Решение Губахинской городской Думы от 27.12.2004 N 77 “О внесении изменений в решение Думы от 26 ноября 2004 г. N 64 “О внесении изменений в решение Думы от 29 октября 2004 г. N 60“
ГУБАХИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМАРЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2004 г. N 77
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ОТ 26 НОЯБРЯ 2004 Г.
N 64 “О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2004 Г. N 60“
Руководствуясь статьями 232, 234 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с выделением 3,0 тыс. рублей по взаимным расчетам с областным бюджетом, увеличением объема средств, поступающих на исполнение федеральных и областных законов, на 6298,0 тыс. рублей, поступлением сверхплановых доходов в сумме 8174,8 тыс. рублей Губахинская городская Дума решает:
1. Внести изменения в решение Губахинской городской Думы от 26 ноября 2004 г. N 64 “О внесении изменений в решение Думы от 29 октября 2004 г. N 60“.
2. Определить прогнозный объем бюджета города Губахи по доходам в сумме 390985,5 тыс. рублей (согласно приложению 1 к данному решению). Утвердить бюджет города по расходам в сумме 416236,5 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 25251,0 тыс. рублей. Определить в качестве источника погашения дефицита бюджета заемные средства кредитных учреждений, ссуду из областного бюджета, изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города (приложение 3 к данному решению).
3. Утвердить перечень и объем расходов в составе дефицита бюджета города:
программа первичной медико-санитарной помощи - 600,0 тыс. рублей;
муниципальная программа совершенствования жилищно-коммунального обслуживания населения - 493,6 тыс. рублей;
муниципальная программа “Снос ветхого жилья“ - 130,0 тыс. рублей;
капитальный ремонт культурного комплекса - 3100,0 тыс. рублей;
резервный фонд - 628 тыс. рублей;
приобретение подвижного состава МУП “Губахинское АТП“ - 1000,0 тыс. рублей;
строительство водовода “Елово - Н. Город“ - 3000,0 тыс. рублей;
газификация жилфонда пос. Углеуральский - 429,0 тыс. рублей;
капремонт жилфонда - 5492,0 тыс. рублей;
содержание объектов внешнего благоустройства - 978,4 тыс. рублей;
содержание газопровода пос. Широковский - 160,0 тыс. рублей;
убытки бань - 886,0 тыс. рублей;
теплоснабжение жилфонда - 4831,8 тыс. рублей;
убытки связи - 308,0 тыс. рублей;
управление муниципальными землями - 600,0 тыс. рублей;
расходы за счет свободных остатков на начало года, направленных на расходы, - 2614,2 тыс. рублей.
4. Функциональную структуру расходов бюджета города изменить в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
5. Сократить невостребованные ассигнования:
- муниципальная программа “Усиление профилактики наркомании и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ“ - 85 тыс. рублей;
- приобретение твердого топлива для жителей пос. В.-Губаха - 51,27 тыс. рублей;
- муниципальная программа “Снос ветхого жилья“ - 270,0 тыс. рублей;
- муниципальная программа совершенствования жилищно-коммунального обслуживания населения - 6,35 тыс. рублей;
- муниципальная программа “Развитие связи“ - 5,0 тыс. рублей;
- муниципальная программа “Поддержка малого предпринимательства“ - 500,0 тыс. рублей;
- расходы МУ “ДЕЗ“ по теплоснабжению жилфонда - 774,0 тыс. рублей;
- расходы на содержание добровольной дружины охраны общественного порядка - 59,334 тыс. рублей;
- расходы по взносам в Ассоциацию “Союз“ - 45,0 тыс. рублей;
- расходы на поощрение председателей уличных комитетов - 5,0 тыс. рублей;
- природоохранные мероприятия, в части строительства полигона ТБО - 400,0 тыс. рублей;
- расходы ОВД на приобретение служебной собаки - 10,0 тыс. рублей;
- расходы по обслуживанию муниципального долга - 135,5 тыс. рублей.
6. В связи с ликвидацией муниципального учреждения “Горнолыжная база“ сократить невостребованные ассигнования в сумме 160,0 тыс. рублей.
7. В связи с выделением средств из областного бюджета на содержание патронатных семей восстановить расходы бюджета города, предусмотренные на содержание патронатных семей, в сумме 1580,2 тыс. рублей.
8. Выделить за счет сокращенных ассигнований МУ “Дворец молодежи“ 50,0 тыс. рублей на организацию снежного городка, военному комиссариату города Губахи - 11,0 тыс. рублей на компенсационные выплаты по увольнению техперсонала.
Сокращенные ассигнования в сумме 4025,6 тыс. рублей, перечисленные в пп. 6, 7, 8, направить на погашение дефицита бюджета города.
9. Утвердить перемещение бюджетных ассигнований в пределах объема утвержденного бюджета согласно расшифровке к приложению 2 данного решения.
10. Утвердить уточненный перечень муниципальных целевых программ в составе расходов бюджета города и объем их финансирования всего 2363,6 тыс. рублей, в том числе:
- борьба с преступностью - 160,0 тыс. рублей;
- молодежь Губахи - 160,0 тыс. рублей;
- вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний, управляемых средствами иммунизации, - 140,0 тыс. рублей;
- усиление профилактики наркомании и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ - 30,0 тыс. рублей;
- профилактика заболеваний, обусловленных дефицитом йода, - 100,0 тыс. рублей;
- профилактика стоматологических заболеваний у детей в организованных коллективах - 50,0 тыс. рублей;
- снос ветхого жилья - 130,0 тыс. рублей;
- адресная помощь социально незащищенным гражданам города Губахи - 500,0 тыс. рублей;
- совершенствование жилищно-коммунального обслуживания населения - 493,6 тыс. рублей;
- программа оказания первичной медико-санитарной помощи населению города - 600,0 тыс. рублей.
11. Контроль за исполнением решения возложить на начальника финансового управления Буданову Г.А.
12. Решение опубликовать в газете “Уральский шахтер“.
Глава местного самоуправления
В.Р.ЦЕОВ
Приложение N 1
к решению
Губахинской городской Думы
от 27.12.2004 N 77
ИЗМЕНЕННЫЕ ДОХОДЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ,
СТАТЬЯМ И ПОДСТАТЬЯМ
--------T----------------------------------------------T----------T----------¬
¦ Код ¦ Наименование групп, подгрупп, статей и ¦ Год ¦ IV ¦
¦ ¦ подстатей доходов ¦ ¦ квартал ¦
+-------+----------------------------------------------+----------+----------+
¦3000000¦Безвозмездные перечисления ¦130883,8 ¦ 34933,1 ¦
+-------+----------------------------------------------+----------+----------+
¦3020200¦Субвенция ¦111522,3 ¦ 23981,3 ¦
+-------+----------------------------------------------+----------+----------+
¦3020260¦Прочие субвенции ¦111522,3 ¦ 23981,3 ¦
+-------+----------------------------------------------+----------+----------+
¦3020300¦Средства, получаемые по взаимным расчетам ¦ 8642,7 ¦ 1326 ¦
+-------+----------------------------------------------+----------+----------+
¦3070000¦Прочие безвозмездные перечисления ¦ 9625,777¦ 9625,777¦
+-------+----------------------------------------------+----------+----------+
¦5000000¦Доходы от предпринимательской и ¦ 39598,7 ¦ 7073,2 ¦
¦ ¦иной приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------+----------+----------+
¦5020000¦Рыночные продажи товаров и услуг ¦ 33924,7 ¦ 6293,3 ¦
+-------+----------------------------------------------+----------+----------+
¦5030000¦Безвозмездные поступления по предприн. ¦ 5674 ¦ 779,9 ¦
¦ ¦и иной приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------+----------+----------+
¦5030100¦Безвозмездные поступления текущего ¦ 5430,2 ¦ 1096,1 ¦
¦ ¦характера по предприн. и иной ¦ ¦ ¦
¦ ¦приносящей доход деятельности: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------+----------+----------+
¦5030112¦- безвозмездные поступления текущего характера¦ 14 ¦ 14 ¦
¦ ¦по предприн. и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------+----------+----------+
¦5030113¦- безвозмездные поступления текущего характера¦ 5522 ¦ 1207,5 ¦
¦ ¦по предприн. и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности из бюджета субъекта РФ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------+----------+----------+
¦5030120¦- прочие безвозмездные поступления текущего ¦ -105,8 ¦ -125,4 ¦
¦ ¦характера по предприн. и иной приносящей ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход деятельности из местного бюджета ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------+----------+----------+
¦5030200¦Безвозмездные поступления кап. характера ¦ 243,8 ¦ -316,2 ¦
¦ ¦по предприн. и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------+----------+----------+
¦5030213¦- Безвозмездные поступления кап. характера по ¦ 314,6 ¦ -245,4 ¦
¦ ¦предприн. и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------+----------+----------+
¦5030220¦- прочие безвозмездные поступления кап. ¦ -70,8 ¦ -70,8 ¦
¦ ¦характера по предприн. и иной приносящей ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------+----------+----------+
¦8500000¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦390985,5 ¦104196,3 ¦
L-------+----------------------------------------------+----------+-----------
Приложение N 2
к решению
Губахинской городской Думы
от 27.12.2004 N 77
УТОЧНЕННЫЕ РАСХОДЫ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ КОДАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ГУБАХИ НА 2004 ГОД
----------T-------T--------T------------------------------------------------------------------T---------¬
¦ Раздел, ¦Целевая¦ Вид ¦ Наименование расходов ¦ Сумма, ¦
¦подраздел¦статья ¦расходов¦ ¦тыс. руб.¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 0100 ¦ ¦ ¦Государственное управление и местное самоуправление ¦ 19006,7¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 0106 ¦ ¦ ¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 19006,7¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 027 ¦ ¦Обеспечение деятельности органов местного самоуправления ¦ 3118,3¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 029 ¦Расходы на содержание аппарата ¦ 3118,3¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 0500 ¦ ¦ ¦Правоохранительная деятельность и обеспечение ¦ 10340,7¦
¦ ¦ ¦ ¦безопасности государства ¦ ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 0501 ¦ ¦ ¦Органы внутренних дел ¦ 10340,7¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 601 ¦ ¦Обеспечение личного состава войск (сил) ¦ 10340,7¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 075 ¦Содержание подведомственных структур ¦ 10340,7¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 0700 ¦ ¦ ¦Промышленность, энергетика и строительство ¦ 15802 ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 0701 ¦ ¦ ¦Топливно-энергетический комплекс ¦ 137,5¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 293 ¦ ¦Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов РФ¦ 137,5¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 290 ¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 137,5¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 0707 ¦ ¦ ¦Строительство, архитектура ¦ 15664,5¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 313 ¦ ¦Государственные, капитальные вложения ¦ 15664,5¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 198 ¦Государственные, капитальные вложения на безвозвратной основе ¦ 15664,5¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 0900 ¦ ¦ ¦Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, ¦ 921,5¦
¦ ¦ ¦ ¦гидрометеорология, картография и геодезия ¦ ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 0906 ¦ ¦ ¦Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и ¦ 921,5¦
¦ ¦ ¦ ¦природных ресурсов ¦ ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 362 ¦ ¦Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием ¦ 921,5¦
¦ ¦ ¦ ¦окружающей природной среды и охраны природы ¦ ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 290 ¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 921,5¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1100 ¦ ¦ ¦Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 8174,8¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1102 ¦ ¦ ¦Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры ¦ 8174,8¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 522 ¦ ¦Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых ¦ 8174,8¦
¦ ¦ ¦ ¦программ ¦ ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 397 ¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов ¦ 8174,8¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1200 ¦ ¦ ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 85575,2¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1201 ¦ ¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 42878,8¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 310 ¦ ¦Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ ¦ 12837,3¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 290 ¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 6920 ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 352 ¦ ¦Фонд софинансирования социальных расходов ¦ 30041,5¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 356 ¦Расходы бюджетов по предоставлению населению субсидий на оплату ¦ 30041,5¦
¦ ¦ ¦ ¦жилья и коммунальных услуг ¦ ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1202 ¦ ¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 41302,4¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 311 ¦ ¦Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ ¦ 33207 ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 440 ¦Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и ¦ 2744,7¦
¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжающими организациями ¦ ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 550 ¦ ¦Расходы на благоустройство городских и сельских поселений и ¦ 8095,4¦
¦ ¦ ¦ ¦округов ¦ ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 493 ¦Расходы по строительству и содержанию автомобильных дорог и ¦ 4773,3¦
¦ ¦ ¦ ¦инженерных сооружений на них в границах городских и сельских ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦поселений и округов... ¦ ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 494 ¦Расходы на озеленение ¦ 358 ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 397 ¦Прочие расходы, не отнесенные к др. видам расходов ¦ 1089,9¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1400 ¦ ¦ ¦Образование ¦ 119824,3¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1401 ¦ ¦ ¦Дошкольное образование ¦ 29325 ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 400 ¦ ¦Ведомственные расходы на дошкольное образование ¦ 29325 ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 259 ¦Детские дошкольные учреждения ¦ 29325 ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1402 ¦ ¦ ¦Общее образование ¦ 73649,6¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 400 ¦ ¦Ведомственные расходы на общее образование ¦ 73649,6¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 260 ¦Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние ¦ 48820,7¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 262 ¦Вечерние школы ¦ 4437,5¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 264 ¦Учреждения по внешкольной работе с детьми ¦ 9748,2¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 265 ¦Детские дома ¦ 8087,9¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1404 ¦ ¦ ¦Среднее профессиональное образование ¦ 5010,6¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 400 ¦ ¦Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование ¦ 5010,6¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 268 ¦Средние специальные учебные заведения ¦ 5010,6¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1407 ¦ ¦ ¦Прочие расходы в области образования ¦ 11839,1¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 400 ¦ ¦Прочие ведомственные расходы в области образования ¦ 10995,3¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 272 ¦Прочие учреждения и мероприятия в области образования ¦ 7502,5¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 319 ¦Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании¦ 3492,8¦
¦ ¦ ¦ ¦детей и подростков ¦ ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 515 ¦ ¦Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям ¦ 728,8¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 386 ¦Расходы бюджетов на компенсацию льгот по оплате ЖКУ работающим и ¦ 728,8¦
¦ ¦ ¦ ¦проживающим в сельской местности ¦ ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1500 ¦ ¦ ¦Культура, искусство и кинематография ¦ 15190,6¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1501 ¦ ¦ ¦Культура и искусство ¦ 15115,6¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 410 ¦ ¦Ведомственные расходы на культуру и искусство ¦ 12948,8¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 280 ¦Дворцы и дома культуры... ¦ 9271,8¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 284 ¦Библиотеки ¦ 3225,2¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 412 ¦ ¦Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства ¦ 2166,8¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 287 ¦Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства ¦ 2166,8¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1700 ¦ ¦ ¦Здравоохранение и физическая культура ¦ 89701,1¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1701 ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 55404 ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 430 ¦ ¦Ведомственные расходы на здравоохранение ¦ 54987,9¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 300 ¦Больницы, родильные дома, клиники, госпитали ¦ 49600 ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 301 ¦Поликлиники ¦ 5119,2¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1703 ¦ ¦ ¦Физическая культура и спорт ¦ 20031,8¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 434 ¦ ¦Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт ¦ 20031,8¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 075 ¦Содержание подведомственных структур ¦ 18800,9¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 293 ¦Мероприятия в области физической культуры и спорта ¦ 1230,9¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1800 ¦ ¦ ¦Социальная политика ¦ 45532 ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1801 ¦ ¦ ¦Учреждения социального обеспечения и службы занятости ¦ 14321,9¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 440 ¦ ¦Ведомственные расходы в области социального обеспечения ¦ 13109,5¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 318 ¦Тер-ные центры и отделения оказания социальной помощи на дому ¦ 13109,5¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1803 ¦ ¦ ¦Молодежная политика ¦ 1381,2¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 446 ¦ ¦Государственная поддержка в области молодежной политики ¦ 1381,2¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 323 ¦Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики ¦ 1381,2¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1806 ¦ ¦ ¦Прочие мероприятия в области социальной политики ¦ 29263,2¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 489 ¦ ¦Фонд компенсаций ¦ 5564,8¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 345 ¦Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам ¦ 5185,3¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1900 ¦ ¦ ¦Обслуживание государственного и муниципального долга ¦ 102 ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 1901 ¦ ¦ ¦Процентные платежи по муниципальному долгу ¦ 102 ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 462 ¦ ¦Процентные платежи по муниципальному долгу ¦ 102 ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 331 ¦Выплаты процентов по муниципальному долгу ¦ 102 ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 3000 ¦ ¦ ¦Прочие расходы ¦ 2371,1¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ 3004 ¦ ¦ ¦Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 1312,2¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 515 ¦ ¦Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям ¦ 1312,2¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 381 ¦Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах РФ ¦ 503,2¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ 397 ¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам“расходов ¦ 809 ¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 416236,5¦
+---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) ¦ 25251,0¦
L---------+-------+--------+------------------------------------------------------------------+----------
Расшифровка к приложению 2 в базу не включена.
Приложение 3 в базу не включено.