл-Пермь“.

На учете в Государственном списке недвижимых памятников истории и культуры местного (краевого) значения состоят 5 памятников.

В последнее время возросла роль Чернушинского района как культурно-делового центра юга Пермского края в связи с реализацией межрегионального проекта “Форум добрососедства“. В рамках данного проекта проводятся фестивали: этнических культур “Праздник земли“, фестиваль авторской песни “Золотая пора“. Стали традиционными фестивали народной музыки, песни и танца “Прикамские узоры“, открытый чемпионат по спортивным бальным танцам “Грация“, театральный фестиваль южной зоны края “Весна“, межрегиональный рок-фестиваль “Южная ZONA“. Данные фестивали и “Форум добрососедства“ показывают, что уровень самодеятельных коллективов Чернушинского района достаточно высок. В городе появилось новое учреждение культуры - клуб “Радуга“, где разместились филиал музыкальной школы и библиотека. За последние 3 года отремонтирован Есаульский сельский дом культуры, построено новое здание Сульмашинского сельского дома культуры. В районе полностью сохранена библиотечная сеть.

Развитие декоративно-прикладного творчества, народно-художественных промыслов и туризма - одно из важных социально-культурных направлений деятельности, которое успешно реализуется в районе на базе 3 учреждений дополнительного образования: МОУ ДОД “ДХШ“, МОУ ДОД “Альтаир“, МОУ ДОД “ЦДТ“. В учреждениях культуры района имеются 12 кружков и секции народных промыслов. Издавна бытуют в Чернушинском районе народно-художественные промыслы: лоскутное шитье, изделия из бересты, ткачество, вышивка. Формировались они в местах традиционного существования народно-художественных промыслов: село Емаш-Павлово, село Трушники, село Рябки, село Бедряж, село Калиновка. Позднее появились лепка из глины, резьба и роспись по дереву, плетение из бисера, аппликации из соломки, изделия из камня.

Для дальнейшего развития данного направления на территории района пройдут выставки народных промыслов и ремесел стационарного и выездного характера, ярмарки-продажи, мастер-классы по основным жанрам.

Учреждения культуры являются эффективным средством оздоровления социальной ситуации, организации досуга жителей поселений.

Формирование гармонично развитой личности и достижение самодостаточности граждан невозможны без надлежащего развития культуры.

Проблемы:

- ухудшение материально-технической базы учреждений культуры;

- недостаточно выделение денежных средств на приобретение музыкальных инструментов, костюмов, методической литературы;

- отсутствие условий внедрения инновационных технологий в сфере культуры;

- низкая заработная плата работников в учреждениях культуры;

- снижение культурного уровня у населения.

Решение существующих проблем в области культуры позволит создать благоприятную почву для развития самодостаточной личности.

На их решение в районе направлена районная целевая программа “Развитие сферы культуры Чернушинского муниципального района“ на 2008-2010 годы, которая разработана с учетом опыта работы учреждений культуры, спорта, образовательных учреждений, органов местного самоуправления, общественных организаций и запросов жителей.

Программа направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни района;

- сохранение накопленного культурного потенциала и историко-культурного наследия района;

- сохранение и развитие народного творчества, обеспечение преемственности культурных традиций;

- обеспечение доступности учреждений культуры для всех социальных слоев населения;

- развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры района.

Ожидаемые результаты:

- реализация конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на свободный доступ к культурным ценностям и культурно-досуговой деятельности;

- возрождение духовности, нравственности и патриотизма, формирование здорового образа жизни и эстетическое воспитание подрастающего поколения;

- дальнейшее сохранение и освоение историко-культурного наследия района;

- обеспечение свободного доступа к современному информационному пространству посредством внедрения в деятельность учреждений культуры новых информационных технологий;

- техническое оснащение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры района;

- развитие благоприятных условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров учреждений культуры, поддержка системы непрерывного профессионального образования и переподготовки кадров.

Качественный рост культурного потенциала территории сегодня станет значительным вкладом в социально-экономическое развитие Чернушинского муниципального района завтра.

Целевые показатели развития культуры

------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦2010 г.¦

¦ ¦(факт) ¦(факт) ¦(план) ¦(план) ¦(план) ¦(план) ¦

+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Создание условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦саморазвития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и качественного досуга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Число посетителей ¦ 104,3 ¦ 89,1 ¦ 53,4 ¦ 53,4 ¦ 53,4 ¦ 53,4 ¦

¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятий, проводимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦государственными и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениями культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(по проданным билетам),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Удельный вес населения,¦ 207,2 ¦ 179,3 ¦ 112,4 ¦ 113,2 ¦ 113,6 ¦ 114 ¦

¦участвующего в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(муниципальными) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организациями культуры,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и в работе любительских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объединений, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Количество экземпляров ¦5182 ¦5061 ¦4901 ¦4910 ¦4914 ¦4920 ¦

¦библиотечного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общедоступных библиотек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 1000 чел. населения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Программные мероприятия по культуре на 2008-2010 гг.

-------------------------T--------T---------T-------T---------T-----------------------------------------T------------------T---------------------¬

¦ Мероприятие ¦Форма ¦Источник ¦Срок ¦Объем ¦ Уровень источника финансирования ¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦

¦ ¦финанси-¦финанси- ¦испол- ¦финанси- +-----------------------------------------+ ¦ результаты ¦

¦ ¦рования ¦рования ¦нения ¦рования ¦ В том числе ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, +-------T-------T-------T---------T-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦феде- ¦краевой¦местный¦поселение¦внебюд-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ральный¦ ¦ ¦ ¦жет. ¦ ¦ ¦

+------------------------+--------+---------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Ремонт и благоустройство¦Финанси-¦Городская¦2008 г.¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦МУ “Городское ¦Обеспечит сохранение ¦

¦памятников и охранных ¦рование ¦целевая +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+благоустройство“, ¦памятников истории и ¦

¦зон ¦под ¦программа¦2009 г.¦ 30,9¦ ¦ ¦ ¦ 30,9¦ ¦Волонтеры (акция ¦культуры ¦

¦ ¦объект ¦“Развитие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Чистая Чернушка“)¦ ¦

+------------------------+ ¦сферы +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Поддержка самодеятельных¦ ¦культуры“¦2008 г.¦ 55 ¦ ¦ ¦ ¦ 55 ¦ ¦Управление ¦Обеспечит создание ¦

¦художественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦новых творческих ¦

¦коллективов и мастеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦коллективов, ¦

¦народных промыслов и ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+политики и спорта ¦концертных программ; ¦

¦ремесел ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 60 ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ ¦ ¦увеличит количество ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мастеров народных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промыслов и ремесел ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ +---------------------+

¦Организация и проведение¦ ¦ ¦2008 г.¦ 1250 ¦ ¦ ¦ ¦ 650 ¦ 600 ¦ ¦Увеличит число ¦

¦акций, посвященных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦

¦государственным, краевым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий на %. ¦

¦праздникам и народному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечит развитие ¦

¦календарю (социальный ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦художественного ¦

¦заказ) ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 1305 ¦ ¦ ¦ ¦ 705 ¦ 600 ¦ ¦творчества населения.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удовлетворит ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности населения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общении ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Содействие участию ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦Управление ¦Повышение активности ¦

¦представителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦национальных ¦

¦национальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦коллективов. ¦

¦общественных объединений¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+политики и спорта,¦Популяризация ¦

¦во всероссийских, ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦национально- ¦имеющихся ¦

¦региональных семинарах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурные ¦коллективов, обмен ¦

¦конференциях, акциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественные ¦опытом работы, ¦

¦по национальной тематике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦появление новых форм ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Создание центра народных¦ ¦ ¦2008 г.¦ 315 ¦ ¦ ¦ ¦ 315 ¦ ¦Управление ¦Создаст условия для ¦

¦промыслов и ремесел ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+культуры, ¦сохранения, развития ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦молодежной ¦народных промыслов и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и спорта ¦ремесел ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ +---------------------+

¦Возобновление работы ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 425 ¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦ 25 ¦ ¦Обеспечит ¦

¦центра досуга п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирование единого ¦

¦Азинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦пространства, создаст¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 475 ¦ ¦ ¦ ¦ 450 ¦ 25 ¦ ¦условия для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения доступа ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦различных групп к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурным благам ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ +---------------------+

¦Организация культурного ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 175 ¦ ¦ ¦ ¦ 120 ¦ 55 ¦ ¦Способствование ¦

¦обмена творческими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию культурных ¦

¦коллективами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимоотношений с ¦

¦культурными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦

¦(в т.ч. с городом- ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦культуры, творческими¦

¦побратимом ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 210 ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 60 ¦ ¦коллективами г. ¦

¦Светлогорском, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Светлогорска, ¦

¦республика Беларусь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установлению ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦партнерских связей ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ +---------------------+

¦Модернизация программно-¦ ¦ ¦2008 г.¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦Улучшение качества ¦

¦технического и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых услуг¦

¦технологического ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦оснащения учреждений ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦

¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ +---------------------+

¦Создание информационно- ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ресурсной базы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информированности ¦

¦учреждениях культуры ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦учреждений культуры и¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦доступности ресурсной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Организация интернет- ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦Городская ¦Расширение спектра ¦

¦классов в библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечная ¦предоставляемых ¦

¦города ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+система ¦услуг, обеспечит ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦доступность и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытость информации¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Создание системы ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 140 ¦ ¦ ¦ ¦ 120 ¦ 20 ¦Учреждения ¦Получение ¦

¦непрерывного обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦практических навыков ¦

¦для специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сфере своей ¦

¦учреждений культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности. ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦Овладение ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 140 ¦ ¦ ¦ ¦ 120 ¦ 20 ¦ ¦эффективными приемами¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления и анализа,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновациями в своей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Организация ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ 120 ¦ 30 ¦Учреждения ¦Удовлетворение ¦

¦профессиональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦потребностей ¦

¦подготовки кадров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений культуры в¦

¦сфере культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых специалистах, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методическое ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦обучающихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 190 ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 40 ¦ ¦сотрудников. Изучение¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых технологий и их¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦апробирование. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Качественное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня сотрудников ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Оценка кадрового ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦Учреждения ¦Обеспечит выявление ¦

¦потенциала учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦проблем, проведение ¦

¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системного анализа и ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦возможность ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦прогнозирования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадровой политики в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере культуры ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Обеспечение работы ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 3,5¦ 1,5¦Учреждения ¦Обеспечение ¦

¦сайта “Культура“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦пропаганды ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений культуры, ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦информированности ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 2 ¦ ¦населения (особенно ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи) о ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в сфере ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, обмен ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информацией ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Подготовка и выпуск PR, ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 6 ¦Учреждения ¦Обеспечение ¦

¦рекламных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦информированности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения о ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в сфере ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦культуры, ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 7 ¦ ¦формирование имиджа ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернушинского ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского поселения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦как территории ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокой культуры ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Реконструкция МУ ГЦКиД ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 4350 ¦ ¦ ¦ ¦ 1850 ¦ 2500 ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦“Нефтяник“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, МУ ¦деятельности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГЦКиД “Нефтяник“ ¦учреждений, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлекательности для¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей услуг ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Реконструкция МУ ГК ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 882 ¦ ¦ ¦ ¦ 854 ¦ 28 ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦“Радуга“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, МУ ГК ¦деятельности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Радуга“ ¦учреждений, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлекательности для¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей услуг ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Реконструкция ЦД п. ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦Азинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ЦД п. ¦деятельности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Азинский ¦учреждений, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлекательности для¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей услуг ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Строительство библиотеки¦ ¦ ¦2009 г.¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦Чернушинское ¦Обеспечение доступа ¦

¦в м/р Чернушки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городское ¦граждан к информации ¦

¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселение ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Приобретение ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 2240,6¦ ¦ ¦ ¦ 1740,6¦ 500 ¦Учреждения ¦Обеспечение ¦

¦специального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, МУ ¦деятельности ¦

¦оборудования ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+“Городская ¦учреждений, ¦

¦(звукового, светового, ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 1041 ¦ ¦ ¦ ¦ 541 ¦ 500 ¦библиотечная сеть“¦обеспечение ¦

¦выставочного и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлекательности для¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей услуг ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Приобретение стеллажей ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦Учреждения ¦Обеспечение ¦

¦и др. оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦деятельности ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦учреждений, повышение¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦привлекательности для¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей услуг ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Приобретение детской ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦МУ “Городская ¦Обеспечение доступа ¦

¦литературы (книг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечная сеть“¦граждан к информации,¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦увеличение книжного ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦фонда детской ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Детские подписные ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦МУ “Городская ¦Обеспечение доступа ¦

¦издания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечная сеть“¦граждан к информации,¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦увеличение книжного ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦фонда детской ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Приобретение ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 113,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 113,5¦МУ ГЦКиД ¦Обеспечение ¦

¦автотранспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Нефтяник“, МУ ¦деятельности ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Городская ¦учреждения. ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+библиотечная сеть“¦Организация ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 340 ¦ ¦ ¦ ¦ 340 ¦ ¦ ¦культурного обмена. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расширение спектра ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Приобретение ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 45 ¦ ¦ ¦ ¦ 45 ¦ ¦Городская ¦Укрепление ¦

¦компьютерной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечная ¦материальной базы ¦

¦оргтехники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦система ¦учреждений культуры, ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦что повлияет на ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 66 ¦ ¦ ¦ ¦ 66 ¦ ¦ ¦развитие в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиями ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сегодняшнего дня ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Приобретение и замена ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 248,5¦ ¦ ¦ ¦ 248,5¦ ¦Учреждения ¦Обеспечение ¦

¦средств охранно-пожарной¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+культуры ¦безопасности ¦

¦безопасности ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 42 ¦ ¦ ¦ ¦ 42 ¦ ¦ ¦деятельности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений культуры ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Приобретение (в т.ч. ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 254,5¦ ¦ ¦ ¦ 54,5¦ 200 ¦Учреждения ¦Обеспечение ¦

¦пошив) костюмов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦деятельности ¦

¦реквизита ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦учреждений, ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 259,4¦ ¦ ¦ ¦ 59,4¦ 200 ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлекательности для¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей услуг ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Приобретение комплекса ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦Городская ¦Укрепление ¦

¦технических средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечная ¦материальной базы ¦

¦для развития локальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦система ¦учреждений культуры, ¦

¦сетей и средств ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦что позволит в ¦

¦коммуникаций ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦условиях новых ¦

¦учреждений культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономических ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношений развиваться¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им в соответствии с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиями ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сегодняшнего дня ¦

+------------------------+ +---------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Материально-техническое ¦ ¦Районный ¦2008 г.¦ 10 ¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦Отдел социального ¦Укрепление ¦

¦оснащение залов и ¦ ¦бюджет +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+развития ¦материальной базы ¦

¦композиций ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 11 ¦ ¦ ¦ 11¦ ¦ ¦администрации ¦учреждений культуры, ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+муниципального ¦что позволит в ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦района ¦условиях новых ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦экономических ¦

¦Пополнение ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦отношений развиваться¦

¦экспозиционных фондов, ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦с требованиями ¦

¦расширение композиций ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 10 ¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ ¦сегодняшнего дня ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Создание виртуального ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦музея ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ +---------------------+

¦Выплата стипендий и ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦Развитие ¦

¦премий им. Л.Л.Меля ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦дополнительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦образовательных услуг¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦населению, выявление ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦одаренных детей ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Участие юных дарований ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 20 ¦ ¦ ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в фестивалях, ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦конкурсах разного ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦уровня по краевому ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦проекту “Одаренные дет蓦 ¦ ¦2010 г.¦ 20 ¦ ¦ ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Творческий лагерь для ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦одаренных детей ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Создание филиалов ДМШ в ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 25 ¦ ¦ ¦ 25¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сельских поселениях ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 35 ¦ ¦ ¦ 35¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Внедрение программы ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Музыкальная ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦информатика“ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 35 ¦ ¦ ¦ 35¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 45 ¦ ¦ ¦ 45¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Обеспечение ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 25 ¦ ¦ ¦ 25¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦музыкальными ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦инструментами МОУ ДОД ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 25 ¦ ¦ ¦ 25¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“ЧДМШ“ и ее филиалов ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ +---------------------+

¦Корпоративный конкурс ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦Привлечение ¦

¦социальных проектов ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦инвестиций в сферу ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 350 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦культуры ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Районный конкурс ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 70 ¦ ¦ ¦ 70¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социально-культурных ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦проектов ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 80 ¦ ¦ ¦ 80¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ +---------------------+

¦Внедрение инновационных ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 55 ¦ ¦ ¦ 55¦ ¦ ¦ ¦Укрепление ¦

¦технологий организации ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦материальной базы ¦

¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 60 ¦ ¦ ¦ 60¦ ¦ ¦ ¦библиотечной системы ¦

¦МУК МБС ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 65 ¦ ¦ ¦ 65¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Модернизация ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 25 ¦ ¦ ¦ 25¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программно-технического ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦и технологического ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оснащения учреждений ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦культуры ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 35 ¦ ¦ ¦ 35¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Целенаправленное ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 35 ¦ ¦ ¦ 35¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приобретение готовых ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦информационных ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 40 ¦ ¦ ¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ресурсов в учреждениях ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦культуры ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 40 ¦ ¦ ¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Поддержка ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 300 ¦ ¦ ¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦информационных ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ресурсов, ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 350 ¦ ¦ ¦ 350¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦централизованное ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦обеспечение МУК МБС ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 400 ¦ ¦ ¦ 400¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Техническое оснащение ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 300 ¦ ¦ ¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦МУК МБС, приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦автомобиля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Создание зонально- ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 75 ¦ ¦ ¦ 75¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦информационного центра ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦культуры ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 115 ¦ ¦ ¦ 115¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 150 ¦ ¦ ¦ 150¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Организация курсового ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обучающего семинара ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 35 ¦ ¦ ¦ 35¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 40 ¦ ¦ ¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Создание базы данных ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 5 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦управленческого ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦резерва учреждений ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 10 ¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦культуры ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Создание зонального ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 20 ¦ ¦ ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦заочного филиала ПГИК ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦для специалистов ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦культуры ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 40 ¦ ¦ ¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Учреждение премии за ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 10 ¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦достижения в области ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 20 ¦ ¦ ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Поддержка авторов и ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 10 ¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦авторских прав ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 20 ¦ ¦ ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Поддержка национальных ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коллективов, мастеров ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦декоративно- ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 35 ¦ ¦ ¦ 35¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦прикладного творчества ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 40 ¦ ¦ ¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Проведение ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 520 ¦ ¦ ¦ 520¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦межтерриториальных ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦фестивалей, конкурсов ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 565 ¦ ¦ ¦ 565¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 610 ¦ ¦ ¦ 610¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦Содействие участию ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 15 ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦национальных ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦общественных объединений¦ ¦ ¦2009 г.¦ 25 ¦ ¦ ¦ 25¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦

¦во всероссийских, ¦ ¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+ ¦ ¦

¦региональных семинарах, ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦конференциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+--------+---------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦Всего по культуре ¦2008 г.¦ 14260,1¦ 0¦ 0¦ 1755¦ 8176,1¦ 4329 ¦ ¦ ¦

¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦ ¦2009 г.¦ 9116,3¦ 0¦ 0¦ 1611¦ 5651,3¦ 1854 ¦ ¦ ¦

¦ +-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+---------------------+

¦ ¦2010 г.¦ 2245 ¦ 0¦ 0¦ 1845¦ 0 ¦ 400 ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+------------------+----------------------

2.1.2.5. Физическая культура и спорт

Основным средством поддержания здоровья населения, профилактики различных заболеваний, формой активного досуга является физическая культура и спорт.

На территории района функционирует 131 спортивное сооружение: 80 плоскостных спортивных сооружений, 45 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 1 стадион с трибунами, лыжная база и другие объекты.

В МОУ ДОД “ДЮКФП“ из состава 32 тренеров имеют высшее образование 24 педагога, среднее специальное - 9 педагогов. Высшую квалификационную категорию имеют 5 педагогов, по 1-й квалификационной категории свою деятельность осуществляют 18 педагогов, по 2-й квалификационной категории работают 5 тренеров.

В образовательных учреждениях из 48 педагогов по ФК имеют высшее образование 11 человек, среднее специальное - 21 человек. Высшую квалификационную категорию имеет 1 человек, по 1-й квалификационной деятельности осуществляют работу 15 человек, по 2-й квалификационной категории - 11 человек. За 2007 год аттестовано на высшую категорию 4 человека, на 1-ю категорию - 5 человек.

Физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работой занимаются 52 команды по различным видам спорта и 6 спортивных общественных объединений. Действуют хоккейный клуб “Альбатрос“, конно-спортивный клуб “Пегас“, военно-спортивный клуб “Надежа“, клуб по подводному плаванию “Ихтиандр“, детский клуб “Крепыш“, Чернушинская федерация футбола, бокса, дзюдо и самбо, клуб любителей бега, клуб общей физической подготовки для молодых инвалидов, шахматный клуб по месту жительства. Число занимающихся физической культурой и спортом составляет 3500 человек. Число занимающихся в данных клубах ежегодно увеличивается. В городе поддерживаются спортивные традиции по организации и проведению таких мероприятий, как:

- спартакиады среди жителей района по разным видам спорта;

- турниры, посвященные памяти героев Советского Союза;

- малые олимпийские игры, посвященные торжественному празднованию Дня физкультурника;

- легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню Победы, “Лыжня России“, в которых участвуют все школы, предприятия и организации города и района;

- Всероссийский турнир по дзюдо памяти А.С.Доронина;

- открытый ринг по боксу в честь Дня Победы;

- открытое первенство по волейболу, баскетболу, футболу, шахматные турниры, в которых участвуют все желающие;

- массовые мероприятия в рамках “Форума добрососедства“, составной частью которого являются спортивные мероприятия по игровым и национальным видам спорта.

Также проводятся чемпионаты и первенства по игровым видам спорта. Важным достижением 2007 года в развитии физкультурно-массовой и спортивной работы стало активное развитие инновационно-проектной деятельности среди организаций и учреждений, направленной на развитие здоровьесберегающих технологий и привлечение населения к занятиям различными видами массового спорта. В результате участия в проекте по направлению “Сохранение и укрепление здоровья населения“ дополнительно в бюджеты организаций и учреждений было привлечено 575 тыс. руб. Ведется реконструкция плавательного бассейна.

Проблемы:

1. Несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, ее моральный и физический износ.

2. Отсутствие достаточного количества спортивных сооружений для тренировочного процесса, недостаток спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы.

По состоянию на 01.01.2008 в районе культивируется до 12 видов спорта. К занятию физической культурой и спортом привлечено около двух тысяч жителей. Ежегодно в городе проводятся районные соревнования по различным видам спорта. В 2005-2007 гг. Чернушка принимала чемпионаты области по боксу, футболу, волейболу, борьбе, дзюдо, легкой атлетике. Спортсмены Чернушинского района регулярно участвуют в соревнованиях краевого, российского и международного уровня по различным видам спорта.

Главная цель в области развития физической культуры и спорта - улучшение физической подготовки и физического развития населения, укрепление здоровья населения района, развитие массовых видов спорта, расширение возможностей граждан заниматься физической культурой и спортом независимо от их доходов и благосостояния.

Задачи:

1. Совершенствование развития детско-юношеского спорта.

2. Расширение сети спортивных школ, создание физкультурно-оздоровительных и спортивных подростковых и семейных клубов.

3. Развитие массового спорта и организация массовых физкультурно-спортивных праздников и соревнований.

4. Повышение социального статуса специалистов физической культуры и спорта, улучшение их профессиональной подготовки.

5. Развитие спорта высших достижений, участие в краевых, республиканских и международных соревнованиях.

6. Укрепление материально-технической базы, строительство новых спортивных объектов.

7. Создание информационно-образовательных программ, направленных на формирование у населения потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, повышение престижа здорового образа жизни.

На территории района действуют следующие программы.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду краевая целевая программа “Развитие физической культуры и спорта на 2008-2010 гг.“, а не “Развитие физической культуры и спорта на 2007-2010 гг.“.

1. Краевая программа “Развитие физической культуры и спорта на 2007-2010 гг.“.

2. Целевая программа на территории Чернушинского городского поселения “Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в городе Чернушке“.

Ожидаемые результаты:

- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 2% населения района;

- повышение уровня физического развития и физической подготовленности;

- снижение показателей асоциального поведения молодежи;

- сертификация физкультурно-спортивных общественных организаций для занятий спортом, увеличение количества, разнообразия и качества физкультурно-спортивных услуг населению, укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта за счет строительства физкультурно-спортивных комплексов;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Программные мероприятия по физической культуре и спорту

на 2008-2010 гг.

-----------------T--------T-----------T-------T--------T-------------------------------------T-----------T--------------¬

¦ Мероприятие ¦Форма ¦Источник ¦Срок ¦Объем ¦ Уровень источника финансирования ¦Исполнители¦ Ожидаемые ¦

¦ ¦финанси-¦финансиро- ¦испол- ¦финанси-+-------------------------------------+ ¦ результаты ¦

¦ ¦рования ¦вания ¦нения ¦рования ¦ В том числе ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего,+-------T-------T-------T-----T-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦феде- ¦краевой¦местный¦посе-¦внебюд-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ральный¦ ¦ ¦ление¦жет. ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----------+--------------+

¦Смета финансирования программы развития физической культуры и спорта ¦

+----------------T--------T-----------T-------T--------T-------T-------T-------T-----T-------T-----------T--------------+

¦1. Проведение ¦Финанси-¦Городская ¦2008 г.¦ 886 ¦ ¦ ¦ ¦ 886¦ ¦Управление ¦Формирование ¦

¦традиционных ¦рование ¦целевая +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+культуры, ¦здорового ¦

¦соревнований, ¦под ¦программа ¦2009 г.¦ 941 ¦ ¦ ¦ ¦ 941¦ ¦молодежной ¦образа жизни. ¦

¦турниров ¦объект ¦“Развитие +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+политики и ¦Увеличение ¦

¦ ¦ ¦физической ¦Итого ¦ 1827 ¦ ¦ ¦ ¦ 1827¦ ¦спорта ¦числа ¦

¦ ¦ ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦занимающихся ¦

¦ ¦ ¦спорта“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦физической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ +--------------+

¦2. Открытие ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 96 ¦ ¦ ¦ ¦ 96¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦спортивных ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦занятости ¦

¦общественных ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 101 ¦ ¦ ¦ ¦ 101¦ ¦ ¦населения ¦

¦объединений в ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦города. ¦

¦городе. ¦ ¦ ¦Итого ¦ 197 ¦ ¦ ¦ ¦ 197¦ ¦ ¦Сокращение ¦

¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступности ¦

¦на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории ¦

¦спортивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города. ¦

¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Увеличение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занимающихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ +--------------+

¦3. Поддержка и ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 112 ¦ ¦ ¦ ¦ 112¦ ¦ ¦Увеличение ¦

¦финансирование ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦числа ¦

¦действующих ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 118 ¦ ¦ ¦ ¦ 118¦ ¦ ¦занимающихся ¦

¦спортивных ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦физической ¦

¦клубов и ¦ ¦ ¦Итого ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ 230¦ ¦ ¦культурой и ¦

¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦

¦общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объединений. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦материальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦базы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Посещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тренерами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦семинаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ +--------------+

¦4. Организация ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦подписки на ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦спорткомитета ¦

¦научно- ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ 18¦ ¦ ¦города ¦

¦методическую ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦специальными ¦

¦литературу. ¦ ¦ ¦Итого ¦ 33 ¦ ¦ ¦ ¦ 33¦ ¦ ¦методическими ¦

¦Справочная и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекомендациями¦

¦методическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦литература по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦видам спорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦таблицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦квалификационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦разрядов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦справочный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦материал по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦видам спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ +--------------+

¦5. Подготовка ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 34 ¦ ¦ ¦ ¦ 34¦ ¦ ¦Пропаганда ¦

¦регулярных спец.¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ЗОЖ, ¦

¦выпусков о ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 38 ¦ ¦ ¦ ¦ 38¦ ¦ ¦информирование¦

¦спортивной жизни¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦населения в ¦

¦города и ¦ ¦ ¦Итого ¦ 72 ¦ ¦ ¦ ¦ 72¦ ¦ ¦области ФКиС ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦города в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦спорта на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦телевидении, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦радио и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦печатной прессе.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦рубрик, циклов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦передач в СМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ +--------------+

¦6. Участие и ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ ¦ ¦Возможность ¦

¦проведение ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦привлечения ¦

¦конкурса ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦ 40¦ ¦ ¦дополнительных¦

¦культурно- ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦средств ¦

¦социальных ¦ ¦ ¦Итого ¦ 70 ¦ ¦ ¦ ¦ 70¦ ¦ ¦ ¦

¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Здоровый образ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жизни“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ +--------------+

¦7. Организация и¦ ¦ ¦2008 г.¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ 7¦ ¦ ¦Повышение ¦

¦проведение одной¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦уровня знаний ¦

¦конференции по ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ ¦ ¦ ¦

¦вопросам ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦организации ¦ ¦ ¦Итого ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦

¦клубов по месту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦физкультурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦спортивных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦семейных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦праздников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦акций по борьбе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦со СПИДом, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦наркотиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ +--------------+

¦8. Подготовка и ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ 4¦ ¦ ¦Увеличение ¦

¦издание ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦числа ¦

¦справочника ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ ¦ ¦занимающихся ¦

¦действующих ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦физической ¦

¦спортивных ¦ ¦ ¦Итого ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ 9¦ ¦ ¦культурой и ¦

¦объединений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом, ¦

¦распространение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информирование¦

¦его среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения в ¦

¦жителей города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ФКиС ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ +--------------+

¦9. ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 52500 ¦ 52500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦

¦Реконструкция, ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦эффективности ¦

¦содержание и ¦ ¦ ¦Итого ¦ 52500 ¦ 52500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плоскостных ¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных ¦

¦новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений, ¦

¦плоскостных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦

¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа ¦

¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занимающихся ¦

¦(спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦

¦городков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и ¦

¦площадок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦

¦искусственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦футбольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поля) в городе. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Проектирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ФОК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ +--------------+

¦10. ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦ ¦Возможность ¦

¦Строительство ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦участия и ¦

¦лыжной базы ¦ ¦ ¦Итого ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦областных ¦

¦11. Заливка льда¦ ¦ ¦2008 г.¦ 70 ¦ ¦ ¦ ¦ 70¦ ¦ ¦соревнований. ¦

¦на паспортизиро-¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦Увеличение ¦

¦ванных ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦ 80¦ ¦ ¦числа ¦

¦плоскостных ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦занимающихся ¦

¦спортивных ¦ ¦ ¦Итого ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ 150¦ ¦ ¦физической ¦

¦сооружениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и ¦

¦(дворовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦

¦площадок) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦12. ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 64 ¦ ¦ ¦ ¦ 64¦ ¦ ¦ ¦

¦Реконструкция ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦плавательного ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 69 ¦ ¦ ¦ ¦ 69¦ ¦ ¦ ¦

¦бассейна ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦“Дельфин“ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 133 ¦ ¦ ¦ ¦ 133¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦13. ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 32000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 32000 ¦ ¦ ¦

¦Строительство ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦спортивно- ¦ ¦ ¦Итого ¦ 32000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 32000 ¦ ¦ ¦

¦развлекательного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Южный“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦14. Спортивно- ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 1500 ¦ ¦ ¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦ ¦

¦развлекательный ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦комплекс ¦ ¦ ¦2009 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Радуга“ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦(капитальный ¦ ¦ ¦Итого ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ 3000¦ ¦ ¦ ¦

¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦спортивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦зала) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ +-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----------+ ¦

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: районная

целевая программа имеет название “Развитие физической культуры, спорта

и здорового образа жизни населения Чернушинского муниципального района

на 2008-2010 годы“, а не “Развитие физкультуры и спорта на 2007-2010

гг.“.

¦15. Развитие ¦ ¦Районная ¦2008 г.¦ 470 ¦ ¦ ¦ 426¦ ¦ ¦Отдел ¦ ¦

¦массового ¦ ¦программа +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+социального¦ ¦

¦спорта: активная¦ ¦“Развитие ¦2009 г.¦ 520 ¦ ¦ ¦ 520¦ ¦ ¦развития ¦ ¦

¦пропаганда ¦ ¦физкультуры+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+района ¦ ¦

¦занятий ¦ ¦и спорта на¦2010 г.¦ 600 ¦ ¦ ¦ 600¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦физической ¦ ¦2007-2010 +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦культурой; ¦ ¦гг.“ ¦Итого ¦ 1590 ¦ ¦ ¦ 1590¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦массово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦культурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦праздников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦соревнований. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Спортивные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦районные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦соревнования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦районная ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦спартакиада, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦турниры на приз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦героев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Советского Союза¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и почетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦фестиваль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Образование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦спорт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦здоровье“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подростков в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦летний период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Улица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦здоровья“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦турниры дворовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦команд по мини- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦футболу и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦баскетболу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поддержка клубов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по месту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦плоскостных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сооружений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инновационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проектная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельность для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦эффективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦развития спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и физкультуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦16. Развитие ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 110 ¦ ¦ ¦ 110¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦спорта высших ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦достижений: ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 120 ¦ ¦ ¦ 120¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦первенство по ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦боксу среди ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 140 ¦ ¦ ¦ 140¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦юношей, ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦первенство по ¦ ¦ ¦Итого ¦ 370 ¦ ¦ ¦ 370¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦шахматам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Всероссийские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лыжные гонки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Лыжня России“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦фестиваль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Спортивная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦семья“, краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦фестиваль спорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦детей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвалидов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦краевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦соревнования по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦стритболу, День ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦физкультурника, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦краевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦соревнования по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дзюдо и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----------+--------------+

¦Всего по физической культуре и спорту¦2008 г.¦ 88398 ¦ 52500¦ 0¦ 1080¦ 2818¦ 32000 ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦2009 г.¦ 2058 ¦ 0¦ 0¦ 640¦ 1418¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦2010 г.¦ 740 ¦ 0¦ 0¦ 740¦ 0¦ 0 ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----------+---------------

2.1.2.6. Молодежная политика

Молодежь является стратегической составляющей основного ресурса района - населения. Деятельность органов местного самоуправления в Чернушинском районе по решению молодежных проблем осуществляется в условиях правового, организационного и финансового обеспечения.

В районе созданы и активно занимаются молодежные формирования:

1. военно-спортивный клуб “Надежа“;

2. клуб “Кинополис“;

3. клуб “Ихтиандр“ (подводное плавание);

4. “Клуб молодых политиков“ (создан в 2006 г. на базе Чернушинского государственного политехнического колледжа, организован при поддержке территориальной избирательной комиссии);

5. экологическое движение “Чистая Чернушка“ (в летнее время).

Для развития условий, направленных на социализацию и самореализацию молодежи района, в Чернушинском районе с 2008 года действует районная целевая программа “Молодежная политика Чернушинского муниципального района“ на 2008-2010 гг.

Целью программы является создание и развитие правовых, социально-экономических, организационных условий для самореализации молодежи в интересах Чернушинского муниципального района.

Разработка программы обусловлена необходимостью формирования условий для поддержки, самореализации и гражданского становления 14916 молодых жителей Чернушинского муниципального района (7244 мужчины, 7325 женщин) в возрасте от 14 до 30 лет, которые в недалеком будущем будут определять развитие района.

Особенностями Чернушинского муниципального района применительно к проблемам и перспективам развития молодых граждан являются:

- большое число учебных заведений и, соответственно, значительное количество учащихся школ и учреждений начального профессионального образования;

- промышленная сфера предприятий и производств, имеющая работающую молодежь;

- в то же время отсутствие развитой инфраструктуры досуга для молодежи.

На данный момент в Чернушинском муниципальном районе:

- складывается система работы молодежных клубов;

- совершенствуется работа с молодыми семьями.

Более 70% молодых семей Чернушинского района нуждаются в жилье. Особо важную роль в молодежной политике играет реализация национального проекта “Доступное и комфортное жилье“. В рамках данного проекта молодые семьи получают средства на приобретение жилья по трем финансовым потокам:

1. федеральная целевая программа “Жилище“ на 2002-2010 гг.;

2. краевая целевая программа “Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае“ на 2007-2010 гг.;

3. районная целевая программа “Жилье - молодой семье“ на 2004-2010 гг.

За 2005-2007 годы улучшили жилищные условия более 100 молодых семей. Принято около 200 семей в районную целевую программу “Жилье - молодой семье“ на 2004-2010 годы. Открыт клуб молодой семьи;

- формируется система гражданско-патриотического воспитания.

В районе действует 1 клуб патриотического воспитания “Надежа“. Традиционными стали военно-патриотические акции совместно с войсковыми частями и военкоматами. Военно-патриотический клуб “Надежа“ на областных и всероссийских конкурсах неоднократно занимал призовые места. В своей деятельности клуб осуществляет шефство над ветеранами района;

- начала активно складываться система работы со студенчеством ЧГПК и ЛП-66.

В 2007 году создана лига КВН, а также проведен цикл мероприятий: туристических слетов, фестивалей и конкурсов студенческого творчества, учеб. актива, социальных акций и др.;

- развивается волонтерское движение.

В настоящее время в городе действует 2 волонтерских отряда, деятельность которых направлена на пропаганду здорового образа жизни молодого поколения. Разрабатывается план мероприятий, направленных на активизацию и повышение эффективности волонтерского движения;

- формируется система работы с молодежью промышленных предприятий и муниципальных учреждений района. Совместно с администрацией городского поселения проведен 5-й туристический слет работающей молодежи;

- развивается работа с молодежными и детскими общественными организациями.

Проблемы:

- серьезной проблемой остаются кадры, работой по молодежной политике района занимается всего 2 специалиста (1 чел. - в районе, 1 чел. - в управлении культуры, молодежной политики и спорта городского поселения);

- в районе отсутствует система подготовки кадров руководителей, лидеров детских и молодежных организаций;

- многие из организаций и объединений испытывают острую потребность в оснащении материально-технической базы.

Существует ряд проблем, характерных для молодежи района на сегодняшний день:

- остро стоит проблема летней занятости подростков до 18 лет, не имеющих, как правило, ни профессии, ни специальности;

- при сосредоточении в районе большого числа учащейся и работающей молодежи отсутствует развитая инфраструктура досуга;

- требуют решения вопросы информационного, кадрового и методического обеспечения реализации государственной молодежной политики. Остается низким уровень информированности молодых граждан о своих правах, возможностях обучения, трудоустройства, организации досуга и т.д.;

- в современных условиях наблюдается процесс трансформации ценностных ориентиров молодежи, направленных на материальное благополучие. В связи с этим существует проблема привлечения граждан к участию в делах, основанных на проявлении гражданской активности и патриотизма. Необходимо укрепление и развитие системы патриотического воспитания и гражданского становления молодежи в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными субъектами Чернушинского муниципального района.

Проводимая районом молодежная политика направлена на решение следующих задач:

- формирование механизма самореализации инновационного потенциала молодых граждан;

- обеспечение молодежи информацией о ее правах и возможностях в наиболее важных сферах жизнедеятельности;

- создание эффективной системы правовой и социальной защищенности молодых граждан с целью восполнения связанных с возрастом ограничений их социального статуса;

- создание условий для самостоятельной эффективной деятельности молодежи в сфере образования, занятости и предпринимательства;

- обеспечение интересов и прав молодежи в процессе разработки и реализации программ, планов и мероприятий по социально-экономическому развитию района и края;

- содействие решению жилищной проблемы, поддержка молодой семьи и социально незащищенных категорий молодежи;

- развить сеть клубов по месту жительства в поселениях района;

- создавать систему современных форм досуга;

- развивать потребности в здоровом образе жизни;

- создавать условия для формирования у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни района, края, страны.

Ожидаемые результаты:

- развить движение студенческих и школьных трудовых отрядов на территории района (сформировать не менее 3 постоянно действующих);

- организовать ежегодно до 200 временных рабочих мест для подростков и молодежи;

- развить и укрепить систему работы учреждений, ведущих работу социальной направленности для детей, подростков и молодежи;

- увеличить в 2 раза количество молодых людей, вовлекаемых в формы досуга в клубах по месту жительства;

- продолжить работу по оказанию адресной помощи молодым семьям в получении жилищных кредитов;

- расширить механизмы социального партнерства с общественными организациями Чернушинского муниципального района;

- обеспечить структурные подразделения администрации района социально-экономическими данными о процессах, происходящих в молодежной среде;

- привлечь учащихся, студентов и работающую молодежь через активное участие в заседаниях Молодежного парламента, городского студенческого совета к решению проблем района;

- сформировать систему работы с молодежью в трудовых коллективах промышленных предприятий, муниципальных учреждений района;

- повысить активную жизненную позицию молодежи;

- снизить количественный процент молодых людей, уезжающих за пределы Чернушинского муниципального района.

Именно качественный рост образования гражданственности и духовно-нравственного развития подростков и молодежи сегодня станет экономическим потенциалом в социально-экономической стратегии развития Чернушинского муниципального района завтра.

Перечень действующих программ на территории Чернушинского района:

1. федеральная целевая программа “Жилище“ на 2002-2010 гг.;

2. краевая целевая программа “Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае“ на 2007-2010 гг.;

3. районная целевая программа “Жилье - молодой семье“ на 2004-2010 гг.;

4. городская целевая программа “Развитие молодежной политики Чернушинского городского поселения на период 2007-2009 годов“;

5. районная целевая программа “Молодежная политика Чернушинского муниципального района“ на 2008-2010 гг.

Программные мероприятия по молодежной политике

на 2008-2010 гг.

---------------------T--------------T----------T-------T--------T---------------------------------------T-------------T------------------¬

¦ Мероприятие ¦ Форма ¦Источник ¦Срок ¦Объем ¦ Уровень источника финансирования ¦ Исполнители ¦ Ожидаемый ¦

¦ ¦финансирования¦финанси- ¦испол- ¦финанси-+-------T-------T-------T---------T-----+ ¦ результат ¦

¦ ¦ ¦рования ¦нения ¦рования ¦Феде- ¦Краевой¦Местный¦Поселения¦Вне- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ральный¦ ¦ ¦ ¦бюдж.¦ ¦ ¦

+--------------------+--------------+----------+-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Общегородская акция ¦Финансирование¦Городская ¦2008 г.¦ 72,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 60,4 ¦ 12 ¦Управление ¦Привлечение ¦

¦трудоустройства ¦под объект ¦целевая +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦выпускников ¦

¦“Карьера“ ¦ ¦программа ¦2009 г.¦ 36,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 22,7 ¦ 14 ¦молодежные ¦вернуться в наш ¦

¦ ¦ ¦“Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования,¦город ¦

¦ ¦ ¦молодежной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦землячество ¦ ¦

+--------------------+--------------+политики“,+-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Формирование и ¦Финансирование¦бюджет ¦2008 г.¦ 23,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 23,3 ¦ ¦Управление ¦Наличие у ¦

¦ведение базы данных ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦потребителей ¦

¦и анализ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 24,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 24,2 ¦ ¦молодежной ¦информации о ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦вакансиях на ¦

¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦предприятиях ¦

¦организаций по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

¦приему молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦специалистов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦изготовление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦буклетов с рейтингом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦востребованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ +------------------+

¦Выплата “подъемных“ ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 12,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 12,1 ¦ ¦ ¦Формирование ¦

¦молодым специалистам¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦кадрового ¦

¦бюджетной сферы ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 13,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 13,1 ¦ ¦ ¦потенциала, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заинтересованность¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в молодых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистах, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвращение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи после ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окончания учебы ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Поддержка движения ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 95 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 70 ¦ 15 ¦Управление ¦Создание условий ¦

¦“Чистая Чернушка“ ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦для занятости ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 99 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 72 ¦ 17 ¦молодежной ¦школьников и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦студентов в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, ¦свободное от учебы¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежные ¦время, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования ¦заинтересованность¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодого поколения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в чистоте ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских улиц, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечение ребят ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к уборке ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Поддержка ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 168,6 ¦ ¦ 100 ¦ 35 ¦ 33,6 ¦ ¦Управление ¦Обогащение ¦

¦действующих ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦социального опыта ¦

¦объединений, ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 180,6 ¦ ¦ 108 ¦ 37,7¦ 34,9 ¦ ¦молодежной ¦подростков и ¦

¦организаций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦молодежи, ¦

¦содействии занятости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦возрождение ¦

¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наставничества, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содействие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройству, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закрепление на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих местах, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самосознания ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Поддержка районной ¦Субсидия ¦ ¦2008 г.¦ 2037 ¦ ¦ ¦ 1737 ¦ 300 ¦ ¦Управление ¦Молодых граждан в ¦

¦программы “Жилье - ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦трудовую ¦

¦молодой семье“ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 2037 ¦ ¦ ¦ 1737 ¦ 300 ¦ ¦молодежной ¦деятельность ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежные ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования ¦ ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Проведение ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦Управление ¦Формирование ¦

¦городского праздника¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦общественного ¦

¦“Бал молодоженов“ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 52 ¦ ¦ ¦ ¦ 52 ¦ ¦молодежной ¦мнения, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦определяющего ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, загс,¦семью как главный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ ¦мотивационный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактор в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодого человека,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦озеленение улиц, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уход за молодыми ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деревьями, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦укрепление ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦института семьи и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семейных традиций ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Создание центра ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 223,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 223,6 ¦ ¦Управление ¦Создание служб по ¦

¦молодой семьи “Ее ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦поддержке молодой ¦

¦величество - семья“ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 232,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 232,5 ¦ ¦молодежной ¦семьи, оказание ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦информационно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, загс ¦консультативных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг. Улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦демографической ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦напряженности в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодой среде, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позитивного досуга¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Клуб подводного ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 132,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 102,8 ¦ 30 ¦Управление ¦Формирование ¦

¦пл“вания “Ихтиандр“ ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦активной жизненной¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 165 ¦ ¦ ¦ ¦ 130 ¦ 35 ¦молодежной ¦позиции, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦гражданского ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, клуб ¦самосознания в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Ихтиандр“ ¦молодежной среде ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Кинологический клуб ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 310 ¦ ¦ ¦ ¦ 110 ¦200 ¦Управление ¦Популяризация ¦

¦“Кинополис“ ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦работы ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 360 ¦ ¦ ¦ ¦ 120 ¦240 ¦молодежной ¦общественных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦объединений по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, клуб ¦патриотическому ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Кинополис“ ¦воспитанию ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Военно-спортивный ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 422,5 ¦ ¦ ¦ 27,5¦ 335 ¦ 60 ¦Управление ¦Подготовка ¦

¦клуб “Надежа“ ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦допризывной ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 475,5 ¦ ¦ ¦ 33,5¦ 360 ¦ 82 ¦молодежной ¦молодежи к службе ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦в армии ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, ВСК ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Надежа“ ¦ ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Поддержка ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 57,5 ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 42,5 ¦ ¦Управление ¦Популяризация ¦

¦призывников, ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦службы в рядах ¦

¦проведение ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 48,3 ¦ ¦ ¦ 16,2¦ 48,3 ¦ ¦молодежной ¦Вооруженных Сил ¦

¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦среди допризывной ¦

¦посвященных Дню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦молодежи ¦

¦призывника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Проведение уроков ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 32,4 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 22,4 ¦ ¦Управление ¦Воспитание ¦

¦мужества для ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦нравственных ¦

¦старшеклассников и ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 39,3 ¦ ¦ ¦ 10,8¦ 28,5 ¦ ¦молодежной ¦качеств молодежи ¦

¦студентов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦на примерах ¦

¦посвященных Дню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, ЧГПК,¦истории Отечества ¦

¦вывода войск из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общ. орг., ¦ ¦

¦Афганистана, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совет ¦ ¦

¦поддержка участников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветеранов ¦ ¦

¦локальных конфликтов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Жизнь после войны“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Организация и ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 201,5 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 86,5 ¦ 55 ¦Управление ¦Выявление ¦

¦проведение ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦творческой ¦

¦чемпионатов КВН ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 270 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 127,5 ¦ 82,5¦молодежной ¦молодежи, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦воспитание в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, ЧГПК,¦подрастающем ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежные ¦поколении ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования ¦потребности к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освоению ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общечеловеческой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирование ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эстетических ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностей и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦желания к участию ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в культурной жизни¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Проведение фестиваля¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 64,1 ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 39,1 ¦ ¦Управление ¦Выявление ¦

¦студенческого ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦одаренной ¦

¦художественного ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 67,7 ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 40,7 ¦ ¦молодежной ¦студенческой ¦

¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦молодежи, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦привлечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦студентов к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятиям ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦художественным ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчеством ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Участие в учебно- ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 46,8 ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 16,8 ¦ ¦Управление ¦Обмен опытом ¦

¦методических ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦ ¦

¦семинарах и ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 52,4 ¦ ¦ ¦ 35 ¦ 17,4 ¦ ¦молодежной ¦ ¦

¦конференциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, ЧГПК,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профлицей ¦ ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Поддержка рок-клуба ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 27,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 12,5 ¦ 15 ¦Управление ¦Создание условий ¦

¦“Улыбка“ ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦для занятости ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 20 ¦молодежной ¦школьников и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦студентов в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, ¦свободное от учебы¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦любительские ¦время, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединения, ¦заинтересованность¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования ¦ребят в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музыкальной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Проведение ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 8,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 8,9 ¦ ¦Управление ¦Формирование у ¦

¦городского марша ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦вступающего в ¦

¦протеста “Марш во ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 9,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 9,3 ¦ ¦молодежной ¦жизнь поколения ¦

¦имя жизни“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦отторжения от ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦наркотиков, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сознательный отказ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от употребления ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Проведение ток-шоу ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 8,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 8,9 ¦ ¦Управление ¦Формирование у ¦

¦“Сидеть на игле ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦вступающего в ¦

¦неудобно“ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 9,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 9,3 ¦ ¦молодежной ¦жизнь поколения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦отторжения от ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦наркотиков, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сознательного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отказа от ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦употребления ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Подписка на журнал ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 4,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 4,4 ¦ ¦Управление ¦Формирование у ¦

¦“НаркоНет“ ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦вступающего в ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 4,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 4,5 ¦ ¦молодежной ¦жизнь поколения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦отторжения от ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, ¦наркотиков, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦сознательный отказ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от употребления ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Конкурс между ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 16,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 16,7 ¦ ¦Управление ¦Поддержка ¦

¦организациями города¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦деятельности ¦

¦на приз ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 8,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 8,2 ¦ ¦молодежной ¦учреждений и ¦

¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦организаций, ¦

¦городского поселения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦занимающихся ¦

¦“А у нас не курят!“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровлением ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллектива ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Создание молодежного¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 152 ¦ ¦ 70 ¦ 30 ¦ 52 ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦информационного ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦молодежи ¦

¦центра ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 161,7 ¦ ¦ 75,3¦ 32,3¦ 54,1 ¦ ¦молодежной ¦свободного доступа¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦к информации по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦интересующим ее ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросам ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Программное и ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 72,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 72,8 ¦ ¦Управление ¦Обеспечение ¦

¦материально- ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦молодежи ¦

¦техническое ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 75,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 75,7 ¦ ¦молодежной ¦свободного доступа¦

¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦к информации по ¦

¦информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦интересующим ее ¦

¦центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросам ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Проведение конкурса ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 128 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 78 ¦ ¦Управление ¦Поддержка ¦

¦социально-культурных¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+культуры, ¦инициативной ¦

¦проектов среди ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 131,12¦ ¦ ¦ 50 ¦ 81,1 ¦ ¦молодежной ¦молодежи ¦

¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и ¦ ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+спорта +------------------+

¦Проведение ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 7,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 7,3 ¦ ¦ ¦Выявление на ¦

¦мониторинга, ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦основе анализа ¦

¦социологического ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 7,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 7,6 ¦ ¦ ¦данных опросов и ¦

¦исследования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социологических ¦

¦опросов среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исследований ¦

¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наиболее значимых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для молодежи ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проблем ¦

+--------------------+--------------+----------+-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в

виду программа “Развитие молодежной политики Чернушинского городского

поселения на период 2007-2009 годы“, а не районная целевая программа

“Развитие молодежной политики на 2008-2010 гг.“.

¦Поддержка кадетского¦Финансирование¦Районная ¦2008 г.¦ 18 ¦ ¦ ¦ 18 ¦ ¦ ¦Отдел ¦Воспитание высокой¦

¦движения: праздник ¦под объект ¦целевая +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+социального ¦нравственности у ¦

¦песни и строя “Честь¦ ¦программа ¦2009 г.¦ 19,4 ¦ ¦ ¦ 19,4¦ ¦ ¦развития ¦подрастающего ¦

¦имею“, участие во ¦ ¦“Развитие +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦поколения ¦

¦Всероссийском слете ¦ ¦молодежной¦2010 г.¦ 20,9 ¦ ¦ ¦ 20,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кадетских классов, ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦военно- ¦ ¦на 2008- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦патриотический ¦ ¦2010 гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лагерь “Школа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦командиров“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проведение районного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦праздника “День ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦призывника“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦банка данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Активная молодежь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦района“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ +------------------+

¦Софинансирование ¦Субсидия ¦ ¦2008 г.¦17088,1 ¦ 9823 ¦ 5572 ¦ 1692,7¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦федеральной целевой ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦жильем, создание ¦

¦программы “Жилище“ ¦ ¦ ¦2009 г.¦17088,1 ¦ 9823 ¦ 5572 ¦ 1692,7¦ ¦ ¦ ¦правового поля для¦

¦на 2002-2010 годы ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦эффективного ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦17088,1 ¦ 9823 ¦ 5572 ¦ 1692,7¦ ¦ ¦ ¦решения жилищных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проблем молодежи, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание мотивации¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для включения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодых граждан в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудовую ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ +------------------+

¦Участие в областных ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 10 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦Подготовка ¦

¦проектах “Поддержка ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦допризывной ¦

¦военно-спортивных ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 10,8 ¦ ¦ ¦ 10,8¦ ¦ ¦ ¦молодежи к службе ¦

¦клубов по работе с ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦в армии ¦

¦несовершеннолетним蓦 ¦ ¦2010 г.¦ 11,6 ¦ ¦ ¦ 11,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ +------------------+

¦Участие в областных ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦Содействие ¦

¦проектах “Занятость ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦трудоустройству ¦

¦подростков, стоящих ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 32,1 ¦ ¦ ¦ 32,1¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦

¦на учете в КДН“ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 34,3 ¦ ¦ ¦ 34,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ +------------------+

¦Районный конкурс ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦Поддержка ¦

¦социально-культурных¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦инициативной ¦

¦проектов ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 53,5 ¦ ¦ ¦ 53,5¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 57 ¦ ¦ ¦ 57 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦ ¦

¦Воспитание ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 72 ¦ ¦ ¦ 72 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦гражданственности и ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦ ¦

¦патриотизма. ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 75 ¦ ¦ ¦ 75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Участие в военно- ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦ ¦

¦патриотических ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 80 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятиях района,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦края, России: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проведение районных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦соревнований по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦зимнему полиатлону, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по волейболу среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦допризывной молодежи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на приз Героя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Советского Союза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦А.П.Бушмакина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦краевое многоборье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Кубок Победы“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учебно-тренировочные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сборы по подготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦к Всероссийским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦соревнованиям по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦летнему полиатлону, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приобретение путевок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦для подростков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подлежащих призыву в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦армию, в военно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦спортивный лагерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Приуралье“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦праздник песни и ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строя “Честь имею“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦военно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦патриотический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лагерь “Школа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦командиров“ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦ ¦

¦Организация досуга ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 210 ¦ ¦ ¦ 210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦молодежи: районный ¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦ ¦

¦конкурс “Стань ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 220 ¦ ¦ ¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦звездой“, молодецкие¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦ ¦

¦игры, турслет, ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 230 ¦ ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦участие в фестивале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦КВН края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦ ¦

¦Создание центра ¦Финансирование¦ ¦2008 г.¦ 30 ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поддержки молодежных¦под объект ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦ ¦

¦инициатив ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 32,3 ¦ ¦ ¦ 32,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 34,8 ¦ ¦ ¦ 34,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+--------------+ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ +------------------+

¦Районная программа ¦Субсидия ¦ ¦2008 г.¦ 1737 ¦ ¦ ¦ 1737 ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦“Жилье - молодой ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦жильем, создание ¦

¦семье“ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 1737 ¦ ¦ ¦ 1737 ¦ ¦ ¦ ¦правового поля для¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+ ¦эффективного ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 1737 ¦ ¦ ¦ 1737 ¦ ¦ ¦ ¦решения жилищных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проблем молодежи, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание мотивации¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для включения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодых граждан в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудовую ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦

+--------------------+--------------+----------+-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦Всего по молодежной политике ¦2008 г.¦22819,2 ¦ 9823,3¦ 6927,1¦ 4192,2¦ 1489,6 ¦387 ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦ ¦2009 г.¦25006,12¦ 9823,3¦ 7073,2¦ 5972,3¦ 1646,82¦490,5¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+------------------+

¦ ¦2010 г.¦20089,7 ¦ 9823,3¦ 6368,1¦ 3898,3¦ 0,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦

L----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+---------+-----+-------------+-------------------

2.1.3. Обеспечение личной безопасности граждан

2.1.3.1. Криминогенная обстановка

В течение 2007 года на территории района зарегистрировано 1404 преступления, что на 24,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По числу зарегистрированных преступлений район занял 31-е место в Пермском крае. Произошли изменения и в структуре преступности по степени тяжести. Отмечается снижение на 42,1% тяжких и особо тяжких преступлений. В структуре имущественных преступлений наибольшую долю занимают кражи, однако их число снизилось на 9,95%, на 29,2% отмечается снижение грабежей, на 48,8% - разбойных нападений. Отмечается снижение на 3,2% преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений. На фоне общего снижения преступлений на 25% возросло число преступлений, совершенных в общественных местах.

По линии детской преступности в 2007 году общее количество несовершеннолетних, совершивших преступления, по сравнению с 2006 годом снизилось на 11,3%.

В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 12 преступлений, что на 33,3% выше показателя прошлого года. ОВД были организованы и успешно реализованы мероприятия, направленные на декриминализацию экономики района, всего выявлено 94 преступления данного вида, это на 65,6% ниже числа выявленных преступлений за 2006 год. Как положительный момент отмечается возбуждение уголовного дела по фактам взятки, данные преступления не выявлялись в районе на протяжении нескольких лет. Анализ розыскной работы показывает, что из 101 преступника, находившихся в розыске, разыскано и задержано 78 человек, процент розыска составил 77,2%.

В текущем периоде на территории района совершено 74 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди, число погибших в ДТП снизилось с 14 человек в 2006 году до 11 человек в 2007 г.

Главная цель ОВД заключается в сокращении уровня преступности и правонарушений в Чернушинском муниципальном районе, создании условий, направленных на обеспечение контроля над криминогенной ситуацией.

Приоритетные задачи:

- повышение качества работы по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. преступлений прошлых лет;

- подрыв экономических основ организованной преступности и финансовой базы терроризма;

- повышение эффективности борьбы с коррупцией, обеспечение сохранности бюджетных средств, выделяемых на приоритетные национальные проекты;

- совершенствование единой системы профилактики правонарушений;

- противодействие ксенофобии, национальному, расовому и религиозному экстремизму;

- совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения;

- повышение эффективности системы управления ОВД;

- проведение эффективной миграционной политики.

Перечень действующих программ:

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду “Комплексная многоуровневая программа профилактики правонарушений в Чернушинском муниципальном районе на 2008-2011 годы“, а не “Комплексная многоуровневая программа профилактики правонарушений в Чернушинском муниципальном районе на 2007-2010 годы“.

1. “Комплексная многоуровневая программа профилактики правонарушений в Чернушинском муниципальном районе на 2007-2010 гг.“;

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду “Комплексная многоуровневая программа повышения безопасности дорожного движения в Чернушинском муниципальном районе на 2008-2012 годы“, а не “Комплексная многоуровневая программа повышения безопасности дорожного движения в Чернушинском муниципальном районе на 2007-2010 годы“.

2. “Комплексная многоуровневая программа повышения безопасности дорожного движения в Чернушинском муниципальном районе на 2007-2010 гг.“.

Ожидаемые результаты от реализации программ:

- снижение уровня преступности среди несовершеннолетних;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение и предотвращение аварийности на дорогах.

Целевые показатели по обеспечению личной безопасности

граждан

----T------------------T--------T-------------------------------------------¬

¦ N ¦ Показатели ¦2007 г.,¦ Изменение значений показателя в % ¦

¦п/п¦ ¦ факт ¦ по годам реализации, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ снижение (рост) на 0,0-0,0 ¦

¦ ¦ ¦ +----------T----------T----------T----------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2015 г. ¦

+---+------------------+--------+----------+----------+----------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+---+------------------+--------+----------+----------+----------+----------+

¦1 ¦Количество ¦ 1404 ¦-(1,0-5,0)¦-(1,0-5,0)¦-(1,0-5,0)¦-(1,0-5,0)¦

¦ ¦зарегистрированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦преступлений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------+----------+----------+----------+----------+

¦1.1¦на улицах ¦ 57 ¦-(2,0-3,0)¦-(1,0-2,0)¦-(1,0-2,0)¦-(1,0-2,0)¦

+---+------------------+--------+----------+----------+----------+----------+

¦1.2¦в общественных ¦ 60 ¦-(2,0-3,0)¦-(1,0-2,0)¦-(1,0-2,0)¦-(1,0-2,0)¦

¦ ¦местах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------+----------+----------+----------+----------+

¦2 ¦Количество ¦ 74 ¦ -(1-5) ¦ -(1-5) ¦ -(1-5) ¦ -(1-5) ¦

¦ ¦пострадавших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦происшествиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------+----------+----------+----------+----------+

¦2.1¦со смертельным ¦ 7 ¦ - (1-2) ¦ -(1-2) ¦ - (1-2) ¦ -(1-2) ¦

¦ ¦исходом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------+----------+----------+----------+----------+

¦3 ¦Количество ¦ 12 ¦ +(10-15) ¦ +(5-10) ¦ +(10-15) ¦ +(10-15) ¦

¦ ¦зарегистрированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внутренних дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦преступлений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦незаконным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборотом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наркотических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------+----------+----------+----------+----------+

¦3.1¦количество ¦ 5 ¦ +(30-50) ¦ +(25-30) ¦ +(10-20) ¦ +(5-10) ¦

¦ ¦зарегистрированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внутренних дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦преступлений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦связанных со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сбытом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наркотических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------+----------+----------+----------+----------+

¦4 ¦Количество ¦ 86 ¦ +(5-10) ¦ +(5-10) ¦ +(1-5) ¦ +(1-5) ¦

¦ ¦выявленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внутренних дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правонарушений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦незаконным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборотом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наркотических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------+----------+----------+----------+----------+

¦5 ¦Предупреждение правонарушений и преступлений в подростковой среде, в ¦

¦ ¦том числе ¦

+---+------------------T--------T----------T----------T----------T----------+

¦5.1¦количество ¦ 0 ¦ +100 ¦ +50 ¦ +25 ¦ +25 ¦

¦ ¦прошедших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профессиональную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переподготовку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подростков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вышедших из мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лишения свободы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------+----------+----------+----------+----------+

¦5.2¦количество ¦ 27 ¦-(2,0-3,0)¦-(2,0-3,0)¦-(2,0-3,0)¦-(2,0-3,0)¦

¦ ¦социально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реабилитированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подростков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осужденных без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лишения свободы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+--------+----------+----------+----------+----------+

¦6 ¦Предупреждение рецидивной преступности, подготовка осужденных к ¦

¦ ¦освобождению, социальная адаптация освободившихся из мест лишения ¦

¦ ¦свободы, в том числе ¦

+---+------------------T--------T----------T----------T----------T----------+

¦6.1¦преступления, ¦ 148 ¦ +(5-10) ¦ +(5-10) ¦ +(5-10) ¦ +(5-10) ¦

¦ ¦совершенные ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦судимыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------+--------+----------+----------+----------+-----------

Программные мероприятия по снижению преступности и

обеспечению безопасности населения на 2008-2010 годы

-----------------T--------------T--------------T-------T--------T--------------------------------------T-----------------T------------------¬

¦ Мероприятие ¦ Форма ¦ Источник ¦Срок ¦Объем ¦ Уровень источника финансирования ¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦

¦ ¦финансирования¦финансирования¦испол- ¦финанси-+--------------------------------------+ ¦ результаты ¦

¦ ¦ ¦ ¦нения ¦рования ¦ В том числе ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего,+-------T-------T-------T------T-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦феде- ¦краевой¦местный¦посе- ¦вне- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ральный¦ ¦ ¦ление ¦бюджет.¦ ¦ ¦

+----------------+--------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-----------------+------------------+

¦1. Защита населения от преступных посягательств и охрана общественного порядка ¦

+----------------T--------------T--------------T-------T--------T-------T-------T-------T------T-------T-----------------T------------------+

¦1. Оборудование ¦ ¦ ¦2008 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦Защита населения ¦

¦оживленных улиц,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернушинского ¦от преступных ¦

¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦посягательств, ¦

¦развязок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦противодействие ¦

¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступности в ¦

¦видеообзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местах ¦

+----------------+--------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-----------------+------------------+

¦2. Создание ¦ ¦ ¦2008 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦Предупреждение ¦

¦наблюдательных ¦ ¦ ¦2009 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернушинского ¦рецидивной ¦

¦советов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦преступности, ¦

¦(комиссий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, центр ¦преступности ¦

¦общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦несовершеннолет- ¦

¦организаций) при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦них, социальная ¦

¦органах местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адаптация ¦

¦самоуправления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освободившихся из ¦

¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест лишения ¦

¦функции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свободы ¦

¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦адаптации лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦освободившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦из мест лишения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦свободы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-----------------+------------------+

¦3. Обеспечение ¦ ¦ ¦2008 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Органы уголовно- ¦Предупреждение ¦

¦своевременного ¦ ¦ ¦2009 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительной ¦рецидивной ¦

¦информирования ¦ ¦ ¦2010 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы, ОВД по ¦преступности, ¦

¦органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернушинскому ¦преступности ¦

¦самоуправления и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальному ¦несовершеннолетних¦

¦внутренних дел о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦району ¦ ¦

¦лицах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦освобождающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦из мест лишения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦свободы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-----------------+------------------+

¦4. Рассмотрение ¦ ¦ ¦2008 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Органы местного ¦Противодействие ¦

¦возможности ¦ ¦ ¦2009 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления, ¦незаконному ¦

¦участия Русской ¦ ¦ ¦2010 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Русская ¦обороту наркотиков¦

¦Православной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Православная ¦ ¦

¦Церкви и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Церковь, ¦ ¦

¦конфессий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представительства¦ ¦

¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иных конфессий ¦ ¦

¦реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лиц, страдающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦алкоголизмом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦наркоманией, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦форм оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦помощи данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦граждан при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦монастырях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦храмах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-----------------+------------------+

¦5. Разработка ¦ ¦ ¦2008 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Противодействие ¦

¦системы ¦ ¦ ¦2009 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ОВД ¦незаконному ¦

¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по Чернушинскому ¦обороту наркотиков¦

¦наркоситуации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальному ¦ ¦

¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦району ¦ ¦

¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-----------------+------------------+

¦6. Упорядочение ¦ ¦ ¦2008 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация ¦Противодействие ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернушинского ¦незаконному ¦

¦увеселительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦обороту наркотиков¦

¦заведений (в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ОВД по ¦ ¦

¦числе летних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернушинскому ¦ ¦

¦кафе, шатров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальному ¦ ¦

¦палаток), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦району ¦ ¦

¦магазинов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦торговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦различных форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦собственности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работающих также¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и в ночное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦время, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продажи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции, ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦компонентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-----------------+------------------+

¦7. Проведение ¦ ¦ ¦2008 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОВД по ¦Пресечение оборота¦

¦целенаправленных¦ ¦ ¦2009 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернушинскому ¦предметов и ¦

¦оперативных ¦ ¦ ¦2010 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальному ¦материальных ¦

¦профилактических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦району ¦ценностей, добытых¦

¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступным путем ¦

¦пресечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предметов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ценностей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“обытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦преступным путем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-----------------+------------------+

¦8. Обеспечение ¦Финансирование¦КМП ¦2008 г.¦ 624,2 ¦ ¦ ¦ 624,2 ¦ ¦ ¦ОВД ¦Снижения уровня ¦

¦комплексной ¦под объект ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступности среди¦

¦многоуровневой ¦ ¦правонарушений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних¦

¦Программы ¦ ¦в Чернушинском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦профилактики ¦ ¦районе на +-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦

¦правонарушений в¦ ¦2007-2010 гг. ¦2009 г.¦ 624,2 ¦ ¦ ¦ 624,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Чернушинском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦районе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2007-2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Введение в ОВД ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦

¦должностей ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 624,2 ¦ ¦ ¦ 624,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инспекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ПДН в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+--------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-----------------+------------------+

¦2. Обеспечение безопасности дорожного движения ¦

+----------------T--------------T--------------T-------T--------T-------T-------T-------T------T-------T-----------------T------------------+

¦Реализация ¦ ¦ ¦2008 г.¦3238,12 ¦ ¦ ¦ 582,52¦2510,6¦ 145 ¦Администрация ¦Обеспечение ¦

¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернушинского ¦безопасности ¦

¦“Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦дорожного ¦

¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦движения. ¦

¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совершенствование ¦

¦движения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уличной дорожной ¦

¦Чернушинском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети, оптимизация ¦

¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦

¦районе Пермского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потоков ¦

¦края на 2008- +--------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-----------------+------------------+

¦2012 годы“ ¦ ¦ ¦2009 г.¦2009,6 ¦ ¦ ¦ 600,0 ¦1264,6¦ 145 ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-----------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦2009,6 ¦ ¦ ¦ 600,0 ¦1264,6¦ 145 ¦ ¦ ¦

+----------------+--------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-----------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦2011 г.¦2009,6 ¦ ¦ ¦ 600,0 ¦1264,6¦ 145 ¦ ¦ ¦

+----------------+--------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-----------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦2012 г.¦2009,6 ¦ ¦ ¦ 600,0 ¦1264,6¦ 145 ¦ ¦ ¦

+----------------+--------------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-----------------+------------------+

¦Всего по правоохранительной деятельности ¦2008 г.¦3862,32 ¦ 0 ¦ 0 ¦1206,72¦2510,6¦ 145 ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦2009 г.¦2633,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦1224,2 ¦1264,6¦ 145 ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦2010 г.¦2633,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦1224,2 ¦1264,6¦ 145 ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦2011 г.¦2009,6 ¦ ¦ ¦ 600,0 ¦1264,6¦ 145 ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦2012 г.¦2009,6 ¦ ¦ ¦ 600,0 ¦1264,6¦ 145 ¦ ¦ ¦

L----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-----------------+-------------------

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации программы “Повышение безопасности дорожного

движения в Чернушинском муниципальном районе Пермского края

на 2008-2012 гг.“

----T-----------------T----------T--------------------------------------------T-----------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Объем финансирования, ¦ Ожидаемый ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦реализации¦ в т.ч. по источникам финансирования ¦ результат ¦

¦ ¦ ¦ +--------------T--------------T--------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ Чернушинский ¦ Чернушинское ¦ Внебюджетные ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципальный ¦ городское ¦ источники ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ район ¦ поселение ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+----------+--------------+--------------+--------------+-----------------+

¦ ¦Создание ¦ 2008 год ¦ Доп. ¦ Доп. ¦ Доп. ¦Формирование у ¦

¦ ¦системы ¦ ¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦участников ¦

¦ ¦пропагандистского¦ ¦ не требуется ¦ не требуется ¦ не требуется ¦дорожного ¦

¦ ¦воздействия на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦население с целью¦ ¦ ¦ ¦ ¦стереотипов ¦

¦ ¦формирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦негативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения ¦

¦ ¦отношения к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правонарушениям в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сфере дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Проведение ¦ ¦ Доп. ¦ Доп. ¦ Доп. ¦ ¦

¦ ¦пропагандистских ¦ ¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦ ¦

¦ ¦кампаний, ¦ ¦ не требуется ¦ не требуется ¦ не требуется ¦ ¦

¦ ¦направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦формирование у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стереотипов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦законопослушного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Совершенствование¦ ¦ Доп. ¦ Доп. ¦ Доп. ¦Повышение уровня ¦

¦ ¦системы ¦ ¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦подготовки ¦

¦ ¦подготовки ¦ ¦ не требуется ¦ не требуется ¦ не требуется ¦водительского ¦

¦ ¦водителей для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава ¦

¦ ¦получения права ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦категорий “A“ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“B“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Проработка ¦ ¦ Доп. ¦ Доп. ¦ Доп. ¦Повышение ¦

¦ ¦нормативно- ¦ ¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦объективности в ¦

¦ ¦правовых и ¦ ¦ не требуется ¦ не требуется ¦ не требуется ¦оценке подготовки¦

¦ ¦организационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кандидатов в ¦

¦ ¦аспектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водители ¦

¦ ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комиссионного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦принципа приема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦квалификационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экзаменов у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кандидатов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦получение права ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Подготовка ¦ ¦ Доп. ¦ Доп. ¦ Доп. ¦ ¦

¦ ¦предложений по ¦ ¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦ ¦

¦ ¦введению в ¦ ¦ не требуется ¦ не требуется ¦ не требуется ¦ ¦

¦ ¦отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автошкол ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦механизмов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦позволяющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦повысить качество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Подготовка ¦ ¦ Доп. ¦ Доп. ¦ Доп. ¦ ¦

¦ ¦предложений об ¦ ¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦ ¦

¦ ¦изменении ¦ ¦ не требуется ¦ не требуется ¦ не требуется ¦ ¦

¦ ¦возрастных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ограничений при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦решении вопроса о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦допуске граждан к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+----------+--------------+--------------+--------------+-----------------+

¦ 1 ¦Дальнейшее ¦2009-2012 ¦ 2400,0 ¦ 5058,4 ¦ Доп. ¦Повышение ¦

¦ ¦увеличение объема¦ годы ¦ ¦ ¦финансирования¦безопасности ¦

¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ не требуется ¦движения ¦

¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пешеходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Продолжение ¦ ¦ Доп. ¦ Доп. ¦ Доп. ¦Формирование у ¦

¦ ¦пропагандистских ¦ ¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦участников ¦

¦ ¦кампаний, ¦ ¦ не требуется ¦ не требуется ¦ не требуется ¦дорожного ¦

¦ ¦направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦формирование у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стереотипов ¦

¦ ¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения ¦

¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦устойчивых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стереотипов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦законопослушного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Повышение роли ¦ ¦ Доп. ¦ Доп. ¦ 572,0 ¦Совершенствование¦

¦ ¦общественных ¦ ¦финансирования¦финансирования¦ ¦системы ¦

¦ ¦объединений и ¦ ¦ не требуется ¦ не требуется ¦ ¦профилактики ДТП,¦

¦ ¦организаций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦

¦ ¦проведении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦

¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детских ДТП ¦

¦ ¦мероприятий; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦совершенствование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детского дорожно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦травматизма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Совершенствование¦ ¦ Доп. ¦ Доп. ¦ Доп. ¦Повышение ¦

¦ ¦форм и методов ¦ ¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦эффективности ¦

¦ ¦контроля и ¦ ¦ не требуется ¦ не требуется ¦ не требуется ¦контрольно- ¦

¦ ¦надзора за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надзорной ¦

¦ ¦соблюдением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦

¦ ¦участниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦установленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нормативов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Продолжение ¦ ¦ Доп. ¦ Доп. ¦ 8,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦мониторинга ¦ ¦финансирования¦финансирования¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦динамики дорожно-¦ ¦ не требуется ¦ не требуется ¦ ¦управленческих ¦

¦ ¦транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений в области¦

¦ ¦травматизма, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦

¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦мнения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦проблемам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------------+----------+--------------+--------------+--------------+------------------

Расшифровка затрат и источников финансирования

на реализацию районной целевой программы “Повышение

безопасности дорожного движения в Чернушинском районе

Пермского края на 2008-2012 годы“ на 2008 год

----T------------------------T---------------------T--------------T--------¬

¦ N ¦Программные мероприятия ¦ Расшифровка затрат ¦ Источник ¦ Сумма, ¦

¦п/п¦ по разделам ¦ ¦финансирования¦ тыс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦

+---+------------------------+---------------------+--------------+--------+

¦ 1 ¦Привлечение общественных¦Приобретение ¦<*> ¦ 143,0 ¦

¦ ¦объединений и ¦технических средств, ¦Привлеченные ¦ ¦

¦ ¦организаций к проведению¦оборудования и ¦инвесторы ¦ ¦

¦ ¦профилактических ¦проведение работы по ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий; ¦пропаганде и ¦ ¦ ¦

¦ ¦совершенствование работ ¦профилактике дорожно-¦ ¦ ¦

¦ ¦по профилактике детского¦транспортного ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦травматизма в ¦ ¦ ¦

¦ ¦травматизма ¦Чернушинском районе ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+---------------------+--------------+--------+

¦ 2 ¦Мониторинг динамики ¦Мониторинг динамики ¦<*> ¦ 2,0 ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦дорожно-транспортного¦Привлеченные ¦ ¦

¦ ¦травматизма, ¦травматизма ¦инвесторы ¦ ¦

¦ ¦общественного мнения по ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проблемам безопасности ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного движения и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+---------------------+--------------+--------+

¦ 3 ¦Оптимизация скоростных ¦Обустройство ¦Администрация ¦ 582,523¦

¦ ¦режимов движения на ¦автопавильонов, ¦Чернушинского ¦ ¦

¦ ¦участках улично-дорожной¦устройство заездных ¦муниципального¦ ¦

¦ ¦сети, организация ¦карманов, устройство ¦района ¦ ¦

¦ ¦стоянок транспортных ¦дорожных знаков на ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств, применение ¦автодороге Павловка -¦ ¦ ¦

¦ ¦современных инженерных ¦Атняшка в деревне ¦ ¦ ¦

¦ ¦схем организации ¦Атняшка ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного движения, +---------------------+ ¦ ¦

¦ ¦современных технических ¦Обустройство ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств (светофоров, ¦автопавильонов, ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожных знаков, ¦устройство заездных ¦ ¦ ¦

¦ ¦разметки и т.д.) ¦карманов, устройство ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦дорожных знаков на ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦автодороге Тауш - ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦В. Емаш в селе Тауш ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+---------------------+--------------+--------+

¦ ¦ ¦Установка ¦Администрация ¦ 150,6 ¦

¦ ¦ ¦автопавильона из ¦Чернушинского ¦ ¦

¦ ¦ ¦металлоконструкций ¦городского ¦ ¦

¦ ¦ ¦прозрачного сотового ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦ ¦поликарбоната, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦остановка “Загс“, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦маршрут N 8 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Установка ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦автопавильона из ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦металлоконструкций ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦прозрачного сотового ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поликарбоната, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦остановка “Офис врача¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦общей практики“, ул. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Красноармейская, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦напротив ПМК 333 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Установка ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦автопавильона из ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦металлоконструкций ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦прозрачного сотового ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поликарбоната, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦остановка “ЭТУС“ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Установка ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦автопавильона из ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦металлоконструкций ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦прозрачного сотового ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поликарбоната, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦остановка “Ул. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Тельмана“ в п. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Францева ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Установка ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦автопавильона из ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦металлоконструкций ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦прозрачного сотового ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поликарбоната, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦остановка “Ул. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Кирова“, на сторону ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пос. Западный ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------+ +--------+

¦ ¦ ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 266,0 ¦

¦ ¦ ¦существующего ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦остановочного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦комплекса “Зеленая“ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Изготовление и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦остановочного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦комплекса из сотового¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поликарбоната и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦металлоконструкций с ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦асфальтированием ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦автобусного кармана ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦22 м кв. и площадки ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦под комплексом 8 м ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦кв. “Заречная“ в п. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Азинский ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+---------------------+--------------+--------+

¦ ¦ ¦Капитальный ремонт ¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦ ¦существующего ¦Чернушинского ¦ ¦

¦ ¦ ¦остановочного ¦городского ¦ ¦

¦ ¦ ¦комплекса в ¦поселения ¦ ¦

¦ ¦ ¦Б. Березнике ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Асфальтирование ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦автобусного кармана ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ост. “Ферма“ в п. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Азинский ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Асфальтирование ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦автобусного кармана ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ост. “Клуб“ в п. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Азинский ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------+ “¦ ¦

¦ ¦ ¦Изготовление и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦остановочного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦комплекса из сотового¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поликарбоната и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦металлоконструкций с ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦асфальтированием ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦автобусного кармана ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦22 м кв. и площадки ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦под комплексом 8 м ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦кв. ост. “ПЧ“ на ул. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Первомайской ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Изготовление и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦остановочного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦комплекса из сотового¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поликарбоната и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦металлоконструкций с ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦асфальтированием ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦автобусного кармана ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦22 м кв. и площадки ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦под комплексом 8 м ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦кв. п. Западный на ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ул. Первомайской по ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦маршруту N 3 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------+ +--------+

¦ ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ 758,0 ¦

¦ ¦ ¦пешеходного перехода ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦с установкой ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦светофоров по ул. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Нефтяников, 8, маг. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Дружба“: 4 шт. дор. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦+ 2 шт. пешех. + ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦контроллер установка ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Установка пешеходного¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦перехода с установкой¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦светофоров по ул. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Нефтяников, ДК ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Торговый“: 4 шт. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦дор. + 2 шт. пешех. +¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦контроллер установка ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+---------------------+--------------+--------+

¦ ¦ ¦Установка пешеходного¦Администрация ¦ ¦

¦ ¦ ¦перехода с установкой¦Чернушинского ¦ ¦

¦ ¦ ¦светофоров по ул. ¦городского ¦ ¦

¦ ¦ ¦Коммунистической, 29,¦поселения ¦ ¦

¦ ¦ ¦31, поликлиника: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦4 шт. дор. + 2 шт. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пешех. + контроллер ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------+ +--------+

¦ ¦ ¦Расширение ¦ ¦ 102,0 ¦

¦ ¦ ¦перекрестка ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ул. Коммунистической ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦- ул. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Красноармейской, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦удлинение трубы ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦диаметром 500 мм, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦срезка обочины, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦укрепление щебнем 0,1¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦м, укладка асфальта ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦вручную 0,1 м ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------+ +--------+

¦ ¦ ¦Устройство ¦ ¦1234,0 ¦

¦ ¦ ¦противоскоростных ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦валов из ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦асфальтобетона, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ул. Юбилейная, 3а, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ул. Коммунистическая,¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦31б ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦По ул. Буденного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отделение бордюром ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пешеходной дорожки ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦с ее поднятием и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦асфальтированием от ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ул. Красноармейской ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦до магазина, с ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отсыпкой откосов ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Установка бордюрного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦камня вдоль ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пешеходной дорожки по¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ул. Ген. Куприянова, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦8, 8а до музея ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+---------------------+--------------+--------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 11276,523 ¦ 2982,523 ¦7569,0 ¦

L---+------------------------+---------------------+--------------+---------

--------------------------------

<*> Привлеченные инвесторы - ООО “ДОРОС“, ООО “СМУ-2“, ЗАО “Фирма “Уралгазсервис“, ОАО “Чернушинское УТТ“ и другие предприятия, а также частные предприниматели.

2.1.3.2. Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возникновение ЧС на территории района обусловлено следующими факторами:

- наличие уличной водопроводной сети 70,5 км, магистральных водоводов 103,7 км;

- участок Ижевского отделения Горьковской железной дороги проходит по территории района на протяжении 46 км и оснащен высоковольтной линией;

- наличие в районе 3 химически опасных промышленных объектов, использующих в своем производстве аварийно-химически опасные вещества (аммиак, хлор), водозабор МУП “Водопроводно-канализационное хозяйство“ - хлор, 2 тонны, ОАО “МаСКо“ (маслосырзавод) - аммиак, 7 тонн, ООО “Чернушинский мясокомбинат“ - аммиак, 5 тонн;

- наличие на территории муниципального района 50 пожаровзрывоопасных объектов, в том числе 4 АЗС, расположенных в черте города.

В целях предупреждения и снижения последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий заблаговременно проводятся предупредительные мероприятия, которыми предусматривается:

- своевременный ввод плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- систематическая проверка систем вентиляции, пожаротушения, надежности герметизации оборудования, состояния электрооборудования, емкостей, аппаратуры и т.д.;

- проверка знаний по технике безопасности и практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций рабочими и служащими, а также выполнения ими инструкций по эксплуатации оборудования на объектах, использующих в производстве АХОВ и взрывоопасные материалы;

- поддержание в постоянной готовности к ликвидации последствий аварий спецформирований служб ГО района с необходимым оснащением;

- поддержание в постоянной готовности дежурной-диспетчерской службы на объектах народного хозяйства со спецформированиями районных служб ГО (Чернушинский ОВД, Чернушинский сетевой район Чайковских электросетей АО “Пермэнерго“, ЗАО “Уралгазсервис“, МУП “Чернушинские городские коммунальные электросети“, МУЗ “Чернушинская ЦРБ“, 22-ОГПС);

- планомерное проведение обучения руководителей и специалистов, а также лиц, входящих в структуру органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Основные тенденции возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе определяются пожарами. В Чернушинском муниципальном районе пожарная ситуация характеризуется как относительно стабильная. В течение 2007 года зарегистрирован 71 пожар, что на 10 пожаров больше, чем в 2006 году. На пожарах погибло 4 человека, получили травмы 5 человек. Общая сумма ущерба от пожара составила за прошлый год 724 тыс. руб. (2006 г. - 610 тыс. руб.).

Таблица 15

-------------------------------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦

+------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦1. Количество пожаров ¦ 74 ¦ 91 ¦ 61 ¦ 71 ¦

+------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦2. Количество человек, ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦

¦погибших в пожарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦3. Количество человек, ¦ 7 ¦ 7 ¦ 2 ¦ 5 ¦

¦получивших травмы на пожарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦4. Ущерб от пожаров, тыс. руб.¦ 580 ¦ 1220 ¦ 610 ¦ 724 ¦

L------------------------------+-------+-------+-------+--------

Основные проблемы:

1. Отсутствие передвижной пожарной техники на территориях сельских поселений, необходимой для тушения пожаров и возгораний в начальной стадии их развития.

2. Отсутствие необходимого предусмотренного нормами наружного противопожарного водоснабжения (источников, где возможен забор воды пожарными автомобилями для тушения пожаров).

3. Отсутствие либо ненадлежащее обучение и информирование населения на территории поселений мерам и правилам пожарной безопасности как на производстве, так и в быту.

Главная цель в области пожарной безопасности - снижение пожаров, гибели людей на пожарах, травмирования людей на пожарах, снижение ущерба, причиненного пожарами.

Для выполнения данной цели приобретают актуальность следующие задачи:

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, промышленных объектов и инфраструктуры от угроз техногенного, природного характера;

- предупреждение пожаров, реализация мероприятий, направленных на повышение защищенности личности, общества и подведомственной территории;

- совершенствование организации тушения пожаров, стабилизация обстановки с пожарами, снижение показателей количества пожаров и человеческих жертв от них на территории района;

- обучение населения правилам пожарной безопасности;

- укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной противопожарной службы, обновление пожарных автомобилей и капитальный ремонт;

- укрепление кадров и социальная защита личного состава МПС.

Результатом реализации программы является стабилизация оперативной обстановки с пожарами и последствиями от них, повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности, улучшение противопожарной защиты объектов бюджетной сферы, жилых домов.

Целевые показатели

----T--------------T----------------T-----------------------------------¬

¦ N ¦ Показатели ¦ 2007 г., ¦ Изменение значений показателя в % ¦

¦п/п¦ ¦ факт ¦ по годам реализации, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ снижение (рост) на 0,0-0,0 ¦

¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------+

¦ ¦ ¦ ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦2015 г. ¦

+---+--------------+----------------+--------+--------+--------+--------+

¦1 ¦Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров, в том числе: ¦

+---+--------------T----------------T--------T--------T--------T--------+

¦1.1¦снижение ¦ 7 ¦-(25-30)¦-(25-30)¦-(30-35)¦-(30-35)¦

¦ ¦количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гибели людей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----------------+--------+--------+--------+--------+

¦1.2¦снижение ¦ 2 ¦ 0 ¦-(10-15)¦-(10-15)¦-(10-15)¦

¦ ¦количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пострадавшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----------------+--------+--------+--------+--------+

¦1.3¦снижение ¦ 953 ¦-(20-30)¦-(20-30)¦-(30-35)¦-(30-35)¦

¦ ¦экономического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ущерба (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+----------------+--------+--------+--------+--------+

¦2 ¦Повышение ¦Соотношение ¦ 1:3 ¦ 1:3 ¦ 1:3 ¦ 1:4 ¦

¦ ¦эффективности ¦размера затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦затрат на ¦на мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятия по¦по снижению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предупреждению¦рисков ЧС и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦чрезвычайных ¦размера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ситуаций ¦предотвращенного¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------+----------------+--------+--------+--------+---------

Программные мероприятия по защите населения и территории

от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера на 2008-2010 гг.

тыс. рублей

T--------------T--------------T---------T-------T--------T-------------------------------------T--------------T-----------------¬

¦ Мероприятие ¦ Форма ¦Источник ¦Срок ¦Объем ¦ Уровень источника финансирования ¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦

¦ ¦финансирования¦финансир.¦испол- ¦финанси-+-------------------------------------+ ¦ результаты ¦

¦ ¦ ¦ ¦нения ¦рования ¦ В том числе ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего,+-------T-------T-------T-----T-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦феде- ¦краевой¦местный¦посе-¦вне- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ральный¦ ¦ ¦ление¦бюджет.¦ ¦ ¦

+--------------+--------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+--------------+-----------------+

¦1. Отработка ¦Финансирование¦Местный ¦2008 г.¦ 150 ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦Предприятия ¦Оценка состояния ¦

¦паспортов ¦под объект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦

¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориальных ¦

¦опасных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов по ¦

¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждению ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦

+--------------+--------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+--------------+-----------------+

¦2. Обновление ¦Финансирование¦Местный ¦2008 г.¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦Предприятия ¦Своевременное ¦

¦и ремонт ¦под объект ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оповещение ¦

¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения об ¦

¦оповещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угрозе или ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникновении ЧС ¦

+--------------+--------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+--------------+-----------------+

¦3. Создание и ¦Финансирование¦Местный ¦2008 г.¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ¦Администрация ¦Повышение ¦

¦организация ¦под объект ¦бюджет +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+муниципального¦готовности ¦

¦работы единой ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ¦района ¦администрации и ¦

¦дежурно- ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦служб города к ¦

¦диспетчерской ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ ¦реагированию на ¦

¦службы (ЕДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угрозу или ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникновение ЧС ¦

+--------------+--------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ +-----------------+

¦4. Создание ¦Финансирование¦Местный ¦2008 г.¦ 250 ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦Своевременное ¦

¦резерва ¦под объект ¦бюджет +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦оказание помощи ¦

¦финансовых и ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 250 ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦населению и ¦

¦материальных ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦проведение ¦

¦средств ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 250 ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦восстановительных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦

+--------------+--------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+--------------+ ¦

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦6. Совместное ¦Финансирование¦Местный ¦2008 г.¦ 120 ¦ ¦ ¦ 120 ¦ ¦ ¦Предприятия ¦Обучение ¦

¦проведение ¦под объект ¦бюджет +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦руководства ¦

¦учений с ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 120 ¦ ¦ ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и ¦

¦предприятиями,¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦работающих смен ¦

¦использующими ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 120 ¦ ¦ ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦действиям в ¦

¦в производстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ¦

¦аварийно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуациях ¦

¦химические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техногенного ¦

¦опасные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера ¦

¦вещества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+--------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+--------------+-----------------+

¦7. ¦Финансирование¦Местный ¦2008 г.¦ 250 ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦Администрация ¦Обеспечение ¦

¦Обустройство ¦под объект ¦бюджет ¦2009 г.¦ 250 ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦городского ¦безопасности ¦

¦мест массового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦людей на водных ¦

¦отдыха для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦

¦купания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦воде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(р. Танып) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+--------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+--------------+-----------------+

¦8. ¦Финансирование¦Местный ¦2008 г.¦ 25 ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦Администрация ¦Защита населения ¦

¦Приобретение ¦под объект ¦бюджет +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+муниципального¦от аварийно- ¦

¦средств ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 25 ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦района ¦химических ¦

¦индивидуальной¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦опасных веществ ¦

¦защиты ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 25 ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(противогазов)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+--------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+--------------+-----------------+

¦ВСЕГО по мероприятиям гражданской ¦2008 г.¦ 2795 ¦ ¦ ¦ 2795 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обороны и чрезвычайным ситуациям +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+--------------+-----------------+

¦ ¦2009 г.¦ 2145 ¦ ¦ ¦ 2145 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+--------------+ ¦

¦ ¦2010 г.¦ 1895 ¦ ¦ ¦ 1895 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+--------------+------------------

Программные мероприятия по пожарной безопасности

на 2008-2010 гг.

------------------T--------------T--------T-------T--------T-------------------------------------T----------------T----------------¬

¦ Мероприятие ¦ Форма ¦Источник¦Срок ¦Объем ¦ Уровень источника финансирования ¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦

¦ ¦финансирования¦финанси-¦испол- ¦финанси-+-------------------------------------+ ¦ результаты ¦

¦ ¦ ¦рования ¦нения ¦рования ¦ В том числе ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего,+-------T-------T-------T-----T-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦феде- ¦краевой¦местный¦посе-¦вне- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ральный¦ ¦ ¦ление¦бюджет.¦ ¦ ¦

+-----------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+----------------+----------------+

¦ Раздел 1. Организационное, нормативное и научное обеспечение ¦

+-----------------T--------------T--------T-------T--------T-------T-------T-------T-----T-------T----------------T----------------+

¦Предупреждение ¦Финансирование¦Районный¦2008 г.¦ 400¦ ¦ ¦ 400¦ ¦ ¦Администрация ¦Защищенность ¦

¦пожаров, ¦под объект ¦бюджет +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+Чернушинского ¦личности, ¦

¦реализация ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 400¦ ¦ ¦ 400¦ ¦ ¦муниципального ¦общества и ¦

¦мероприятий, ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+района, главы ¦подведомственной¦

¦направленных на ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 400¦ ¦ ¦ 400¦ ¦ ¦сельских ¦территории от ¦

¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦пожаров, ¦

¦защищенности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактика ¦

¦личности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожаров ¦

¦общества и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦территории. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Совершенствование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пропаганды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(обучение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦правилам пожарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦безопасности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦изготовление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦стендов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦плакатов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦листовок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦привлечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лицензированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организации к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обучению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+----------------+----------------+

¦Совершенствование¦Финансирование¦Районный¦2008 г.¦ 180¦ ¦ ¦ 180¦ ¦ ¦22-ОГПН (отдел ¦Снижение ¦

¦организации ¦под объект ¦бюджет +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+государственного¦человеческих ¦

¦тушения пожаров, ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 83¦ ¦ ¦ 83¦ ¦ ¦пожарного ¦жертв и ¦

¦стабилизация ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+надзора) ¦материальных ¦

¦обстановки с ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 103¦ ¦ ¦ 103¦ ¦ ¦ ¦потерь от ¦

¦пожарами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожаров ¦

¦снижение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пожаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦

¦человеческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жертв от них на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦территории района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+----------------+----------------+

¦Возмещение затрат¦Финансирование¦Районный¦2008 г.¦ 1506¦ ¦ ¦ 1506¦ ¦ ¦Администрация ¦Привлечение ¦

¦на тушение ¦под объект ¦бюджет +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+Чернушинского ¦других видов ¦

¦пожаров ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 1506¦ ¦ ¦ 1506¦ ¦ ¦муниципального ¦пожарной охраны ¦

¦объектовой, ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+района, главы ¦к борьбе с ¦

¦ведомственной, ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 1506¦ ¦ ¦ 1506¦ ¦ ¦сельских ¦пожарами ¦

¦частной пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦

¦охраны (затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+----------------+----------------+

¦ Раздел 2. Инвестиционные мероприятия ¦

+-----------------T--------------T--------T-------T--------T-------T-------T-------T-----T-------T----------------T----------------+

¦Приобретение ¦Финансирование¦Районный¦2008 г.¦ 1500¦ ¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦Администрация ¦Укрепление ¦

¦пожарных ¦под объект ¦бюджет +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+Чернушинского ¦материально- ¦

¦автомобилей ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 1500¦ ¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦муниципального ¦технической базы¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+района, главы ¦подразделений ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 1500¦ ¦ ¦ 1500¦ ¦ ¦сельских ¦муниципальной ¦

+-----------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+поселений ¦пожарной службы ¦

¦Строительство ¦Финансирование¦Районный¦2008 г.¦ 40000¦ ¦ ¦ 40000¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пожарных депо ¦под объект ¦бюджет +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 20000¦ ¦ ¦ 20000¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 20000¦ ¦ ¦ 20000¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 60000¦ ¦ ¦ 60000¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 55000¦ ¦ ¦ 55000¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 55955¦ ¦ ¦ 55955¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+----------------+----------------+

¦Укрепление ¦Финансирование¦Районный¦2008 г.¦ 500¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦Администрация ¦Повышение ¦

¦материальной базы¦под объект ¦бюджет +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+Чернушинского ¦эффективности ¦

¦ЕДДС ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 500¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦муниципального ¦реагирования на ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+района, главы ¦сообщения о ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 500¦ ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦сельских ¦происшествиях ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦

+-----------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+----------------+----------------+

¦Капитальный ¦Финансирование¦Районный¦2008 г.¦ 400¦ ¦ ¦ 400¦ ¦ ¦Администрация ¦Укрепление ¦

¦ремонт ¦под объект ¦бюджет +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+Чернушинского ¦материально- ¦

¦автотранспорта, ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 400¦ ¦ ¦ 400¦ ¦ ¦муниципального ¦технической базы¦

¦приобретение ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+района, главы ¦ ¦

¦пожарно- ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 400¦ ¦ ¦ 400¦ ¦ ¦сельских ¦ ¦

¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦

¦вооружения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦радиосвязи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+----------------+----------------+

¦Создание ¦Финансирование¦Районный¦2008 г.¦ 1000¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦Администрация ¦Повышение ¦

¦подразделений МПС¦под объект ¦бюджет +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+Чернушинского ¦защищенности ¦

¦в поселениях ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 1000¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦муниципального ¦населения ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+района, главы ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 1000¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦сельских ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦

+-----------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+----------------+----------------+

¦Ремонт объектов ¦Финансирование¦Районный¦2008 г.¦ 300¦ ¦ ¦ 300¦ ¦ ¦Администрация ¦Улучшение ¦

¦противопожарной ¦под объект ¦бюджет +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+Чернушинского ¦бытовых условий ¦

¦службы ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 300¦ ¦ ¦ 300¦ ¦ ¦муниципального ¦несения службы ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+района, главы ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 300¦ ¦ ¦ 300¦ ¦ ¦сельских ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦

+-----------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+----------------+----------------+

¦Проведение ¦Финансирование¦Районный¦2008 г.¦ 100¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦Администрация ¦Обеспечение ¦

¦районных ¦под объект ¦бюджет +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+Чернушинского ¦мобильности, ¦

¦соревнований МПО,¦ ¦ ¦2009 г.¦ 100¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦муниципального ¦эффективности ¦

¦ДЮП ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+района, главы ¦деятельности ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 100¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦сельских ¦МПС, работа с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦молодежью ¦

+-----------------+--------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+----------------+----------------+

¦Всего по пожарной безопасности ¦2008 г.¦ 105886¦ 0¦ 0¦ 105886¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦2009 г.¦ 80789¦ 0¦ 0¦ 80789¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦2010 г.¦ 81764¦ 0¦ 0¦ 81764¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦

L-----------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+----------------+-----------------

2.2. Экономическое развитие

2.2.1. Геоэкономическое положение и природные ресурсы

Геоэкономическое положение.

Чернушинский район расположен на юге Пермского края, площадь района составляет 1676 кв. км. Расстояние от г. Чернушки до регионального центра по автомобильной дороге 220 км. Плотность населения 32 чел./кв. м.

Наши ближайшие соседи - Куединский, Бардымский, Уинский, Октябрьский районы и соседние районы республики Башкортостан: Аскинский и Татышлинский. Ближайшие города Пермского края: Кунгур, Чайковский, Оса - удалены соответственно на 167, 180 и 118 км. Центры соседних регионов: г. Уфа - Башкортостан, г. Ижевск - Удмуртия, г. Екатеринбург - расположены от Чернушки соответственно на 286, 265, 421 км. На карте России Чернушка находится на пересечении линий между центрами и крупнейшими городами Уральского и Приволжского федеральных округов: Пермь - Уфа - Екатеринбург, Казань - Екатеринбург - Тюмень, Ижевск - Челябинск, Йошкар-Ола - Курган, Самара - Ханты-Мансийск, Сыктывкар - Магнитогорск.

Это преимущество географического положения способствует развитию торгово-экономических и культурных связей не только в пределах края, но и в масштабе ближайших федеральных округов.

Минерально-сырьевые ресурсы.

Чернушинский район располагает богатым природно-ресурсным потенциалом. Основными полезными ископаемыми являются нефть, попутный газ, глина.

На территории района находятся:

- три нефтяных и пятнадцать нефтегазовых месторождений. Наиболее крупным из них является Павловское с извлекаемыми запасами нефти 42671 тыс. т категории A + B + C1 и 651 тыс. т категории C2, газа - 1813 млн. м3 по категории A + B + C1 и 5 млн. м3 по категории C2;

- три месторождения кирпичных глин: Таушинское, Льнозаводское и Ермиевское. Наиболее крупное из них - Таушинское - отнесено к месторождениям регионального значения, запасы категории A + B + C1, 5401 тыс. м3. Возможен прирост запасов к северо-западу от месторождения;

- три месторождения песчано-гравийных смесей: Качинское, Рябковское и Кутана. Самое крупное - Качинское - отнесено к месторождениям регионального значения. Содержание гравия - 60,4%. Запасы - 1684 тыс. м3 категории A + B + C1 и 228 тыс. м3 категории C2;

- Каменское месторождение песка представляет собой линзообразную залежь размерами 0,8 x 0,2 - 0,5 км, средней мощностью 3,7 м. Запасы - 264 тыс. м3 категории A + B + C1 и 173 тыс. м3 категории C2;

- 24 торфяных месторождения. Наиболее крупное из них - Моховое. Площадь месторождения - 152 га, средняя мощность - 3,35 м, запасы - 1052 тыс. т;

- три месторождения торфогажи (Атняшка, Березовка I и Зверевское). Наиболее крупное из них - Зверевское. Запасы гажи и торфогажи - 57 тыс. т категории A + B + C1 и 31 тыс. т категории C2.

Основные проблемы:

Низкий уровень использования месторождений общераспространенных полезных ископаемых местного значения.

Водные ресурсы.

Гидросеть района представлена реками Тюй, Танып и их притоками.

В районе находится Таныпское проявление воды в пермских, каменноугольных и девонских отложениях. Дебит скважин - 11,2 м3 в сутки. В этих водах содержится бром и йод, кроме того, в водах бавлинской свиты находится стронций.

В районе имеются воды с сульфидной минерализацией, запасы (на 01.01.2001) - 0,028 тыс. м3 в сутки; хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридно-натриевые лечебно-питьевые воды с запасами (на 01.01.2001) 0,008 тыс. м3 в сутки.

Для водоснабжения г. Чернушки используются как подземные, так и поверхностные воды. В среднем объем водопотребления составляет 15,4 тыс. м3 в сутки. В том числе 8,9 тыс. м3 - из поверхностных источников, 6,5 тыс. м3 - из подземных источников. Обеспеченность потребностей хозяйственно-питьевых нужд утвержденными эксплуатационными запасами оценивается как 100%.

В сельской местности Чернушинского района для водоснабжения также используются подземные и поверхностные воды. По удельному водопотреблению сельская местность Чернушинского района занимает среди аналогичных территорий края 5-е место.

Лесные ресурсы.

Район находится в зоне широколиственно-хвойных лесов, имеются леса из дуба, липы, клена, вяза, ильма с подлеском из ореха-лещины, бузины, жимолости. Под лесами в районе занято 31% территории. Общая площадь лесного фонда в районе составляет 52,12 тыс. га (35-е место в области), общий запас древесины - 61464 тыс. м3 (33-е место в крае). Ежегодная расчетная лесосека - 81,9 тыс. м3 (32-е место в крае). В том числе по лиственному хозяйству - 51,9 тыс. м3, хвойному хозяйству - 30 тыс. куб. м3. Ежегодно лесосека осваивается на 30%.

Таблица 16

Динамика освоения расчетной лесосеки

---------------------------------------T--------T--------T--------¬

¦ Показатели ¦2004 год¦2005 год¦2006 год¦

+--------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Освоение расчетной лесосеки - всего, %¦ 30,4 ¦ 30,4 ¦ 21,9 ¦

+--------------------------------------+--------+--------+--------+

¦В том числе по хвойному хозяйству, % ¦ 58,5 ¦ 47,8 ¦ 31,7 ¦

L--------------------------------------+--------+--------+---------

Имеющиеся запасы позволяют значительно увеличить объемы заготовки и переработки древесины, что можно обеспечить не только за счет рубок главного, но и промежуточного пользования.

Основные проблемы:

При достаточно больших объемах запасов лесосечного фонда наблюдается низкий уровень показателей лесопользования.

Недостаточное финансирование мероприятий по воспроизводству лесов.

Земельный фонд.

Более половины территории Чернушинского района покрывают дерново-подзолистые почвы, около четверти - серые и темно-серые лесные. Кроме того, имеются дерново-карбонатные, дерново-луговые, пойменные почвы. Наиболее ценные в аграрном отношении участки расположены в западной и южной части района. Природное плодородие почв является первопричиной их сельскохозяйственной ценности.

Земельный фонд муниципального района составляет 167502 га, он представлен всеми категориями земель, доля которых в общей площади района составляет:

Таблица 17

- земли сельскохозяйственного назначения 127326 га 76,02%

в т.ч. земли сельского лесхоза 29544 га

- земли государственного лесного фонда 22578 га 13,48%

- земли населенных пунктов 9206 га 5,5%

- земли запаса 6323 га 3,77%

- земли промышленности 2049 га 1,22%

- земли особо охраняемых территорий 20 га 0,01%

На 1 января 2008 года в собственности граждан находится 55967 га, в собственности юридических лиц - 4607 га, в собственности Российской Федерации - 7480 га, в собственности Пермского края - 477 га. Оставшаяся площадь земель - 98971 га - отнесена к государственной собственности до разграничения земель. В большинстве это земли запаса и населенных пунктов.

На сегодняшний день одним из эффективных механизмов хозяйствования является рациональное использование земельных ресурсов. Возникла необходимость передачи земли к наиболее эффективным землепользователям на условиях выкупа, кооперации, аренды и т.д. Формирование полноценного рынка земли позволяет улучшить инвестиционную привлекательность района для создания новых производств, а также улучшить общий предпринимательский климат на территории района. Продажа и аренда земельных участков дают возможность значительно пополнить доходную часть бюджета района.

Основные проблемы:

Выявление пустующих земельных участков и вовлечение их в хозяйственный оборот в целях получения дополнительных доходов в бюджет района.

Низкий уровень использования земель сельхозназначения - сокращение посевных площадей, недостаточные объемы работ по повышению плодородия, стихийное залеснение полей, нерациональное использование земель.

2.2.2. Производственно-экономический потенциал

Экономическая ситуация в муниципальном образовании определяется положением дел в основных отраслях экономики. По объему отгруженной продукции собственного производства район занимает 13-е место в крае и 12-е по сумме полученной прибыли. Среди территорий ассоциации “Юг“ - соответственно 3-е место и 2-е. Район входит в число наиболее развитых территорий края.

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2007 год достиг 8,3 млрд. руб. и увеличился на 22,6% к уровню 2006 г.

На территории района работает порядка 670 предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности. Основу экономики района составляют нефтегазодобывающая отрасль, обрабатывающие производства, строительство, транспорт, связь, сельское хозяйство. Район входит в число наиболее развитых территорий края.

Таблица 18

Структура отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг по видам деятельности за 2007 год

-----------------------------T--------------------T-------T-------------¬

¦ Виды деятельности ¦ Объем отгруженных ¦2007 г.¦ Структура ¦

¦ ¦товаров собственного¦ в % к ¦производства ¦

¦ ¦ производства, ¦2006 г.¦ по видам ¦

¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦деятельности,¦

¦ +----------T---------+ ¦ % ¦

¦ ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+---------+-------+-------------+

¦Сельское хозяйство ¦ 139245 ¦ 171998 ¦ 123,5 ¦ 2,1 ¦

+----------------------------+----------+---------+-------+-------------+

¦Добыча полезных ископаемых ¦ 4498830 ¦ 5514827 ¦ 122,6 ¦ 66 ¦

+----------------------------+----------+---------+-------+-------------+

¦Обрабатывающие производства ¦ 508028 ¦ 699626 ¦ 137,7 ¦ 8,4 ¦

+----------------------------+----------+---------+-------+-------------+

¦Производство и распределение¦ 214563 ¦ 157087 ¦ 73,2 ¦ 1,9 ¦

¦газа, воды, эл. энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+---------+-------+-------------+

¦Строительство ¦ 643058 ¦ 851057 ¦ 132,3 ¦ 10,2 ¦

+----------------------------+----------+---------+-------+-------------+

¦Транспорт ¦ 278960 ¦ 321035 ¦ 115,1 ¦ 3,8 ¦

+----------------------------+----------+---------+-------+-------------+

¦Прочие услуги ¦ 531838 ¦ 641987 ¦ 120,7 ¦ 7,7 ¦

+----------------------------+----------+---------+-------+-------------+

¦Итого ¦ 6814522 ¦ 8357617 ¦ 122,6 ¦ 100 ¦

L----------------------------+----------+---------+-------+--------------

Нефтедобывающие и нефтесервисные предприятия.

В структуре экономики района преобладает нефтегазодобывающая промышленность. Чернушинский район является центром добычи нефти на юге Пермского края.

На территории нефтяного района добывается 1% общероссийской и 30% от всей добычи нефти ООО “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“. Более одной трети трудоспособного населения занято на предприятиях нефтедобычи и в обслуживающих их сервисных предприятиях и организациях. Доля налоговых поступлений в районный бюджет от предприятий нефтяной отрасли составляет 32%.

Добычу нефти в Чернушинском районе ведут подразделения ООО “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“. В январе-декабре 2007 года добыто нефти 736 тыс. тонн, что на 11% выше уровня 2006 года.

Проведенная в начале 2000 года реорганизация предприятий нефтяного комплекса в районе предполагала осуществление управления цехами добычи нефти и газа напрямую из Перми. Но на практике эта схема оказалась нерациональной. И в 2006 году для оперативного управления объектами нефтедобычи и повышения эффективности работы нефтегазодобывающих цехов и сервисных предприятий в Чернушке создана ЦИТС (центральная инженерно-технологическая служба). В оперативном управлении службы находятся четыре цеха добычи нефти и газа: Павловский, Куединский, Гожанский, Дороховский. Работа 4 цехов, в которых трудится более 1000 человек нефтедобытчиков, ведется в пяти муниципальных районах: Чернушинском, Куединском, Октябрьском, Ординском, Кунгурском.

Сегодня “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“ - главный социальный инвестор в районе. Ежегодно проводятся корпоративные конкурсы социальных и культурных проектов. За пять лет около сотни чернушинских проектов выиграли гранты в конкурсах, проводимых предприятием. В 2007 году по социальным грантам ООО “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“ бюджетными учреждениями района получено 2300 тыс. руб.

ООО “Аксаитовнефть“ - одно из структурных подразделений ООО “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“, занимается добычей нефти в республике Башкортостан.

Нефтесервисные предприятия: ООО “ЧУРС“, ООО “Универсалсервис“, ООО “Полимер“, ООО “Лукойл-Транс“, ООО “Дорос“, ООО “СМУ-2“, ООО “Флэк“, ООО “Спец КриТ“, ООО “Сервис подземного оборудования, ООО “Сервис трубопроводного транспорта“, ООО “Автоматикасервис“, ООО “Сервис“, ООО “Универсал-Сервис“, ООО “Пермнефтеснаб“ - являются неотъемлемой частью нефтяной отрасли района. Высокий профессиональный уровень специалистов, высокое качество предоставляемых работ и услуг позволяют предприятиям развиваться и обеспечивать конкурентоспособность нефтегазовой отрасли.

Проблемы нефтедобывающей отрасли:

1. Высокая зависимость результатов нефтедобычи от мировых цен на нефть и курса доллара.

Основными задачами в области промышленной политики являются:

- привлечение инвестиций в сферу производства;

- модернизация, реконструкция основных фондов производственного назначения и внедрение новых и современных энергосберегающих технологий;

- рост объемов производства товаров и услуг;

- повышение конкурентоспособности производимой продукции.

Перспективы развития нефтяной отрасли.

В планах предприятия - дальнейшая разработка нефтяных и газовых месторождений и геолого-разведочные работы. В нынешнем году началась разработка Етышинского месторождения. В ближайшие два года здесь будут разбурены три куста. В 2009 году работы по бурению начнутся и на Чернушинском месторождении. Прирост добычи ожидается не только за счет бурения, но и при помощи внедрения в производство новых технологий, комплекса работ для повышения нефтеотдачи пластов. К 2010 г. планируется довести объем добычи нефти до 785 т, темп роста 118,4 к уровню 2006 г.

Таблица 19

Прогноз объемов производства на 2008-2010 гг.

в натуральном выражении

-------------T--------T-------T-------T-----------------------¬

¦ ¦ ¦ Факт ¦ Факт ¦ Прогноз ¦

+------------+--------+-------+-------+-------T-------T-------+

¦ ¦Ед. изм.¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦

+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Добыча нефти¦ тыс. т ¦ 662,5 ¦ 668,6 ¦ 681,4 ¦ 693,4 ¦ 692,8 ¦

L------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------

ООО “Чернушкастройкерамика“ - это единственное крупное предприятие по производству керамического кирпича на юге Пермского края. По итогам 2007 года ООО “Чернушкастройкерамика“ вошло в рейтинг 150 лучших предприятий строительной отрасли России. Основной вид деятельности - выпуск пустотелого керамического кирпича для жилищного и промышленного строительства, в том числе фигурного и глазурованного для архитектурного декорирования фасадов зданий и каминов (более 10 цветовых оттенков).

Продукция завода востребована и поставляется в различные регионы России: в Башкирию, на стройки севера в Сургут и Нижневартовск. В 2007 году большая доля (42%) реализована строительным фирмам и компаниям Пермского края. Фигурный (профильный) кирпич использован при строительстве храма в городе Нижневартовске.

Статус ведущего предприятия строительной индустрии юга Прикамья завод сохраняет за счет регулярного внедрения в производство новых технологий, а также благодаря активной социальной политике.

Стратегия развития завода в рыночных условиях основывается на поиске, разработке и внедрении самых современных технологий и многопрофильного производства. Завод производит и предлагает покупателям не только свою основную продукцию, но и выпускаемые металлопластиковые окна, камины с использованием глазурованного кирпича и выполняет услуги по перемотке электродвигателей.

В 2007 году в рамках реализации приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ предприятие выступило в качестве застройщика малоэтажных жилых домов в районе реки Кармалки по улице Мира. Заводской ОКС получил лицензию на строительство зданий и сооружений, приобрел типовые проекты индивидуальных жилых домов, укомплектовал строительную бригаду квалифицированными каменщиками, отделочниками и плотниками-бетонщиками. 1 августа 2007 г. был заложен фундамент первого индивидуального жилого дома и ровно через год одноквартирный коттедж с мансардой сдан под ключ в эксплуатацию. В 2008 г. планируется закончить и сдать в эксплуатацию второй индивидуальный жилой дом. В 2009 г. - 5 домов и в 2010 г. - 5 индивидуальных жилых домов.

Перспективы:

В ближайшие пять лет на предприятии планируется техническое перевооружение, значительное обновление производственного оборудования.

Таблица 20

Прогноз развития ООО “Чернушкастройкерамика“

на 2008-2011 гг.

-----------------------T---------T-------T--------------------------------¬

¦ ¦Ед. изм. ¦ Факт ¦ Прогноз ¦

¦ ¦ +-------+--------T-------T-------T-------+

¦ ¦ ¦2007 г.¦2008 г. ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦

¦ ¦ ¦ ¦(оценка)¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+

¦Кирпич ¦млн. шт. ¦ 30,6 ¦ 32 ¦ 33,6 ¦ 34 ¦ 35 ¦

+----------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+

¦Численность работающих¦ чел. ¦ 292 ¦ 320 ¦ 325 ¦ 330 ¦ 335 ¦

+----------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+

¦Техническое ¦млн. руб.¦ 12,1 ¦ 14,2 ¦ 15,8 ¦ 17,4 ¦ 19,2 ¦

¦перевооружение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+

¦Индивидуальное ¦ ¦ ¦ 2 дома ¦5 домов¦5 домов¦ ¦

¦жилищное строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Общая площадь ¦ м2 ¦ - ¦ 300 ¦ 750 ¦ 750 ¦ ¦

L----------------------+---------+-------+--------+-------+-------+--------

2.2.3. Агропромышленный комплекс

Социально-экономическая ситуация в отрасли сельского хозяйства.

Агропромышленный комплекс района представлен 20 предприятиями различных форм собственности и организационно-правовых форм, 5902 личными подсобными хозяйствами и 12 фермерскими хозяйствами, производящими сельскохозяйственную продукцию, и предприятиями переработки (ООО “МаСКо“, ООО “Чернушинский мясокомбинат“). Кроме того, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции занимаются ООО “Чернушказернопродукт“, Чернушинское райпо. Обслуживающие предприятия и обеспечивающие материально-техническое снабжение ООО “Чернушинская МТС“ (ООО “Русь“), агролицей-66, Чернушинская станция по борьбе с болезнями животных, ГФУ “Чернушинский сельский лесхоз“, филиал ГУ “Семенная инспекция“.

Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в деятельности района, обладая значительным потенциалом. В хозяйствах всех категорий в 2007 году произведено валовой продукции 575,6 млн. руб., что составило 88,7% к уровню 2006 г. Удельный вес сельскохозяйственной продукции района в краевом объеме составил 2,6%. По производству сельскохозяйственной продукции район занимает 9-е место в крае.

Приоритетным направлением сельскохозяйственного производства в районе является молочно-мясное животноводство. В структуре выручки от продажи сельхозпродукции доля продукции животноводства составляет 71%, растениеводства - 22%. Реализация зерна имеет нестабильный характер в виду существующих колебаний природных условий и закупочных цен. Прочая реализация в структуре выручки занимает 7%.

Таблица 21

Динамика основных показателей развития АПК Чернушинского

района

------------------------------T----T------T------T------T--------T-------¬

¦ Показатели ¦Ед. ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2007 г.¦

¦ ¦изм.¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 г.¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦Валовая продукция, всего ¦тыс.¦528800¦571200¦573900¦575611 ¦ 109 ¦

¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦В т.ч. сельхозорганизации ¦тыс.¦241200¦261300¦263800¦275004 ¦ 114 ¦

¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦малые формы хозяйствования ¦тыс.¦286600¦309900¦310100¦300607 ¦ 105 ¦

¦ “ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦Посевные площади, всего ¦ га ¦ 48862¦ 46524¦ 46936¦ 45035 ¦ 92 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦В т.ч. сельхозорганизации ¦ га ¦ 45239¦ 42969¦ 43846¦ 42115 ¦ 93 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦малые формы хозяйствования ¦ га ¦ 3623¦ 3555¦ 3090¦ 2920 ¦ 81 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦В том числе площадь зерновых,¦ га ¦ 23724¦ 24191¦ 22600¦ 21643 ¦ 91 ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦Из них сельхозорганизации ¦ га ¦ 23674¦ 24191¦ 22600¦ 21643 ¦ 91 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦малые формы хозяйствования ¦ га ¦ 50¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦Валовой сбор зерна, всего ¦ т ¦ 27506¦ 23369¦ 29153¦ 22653 ¦ 82 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦В т.ч. сельхозорганизации ¦ т ¦ 27496¦ 23369¦ 29153¦ 22653 ¦ 82 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦малые формы хозяйствования ¦ т ¦ 10¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦Валовой сбор картофеля, всего¦ т ¦ 20549¦ 16863¦ 16900¦ 15300 ¦ 74 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦В т.ч. сельхозорганизации ¦ т ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦малые формы хозяйствования ¦ т ¦ 20549¦ 16863¦ 16900¦ 15300 ¦ 74 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦Валовой сбор овощей, всего ¦ т ¦ 10146¦ 10305¦ 9229¦ 8506,3¦ 84 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦В т.ч. сельхозорганизации ¦ т ¦ 218¦ 276¦ 221¦ 220,3¦ 101 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦малые формы хозяйствования ¦ т ¦ 10146¦ 10029¦ 9008¦ 8286 ¦ 82 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦Поголовье КРС, всего ¦гол.¦ 12084¦ 11099¦ 10456¦ 10166 ¦ 84 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦В т.ч. сельхозорганизации ¦гол.¦ 8471¦ 7759¦ 7306¦ 7297 ¦ 86 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦малые формы хозяйствования ¦гол.¦ 3613¦ 3340¦ 3150¦ 2869 ¦ 79 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦В том числе коровы, всего ¦гол.¦ 5123¦ 4802¦ 4353¦ 4306 ¦ 84 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦Из них сельхозорганизации ¦гол.¦ 3012¦ 2892¦ 2748¦ 2949 ¦ 98 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦малые формы хозяйствования ¦гол.¦ 2111¦ 1910¦ 1605¦ 1357 ¦ 64 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦Поголовье свиней, всего ¦гол.¦ 6393¦ 5250¦ 5739¦ 5295 ¦ 83 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦В т.ч. сельхозорганизации ¦гол.¦ 3437¦ 2764¦ 2557¦ 2163 ¦ 63 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦малые формы хозяйствования ¦гол.¦ 2956¦ 2486¦ 3182¦ 3132 ¦ 106 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦Валовой надой молока, всего ¦ т ¦ 18784¦ 18925¦ 17817¦ 18200 ¦ 97 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦В т.ч. сельхозорганизации ¦ т ¦ 12093¦ 12468¦ 11980¦ 12971 ¦ 107 ¦

+-----------------------------+----+------+------+------+--------+-------+

¦малые формы хозяйствования ¦ т ¦ 6691¦ 6457¦ 5837¦ 5229 ¦ 78 ¦

L-----------------------------+----+------+------+------+--------+--------

Таблица 22

Анализ состава и структуры реализованной продукции

сельскохозяйственных предприятий Чернушинского района

-------------------T-------T-----T-------T---T-------T---T-------T-----¬

¦ Показатели ¦2004 г.¦ % ¦2005 г.¦ % ¦2006 г.¦ % ¦2007 г.¦ % ¦

+------------------+-------+-----+-------+---+-------+---+-------+-----+

¦Выручка от ¦ 157562¦100 ¦ 174089¦100¦ 186188¦100¦ 195912¦100 ¦

¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сельхозпродукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+-----+-------+---+-------+---+-------+-----+

¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукция ¦ 104001¦ 66,0¦ 127342¦ 73¦ 132249¦ 71¦ 139351¦ 71,1¦

¦животноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукция ¦ 43347¦ 27,5¦ 32954¦ 19¦ 40161¦ 22¦ 43942¦ 22,4¦

¦растениеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+-----+-------+---+-------+---+-------+-----+

¦Прочая реализация,¦ 10214¦ 6,5¦ 13793¦ 8¦ 13778¦ 7¦ 12619¦ 6,5¦

¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+-------+-----+-------+---+-------+---+-------+------

Таблица 23

Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности

сельхозорганизаций Чернушинского района

---------------------T---------T--------T--------T--------T--------T---------¬

¦ Наименование ¦Ед. изм. ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦ 2007 г. ¦

¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2004 г.¦

+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦Выручка, всего ¦тыс. руб.¦157562 ¦174089 ¦186188 ¦195912 ¦ 124,3 ¦

¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦от сельхозпродукции ¦тыс. руб.¦147150 ¦160036 ¦172231 ¦183067 ¦ 124,4 ¦

+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦Себестоимость, всего¦тыс. руб.¦159362 ¦166090 ¦182749 ¦201381 ¦ 126,4 ¦

¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦от сельхозпродукции ¦тыс. руб.¦149980 ¦150786 ¦169007 ¦188563 ¦ 125,7 ¦

+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦Финансовый результат¦тыс. руб.¦ -3603 ¦ 7999 ¦ 3439 ¦ -5521 ¦ 153 ¦

¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦от сельхозпродукции ¦тыс. руб.¦ -2830 ¦ 9250 ¦ 3224 ¦ -5469 ¦ 194 ¦

+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦Рентабельность ¦ % ¦ -1,9¦ 6,1¦ 1,9¦ -2,9¦ 153 ¦

+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦Субсидии на текущую ¦тыс. руб.¦ 13964 ¦ 29203 ¦ 35485 ¦ 49476 ¦ 354,3 ¦

¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦Рентабельность с ¦ % ¦ 5,8¦ 13,7¦ 22,5¦ 15,95 ¦ 326 ¦

¦учетом субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦Дебиторская ¦тыс. руб.¦ 14192 ¦ 13261 ¦ 20740 ¦ 34350 ¦ 242 ¦

¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦Кредиторск. задолж.,¦тыс. руб.¦113477 ¦ 56911 ¦ 54810 ¦ 74026 ¦ 65 ¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в т.ч. поставщикам ¦ ¦ 18261 ¦ 16548 ¦ 22242 ¦ 41756 ¦ 229 ¦

¦по заработной плате ¦ ¦ 3617 ¦ 5176 ¦ 3993 ¦ 3804 ¦ 105 ¦

¦внебюдж. фонды ¦ ¦ 58246 ¦ 17679 ¦ 8452 ¦ 8718 ¦ 15 ¦

¦бюджет ¦ ¦ 24724 ¦ 14743 ¦ 9885 ¦ 10261 ¦ 42 ¦

¦прочие ¦ ¦ 8629 ¦ 2665 ¦ 10238 ¦ 9487 ¦ 110 ¦

+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦Займы краткосрочные ¦тыс. руб.¦ 29752 ¦ 28720 ¦ 17010 ¦ 25619 ¦ 86 ¦

+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦Фонд оплаты труда ¦тыс. руб.¦ 43378 ¦ 42294 ¦ 51567 ¦ 59781 ¦ 138 ¦

+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦Среднесписочная ¦ чел. ¦ 2344 ¦ 1890 ¦ 1606 ¦ 1428 ¦ 61 ¦

¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦Среднемесячная ¦ руб. ¦ 1542 ¦ 1864 ¦ 2676 ¦ 3533 ¦ 226 ¦

¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦одного работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------

За 4 анализируемых года поголовье КРС снизилось более чем на 3397 голов, в том числе коров на 817 голов. Положительной тенденцией является стабилизация наращивания темпов обновления стада, сокращение неблагополучного по лейкозу стада, приобретение высокопродуктивного скота, почти 100%-ное осеменение. За последние 3 года было закуплено 1376 голов КРС. Племенной скот закупается в хозяйствах Ленинградской, Свердловской областей, Пермского края, за рубежом. Посевные площади изменяются незначительно, к уровню 2004 года уменьшение на 4,3%.

По данным годовой бухгалтерской отчетности, хозяйства района за 2007 год от производства и реализации сельскохозяйственной продукции получили убыток в размере 5,5 млн. руб., рентабельность составила -2,7%. Хозяйственная деятельность сельхозпредприятий с учетом субсидий принесла прибыль 32,0 млн. руб., рентабельность - 15,95%.

Анализ использования государственной бюджетной поддержки свидетельствует о стабильности ее поступления из всех уровней бюджета. За 2007 год сумма господдержки составила 80,7 млн. руб., больше в 2,8 раза в сравнении с 2004 г., в том числе поступления из федерального бюджета возросли в 6,6 раза. За 2007 год получено бюджетных средств на 100 рублей выручки 41,2 руб., на 100 рублей затрат 23,44 рубля.

За период 2004-2007 годов доходы от реализации сельскохозяйственной продукции возросли на 24%. Кредиторская задолженность составила в 2007 году 74 млн. руб. (37,8% от годовой выручки), к уровню 2004 года снизилась на 35%. Дебиторская задолженность 34,4 млн. руб. покрывает кредиторскую 46,5%. В 2004 году данный показатель составлял лишь 12,5%.

Среднегодовая заработная плата труда в сельском хозяйстве в 2007 году составила 41,9 тыс. руб., производительность труда - 137,2 тыс. руб. выручки на 1 работника, при нормативе не менее 100 тыс. руб. За 2004 год данные показатели составили 67,2 тыс. руб. и 27,5% соответственно.

Таблица 24

Производство и реализация основных видов продукции по АПК

Чернушинского района

---------------------T----T-------T-------T-------T-------T---------¬

¦ Наименование ¦Ед. ¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦ 2007 г. ¦

¦ показателей ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2004 г.¦

+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+---------+

¦Молоко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- производство ¦ т ¦12145,2¦12462,2¦11979,9¦12970,6¦ 107 ¦

¦- реализация ¦ т ¦10442,7¦11181,1¦10816,9¦12878 ¦ 123 ¦

¦- товарность ¦ % ¦ 85,9¦ 89,7¦ 90,3¦ 91 ¦ 106 ¦

+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+---------+

¦Получено привесов: ¦ т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦КРС ¦ т ¦ 920,9¦ 918,9¦ 811,1¦ 753,9¦ 82 ¦

¦свиней ¦ т ¦ 295,8¦ 268,8¦ 261,6¦ 211,2¦ 71 ¦

+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+---------+

¦Реализация всего ¦ т ¦ 1405,8¦ 1346,2¦ 1227,4¦ 1118,1¦ 79,5 ¦

¦в т.ч., КРС ¦ т ¦ 1135,1¦ 1076,5¦ 988,5¦ 888,3¦ 78,3 ¦

¦ свиней ¦ т ¦ 268,5¦ 267,4¦ 225,2¦ 229,8¦ 85,6 ¦

+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+---------+

¦Зерно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- производство ¦ т ¦27386,2¦23369,6¦29153,2¦22653 ¦ 83 ¦

¦- реализация ¦ т ¦12057,7¦ 6895,9¦ 9343,1¦ 8866,4¦ 73,5 ¦

+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+---------+

¦Себестоимость 1 ц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦молока ¦руб.¦ 452,6¦ 465 ¦ 582 ¦ 649 ¦ 143 ¦

¦КРС ¦руб.¦ 3687 ¦ 3934 ¦ 4618 ¦ 5774 ¦ 157 ¦

¦свиней ¦руб.¦ 4180 ¦ 4221 ¦ 5004 ¦ 5387 ¦ 129 ¦

¦зерна ¦руб.¦ 237,7¦ 279,8¦ 304,0¦ 350,2¦ 147 ¦

+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+---------+

¦Цена реализации 1 ц:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦молока ¦руб.¦ 563,6¦ 625,8¦ 683,7¦ 773,8¦ 137 ¦

¦КРС ¦руб.¦ 2613 ¦ 2957 ¦ 3918 ¦ 3914 ¦ 150 ¦

¦свиней ¦руб.¦ 3469 ¦ 4433 ¦ 5085 ¦ 4332 ¦ 125 ¦

¦зерна ¦руб.¦ 271,9¦ 306,7¦ 320,7¦ 372,3¦ 137 ¦

L--------------------+----+-------+-------+-------+-------+----------

Анализ производства и реализации основных видов сельскохозяйственной продукции свидетельствует об увеличении на 7% (+825,4 т) производства молока в 2007 году по сравнению с 2004 годом. Товарность молока увеличилась на 6%. Опережающий темп роста реализации молока по сравнению с производством свидетельствует об увеличении его качества и увеличении применения в хозяйствах ЗЦМ при выращивании молодняка. За 2007 г. наблюдается снижение привесов КРС на 18% и свиней на 29% по сравнению с 2004 г. Объемы реализации также снижаются. В то же время при сравнении производства мяса КРС и свиней с реализацией объемы реализации за анализируемый период преобладают. Это свидетельствует о том, что реализуется взрослый молочный скот - крайне негативный фактор, который необходимо ликвидировать.

Таблица 25

Показатели продуктивности и урожайности сельхозорганизаций

Чернушинского района

--------------------------T----T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦Ед. ¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦2007 к ¦

¦ показателей ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 г.¦

+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Продуктивность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦удой на 1 фуражн. корову ¦ кг ¦ 4000 ¦ 4208 ¦ 4325 ¦ 4556 ¦ 114 ¦

¦среднесут. прирост КРС ¦ г ¦ 541 ¦ 570 ¦ 603 ¦ 523 ¦ 97 ¦

¦среднесут. прирост свиней¦ г ¦ 260 ¦ 294 ¦ 331 ¦ 311 ¦ 120 ¦

+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Урожайность зерновых и ¦ц/га¦ 11,5¦ 9,9¦ 12,9¦ 10,5¦ 91 ¦

¦зернобобовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------

Анализируя показатели продуктивности, можно отметить, что отрицательным фактором является снижение среднесуточных привесов КРС - до 523 г в 2007 году, что составляет 97% по отношению к уровню 2004 года. На 20% увеличился среднесуточный прирост живой массы свиней по отношению к уровню 2004 года. В летний период 2007 года сельхозпредприятия района исключили из рациона свиней и молодняка КРС кормовую добавку фирмы “Провими“, в результате чего недополучен среднесуточный прирост КРС 80 г и свиней 20 г по отношению к 2006 году. Урожайность зерновых и зернобобовых в 2007 году уменьшилась на 1,0 ц/га по сравнению с 2004 годом (-9%). Наблюдается значительный рост продуктивности коров. В 2007 году надой на 1 фуражную корову составил 4556 кг, что на 556 кг (14%) больше уровня 2004 года. По уровню продуктивности коров район занимает 4-е место в области.

Таблица 26

Влияние факторов на отклонение производства продукции

животноводства в 2007 году по сельхозорганизациям

Чернушинского района

---------T---------T-------------T-----------------T-------------------------T----------------------¬

¦ Виды ¦Продукция¦Среднегодовое¦ Продуктивность ¦ Выход продукции, т ¦ Отклонение от ¦

¦животных¦ ¦ поголовье, ¦ животных, кг ¦ ¦ 2004 г. (+, -), т ¦

¦ ¦ ¦ гол. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------T------+--------T--------+-------T---------T-------+------T---------------+

¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2007 ¦2004 г. ¦2007 г. ¦2004 г.¦При ¦2007 г.¦Всего ¦ В том числе ¦

¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦продук- ¦ ¦ ¦ за счет ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тивности ¦ ¦ ¦ изменения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 г. и¦ ¦ +------T--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поголовье¦ ¦ ¦пого- ¦продук- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г. ¦ ¦ ¦ловья ¦тивности¦

+--------+---------+------+------+--------+--------+-------+---------+-------+------+------+--------+

¦Коровы ¦Молоко ¦ 3036 ¦ 2847 ¦4000 ¦4556 ¦12145 ¦ 11388 ¦12970,6¦ 825,6¦-757 ¦ 1582,6 ¦

+--------+---------+------+------+--------+--------+-------+---------+-------+------+------+--------+

¦Молодняк¦Прирост ¦ 4953 ¦ 4493 ¦ 0,551¦ 0,523¦ 996,2¦ 858 ¦ 754 ¦-242,2¦-138,2¦ -104 ¦

¦КРС ¦живой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦массы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+---------+------+------+--------+--------+-------+---------+-------+------+------+--------+

¦Свиньи ¦Прирост ¦ 3117 ¦ 1935 ¦ 0,260¦ 0,311¦ 295,8¦ 184 ¦ 260 ¦ -35,8¦-111,8¦ 76 ¦

¦ ¦живой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦массы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------+---------+------+------+--------+--------+-------+---------+-------+------+------+---------

Анализируя влияние факторов на производство продукции животноводства, можно сделать следующий вывод:

- объем производства молока в 2007 г. в сравнении с 2004 г. увеличился на 825,6 тонны за счет увеличения продуктивности молока на 1582,6 т, а за счет снижения поголовья по сравнению с 2004 годом уменьшилось на 757 т;

- прирост живой массы молодняка КРС в 2007 г. составил 754 тонны и сократился на 242,2 тонны в сравнении с 2004 г., в т.ч. за счет сокращения поголовья прирост живой массы КРС сократился на 138,2 т, за счет уменьшения среднесуточных привесов валовый прирост живой массы КРС уменьшился на 104 т.

Прирост живой массы свиней в 2007 г. составил 260 тонн и сократился на 35,8 тонны в сравнении с 2004 г., в т.ч. за счет сокращения поголовья прирост живой массы свиней сократился на 111,8 т, а за счет увеличения среднесуточных привесов валовой прирост живой массы КРС увеличился на 76 т.

Таблица 27

Эффективность использования кормов в 2007 году

по сельхозорганизациям

-------------------------------------------T--------T-------------------¬

¦ Показатели ¦ Молоко ¦Прирост живой массы¦

¦ ¦ +---------T---------+

¦ ¦ ¦крупного ¦ свиней ¦

¦ ¦ ¦рогатого ¦ ¦

¦ ¦ ¦ скота ¦ ¦

+------------------------------------------+--------+---------+---------+

¦1. Фактическое производство продукции, т ¦ 12971 ¦ 754 ¦ 260 ¦

+------------------------------------------+--------+---------+---------+

¦2. Расход кормов на 1 ц продукции, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ц к. ед.: ¦ ¦ ¦ ¦

¦а) по плану ¦ 1,4¦ 11,7 ¦ 8,7 ¦

¦б) фактически ¦ 1,6¦ 15,49¦ 7,46 ¦

+------------------------------------------+--------+---------+---------+

¦3. Расход кормов на фактическую продукцию,¦ ¦ ¦ ¦

¦ц к. ед.: ¦ ¦ ¦ ¦

¦а) по плановым нормам ¦181594 ¦ 88218 ¦22620 ¦

¦б) фактически ¦207536 ¦116795 ¦19396 ¦

+------------------------------------------+--------+---------+---------+

¦4. Экономия (-), перерасход (+) кормов, ¦ 25942 ¦ 28577 ¦-3224 ¦

¦ц к. ед. (п. 3б - п. 3а) ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------+--------+---------+---------+

¦5. В % к плановой потребности ¦ 142,9¦ 32,4 ¦ -14,25 ¦

¦(п. 4 : п. 3а x 100) ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------+--------+---------+---------+

¦6. Резерв увеличения производства ¦ 1853 ¦ 244,2 ¦ -370,6 ¦

¦продукции за счет повышения эффективности ¦ ¦ ¦ ¦

¦использования кормов, т ¦ ¦ ¦ ¦

¦(перерасход п. 4 : п. 2а) ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------------------+--------+---------+----------

Анализируя эффективность использования кормов, можно сделать следующий вывод: на прирост живой массы КРС израсходовано кормов больше плановых норм на 28577 ц к. ед., или 32,4%, резерв увеличения прироста живой массы КРС за счет повышения эффективности использования кормов составляет 244,2 т. На производство молока израсходовано кормов больше на 25942 ц к. ед., или 14,3%, резерв увеличения производства молока за счет повышения эффективности использования кормов составляет 1853 т.

Таблица 28

Динамика и выполнение плана производства продукции

растениеводства

-------------T-------T-------T-------T-------------T---------------T-----------¬

¦Наименование¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 год ¦ Отклонения ¦ Темпы ¦

¦ культуры ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ 2007 года ¦ роста, % ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-----T-------+-------T-------+-----T-----+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦план ¦ факт ¦от 2006¦ от ¦ к ¦ к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ плана ¦2006 ¦плану¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦

+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-----+

¦Всего ¦27386,2¦23369,6¦29153,2¦23475¦22653 ¦-6500,2¦ -822 ¦ 77,7¦ 96,5¦

¦зерновых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦зернобобовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в весе после¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦доработки, т¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-----+

¦В т.ч. ¦ 207,4¦ 1583,1¦ 2554,5¦ 2727¦ 2216,2¦ 338,3¦ -510,8¦ 86,8¦ 81,3¦

¦озимые - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего, т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-----+

¦из них ¦ 2,3¦ 28,3¦ 172,4¦ 105¦ 61,6¦ -110,8¦ 511 ¦357 ¦586,7¦

¦пшеница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-----+

¦Рожь ¦ 205,1¦ 1554,8¦ 2382,1¦ 2622¦ 2154,6¦ -227,5¦ -467,4¦ 90,4¦ 82,2¦

+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-----+

¦Яровые - ¦27074,1¦21786,6¦26598,8¦20748¦20436,8¦-6162 ¦ -311,2¦ 76,8¦ 98,5¦

¦всего, т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-----+

¦из них ¦13036,3¦11136,1¦12773,7¦10033¦10163 ¦-2610,7¦ 130 ¦ 79,6¦101,3¦

¦пшеница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-----+

¦Ячмень ¦ 7731,4¦ 5931,1¦ 7957,7¦ 4705¦ 4489,7¦-3468 ¦ -215,3¦ 56,4¦ 95,4¦

+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-----+

¦Овес ¦ 4954,1¦ 3279,8¦ 3907,5¦ 3324¦ 4423,6¦ 516,1¦ 1099,6¦113,2¦133,1¦

+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-----+

¦Просо ¦ ¦ 76,8¦ 143,4¦ 44¦ 73,6¦ -69,8¦ 29,6¦ 51,3¦167,3¦

+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-----+

¦Горох ¦ 340,1¦ 446,2¦ 722,0¦ 393¦ 424,5¦ -297,5¦ 31,5¦ 58,8¦108 ¦

+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-----+

¦Вика ¦ 965 ¦ 899,8¦ 1094,5¦ 2119¦ 862,4¦ -232,1¦-1256,6¦ 78,8¦ 40,7¦

+------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-----+

¦Гречиха ¦ 47,2¦ 16,8¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

L------------+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+------

Анализируя динамику производства продукции растениеводства, можно сделать следующий вывод: валовой сбор зерна в 2007 г. к уровню 2006 года сократился на 6500,2 тонны (22,3%), но план выполнен на 96,5%.

Таблица 29

Влияние факторов на отклонение валового сбора

сельскохозяйственных культур

-------------T-----------T------------T-----------------------T-------------------------¬

¦Наименование¦ Уборочная ¦Урожайность,¦ Валовой сбор, т ¦ Отклонения (+, -), т ¦

¦ культуры ¦площадь, га¦ ц/га ¦ ¦ ¦

¦ +-----T-----+-----T------+-------T-------T-------+-------T-----------------+

¦ ¦2004 ¦2007 ¦2004 ¦ 2007 ¦ 2004 ¦ При ¦ 2007 ¦ Всего ¦ В т.ч. за счет ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ур-ти ¦ г. ¦ ¦ изменения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года и ¦ ¦ +---------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади¦ ¦ ¦уборочной¦урожай-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ площади ¦ности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+

¦Всего ¦23834¦21643¦11,5 ¦ 10,5 ¦27386,2¦24889,5¦22653 ¦-4733,2¦ -2496,7¦-2236,5¦

¦зерновых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦зернобобовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в весе после¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦доработки, т¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+

¦В т.ч. ¦ 1012¦ 2320¦ 2,1 ¦ 9,6 ¦ 207,4¦ 487,2¦ 2216,2¦ 2008,8¦ -279,8¦ 1729 ¦

¦озимые - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего, т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+

¦Из них ¦ 60¦ 70¦ 0,4 ¦ 8,8 ¦ 2,3¦ 2,8¦ 616 ¦ 613,7¦ -0,5¦ 613,2¦

¦пшеница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+

¦рожь ¦ 952¦ 2250¦ 2,2 ¦ 9,6 ¦ 205,1¦ 495 ¦ 2154,6¦ 1949,5¦ -289,9¦ 1659,6¦

+------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+

¦Яровые, т ¦21689¦18257¦11,88¦ 10,5 ¦27074,1¦21893,2¦19149,9¦-7924,2¦ -5180,9¦-2743,3¦

+------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+

¦Из них ¦11636¦10190¦11,2 ¦ 9,97¦13036,3¦11412,8¦10163 ¦-2873,3¦ -1623,5¦-1249,8¦

¦пшеница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+

¦ячмень ¦ 5925¦ 4915¦13,0 ¦ 9,1 ¦ 7731,4¦ 6389,5¦ 4489,7¦-3241,7¦ -1341,9¦-1899,8¦

+------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+

¦овес ¦ 4056¦ 3122¦12,2 ¦ 14,2 ¦ 4954,1¦ 3808,8¦ 4423,6¦ -530,5¦ -1145,3¦ 614,8¦

+------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+

¦просо ¦ ¦ 30¦ ¦ 24,5 ¦ ¦ ¦ 73,6¦ 73,6¦ ¦ 73,6¦

+------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+

¦гречиха ¦ 72¦ 0¦ 6,6 ¦ 0 ¦ 47,2¦ ¦ 0 ¦ -47,2¦ 47,2¦ 0 ¦

+------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+

¦Зернобобовые¦ 1133¦ 1066¦11,52¦ 12,1 ¦ 1305,1¦ 1228 ¦ 1286,9¦ -18,2¦ -77,1¦ 58,9¦

¦всего, т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+

¦горох ¦ 231¦ 397¦14,7 ¦ 10,7 ¦ 340,1¦ 583,6¦ 424,5¦ 84,4¦ -846,6¦ -159,1¦

+------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+

¦вика ¦ 902¦ 669¦10,7 ¦ 12,9 ¦ 965,0¦ 715,8¦ 862,4¦ -102,6¦ -249,2¦ 146,6¦

+------------+-----+-----+-----+------+-------+------“+-------+-------+---------+-------+

¦Овощи ¦10000¦10000¦21,8 ¦ 22,03¦ 218,0¦ 218 ¦ 220,3¦ 2,3¦ 0 ¦ 2,3¦

L------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+--------

Анализируя влияние“беспечила увеличение поголовья коров на 2% по сравнению с 2005 годом. Если сравнивать с 2004 годом, то поголовье коров 2007 года меньше на 63 головы (-2,1%).

Таблица 36

Бонитировочные данные КРС

-----------------------------------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦

+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Поголовье КРС (всего), голов ¦ 8536 ¦ 7746 ¦ 7306 ¦7297 ¦

¦В т.ч. коров, голов ¦ 3012 ¦ 2892 ¦ 2748 ¦2949 ¦

+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Пробонитировано (всего), голов ¦ 3749 ¦ 3788 ¦ 3892 ¦3658 ¦

¦В т.ч. коров, голов ¦ 2118 ¦ 2204 ¦ 2200 ¦2214 ¦

+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Из них: чистопородного скота ¦ 3739 ¦ 3788 ¦ 3892 ¦3658 ¦

¦(всего), голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦В т.ч. коров, голов ¦ 2108 ¦ 2204 ¦ 2200 ¦2214 ¦

+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Класса элита-рекорд (всего), голов¦ 2307 ¦ 2444 ¦ 2695 ¦2556 ¦

¦В т.ч. коров, голов ¦ 1295 ¦ 1592 ¦ 1697 ¦1788 ¦

+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Класса элита (всего), голов ¦ 722 ¦ 826 ¦ 700 ¦ 560 ¦

¦В т.ч. коров, голов ¦ 420 ¦ 363 ¦ 296 ¦ 206 ¦

+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦1-го класса (всего), голов ¦ 471 ¦ 359 ¦ 366 ¦ 376 ¦

¦В т.ч. коров, голов ¦ 247 ¦ 139 ¦ 79 ¦ 60 ¦

+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Искусственное осеменение, % ¦ 76 ¦ 88 ¦ 90 ¦ 91,7 ¦

L----------------------------------+-------+-------+-------+--------

Из пробонитированных животных 87% относятся к классам элита-рекорд и элита. По полученным данным бонитировки можно сделать вывод, что поголовье крупного рогатого скота на 7% к 2004 году стало более качественным к требованиям уральского черно-пестрого скота, которое будет способствовать увеличению производства продукции животноводства. Искусственное осеменение маточного поголовья в районе за 2007 год составляет 90%, но необходимо доводить этот показатель до 100%.

Таблица 37

Динамика живой массы ремонтных телок по периодам

выращивания (по данным бонитировки)

-----T-----------------T-----------------T-----------------¬

¦Год ¦ 10 мес. ¦ 12 мес. ¦ 18 мес. ¦

¦ +----T------------+----T------------+----T------------+

¦ ¦Гол.¦Живая масса,¦Гол.¦Живая масса,¦Гол.¦Живая масса,¦

¦ ¦ ¦ кг ¦ ¦ кг ¦ ¦ кг ¦

+----+----+------------+----+------------+----+------------+

¦2004¦195 ¦ 227 ¦999 ¦ 256 ¦437 ¦ 343 ¦

+----+----+------------+----+------------+----+------------+

¦2005¦194 ¦ 229 ¦846 ¦ 261 ¦544 ¦ 357 ¦

+----+----+------------+----+------------+----+------------+

¦2006¦209 ¦ 229 ¦763 ¦ 260 ¦522 ¦ 357 ¦

+----+----+------------+----+------------+----+------------+

¦2007¦210 ¦ 227 ¦796 ¦ 273 ¦438 ¦ 343 ¦

L----+----+------------+----+------------+----+-------------

Данная таблица свидетельствует о том, что по своему развитию ремонтные телки отвечают требованиям стандарта 1-го класса (по инструкции 1974 г.), однако этого явно недостаточно для выращивания высокопродуктивных коров и особенно голштинизированного скота. Для нормального оплодотворения и высокой последующей продуктивности телки в возрасте 10 месяцев должны иметь живую массу 240 кг, в 12 месяцев - 270 кг, 375-380 кг - в 18 месяцев. В настоящее время средняя живая масса телок при первом осеменении составляет 357 кг, при этом их возраст достигает 20 месяцев, что приводит к увеличению возраста первого отела до 900 дней. Идет увеличение затрат на содержание нетелей.

Главные задачи развития отрасли животноводства на период 2007-2010 годов:

- увеличение объемов производства продукции животноводства;

- ведение селекционно-племенной работы;

- создание хороших условий содержания и кормления животных;

- обеспечение необходимых объемов производства кормов;

- строительство и реконструкция животноводческих помещений;

- ремонт подъездных путей к животноводческим помещениям;

- подготовка и переподготовка кадров в животноводстве.

Таблица 38

Прогноз производства молока

---------------------------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Кол-во коров, голов ¦ 4306 ¦ 4200 ¦ 4500 ¦ 5000 ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦В том числе ¦ 2949 ¦ 3200 ¦ 3500 ¦ 4000 ¦

¦сельхозорганизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦малые формы хозяйствования¦ 1357 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Надой на 1 фур. корову, кг¦ 4115 ¦ 4370 ¦ 4400 ¦ 4420 ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦В том числе ¦ 4556 ¦ 4580 ¦ 4600 ¦ 4600 ¦

¦сельхозорганизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦малые формы хозяйствования¦ 3500 ¦ 3700 ¦ 3700 ¦ 3700 ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Валовой надой, т ¦ 17721 ¦ 18356 ¦ 19800 ¦ 22100 ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦В том числе ¦ 12971 ¦ 14656 ¦ 16100 ¦ 18400 ¦

¦сельхозорганизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦малые формы хозяйствования¦ 4750 ¦ 3700 ¦ 3700 ¦ 3700 ¦

L--------------------------+-------+-------+-------+--------

Всего в сельскохозяйственных организациях района крупного рогатого скота насчитывается на 01.01.2007 7297 голов.

Таблица 39

Прогноз производства мяса КРС

---------------------T----T----T----T----T----T----T----T----T----¬

¦ Показатели ¦2007¦2008¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦Поголовье, голов ¦5848¦6550¦7100¦7100¦8100¦8100¦8100¦8100¦7600¦

+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦В том числе ¦4348¦5000¦5500¦5500¦6400¦6400¦6400¦6400¦5900¦

¦сельхозорганизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦малые формы ¦1500¦1550¦1600¦1600¦1700¦1700¦1700¦1700¦1700¦

¦хозяйствования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦Производство мяса, т¦1342¦1339¦1450¦1500¦1572¦1572¦1572¦1572¦1572¦

+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦В том числе ¦1014¦1000¦1100¦1150¦1200¦1200¦1200¦1200¦1200¦

¦сельхозорганизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦малые формы ¦ 328¦ 339¦ 350¦ 350¦ 372¦ 372¦ 372¦ 372¦ 372¦

¦хозяйствования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----

Правильное кормление с/х животных оказывает огромное значение на эффективность производства животноводческой продукции. Для получения максимального количества продукции высокого качества и сохранения воспроизводства животных необходим сбалансированный рацион.

При сбалансированном кормлении животные достаточно хорошо реализуют генетический потенциал. Корма, заготовленные в хозяйствах района, не удовлетворяют потребность высокопродуктивных животных в энергии рациона, поэтому наблюдается перерасход кормов.

Таблица 40

Расход корма на 1 литр молока, к. ед.

---------------------------T-------T-------T-------T--------¬

¦ Показатели ¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г. ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦Надой на 1 фур. корову, кг¦4000 ¦4208 ¦4325 ¦4556 ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦К. ед. на 1 л молока ¦ 1,3 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+--------+

¦В т.ч. концентрат, кг ¦ 0,49¦ 0,47¦ 0,50¦ 0,524¦

L--------------------------+-------+-------+-------+---------

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду таблица 40, а не таблица 22.

Данные таблицы 22 свидетельствуют, что с увеличением надоев молока идет и увеличение расхода кормов до 1,6 к. ед. на 1 л молока при норме 0,9-1,1 к. ед. Перерасход корма происходит из-за низкой (менее 10 МДж обменной энергии, 8-10% сырого протеина) питательности корма.

Для сбалансирования дефицита обменной энергии, макро-, микроэлементов необходимо в рацион включить комбикорма и кормовые добавки.

Свиноводство

В районе шесть сельхозпредприятий, которые занимаются свиноводством. На 01.01.2008 насчитывается 2563 головы свиней. Развитие свиноводства является приоритетным по следующим биологическим особенностям: многоплодность, скороспелость и эффективное использование кормов.

Таблица 41

Прогноз производства свинины

---------------------------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Производство ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Поголовье, голов ¦ 5363 ¦ 5500 ¦ 5700 ¦ 5800 ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦В том числе ¦ 2163 ¦ 2300 ¦ 2500 ¦ 2600 ¦

¦сельхозорганизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦малые формы хозяйствования¦ 3200 ¦ 3200 ¦ 3200 ¦ 3200 ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦Производство мяса, т ¦ 445 ¦ 452 ¦ 457 ¦ 457 ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦В том числе ¦ 153 ¦ 160 ¦ 165 ¦ 165 ¦

¦сельхозорганизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦малые формы хозяйствования¦ 292 ¦ 292 ¦ 292 ¦ 292 ¦

L--------------------------+-------+-------+-------+--------

Племенная работа в районе

В 2007 году в районе имелось 3 племенных хозяйства по крупному рогатому скоту. Два хозяйства имеют статус племенного репродуктора - это ООО “Совхоз “Дружный“ и ФГУП ПКЗ “Азинский“. Одно хозяйство имеет статус по содержанию и разведению КРС черно-пестрой породы - колхоз “На страже мира“. В этих хозяйствах содержится КРС 2936 голов, в том числе коров 1240 голов. Ведется племенная работа по отбору молодняка, имеются группы по подготовке и раздою нетелей к отелу. Надой молока в племенных хозяйствах за 2007 год составил на 1 фуражную корову 5227 кг, жирность 3,67%, общий надой по району составил 4556 кг, жирность 3,77%.

За последние 3 года хозяйствами района было закуплено 1376 голов племенного скота, в том числе племенными хозяйствами куплено 485 голов. Племенное хозяйство ООО “Совхоз “Дружный“ закупило из Ленинградской области за 4 года 321 голову. По результатам бонитировки по общему стаду надоено за 305 дней лактации 6213 кг, жирность 3,99%. От ленинградских коров получили надой за 305 дней лактации по 6587 кг, жирность 3,92%, белок 3,01%. Самые лучшие коровы ленинградской селекции: Скала, N 2458, надой 10463 кг, жирность 3,66%, белок 2,92%; Зазубринка, N 1871, надой 10641 кг, жирность 4,17%, белок 3,29%; Заря, N 2109, надой 10573 кг, жирность 3,6%, белок 3,04%.

Пять хозяйств района закупили скот из Свердловской области в количестве 207 голов. От купленных коров свердловской селекции хозяйство СПК “Заря“ получило надой 4548 кг молока, жирность 3,69%.

В 2006 году ООО “Рябковское“ закупило племенной скот в количестве 198 голов нетелей из Германии. По результатам бонитировки на 01.01.2008 германские коровы за 305 дней надоили в 1 лактацию 6134 кг молока, жирность 4,55%. Лучшие коровы германской селекции - Герли, N 38712, надой 8308 кг, жирность 3,52%, Диана, N 23511, надой 8400 кг, жирность 4,43%, Баккара, N 93277 надой, 8339 кг, жирность 4,37%, Туни, N 25360, надой 8098 кг, жирность 3,72%.

Ежегодно в районе проводится бонитировка КРС, в которой участвует 50% хозяйств. Из-за отсутствия специалистов бонитировка скота проводится не во всех хозяйствах. Всего пробонитировано скота за 2007 год 3658 голов в т.ч. коров - 2214 голов, чистопородного скота - 100%, коров классов элита-рекорд и элита - 90%, 1-го класса - 3%. В 2006 году из пробонитированных коров элита рекорд и элита - 87%, 1 класса - 9%. В трех хозяйствах учет ведется механически, имеется программа СЕЛЕКС.

По итогам бонитировки увеличилось поголовье коров с надоем 5001 до 7000 кг - 888 голов, в 2006 году было 653 головы. Коров с надоем 7001 до 10000 кг и выше - 212 голов, в 2006 году было 125 голов. Это результаты селекционно-племенной работы, покупки племенного скота, улучшения кормления животных.

Ежегодно ФГУП ПКЗ “Азинский“ и ООО “Совхоз “Дружный“ участвуют в областной выставке племенных животных и получают золотые, серебренные и бронзовые медали.

В ближайшие годы племенные хозяйства могут добиться среднегодовых надоев молока 4500-6000 кг на 1 фуражную корову. Для увеличения роста продуктивности используют сперму от быков-производителей голштинской породы, продуктивность М и МО составляет более 10 тыс. кг молока с жирностью 4,0% и выше.

Нужно отметить, что хозяйство ООО “Рябковское“ перешло на беспривязное содержание коров, доение коров проводится в доильном зале, удаление навоза - скрепером. Выращивают телят молочного периода холодным методом, в индивидуальных домиках на глубокой подстилке.

Для улучшения генетического потенциала животных в районе постоянно проводится покупка племенного скота и семени быков-производителей голштинской породы.

Таблица 42

Покупка племенного скота и биопродукции

----------------T------------------------T-----------------------------¬

¦ Показатели ¦ Количество ¦ Требуется фин. средств, ¦

¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦

¦ +----T----T----T----T----+-----T-----T-----T-----T-----+

¦ ¦2007¦2008¦2009¦2010¦2015¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2015 ¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+---------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Покупка ¦365 ¦975 ¦500 ¦500 ¦300 ¦78 ¦63,4 ¦37,5 ¦37,5 ¦22,5 ¦

¦племенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦скота, гол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Приобретение ¦ 11 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 1,0 ¦ 1,4 ¦ 1,8 ¦ 1,92¦ 2,4 ¦

¦биопродукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. доз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Всего требуется¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦78,4 ¦64,8 ¦39,3 ¦39,42¦24,9 ¦

¦фин. средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджет краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25,11¦19,81¦10,33¦10,35¦ 6,35¦

+---------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦районный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 5,3 ¦ 4,45¦ 4,64¦ 3,64¦

+---------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50,29¦39,69¦24,52¦24,43¦14,91¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+------

Таблица 43

Строительство и реконструкция животноводческих объектов

на 2007 год и перспективу

----------------------T------------------------T------------------------¬

¦ Виды работ ¦ Строительные объемы ¦ Требуется финансовых ¦

¦ ¦ по годам ¦ средств, млн. руб. ¦

¦ +----T----T----T----T----+----T----T----T----T----+

¦ ¦2007¦2008¦2009¦2010¦2015¦2007¦2008¦2009¦2010¦2015¦

¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦

+---------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦Новое строительство ¦ 1¦ 5¦ 6¦ 5¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦количество ското-мест¦ 60¦ 600¦ 820¦ 600¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦требуется средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,2 ¦31,8¦43,5¦31,8¦26,5¦

+---------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦реконструкция ¦ 1¦ 5¦ 4¦ 4¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦животноводческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объектов (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦количество ското-мест¦ 120¦ 600¦ 500¦ 500¦ 600¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦требуется средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5,2 ¦25,8¦21,5¦21,5¦25,8¦

+---------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦Всего требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8,4 ¦57,6¦65 ¦53,3¦52,3¦

¦средств, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦В том числе из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджета: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦краевого - 30% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦17,3¦19,5¦16 ¦15,6¦

+---------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦районного - 20% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦11,5¦13 ¦10,7¦10,5¦

+---------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦средств “Лукойла“ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦11,5¦13 ¦10,6¦10,5¦

¦20% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦собственных средств -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7,4 ¦17,3¦19,5¦16 ¦15,7¦

¦30% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----

В районе около 80% помещений со сроком эксплуатации более 15 лет, поэтому реконструкция и новое строительство необходимы.

Для получения продукции животноводства с наименьшими затратами, лучшего качества необходимо создать комфортные условия для обслуживающего персонала и животных.

В 2007 году в отрасли сельского хозяйства реализовался национальный приоритетный проект “Развитие АПК“. Он включал три направления:

1. Ускоренное развитие животноводства.

2. Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе.

3. Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе.

В реализации данного проекта по первому направлению участвуют ООО “Совхоз “Дружный“, ООО “Рябковское“. Также для участия в проекте колхозом “На страже мира“ в сентябре 2007 г. направлен пакет документов в Министерство сельского хозяйства Пермского края.

Инвестиционным проектом ООО “Совхоз “Дружный“ предусмотрено строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного стада. Общая стоимость проекта составляет 278 млн. руб. Финансирование проекта предполагается за счет заемных средств (128 млн. руб.), государственной поддержки (138 млн. руб.) и собственных средств (12 млн. руб.). В настоящее время закончено строительство родильного отделения, введена в эксплуатацию силосная траншея. Освоено 40 млн. руб. При реализации проекта на предприятии будет дополнительно создано 23 рабочих места, средний уровень заработной платы составит 7300 рублей в месяц. Чистая текущая стоимость проекта - 6,4 млн. руб., внутренняя норма рентабельности - 2,39%. С затруднением получения кредита ввод в эксплуатацию этого объекта переходит на 2008 год.

Инвестиционным проектом ООО “Рябковское“ предполагается реконструкция молочно-товарного комплекса для содержания 800 голов дойного стада. Общая стоимость проекта составляет 56,2 млн. руб. Финансирование проекта предполагается за счет заемных средств (40 млн. руб.), государственной поддержки (16,2 млн. руб.). В настоящее время введен в эксплуатацию двор на содержание 390 голов, доильно-молочный блок, закончены работы по реконструкции второго двора. Освоено 45 млн. руб. На молочно-товарном комплексе (при сдаче второго двора) будет задействовано 25 работников, средний уровень заработной платы составит 7500 рублей в месяц. Чистая текущая стоимость проекта - 61,4 млн. руб., внутренняя норма рентабельности - 23,56%, срок окупаемости - 3 года.

Инвестиционным проектом колхоза “На страже мира“ предполагается строительство молочно-товарной фермы на 500 голов с доильно-молочным блоком. Общая стоимость проекта составляет 86 млн. руб. Финансирование проекта предполагается за счет заемных средств (48,3 млн. руб.), государственной поддержки (38 млн. руб.). В настоящее время проведены проектно-изыскательские работы, разработана проектно-сметная документация, заключены договоры с подрядчиками на проведение строительно-монтажных работ. При реализации проекта на предприятии будет создано 15 рабочих мест, средний уровень заработной платы составит 4500 рублей в месяц. Чистая текущая стоимость проекта - 9,5 млн. руб., внутренняя норма рентабельности - 34,9%, срок окупаемости - 8 лет. Предприятием подготовлен и сдан необходимый пакет документов в Сбербанк для получения кредита. В 2007 году ООО “Северное“ провело реконструкцию двора на 175 коров привязного содержания в с. Ананьино, являясь участником краевой программы “Модернизация малых ферм“. Установили новое молочное оборудование фирмы “Delavai“.

В ООО “Атняшинское“ в 2007 году построен двор на 100 голов привязного содержания. В хозяйстве также устанавливается новое молочное оборудование.

В ряде хозяйств срок эксплуатации животноводческих помещений составляет более 20 лет, поэтому необходимо провести реконструкцию или новое строительство животноводческих объектов в следующих хозяйствах:

колхоз “Красный уралец“ - на 120 голов коров привязного содержания;

ООО “Южное“ - на 100 голов коров привязного содержания;

ООО “Русь“ - на 100 голов коров привязного содержания;

ООО “Заречное“ - на 60 голов коров привязного содержания.

Сельскохозяйственные предприятия без финансовой поддержки края, района самостоятельно не смогут начать реконструкцию или новое строительство ферм.

5. Финансовое обеспечение программных мероприятий

Для поддержки развития агропромышленного комплекса района разработаны и реализуются:

- приоритетный национальный проект “Развитие АПК“;

- краевая целевая программа “Развитие агропромышленного комплекса Пермского края на 2006-2008 гг.“, 10.03.2006 N, в редакции от 30.03.2007 N 48-п;

- Программа развития личных подсобных хозяйств Чернушинского района на 2004-2007 гг.;

- Программа развития АПК Чернушинского района на 2005-2007 гг., от 25.02.2005 N 242.

Задачами всех реализуемых программ являются повышение уровня жизни работающих и проживающих на селе, формирование эффективного конкурентоспособного агропромышленного комплекса района, сохранение и закрепление рабочих мест, привлечение на село специалистов и руководителей, развитие личных подсобных хозяйств для создания возможности получения альтернативного трудоустройства и дополнительного заработка, развитие перерабатывающего производства в районе.

В результате реализации программ в агропромышленном комплексе наблюдается сохранение и обновление материальной базы сельскохозяйственного производства для дальнейшего развития. Увеличивается объем производства и реализации продукции (предоставления услуг и выполнения работ). Увеличивается количество хозяйств, в которых сельскохозяйственное производство рентабельно, без учета бюджетной поддержки. В сельскохозяйственном производстве наблюдается рост интенсивности и производительности. Увеличивается уровень оплаты труда, но он все же значительно ниже величины прожиточного минимума.

Личные подсобные хозяйства и крестьянские фермерские хозяйства

В районе реализовалась Программа развития личных подсобных хозяйств Чернушинского района на 2004-2007 гг. На территории района насчитывается 5902 личных подсобных хозяйства. В рамках реализации Программы по направлению “Закуп молока от населения“ из бюджета района в 2006 году затрачено 862 тыс. руб., закуплено молока 532 т. За 2007 год закуплена 381 тонна молока у населения района. В закупе принимали участие 12 сельских поселений и 2 кооператива. Наибольшее количество молока закуплено в Трушниковском (24,8%) и Павловском поселениях (16,3%). На 2008 г. выделено 800 тыс. руб., на следующие 2009 и 2010 гг. планируется выделить по 1 млн. руб.

Работа по сбору молока организована во всех сельских поселениях. Денежные средства направлены на расходы по сбору молока от населения и доставке на перерабатывающее предприятие. Сельские поселения, сборщики и сдатчики молока являются участниками районного соревнования.

В целях реализации Программы Чернушинским фондом поддержки малого предпринимательства и сельского развития гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в 2006 году выдано 45 займов на сумму 1406 тыс. руб. В 2007 году фондом поддержки малого предпринимательства для развития сельскохозяйственного производства выдан 41 займ на сумму 1297 тыс. руб.

Выданные средства направляются на молочное скотоводство, выращивание крупного рогатого скота, свиноводство, покупку сельскохозяйственной техники, закуп кормов, ремонт и строительство помещений для содержания скота.

За минувший год добились неплохих результатов КФХ и индивидуальные предприниматели - это ООО “Текловка“ - 500 голов, ИП Сафиев - 125 голов, ИП Налимов - 62 головы, в ЛПХ Кичигиной содержится 120 голов, в КФХ Сарварова - 300 голов, ИП Сагоян - 300 голов. За 2007 год Сарваров реализовал 246 голов свиней весом 27 тонн и 250 голов в возрасте 1-2 месяца, также занимаясь пчеловодством, получил 1000 кг товарного меда.

Таблица 44

Сумма кредитов, полученных в 2007 году

----------------------T----------------T------------------¬

¦ Наименование ¦ Предоставлено ¦ Средневзвешенная ¦

¦ банка-кредитора ¦ кредитов, ¦процентная ставка ¦

¦ ¦ млн. руб. ¦ по кредитам ¦

¦ ¦ ¦2007 г., % годовых¦

¦ +------------T---+---------T--------+

¦ ¦ ЛПХ ¦КФХ¦ ЛПХ ¦ КФХ ¦

¦ +------T-----+---+---------+--------+

¦ ¦Кол-во¦Сумма¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------+-----+---+---------+--------+

¦Сбербанк России ¦ 16 ¦2414 ¦ ¦ 14 ¦ ¦

+---------------------+------+-----+---+---------+--------+

¦Кредитные кооперативы¦ 4 ¦1000 ¦ ¦ 20 ¦ ¦

+---------------------+------+-----+---+---------+--------+

¦ИТОГО ¦ 20 ¦3414 ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------+------+-----+---+---------+---------

Всего личными подсобными хозяйствами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2007 году реализовано молока - 670 т, мяса - 410 т, яиц - 42 тыс. шт., картофеля - 1604 т, овощей - 597 т.

Таблица 45

Информация по личным подсобным хозяйствам Чернушинского

района

------------------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦ Един. ¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦

¦ ¦измерен.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1. Количество ЛПХ ¦ шт. ¦5926 ¦5912 ¦5921 ¦5892 ¦5734 ¦

+-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2. Наличие поголовья: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- крупн. рогатого скота¦ гол. ¦3683 ¦3484 ¦3250 ¦3406 ¦2565 ¦

¦в том числе коров ¦ гол. ¦2116 ¦1984 ¦1944 ¦1749 ¦1257 ¦

¦- свиней ¦ гол. ¦2099 ¦2302 ¦2302 ¦3122 ¦2216 ¦

¦- овец и коз ¦ гол. ¦3096 ¦2956 ¦2922 ¦2536 ¦1947 ¦

¦- пчелосемей ¦ семей ¦ ¦1969 ¦2222 ¦2342 ¦2739 ¦

+-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3. Закуплено молока ¦ т ¦ 133,6 ¦ 469,6 ¦ 580,6 ¦ 533,9 ¦ 397,08¦

+-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦4. Количество семей, ¦ ¦ ¦ ¦ 653 ¦1614 ¦1884 ¦

¦участвующих в сдаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦молока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦5. Количество сельских ¦ ¦ ¦ ¦ 18 ¦ 14 ¦ 14 ¦

¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе участвующ. ¦ ¦ ¦ ¦ 18 ¦ 14 ¦ 13 ¦

¦в сборе молока от ЛПХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦6. Количество ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦

¦кооперативов по сбору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦молока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------

Задачами всех реализуемых программ являются повышение уровня жизни работающих и проживающих на селе, формирование эффективного конкурентоспособного агропромышленного комплекса района, сохранение и закрепление рабочих мест, привлечение на село специалистов и руководителей, развитие личных подсобных хозяйств.

Перерабатывающие производства

Чернушинский район обладает существенными мощностями по переработке сельскохозяйственной продукции.

ООО “МаСКо“ занимается переработкой молока, выпускает масло, сыр, кисломолочную и цельномолочную продукцию. В 2007 году закуплено на переработку 16927 тонн молока. Предприятие работает с сельскохозяйственными о“ганизациями и личными подсобными хозяйствами Чернушинского, Бардымского, Октябрьского, Уинского, Куединского районов.

Таблица 46

Прогноз закупа молока на 2007-2010 годы

--------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦

¦ ¦(факт) ¦(факт) ¦(факт) ¦(факт) ¦(план) ¦(план) ¦(план) ¦

+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Объем закупок¦ 5105 ¦ 8337 ¦ 18548 ¦ 16927 ¦ 21800 ¦ 22000 ¦ 24800 ¦

¦молока, т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

С 2003 года ежегодно наращиваются объемы выпуска цельномолочной продукции. Увеличение объемов производства позволило обеспечить социальную сферу и население района высококачественной молочной продукцией и выйти на рынки соседних районов: Кунгур, Березовка, Суксун, Чусовой, Лысьва - и регионов: Екатеринбург, Н. Тагил, Бисерть, Самара, республики Башкортостан, Удмуртия. По данным Госсанэпиднадзора, качество молочной продукции, произведенной ООО “МаСКо“, является лучшим среди поставщиков молочной продукции на потребительском рынке района. Создана собственная торговая марка “Точно молочно“. Огромная работа проводится по расширению ассортимента продукции, над разработкой бренда и по завоеванию рынков сбыта.

С ноября 2006 года вырабатываются сыры “Сусанинский“, “Костромской“, с июля 2007 года - “Гауда“, “Эддам“. Сыры будут являться приоритетной продукцией, выпуск которой увеличится до 100 тонн в месяц. Также увеличатся объемы производства цельномолочной продукции до 100 т в сутки.

Таблица 47

Прогноз производства и реализации продукции

на 2007-2010 годы

-----------------------T----T-------T--------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦Ед. ¦2006 г.¦2007 г. ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦2015 г.¦

¦ ¦изм.¦(факт) ¦ (факт) ¦(план) ¦(план) ¦(план) ¦(план) ¦

+----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦Объем производства ¦тыс.¦ 134,1 ¦ 175,4 ¦ 258,6¦ 270 ¦ 278 ¦ 315 ¦

¦продукции, всего ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦Производство основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦видов продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Цельномолочная ¦ т ¦8304 ¦14359 ¦12130 ¦ 12300 ¦ 12315 ¦ 12370 ¦

¦Сыры ¦ т ¦ 233 ¦ 169,2 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 250 ¦

¦Масло ¦ т ¦ 109 ¦ 107,9 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 85 ¦

+----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦Выручка от реализации,¦тыс.¦ 149,99¦ 226,97¦ 200 ¦ 230 ¦ 250 ¦ 300 ¦

¦всего ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+

¦Объем реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦натуральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Цельномолочная ¦ т ¦8174 ¦14359 ¦11317 ¦ 12280 ¦ 12300 ¦ 12300 ¦

¦Сыры ¦ т ¦ 250 ¦ 167,6 ¦ 210 ¦ 220 ¦ 220 ¦ 220 ¦

¦Масло ¦ т ¦ 105 ¦ 107,9 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦

L----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+--------

В настоящее время разработан план технического перевооружения предприятия. Для его осуществления сделаны первые шаги. Сумма инвестиций составила 15 млн. рублей. Приобретено оборудование шведской фирмы “Эколин“ стоимостью 6 млн. рублей, смонтирована новая линия по розливу цельномолочной продукции. Основными инвесторами являются учредители ООО “МаСКо“. Для дальнейшей модернизации предприятия необходимы инвестиции в размере 60 млн. рублей, в том числе собственные средства - 18 млн. руб., заемные средства - 42 млн. руб. Плановая окупаемость инвестиционного проекта составляет 5 лет.

ООО “Чернушинский мясокомбинат“ занимается переработкой мяса, производством колбасных изделий и мясопродуктов. Закуп сырья проводится от сельскохозяйственных организаций и частных подворий Чернушинского, Уинского, Куединского, Октябрьского районов, республики Башкортостан. Но основную долю - 80% - в объемах закупок занимают хозяйства нашего района.

Таблица 48

Прогноз закупа мяса на 2007-2010 годы

-----------------------T-------T-------T-------T--------T-------¬

¦ ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г. ¦2010 г.¦

¦ ¦(факт) ¦(факт) ¦(план) ¦ (план) ¦(план) ¦

+----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+

¦Объем закупок мяса (т)¦ 450 ¦ 435 ¦ 480 ¦ 500 ¦ 520 ¦

L----------------------+-------+-------+-------+--------+--------

В 2001 году был достигнут максимальный за все время работы предприятия (с 1963 г.) объем выпуска колбасных изделий - 1108 т. В 2002-2005 гг. происходил спад объемов производства. В 2005 году было произведено лишь 230 т колбасных изделий - 20% от объема выпуска 2001 года. В 2006 году после смены собственника деятельность предприятия оживилась.

За январь-декабрь 2007 г. произведено 635,2 т колбасных изделий, что на 14% больше против показателей аналогичного периода прошлого года. Предприятие работает над улучшением качества и ассортиментом выпускаемой продукции. Ассортимент колбасной и мясной продукции увеличился с 12 наименований в 2005 году до 102. При производстве продукции не используются соевые и белковые добавки. Продукция - колбасные и мясные изделия - изготавливается из 100% мясных составляющих. Появились новые разновидности деликатесной продукции: карбонатов, филе, грудинки, окороков. Продукция предприятия поставляется в города Пермь, Соликамск, Березники, Гремячинск, республики Башкортостан и Удмуртию.

Таблица 49

Прогноз производства и реализации продукции

на 2007-2010 годы

----------------------T----T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦Ед. ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦2015 г.¦

¦ ¦изм.¦(факт) ¦(факт) ¦(план) ¦(план) ¦(план) ¦(план) ¦

+---------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Объем производства ¦тыс.¦82385 ¦86130 ¦ 88000¦ 90000¦ 93000¦ 100000¦

¦продукции ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Производство основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦видов продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Мясо ¦ т ¦ 450 ¦ 435 ¦ 480¦ 500¦ 520¦ 620¦

¦Колбасные изделия ¦ т ¦ 557,6¦ 635,2¦ 650¦ 680¦ 700¦ 800¦

+---------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Выручка от ¦тыс.¦80002 ¦87006 ¦ 95000¦ 100000¦ 105000¦ 125000¦

¦реализации, всего ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Объем реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Мясо ¦ т ¦ 178 ¦ 31 ¦ 30¦ 40¦ 50¦ 70¦

¦Колбасные изделия ¦ т ¦ 548 ¦ 619 ¦ 640¦ 670¦ 690¦ 790¦

L---------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Проведена реконструкция производства - заменено старое оборудование в колбасном и забойном цехах, проведен ремонт в деликатесном и колбасном цехах, запущена новая газовая котельная, приобретено 6 единиц спецтехники. В перспективе до 2009 года модернизацию производственного процесса планируется провести за счет заемных средств в сумме 6 млн. руб. Для увеличения оборотных средств планируется взять кредит на сумму 3 млн. руб.

Основным видом деятельности ОАО “Чернушказернопродукт“ является закуп и сортировка зерна от местных сельхозпроизводителей. Кроме хозяйств района предприятие работает с организациями Уинского, Бардымского, Октябрьского, Куединского районов, близлежащими территориями республики Башкортостан - Аскино, Балтачево, Татышлы. Кроме того, общество занимается реализацией муки, зернопродуктов, круп производства ОАО “Верещагинский КХП“.

Таблица 50

Прогноз закупа зерна на 2007-2010 годы

------------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦

¦ ¦(факт) ¦(факт) ¦(план) ¦(план) ¦(план) ¦

+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Объем закупок зерна (т)¦ 3200 ¦ 3500 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦

L-----------------------+-------+-------+-------+-------+--------

Программные мероприятия по сельскому хозяйству

на 2007-2010 гг.

-----------------T-----------T--------------T-------T--------T-------------------------------------T-------------T-------------------¬

¦ Мероприятие ¦Форма ¦ Источник ¦Срок ¦Объем ¦ Уровень источника финансирования ¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦

¦ ¦финансиро- ¦финансирования¦испол- ¦финанси-+-------------------------------------+ ¦ результаты ¦

¦ ¦вания ¦ ¦нения ¦рования,¦ В том числе ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего,+-------T-------T-------T-----T-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦феде- ¦краевой¦местный¦посе-¦внебюд-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ральный¦ ¦ ¦ление¦жет. ¦ ¦ ¦

+----------------+-----------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-------------+-------------------+

¦Покупка ¦Субсидии ¦Федеральный ¦2008 г.¦ 21800¦ ¦ 19800¦ 2000¦ ¦ ¦Управление ¦Развитие ¦

¦племенного ¦ ¦приоритетный +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+сельского ¦агропромышленного ¦

¦скота, ¦ ¦национальный ¦2009 г.¦ 14300¦ ¦ 10300¦ 4000¦ ¦ ¦хозяйства ¦комплекса района, ¦

¦биопродукции ¦ ¦проект +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦укрепление и ¦

¦ ¦ ¦“Развитие ¦2010 г.¦ 14900¦ ¦ 10300¦ 4600¦ ¦ ¦ ¦обновление ¦

+----------------+ ¦АПК“, +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦материальной базы ¦

¦Строительство и ¦ ¦КЦП “Развитие ¦2008 г.¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятий,¦

¦реконструкция ¦ ¦АПК Пермского +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦повышение ¦

¦животноводческих¦ ¦края на ¦2009 г.¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦

¦помещений ¦ ¦2006-2008 +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦эффективности ¦

¦ ¦ ¦гг.“, ¦2010 г.¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦работы ¦

+----------------+ ¦РЦП “Развитие +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦производителей ¦

¦Приобретение ¦ ¦АПК“ ¦2008 г.¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦сельхозпродукции, ¦

¦средств ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦повышение ¦

¦химизации ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦престижности ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦проживания в ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦сельской местности ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦и содействие ¦

¦Приобретение ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 2700¦ ¦ 2200¦ 500¦ ¦ ¦ ¦решению ¦

¦элитных семян ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦общегосударственных¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 2600¦ ¦ 2100¦ 500¦ ¦ ¦ ¦задач в области ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦миграционной ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 3000¦ ¦ 2100¦ 900¦ ¦ ¦ ¦политики, ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦расширение рынка ¦

¦Фонд поддержки ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 1000¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦труда в сельской ¦

¦АПК ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦местности и ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 1200¦ ¦ ¦ 1200¦ ¦ ¦ ¦обеспечение его ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦привлекательности, ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 1200¦ ¦ ¦ 1200¦ ¦ ¦ ¦привлечение и ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦закрепление для ¦

¦Возмещение части¦ ¦ ¦2008 г.¦ 21200¦ 10000¦ 11200¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы в сельской ¦

¦затрат на уплату¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦экономике ¦

¦процентов по ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 21200¦ 10000¦ 11200¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпускников высших ¦

¦банковским ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦учебных и средних ¦

¦кредитам и ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 21200¦ 10000¦ 11200¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональных ¦

¦займам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заведений, молодых ¦

¦поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов ¦

¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦Поддержка личных¦ ¦ ¦2008 г.¦ 893¦ 30¦ 63¦ 800¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подсобных ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦хозяйств ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 1085¦ 30¦ 55¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 1085¦ 30¦ 55¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦Содержание ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 2500¦ 2000¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦маточного ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦поголовья ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 2500¦ 2000¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 2500¦ 2000¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦Основные ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 14985¦ ¦ 14985¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦производственные¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦фонды ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 19300¦ ¦ 18300¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 19300¦ ¦ 18300¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦Мероприятия по ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 7068¦ 2000¦ 5068¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сохранению ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦плодородия почв ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 18900¦ 2000¦ 16900¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 21200¦ 2000¦ 19200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦Страхование ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 4000¦ 3000¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦племенного скота¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦и посевов ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 4500¦ 3500¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 4500¦ 3500¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦Оплата ГСМ на ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 4800¦ 3100¦ ¦ 1700¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проведение ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦сезонных работ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 3100¦ 3100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 3200¦ 3200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦Поддержка ¦ ¦ ¦2008 г.¦ 521¦ ¦ 200¦ 321¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кадрового ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦потенциала ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 2600¦ ¦ 300¦ 2300¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 г.¦ 3700¦ ¦ 400¦ 3300¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-----------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-------------+-------------------+

¦Модернизация ¦Собственные¦ ¦2008 г.¦ 18000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 18000¦ООО “МаСКо“ ¦Повышение ¦

¦производства ООО¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦

¦“МаСКо“ +-----------+--------------+ +--------+-------+-------+-------+-----+-------+ ¦эффективности ¦

¦ ¦Кредит ¦ ¦ ¦ 42000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 42000¦ ¦работы ¦

+----------------+-----------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-------------+-------------------+

¦Приобретение ¦Кредит ¦ ¦2008 г.¦ 4000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000¦ООО ¦Повышение ¦

¦оборудования ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+“Чернушинский¦экономической ¦

¦(ООО ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 3000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000¦мясокомбинат“¦эффективности ¦

¦“Чернушинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦

¦мясокомбинат“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-----------+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-------------+-------------------+

¦Всего по АПК ¦2008 г.¦ 145467¦ 20130¦ 55016¦ 6321¦ 0¦ 64000¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-------------+-------------------+

¦ ¦2009 г.¦ 94285¦ 20630¦ 60655¦ 10000¦ 0¦ 3000¦ ¦ ¦

¦ +-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-------------+-------------------+

¦ ¦2010 г.¦ 95785¦ 20730¦ 63055¦ 12000¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦

L-------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-------------+--------------------

2.2.4. Малое предпринимательство

Развитие малого предпринимательства является одним из перспективных направлений развития экономического потенциала района.

Сфера малого бизнеса оказывает все большее воздействие на развитие экономики, способствует увеличению налогооблагаемой базы, снижению уровня безработицы, насыщению рынка разнообразными товарами и услугами.

На 01.01.2008 в Чернушинском районе осуществляют деятельность 105 малых предприятий и 1400 индивидуальных предпринимателя. В связи с перерегистрацией и изменениями в налоговом законодательстве произошло изменение показателей количества малых предприятий в сторону уменьшения. Однако в то же время наблюдается значительный рост числа предпринимателей, использующих наемный труд, что является позитивным признаком развития предпринимательства: предприниматель не только себя обеспечивает стабильным доходом, но и трудоустраивает наемных работников, гарантируя им социальный пакет.

Таблица 51

Численность по малому предпринимательству

----T-----------------------T----T-----T----T----T-------T-------T-------¬

¦ N ¦ ¦2004¦2005 ¦2006¦2007¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

¦п/п¦ ¦год ¦ год ¦год ¦год ¦ год, ¦ год, ¦ год, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогноз¦прогноз¦прогноз¦

+---+-----------------------+----+-----+----+----+-------+-------+-------+

¦ 1 ¦Число малых предприятий¦ 165¦ 180¦ 102¦ 105¦ 108¦ 110¦ 113¦

+---+-----------------------+----+-----+----+----+-------+-------+-------+

¦ ¦Число работающих в ¦1210¦ 1220¦1260¦1275¦ 1295¦ 1310¦ 1325¦

¦ ¦малых предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----+-----+----+----+-------+-------+-------+

¦ 2 ¦Число индивидуальных ¦1841¦ 1337¦1393¦1400¦ 1408¦ 1415¦ 1421¦

¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----+-----+----+----+-------+-------+-------+

¦ ¦В том числе: ¦ 126¦ 183¦ 196¦ 204¦ 211¦ 218¦ 227¦

¦ ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимателей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦использующих наемный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦труд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----+-----+----+----+-------+-------+-------+

¦ ¦Количество ¦1825¦ 1835¦2195¦2205¦ 2215¦ 2225¦ 2235¦

¦ ¦представленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦индивидуальных сведений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимателями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦использующими наемный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦труд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+----+-----+----+----+-------+-------+-------+

¦ ¦Всего занятых в ¦4876¦ 4392¦4848¦4880¦ 4918¦ 4950¦ 4981¦

¦ ¦предпринимательстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------------------+----+-----+----+----+-------+-------+--------

В малом предпринимательстве представлены практически все отрасли. Субъекты предпринимательства заняты в сферах:

- потребительского рынка: торговле, общественном питании;

- бытового обслуживания: парикмахерские, ритуальные, фотоуслуги, услуги по ремонту телерадиоаппаратуры, бытовой техники, ремонт и пошив одежды, обуви, ремонт часов, изготовление ключей;

- в производственной деятельности: лесозаготовках, лесопереработке, хлебопечении, производстве макаронных изделий, изготовлении мебели;

- в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Населению района оказываются медицинские, фармацевтические, автотранспортные услуги. Наблюдается развитие малого предпринимательства по новым направлениям: ремонтные и отделочные работы, остекление.

Таблица 52

Распределение малых предприятий по видам деятельности

-----T-------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦ N ¦ Виды деятельности ¦На конец¦На конец¦На конец¦На конец¦На конец¦

¦п/п ¦ ¦2006 г. ¦2007 г. ¦2008 г.,¦2009 г.,¦2010 г.,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогноз ¦прогноз ¦прогноз ¦

+----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦Малые предприятия, ¦ 102 ¦ 105 ¦ 108 ¦ 110 ¦ 113 ¦

¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦Сельское хозяйство,¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 10 ¦

¦ ¦охота и лесное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1.1¦Сельское хозяйство,¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦

¦ ¦охота и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг в этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦областях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1.2¦Лесное хозяйство и ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг в этой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 2 ¦Рыболовство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рыбоводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 3 ¦Промышленность ¦ 15 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦

+----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 3.1¦Добыча полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 3.2¦Обрабатывающее ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦

¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 3.3¦Производство и ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦

¦ ¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦электроэнергии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 4 ¦Строительство ¦ 18 ¦ 19 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 22 ¦

+----+-------------------+--------+---“----+--------+--------+--------+

¦ 5 ¦Оптовая и розничная¦ 27 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 29 ¦

¦ ¦торговля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+--------+--------+--------+----------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+предприниматели¦численности ¦

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ 3000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000¦ ¦занятого ¦

¦ ¦ ¦--+--------+--------+-------+-------+-------+

¦4.2.5. Численность мигрантов ¦ 300 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦

¦трудоспособного возраста, прибывших¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в район