Законы и постановления РФ

Постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.03.2005 N 133 “Об утверждении муниципальной программы “Энергосбережение в городе Междуреченске на 2005 - 2007 гг.“

МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 марта 2005 г. N 133

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ “ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В ГОРОДЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ НА 2005 - 2007 ГГ.“

В целях повышения эффективности использования тепловой и электрической энергии, воды, топлива и других ресурсов на объектах жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы, руководствуясь Законом Кемеровской области от 14.01.1999 N 9-ОЗ “Об энергосбережении на территории Кемеровской области“, Законом Кемеровской области от 02.03.2000 N 15-ОЗ “Об утверждении областной программы “Энергосбережение на территории Кемеровской области до 2005 года“, Федеральным законом от 28.08.1995 N 154-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Уставом муниципального образования “Город Междуреченск и прилегающая к нему территория“, городской
Совет постановил:

1. Утвердить муниципальную программу “Энергосбережение в городе Междуреченске на 2005 - 2007 гг.“ согласно приложению.

2. Администрации города предусмотреть в бюджете города на соответствующие годы затраты на выполнение программы “Энергосбережение в городе Междуреченске на 2005 - 2007 гг.“.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет городского Совета по развитию городского хозяйства (Мегис).

Председатель

Междуреченского городского Совета

народных депутатов

А.А.ДЕХЕРТ

Глава

города Междуреченска

С.ЩЕРБАКОВ

Приложение

к Постановлению Междуреченского городского

Совета народных депутатов

от 09.03.2005 N 133

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

“ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ НА 2005 - 2007 ГГ.“

Раздел I. ПАСПОРТ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы: программа “Энергосбережение в городе Междуреченске на 2005 - 2007 гг.“.

Основание для разработки: Закон Кемеровской области от 02.03.2000 N 15-ОЗ “Об утверждении областной программы “Энергосбережение на территории Кемеровской области до 2005 года“.

Заказчик Программы: Администрация г. Междуреченска, городской Совет народных депутатов.

Директор Программы: первый заместитель Главы города П.А. Лямин, заместитель председателя комиссии по энергосбережению г. Междуреченска.

Разработчики Программы: Муниципальное учреждение “Управление единого заказчика жилищно-коммунальных услуг“, отдел координации городского хозяйства Администрации г. Междуреченска.

Цели и задачи Программы: снижение бюджетных затрат, повышение эффективности использования энергоресурсов, создание экономических условий и технологий для проведения политики энергосбережения в городе.

Исполнители Программы: МУ “УЕЗ ЖКУ“, МУП “Горводоканал“, МУП “КиТС“, МУП “Городская электросеть“, МУЗ “Центральная городская больница“, МУУО “Комитет образования“, Управление физической культуры, спорта и туризма, МУ “Управление культуры и молодежной политики“.

Характеристика Программы: среднесрочная (3 года) городская.

Перечень основных мероприятий Программы:

1. Мероприятия по энергосбережению в жилищном хозяйстве.

2. Мероприятия по энергосбережению муниципальных источников тепла.

3. Энергосбережение в коммунальной электроэнергетике.

4. Энергосбережение в водопроводно-канализационном хозяйстве.

5. Мероприятия энергосбережения в социальной сфере.

Объем и источники финансирования Программы. Эффективность Программы: общий объем финансирования Программы на 2005
- 2007 гг. составил 125132,2 тыс. руб.,

в том числе:

- собственные средства предприятий 10769,2 тыс. руб.;

- целевые средства энергосбережения (ГУ “Кузбасский центр энергосбережения“) - 16500 тыс. руб.;

- городской бюджет - 17863 тыс. руб.;

- средства инвесторов - 6000 тыс. руб.;

- средства населения - 54000 тыс. руб.;

- средства областного бюджета - 20000 тыс. руб.

Срок окупаемости Программы - 0,5 - 5 лет.

Контроль за исполнением Программы: Отдел координации городского хозяйства Администрации г. Междуреченска.

Отчет о выполнении Программы ежеквартально представлять в Экономическое управление Администрации, первому заместителю Главы города по городскому хозяйству П.А. Лямину, и один раз в полгода - в городской Совет народных депутатов.

Раздел II. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Необходимость разработки и реализации городской программы “Энергосбережение в городе Междуреченске на 2005 - 2007 гг.“ (далее по тексту - Программа) обусловлена вступлением в силу федеральной нормативно-правовой базы по энергосбережению, требующей принятия действенных мер по повышению эффективности использования ТЭР во всех отраслях народного хозяйства.

Данная Программа направлена на решение следующих социально значимых проблем:

- выявление и устранение неучтенных потерь энергетических и водных ресурсов. В настоящее время только по воде неучтенные потери превышают 30%. В целях снижения показателей потерь необходимо определить место утечек: в сетях, во внутридомовом оборудовании или сверхнормативное потребление ресурсов населением. Для решения данной проблемы и определения плана перспективной работы в данном направлении необходимо оснастить общедомовыми приборами учета жилищный фонд города;

- повышение эффективности функционирования угольных котельных, имеющих низкий КПД и высокий затратный механизм. В данном направлении необходимо выполнить реконструкцию районной котельной, котельной N 21, котельной N 4а - 5а и районной котельной. Проделанные мероприятия позволят переключить большую часть потребителей на малозатратные
источники тепла и получить дополнительные мощности;

- снижение издержек на эксплуатацию жилищного фонда путем внедрения новейших энергосберегающих технологий. В настоящее время нерационально используется электрическая энергия в подъездах жилых домов. Существующее оборудование не позволяет регулировать процесс горения в местах общего пользования, что приводит к круглосуточному потреблению электроэнергии. В данном направлении необходимо провести реконструкцию подъездного освещения. Опыт работы ООО “ЖилСервис“ в этом направлении показал, что реализация мероприятий позволяет сократить среднемесячное потребление электроэнергии в 4 раза;

- повышение точности замеров, сокращение времени ликвидации аварийных ситуаций и проведения плановых ремонтов, что позволит повысить производительность труда оперативно-ремонтного персонала, сократить число повреждений на кабельных линиях от перегрузок, снизить затраты на содержание автотранспорта. Для решения данных проблем МУП “Городская электросеть“ необходимо выполнить телемеханизацию п/ст. “Центральная“, 48 квартала и внедрить АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии);

- снижение аварий в МУП “Горводоканал“, наибольшее количество которых приходится на внутриквартальные водоводы, имеющие износ до 70%. Для решения данной проблемы необходимо при замене водоводов использовать современные материалы, в частности трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), так как данный материал прост при монтаже, долговечен, срок службы до 50 лет.

Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целями настоящей Программы являются:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

- сокращение удельных расходов энергоресурсов без ущемления интересов населения;

- качественное обслуживание населения;

- снижение потерь в сетях водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.

Основные задачи Программы:

- модернизация муниципальных источников тепла;

- модернизация теплосетей, водосетей и электросетей;

- повышение эффективности использования тепла в жилом фонде;

- обеспечение жилищного фонда, предприятий ЖКХ и учреждений социальной сферы приборами учета.

Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

----T------------------------T----T-----T------T------T----------¬

¦ N ¦ Наименование работ ¦Ед. ¦Всего¦ 2005 ¦ 2006 ¦Источник ¦

¦п/п¦ ¦изм.¦ ¦ г. ¦ г. ¦финанси- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рования ¦

+---+------------------------+----+-----+------+------+----------+

¦1. ¦Установка приборов учета¦дом ¦ 70¦ 10¦ 60¦Средства ¦

¦ ¦подъездного освещения и ¦тыс.¦ 3500¦ 500¦ 3000¦городского¦

¦ ¦установка энергосберега-¦руб.¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦

¦ ¦ющих светильников (всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦необходимо выполнить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работу в 417 домах) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+------+------+----------+

¦2. ¦Установка общедомовых ¦шт. ¦ 170¦ 80¦ 90¦Средства ¦

¦ ¦приборов учета горячей и¦тыс.¦ 3188¦ 1500¦ 1688¦городского¦

¦ ¦холодной воды (всего ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦

¦ ¦необходимо установить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦555 приборов учета горя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦чей воды, 424 прибора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учета холодной воды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+------+------+----------+

¦3. ¦Ремонт и восстановление ¦шт. ¦ 49¦ 20¦ 29¦Целевые ¦

¦ ¦узлов с погодным ¦тыс.¦ 800¦ 327¦ 473¦средства ¦

¦ ¦регулированием ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦энергосбе-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режения - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУ “Куз- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦басский ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосбе-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режения“ ¦

+---+------------------------+----+-----+------+------+----------+

¦4. ¦Установка пластиковых ¦м2 ¦ 9000¦ 9000¦ 9000¦Средства ¦

¦ ¦оконных блоков с тройным¦тыс.¦54000¦ 27000¦ 27000¦населения ¦

¦ ¦остеклением ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+------+------+----------+

¦5. ¦Установка приборов учета¦тыс.¦ 504¦ 504¦ ¦ ¦

¦ ¦по квартирам участникам ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+-----+------+------+----------+

¦ ¦Итого: ¦тыс.¦62392¦ 30231¦ 32161¦ ¦

¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------------+----+-----+------+------+-----------

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В

МУП “ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ“

----T------------------------T----T------T------T------T---------¬

¦ N ¦ Наименование работ ¦Ед. ¦Всего ¦ 2005 ¦ 2006 ¦Источник ¦

¦п/п¦ ¦изм.¦ ¦ г. ¦ г. ¦финанси- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рования ¦

+---+------------------------+----+------+------+------+---------+

¦ 1 ¦ 2
¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+---+------------------------+----+------+------+------+---------+

¦1. ¦Установка эл. счетчиков ¦тыс.¦6211 ¦3006 ¦3205 ¦Собствен-¦

¦ ¦взамен устаревших (класс¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ные сред-¦

¦ ¦точности 2,0) ¦ шт.¦5088 ¦2308 ¦2780 ¦ства ¦

+---+------------------------+----+------+------+------+предприя-¦

¦2. ¦Телемеханизация п/ст. ¦тыс.¦ 696,2¦ - ¦ 696,2¦тия ¦

¦ ¦“Центральная“ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+------+------+------+ ¦

¦3. ¦Телемеханизация 48 квар-¦тыс.¦ 81,0¦ 81,0¦ - ¦ ¦

¦ ¦тал (ТП) ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+------+------+------+ ¦

¦4. ¦Монтаж АСКУЭ в Западном ¦тыс.¦ 750 ¦ 500 ¦ 250 ¦ ¦

¦ ¦районе (жилой дом) ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----+------+------+------+ ¦

¦ ¦Всего затрат: ¦ ¦7738,2¦3587,0¦4151,2¦ ¦

L---+------------------------+----+------+------+------+----------

МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПО МУП “ГОРВОДОКАНАЛ“ ГОРОДА

МЕЖДУРЕЧЕНСКА НА 2005 ГОД

----T----------------------------T----T------T----------T--------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Ед. ¦Кол-во¦ Сметная ¦Источник¦

¦п/п¦ ¦изм.¦ ¦стоимость,¦финанси-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб.¦рования ¦

+---+----------------------------+----+------+----------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+---+----------------------------+----+------+----------+--------+

¦ ¦2005 год ¦ ¦ ¦ ¦Собст- ¦

+---+----------------------------+----+------+----------+венные ¦

¦1. ¦Замена ветхих сетей ¦м1 ¦ ¦ ¦средства¦

¦ ¦водопровода на трубы ПНД: ¦ ¦ ¦ ¦пред- ¦

¦ ¦Д = 63 мм; ¦ ¦ 500¦ 149,1 ¦приятия ¦

¦ ¦Д = 110 мм; ¦ ¦ 4200¦ 1892,73¦ ¦

¦ ¦Д = 160 мм ¦ ¦ 300¦ 167,6 ¦ ¦

+---+----------------------------+----+------+----------+ ¦

¦2. ¦Внедрение частотного регули-¦шт. ¦ 3¦ 382,5 ¦ ¦

¦ ¦рования на канализационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насосной станции N 7 (монтаж¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эл. двигателей по 30 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----+------+----------+ ¦

¦3. ¦Установка приборов учета ¦шт. ¦ 2¦ 128,6 ¦ ¦

¦ ¦“Взлет“ на Карайском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водозаборе, насосная станция¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦I подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----+------+----------+ ¦

¦4. ¦Внедрение частотного регули-¦шт. ¦ 3¦ 310,5 ¦ ¦

¦ ¦рования на канализационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насосной станции N 5 (монтаж¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эл. двигателей по 30 кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+----+------+----------+ ¦

¦ ¦Всего: ¦ ¦ ¦ 3031,0 ¦ ¦

L---+----------------------------+----+------+----------+---------

МЕРОПРИЯТИЯ МУП “КОТЕЛЬНЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ“ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА И ТЕПЛОСЕТЕЙ

----T-------------T----T-------T--------------------T------------¬

¦ N ¦ ¦Ед. ¦ Всего ¦ в т.ч. по годам ¦Источник ¦

¦п/п¦ ¦изм.¦затрат +------T------T------+финансирова-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ния ¦

+---+-------------+----+-------+------+------+------+------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

+---+-------------+----+-------+------+------+------+------------+

¦1. ¦Реконструкция¦тыс.¦ 30000¦ 30000¦ ¦ ¦Средства ¦

¦ ¦районной ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦

¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20000 тыс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000 тыс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦

+---+-------------+----+-------+------+------+------+------------+

¦2. ¦Реконструкция¦тыс.¦ 6000¦ 6000¦ ¦ ¦Средства ¦

¦ ¦котельной ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторов ¦

¦ ¦N 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----+-------+------+------+------+------------+

¦3. ¦Реконструкция¦тыс.¦ 15700¦ ¦ 5100¦ 10600¦Целевые ¦

¦ ¦котельной ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦

¦ ¦N 4а - 5а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосбере-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жения - ГУ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Кузбасский ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр энер- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госбереже- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния“ ¦

+---+-------------+----+-------+------+------+------+------------+

¦ ¦Итого: ¦тыс.¦ 51700¦ 36000¦ 5100¦ 10600¦ ¦

¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------+----+-------+------+------+------+-------------

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

-----T-----------------------T---------T----------T--------------¬

¦ N ¦ Наименование работ ¦Ед. изм. ¦ 2005 год ¦ Источник ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦

+----+-----------------------+---------+----------+--------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+----+-----------------------+---------+----------+--------------+

¦1. ¦Установка приборов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учета на холодную и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦горячую воду, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦теплосчетчиков ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+---------+----------+--------------+

¦1.1.¦МУ “Управление культуры¦ ¦ ¦Смета расходов¦

¦ ¦и молодежной политики“ ¦ ¦ ¦МУ “Управление¦

¦ ¦установка счетчиков на ¦ ¦ ¦культуры и ¦

¦ ¦холодную и горячую ¦ ¦ ¦молодежной ¦

¦ ¦воду: ¦ ¦ ¦политики“ ¦

¦ ¦- детская музыкальная ¦шт. ¦ 2 ¦на 2005 год ¦

¦ ¦школа N 24 ¦тыс. руб.¦ 15,0¦ ¦

+----+-----------------------+---------+----------+--------------+

¦1.2.¦МУЗ “Центральная ¦ ¦ ¦Смета расходов¦

¦ ¦городская больница“ ¦ ¦ ¦МУЗ “Централь-¦

¦ ¦установка водомеров: ¦ ¦ ¦ная городская ¦

¦ ¦- стоматологическое ¦шт. ¦ 11 ¦больница“ ¦

¦ ¦отделение; ¦тыс. руб.¦ 61,6¦на 2005 год ¦

¦ ¦- станция переливания ¦шт. ¦ 10 ¦ ¦

¦ ¦крови; ¦тыс. руб.¦ 56,0¦ ¦

¦ ¦- инфекционная ¦шт. ¦ 2 ¦ ¦

¦ ¦больница; ¦тыс. руб.¦ 11,2¦ ¦

¦ ¦- детский сад ¦шт. ¦ 2 ¦ ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ 11,2¦ ¦

¦ ¦Установка ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦теплосчетчика: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- психоневралогический ¦шт. ¦ 1 ¦ ¦

¦ ¦диспансер ¦тыс. руб.¦ 50,0¦ ¦

+----+-----------------------+---------+----------+--------------+

¦1.3.¦МУУО “Комитет ¦ ¦ ¦Смета расходов¦

¦ ¦образования“ установка ¦ ¦ ¦МУУО “Комитет ¦

¦ ¦теплосчетчиков: ¦ ¦ ¦образования“ ¦

¦ ¦- школа N 6; N 22; N ¦шт. ¦ 4 ¦на 2005 год ¦

¦ ¦24; N 25; ¦тыс. руб.¦ 200,0¦ ¦

¦ ¦- ДОУ N 25; N 34; N 35;¦шт. ¦ 4 ¦ ¦

¦ ¦N 54 ¦тыс. руб.¦ 200,0¦ ¦

+----+-----------------------+---------+----------+--------------+

¦1.4.¦Управление физической ¦ ¦ ¦Смета расходов¦

¦ ¦культуры, спорта и ¦ ¦ ¦МУ “Управление¦

¦ ¦туризма, установка ¦ ¦ ¦физической ¦

¦ ¦теплосчетчиков: ¦ ¦ ¦культуры, ¦

¦ ¦- ОСОК “Томусинец“; ¦шт. ¦ 2 ¦спорта и ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ 100,0¦туризма“ ¦

¦ ¦- ДЮСШ по футболу ¦шт. ¦ 1 ¦на 2005 год ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ 50,0¦ ¦

+----+-----------------------+---------+----------+--------------+

¦ ¦Всего: ¦тыс. руб.¦ 755,0¦ ¦

L----+-----------------------+---------+----------+---------------

Раздел V. МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Механизм осуществления Программы должен быть направлен на перевод экономики предприятий ЖКХ, учреждений социальной сферы на энергосберегающий путь, для обеспечения эффективного использования энергоресурсов, снижения удельного уровня их потребления и снижения издержек производства и себестоимости услуг.

Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы на 2005 - 2007 гг. предполагает привлечение всех источников в сумме 125132,2 тыс. руб.

Для реализации мероприятий Программы привлекаются следующие финансовые ресурсы.

----T---------------------T---------T-----T-------T-----T--------¬

¦ N ¦ Финансовые ресурсы ¦ Един. ¦2005 ¦2006 г.¦2007 ¦ Итого ¦

¦п/п¦ ¦ изм. ¦ г. ¦ ¦ г. ¦ ¦

+---+---------------------+---------+-----+-------+-----+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+---+---------------------+---------+-----+-------+-----+--------+

¦1. ¦Собственные средства ¦тыс. руб.¦ 6618¦ 4151,2¦ ¦ 10769,2¦

¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+---------+-----+-------+-----+--------+

¦2. ¦Целевые средства ¦тыс. руб.¦ 327¦ 5573 ¦10600¦ 16500 ¦

¦ ¦энергосбережений - ГУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Кузбасский центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосбережения“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+---------+-----+-------+-----+--------+

¦3. ¦Средства городского ¦тыс. руб.¦13175¦ 4688 ¦ ¦ 17863 ¦

¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+---------+-----+-------+-----+--------+

¦4. ¦Средства инвесторов ¦тыс. руб.¦ 6000¦ ¦ ¦ 6000 ¦

+---+---------------------+---------+-----+-------+-----+--------+

¦5. ¦Средства населения ¦тыс. руб.¦27000¦27000 ¦ ¦ 54000 ¦

+---+---------------------+---------+-----+-------+-----+--------+

¦6. ¦Средства областного ¦тыс. руб.¦20000¦ ¦ ¦ 20000 ¦

¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------+---------+-----+-------+-----+--------+

¦ ¦Итого: ¦тыс. руб.¦73120¦41412,2¦10600¦125132,2¦

L---+---------------------+---------+-----+-------+-----+---------

Раздел VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий МУП “Котельные и тепловые сети“ по переводу котельной N 4а - 5а на водогрейный режим позволит снизить общие затраты на обслуживание оборудования и повысить КПД котельной в целом на 8%, производительность увеличится на 15%, снизятся затраты на капитальный ремонт. Кроме того, водогрейные котлы снимаются с учета в Госгортехнадзоре, а следовательно, снизятся затраты на диагностирование элементов котла и металлоконструкций. Себестоимость 1 Гкал уменьшится на 8,7%.

Проведение реконструкции районной котельной позволит не только вывести работу котельной на проектную мощность, но и увеличить ее проектную теплопроизводительность на 15% (дополнительно 27 Гкал/час), снизить расход топлива на 10 - 20%. В результате появится возможность работать зимой двумя котлами при температуре - 30 - 35 град. С, один котлоагрегат будет находиться в резерве. Это позволит уменьшить долю электроэнергии в себестоимости 1 Гкал на 10 - 15%, снизить расход теплоносителя на 10%, уменьшить эксплуатационные затраты в целом на 20% и повысить надежность бесперебойного теплоснабжения от районной котельной в течение всего отопительного сезона.

Внедрение электроприводов с частотным регулированием в МУП “Горводоканал“ повысит надежность системы, улучшит условия эксплуатации насосных установок и трубопроводов. Помимо экономии электроэнергии более 45%, по воде - около 15%, частотный электропривод обеспечит защиту от коротких замыканий в электродвигателе, защиту электродвигателя от неполнофазного режима, плавный пуск и остановку агрегатов.

Установка приборов учета на Карайском водозаборе, насосная станция I подъема позволит уменьшить расход реагентов в паводковый период и позволит регулировать подачу воды по часам суток.

Выполнение мероприятий МУП “Городская электросеть“ по замене электросчетчиков класса точности 2,5 на класс точности 2,0 позволит снизить потери электроэнергии до 12%. Внедрение телемеханизации п/ст. “Центральная“, “Восточная“, 48 квартал и монтаж АСКУЭ в западном районе города позволит снизить аварийность системы электроснабжения и число жалоб от жильцов на низкое качество услуг по электроснабжению до 20%, позволит снизить недоотпуск электроэнергии на 5,28 тыс. кВт.ч ежегодно.

Выполнение мероприятий по установке приборов учета в зданиях, занимаемых организациями бюджетной сферы, даст экономию платежей за тепло, холодную и горячую воду от 10 до 15%. Срок окупаемости данных мероприятий составит от 2,5 до 3 лет.

Выполнение мероприятий по установке приборов учета подъездного освещения и установке энергосберегающих светильников в жилищном секторе сократит среднемесячное потребление электроэнергии в 4 раза. Срок окупаемости данного мероприятия составит 6 лет.

Раздел VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММОЙ

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет отдел координации городского хозяйства Администрации города Междуреченска. Управление Программой возложено на МУ “УЕЗ ЖКУ“, выполняющего функции заказчика.

Председатель

Междуреченского городского Совета

народных депутатов

А.А.ДЕХЕРТ