Законы и постановления РФ

Решение Совета депутатов МО “Инзенский район“ Ульяновской обл. от 16.02.2011 N 8 “Об утверждении муниципальной целевой программы социально-экономического развития муниципального образования “Инзенский район“ Ульяновской области на 2011 - 2015 годы“

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН“ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 16 февраля 2011 г. N 8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН“ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

В целях формирования положительной динамики развития экономики муниципального образования “Инзенский район“ Совет депутатов района решил:

1. Утвердить муниципальную целевую программу социально-экономического развития муниципального образования “Инзенский район“ Ульяновской области на 2011 - 2015 годы (прилагается).

2. Решение опубликовать в районной газете “Вперед“ для обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам (Аристов А.Н.) и постоянную комиссию по экономике, промышленности, сельскому хозяйству и предпринимательству (Баранов В.А.).

Глава

муниципального образования

“Инзенский район“

В.В.ЛОМАКИН

Утверждена

решением Совета депутатов

муниципального образования

“Инзенский район“

от 16.02.2011
N 8

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

Паспорт

Программы социально-экономического развития

Инзенского района Ульяновской области на 2011 - 2015 годы

--------------T----------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Программа социально-экономического развития Инзенского ¦

¦Программы ¦района Ульяновской области на 2011 - 2015 годы (Программа)¦

+-------------+----------------------------------------------------------+

¦Основание для¦Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих ¦

¦разработки ¦принципах организации местного самоуправления в Российской¦

¦Программы ¦Федерации“ ¦

+-------------+----------------------------------------------------------+

¦Муниципальный¦Администрация Инзенского района Ульяновской области ¦

¦заказчик ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦

+-------------+----------------------------------------------------------+

¦Основной ¦Администрация муниципального образования “Инзенский райо퓦

¦разработчик ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦

+-------------+----------------------------------------------------------+

¦Основные цели¦Создание передового района Ульяновской области с динамично¦

¦Программы ¦и устойчиво развивающимся производственным комплексом, ¦

¦ ¦инвестиционной привлекательностью, развитой ¦

¦ ¦инфраструктурой, в котором обеспечивается достойное ¦

¦ ¦качество жизни всех категорий населения ¦

+-------------+----------------------------------------------------------+

¦Основные ¦- привлечение инвестиций
и повышение конкурентоспособности¦

¦задачи ¦экономики района; ¦

¦Программы ¦- увеличение рождаемости и снижение смертности; ¦

¦ ¦- совершенствование деятельности муниципальной системы ¦

¦ ¦здравоохранения; ¦

¦ ¦- повышение качества образования; ¦

¦ ¦- увеличение культурного потенциала и развитие физической ¦

¦ ¦культуры и спорта; ¦

¦ ¦- повышение надежности функционирования жилищно- ¦

¦ ¦коммунального комплекса района; ¦

¦ ¦- доведение показателей развития сельского хозяйства до ¦

¦ ¦среднеобластного уровня роста объема продукции; ¦

¦ ¦- совершенствование муниципальной и межмуниципальной ¦

¦ ¦инфраструктуры ¦

+-------------+----------------------------------------------------------+

¦Исполнители ¦Органы местного самоуправления городских и сельских ¦

¦основных ¦поселений, организации района (по согласованию) ¦

¦мероприятий ¦ ¦

+-------------+----------------------------------------------------------+

¦Ожидаемые ¦Рост: ¦

¦конечные ¦- реальных доходов на душу населения в месяц в 2 раза; ¦

¦результаты ¦- заработной платы в 2,2 раза; ¦

¦реализации ¦- инвестиций в основной капитал по полному кругу ¦

¦Программы ¦предприятий в 2,8 раза; ¦

¦ ¦- налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный
¦

¦ ¦бюджет муниципального образования в 2,3 раза; ¦

¦ ¦- промышленного производства (в сопоставимых ценах) в 2,9 ¦

¦ ¦раза; ¦

¦ ¦- объема продукции сельского хозяйства на 3% ¦

+-------------+----------------------------------------------------------+

¦Система ¦Контроль над выполнением Программы осуществляют: Совет ¦

¦организации ¦депутатов Инзенского района, Администрация Инзенского ¦

¦контроля над ¦района путем проведения мониторинга реализации мероприятий¦

¦выполнением ¦Программы и оценки достигнутых результатов. Ежегодно ¦

¦Программы ¦управление развития промышленности, предпринимательства и ¦

¦ ¦сельского хозяйства Администрации района представляет ¦

¦ ¦отчет о ходе реализации Программы Главе Администрации ¦

¦ ¦района и Совету депутатов Инзенского района ¦

L-------------+-----------------------------------------------------------

Объемы и источники финансирования Программы

тыс. руб.

-------T----------T-----------------------------------------------------¬

¦ Годы ¦ Всего ¦ Источники финансирования ¦

¦ ¦ (тыс. +---------T----------T-----------T---------T----------+

¦ ¦ руб.) ¦ бюджеты ¦ бюджет ¦ областной ¦ федер. ¦ средства ¦

¦ ¦ ¦поселений¦ района ¦ бюджет ¦ бюджет ¦инвесторов¦

+------+----------+---------+----------+-----------+---------+----------+

¦2011 ¦739077 ¦12125,7 ¦31508 ¦84136,8 ¦290206,5 ¦321100 ¦

+------+----------+---------+----------+-----------+---------+----------+

¦2012 ¦770228,6 ¦7453 ¦18828,6 ¦1300370 ¦120223 ¦493150 ¦

+------+----------+---------+----------+-----------+---------+----------+

¦2013
¦844644,8 ¦12384,5 ¦10287 ¦157719,8 ¦200253,2 ¦464000 ¦

+------+----------+---------+----------+-----------+---------+----------+

¦2014 ¦827827 ¦22030,2 ¦17831 ¦153612,4 ¦227353,4 ¦407000 ¦

+------+----------+---------+----------+-----------+---------+----------+

¦2015 ¦420052 ¦15487,1 ¦14560 ¦83014,5 ¦196790,5 ¦110200 ¦

+------+----------+---------+----------+-----------+---------+----------+

¦Всего ¦3601829,4 ¦69480,8 ¦93014,6 ¦608853,5 ¦1034826,6¦1795450 ¦

L------+----------+---------+----------+-----------+---------+-----------

Введение

Происходящие изменения в российском общественном устройстве и экономике постоянно порождают новые препятствия - возможности и угрозы для развития муниципальных образований. Сообщество должно быть готово к конкуренции со стороны районов-соседей, изменениям в законодательстве.

Наличие четких целей и ориентиров, ясных приоритетов в экономике и социальной политике улучшает конкурентные позиции муниципальных образований, позволяет эффективно выстраивать отношения с инвесторами, финансовыми организациями, адекватно реагируя на стратегические препятствия.

Предлагаемая программа социально-экономического развития является мобильным и развивающимся документом. Помимо обеспечения реализации, при необходимости в Программу будут вноситься дополнения и корректировки.

Перспективы развития муниципального образования ориентированы на выделение “точек роста“, их ранжирование, разработку механизмов привлечения и распределения ресурсов между ними и остальными хозяйствующими субъектами, а также проблем экономики муниципального образования “Инзенский район“, требующих своего решения.

Программа социально-экономического развития разработана в соответствии с принципами рыночного планирования: она не директивная, а индикативная, обладает достаточной гибкостью и может конкретизироваться в годовых планах; учитывает реальные возможности Администрации муниципального образования. Особенно важна при реализации Программы “обратная связь“, обеспечивающая анализ исполнения и возможность корректировок Программы в ходе текущего планирования.

Информационной базой исследования послужили аналитические материалы территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области, информация,
опубликованная в периодической печати, глобальной информационной сети, первичные данные, собранные в Администрации муниципального образования “Инзенский район“.

Раздел 1. Оценка социально-экономического

положения муниципального образования “Инзенский район“

1.1. Административно-территориальное

устройство МО “Инзенский район“

Инзенский район образован в 1929 году в соответствии с Постановлением Всероссийского комитета N 612 от 06.07.1928 и расположен в северо-западной части Приволжской возвышенности, на западе Ульяновской области, на границе двух субъектов Российской Федерации: Пензенской области и Республики Мордовия.

Административный центр - город Инза - третий по величине в области, районного подчинения. Благодаря благоприятному географическому положению город Инза возник как поселение при узловой железнодорожной станции. Здесь проживают 53,1% всего населения района.

Таблица 1

Административно-территориальное деление

-------------------------------T-----------------T-------T------T-------¬

¦ Показатели ¦ Ед. изм. ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+------------------------------+-----------------+-------+------+-------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+------------------------------+-----------------+-------+------+-------+

¦ Территория ¦кв. км ¦2019,1 ¦2019,1¦2019,1 ¦

+------------------------------+-----------------+-------+------+-------+

¦Плотность населения ¦чел. на 1 кв. км ¦ 13,2 ¦ 13,0 ¦ 12,7 ¦

+------------------------------+-----------------+-------+------+-------+

¦Сельских населенных пунктов ¦ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦

+------------------------------+-----------------+-------+------+-------+

¦Городское поселение ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦

+------------------------------+-----------------+-------+------+-------+

¦Сельские поселения ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 6 ¦

L------------------------------+-----------------+-------+------+--------

Характеристика поселений приведена в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика поселений района

-----------------------------T-------------------------------------------¬

¦Инзенское городское ¦Численность населения - 18657 ¦

¦поселение ¦ ¦

+----------------------------+-------------------------------------------+

¦Количество населенных ¦Центр - г. Инза ¦

¦пунктов - 3 ¦ ¦

+---T-------------T----------+-----------T-------------------------------+

¦ N ¦Наименование ¦Расстояние¦Численность¦ Инфраструктура ¦

¦п/п¦ н.п., ¦до центр. ¦ населения ¦ ¦

¦ ¦ входящих в ¦поселения ¦ (чел.) ¦ ¦

¦ ¦состав посел.¦ (км) ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦1 ¦г. Инза ¦0 ¦18300 ¦Школа искусств, аптека - 4, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской Дом культуры - 2, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦районный центр творчества и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга, дошкольные учреждения -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦8; центральная районная ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница, общеобразовательные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения - 6, электросвязь, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦почтовая связь, автостанция, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦детская библиотека, центральная¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦районная библиотека, Сбербанк, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммерческий банк “Венец“, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетно-кассовый центр, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦техникум отраслевых технологий,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики и права, филиал ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ульяновского государственного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦университета, станция скорой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи, страховые ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦компании - 2, магазины - 103 ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦2 ¦Д. Дубенки ¦1,8 ¦42 ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦3 ¦С. Троицкое ¦1,9 ¦303 ¦Филиал городского Дома ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, магазин - 5, ФАП ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦Глотовское городское ¦Численность населения - 3206 ¦

¦поселение ¦ ¦

+----------------------------+-------------------------------------------+

¦Количество населенных ¦Центр - р.п. Глотовка ¦

¦пунктов - 4 ¦ ¦

+---T-------------T----------+-----------T-------------------------------+

¦ N ¦Наименование ¦Расстояние¦Численность¦ Инфраструктура ¦

¦п/п¦ н.п., ¦до центр. ¦ населения ¦ ¦

¦ ¦ входящих в ¦поселения ¦ (чел.) ¦ ¦

¦ ¦состав посел.¦ (км) ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦1 ¦р.п. Глотовка¦0 ¦2700 ¦Школа искусств, городской Дом ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры - 1, дошкольное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение - 1; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательное учреждение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 1, почтовое отделение, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотека, отделение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сбербанка, магазин - 3, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦амбулатория ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦2 ¦Р-д Юловка ¦12 ¦0 ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦3 ¦Пос. ¦7 ¦402 ¦Сельский Дом культуры, ¦

¦ ¦Неклюдовский ¦ ¦ ¦библиотека, общеобразовательное¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение, фельдшерско- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦акушерский пункт (далее - ФАП),¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазин - 2, отделение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сбербанка ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦4 ¦С. Неклюдово ¦10 ¦104 ¦Библиотека, магазин - 2, ФАП ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦Валгусское сельское ¦Численность населения - 2162 ¦

¦поселение ¦ ¦

+----------------------------+-------------------------------------------+

¦Количество населенных ¦Центр - С. Валгуссы ¦

¦пунктов - 10 ¦ ¦

+---T-------------T----------+-----------T-------------------------------+

¦ N ¦Наименование ¦Расстояние¦Численность¦ Инфраструктура ¦

¦п/п¦ н.п., ¦до центр. ¦ населения ¦ ¦

¦ ¦ входящих в ¦поселения ¦ (чел.) ¦ ¦

¦ ¦ состав ¦ (км) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ поселен. ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦1 ¦С. Валгуссы ¦ ¦570 ¦Участковая больница, сельский ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дом культуры, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательное учреждение,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦почтовое отделение, библиотека,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделение Сбербанка, магазин - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦5, аптечный киоск - 1 ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦2 ¦С. Палатово ¦5 ¦322 ¦ФАП, сельский Дом культуры, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотека, магазин - 2, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазин - 3 ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦3 ¦С. Аксаур ¦7 ¦195 ¦Почтовое отделение, ФАП, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельский Дом культуры, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотека, магазин - 2 ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦4 ¦С. Большое ¦19 ¦246 ¦Почтовое отделение, ФАП, ¦

¦ ¦Шуватово ¦ ¦ ¦сельский Дом культуры, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотека, магазин - 2 ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦5 ¦С. Малое ¦21 ¦72 ¦ ¦

¦ ¦Шуватово ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦6 ¦С. Мамырово ¦14 ¦8 ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦7 ¦С. Налитово ¦10 ¦3 ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦8 ¦С. ¦25 ¦207 ¦Почтовое отделение, ФАП, ¦

¦ ¦Первомайское ¦ ¦ ¦сельский Дом культуры, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотека, магазин - 2 ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦9 ¦С. Пятино ¦7 ¦169 ¦ФАП, сельский Дом культуры, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотека, магазин - 1 ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦10 ¦С. Тияпино ¦12 ¦370 ¦Почтовое отделение, отделение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сбербанка, ФАП, сельский Дом ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, библиотека, магазин -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦3, общеобразовательное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦Коржевское сельское ¦Численность населения - 2315 ¦

¦поселение ¦ ¦

+----------------------------+-------------------------------------------+

¦Количество населенных ¦Центр - С. Коржевка ¦

¦пунктов - 11 ¦ ¦

+---T-------------T----------+-----------T-------------------------------+

¦ N ¦Наименование ¦Расстояние¦Численность¦ Инфраструктура ¦

¦п/п¦ н.п., ¦до центр. ¦ населения ¦ ¦

¦ ¦ входящих в ¦поселения ¦ (чел.) ¦ ¦

¦ ¦ состав ¦ (км) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ поселен. ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦1 ¦С. Коржевка ¦ ¦760 ¦Сельский Дом культуры - 1, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательное учреждение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 1, почтовое отделение, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотека, отделение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сбербанка, магазин - 4, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦участковая больница ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦2 ¦Д. ¦11 ¦9 ¦ ¦

¦ ¦Бахметьевка ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦3 ¦С. Дракино ¦4 ¦151 ¦Клуб, библиотека, ФАП, магазин ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 2, почтовое отделение ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦4 ¦С. Коноплянка¦20 ¦51 ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦5 ¦С. Новосурск ¦10 ¦115 ¦Клуб, библиотека, почтовое ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделение, магазин, ФАП ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦6 ¦С. Проломиха ¦12 ¦293 ¦Сельский Дом культуры, магазин ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 3, ФАП ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦8 ¦С. Чамзинка ¦15 ¦347 ¦Сельский Дом культуры, почтовое¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделение, общеобразовательное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение, магазины - 2, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделение Сбербанка, ФАП ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦9 ¦Д. Челдаево ¦1,5 ¦27 ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦10 ¦С. Чумакино ¦3 ¦402 ¦Сельский Дом культуры, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотека, ФАП, магазин - 4 ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦11 ¦С. Шлемасс ¦7 ¦85 ¦Клуб ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦12 ¦С. ¦7 ¦75 ¦ ¦

¦ ¦Стрельниково ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦Оськинское сельское ¦Численность населения - 3637 ¦

¦поселение ¦ ¦

+----------------------------+-------------------------------------------+

¦Количество населенных ¦Центр - С. Оськино ¦

¦пунктов - 12 ¦ ¦

+---T-------------T----------+-----------T-------------------------------+

¦ N ¦Наименование ¦Расстояние¦Численность¦ Инфраструктура ¦

¦п/п¦ н.п., ¦до центр. ¦ населения ¦ ¦

¦ ¦ входящих в ¦поселения ¦ (чел.) ¦ ¦

¦ ¦ состав ¦ (км) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ поселения ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦1 ¦С. Оськино ¦0 ¦1533 ¦Сельский Дом культуры - 1, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательное и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольное учреждения, почтовое¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделение, библиотека, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделение Сбербанка, магазин - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦4, ФАП, дошкольное учреждение -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦2 ¦Д. Дмитриевка¦9 ¦25 ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦3 ¦Д. ¦7 ¦87 ¦ФАП, магазин ¦

¦ ¦Андрияновка ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦4 ¦Д. Ильинский ¦6 ¦20 ¦ ¦

¦ ¦Колдаис ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦5 ¦Д. Старый ¦8 ¦10 ¦ ¦

¦ ¦Колдаис ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦6 ¦Д. ¦8 ¦119 ¦магазин, ФАП ¦

¦ ¦Екатериновка ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦7 ¦Разъезд Свет ¦5 ¦20 ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦8 ¦С. Забалуйка ¦4 ¦547 ¦Сельский Дом культуры, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотека, почтовое отделение,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательное учреждение,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазины - 3, отделение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сбербанка, ФАП, дошкольное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦9 ¦С. Панциревка¦3 ¦823 ¦Сельский Дом культуры, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотека, почтовое отделение,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательное учреждение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 1, магазины - 3, отделение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сбербанка, ФАП, дошкольное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение - 1 ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦10 ¦П. Свет ¦7 ¦387 ¦Сельский Дом культуры, магазин ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 3 ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦11 ¦П. Подгорный ¦1 ¦63 ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦12 ¦П. ¦5 ¦3 ¦ ¦

¦ ¦Лесничество ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦Сюксюмское сельское ¦Численность населения - 645 ¦

¦поселение ¦ ¦

+----------------------------+-------------------------------------------+

¦Количество населенных ¦Центр - С. Сюксюм ¦

¦пунктов - 10 ¦ ¦

+---T-------------T----------+-----------T-------------------------------+

¦ N ¦Наименование ¦Расстояние¦Численность¦ Инфраструктура ¦

¦п/п¦ н.п., ¦до центр. ¦ населения ¦ ¦

¦ ¦ входящих в ¦поселения ¦ (чел.) ¦ ¦

¦ ¦состав посел.¦ (км) ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦1 ¦С. Сюксюм ¦ ¦422 ¦Почтовое отделение, библиотека,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазины - 3, ФАП ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦2 ¦Д. Анненково ¦6 ¦1 ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦3 ¦Д. Белая ¦3 ¦71 ¦ ¦

¦ ¦Горка ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦4 ¦С. Большие ¦6 ¦95 ¦Почтовое отделение, ФАП ¦

¦ ¦Озимки ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦5 ¦Д. Борисова ¦10 ¦10 ¦ ¦

¦ ¦Поляна ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+-------------------------------+

¦6 ¦Д. Вырыпаевка¦8 ¦4 ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+--“----------------------------+

¦7 ¦Р-д ¦4 ¦24 ¦ ¦

¦ ¦Вырыпаевка ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----------+-----------+------------“ ¦Тыс. руб. ¦1981 ¦5463 ¦5925 ¦5463 ¦5925 ¦

+-----------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Кирпич пенодиатомитный ¦Тыс. куб. м¦26489¦26997¦21333¦26997¦21333¦

+-----------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Консервы мясные ¦Тыс. туб ¦646 ¦780 ¦1197 ¦1171 ¦1197 ¦

+-----------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Консервы плодоовощные ¦Тыс. туб ¦760 ¦830 ¦913 ¦589 ¦600 ¦

+-----------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Хлеб и хлебобулочные изделия ¦Тонн ¦310 ¦321 ¦334 ¦514 ¦556 ¦

L-----------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------

За 2009 год крупными и средними промышленными предприятиями района произведено продукции на сумму 1051,0 млн. руб. Это составляет 105,1 процента к уровню объема производства 2008 года.

В настоящее время на базе крупнейшего в мире разрабатываемого месторождения диатомитов в Инзенском районе создан Межрегиональный научно-производственный кластер эффективного использования минеральных ресурсов нерудных материалов, который является примером эффективного государственно-частного партнерства. Из федерального бюджета на 01.07.2010 по различным проектам кластера привлечено 370 млн. руб.

Кластер включает Диатомовый комбинат, научно-технологический центр, горнодобывающую компанию, завод фильтровальных порошков, компанию Skamol-Рус.

Ключевыми отраслями промышленности района являются также: промышленность стройматериалов - ООО “Диатомовый комбинат“ и ООО “Скамол-Рус“ являющиеся бюджетообразующими предприятиями района, пищевая - ПК “Троицкий“ и ОАО “Мясокомбинат “Инза“ и легкая промышленность - ЗАО “Инзенская фабрика нетканых материалов“.

ПК “Троицкий“ - основной производитель в районе овощных и фруктовых консервов, производит сыр, масло животное и хлебобулочные изделия. Объем отгруженной продукции в 2009 году вырос к уровню 2008 года на 2%. В 2010 году данное предприятие планирует осуществлять производство молочных продуктов. В рамках реализации областной целевой программы “Развитие малых форм хозяйствования на селе Ульяновской области на 2010 - 2012 годы“ будет установлен модуль мощностью 3 тонны переработанного молока в сутки (ориентировочная стоимость - 11,0 млн. руб.).

ОАО “Мясокомбинат “Инза“. В настоящее время предприятие расширило ассортимент мясных консервов с учетом потребностей и вкуса покупателей. Начался выпуск совершенно нового вида консервов “Шеф-повар“ и “Кремлевская кухня“ - это 1 и 2 блюда 38 наименований. Запущена новая линия по производству полуфабрикатов, запущен колбасный цех. Ведется работа по подготовке данного предприятия к газификации.

Закрытое акционерное общество “Инзенская фабрика нетканых материалов“.

В 2009 году на фабрике сложилась крайне неблагоприятная ситуация, т.к. основное производство - это нетканые материалы, которые поставлялись отечественному Автопрому и по госзаказу Минобороны России.

В связи со сложившимися трудностями, вызванными экономическим кризисом, основные потребители отказались от продукции фабрики. В результате предприятие работает неритмично, оборудование загружено на 20%, что сказалось на экономических показателях, объемы отгруженной продукции к уровню 2008 года составили 44,2%.

Однако руководством фабрики предпринимаются все меры для выхода из сложившейся тяжелой ситуации.

Сохранен трудовой коллектив численностью 180 человек, заключены договоры с центром занятости населения Инзенского района о переводе их на оплачиваемые общественные работы как в 2009, так и в 2010 годах.

Изменена организационно-правовая форма предприятия, т.е. создан многоотраслевой холдинг. В состав холдинга вошли швейное востребованное производство, сельскохозяйственное производство, а именно животноводство, а также переработка сельскохозяйственной продукции.

Швейные изделия фабрики знают далеко за пределами не только Инзенского района, но и Ульяновской области.

1.4.2. Экономическое положение

бюджетообразующих предприятий

В 2009 году доля градообразующих предприятий составила: в объеме отгрузки промышленной продукции - почти 87%; в среднесписочной численности занятых в экономике района - 33%.

ООО ПФ “Инзенский деревообрабатывающий завод“

Крупнейшее предприятие Инзенского района Ульяновской области основано в 1905 году. В настоящее время Инзенский ДОЗ является одним из ведущих российских производителей и экспортеров клееных деталей мебели из шпона. Продукция предприятия соответствует самим высоким требованиям потребителей в России и за рубежом. Ее отличительные черты - высокое качество, надежность, экологичность.

Основная выпускаемая продукция:

плоскоклееные детали каркаса кровати;

гнутоклееные эластичные элементы основания кровати;

клееные детали мебели (сидение и спинка стула, ножка, подлокотник);

фанера березовая марок ФК и ФСФ разных сортов;

шпон лущеный березовый.

Инзенский деревообрабатывающий завод прошел сертификацию по стандарту ГОСТ-Р ИСО 9001-2001, удостоверяющую, что на предприятии внедрена международная система менеджмента качества применительно к проектированию, производству и поставке продукции завода.

Экспортная продукция завода прошла сертификацию европейского института по исследованиям древесины WKI (институт Вильгельма Клаудица, Брауншвайг, ФРГ), который осуществил контроль, инспектирование и аттестацию предприятия. Для компании прохождение СЕ сертификации - это очередное подтверждение европейского качества выпускаемой продукции.

Инзенский деревообрабатывающий завод ведет закупки высокотехнологичного оборудования, осуществляя значительные инвестиционные проекты. В последнее время завод затрачивает на обновление производства не менее 50 миллионов рублей в год. Так, например, в Кузоватовском районе открыты филиал завода, полностью оборудованный цех, где создано 250 новых рабочих мест. В инзенских цехах заработала новая линия сращивания шпона немецкой фирмы “Kuper“. Запущены две линии лущения и рубки шпона финской фирмы “Raute“. Установлены сушилка для шпона бразильской фирмы “Fezer“ и теплогенератор турецкой фирмы “Берсей“. Это и другое новое оборудование позволили обеспечить стабильный рост производства при одновременном улучшении качества продукции.

Объем выпуска товарной продукции предприятия с 1992 по 2006 г. вырос почти в 4,5 раза. С 1995 г. завод начал выпуск экспортной продукции (деталей мебели), которая оказалась востребованной в Европе. За 12 лет объем экспорта вырос в 26 раз и составил 32,234 тыс. куб. м. В 2007 г. на заводе был достигнут рекорд по выпуску товарной продукции за все время существования предприятия.

В 2008 и 2009 гг., когда последствия кризиса уже ощутили на себе все предприятия района и области, ДОЗ, единственный среди крупных предприятий Инзы, не снизил хозяйственную активность, не распустил коллектив в отпуска, продолжая работать в полном объеме. Неуклонно растет роль завода в экономике Инзы в условиях кризиса как градообразующего и основного бюджетоформирующего промышленного предприятия.

Именно поэтому Инзенский ДОЗ, единственный из деревообрабатывающих производств Ульяновской области, вошел в перечень региональных системообразующих предприятий.

В первом полугодии 2009 г. предприятию пришлось очень нелегко в связи с обвалом отечественного рынка и застоем европейского рынка продукции деревообработки и мебельной промышленности. Однако руководство ДОЗа вовремя приняло все необходимые антикризисные меры, обеспечив стабильную работу предприятия и сохранив полуторатысячный трудовой коллектив, тем самым создав основу социальной стабильности в городе и районе. Оказавшись сильнее многих конкурентов, так и не пришедших еще в себя после начала кризиса, уже со второго полугодия инзенское предприятие начинает набирать обороты.

В результате во второй половине 2009 г. по сравнению с первым полугодием объемы производства продукции завода выросли на 15%, а по такому виду продукции, как фанера, - на 45%. Декабрь же месяц заводчане и вовсе отработали ударно, выдав лучший результат производства и продаж за последние два года.

ДОЗ. Темпы роста объемов промышленного производства

(рисунок не приводится)

-------T------T------T------T------¬

¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+------+------+------+------+------+

¦ 525 ¦527,7 ¦801,4 ¦817,6 ¦825,8 ¦

L------+------+------+------+-------

ДОЗ. Среднесписочная численность персонала

(рисунок не приводится)

-------T------T------T------T------¬

¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+------+------+------+------+------+

¦ 1640 ¦ 1643 ¦ 1809 ¦ 1799 ¦ 1673 ¦

L------+------+------+------+-------

Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию в России и мире, Инзенский деревообрабатывающий завод продолжает плановую модернизацию производства. Предприятие ведет закупки высокотехнологичного современного оборудования. Так, в 2009 г. на заводе прошел монтаж трех новых технологических узлов:

1. Линия ребросклеивания для внутренних слоев шпона со стопоукладчиком “Won Wood“, Тайвань (Китай). Предназначена для получения форматного шпона внутренних слоев из прирубленного кускового шпона.

2. Линия по обработке плоскоклееных деталей (оборудование немецких фирм “Paul“ и “Weinig“).

3. Станок сверлильно-пазовальный универсальный, фирма “Comec“, Италия. Предназначен для сверления глухих и сквозных отверстий, а также выборки пазов в деталях мебели для последующей установки фурнитуры.

Новое оборудование позволит заводу снизить издержки производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции, что необходимо для дальнейшего усиления позиций предприятия на рынке деревообрабатывающей индустрии.

Бизнес-планом завода на 2010 г. предусматривается три основных направления приложения инвестиционных ресурсов:

1. первое направлено на увеличение выпуска готовой продукции со 98 до 117 экспортных деклараций ежемесячно. Для этого бизнес-планом предусматриваются инвестиции в размере 387 тыс. долларов, необходимые для модернизации прессового хозяйства общества, а также приобретения средств малой механизации производства;

2. повышение энергоэффективности производства за счет перевода технологического теплоносителя с пара на термомасло, а также разработка и внедрение программ по энергосбережению. Инвестиции в данное направление запланированы на уровне 137 тыс. долларов;

3. переработка древесных отходов в экологически чистое биотопливо. Разработано технико-экономическое обоснование проекта. Инвестиции в проект составят 273 тыс. долларов.

Таким образом, инвестиционная программа предприятия на 2010 г. составляет 797 тыс. долларов. Ее реализация позволит существенно укрепить экспортные возможности общества, увеличить поступление налогов в бюджет и обеспечить переработку древесных отходов в биотопливо.

Социальная политика и благотворительность.

ООО ПФ “Инзенский деревообрабатывающий завод“ можно с полным правом назвать локомотивом не только экономики, но и социальной сферы своего края. Завод является крупнейшим промышленным предприятием и основным бюджетоформирующим хозяйствующим субъектом Инзенского района Ульяновской области. Деревообрабатывающий завод уже много лет занимает первое место по уровню заработной платы среди промышленных предприятий района.

Забота о профессиональном росте своих работников, их культурном развитии, отдыхе и здоровом образе жизни является приоритетом Инзенского ДОЗа. Большинство работников завода являются членами профессионального союза. На предприятии сложились равноправные партнерские отношения администрации и профсоюзного комитета. Организован учебный центр профессиональной подготовки рабочих основных специальностей предприятия. Обучение и повышение квалификации высшего и среднего руководящего звена завода осуществляются в лучших профильных вузах Москвы и Санкт-Петербурга.

На заводе реализуется стратегия развития социальной сферы предприятия, разработанная и внедряемая администрацией и профкомом Инзенского ДОЗа, постоянно совершенствуется социальный пакет работника.

Он включает в себя все предусмотренные законодательством доплаты за работу в вечернюю и ночную смены, сверхурочную работу и пр. А кроме этого - материальную помощь в связи с выходом на пенсию, рождением ребенка, вступлением в брак. Плюс к тому - помощь работникам, чьи дети идут в первый класс или оканчивают школу. А еще - традиционные новогодние детские подарки, льготные детские оздоровительные путевки, медицинское обслуживание коллектива (на территории завода работают медпункт и стоматологический кабинет), систему общественного питания (заводские столовые и буфеты). Заводчанам, работающим без прогулов и больничных, выплачивается премия. Тем самым материально стимулируются трудовая дисциплина и забота работников о своем здоровье.

В планах завода - развитие подшефного коллективного фермерского хозяйства. Основными направлениями деятельности хозяйства станут сельскохозяйственное производство и экологический туризм. Сельскохозяйственная продукция (мясо, рыба и пр.) будет производиться для нужд предприятия, для обеспечения заводских столовых и буфетов; приоритетным направлением останется пропаганда здорового образа жизни в коллективе.

Стратегические приоритеты ООО ПФ “Инзенский ДОЗ“:

- планомерная модернизация производства;

- обеспечение роста объемов производства при одновременном улучшении качества продукции;

- диверсификация производства, подразумевающая расширение ассортимента, освоение новых перспективных видов продукции;

- сохранение прочных позиций на отечественном и мировых рынках;

- активная социальная политика.

НП УНПК “Лес“

Вторым по объемам отгрузки представителем деревообрабатывающего производства в городе является НП УНПК “Лес“ с численностью работающего персонала 75 чел. Производственная деятельность данного предприятия началась в октябре 2005 года. На сегодняшний день предприятие является одним из самых крупных лесозаготовительных предприятий. Основными направлениями деятельности предприятия являются заготовка и переработка древесины.

НП “Лес“. Темпы роста объемов промышленного производства

(рисунок не приводится)

-------T------T------T------T------¬

¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+------+------+------+------+------+

¦ 905 ¦ 6839 ¦18247 ¦27516 ¦43938 ¦

L------+------+------+------+-------

НП “Лес“. Среднесписочная численность персонала

(рисунок не приводится)

-------T------T------T------T------¬

¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+------+------+------+------+------+

¦ 53 ¦ 60 ¦ 63 ¦ 70 ¦ 78 ¦

L------+------+------+------+-------

С 2008 года в число задач предприятия вошли работы по комплексному ведению лесного хозяйства, которые включают в себя лесокультурные, лесохозяйственные, лесозащитные и противопожарные мероприятия. За период с 2005 года объемы заготовки древесины возросли более чем в 3 раза, за 2009 год заготовлено 32 тыс. куб. м древесины, производство пиломатериалов - в 2 раза.

За 2005 - 2009 гг. обновлен автотракторный парк, приобретен гидроманипулятор, установлена новая лесопильная рама.

Однако у предприятия есть трудности. Деятельность предприятия осуществляется на арендованных производственных мощностях у ОГУП “Инзенский леспромхоз“, находящегося в настоящее время в стадии банкротства. В течение 2010 года планируется произвести выкуп имущества.

ОГУП “Инзенский лесхоз“

Основными направлениями деятельности предприятия являются производство пиломатериалов, фанерного кряжа и тарной доски. Рост объемов производства в 2009 году к уровню 2005 года составил 50%.

Лесхоз. Темпы роста объемов промышленного производства

(рисунок не приводится)

--------T-------T-----T-------T-------¬

¦ 2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+-------+-------+-----+-------+-------+

¦17450,5¦18540,6¦21175¦21450,2¦21785,5¦

L-------+-------+-----+-------+--------

Лесхоз. Среднесписочная численность персонала

(рисунок не приводится)

-------T------T------T------T------¬

¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+------+------+------+------+------+

¦ 198 ¦ 205 ¦ 219 ¦ 105 ¦ 73 ¦

L------+------+------+------+-------

Заключив договоры с отделом Минприроды в Инзенском лесничестве, ОГУП “Инзенский лесхоз“ получил право на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной куплей-продажей лесных насаждений для заготовки древесины.

Стабильная работа лесхоза позволяет предприятию направлять денежные средства на развитие. Приобретены два автомобиля для перевозки рабочих, установлена компьютерная техника и новые программные продукты, позволяющие полно и точно отражать производственные процессы.

ООО “Диатомовый комбинат“

Компания основана в 1928 году в г. Инзе на базе крупнейшего в Советском Союзе Инзенского месторождения диатомита.

Основная выпускаемая продукция:

- высокотемпературные теплоизоляционные материалы из природной легкой тонкопористой породы - диатомита:

- пенодиатомитовый теплоизоляционный кирпич;

- обожженная теплоизоляционная крошка.

Наиболее крупными предприятиями в секторе высокотемпературных теплоизоляционных изделий являются компания “Skamol“ (Дания) (28%), предприятия Китая (10%), Диатомовый комбинат (Россия) (10%).

Основными потребителями теплоизоляционной продукции, выпускаемой Диатомовым комбинатом, являются предприятия черной и цветной металлургии, теплоэнергетики, химической и нефтехимической промышленности, а также строительства и других отраслей. Пенодиатомитовый кирпич используется в данных отраслях для тепловой изоляции сооружений и промышленного оборудования при температуре изолируемой поверхности до 900 град. C.

Теплоизоляционная крошка используется в сочетании с пенодиатомитовым кирпичом в качестве теплоизоляционной засыпки для обеспечения оптимальной работы тепловых агрегатов. Крошка обожженная также используется в качестве наполнителя при изготовлении жаростойких и легких бетонов, сухих смесей, легких растворов, а также в качестве сыпучего материала для теплоизоляции гражданских и промышленных сооружений, тепловых печей и технологического оборудования при температуре поверхности до 900 град. C. Крошка находит применение при ликвидации полостей в стенах и сводах печей и для выравнивания поверхности днища электролизных ванн. Разработана и выпускается специальная модификация крошки - порошок “Биокремнезем“ - для использования в качестве модифицированной добавки при производстве сухих строительных смесей.

В структуре потребителей продукции Диатомового комбината на протяжении последних лет 47% составляли предприятия цветной металлургии, 19% - энергетические предприятия, 9% - предприятия черной металлургии, 10% - предприятия химической и нефтехимической промышленности. Прочие потребители (предприятия строительства, керамической, стекольной, целлюлозно-бумажной, сахарной промышленности и многих других отраслей) составили около 15% от всего потребления продукции Диатомового комбината.

После распада Советского Союза и блока СЭВ предприятие потеряло большинство рынков сбыта и оказалось в состоянии банкротства. В 1998 году на предприятии произошла смена собственника и команды менеджеров высшего звена. Новый собственник и команда менеджеров в период с 1998 года до настоящего времени восстановили рынки сбыта продукции компании. Менеджменту удалось расширить географический охват и увеличить рынки сбыта на территории России и стран СНГ. Компания вышла на рынки дальнего зарубежья, увеличив объемы экспортных поставок до 40% от общего объема продаж. В настоящее время Диатомовый комбинат является единственной крупной российской компанией, производящей продукцию из диатомита в серийном и массовом масштабах. На мировом рынке компания успешно конкурирует с предприятиями из Дании и Китая.

Компании принадлежат права на эксплуатацию самого крупного, разработанного и стабильного по качеству сырья российского месторождения диатомита - Инзенского месторождения.

Компания имеет патенты на изобретения, свидетельства на полезные модели и свидетельства на товарные знаки и активно участвует в проведении научно-технологических исследований. Совместно с научно-исследовательскими институтами и вузами России предприятием осуществлено 14 НИОКР и ОТР по направлениям использования диатомита в народном хозяйстве. В 2005 году Диатомовый комбинат был признан победителем государственного конкурса на выполнение НИОКР и ОТР в рамках федеральной целевой программы “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники“.

В 2008 г. в рамках федеральной целевой программы “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы“, проводимой Федеральным агентством по науке и инновациям, Диатомовый комбинат выиграл конкурс на проведение работ по реализации лота “Технология опытно-промышленного производства нанокерамических теплоизоляционных и легковесных высокотемпературных изделий на основе природного кремнийсодержащего сырья“.

Компания регулярно входит в рейтинг Федерального агентства по строительству и ЖКХ “100 предприятий строительных материалов и стройиндустрии - лидеров строительного комплекса России“. Продукция комбината ежегодно становится лауреатом регионального и федерального конкурсов “100 лучших товаров России“.

В 2005 году система менеджмента качества комбината сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001:2000 крупнейшей западноевропейской аудиторской компанией TV.

В 2008 году аудиторскую проверку провела компания “Hydro“ (Норвегия) на соответствие компании “Диатомовый комбинат“ требованиям к поставщикам компаний алюминиевого сектора. По итогам аудита комбинат получил категорию “А“ (полное соответствие).

Имущественный комплекс компании составляют карьерное, основное производственное и непроизводственное оборудование, нематериальные активы, транспорт, инженерные сети и другие активы. В собственности компании находятся четыре производственные площадки, на одной из которых расположен существующий производственный комплекс Диатомового комбината.

ДК. Темпы роста объемов промышленного производства

(рисунок не приводится)

-------T------T------T------T------¬

¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+------+------+------+------+------+

¦165,8 ¦171,1 ¦194,7 ¦185,1 ¦337,5 ¦

L------+------+------+------+-------

ДК. Среднесписочная численность персонала

(рисунок не приводится)

-------T------T------T------T------¬

¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+------+------+------+------+------+

¦ 645 ¦ 647 ¦ 616 ¦ 486 ¦ 436 ¦

L------+------+------+------+-------

Около 22% всего объема производства продукции в районе формируется за счет данного предприятия. За 2009 год объем производства составил 337,5 млн. руб.

1.4.3. Строительство

Используя средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, согласно Федеральному закону N 185-ФЗ проведен ремонт 30 многоквартирных жилых домов на сумму 20,3 млн. руб.

Построено 6,7 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 60,5 процента больше, чем в 2008 году, введено 56 квартир. Характеристика жилищного фонда представлена в разделе 1.6.5 “Жилищно-коммунальное хозяйство“.

В 2009 году введена новая дорога “Инза - Оськино - граница области“, общий объем капвложений составил 410,7 млн. руб., общая протяженность 13 км. За 2007 - 2008 гг. было отремонтировано 60,2 тыс. кв. м на общую сумму 28,8 млн. руб.

В 2007 - 2009 годах открыты 7 магазинов на 26 рабочих мест и 2 кафе на 60 посадочных мест.

Важной составной частью благоустройства дорог является придорожный сервис, представляющий собой систему предприятий и сооружений, обеспечивающих полное обслуживание автомобильного движения по дороге, создающих удобства проезжающим.

Развитие придорожной инфраструктуры в немалой степени окажет влияние на повышение привлекательности района, поэтому развитие придорожной инфраструктуры является вопросом стратегическим, для чего в настоящее время разработаны программные мероприятия по развитию придорожного сервиса до 2015 года. В настоящее время поданы 4 заявки на строительство придорожных комплексов в Оськинском сельском поселении (территория данного поселения прилегает к территории города Инзы). Строительство комплексов запланировано на 2012 год.

Строительные организации

Общество с ограниченной ответственностью “Строитель“ образовано в 1991 году. Лицензия на выполнение работ имеется. В организации работают 59 человек, которые заняты выполнением работ по капитальному строительству и капитальному ремонту жилья, объектов социальной сферы (ремонт детских садов, школ). Годовой объем годового дохода составляет 20 - 25 млн. руб.

ООО “Строитель“ ведет работы не только в г. Инзе, но и в Барышском, Базарносызганском и других районах области.

Организация большое внимание уделяет спорту и благотворительной деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью “Строймонтаж“ образовано в 1966 году. Лицензия на выполнение работ имеется. В организации работают 60 человек, которые заняты выполнением работ в пределах Инзенского района и Ульяновской области.

Спектр выполняемых работ большой: строительство водопроводных, газопроводных, канализационных сетей, а также монтаж внутридомового газового оборудования. Годовой объем выполненных работ составляет 35 - 40,0 млн. руб.

1.4.4. Транспортная инфраструктура

Инзенский район располагает развитой транспортной инфраструктурой. По территории проходят важнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали. Станция Инза - крупный железнодорожный узел, через который проходят составы из Москвы на Урал, крупнейшие города Поволжья, в Среднюю Азию и другие регионы.

Удобное пассажирское сообщение дает возможность с достаточным комфортом добраться до административного центра района города Инзы, а расположенный рядом с железнодорожным вокзалом автовокзал - до любого населенного пункта района.

Автомобильный транспорт и дороги

Автомобильные дороги с асфальтовым покрытием позволяют за короткий промежуток времени доехать до выбранного пункта. Инзенский район граничит с Пензенской областью и Республикой Мордовией, с которыми наш край связан хорошими автомобильными дорогами. Через Инзу проходят транзитные дороги на Самару, Саранск, Казань, Пензу, Ульяновск, Москву и другие города Центрально-Европейской России, Поволжья и Урала. Автобусные рейсы на Инзу предусмотрены из городов Ульяновска, Тольятти, Пензы, Саранска.

Общий объем грузоперевозок в январе - декабре 2009 года выполнен в размере 64,1 тыс. тонн и по сравнению с январем - декабрем 2008 г. значительно снизился (на 91,7%). Перевезено пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 1333,1 тыс. чел., что на 3,1% ниже уровня соответствующего периода 2008 года.

В г. Инзе действуют 14 регулярных автобусных внутрирайонных и городских маршрутов, из них 5 - частных.

В последние годы почти в 2 раза вырос парк такси, в том числе микроавтобусов, которые осуществляют перевозки пассажиров как внутри города, так и в другие населенные пункты.

Инзенское дорожно-ремонтное строительное управление обслуживает сеть дорог протяженностью 270,4 км, в т.ч. с асфальтобетонным покрытием - 218 км, с гравийным покрытием - 46,3 км, из них 60 км - региональных, 205 км - межмуниципальных. Имеется в наличии 332,8 км местных дорог.

Железнодорожный транспорт

Станция Инза - крупный железнодорожный узел на Куйбышевской железной дороге, через который проходят составы из Москвы на Урал, крупнейшие города Поволжья, в Среднюю Азию и другие регионы. Железнодорожная сеть включает в себя железные дороги общего пользования (электрифицированные и неэлектрифицированные), а также ведомственные железные дороги.

Основной железнодорожной линией, проходящей через г. Инзу, является электрифицированная двухпутная железная магистраль Рязань - Инза - Сызрань, пересекающая территорию района с северо-запада на юго-восток. Также от г. Инзы в северном направлении отходит неэлектрифицированная однопутная железнодорожная линия с двухпутными вставками Инза - Ульяновск.

В административном отношении участки железнодорожных линий, проходящих через г. Инзу, входят в состав Рузаевского отделения Самарского управления железной дороги.

Основными перевозимыми грузами являются: каменный уголь, нефтяные грузы, лесные грузы, стройматериалы, минеральные удобрения, хлебные грузы. Характерной особенностью грузовых и пассажирских перевозок является высокий удельный вес транзита в общем объеме перевозок железнодорожным транспортом.

В 2009 году по станции Инза проследовали 1155,0 тыс. вагонов в составах грузовых поездов и около 20 пассажирских поездов ежесуточно. Перевозка грузов в 2009 году составляет 43,1 тыс. тонн грузов. Перевозка пассажиров в среднем за месяц на пригородных поездах составляет 15 тыс. человек, на поездах дальнего следования - 3,0 тыс. чел.

1.4.5. Жилищно-коммунальное хозяйство

Одним из условий жизнеобеспечения района является устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

Жилищно-коммунальный комплекс района на конец 2009 года включает в себя 886,7 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда, 17 котельных, свыше 245 км тепло-, водо- и газопроводных сетей. Из общей площади жилищного фонда района на конец 2009 г. муниципальный жилищный фонд составил 13,5%, частный - 86,5%.

Динамика роста жилищного фонда.

Ввод в действие жилых домов, всего тыс. кв. м

(рисунок не приводится)

2006 - 7530;

2007 - 3099;

2008 - 4146;

2009 - 6900.

86,5% жилого фонда в районе составляет индивидуальное жилье, что обусловливает не только большой удельный вес одноэтажной застройки, но и высокий процент деревянных строений. Жилой фонд района имеет низкие показатели по благоустройству, так как инженерным оборудованием обеспечена небольшая часть жилой площади.

Ветхим и аварийным жилищным фондом признано 0,8 тыс. кв. метров, или 0,2%. В 2009 г. только 17 семей получили жилые помещения и улучшили жилищные условия, при этом на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят 800 семей. Наблюдается рост числа семей, нуждающихся в жилых помещениях, и не меняется число людей, проживающих в ветхих и аварийных жилых домах.

Проведен капитальный ремонт жилья на сумму 20,3 млн. руб. с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Согласно Федеральному закону N 185-ФЗ проведен ремонт 30 многоквартирных жилых домов.

1.4.6. Развитие малого и среднего предпринимательства

За последние годы малое предпринимательство стало неотъемлемой частью рыночной системы хозяйства района. Сектор малого бизнеса приобретает все большее политическое, социальное и экономическое значение. Малое предпринимательство является важным инструментом для первоначальной отработки новых технологических и экономических проектов, преодоления бедности населения, создания цивилизованной конкурентной среды, формирования среднего класса собственников, способствующего социальной стабильности в обществе, увеличения доли уплаченных субъектами малого предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов, обеспечения занятости населения.

В последние годы развивается достаточно динамично: увеличилось общее число малых предприятий, возросло количество индивидуальных предпринимателей, увеличился общий объем продукции, отгруженной предприятиями малого бизнеса, увеличилась доля населения, занятого в этом секторе экономики, повысился уровень заработной платы, в эксплуатацию введены новые объекты торговли и общественного питания.

Количество малых предприятий

(рисунок не приводится)

2006 - 220;

2007 - 228;

2008 - 243;

2009 - 268.

Малый бизнес представлен 268 малыми предприятиями и 690 индивидуальными предпринимателями. На малых предприятиях занято около 1585 чел., что составляет 17,8% от общего числа занятых в экономике района, плотность субъектов малого бизнеса на 10 тыс. чел. - 270,6 ед. Наиболее благоприятными для развития ма“ого и среднего предпринимательства являются сфера услуг, розничная и оптовая торговля.

Таблица 8

Структура распределения малых предприятий по отраслям

-------------------------------------------T----------T-----T-----T-----¬

¦ Наименование ¦ Ед. изм. ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦

+------------------------------------------+----------+-----+-----+-----+

¦Количество малых предприятий, всего по ¦Ед. ¦228 ¦243 ¦268 ¦

¦состоянию на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------+----------+-----+-----+-----+

¦Обрабатывающие производства ¦Ед. ¦18 ¦23 ¦28 ¦

+------------------------------------------+----------+-----+-----+-----+

¦Строительство ¦Ед. ¦2 ¦2 ¦1 ¦

+------------------------------------------+----------+-----+-----+-----+

¦Оптовая и розничная торговля; ремонт ¦Ед. ¦132 ¦141 ¦159 ¦

¦автотранспортных средств, мотоциклов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бытовых изделий и предметов личного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------+----------+-----+-----+-----+

¦Среднесписочная численность работников, ¦Тыс. чел. ¦1,36 ¦1,45 ¦1,6 ¦

¦занятых на малых предприятиях, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------+----------+-----+-----+-----+

¦Обрабатывающие производства ¦Тыс. чел. ¦0,54 ¦0,7 ¦0,85 ¦

+------------------------------------------+----------+-----+-----+-----+

¦Строительство ¦Тыс. чел. ¦0,05 ¦0,05 ¦0,3 ¦

+------------------------------------------+----------+-----+-----+-----+

¦Оптовая и розничная торговля; ремонт ¦Тыс. чел. ¦0,55 ¦0,6 ¦0,7 ¦

¦автотранспортных средств, мотоциклов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бытовых изделий и предметов личного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------------------+----------+-----+-----+------

В основном представители малого бизнеса занимаются торгово-закупочной деятельностью и оказанием услуг населению, но существуют также предприятия, которые производят промышленную продукцию, в частности: производство пищевой, швейной, строительной продукции, обработка древесины. Наибольший удельный вес в общем количестве действующих малых предприятий занимают торговля и общественное питание (59,3%), промышленность (10,4%).

Удельный вес действующих малых предприятий

(рисунок не приводится)

Торговля и общественное питание - 59,3%;

промышленность - 10,4%;

прочие - 30,3%.

Малыми предприятиями района в 2009 году произведено продукции (работ, услуг) в действующих ценах по всем видам деятельности на сумму 200 млн. рублей, что составляет 13% в общем выпуске товаров и услуг крупных и средних предприятий района, что на 5% выше уровня 2008 года. При этом основной вклад в рост объемов производства товаров и услуг в сфере малого бизнеса вносит промышленность. Оборот розничной торговли малых предприятий составил 71% оборота крупных и средних предприятий района.

Произведено продукции

(рисунок не приводится)

2006 - 170 тыс. руб.;

2007 - 176,7 тыс. руб.;

2008 - 190 тыс. руб.;

2009 - 200 тыс. руб.

Спрос на продукцию и услуги малых и средних предприятий, а также предпринимателей носит преимущественно местный характер (около 60% отгрузки), по мере стабилизации экономической ситуации сбыт продукции будет увеличиваться. В то же время существует потенциал развития малых производств, которые давно работают на рынках не только Ульяновской области, но и за ее пределами. Это фабрика “Мишутка“ - пошив мягких игрушек - и ООО “Камелия“, известная своими швейными изделиями и полуфабрикатами.

Достаточно сложное финансовое состояние не позволяет малым предприятиям и предпринимателям выплачивать своим работникам адекватную заработную плату, приводит к занижению ее уровня, что неблагоприятно сказывается в конкуренции за высококвалифицированные молодые трудовые ресурсы. В целом по малому предпринимательству среднемесячный уровень заработной платы составляет около 6200 руб., или около 63% от среднерайонной величины, что отчасти можно объяснить продолжающейся практикой выдачи денежного вознаграждения работникам “в конвертах“.

Однако малые предприятия очень уязвимы, и негативные последствия продолжающегося экономического кризиса все более заметно отражаются на деятельности субъектов малого бизнеса. Это падение спроса на продукцию малого предприятия, рост неплатежей покупателей, ужесточение требований кредитных организаций и дефицит ликвидности.

1.4.7. Потенциал социальной сферы и уровня жизни населения

Уровень развития социальной инфраструктуры, как и уровень жизни населения, характеризует общую социально-экономическую ситуацию и в перспективе определяет дальнейшее развитие любого района.

Показатели развития социальной сферы представлены в таблице 9.

Таблица 9

---------------------------------------------T---------T----T-----T-----¬

¦ Показатели ¦Ед. изм. ¦2007¦2008 ¦2009 ¦

+--------------------------------------------+---------+----+-----+-----+

¦Обеспеченность населения жильем ¦кв. м на ¦24,1¦24,5 ¦25,0 ¦

¦ ¦1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------+---------+----+-----+-----+

¦Численность дошкольных образовательных ¦ ¦14 ¦14 ¦13 ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------+---------+----+-----+-----+

¦Число муниципальных дневных ¦ ¦29 ¦27 ¦20 ¦

¦общеобразовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------+---------+----+-----+-----+

¦Численность учащихся муниципальных дневных ¦тыс. чел.¦3465¦3312 ¦3188 ¦

¦общеобразовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------+---------+----+-----+-----+

¦Численность студентов государственных ссузов¦чел. ¦595 ¦600 ¦610 ¦

+--------------------------------------------+---------+----+-----+-----+

¦Численность студентов негосударственных ¦тыс. чел.¦- ¦- ¦- ¦

¦ссузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------+---------+----+-----+-----+

¦Численность врачей на 10000 населения ¦чел. ¦18,2¦18,0 ¦19,5 ¦

+--------------------------------------------+---------+----+-----+-----+

¦Численность среднего мед. персонала на 10000¦чел. ¦96 ¦104,1¦103 ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------+---------+----+-----+-----+

¦Число больничных коек на 10000 населения ¦ед. ¦79,1¦69,7 ¦69,6 ¦

L--------------------------------------------+---------+----+-----+------

В течение 2007 года отмечались положительные тенденции роста денежных доходов населения. Среднедушевые денежные доходы составили 4112 рублей в месяц (на 18% выше уровня соответствующего периода предыдущего года), потребительские расходы на душу населения - 3909 рублей (против 3288 руб. в 2006 году). В структуре использования денежных доходов увеличилась доля денежных доходов, используемых на покупку товаров и оплату услуг, а также на оплату обязательных платежей и взносов. Показатели, характеризующие уровень жизни населения района в 2007 году в сравнении с Ульяновской областью приведены в таблице 9.

Таблица 10

------T------------------------------------T-----T----------------------¬

¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Ед. ¦ 2009 год ¦

¦ п/п ¦ ¦изм. +---------T------------+

¦ ¦ ¦ ¦Инзенский¦Ульяновская ¦

¦ ¦ ¦ ¦ район ¦ область ¦

+-----+------------------------------------+-----+---------+------------+

¦1 ¦Темп роста среднемесячной ¦% ¦125 ¦126,4 ¦

¦ ¦номинальной заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----+---------+------------+

¦2 ¦Темп роста среднемесячной реальной ¦% ¦114,1 ¦115,5 ¦

¦ ¦начисленной заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----+---------+------------+

¦3 ¦Темп роста реальных денежных ¦% ¦118 ¦119,4 ¦

¦ ¦доходов населения ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----+---------+------------+

¦4 ¦Сокращение просроченной ¦% ¦94 ¦73,5 ¦

¦ ¦задолженности по выплате заработной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----+---------+------------+

¦5 ¦Уровень безработицы ¦% ¦2,16 ¦4,7 ¦

L-----+------------------------------------+-----+---------+-------------

Ключевыми показателями, характеризующими уровень жизни населения, являются его денежные доходы. Заработная плата работников - основная составляющая денежных доходов населения.

Таблица 11

Среднемесячная заработная плата работников организаций,

руб.

---------------------------------------------------------T------T-------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+--------------------------------------------------------+------+-------+

¦Всего ¦8850 ¦10052,3¦

+--------------------------------------------------------+------+-------+

¦Обрабатывающие производства ¦8312,9¦8578,9 ¦

+--------------------------------------------------------+------+-------+

¦Производство и распределение электроэнергии, газа и воды¦9944,3¦10491,2¦

+--------------------------------------------------------+------+-------+

¦Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных ¦5810 ¦7473,6 ¦

¦средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного¦ ¦ ¦

¦пользования ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------------------+------+-------+

¦Гостиницы и рестораны ¦4585 ¦4819,3 ¦

+--------------------------------------------------------+------+-------+

¦Транспорт и связь ¦12850 ¦13689,8¦

+--------------------------------------------------------+------+-------+

¦Финансовая деятельность ¦14900 ¦15171 ¦

+--------------------------------------------------------+------+-------+

¦Операции с недвижимым имуществом, аренда и ¦8470 ¦11224 ¦

¦предоставление услуг ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------------------+------+-------+

¦Государственное управление и обеспечение военной ¦9505 ¦11558 ¦

¦безопасности; обязательное социальное обеспечение ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------------------+------+-------+

¦Образование ¦5564 ¦7367 ¦

+--------------------------------------------------------+------+-------+

¦Здравоохранение и предоставление социальных услуг ¦6983 ¦8896 ¦

+--------------------------------------------------------+------+-------+

¦Предоставление коммунальных, социальных и персональных ¦4552 ¦5749,1 ¦

¦услуг ¦ ¦ ¦

L--------------------------------------------------------+------+--------

Средняя заработная плата, начисленная работникам организаций, за 2009 год составила 10052,3 рубля, что в номинальном выражении на 113,6% превышает размер заработной платы в 2008 году.

В 2012 году денежные доходы населения в номинальном выражении по отношению к уровню 2009 года возрастут в 1,5 раза. Среднегодовые темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения составят 104%. Одновременно в 2012 году предполагается увеличение среднего размера трудовой пенсии на 45 - 51% по отношению к 2009 году.

В структуре расходов населения в условиях незначительного роста реальных доходов увеличится доля средств, направляемых на оплату услуг (с 14,8% в 2009 году до 15,1% в 2012 году), что связано с увеличением объемов услуг, потребляемых населением, вызванных внедрением в структуру потребления новых видов услуг (например, оплата услуг связи, в том числе мобильной), а также опережающим ростом тарифов на отдельные виды услуг (например, на оплату жилищно-коммунальных услуг).

Сравнительный анализ.

Среднемесячная заработная плата

(рисунок не приводится)

Город - 11054 руб.;

район - 10052 руб.;

Ульяновская область - 11727,1 руб.;

ПФО - 14057,9 руб.

Наиболее высокий уровень заработной платы в 2009 году отмечался у работников, занятых в финансовой деятельности, - 15171 рубль, на транспорте и связи - 13689,8 рубля, в государственном управлении и обязательном социальном обеспечении, обеспечении военной безопасности - 11558 рублей, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 10491,2 рубля.

Самый низкий уровень заработной платы в 2009 году: у работников социальных и персональных услуг - 5749,1 рубля, в социальной сфере - у работников образования - 7367 рублей.

Среднемесячная заработная плата

работников организаций

(рисунок не приводится)

Обрабатывающие производства - 8578,9 руб.;

производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 10491,2 руб.;

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 7473,6 руб.;

гостиницы и рестораны - 4819,3 руб.;

транспорт и связь - 13689,8 руб.;

финансовая деятельность - 15171 руб.;

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 11224 руб.;

государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение - 11558 руб.;

образование - 7367 руб.;

здравоохранение и предоставление социальных услуг - 8896 руб.;

предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг - 5749,1 руб.

Соотношение среднемесячной заработной платы по району и прожиточного минимума для трудоспособного населения Ульяновской области в 2009 году составило 2,1 раза.

По бюджетообразующим предприятиям показатели по доходам выглядят следующим образом:

Динамика роста средней заработной

платы на бюджетообразующих предприятиях

(рисунок не приводится)

Инзенский ДОЗ Диатомовый комбинат

2005 5122 4909

2006 6081 5023

2007 8439 6358

2008 9700 7124

2009 11160 8333

До 1 июля 2008 года в районе наблюдалась тенденция снижения численности безработных (уровень безработицы - 1,8%), а затем начался рост численности обратившихся в службу занятости.

В течение 2009 года были зарегистрированы с целью поиска работы 1805 человек всего по району (уровень безработицы - 2,34%).

Уровень безработицы

(рисунок не приводится)

2007 - 2,16%;

2008 - 1,87%;

2009 - 2,34%.

На 1 января 2010 года официальный статус безработного в Инзенском районе имели 468 человек, уровень безработицы - 2,34%.

Система образования района

Образовательная система района представлена муниципальной сетью образовательных учреждений. По состоянию на 01.01.2010 систему образования формируют 37 образовательных учреждений:

- 13 дошкольных учреждений;

- 20 общеобразовательных школ;

- 2 учреждения дополнительного образования (МОУ ДЮСШ, МОУ ДОД “Районный центр детского творчества“;

- 1 учреждение начального и среднего профессионального образования - “Инзенский техникум отраслевых технологий экономики и права“;

- 1 учреждение высшего образования - “Инзенский филиал Ульяновского государственного университета“.

Дошкольное и дополнительное образование детей

Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на конец отчетного периода составляет 756 мест, посещают дошкольные учреждения 831 человек, 205 детей состоит на учете для определения в дошкольные учреждения.

Динамика численности воспитанников ДОУ Инзенского района

(рисунок не приводится)

2005 - 700;

2006 - 702;

2007 - 721;

2008 - 812;

2009 - 830.

Со стороны власти немало внимания уделяется дошкольным учреждениям. Реализация “Целевой программы по дошкольному образованию“ в 2009 году дала дополнительно 60 мест (дошкольные группы в Инзенской начальной школе “Золотой ключик“, в детском саду N 3 “Рябинка“ и детском саду N 4 “Черемушки“), что позволило увеличить долю детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную услугу, на 10,6%. Оказанием услуг занимаются только муниципальные учреждения.

На выполнение целевой программы “Развитие дошкольного образования“ в 2009 году израсходовано 1069 тыс. рублей из средств районного бюджета, 360,0 тыс. рублей - из средств областного бюджета.

В 2010 году 61% детей в возрасте от 3 до 7 лет получат дошкольные образовательные услуги. Это на 22% больше по сравнению с 2008 годом.

Потребность населения в услугах детского сада с каждым годом растет. С увеличением рождаемости в последующие годы прогнозируется увеличение ежегодной потребности детей в детских садах в среднем на 50 мест.

Имеющиеся очереди в детские сады означают, что дошкольное образование сегодня не является общедоступным, потребность в нем не удовлетворяется в достаточной мере. Между тем возможности расширения сети детских садов в основном исчерпаны.

В этих условиях основными задачами являются внедрение новых форм предоставления услуг дошкольного образования и содействие их развитию. В первую очередь - создавать группы предшкольной подготовки детей, группы кратковременного пребывания детей, детские сады семейного типа.

На селе для организации таких групп целесообразно использовать высвобождающиеся помещения в школах, расширяя тем самым спектр социальных и образовательных услуг, предоставляемых населению.

Образование

Общий контингент учащихся 2009 - 2010 учебного года составляет 3188 человек, что на 124 учащихся меньше, чем в прошлом году.

Динамика численности школьников Инзенского района

(рисунок не приводится)

2005 - 3962;

2006 - 3718;

2007 - 3465;

2008 - 3312;

2009 - 3188.

Все школы района на 3 ступени обучения имеют численность учащихся менее 150 чел. в городской и менее 84 чел. в сельской местностях.

Реализация Программы “Реструктуризация и оптимизация системы образования района на 2006 - 2010 гг.“ позволила увеличить среднюю наполняемость классов в 2009 году по городу до 21,4 чел., по селу - 9,6 чел. (2008 году - 19,5 чел., село - 8,2 чел. соответственно).

В 2009 учебном году в кружках и спортивных секциях занималось 85% учащихся. Увеличение процента охвата детей дополнительным образованием произошло за счет ведения педагогами неоплачиваемых часов и введенных тренеров по зимним видам спорта.

Все образовательные учреждения района обеспечены педагогическими кадрами, в них работают 576 педагогов.

На основании Постановления Правительства Ульяновской области от 24.03.2009 норматив численности учащихся, приходящихся на 1 учителя, составляет 15 школьников, фактически в образовательных учреждениях района численность составляет 8,8, в 2008 году - 7,7. Средняя наполняемость классов городских школ в 2009 году составляет 21,4, в 2008 году - 19,5 при нормативе 25 человек, в сельской местности в 2009 году - 9,6, в 2008 году - 8,2 при нормативе 14 человек.

Осуществляется в районе поддержка молодых педагогов, разработаны меры их материальной поддержки. 5 молодых педагогов получают ежемесячно дополнительно к заработной плате 1000 руб., все молодые специалисты, прибывшие в район к началу 2007 - 2008 учебного года, получили подъемные в размере 5000 рублей из средств бюджета МО.

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ, составил 96%, в 2008 году результаты были хуже, - 75,2%.

Все образовательные учреждения переведены на нормативное подушевое финансирование, с 2009 года - на новую систему оплаты труда.

Здравоохранение

Основной объем амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи жителям МО “Инзенский район“ оказывают МУЗ “Инзенская ЦРБ“ и 34 ФАП. Кроме того, в МО “Инзенский район“ функционируют ГУЗ “Противотуберкулезный санаторий “Инза“, “Детский противотуберкулезный санаторий “Юлово“, негосударственное лечебно-профилактическое учреждение “Доктор+“, развита сеть негосударственных стоматологических кабинетов.

В МО “Инзенский район“ осуществляется реализация ПНП “Здоровье“, в рамках которой получены медицинское оборудование и санитарный автотранспорт. Отмечаются позитивные результаты развития первичной медико-санитарной помощи детскому и взрослому населению, совершенствуется медицинская помощь беременным женщинам и роженицам в женской консультации и родильном отделении МУЗ “Инзенская ЦРБ“, развивается служба врача общей практики, функционируют анестезиолого-реанимационное отделение, отделение ВИЧ-диагностики клинико-диагностической лаборатории, отделение функциональной диагностики, детская молочная кухня.

Инзенский район относится к территории, в которой естественный прирост населения в 2009 году увеличился, но по-прежнему остается отрицательным. Население Инзенского района на 01.01.2010 составляет 34,9 тыс. человек (из них 45,6% - мужчин), занимая 4-е место по численности населения среди районов Ульяновской области.

Динамика основных причин смертности

в структуре общей смертности населения

(рисунок не приводится)

------------------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦ ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦

+-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Сердечно-сосудистые заболевания ¦65 ¦66 ¦67,2 ¦64,3 ¦69,3 ¦

+-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Травмы и отравления ¦15 ¦13,1 ¦12,7 ¦11,7 ¦9 ¦

+-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Злокачественные новообразования ¦10 ¦12 ¦10 ¦13,9 ¦13,4 ¦

L-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------

Среди основных причин смертности населения в МО “Инзенский район“, как и в целом по Ульяновской области и по России, занимают сердечно-сосудистые заболевания, на 2-м месте - злокачественные новообразования, на 3-м месте - травмы и отравления, в структуре которых последствия, вызываемые употреблением алкоголесодержащих жидкостей.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения во всех возрастных контингентах значительно ниже областных показателей:

- по взрослому населению - на 28,2%;

- по подросткам - на 30,5%;

- по детскому населению - на 30,0%.

Заболеваемость болезнями

системы кровообращения на 1 тыс. населения

(рисунок не приводится)

---------------------T--------T-------T-------T--------T--------¬

¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+--------------------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦Инзенский район ¦12,4 ¦18,1 ¦18,9 ¦38,9 ¦25,3 ¦

+--------------------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦Ульяновская область ¦25,1 ¦28,5 ¦28,5 ¦28,3 ¦26,2 ¦

L--------------------+--------+-------+-------+--------+---------

В течение последних лет в районе осуществлена реструктуризация сети учреждений здравоохранения с приоритетным развитием амбулаторно-поликлинического звена и стационарозамещающих технологий. В 2009 году обеспеченность больничными койками по МО “Инзенский район“ составила 54,0 койки на 10 тыс. человек населения. За 2010 год количество больничных коек по сравнению с 2009 годом сократится на 2,1% и составит 191 койку. В то же время эффективность расходов на содержание одной койки в 2009 году возросла, повысилась эффективность первичного (амбулаторного) звена здравоохранения. В связи с ростом тарифов по ОМС произошло увеличение стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи, стоимости содержания одной койки и койко-дня, однако в 2010 году тарифы снижаются, и поэтому все эти показатели будут снижены к уровню 2009 года.

В связи с приведением к нормативным срокам пребывания пациента на койке сократилась длительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре на 0,5 дня по сравнению с 2008 годом.

Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом начиная с 2008 года имеет существенный рост. Так в 2009 году обеспеченность врачами составила 19,7 человек, обеспеченность средним медперсоналом - 104,1.

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения

(рисунок не приводится)

---------------------T--------T-------T-------T--------T--------¬

¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+--------------------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦МО “Инзенский райо퓦 20 ¦ 18,9 ¦ 18,7 ¦ 18 ¦ 19,5 ¦

+--------------------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦Ульяновская область ¦ 31,7 ¦ 32,1 ¦ 32 ¦ 32,3 ¦ 32,5 ¦

+--------------------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦РФ ¦ 42,4 ¦ 43 ¦ 41 ¦ 42 ¦ 43 ¦

L--------------------+--------+-------+-------+--------+---------

Увеличилась обеспеченность средним медицинским персоналом.

Обеспеченность средним медперсоналом на 10 тыс. населения

(рисунок не приводится)

---------------------T--------T-------T-------T--------T--------¬

¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+--------------------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦МО “Инзенский райо퓦 103,3 ¦ 96,2 ¦ 96 ¦ 104,1 ¦ 103 ¦

+--------------------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦Ульяновская область ¦ 117,7 ¦ 116,9 ¦ 119,5 ¦ 116,7 ¦ 116,6 ¦

L--------------------+--------+-------+-------+--------+---------

В сфере здравоохранения остро стоит кадровая проблема. На конец 2009 года при наличии 116,25 врачебных должностей имелось 68 врачей, из них 26% являются пенсионерами. Со средним медперсоналом: на 342 должности имеется 337 сотрудников, из которых 11% являются пенсионерами.

Соотношение численности врачей и среднего персонала составляет 1:5,2.

В целях поддержки здоровья населения района проводится дополнительная иммунизация, в целом выполнен план национального календаря профилактических прививок.

В целях улучшения деятельности отрасли здравоохранения разработаны мероприятия социального развития здравоохранения на 2009 - 2012 гг., в которые вошли: ремонт отделений ЦРБ, привлечение медицинских кадров - врачей: обучение студентов на медицинских факультетах вузов, оказание материальной помощи молодым специалистам - врачам, приезжающим для работы, обеспечение молодых специалистов социальным жильем; развитие службы врача общей практики.

Физическая культура и спорт

В районе имеются 9 спортивных организаций, 66 спортивных сооружений. В числе спортивных организаций действуют: детско-юношеская спортивная школа, районные спортивные организации: федерации по хоккею, футболу, баскетболу, волейболу, шахматам, шашкам, настольному теннису, спортклуб “Олимп“. По линии ДЮСШ функционируют 47 секций, в них занимаются 795 детей. В коллективах физической культуры систематически занимаются 7760 чел. За 2009 год проведено более 100 спортивно-массовых мероприятий: спартакиады, турниры, первенства, товарищеские матчи, кроссы, пробеги, чемпионаты. Самыми массовыми видами спорта являются баскетбол, футбол, волейбол, легкая атлетика, бокс, гиревой спорт и лыжи.

Широкому вовлечению различных категорий населения в занятия физкультурой и спортом препятствуют слабая материально-техническая база организационной структуры массового спорта и недостаточное обеспечение ее кадрами.

Культура

На территории муниципального образования “Инзенский район“ функционируют 65 учреждений культуры, из них: 32 библиотеки, 31 клуб и 2 детские школы искусств. Работники учреждений культуры успешно работают над приоритетными задачами в отрасли “Культура“. В учреждениях культуры работают 118 специалистов культурно-досуговой деятельности, 3 коллектива со званием “Народный“: “Сударушка“, “Вастома“, детский мордовский коллектив “Лейне“.

В детских школах искусств обучаются 143 учащихся и работают 13 преподавателей. В данных учреждениях функционируют изобразительное, инструментальное, вокальное отделения.

Руководители учреждений клубного типа уделяют внимание и такой деятельности, как проведение мероприятий на платной основе. Так в 2009 году клубными учреждениями заработано 234,5 тыс. руб. Активно работают клубы по интересам и любительские объединения для всех категорий населения.

В клубных учреждениях культуры функционируют 272 клубных формирования, в которых занимаются 4080 чел. Из них для детей до 14 лет - 162 клубных формирования с охватом 2430 чел.

В 2009 году клубными учреждениями культуры проведено 4,7 тыс. мероприятий.

В конце 2009 года на территории Инзенского района в ходе оптимизации было закрыто шесть сельских библиотек.

Социальная защита населения

Забота о пожилых гражданах и инвалидах, поддержка института семьи являются приоритетными направлениями социальной политики на территории муниципального образования “Инзенский район“.

На 01.01.2010 в городе проживают 6906 пенсионеров и инвалидов, в том числе 42 инвалида Великой Отечественной войны, 63 участника Великой Отечественной войны, 13 солдат последнего военного призыва, 2 жителя блокадного Ленинграда, 3 несовершеннолетних узника, 443 вдовы, 2095 тружеников тыла, 4983 ветерана труда, 1570 ветеранов труда Ульяновской области, 4714 инвалидов общего заболевания, 3779 семей, в которых воспитываются 5119 несовершеннолетних детей. Все меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством, в 2009 году предоставлялись в полном объеме.

На территории города Инзы сформирована целостная система, сочетающая разные формы, виды и типы учреждений, оказывающих комплекс социальных услуг гражданам старшего поколения, инвалидам, семьям и несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, осуществляют свою деятельность Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Инзенскому району и ГУСО КЦСОН “Исток“ г. Ульяновска по Инзенскому району.

В отделениях социальной помощи на дому обслуживаются 123 человека.

Управление в своей деятельности стремится к большому охвату населения, нуждающемуся в социальной поддержке государства, улучшению качества обслуживания.

В работе с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, специалисты учреждения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних “Рябинк“ используют эффективные технологии социальной работы, направленные на раннее выявление семейного неблагополучия, профилактику безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних. В городе проживают 57 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 108 детей.

За счет бюджетов всех уровней в 2009 году организованы отдых и оздоровление 202 детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства. Дети отдыхали в социально-реабилитационном центре Восхождение“, лагерях “Юлово“, “Хоббит“, “Лесная сказка“, санатории “Итиль“.

Ежегодно проводится мониторинг социально-экономического положения пожилых людей, инвалидов, семей с детьми с целью выявления нуждающихся в различного вида помощи. На 01.01.2010 оказано всего адресной социальной помощи 6849 пенсионерам и инвалидам, семьям на 5431,9 т.р.

Ежемесячно обновляется банк данных “Социальный реестр“.

С начала 2009 года санаторно-курортным лечением воспользовались 39 пенсионеров, в том числе 24 ветерана труда, 12 пенсионеров по старости, 2 труженика тыла, 1 реабилитированный. На очереди состоят 52 человека, в т.ч. 36 - в “Сосновый бор“ в р.п. Вешкайма и 16 - в сан. им. Чучкалова.

В соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 13.05.2008 N 220-П “О порядке назначения государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам и в Ульяновской области“ из средств областного бюджета на газификацию частных домовладений оказано помощи 31 пенсионеру и инвалиду, многодетным семьям на сумму 123,0 тыс. руб.

С начала года 14 одиноко проживающих граждан помещены в дома-интернаты на постоянное место жительства.

Раздел 2. Основные проблемы развития района

Анализ социально-экономического положения района показывает, что достигнуты определенные успехи и имеются все предпосылки для устойчивого экономического роста. Вместе с тем наблюдается замедление темпов экономического роста. Кроме того, по отдельным социально-экономическим показателям район отстает от других субъектов области.

Необходимым условием дальнейшего экономического развития района является решение ряда проблем в приоритетных направлениях.

Основными проблемами являются:

- в промышленном комплексе:

- технологическая отсталость производства, высокая степень износа основных фондов;

- дефицит оборотных средств у предприятий;

- отсутствие на некоторых предприятиях четкой маркетинговой стратегии и, как следствие, отсутствие вариантов развития с учетом внешних и внутренних факторов;

- низкая конкурентоспособность отдельных видов продукции;

- в агропромышленном комплексе:

- продолжение сокращения объемов производства продукции животноводства и растениеводства, неразвитость системы переработки и закупок сельскохозяйственной продукции у населения;

- снижение плодородия и нерациональное использование почв;

- высокая степень износа основных средств;

- снижение показателей воспроизводства стада и продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы;

- ценовой диспаритет, нарушение соотношения цены на сельскохозяйственную продукцию и цены горюче-смазочных материалов;

- в жилищно-коммунальном комплексе:

- высокая степень изношенности инженерно-технических сетей и как результат - высокие издержки производства, связанные с предоставлением жилищно-коммунальных услуг;

- перевод котельных района на газовое отопление не в полном объеме;

- на рынке труда:

- дефицит квалифицированных рабочих и управленческих кадров (происходит отток профессиональных кадров из района);

- в сфере малого предпринимательства:

- наличие административных барьеров на пути развития предпринимательской деятельности (по вопросам регистрации предпринимательской деятельности, привлечения инвестиций, необоснованной частоты проверок и т.д.);

- недостаточная информированность субъектов малого предпринимательства по вопросам права, в том числе при отстаивании своих интересов;

- слабое развитие сети платных услуг;

- в социальной политике:

- неблагополучная демографическая ситуация;

- низкий уровень жизни значительной части населения;

- разрушение материально-технической базы учреждений социальной сферы;

- высокая разница в уровне жизни городского и сельского населения;

- низкий уровень доходов населения;

- недостаточность жилья для малообеспеченных категорий населения, особенно молодых семей;

- низкий и постоянно понижающийся уровень общей культуры населения, развитие негативных тенденций в духовной жизни.

Раздел 3. Анализ сильных и слабых сторон,

возможностей и потенциальных угроз для развития

(SWOT-анализ муниципального образования)

Таблица 12

-----------------------------------T-------------------------------------¬

¦ Сильные стороны ¦ Слабые стороны ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦1. Благоприятное географическое ¦1. Слабо развитое сельское хозяйство ¦

¦положение в Среднем Поволжье ¦ ¦

¦(граничит с республикой Мордовия и¦ ¦

¦Пензенской областью) ¦ ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦2. Наличие узловой железнодорожной¦2. Невысокий уровень благосостояния ¦

¦станции с ветками на Сызрань (180 ¦населения района, ¦

¦км) и Ульяновск (160 км) ¦неудовлетворительное соотношение ¦

¦ ¦доходов и минимально необходимых ¦

¦ ¦расходов населения, высокая ¦

¦ ¦имущественная дифференциация ¦

¦ ¦населения ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦3. Наличие минерально-сырьевых и ¦3. Периферийное положение в регионе ¦

¦природных ресурсов: лес, мел, ¦ ¦

¦торф, глина, диатомиты, песчаники,¦ ¦

¦бутовый камень ¦ ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦4. Развитая транспортная ¦4. Высокая степень износа основных ¦

¦инфраструктура по району: ¦производственных фондов, инженерной ¦

¦осуществляются автомобильные ¦инфраструктуры предприятий района, ¦

¦грузовые и пассажирские перевозки ¦инженерных сооружений и объектов ¦

¦в областной центр, а также за ¦социальной сферы, высокая доля ¦

¦пределы области: в города ¦убыточных предприятий ¦

¦Никольск, Пенза, Москва, Сызрань, ¦ ¦

¦Самара и т.д. ¦ ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦5. Созданная промышленная ¦5. Изношенность инженерной ¦

¦инфраструктура ¦инфраструктуры и высокая затратность ¦

¦ ¦жилищно-коммунальной сферы ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦6. Газификация района ¦6. Слабо развита система бытового ¦

¦ ¦обслуживания, недостаточно развит ¦

¦ ¦гостиничный сектор ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦7. Наличие свободных площадей для ¦7. Неразвитая банковская, страховая, ¦

¦жилищного строительства ¦лизинговая и т.п. системы района ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦ ¦8. Негативная демографическая ¦

¦ ¦ситуация (сокращение численности ¦

¦ ¦населения, старение населения) ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦ ¦9. Низкая доля собственных доходов ¦

¦ ¦муниципального бюджета в ¦

¦ ¦консолидированном бюджете района ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦ ¦10. Отсутствие четко сформулированной¦

¦ ¦имиджевой политики района ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦ ¦11. Дефицит квалифицированных рабочих¦

¦ ¦и управленческих кадров ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦ Возможности ¦ Потенциальные внутренние угрозы ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦1. Развитие мелкого и среднего ¦1. Недостаточный уровень финансовой ¦

¦бизнеса в перерабатывающей отрасли¦самостоятельности в решении проблем ¦

¦ ¦социально-экономического развития ¦

¦ ¦района, невозможность использовать ¦

¦ ¦бюджет для экономического роста ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦2. Создание потребительских ¦2. Слабый платежеспособный спрос, ¦

¦кооперативов в сельском хозяйстве ¦отток квалифицированных специалистов ¦

¦для реализации нужд поселений. ¦в другие регионы ¦

¦Развитие туристической отрасли, ¦ ¦

¦сохранение условий для здоровья ¦ ¦

¦населения ¦ ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦3. Расширение международных, ¦3. Низкий уровень развития механизмов¦

¦межрегиональных и межмуниципальных¦кредитования реального сектора ¦

¦контактов ¦экономики, невозможность привлечения ¦

¦ ¦ресурсов для обновления основных ¦

¦ ¦фондов ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦4. Развитие придорожного бизнеса ¦4. Усиление отставания в техническом ¦

¦ ¦развитии производства, снижение его ¦

¦ ¦эффективности ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦ ¦5. Неустойчивое функционирование ¦

¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства, ¦

¦ ¦опасность возникновения чрезвычайных ¦

¦ ¦ситуаций, снижение уровня ¦

¦ ¦обеспеченности населения жилищно- ¦

¦ ¦коммунальными услугами, ухудшение ¦

¦ ¦качества питьевой воды ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦ ¦6. Ухудшение демографических ¦

¦ ¦показателей ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦ ¦7. Непривлекательность для инвестора,¦

¦ ¦отсутствие инфраструктуры развития и ¦

¦ ¦поддержки бизнеса ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦ ¦8. Распространение алкоголизма и ¦

¦ ¦наркомании ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦ ¦9. Низкий уровень благоустройства в ¦

¦ ¦сельских поселениях и наличие больших¦

¦ ¦массивов ветхой жилищной застройки ¦

+----------------------------------+-------------------------------------+

¦ Потенциальные внешние угрозы для развития Инзенского района ¦

+------------------------------------------------------------------------+

¦1. Недостаточная развитость экономики района, ее высокая зависимость от ¦

¦общероссийской экономической конъюнктуры, тарифной политики ¦

¦естественных монополий. ¦

¦2. Возможность ослабления конкурентных позиций производителей ¦

¦промышленной и сельскохозяйственной продукции района при возможном ¦

¦воздействии мирового финансового кризиса. ¦

¦3. Изменение налоговых взаимоотношений не всегда в интересах ¦

¦муниципального образования может привести к сокращению поступлений ¦

¦средств из областного бюджета и уменьшению собственной доходной базы ¦

¦района ¦

L-------Раздел 4. Стратегическая цель

и основные стратегические задачи

социально-экономического развития МО

“Инзенский район“ на 2011 - 2015 гг.

Инзенский район определил стратегическую цель: создание передового района Ульяновской области с динамично и устойчиво развивающимся производственным комплексом, инвестиционной привлекательностью, развитой инфраструктурой, в котором обеспечиваются достойное качество жизни всех категорий населения, общественная и личная безопасность граждан.

Таблица 13

---------------------------------------------¬

¦Создание новых многопрофильных производств и¦

¦повышение конкурентной способности экономики¦

¦ района ¦

(-------------------) L---------------------------------------------

¦Создание передового¦

¦района Ульяновской ¦ ---------------------------------------------¬

¦области с динамично¦ ¦Увеличение рождаемости и снижение смертности¦

¦ и устойчиво ¦ L---------------------------------------------

¦ развивающимся ¦

¦ производственным ¦ ---------------------------------------------¬

¦ комплексом, ¦ ¦Совершенствование деятельности муниципальной¦

¦ инвестиционной ¦=> ¦ системы здравоохранения ¦

¦привлекательностью,¦ L---------------------------------------------

¦ развитой ¦

¦инфраструктурой, в ¦ ---------------------------------------------¬

¦ котором ¦ ¦ Повышение качества образования ¦

¦ обеспечивается ¦ L---------------------------------------------

¦достойное качество ¦

¦ жизни всех ¦ ---------------------------------------------¬

¦категорий населения¦ ¦Увеличение культурного потенциала и развитие¦

(-------------------) ¦ физической культуры и спорта ¦

L---------------------------------------------

---------------------------------------------¬

¦ Повышение надежности функционирования ¦

¦ жилищно-коммунального комплекса района ¦

L---------------------------------------------

---------------------------------------------¬

¦ Совершенствование муниципальной и ¦

¦ межмуниципальной инфраструктуры ¦

L---------------------------------------------

Раздел 5. Основные направления

и мероприятия по реализации Программы

5.1. Создание новых многопрофильных производств

и повышение конкурентной способности экономики района

Основами экономического и социального развития любого района являются его финансовая независимость и самодостаточность. Для достижения поставленной цели необходимо увеличение объемов производства в промышленности, что увеличит поступления налогов в бюджет. Поэтому резервом развития и пополнения доходов остаются развитие реального производства и создание нового.

Данная стратегическая задача включает в себя несколько основных мероприятий:

1. создание условий для организации новых и модернизации действующих промышленных предприятий, таких как:

- строительство новых заводов по производству:

строительной и технической нанокерамики мощностью 60 млн. шт. кирпича в год;

сухих строительных смесей мощностью 90 тыс. тонн в год;

по розливу болгарских вин;

- создание производства легких нанопористых заполнителей и наполнителей на основе природного наноструктурированного материала;

- продолжается работа по созданию научно-производственного кластера эффективного использования минеральных ресурсов нерудных материалов, в т.ч. работа по созданию научно-технологического центра по изучению диатомита материалов;

2. содействие отечественным и зарубежным инвесторам в эффективном вложении инвестиций в объекты промышленного производства, для чего:

- ведется координация деятельности по реализации следующих инвестиционных проектов, находящихся в стадии разработки:

завода по производству щебня на основе Дубенского месторождения;

завода по производству кирпича на основе Труслейского и Забалуйского месторождений;

завода малоэтажного домостроения и других предприятий глубокой переработки древесины;

- оказание эффективной поддержки приоритетных инвестиционных проектов в виде налоговых льгот, минимальных ставок аренды земельных участков.

В 2011 - 2015 гг. за счет дополнительного финансирования необходимо реализовать ряд мероприятий (приложение 1).

5.2. Увеличение рождаемости и снижение смертности

Основные мероприятия политики в области демографии:

1. создание благоприятных условий для рождения и воспитания здоровых детей, социальной и медицинской защиты материнства и детства, для чего продолжить социальную политику по поддержке женщин во время беременности, родов и в послеродовом периоде, ежемесячное обеспечение продуктовыми наборами, бесплатный проезд до женской консультации;

2. проведение обязательной всеобщей диспансеризации, что позволит выявить заболевание на ранних стадиях;

3. пропаганда здорового семейного образа жизни;

4. формирование ответственности каждой семьи за воспитание духовно и физически развитой личности;

5. предотвращение алкоголизации и наркомании, насилия в семье.

Реализация программных мероприятий нашла отражение в районной программе “Демографическое развитие района“.

5.3. Совершенствование деятельности

муниципальной системы здравоохранения

По данному направлению необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. строительство инфекционного отделения;

2. реконструкция зданий хирургического отделения, роддома под офисы врача общей практики в г. Инзе;

3. проведение капитального ремонта зданий терапевтического отделения, станции скорой помощи, стерилизационного отделения;

4. продолжение оснащения муниципального здравоохранения современным лечебно-диагностическим оборудованием;

5. обеспечение 100-процентной укомплектованности врачами к 2015 году, для чего:

5.1. оказание материальной помощи молодым специалистам - врачам, приезжающим для работы в район, заключившим трудовой договор на срок не менее пяти лет и отработавшим один год, в сумме 20 тыс. рублей, отработавшим два года, - 40,0 тыс. рублей, отработавшим три года, - 60 тыс. рублей;

5.2. финансирование из консолидированного бюджета района обучения студентов на медицинских факультетах высших учебных заведений с условием возврата данных специалистов в район для работы не менее 5 лет в качестве врачей-специалистов;

5.3. обеспечение молодых специалистов - врачей социальным жильем;

5.4. финансирование доплаты специалистам на компенсацию стоимости коммунальных услуг и платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Мероприятия по реализации направлений в 2011 - 2015 гг. изложены в приложении 2 к Программе.

5.4. Повышение качества образования

Основными мероприятиями по данному направлению являются:

1. строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Инзе;

2. создание необходимых условий для закрепления молодых специалистов, обеспечения благоприятных условий для их трудовой деятельности и быта, для чего:

2.1. оказание материальной помощи молодым специалистам - педагогам, приезжающим для работы в район, заключившим трудовой договор на срок не менее пяти лет и отработавшим один год, в сумме 10 тыс. рублей, отработавшим два года, - 20,0 тыс. рублей, отработавшим три года, - 30 тыс. рублей;

2.2. предусмотреть обеспечение молодых специалистов социальным жильем.

Мероприятия по реализации направлений в 2011 - 2015 гг. изложены в приложении 3 к Программе.

5.5. Увеличение культурного потенциала

и развитие физической культуры и спорта

Основными направлениями для реализации данной задачи остаются оптимизация и модернизация сферы культуры района, ее творческое и технологическое совершенствование. Для чего предполагается провести следующие мероприятия:

1. строительство в г. Инзе социально-культурного центра;

2. реконструкция сельского Дома культуры в с. Труслейке;

3. модернизация Инзенской детской школы искусств;

4. строительство спортивного комплекса для занятия зимними видами спорта;

5. организация конно-спортивной школы.

Мероприятия по реализации направлений в 2011 - 2015 гг. изложены в приложении 4 к Программе.

5.6. Повышение надежности функционирования

жилищно-коммунального комплекса района

Основными задачами развития жилищно-коммунального комплекса Инзенского района являются повышение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса района, обеспечение его инвестиционной привлекательности, для чего осуществить следующие мероприятия:

- строительство и восстановление наружного освещения на сумму 88,3 км;

- продолжение газификации района, в том числе строительство:

- газопроводов высокого давления протяженностью 7,7 км;

- газопроводов среднего и низкого давления протяженностью 229,9 км;

- строительство водопроводных сетей - 4,7 км, реконструкция водопроводных сетей - 11,7 км;

- строительство канализационных сетей - 3,1 км;

- модернизация восьми котельных;

- модернизация 18 км тепловых сетей.

Мероприятия по реализации направлений в 2011 - 2015 гг. изложены в приложении 5 к Программе.

5.7. Совершенствование муниципальной

и межмуниципальной инфраструктуры

Важным конкурентным преимуществом является развитая инфраструктура района. Для достижения этой задачи необходимо осуществить следующие основные мероприятия:

1. ремонт 16,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, 9,5 км тротуаров;

2. двух пешеходных мостов;

3. строительство двух пешеходных мостов;

4. капитальный ремонт 50 многоквартирных домов площадью 48,6 тыс. кв. м.

Мероприятия по реализации направлений в 2011 - 2015 гг. изложены в приложении 6 к Программе.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий от реализации комплексного плана будет производиться на основе системы индикаторов и мониторинга эффективности выполнения поставленных стратегических задач.

6.1. Индикаторы реализации Программы

Таблица 14

---------------------------T-----T-------T-------T-----------------------¬

¦ Макроэкономические ¦ Ед. ¦ Отчет ¦Оценка ¦ Прогноз ¦

¦ показатели ¦изм. +-------+-------+-------T-------T-------+

¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2013 ¦ 2015 ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Показатели экономического развития ¦

+--------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------+

¦Уровень безработицы ¦% ¦2,34 ¦2,0 ¦1,9 ¦1,7 ¦1,5 ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Заработная плата ¦Руб. ¦11540,8¦13400 ¦14700 ¦16200 ¦18600 ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦В % к базовому 2009 г. ¦% ¦114 ¦116 ¦127 ¦140 ¦161 ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Инвестиции в основной ¦Тыс. ¦339900 ¦445000 ¦450000 ¦580000 ¦750000 ¦

¦капитал по полному кругу ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦В % к базовому 2009 г. ¦% ¦64,8 ¦131 ¦132 ¦182 ¦235 ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Налоговые и неналоговые ¦Тыс. ¦111994 ¦125510 ¦122060 ¦140000 ¦160000 ¦

¦поступления в ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦консолидированный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципального образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦В % к базовому 2009 году ¦% ¦93,9 ¦112 ¦109 ¦150 ¦180 ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Промышленное производство ¦Тыс. ¦1052819¦1126516¦2515000¦4200750¦4421200¦

¦(в сопоставимых ценах) ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦В % к базовому 2009 г. ¦% ¦104,8 ¦107 ¦146 ¦243 ¦256 ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Деревообрабатывающая ¦Тыс. ¦622829 ¦660199 ¦726200 ¦1176200¦1290000¦

¦промышленность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦В % к базовому 2009 г. ¦% ¦104,8 ¦106 ¦117 ¦189 ¦207 ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Удельный вес в объеме ¦% ¦59,2 ¦59,6 ¦29 ¦28 ¦29 ¦

¦промышленного производства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Производство строительных ¦Тыс. ¦242130 ¦256657 ¦802130 ¦2002130¦3042130¦

¦материалов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Удельный вес в объеме ¦ ¦23 ¦23 ¦32 ¦48 ¦69 ¦

¦промышленного производства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦В % к базовому 2009 г. ¦% ¦129,7 ¦106 ¦331 ¦827 ¦1256 ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Малый бизнес ¦

+--------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------+

¦Число малых предприятий ¦Шт. ¦368 ¦390 ¦410 ¦415 ¦450 ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Выпуск товаров и услуг ¦Тыс. ¦620000 ¦626000 ¦700000 ¦780000 ¦810000 ¦

¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦В % к базовому 2009 году ¦% ¦102 ¦101 ¦113 ¦126 ¦131 ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Показатели социального развития ¦

+--------------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------+

¦Охват детей в возрасте 1 -¦% ¦52 ¦53 ¦55 ¦60 ¦65 ¦

¦6 лет дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Численность врачей, всего ¦Чел. ¦92 ¦92 ¦96 ¦97 ¦100 ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦на 10000 населения ¦ ¦25,5 ¦25,5 ¦27,1 ¦27,7 ¦29 ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Численность среднего мед. ¦Чел. ¦457 ¦457 ¦457 ¦457 ¦457 ¦

¦персонала, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

¦на 10000 населения ¦ ¦126,6 ¦126,6 ¦130,6 ¦130,9 ¦131 ¦

L--------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------

6.2. Эффективность выполнения

поставленных стратегических задач

1. Создание новых многопрофильных производств

и повышение конкурентной способности экономики района

Таблица 15

----T--------------------------T----------T-----------------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Ожидаемые результаты ¦

¦п/п¦ ¦выполнения¦ ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦1 ¦Модернизация производства ¦2011 - ¦Объем промышленного ¦

¦ ¦и строительство завода по ¦2015 гг. ¦производства - 1040 млн. ¦

¦ ¦производству строительной ¦ ¦руб., создание 300 новых ¦

¦ ¦и технической керамики ¦ ¦рабочих мест, налоги во все ¦

¦ ¦ ¦ ¦уровни бюджетов - 3,28 млн. ¦

¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦2 ¦Создание производства ¦2011 - ¦Объем промышленного ¦

¦ ¦легких нанопористых ¦2014 гг. ¦производства - 400 млн. руб.,¦

¦ ¦заполнителей и ¦ ¦создание 80 новых рабочих ¦

¦ ¦наполнителей на основе ¦ ¦мест, налоги во все уровни ¦

¦ ¦природного ¦ ¦бюджетов - 0,8 млн. руб. ¦

¦ ¦наноструктурированного ¦ ¦ ¦

¦ ¦материала ¦ ¦ ¦<“r>
+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦3 ¦Ввод в эксплуатацию завода¦2011 г. ¦Объем промышленного ¦

¦ ¦“Сухие строительные смес蓦 ¦производства - 210 млн. руб.,¦

¦ ¦ ¦ ¦создание 20 новых рабочих ¦

¦ ¦ ¦ ¦мест, налоги во все уровни ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджетов - 0,6 млн. руб. ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦4 ¦Строительство завода ¦2014 г. ¦Объем промышленного ¦

¦ ¦малоэтажного домостроения ¦ ¦производства - 50 млн. руб., ¦

¦ ¦ ¦ ¦создание 25 новых рабочих ¦

¦ ¦ ¦ ¦мест, налоги во все уровни ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджетов - 0,3 млн. руб. ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦5 ¦Строительство завода по ¦2011 - ¦Объем промышленного ¦

¦ ¦переработке отходов ¦2012 гг. ¦производства - 400 млн. руб.,¦

¦ ¦древесины (паллеты) ¦ ¦создание 15 новых рабочих ¦

¦ ¦ ¦ ¦мест, налоги во все уровни ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджетов - 0,3 млн. руб. ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦6 ¦Строительство завода по ¦2012 - ¦Объем промышленного ¦

¦ ¦производству щебня ¦2014 гг. ¦производства - 800 млн. руб.,¦

¦ ¦(Дубенское месторождение) ¦ ¦создание 45 новых рабочих ¦

¦ ¦ ¦ ¦мест, налоги во все уровни ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджетов - 0,9 млн. руб. ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦7 ¦Строительство завода по ¦2011 - ¦Объем промышленного ¦

¦ ¦разливу болгарских вин ¦2013 гг. ¦производства - 100 млн. руб.,¦

¦ ¦ ¦ ¦создание 40 новых рабочих ¦

¦ ¦ ¦ ¦мест, налоги во все уровни ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджетов - 0,5 млн. руб. ¦

L---+--------------------------+----------+------------------------------

2. Совершенствование деятельности муниципальной

системы здравоохранения

Таблица 16

----T--------------------------T----------T-----------------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Ожидаемые результаты ¦

¦п/п¦ ¦выполнения¦ ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦1 ¦Реконструкция здания ¦2011 - ¦Повышение качества жизни и ¦

¦ ¦родильного дома ¦2012 гг. ¦здоровья детей за счет ¦

¦ ¦ ¦ ¦создания благоприятных ¦

¦ ¦ ¦ ¦условий для их комплексного ¦

¦ ¦ ¦ ¦развития ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦2 ¦Реконструкция здания ¦2013 - ¦Создание условий для ¦

¦ ¦хирургического отделения ¦2014 гг. ¦получения качественных ¦

¦ ¦ ¦ ¦медицинских услуг ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦3 ¦Капитальный ремонт ¦2011 - ¦Создание условий для ¦

¦ ¦терапевтического отделения¦2012 гг. ¦получения качественных ¦

¦ ¦ ¦ ¦медицинских услуг ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦4 ¦Капитальный ремонт здания ¦2015 г. ¦Создание условий для ¦

¦ ¦станции скорой медицинской¦ ¦получения качественных ¦

¦ ¦помощи ¦ ¦медицинских услуг ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦5 ¦Открытие офиса врача общей¦2013 г. ¦Оказание медицинских услуг в ¦

¦ ¦практики в г. Инзе ¦ ¦7-м микрорайоне г. Инзы, ¦

¦ ¦ ¦ ¦создание 5 койко-мест ¦

¦ ¦ ¦ ¦дневного стационара ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦6 ¦Строительство ¦2013 - ¦Ввод в эксплуатацию здания ¦

¦ ¦инфекционного отделения ¦2014 гг. ¦инфекционного отделения на 30¦

¦ ¦ ¦ ¦койко-мест ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦7 ¦Капитальный ремонт здания ¦2014 - ¦Создание условий для ¦

¦ ¦стерилизационного ¦2015 гг. ¦получения качественных ¦

¦ ¦отделения ¦ ¦медицинских услуг ¦

L---+--------------------------+----------+------------------------------

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Повышение качества образования

Таблица 17

----T--------------------------T----------T-----------------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Ожидаемые результаты ¦

¦п/п¦ ¦выполнения¦ ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦1 ¦Строительство дошкольного ¦2013 - ¦Строительство дошкольного ¦

¦ ¦образовательного ¦2015 гг. ¦образовательного учреждения в¦

¦ ¦учреждения ¦ ¦г. Инзе на 70 мест ¦

L---+--------------------------+----------+------------------------------

4. Увеличение культурного потенциала

и развитие физической культуры и спорта

Таблица 18

----T--------------------------T----------T-----------------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Ожидаемые результаты ¦

¦п/п¦ ¦выполнения¦ ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦1 ¦Модернизация Инзенской ¦2013 г. ¦Дополнительные условия для ¦

¦ ¦детской школы искусств ¦ ¦обучения воспитанников школы ¦

¦ ¦ ¦ ¦искусств, открытие новых ¦

¦ ¦ ¦ ¦драматического и ¦

¦ ¦ ¦ ¦хореографического отделений ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦2 ¦Реконструкция сельского ¦2012 г. ¦Организация и проведение ¦

¦ ¦Дома культуры с. Труслейка¦ ¦культурно-массовых ¦

¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦3 ¦Строительство в г. Инзе ¦2012 - ¦Формирование здорового образа¦

¦ ¦социально-культурного ¦2013 гг. ¦жизни, развитие массового ¦

¦ ¦центра ¦ ¦спорта ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦4 ¦Строительство спортивного ¦2013 - ¦Популяризация зимних видов ¦

¦ ¦комплекса для занятий ¦2014 гг. ¦спорта ¦

¦ ¦зимними видами спорта ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------+----------+-----------------------------+

¦5 ¦Организация ¦2015 г. ¦Создание популярного и ¦

¦ ¦конно-спортивной школы ¦ ¦привлекательного вида спорта,¦

¦ ¦ ¦ ¦места отдыха, профилактики и ¦

¦ ¦ ¦ ¦лечения различных заболеваний¦

L---+--------------------------+----------+------------------------------

5. Повышение надежности функционирования

жилищно-коммунального комплекса муниципального

образования с применением энергосберегающих технологий

Таблица 19

------------------T--------T--------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Ожидаемые результаты ¦

¦ мероприятия ¦ выпол- ¦ ¦

¦ ¦ нения ¦ ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦1. Строительство газопроводов: ¦

+-----------------T--------T--------------------------------------------+

¦- высокого ¦2012 г. ¦Завершение строительства газопроводов ¦

¦ ¦ ¦высокого давления с. Оськино до с. Труслейки¦

¦ ¦ ¦- 7,7 км ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦- среднего и ¦2011 г. ¦Ул. Огарева - Гагарина, Вокзальная - ¦

¦низкого давления ¦ ¦Тупиковая - 11,2 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2011 г. ¦Ул. Герцена - 2,0 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2012 г. ¦С. Труслейка - 7,7 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2012 г. ¦Завершение строительства в Оськинском ¦

¦ ¦ ¦сельском поселении - 29 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2013 г. ¦Микр. Пазухино, северная часть, микр. ¦

¦ ¦ ¦Китовка, микр. Лесхоз - 8 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2014 г. ¦Черемушкинское сельское поселение - 59 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2014 г. ¦Валгусское сельское поселение - 51 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2015 г. ¦Коржевское сельское поселение - 62 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2011 г. ¦Прокол под железнодорожным полотном в ¦

¦ ¦ ¦северную часть г. Инзы ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦2. Новое ¦2012 - ¦Г. Инза - 20,6 км ¦

¦строительство ¦2013 гг.¦ ¦

¦сетей уличного ¦ ¦ ¦

¦освещения ¦ ¦ ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2014 г. ¦Глотовское городское поселение - 13,3 км ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2014 г. ¦Валгусское сельское поселение - 43 км ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2015 г. ¦Оськинское сельское поселение - 12 км ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦3. Строительство,¦2011 г. ¦Реконструкция в с. Черемушки и с. Поддубное ¦

¦реконструкция и ¦ ¦- 3,0 км, окончание строительства ¦

¦капремонт ¦ ¦водопровода в с. Забалуйке - 4,9 км ¦

¦водопроводных ¦ ¦ ¦

¦сетей ¦ ¦ ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2012 г. ¦Строительство в г. Инзе, ул. Борьба и ¦

¦ ¦ ¦реконструкция водовода в г. Инзе - 3,5 км ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2013 г. ¦Капремонт в с. Пятино, с. Тияпино - 3,2 км, ¦

¦ ¦ ¦реконструкция водопроводов в р.п. Глотовке -¦

¦ ¦ ¦18,2 км, пос. Неклюдово - 4,5 км, с. ¦

¦ ¦ ¦Чумакино - 4,5 км ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2013 г. ¦Строительство в с. Троицкое - 1,2 км ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2014 г. ¦Реконструкция в с. Бояркино - 6,0 км ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2015 г. ¦Реконструкция в г. Инзе по ул. Вокзальной - ¦

¦ ¦ ¦1,5 км, ул. Октябрьской - Чернышевской - 1,2¦

¦ ¦ ¦км ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2015 г. ¦Реконструкция в с. Валгуссы - 8 км ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦4. Строительство ¦2012 г. ¦Г. Инза, микр. Лесхоз - 2,7 км ¦

¦канализационных ¦ ¦ ¦

¦сетей и КНС ¦ ¦ ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦Строительство ¦2015 г. ¦Г. Инза, ул. Огарева - Гагарина - 0,4 км ¦

¦канализационных ¦ ¦ ¦

¦сетей ¦ ¦ ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦5. Модернизация ¦2013 - ¦Г. Инза - 18 км ¦

¦тепловых сетей ¦2015 гг.¦ ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦6. Модернизация ¦2011 - ¦Г. Инза - 8 котельных ¦

¦котельных ¦2015 гг.¦ ¦

L-----------------+--------+---------------------------------------------

6. Совершенствование муниципальной

и межмуниципальной инфраструктуры

Таблица 20

------------------T--------T--------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Ожидаемые результаты ¦

¦ мероприятия ¦ выпол- ¦ ¦

¦ ¦ нения ¦ ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦Ремонт ¦2013 г. ¦Г. Инза, через р. Сюксюмку - ул. Карабанова ¦

¦пешеходного моста+--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2014 г. ¦Г. Инза, через р. Сюксюмку - ул. Садовая ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦Ремонт дорог ¦2011 г. ¦Г. Инза, ул. Революции, 0,2 км ¦

¦местного значения+--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2012 г. ¦Г. Инза, ул. Алашеева, 0,6 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2012 г. ¦Г. Инза, ул. Ульяновская, 0,7 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2013 г. ¦Г. Инза, ул. Энгельса, 0,5 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2013 г. ¦Г. Инза, ул. Малиновского, 0,6 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2014 г. ¦Г. Инза, ул. Комсомольская, 0,6 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2014 г. ¦Г. Инза, ул. Железной Дивизии, 2,2 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2012 г. ¦В г. Инзе, ул. Фрунзе, 0,5 км ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦Ремонт тротуаров ¦2013 г. ¦Г. Инза, ул. Вокзальная, 1,2 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2013 г. ¦Г. Инза, ул. Садовая - Луговая, 1,0 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2013 г. ¦Г. Инза, ул. Малиновского, 0,7 км ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2014 г. ¦Г. Инза, ул. Тупиковая, 0,4 км ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦Строительство ¦2011 г. ¦Г. Инза, от остановки 7-й микрорайон до ¦

¦тротуара ¦ ¦остановки ПОШ, 1 км ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦Капитальный ¦2011 г. ¦Г. Инза, капитальный ремонт 50 ¦

¦ремонт жилого ¦ ¦многоквартирных домов общей площадью 48,6 ¦

¦фонда ¦ ¦тыс. кв. м ¦

+-----------------+--------+--------------------------------------------+

¦Создание ¦2011 г. ¦Создание пожарного поста в с. Б. Борисовке, ¦

¦пожарного поста ¦ ¦создание 11 рабочих мест ¦

¦ +--------+--------------------------------------------+

¦ ¦2012 г. ¦Создание пожарного поста в с. Коржевке, ¦

¦ ¦ ¦создание 11 рабочих мест ¦

L-----------------+--------+---------------------------------------------

Раздел 7. Объемы и источники финансирования Программы

Таблица 21

тыс. руб.

------T-----------T-----------------------------------------------------¬

¦Годы ¦ Всего ¦ Источники финансирования ¦

¦ ¦(тыс. руб.)+---------T--------T----------T-----------T-----------+

¦ ¦ ¦ Бюджеты ¦ Бюджет ¦Областной ¦ Федер. ¦ Средства ¦

¦ ¦ ¦поселений¦ района ¦ бюджет ¦ бюджет ¦инвесторов ¦

+-----+-----------+---------+--------+----------+-----------+-----------+

¦2011 ¦739077 ¦12125,7 ¦31508 ¦84136,8 ¦290206,5 ¦321100 ¦

+-----+-----------+---------+--------+----------+-----------+-----------+

¦2012 ¦770228,6 ¦7453 ¦18828,6 ¦1300370 ¦120223 ¦493150 ¦

+-----+-----------+---------+--------+----------+-----------+-----------+

¦2013 ¦844644,8 ¦12384,5 ¦10287 ¦157719,8 ¦200253,2 ¦464000 ¦

+-----+-----------+---------+--------+----------+-----------+-----------+

¦2014 ¦827827 ¦22030,2 ¦17831 ¦153612,4 ¦227353,4 ¦407000 ¦

+-----+-----------+---------+--------+----------+-----------+-----------+

¦2015 ¦420052 ¦15487,1 ¦14560 ¦83014,5 ¦196790,5 ¦110200 ¦

+-----+-----------+---------+--------+----------+-----------+-----------+

¦Всего¦3601829,4 ¦69480,8 ¦93014,6 ¦608853,5 ¦1034826,6 ¦1795450 ¦

L-----+-----------+---------+--------+----------+-----------+------------

Примечание: финансирование объектов за счет федерального и областного бюджетов осуществляется при условии включения их в федеральные и/или областные целевые программы, федеральную и (или) областную адресную инвестиционную программу; финансирование за счет средств бюджета муниципального образования “Инзенский район“ осуществляется исходя из возможностей бюджета.

8. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы социально-экономического развития Инзенского района на 2011 - 2015 годы представляет собой комплекс правовых, организационных и экономических мероприятий, разработанных на территории района в целях создания условий для формирования эффективной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной обеспечить последовательное повышение уровня и качества жизни населения.

Комплекс правовых мер предполагает собой разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов, касающихся реализации программных мероприятий, мониторинга, контроля за ходом выполнения Программы в целом, оценки эффективности реализации Программы.

Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы должно быть разработано в течение 2010 года.

В дальнейшем по мере реализации Программы будет осуществляться ее корректировка.

Организационно реализация Программы будет обеспечиваться следующим образом:

Роль заказчика и разработчика Программы отводится Администрации района с ее структурными подразделениями.

Утверждается Программа решением Совета депутатов муниципального образования “Инзенский район“.

Основным исполнителем Программы является Администрация района, несущая ответственность за ее разработку и эффективное, своевременное и полное проведение мероприятий и реализацию проектов Программы. В качестве соисполнителей Программы будут привлекаться органы местного самоуправления, предприятия, организации, реализующие программные мероприятия.

Кроме того, Администрация района осуществляет общую координацию реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения.

Реализация Программы будет осуществляться посредством разработки и выполнения новых и уже действующих программ, а также мероприятий по различным отраслям экономики района.

Достижение целей Программы в значительной мере будет способствовать реализации национальных проектов “Развитие АПК“, “Здоровье“, “Образование“, “Доступное, комфортное жилье - гражданам России“, федеральной программы “Социальное развитие села до 2010 года“, областных целевых программ.

Механизм реализации Программы будет осуществляться через созданные в районе межведомственные комиссии и советы.

Это - координационный совет по развитию малого предпринимательства, комиссия по землепользованию и застройке, трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, рабочая группа по разработке программы социально-экономического развития района, уполномоченный орган по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и др.

В процессе реализации Программы в целях необходимости предусматривается создание новых комиссий и рабочих групп, которые будут управлять процессом реализации намеченных программных мероприятий.

Механизм реализации Программы предусматривает мониторинг и подведение итогов социально-экономического развития, которые ежеквартально будут подводить структурные подразделения Администрации района. Результаты мониторинга будут находить свое отражение в докладах и справках, публиковаться в печати, что позволит увязать механизм реализации Программы с бюджетным процессом района и планированием.

Ежегодно итоги социально-экономического развития района и задачи на следующий период рассматриваются на заседании Совета депутатов района.

Учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность Инзенского района, необходимо сохранить в различных пределах прямое финансирование из федерального и областного бюджетов отдельных программ и проектов, использовать различные виды государственной поддержки.

Экономический механизм реализации Программы предполагает ее дальнейшее совершенствование путем внесения изменений и дополнений финансирования проектов и мероприятий в зависимости от складывающейся социально-экономической ситуации в районе.

9. Организация управления

Программой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль над реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Инзенского района.

Муниципальный заказчик выполняет следующие функции:

обеспечивает подготовку проекта Программы, его согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Ульяновской области, федеральными органами исполнительной власти и утверждение в порядке, установленном действующим законодательством;

осуществляет координацию деятельности по выполнению программных мероприятий, регулярный мониторинг и оценку их результативности, содействует разрешению спорных или конфликтных ситуаций;

организует непосредственный контроль над реализацией региональных целевых программ на территории Инзенского района и мероприятий по осуществлению институциональных и структурных преобразований, формированию финансовых и инновационных институтов, развитию межмуниципальных и внутрирайонных кооперационных связей;

обеспечивает своевременную подготовку и представление Губернатору - Председателю Правительства Ульяновской области отчета о ходе реализации Программы;

размещает информацию о ходе реализации Программы на сайте Администрации Инзенского района;

согласует перечень первоочередных проектов и мероприятий, намечаемых к финансированию в очередном финансовом году, с учетом объема выделяемых бюджетных средств.

По итогам работы за год Администрация Инзенского района совместно с Министерством экономики Ульяновской области готовит отчет о ходе реализации Программы по развернутой форме, содержащей оценку эффективности выполнения программных мероприятий и предложения по корректировке Программы. Ежегодный отчет представляется Губернатору - Председателю Правительства Ульяновской области не позднее 20 февраля.

Приложение 1

Ресурсное обеспечение

мероприятий, включенных для

реализации стратегической задачи

“Создание новых многопрофильных производств

и повышение конкурентной способности экономики

района“ Программы социально-экономического развития

Инзенского района Ульяновской области на 2011 - 2015 гг.

(тыс. руб.)

-----------------------T--------------T------T---------T-----------------------------------------------¬

¦Инвестиционные проекты¦ Проблемное ¦Период¦ Всего ¦ Источники финансирования ¦

¦ ¦ поле ¦реали-¦ (тыс. +----------T------T----------T-------T----------+

¦ ¦ ¦ зации¦ руб.) ¦ Бюджеты ¦Бюджет¦Областной ¦Федер. ¦ Средства ¦

¦ ¦ ¦ (год)¦ ¦поселений ¦района¦ бюджет ¦бюджет ¦инвесторов¦

+----------------------+--------------+------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦Модернизация ¦Отраслевая ¦2011 ¦175000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦175000,0 ¦

¦производства и ¦диверсификация+------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦строительство завода ¦ ¦2012 ¦100000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100000,0 ¦

¦по производству ¦ +------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦строительной и ¦ ¦2013 ¦100000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100000,0 ¦

¦технической керамики ¦ +------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦100000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100000,0 ¦

¦ ¦ +------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦100000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100000,0 ¦

+----------------------+--------------+------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦Итого ¦575000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦575000,0 ¦

+----------------------T--------------T------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦Создание производства ¦Отраслевая ¦2011 ¦145000,0 ¦ ¦ ¦ ¦70000,0¦75000,0 ¦

¦легких нанопористых ¦диверсификация+------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦заполнителей и ¦ ¦2012 ¦200000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦200000,0 ¦

¦наполнителей на основе¦ +------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦природного ¦ ¦2013 ¦210000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦210000,0 ¦

¦наноструктурированного¦ +------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦материала ¦ ¦2014 ¦215000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦215000,0 ¦

+----------------------+--------------+------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦Итого ¦770000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦70000,0¦700000,0 ¦

+----------------------T--------------T------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦Ввод в эксплуатацию ¦Диверсификация¦2011 ¦10000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000,0 ¦

¦завода “Сухие ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительные смеси“ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------------+------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦Итого ¦10000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦10000,0 ¦

+----------------------T--------------T------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦Строительство завода ¦Создание ¦2014 ¦12000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12000,0 ¦

¦малоэтажного ¦лесопере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦домостроения ¦рабатывающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦низкосортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------------+------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦Итого ¦12000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦12000,0 ¦

+----------------------T--------------T------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦Строительство завода ¦Создание ¦2011 ¦20000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20000,0 ¦

¦по переработке отходов¦лесопере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦древесины (паллеты) ¦рабатывающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства +------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦ ¦низкосортной ¦2012 ¦50000,0“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50000,0 ¦

¦ ¦древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------------+------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦Итого ¦70000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦70000,0 ¦

+----------------------T--------------T------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦Строительство завода ¦Диверсификация¦2012 ¦120000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦120000,0 ¦

¦по производству щебня ¦производства +------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦(Дубенское месторожд.)¦района ¦2013 ¦100000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100000,0 ¦

¦ ¦ +------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦80000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦80000,0 ¦

+----------------------+--------------+------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦Итого ¦300000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦300000,0 ¦

+----------------------T--------------T------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦Создание совместного ¦Диверсификация¦2011 ¦20000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20000,0 ¦

¦предприятия по розливу¦производства +------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦болгарских вин ¦района ¦2012 ¦23000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦23000,0 ¦

¦ ¦ +------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦54000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦54000,0 ¦

+----------------------+--------------+------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦Итого ¦97000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦97000,0 ¦

+--------------------------------------------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦Всего ¦1834000,0¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦70000,0¦1764000,0 ¦

+--------------------------------------------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦2011 ¦370000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦70000,0¦300000,0 ¦

+--------------------------------------------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦2012 ¦493000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦493000,0 ¦

+--------------------------------------------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦2013 ¦464000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦464000,0 ¦

+--------------------------------------------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦2014 ¦407000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦407000,0 ¦

+--------------------------------------------+---------+----------+------+----------+-------+----------+

¦2015 ¦100000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦100000,0 ¦

L--------------------------------------------+---------+----------+------+----------+-------+-----------

Приложение 2

Ресурсное обеспечение мероприятий, включенных для

реализации стратегической задачи “Совершенствование

деятельности муниципальной системы здравоохранения“

Программы социально-экономического развития Инзенского

района Ульяновской области на 2011 - 2015 гг.

-----------------------------T----------T--------T-------------------------------------------------¬

¦ Инвестиционные проекты ¦ Год ¦ Всего ¦ Источники финансирования ¦

¦ ¦реализации¦ (тыс. +---------T--------T----------T--------T----------+

¦ ¦ ¦ руб.) ¦ Бюджеты ¦ Бюджет ¦Областной ¦ Федер. ¦ Средства ¦

¦ ¦ ¦ ¦поселений¦ района ¦ бюджет ¦ бюджет ¦инвесторов¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Реконструкция роддома ¦2011 ¦30000,0 ¦ ¦7500,0 ¦7500,0 ¦15000,0 ¦ ¦

¦ +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦ ¦2012 ¦20000,0 ¦ ¦5000,0 ¦5000,0 ¦10000,0 ¦ ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Итого ¦ ¦50000,0 ¦0,0 ¦12500,0 ¦12500,0 ¦25000,0 ¦0,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Реконструкция хирургического¦2013 ¦1200,0 ¦ ¦600,0 ¦600,0 ¦ ¦ ¦

¦отделения +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦ ¦2014 ¦1100,0 ¦ ¦500,0 ¦600,0 ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Итого ¦ ¦2300,0 ¦0,0 ¦1100,0 ¦1200,0 ¦ ¦0,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Капитальный ремонт ¦2011 ¦1500,0 ¦ ¦1400,0 ¦ ¦ ¦100,0 ¦

¦терапевтического отделения +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦ ¦2012 ¦1500,0 ¦ ¦1350,0 ¦ ¦ ¦150,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Итого ¦ ¦3000,0 ¦0,0 ¦2750,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦250,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Капитальный ремонт здания ¦2014 ¦2500,0 ¦ ¦2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦стерилизационного отделения +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦ ¦2015 ¦2500,0 ¦ ¦2500,0 ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Итого ¦ ¦5000,0 ¦0,0 ¦5000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Капитальный ремонт здания ¦2015 ¦3000,0 ¦ ¦3000,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦станции скорой медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Итого ¦ ¦3000,0 ¦0,0 ¦3000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Строительство инфекционного ¦2013 ¦10000,0 ¦ ¦2500,0 ¦2500,0 ¦5000,0 ¦ ¦

¦отделения +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦ ¦2014 ¦20000,0 ¦ ¦5000,0 ¦5000,0 ¦10000,0 ¦ ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Итого ¦ ¦30000,0 ¦0,0 ¦7500,0 ¦7500,0 ¦15000,0 ¦0,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Открытие офиса общей ¦2013 ¦4100,0 ¦ ¦300,0 ¦1000,0 ¦2800,0 ¦ ¦

¦врачебной практики в г. Инзе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Итого ¦ ¦4100,0 ¦0,0 ¦300,0 ¦1000,0 ¦2800,0 ¦0,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Оказание материальной помощи¦2011 ¦74,0 ¦ ¦74,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦молодым специалистам - +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦врачам, приезжающим для ¦2012 ¦76,0 ¦ ¦76,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦работы в район, заключившим +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦трудовой договор на срок не ¦2013 ¦76,0 ¦ ¦76,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦менее 5 лет и отработавшим +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦один год, в сумме 20 тыс. ¦2014 ¦80,0 ¦ ¦80,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦руб., отработавшим 2 года, -+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦40 тыс. руб., отработавшим 3¦2015 ¦80,0 ¦ ¦80,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦года, - 60 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Итого ¦ ¦386,0 ¦0,0 ¦386,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Финансирование обучения ¦2011 ¦60,0 ¦ ¦60,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦студентов медицинских +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦факультетов высших учебных ¦2012 ¦100,0 ¦ ¦100,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦заведений с условием +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦возврата данных специалистов¦2013 ¦80,0 ¦ ¦80,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦в район для работы не менее +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦5 лет в качестве врачей- ¦2014 ¦40,0 ¦ ¦40,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦специалистов +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦ ¦2015 ¦80,0 ¦ ¦80,0 ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Итого ¦ ¦360,0 ¦0,0 ¦360,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Обеспечение молодых ¦2011 ¦800,0 ¦ ¦800,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦специалистов - врачей +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦социальным жильем ¦2012 ¦1000,0 ¦ ¦1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦ ¦2013 ¦1000,0 ¦ ¦1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦ ¦2014 ¦1000,0 ¦ ¦1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦ ¦2015 ¦1000,0 ¦ ¦1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Итого ¦ ¦4800,0 ¦0,0 ¦4800,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Финансирование доплаты ¦2011 ¦180,0 ¦ ¦180,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦специалистам, не имеющим +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦собственного жилья, на ¦2012 ¦204,0 ¦ ¦204,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦компенсацию стоимости +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦коммунальных услуг и платы ¦2013 ¦228,0 ¦ ¦228,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦за содержание и ремонт +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦жилого помещения ¦2014 ¦250,0 ¦ ¦250,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦ ¦2015 ¦268,0 ¦ ¦268,0 ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦ ¦ ¦1130,0 ¦0,0 ¦1130,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦Всего ¦ ¦104076,0¦0,0 ¦38826,0 ¦22200,0 ¦42800,0 ¦250,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦ ¦2011 ¦32614,0 ¦0,0 ¦10014,0 ¦7500,0 ¦15000,0 ¦100,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦ ¦2012 ¦22880,0 ¦0,0 ¦7526,0 ¦5000,0 ¦10000,0 ¦150,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦ ¦2013 ¦16684,0 ¦0,0 ¦4784,0 ¦4100,0 ¦7800,0 ¦0,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦ ¦2014 ¦24970,0 ¦0,0 ¦9370,0 ¦5600,0 ¦10000,0 ¦0,0 ¦

+----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+----------+

¦ ¦2015 ¦6928,0 ¦0,0 ¦6928,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

L----------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+--------+-----------

Приложение 3

Ресурсное обеспечение мероприятий, включенных для

реализации стратегической задачи “Повышение качества

образования“ Программы социально-экономического развития

Инзенского района Ульяновской области на 2011 - 2015 гг.

----T--------------------T----------T--------T-----------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Год ¦ Всего ¦ Источники финансирования ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦реализации¦ (тыс. +---------T-------T---------T--------T----------+

¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ Бюджеты ¦Бюджет ¦Областной¦ Федер. ¦ Средства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений¦района ¦ бюджет ¦ бюджет ¦инвесторов¦

+---+--------------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦2 ¦Строительство ¦2013 ¦30000,0 ¦ ¦500,0 ¦10000,0 ¦19500,0 ¦ ¦

¦ ¦дошкольного +----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦образовательного ¦2014 ¦40000,0 ¦ ¦500,0 ¦10000,0 ¦29500,0 ¦ ¦

¦ ¦учреждения в г. Инзе+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦20000,0 ¦ ¦500,0 ¦10000,0 ¦9500,0 ¦ ¦

+---+--------------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦Итого ¦ ¦90000,0 ¦0,0 ¦1500,0 ¦30000,0 ¦58500,0 ¦0,0 ¦

+---+--------------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦Оказание ¦2011 ¦260,0 ¦ ¦260,0 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+материальной помощи +----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦молодым специалистам¦2012 ¦220,0 ¦ ¦220,0 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+- педагогам, +----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦приезжающим для ¦2013 ¦230,0 ¦ ¦230,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы в район, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заключившим трудовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+договор на срок не +----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦менее 5 лет и ¦2014 ¦270,0 ¦ ¦270,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отработавшим один ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦год, в сумме 10 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+руб., отработавшим 2+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦года, - 20 тыс. ¦2015 ¦290,0 ¦ ¦290,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦руб., отработавшим 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦года, - 30 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦Итого ¦ ¦1270,0 ¦0,0 ¦1270,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+---+--------------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦Обеспечение молодых ¦2011 ¦800,0 ¦ ¦800,0 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+специалистов - +----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦педагогов социальным¦2012 ¦800,0 ¦ ¦800,0 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+жильем +----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦800,0 ¦ ¦800,0 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+ +----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦800,0 ¦ ¦800,0 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+ +----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦800,0 ¦ ¦800,0 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦Итого ¦ ¦4000,0 ¦0,0 ¦4000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+---+--------------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦Всего ¦ ¦95270,0 ¦0,0 ¦6770,0 ¦30000,0 ¦58500,0 ¦0,0 ¦

+---+--------------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦1060,0 ¦0,0 ¦1060,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+---+--------------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦1020,0 ¦0,0 ¦1020,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+---+--------------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦31030,0 ¦0,0 ¦1530,0 ¦10000,0 ¦19500,0 ¦0,0 ¦

+---+--------------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦41070,0 ¦0,0 ¦1570,0 ¦10000,0 ¦29500,0 ¦0,0 ¦

+---+--------------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦21090,0 ¦0,0 ¦1590,0 ¦10000,0 ¦9500,0 ¦0,0 ¦

L---+--------------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+-----------

Приложение 4

Ресурсное обеспечение мероприятий, включенных

для реализации стратегической задачи “Увеличение

культурного потенциала и развитие физической культуры

и спорта“ программы социально-экономического развития

Инзенского района Ульяновской области на 2011 - 2015 гг.

----------------T----------T--------T-----------------------------------------------¬

¦Инвестиционные ¦ Год ¦ Всего ¦ Источники финансирования ¦

¦ проекты ¦реализации¦ (тыс. +---------T-------T---------T--------T----------+

¦ ¦ ¦ руб.) ¦ Бюджеты ¦Бюджет ¦Областной¦ Федер. ¦ Средства ¦

¦ ¦ ¦ ¦поселений¦района ¦ бюджет ¦ бюджет ¦инвесторов¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Строительство в¦2011 ¦99000,0 ¦ ¦9000,0 ¦30000,0 ¦60000,0 ¦ ¦

¦г. Инзе +----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦социально- ¦2012 ¦100000,0¦ ¦1000,0 ¦39000,0 ¦60000,0 ¦ ¦

¦культурного +----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦центра ¦2013 ¦90000,0 ¦ ¦900,0 ¦35100,0 ¦54000,0 ¦ ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Итого ¦ ¦289000,0¦0,0 ¦10900,0¦104100,0 ¦174000,0¦0,0 ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Строительство ¦2011 ¦63000,0 ¦7850,0 ¦7850,0 ¦15800,0 ¦31500,0 ¦ ¦

¦ФОК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Итого ¦ ¦63000,0 ¦7850,0 ¦7850,0 ¦15800,0 ¦31500,0 ¦ ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Организация ¦2015 ¦60000,0 ¦5000,0 ¦5000,0 ¦10000,0 ¦30000,0 ¦10000,0 ¦

¦конно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦спортивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Итого ¦ ¦60000,0 ¦5000,0 ¦5000,0 ¦10000,0 ¦30000,0 ¦10000,0 ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Строительство ¦2013 ¦19500,0 ¦2437,0 ¦2438,0 ¦4875,0 ¦9750,0 ¦ ¦

¦спортивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦комплекса для +----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦занятия зимними¦2014 ¦45500,0 ¦5687,0 ¦5688,0 ¦11375,0 ¦22750,0 ¦ ¦

¦видами спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Итого ¦ ¦65000,0 ¦8124,0 ¦8126,0 ¦16250,0 ¦32500,0 ¦0,0 ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Модернизация ¦2013 ¦1000 ¦20 ¦80 ¦100 ¦800 ¦ ¦

¦Инзенской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦детской школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Итого ¦ ¦1000 ¦20 ¦80 ¦100 ¦800 ¦0 ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Реконструкция ¦2011 ¦6398 ¦ ¦639 ¦640 ¦5119 ¦ ¦

¦сельского Дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦культуры в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Труслейке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Итого ¦ ¦6398 ¦0 ¦639 ¦640 ¦5119 ¦0 ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Всего ¦ ¦484398,0¦20994,0 ¦32595,0¦146890,0 ¦273919,0¦10000,0 ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦2011 ¦168398,0¦7850,0 ¦17489,0¦46440,0 ¦96619,0 ¦0,0 ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦2012 ¦100000,0¦0,0 ¦1000,0 ¦39000,0 ¦60000,0 ¦0,0 ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦2013 ¦110500,0¦2457,0 ¦3418,0 ¦40075,0 ¦64550,0 ¦0,0 ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦2014 ¦45500,0 ¦5687,0 ¦5688,0 ¦11375,0 ¦22750,0 ¦0,0 ¦

+---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦2015 ¦60000,0 ¦5000,0 ¦5000,0 ¦10000,0 ¦30000,0 ¦10000,0 ¦

L---------------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+-----------

Приложение 5

Ресурсное обеспечение

мероприятий, включенных для реализации

стратегической задачи “Повышение надежности

функционирования жилищно-коммунального комплекса

района“ Программы социально-экономического развития

Инзенского района Ульяновской области на 2011 - 2015 гг.

---T-----------------T-------T--------------T--------T-----------------------------------------------¬

¦ ¦ Наименование ¦ Год ¦Инвестиционный¦ Всего ¦ Источники финансирования ¦

¦ ¦ ¦реализа¦ проект ¦ (тыс. +---------T-------T---------T--------T----------+

¦ ¦ ¦ ции ¦ ¦ руб.) ¦ Бюджеты ¦Бюджет ¦Областной¦ Федер. ¦ Средства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений¦района ¦ бюджет ¦ бюджет ¦инвесторов¦

+--+-----------------+-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Строительство ¦520 ¦520 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сетей уличного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦освещения в г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Мира, Дачная -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦0,6 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-----------------+-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦1 ¦Строительство и ¦2013 ¦Новое ¦20000,0 ¦2000,0 ¦ ¦6000,0 ¦12000,0 ¦ ¦

¦ ¦восстановление ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сетей уличного ¦ ¦- 20 км (г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦освещения ¦ ¦Инза) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦Новое ¦13300,0 ¦1330,0 ¦ ¦3990,0 ¦7980,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦- 13,3 км, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(Глотовское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦городское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦поселение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦Новое ¦43000,0 ¦4300,0 ¦ ¦12900,0 ¦25800,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦- 43 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(Валгусское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦поселение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦Новое ¦12000,0 ¦1200,0 ¦ ¦3600,0 ¦7200,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦- 12 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(Оськинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦поселение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-----------------+-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Итого ¦88820,0 ¦9350,0 ¦0,0 ¦26490,0 ¦52980,0 ¦0,0 ¦

+--T-----------------T-------T--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦2 ¦Строительство ¦2011 ¦Прокол под ¦12000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12000,0 ¦

¦ ¦газовых сетей ¦ ¦железнодорож- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ным полотном в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ “¦ ¦северную часть¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦г. Инзы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦Строительство ¦4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4000,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦газовых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Герцена, 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Новое ¦10000,0 ¦500,0 ¦ ¦9500,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦внутрипоселко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦вого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦газопровода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Оськинском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сельском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦поселении, 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Завершение ¦7600,0 ¦ ¦2000,0 ¦5600,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦внутрипоселко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦вого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦газопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦среднего и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦низкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦давления в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Труслейке (ПСД¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦имеется), 7,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Завершение ¦41100,0 ¦ ¦2100,0 ¦39000,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦газопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦высокого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦давления с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Оськино до с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Труслейки (ПСД¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦имеется), 7,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦Новое ¦55000,0 ¦2750,0 ¦ ¦52250,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦внутрипоселко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦вого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦газопровода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Черемушкинском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сельском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦поселении, 59 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦Новое ¦60000,0 ¦3000,0 ¦ ¦ ¦57000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦внутрипоселко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦вого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦газопровода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Валгусском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сельском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦поселении, 51 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦Новое ¦80000,0 ¦4000,0 ¦ ¦ ¦76000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦внутрипоселко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦вого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦газопровода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Коржевском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сельском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦поселении, 62 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-----------------+-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Итого ¦269700,0¦10250,0 ¦4100,0 ¦106350,0 ¦133000,0¦16000,0 ¦

+--T-----------------T-------T--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦3 ¦Строительство ¦2011 ¦Завершение ¦11600,0 ¦ ¦ ¦6000,0 ¦5600,0 ¦ ¦

¦ ¦водопроводных и ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канализационных ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сетей ¦ ¦с. Забалуйки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(4,9 км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Капремонт ¦7118,0 ¦355,0 ¦ ¦6763,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водопровода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦с. Пятино, с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Тияпино, 3,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Строительство ¦24689,0 ¦1234,0 ¦2470,0 ¦3703,0 ¦17282,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водопровода г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзы, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Борьбы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водовода в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе, 3,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Строительство ¦23179,0 ¦1158,0 ¦ ¦11431,0 ¦10590,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦канализацион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ных сетей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦КНС в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Лесхоз“, 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Реконструкция ¦16349,6 ¦1635,0 ¦1634,6 ¦3270,0 ¦9810,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водопровода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦с. Черемушки и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦с. Поддубное, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦3 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦Реконструкция ¦14148,0 ¦707,4 ¦ ¦8488,0 ¦4952,6 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водопровода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Неклюдовском, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦4,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦Реконструкция ¦57220,8 ¦2861,0 ¦ ¦34332,5 ¦20027,3 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦р.п. Глотовки,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦18,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦Строительство ¦1400,0 ¦70,0 ¦ ¦1330,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водопровода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦с. Троицкое, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦1,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦Реконструкция ¦14148,0 ¦707,4 ¦ ¦8488,8 ¦4951,8 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦в с. Чумакино,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦4,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦Реконструкция ¦1300,0 ¦200,0 ¦ ¦1100,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водопроводной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сети по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Вокзальной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦1,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦Строительство ¦18864,0 ¦943,2 ¦ ¦11318,4 ¦6602,4 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водопровода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦с. Бояркино, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦6,0 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦Реконструкция ¦25152,0 ¦1257,6 ¦ ¦15091,2 ¦8803,2 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водопровода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦с. Валгуссы, 8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦Строительство ¦500,0 ¦300,0 ¦ ¦ ¦ ¦200,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦канализацион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ных сетей по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ул. Огарева - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Гагарина, 04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦Реконструкция ¦1050,0 ¦50,0 ¦ ¦1000,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водопроводной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сети по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Октябрьской - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чернышевского,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦1,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-----------------+-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Итого ¦216718,4¦11478,6 ¦4104,6 ¦112315,9 ¦88619,3 ¦200,0 ¦

+--T-----------------T-------T--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦4 ¦Модернизация ¦2011 ¦Модернизация ¦19725,0 ¦1000,0 ¦2945,0 ¦3945,0 ¦11835,0 ¦ ¦

¦ ¦котельных ¦ ¦котельной N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦г. Инзы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦Перевод ¦13700,0 ¦680,0 ¦ ¦13020,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦котельных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦газ в р.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Глотовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Модернизация ¦10783,0 ¦1078,0 ¦1078,0 ¦2157,0 ¦6470,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦котельной N 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦Модернизация ¦5624,0 ¦570,0 ¦555,0 ¦1125,0 ¦3374,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦котельной N 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦Модернизация ¦4985,0 ¦500,0 ¦505,0 ¦990,0 ¦2990,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦котельной N 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦Модернизация ¦6938,0 ¦690,0 ¦698,0 ¦1390,0 ¦4160,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦котельной N 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦Модернизация ¦6501,0 ¦650,0 ¦651,0 ¦1300,0 ¦3900,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦котельной N 11¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦Модернизация ¦3841,0 ¦380,0 ¦391,0 ¦770,0 ¦2300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦котельной N 12¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-----------------+-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Итого ¦72097,0 ¦5548,0 ¦6823,0 ¦24697,0 ¦35029,0 ¦0,0 ¦

+--T-----------------T-------T--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦5 ¦Модернизация ¦2013 ¦Модернизация ¦90000 ¦2000 ¦ ¦34000 ¦54000 ¦ ¦

¦ ¦тепловых сетей (в¦ ¦тепловых сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рамках Программы ¦ ¦в г. Инзе, 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосбережения)¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-----------------+-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦Модернизация ¦90000 ¦2000 ¦ ¦34000 ¦54000 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тепловых сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦в г. Инзе, 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-----------------+-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦Модернизация ¦90000 ¦2000 ¦ ¦34000 ¦54000 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тепловых сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦в г. Инзе, 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+-----------------+-------+--------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Итоги ¦270000 ¦6000 ¦0 ¦102000 ¦162000 ¦0 ¦

+-------------------------------------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦Всего ¦917335,4¦42626,6 ¦15027,6¦371852,9 ¦471628,3¦16200,0 ¦

+-------------------------------------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦2011 ¦61025,0 ¦1680,0 ¦2945,0 ¦22965,0 ¦17435,0 ¦16000,0 ¦

+-------------------------------------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦2012 ¦140818,6¦5960,0 ¦9282,6 ¦81424,0 ¦44152,0 ¦0,0 ¦

+-------------------------------------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦2013 ¦202540,8¦8915,8 ¦555,0 ¦93764,3 ¦99305,7 ¦0,0 ¦

+-------------------------------------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦2014 ¦293387,0¦15713,2 ¦1203,0 ¦117938,4 ¦158532,4¦0,0 ¦

+-------------------------------------------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+

¦2015 ¦219044,0¦9837,6 ¦1042,0 ¦55761,2 ¦152203,2¦200,0 ¦

L-------------------------------------------+--------+---------+-------+---------+--------+-----------

Приложение 6

Ресурсное обеспечение мероприятий,

включенных для реализации стратегической задачи

“Совершенствование муниципальной и межмуниципальной

инфраструктуры“ программы социально-экономического развития

Инзенского района Ульяновской области на 2011 - 2015 гг.

---T--------------T------T----------------T--------T--------------------------------------------------¬

¦N ¦ Проблемное ¦ Год ¦ Инвестиционные ¦ Всего ¦ Источники финансирования ¦

¦п/¦ поле ¦реали-¦ проекты ¦ (тыс. +---------T-------T---------T-----------T----------+

¦п ¦ ¦зации ¦ ¦ руб.) ¦ Бюджеты ¦Бюджет ¦Областной¦Федеральный¦ Средства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений¦района ¦ бюджет ¦ бюджет ¦инвесторов¦

+--+--------------+------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦1 ¦Аварийное ¦2011 ¦Ремонт дорог ¦1920,0 ¦96,0 ¦ ¦912,0 ¦912,0 ¦ ¦

¦ ¦состояние ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного ¦ ¦значения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦покрытия ¦ ¦асфальтобетонным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦покрытием в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Ульяновской, 0,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2011 ¦Ремонт дорог ¦2400,0 ¦120,0 ¦ ¦1140,0 ¦1140,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦асфальтобетонным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦покрытием в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Революции, 1,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Ремонт дорог ¦3400,0 ¦170,0 ¦ ¦1615,0 ¦1615,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦асфальтобетонным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦покрытием в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Алашеева, 1,6 км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Ремонт дорог ¦1100,0 ¦1100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦асфальтобетонным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦покрытием в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фрунзе, 0,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Ремонт дорог ¦960,0 ¦48,0 ¦ ¦456,0 ¦456,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦асфальтобетонным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦покрытием в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе, ул. В. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Иевлевой, 0,4 км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦Ремонт дорог ¦7200,0 ¦360,0 ¦ ¦3420,0 ¦3420,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦асфальтобетонным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦покрытием в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе, с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Троицкое, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Школьной, 2,0 км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦Ремонт дорог ¦3150,0 ¦70,0 ¦ ¦1540 ¦1540 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦асфальтобетонным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦покрытием в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Энгельса, 1,3 км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦Ремонт дорог ¦2200,0 ¦125,0 ¦ ¦1037,5 ¦1037,5 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦асфальтобетонным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦покрытием в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Малиновского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦0,9 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦Ремонт дорог ¦2200,0 ¦125,0 ¦ ¦1037,5 ¦1037,5 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения с ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦асфальтобетонным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦покрытием в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Комсомольской, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦0,8 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦Ремонт дорог ¦7950,0 ¦75,0 ¦ ¦3937,5 ¦3937,5 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Железной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Дивизии, 2,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦Ремонт дорог ¦3360,0 ¦168,0 ¦ ¦1596,0 ¦1596,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦асфальтобетонным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦покрытием в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Вокзальной, 1,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦Ремонт дорог ¦2160,0 ¦108,0 ¦ ¦1026,0 ¦1026,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦асфальтобетонным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦покрытием в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Садовой, 1,8 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦Ремонт дорог ¦1350,0 ¦67,5 ¦ ¦641,3 ¦641,3 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦асфальтобетонным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦покрытием в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Менделеева, 0,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦Ремонт дорог ¦7200,0 ¦360,0 ¦ ¦3420,0 ¦3420,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦значения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦асфальтобетонным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦покрытием в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе, ул. Мира, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2,0 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+--------------+------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦Итого ¦46550,0 ¦2992,5 ¦0,0 ¦21778,8 ¦21778,8 ¦0,0 ¦

+--T--------------T------T----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦2 ¦Аварийное ¦2011 ¦Строительство ¦1100,0 ¦1100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦состояние ¦ ¦тротуара от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тротуаров ¦ ¦остановки 7-й ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦микрорайон до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦остановки ПОШ (1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Ремонт тротуара,¦1000,0 ¦50,0 ¦ ¦950,0 ¦0,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ул. Вокзальная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦1,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Ремонт тротуара,¦1000,0 ¦50,0 ¦ ¦950,0 ¦0,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ул. Садовая - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Луговая, 1,0 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Ремонт тротуара,¦500,0 ¦25,0 ¦ ¦475,0 ¦0,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ул. Малинов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ского, 0,7 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦Ремонт тротуара,¦500,0 ¦25,0 ¦ ¦475,0 ¦0,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ул. Тупиковая, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦0,4 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦Ремонт тротуара,¦640,0 ¦32,0 ¦ ¦608,0 ¦0,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ул. Комсомоль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ская, 0,8 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦Ремонт тротуара,¦1440,0 ¦72,0 ¦ ¦1368,0 ¦0,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦от центра города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦через стадион ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦“Строитель“ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦микрорайон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Пазухино до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Ж. Дивизии, 1,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦Ремонт тротуара,¦800,0 ¦40,0 ¦ ¦760,0 ¦0,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ул. Революции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦1,0 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦Ремонт тротуара,¦480,0 ¦24,0 ¦ ¦456,0 ¦0,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ул. Менделеева, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦0,6 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2015 ¦Ремонт тротуара,¦1800,0 ¦90,0 ¦ ¦1710,0 ¦0,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ул. Мира, 2,0 км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+--------------+------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦Итого 9260,0 ¦1508,0 ¦0,0 ¦7752,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--T--------------T------T----------------T--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦3 ¦Аварийное ¦2013 ¦Ремонт ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦состояние ¦ ¦пешеходного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пешеходных ¦ ¦моста через р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мостов ¦ ¦Сюксюмку, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Карабанова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2014 ¦Ремонт ¦150,0 ¦150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦пешеходного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦моста через р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Сюксюмку, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Садовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+--------------+------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦Итого 250,0 ¦250,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+--T--------------T------T----------------T--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦4 ¦Аварийное ¦2011 ¦Капитальный ¦100000,0¦1179,7 ¦ ¦4719,8 ¦89100,5 ¦5000,0 ¦

¦ ¦состояние ¦ ¦ремонт 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилых домов ¦ ¦многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(капитальный ¦ ¦домов общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт жилого ¦ ¦площадью 48,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фонда в ¦ ¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ФЗ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦21.07.2007 N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦185-ФЗ “О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦содействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реформированию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЖКХ“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+--------------+------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦Итого 100000,0¦1179,7 ¦0,0 ¦4719,8 ¦89100,5 ¦5000,0 ¦

+--T--------------T------T----------------T--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦5 ¦Наличие ¦2013 ¦Проектирование ¦3000,0 ¦300,0 ¦ ¦2700,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищной ¦ ¦жилого квартала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проблемы ¦ ¦по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Ознобишина в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Инженерное ¦4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦4000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+застройки нового+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2013 ¦квартала по ул. ¦3100,0 ¦ ¦ ¦ ¦3100,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Ознобишина в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Инзе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+--------------+------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦Итого 10100,0 ¦300,0 ¦0,0 ¦2700,0 ¦7100,0 ¦0,0 ¦

+--T--------------T------T----------------T--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦6 ¦Отсутствие ¦2011 ¦Создание ¦560,0 ¦100,0 ¦ ¦460,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦пожарных ¦ ¦пожарного поста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦постов ¦ ¦в с. Черемушки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦2012 ¦Создание ¦550,0 ¦50,0 ¦ ¦500,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦пожарного поста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦в р.п. Глотовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+--------------+------+----------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦Итого ¦1110,0 ¦150,0 ¦0,0 ¦960,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦Всего ¦167270,0¦6380,2 ¦0,0 ¦37910,6 ¦117979,3 ¦5000,0 ¦

+-----------------------------------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦2011 ¦105980,0¦2595,7 ¦0,0 ¦7231,8 ¦91152,5 ¦5000,0 ¦

+-----------------------------------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦2012 ¦12510,0 ¦1493,0 ¦0,0 ¦4946,0 ¦6071,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦2013 ¦19890,0 ¦1012,0 ¦0,0 ¦9780,5 ¦9097,5 ¦0,0 ¦

+-----------------------------------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦2014 ¦15900,0 ¦630,0 ¦0,0 ¦8699,0 ¦6571,0 ¦0,0 ¦

+-----------------------------------------+--------+---------+-------+---------+-----------+----------+

¦2015 ¦12990,0 ¦649,5 ¦0,0 ¦7253,3 ¦5087,3 ¦0,0 ¦

L-----------------------------------------+--------+---------+-------+---------+-----------+-----------

Мероприятия, предполагаемые к реализации

через средства федеральных целевых программ

-------------------------------T--------------T------T-------T----------------------------------------¬

¦ Наименование Программы ¦ Мероприятия ¦ Год ¦ Всего ¦ Источники финансирования ¦

¦ ¦ ¦реали-¦ (тыс. +-------T-------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦зации ¦ руб.) ¦Бюджеты¦Бюджет ¦Област-¦Федер. ¦Средства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселе-¦района ¦ ной ¦бюджет ¦ инвес- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ний ¦ ¦бюджет ¦ ¦ торов ¦

+------------------------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦Социальное развитие села до ¦Строительство ¦2012 -¦289000 ¦0 ¦10900 ¦104100 ¦174000 ¦0 ¦

¦2012 года: координатор - ¦социально- ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Министерство сельского ¦культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хозяйства РФ ¦центра в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Инзе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Строительство ¦2013 -¦90000 ¦0 ¦1500 ¦30000 ¦58500 ¦0 ¦

¦ ¦дошкольного ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Открытие офиса¦2013 ¦4100 ¦0 ¦300 ¦1000 ¦2800 ¦0 ¦

¦ ¦врача общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦практики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Реконструкция ¦2011 ¦6398 ¦0 ¦639 ¦640 ¦5119 ¦0 ¦

¦ ¦Дома культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в с. Труслейке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Строительство ¦2013 -¦88820 ¦9350 ¦0 ¦26490 ¦52980 ¦0 ¦

¦ ¦и ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦восстановление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сетей уличного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Строительство ¦2011 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водопроводных ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Строительство ¦2011 -¦269700 ¦10250 ¦4100 ¦106350 ¦133000 ¦16000 ¦

¦ ¦газовых сетей ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Ремонт дорог ¦2011 -¦46550 ¦2992,5 ¦0 ¦21778,8¦21778,8¦0 ¦

¦ ¦местного ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦значения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦асфальтным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------T--------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦Подпрограмма ¦Субсидии на ¦Модернизация ¦2011 -¦72097 ¦5548 ¦6823 ¦24697 ¦35029 ¦0 ¦

¦“Модернизация ¦развитие ¦котельных ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объектов ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальной ¦инженерной +--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦инфраструктуры“¦инфраструктуры¦Модернизация ¦2013 -¦270000 ¦6000 ¦0 ¦102000 ¦162000 ¦0 ¦

¦Программы ¦субъектов РФ и¦тепловых сетей¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Жилище“ на ¦МО. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2002 - 2010 гг.¦Координатор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Координатор - ¦- Министерство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Министерство ¦регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦регионального ¦развития РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦развития РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦Обеспечение земельных участков¦Инженерное ¦2012 -¦10100 ¦300 ¦0 ¦2700 ¦7100 ¦0 ¦

¦коммунальной инфраструктурой в¦обеспечение ¦2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦целях жилищного строительства.¦застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Программа “Жилище“ на 2002 - ¦нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2010 гг. Координатор - ¦квартала по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Министерство регионального ¦ул. Ознобишина¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦развития РФ ¦в г. Инзе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦Фонд содействия реформированию¦Капитальный ¦2011 ¦100000 ¦1179,7 ¦0 ¦4719,8 ¦89100,5¦5000 ¦

¦ЖКХ. Координатор - ¦ремонт много- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Министерство регионального ¦квартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦развития РФ ¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦Субсидии на развитие ¦Строительство ¦2012 -¦1550 ¦350 ¦0 ¦1000 ¦0 ¦200 ¦

¦социально-инженерной ¦канализацион- ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктуры субъектов РФ и ¦ных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦МО. Координатор - Министерство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦регионального развития РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ФЦП “Развитие физической ¦Строительство ¦2013 -¦65000 ¦8124 ¦8126 ¦16250 ¦32500 ¦ ¦

¦культуры и спорта в РФ на 2006¦спортивного ¦2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- 2015 гг.“. Координатор - ¦комплекса для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Министерство спорта, туризма и¦занятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦молодежной политики РФ ¦зимними видами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦Организация ¦2015 ¦60000 ¦5000 ¦5000 ¦10000 ¦30000 ¦10000 ¦

¦ ¦конно-спортив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ной школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ФЦП “Дети России“ на 2007 - ¦Реконструкция ¦2011 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2010 годы. Координатор - ¦здания роддома¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Министерство здравоохранения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социального развития РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ФЦП развития образования на ¦Модернизация ¦2013 ¦1000 ¦20 ¦80 ¦100 ¦800 ¦0 ¦

¦2006 - 2010 гг. Координатор - ¦Инзенской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Министерство образования и ¦детской школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦науки РФ ¦искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ФЦП “Предупреждение и борьба с¦Строительство ¦2013 -¦30000 ¦0 ¦7500 ¦7500 ¦15000 ¦0 ¦

¦социально значимыми ¦инфекционного ¦2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦заболеваниями (2007 - 2011 ¦отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦гг.). Координатор - ¦Инзенской ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Министерство здравоохранения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социального развития РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ФЦП “Развитие инфраструктуры ¦Создание ¦2011 -¦770000 ¦0 ¦0 ¦0 ¦70000 ¦700000 ¦

¦наноиндустрии РФ на 2008 - ¦производства ¦2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2010 гг.“ ¦легких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нанопористых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заполнителей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наполнителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наноструктури-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------

Общие объемы

финансовых средств по Программе

социально-экономического развития Инзенского

района Ульяновской области на 2011 - 2015 гг.

-------------------T-----------T---------------------------------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Всего ¦ Источники финансирования ¦

¦ ¦(тыс. руб.)+----------T--------T---------T----------T----------+

¦ ¦ ¦ Бюджеты ¦ Бюджет ¦Областной¦ Федер. ¦ Средства ¦

¦ ¦ ¦поселений ¦ района ¦ бюджет ¦ бюджет ¦инвесторов¦

+------------------+-----------+----------+--------+---------+----------+----------+

¦Итого по 2011 году¦739077,0 ¦12125,7 ¦31508,0 ¦84136,8 ¦290206,5 ¦321100,0 ¦

+------------------+-----------+----------+--------+-“-------+----------+----------+

¦Итого по 2012 году¦770228,6 ¦7453,0 ¦18828,6 ¦130370,0 ¦120223,0 ¦493150,0 ¦

+------------------+-----------+----------+--------+---------+----------+----------+

¦Итого по 2013 году¦844644,8 ¦1