Законы и постановления РФ

Решение Муниципального Собрания Харовского муниципального района от 18.04.2007 N 21 “О районной целевой программе развития культуры Харовского муниципального района (2007 - 2011 годы)“ (вместе с “Районной целевой программой развития культуры Харовского муниципального района (2007 - 2011 годы)“, “Перечнем программных мероприятий“)

Утратил силу в связи с изданием решения Муниципального Собрания Харовского муниципального района от 16.09.2008 N 80.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 18 апреля 2007 г. N 21

О РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (2007 - 2011 ГОДЫ)

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“ и статьей 21 Устава Харовского муниципального района Муниципальное Собрание Харовского муниципального района решило:

1. Принять районную целевую программу развития культуры Харовского муниципального района (2007 - 2011 годы).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Собрания района по социальным вопросам и администрацию района.

Глава Харовского муниципального
района

А.Н.МАЗУЕВ

Утверждена

Решением

Муниципального Собрания

Харовского муниципального района

от 18 апреля 2007 г. N 21

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(2007 - 2011 ГОДЫ)

Паспорт

районной целевой программы развития культуры

Харовского муниципального района (2007 - 2011 годы)

Наименование программы Районная целевая программа развития

культуры Харовского муниципального района

Основание для ФЗ “О музейном фонде РФ и музеях в РФ“ от

разработки мероприятий 26.05.1996;

ФЗ “О библиотечном деле“ от 29.12.1994

N 78-ФЗ;

Закон Вологодской области “О библиотечном

деле в Вологодской области“ от 07.03.1997

N 135-ОЗ;

Закон Вологодской области

“О государственной политике в сфере

сохранения и восстановления традиционной

народной культуры Вологодской области“ от

2004 г.

Заказчик Администрация Харовского муниципального

района

Заказчик-координатор Управление культуры Харовского

муниципального района

Разработчик Рабочая группа управления культуры

мероприятий Харовского муниципального района

Основные исполнители МУК “Культурно-досуговый и информационный

программы центр“;

МУК “Харовский историко-художественный

музей“;

МУК “Межпоселенческая централизованная

библиотечная система Харовского

муниципального района“;

МУК “Центр народной традиционной культуры“;

МУК Киноцентр “40 лет Октября“;

МОУДОД “Харовская детская школа искусств“;

МУК Культурно-досуговый центр “Мир“;

МУК Культурно-спортивный комплекс “Чайка“

Цели и задачи Цели:

программы 1. Обеспечение условий для сохранения и

продвижения историко-культурного наследия

Харовского муниципального района.

2. Улучшение условий для широкого доступа

различных групп жителей района к культурным

благам и информационным ресурсам.

3. Увеличение эффективности действий по

воспитанию у населения Харовского района

гражданской позиции, ответственности за

свою территорию, социальной активности.

4. Расширение возможностей для развития

культурного и творческого потенциала

жителей района.

Задачи:

1. Обеспечение сохранности и пополнения

музейных фондов, широкого доступа населения

к музейным ценностям и культурному наследию

Харовского района.

2. Обеспечение сохранности и пополнения

библиотечных фондов, широкого доступа

населения Харовского района к

информационным ресурсам культуры.

3. Обеспечение сохранения и пополнения

фонда традиционной народной культуры,

популяризация народной культуры среди

населения Харовского района.

4. Создание условий для художественного

образования детей.

5. Совершенствование форм организации

досуга населения,
рост объема услуг и

качества культурно-досуговых мероприятий.

6. Обеспечение качественного

кинообслуживания, широкого доступа жителей

Харовского района к кинофильмам.

7. Повышение квалификации кадрового состава

учреждений культуры

Сроки реализации 2007 - 2011 годы

мероприятий

Объемы и источники 25549.06 тыс. рублей.

финансирования Источники финансирования:

районный бюджет;

бюджеты муниципальных образований, в т.ч.

г. Харовска;

областной бюджет;

другие источники

Ожидаемые конечные 1. Повышение экономической эффективности

результаты реализации работы учреждений культуры.

программы 2. Повышение престижа профессии работника

культуры.

3. Повышение привлекательности Харовского

района за его пределами, рост числа гостей

и туристов, приезжающих в район.

4. Снижение оттока молодежи из района.

5. Рост числа
жителей, принявших участие в

процессах самоуправления.

6. Снижение преступности.

7. Улучшение качества жизни населения.

8. Снижение уровня безработицы в сельской

местности.

9. Улучшение социального, психического

здоровья жителей

Система контроля за Общее руководство и контроль за ходом

исполнением реализации программы осуществляет

мероприятий управление культуры Харовского

муниципального района.

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена программа

Период действия настоящей программы совпадает с периодом действия реформы местного самоуправления. Концепция местного самоуправления предъявляет новые требования к миссии отрасли культуры. Культура в обществе должна не только удовлетворять потребности, культура должна стать активным участником социально-экономических процессов, ресурсом социального и культурного развития местного сообщества.

При выполнении своей миссии культура реализует ряд функций, важнейшими из которых являются сохранение и передача будущим поколениям культурно-исторической памяти, формирование у населения духовных ценностей и гуманизма, развитие творческого потенциала жителей, их активной гражданской позиции.

Исторически сложившаяся совокупность ценностей русского народа включает любовь к малой родине, значимость семьи, собственного дома, упорного труда. Реформа местного самоуправления требует формирования новой подсистемы культуры - гражданской культуры, проявлением которой является участие населения в организации жизни местного сообщества. Основой местного самоуправления является личность, не только обладающая полезными для жизни умениями и навыками, но обладающая чувством ответственности за свою собственную жизнь и жизнь окружающего сообщества, обладающая навыками самоорганизации и самоуправления. Воспитанием такой личности должны заниматься все институты культуры: музеи, библиотеки, досуговые организации, центры традиционной народной культуры, клубные формирования.

Харовский край богат культурно-историческими доминантами. Эта земля подарила России такие яркие имена, как писатель Василий Белов, художники Алексей Пахомов и Генриетта Бурмагина. Здесь находилась Семигородняя Успенская пустынь, одна из значимых обителей Вологодской епархии начала 19 века. Харовский край богат природными памятниками: Азлецкий бор, бор Бережок, Пустораменский бор, Харовский заказник; народными промыслами: харовская роспись, васьяновская керамика. Для проведения Всероссийских соревнований по мотокроссу организаторы выбрали деревню Бараниха Харовского района. Народная молва гласит, что в Конанцево водятся русалки, прилетает НЛО. Все это свидетельствует о том, что район располагает достаточным материалом для развития культурного, природного, спортивного туризма. Развитие проектов на основе культурно-исторических, природных доминант приведет к росту привлекательности района для самих жителей, туристов, предпринимателей, инвесторов.

Миссия культуры, с одной стороны, ориентирует работу сферы культуры на создание, сохранение и передачу будущим поколениям историко-культурного наследия и культурных ценностей. С другой стороны, требования времени ориентируют учреждения культуры на удовлетворение ожиданий и запросов потребителя, повышение качества предоставления услуг, увеличение их привлекательности.

Сохранением и передачей культурно-исторической памяти, воспитанием активной жизненной позиции подрастающего поколения традиционно занимаются музеи. Харовский историко-художественный музей испытывает недостаток площадей для выставочно-экспозиционной деятельности, недостаток экспозиционного оборудования, что создает проблемы посетителям в доступе к музейным экспонатам, выставочным и просветительским проектам музея. Отсутствие пожарно-охранной сигнализации в музее и библиотеках Харовской библиотечной системы угрожает сохранности музейных и библиотечных фондов.

Важной задачей библиотеки является удовлетворение информационных запросов всех групп населения. Потребность населения в услугах библиотек возрастает год от года: библиотеки поселений являются тем единственным центром, где люди могут получить необходимую для работы, учебы, саморазвития информацию. Между тем, книжный фонд библиотек (особенно сельских) морально устарел. Компьютерный парк отстает от запросов читателей и требований современных IT-технологий. Требуется обновление фондов и развитие информационных технологий, что позволит населению (в том числе сельским жителям) получать информационные услуги приемлемого качества.

Важный принцип деятельности учреждений культуры - обеспечение открытости и доступности услуг для широкого круга потребителей. Доступ жителей далеких сел и инвалидов к фондам библиотек и просмотру кинокартин станет возможным при обеспечении автотранспортом процесса доставки кинофильмов, библиотечного обслуживания.

Организация полезного досуга, структурирование свободного времени - одна из функций культуры. Жители района ожидают от учреждений культуры предоставления качественных услуг, которые удовлетворяли бы современным представлениям и потребностям населения (по качеству обслуживания, уровню сервиса). Для этого необходимо проведение реконструкции, ремонта, модернизации оборудования досуговых центров. Ограниченные ресурсы сектора кинообслуживания не позволяют в полной мере удовлетворять потребности жителей (особенно сельских) в просмотре качественных высокохудожественных произведений. Требуется модернизация кинообслуживания: реконструкция кинозалов, киноустановок.

Программа развития сферы культуры Харовского муниципального района направлена на достижение следующих целей.

2. Основные цели и задачи программы. Ожидаемые результаты

2.1. Целями программы являются:

2.1.1. Обеспечить условия для сохранения и продвижения историко-культурного наследия Харовского муниципального района.

При реализации поставленной цели обеспечивается проведение работ по сохранности, реставрации, закупке новых музейных предметов и библиотечных фондов; изучение, сохранение и восстановление традиционных народных праздников, ремесел, исполнительства на народных инструментах; создание на основе имеющихся культурных, исторических и природных доминант новых туристических продуктов.

2.1.2. Улучшить условия для широкого доступа различных групп жителей района к культурным благам и информационным ресурсам культуры.

Реализация указанной цели достигается за счет: развития экспозиционно-выставочной, издательской, концертной деятельности учреждений культуры; укрепления материально-технической базы учреждений культуры (в том числе сельских учреждений культуры), улучшения потребительских качеств предлагаемых услуг, развития системы открытого доступа к информационным ресурсам культуры.

2.1.3. Увеличить эффективность действий по воспитанию у населения Харовского района гражданской позиции, ответственности за свою территорию, социальной активности.

Культура - активный элемент и партнер органов местного самоуправления по воспитанию ответственных за свою территорию граждан, вовлечению населения муниципального образования в процессы самоорганизации и самоуправления на своей территории, в решение местных проблем.

На достижение указанной цели работают все направления программы, прямо или косвенно воспитывающие у населения чувство патриотизма, интерес к истории и культуре родного края, ответственность за территорию своего проживания, желание активно участвовать в делах местного сообщества; программы по гражданскому, правовому, экономическому, экологическому просвещению населения.

2.1.4. Расширить возможности для развития культурного и творческого потенциала жителей района.

Достижение указанной цели предполагает: выявление и поддержку мастеров и молодых дарований, самодеятельного творчества, укрепление материально-технической базы досуговых учреждений, школы искусств, развитие сети клубных формирований, проведение творческих фестивалей и конкурсов.

2.2. Для достижения целей программы необходимо решить следующие основные задачи:

2.2.1. Обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов, широкого доступа населения к музейным ценностям и культурному наследию Харовского района.

2.2.2. Обеспечение сохранности и пополнения библиотечных фондов, широкого доступа населения Харовского района к информационным ресурсам культуры.

2.2.3. Обеспечение сохранения и пополнения фонда традиционной народной культуры, популяризация народной культуры среди населения Харовского района.

2.2.4. Улучшение условий для художественного образования детей.

2.2.5. Совершенствование форм организации досуга населения, рост объемов услуг и качества культурно-досуговых мероприятий.

2.2.6. Обеспечение качественного кинообслуживания, широкого доступа жителей Харовского района к современным кинофильмам.

2.2.7. Повышение квалификации кадрового состава учреждений культуры.

2.3. Содержание основных направлений деятельности и результаты программы

2.3.1. Обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов, широкого доступа населения к музейным ценностям и культурному наследию Харовского района

Настоящее направление предполагает:

- текущий ремонт музейных помещений, реконструкцию помещения под фондохранилище, реставрацию музейных фондов, пополнение его новыми предметами, обеспечение безопасности хранения музейных предметов;

- развитие экспозиционно-выставочной, издательской и просветительской деятельности музея: оснащение музея выставочным оборудованием и оргтехникой, издание краеведческой литературы;

- создание объектов для культурного, спортивного, природного туризма в Харовском районе: создание новых экспозиций, посвященных теме В.И. Белова, истории мотокросса, местным легендам и другим культурным доминантам района.

Ожидается получение следующих результатов:

1. Рост объемов музейного фонда, его ценности и привлекательности для населения.

2. Обеспечение сохранности музейного фонда.

3. Расширение доступа населения к музейным коллекциям, создание комфортных условий для посетителей.

4. Обеспечение широкого доступа всех заинтересованных лиц к материалам о писателе В.И. Белове, истории льноводства, истории мотокросса и другим культурным доминантам Харовского района.

5. Развитие имиджа Харовского района.

6. Вовлечение жителей в изучение истории родного края.

2.3.2. Обеспечение сохранности и пополнения библиотечных фондов, широкого доступа населения к информационным ресурсам культуры

В ходе реализации программы предусматривается:

- пополнение единого книжного фонда новыми книгами, аудио- и видеоматериалами, электронными изданиями, обеспечение сохранности библиотечного фонда;

- оснащение библиотек (в том числе сельских) современной оргтехникой и средствами связи, обеспечение доступа к Интернет, к другим информационным ресурсам; организация работы информационных центров;

- совершенствование организации обслуживания читателей, ремонт, реконструкция филиалов ЦБС, оснащение библиотек оборудованием, мебелью.

Ожидается получение следующих результатов:

1. Обновление библиотечного фонда нужными населению современными информационными источниками.

2. Обеспечение сохранности книжного фонда.

3. Рост информационных возможностей библиотек, увеличение списка услуг для населения, для молодежи, создание комфортных условий для посетителей.

4. Обеспечение доступа инвалидов к информации.

5. Повышение правовой, экономической грамотности населения, вовлечение людей в развитие своей территории.

2.3.3. Обеспечение сохранения и пополнения фонда традиционной народной культуры, популяризация народной культуры среди населения

В рамках программы предусматривается:

- проведение фольклорно-этнографических экспедиций для пополнения фонда традиционной народной культуры, публикация материалов для широкого ознакомления;

- популяризация традиционных народных праздников, обычаев, музыкальных и танцевальных традиций, народного инструмента: проведение праздников “Екатерина-санница“, “Ильин день“ и др., фестивалей фольклорных коллективов, районного праздника “Играй, гармонь“;

- популяризация народных промыслов и ремесел: проведение выставок-ярмарок народных промыслов и ремесел, учебы мастеров технологиям харовской росписи и васьяновской керамики.

Ожидается получение следующих результатов:

1. Пополнение фонда этнографических материалов новыми предметами.

2. Повышение у населения культуры отдыха и проведения праздников.

3. Рост интереса населения к народному творчеству, фольклорным коллективам, народным инструментам.

4. Рост объемов производства изделий народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

5. Привлечение внимания общественности к проблемам сохранения и восстановления памятников истории и культуры.

2.3.4. Улучшение условий для художественного образования детей

В ходе программы планируется:

- открытие 3-х новых отделений детской школы искусств (хореографического, изобразительного искусства, синтезатора), укрепление материально-технической, методической базы детской школы искусств;

- развитие выставочной и концертной деятельности ДШИ для населения.

Ожидается получение следующих результатов:

1. Повышение качества учебы, улучшение результатов творческого развития детей.

2. Расширение концертной деятельности в Харовском районе.

2.3.5. Совершенствование форм организации досуга населения, рост объемов услуг и качества культурно-досуговых мероприятий

В ходе этого направления программы предполагается:

- укрепление материально-технической базы сельских и городских досуговых центров: обеспечение мебелью, световым и звуковым оборудованием, сценическими костюмами, ремонт сельских и городских досуговых учреждений;

- продвижение лучших самодеятельных коллективов, авторов и исполнителей через проведение районных фестивалей, смотров и конкурсов, выпуск печатной и аудиопродукции со стихами и песнями местных авторов;

- развитие социально значимых форм деятельности: проведение праздников улиц города Харовска, проведение мероприятий для молодежи по профилактике вредных привычек.

Ожидается получение следующих результатов:

1. Повышение качества оказываемых досуговыми центрами услуг и проводимых программ, соответствующих современным запросам потребителей.

2. Создание комфортных условий для посетителей, их информирование об услугах и мероприятиях.

3. Рост масштабов самодеятельного творчества, повышение его качества.

4. Содействие местным самодеятельным авторам в продвижении своих произведений.

5. Развитие у населения патриотизма, интереса к истории и культуре родного края.

2.3.6. Обеспечение качественного кинообслуживания, широкого доступа жителей Харовского района к современным кинофильмам

В ходе этого направления программы предполагается:

- модернизация кинообслуживания населения: реконструкция кинозала, текущий ремонт киноцентра, приобретение современного кинооборудования, автомобиля для организации кинообслуживания на селе;

- популяризация российского кино.

Ожидается получение следующих результатов:

1. Удовлетворение запросов современного кинозрителя: создание комфортных условий, повышение качества просмотра кинокартин.

2. Организация кинообслуживания населения в поселениях.

3. Продвижение лучших кинокартин, развитие зрительского вкуса.

2.3.7. Повышение квалификации кадрового состава учреждений культуры

В рамках направления предполагается:

- обучение сотрудников учреждений культуры современным технологиям работы через систему курсов ОНМЦ, серию семинаров-тренингов;

- поддержка и популяризация лучшего опыта работы работников культуры.

Ожидается получение следующих результатов:

1. Повышение экономической эффективности работы учреждений культуры.

2. Повышение престижа профессии работника культуры.

3. Перечень программных мероприятий (приложение 1).

4. Ресурсное обеспечение целевой программы (таблица 1).

Таблица 1

Финансовые затраты и их источники

тыс. рублей

----T------------------------T--------T--------------------------------------------¬

¦ N ¦Источники финансирования¦ Всего ¦ По годам ¦

¦п/п¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+

¦ ¦ ¦ ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦

+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦1. ¦Областной бюджет ¦ 3567.26¦1402.26 ¦ 466.0 ¦ 410.0 ¦ 820.0 ¦ 469.0 ¦

+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦2. ¦Районный бюджет ¦ 2273.0 ¦1187.0 ¦ 287.0 ¦ 305.0 ¦ 238.0 ¦ 256.0 ¦

+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦3. ¦Бюджеты МО ¦12515.0 ¦2012.0 ¦ 2282.0 ¦ 2431.0 ¦ 2647.0 ¦ 3143.0 ¦

¦ +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦в т.ч. бюджет МО “Город ¦ 8431.0 ¦1207.0 ¦ 1599.0 ¦ 1684.0 ¦ 1745.0 ¦ 2196.0 ¦

¦ ¦Харовск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦4. ¦Прочие источники ¦ 3799.7 ¦2552.1 ¦ 354.9 ¦ 305.9 ¦ 404.9 ¦ 181.9 ¦

+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦5. ¦Платные услуги ¦ 3394.1 ¦ 583.0 ¦ 649.0 ¦ 713.0 ¦ 710.0 ¦ 739.1 ¦

+---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦Всего ¦25549.06¦7736.36 ¦ 4038.9 ¦ 4164.9 ¦ 4819.9 ¦ 4789.0 ¦

L---+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------

5. Механизм реализации целевой программы

Руководителем программы является начальник управления культуры Харовского муниципального района, который несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов программы, рациональное использование выделяемых средств.

После утверждения программы администрация района в лице управления культуры обеспечивает ее финансовыми ресурсами, определяемыми в районном бюджете.

Реализация мероприятий осуществляется на основе контрактов (договоров) на закупку и поставку оборудования, товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключаемых управлением культуры с организациями, учреждениями, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

6. Контроль за ходом реализации программы

Контроль за реализацией программы осуществляет управление культуры.

Управление культуры в установленном порядке осуществляет подготовку отчетной информации. Муниципальное Собрание района ежегодно заслушивает отчет руководителя программы о ходе выполнения программы. Отчет включает в себя сведения о проведенных за отчетный период программных мероприятиях и достигнутых результатах; данные о целевом использовании бюджетных средств.

По итогам финансового года управление культуры, централизованная бухгалтерия осуществляют ревизию расходования финансовых средств. Для контроля за целевым использованием бюджетных средств проводятся комплексные проверки с участием представителей других финансово-ревизионных органов. Отчеты комплексных проверок заслушиваются на заседаниях Муниципального Собрания района.

7. Оценка социально-экономической эффективности

программы. Целевые показатели программы

Программа направлена на решение важного блока задач, являющихся частью задач социально-экономического развития.

Реализация программы предполагает достижение следующих важных результатов в социально-экономической сфере:

1. Повышение привлекательности Харовского района за его пределами, рост числа гостей и туристов, приезжающих в район.

2. Снижение оттока молодежи из района.

3. Рост числа жителей, принявших участие в процессах самоуправления.

4. Снижение преступности.

5. Улучшение качества жизни населения.

6. Снижение уровня безработицы в сельской местности.

7. Улучшение социального, психического здоровья жителей.

Перечисленные показатели являются косвенными показателями, на их величину влияет большое число других факторов, обусловленных состоянием других сфер. Поэтому спрогнозировать цифровые значения показателей не представляется возможным.

Показатели прямых результатов программы, на величину которых влияют только усилия настоящей программы, представлены ниже.

Показатели прямых результатов программы

----T-------------------------------------T----------T--------------------------------------------¬

¦ ¦Наименование целевых показателей ¦Показатель¦ В том числе ¦

¦ ¦программы ¦последнего+--------T--------T--------T--------T--------+

¦ ¦ ¦года ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦

¦ ¦ ¦реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 1.¦Доля ремесел, восстановленных в ЦТНК,¦ 27 ¦ 32 ¦ 37 ¦ 42 ¦ 47 ¦ 52 ¦

¦ ¦от общей доли ремесел района (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 2.¦Количество учащихся, занимающихся в ¦ 115 ¦ 121 ¦ 126 ¦ 132 ¦ 137 ¦ 150 ¦

¦ ¦секторах ЦТНК (чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 3.¦Число восстановленных традиционных ¦ 9 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦

¦ ¦праздников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 4.¦Количество участников традиционных ¦ 3000 ¦3500 ¦3800 ¦4000 ¦4300 ¦4500 ¦

¦ ¦праздников (чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 5.¦Книгообеспеченность на 1 читателя (в ¦ 10.5 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦

¦ ¦кн.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 6.¦Число посещений библиотек (тыс.) ¦ 93 ¦ 93 ¦ 94 ¦ 95 ¦ 96 ¦ 97 ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 7.¦Число обращений к электронным ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.25 ¦ 1.3 ¦ 1.35 ¦ 1.4 ¦

¦ ¦изданиям библиотеки (тыс.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 8.¦Доля представленных посетителям ¦ 35.3 ¦ 38 ¦ 40 ¦ 42 ¦ 44 ¦ 46 ¦

¦ ¦музейных предметов от общего фонда (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦ 9.¦Количество музейных выставок ¦ 22 ¦ 25 ¦ 27 ¦ 30 ¦ 32 ¦ 35 ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦10.¦Количество проведенных бесед и уроков¦ 39 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 55 ¦ 60 ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦11.¦Количество посещений (тыс.) ¦ 4.7 ¦ 5 ¦ 5.3 ¦ 5.7 ¦ 6 ¦ 6.3 ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦12.¦Количество культурно-досуговых ¦ 4.5 ¦ 4.55 ¦ 4.6 ¦ 4.65 ¦ 4.7 ¦ 4.75 ¦

¦ ¦мероприятий (тыс.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦13.¦Число посетителей культурно-досуговых¦ 299 ¦ 231 ¦ 233 ¦ 236 ¦ 238 ¦ 240 ¦

¦ ¦мероприятий (тыс.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦14.¦Количество творческих клубных ¦ 284 ¦ 290 ¦ 295 ¦ 300 ¦ 305 ¦ 310 ¦

¦ ¦формирований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦“5.¦Количество участников в клубных ¦ 4.5 ¦ 4.6 ¦ 4.7 ¦ 4.8 ¦ 4.9 ¦ 5.0 ¦

¦ ¦формированиях (тыс.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦16.¦Количество участников в фестивалях, ¦ 500 ¦ 550 ¦ 600 ¦ 650 ¦ 700 ¦ 750 ¦

¦ ¦смотрах, конкурсах коллективов худ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦самодеятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦17.¦Количество специалистов, повысивших ¦ 22 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 45 ¦

¦ ¦профессиональный уровень на областных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦курсах ПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦18.¦Доля учащихся ДШИ от общего числа ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦

¦ ¦детей (в %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦19.¦Количество учащихся ДШИ ¦ 104 ¦ 104 ¦ 114 ¦ 124 ¦ 130 ¦ 140 ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦20.¦Число кинозрителей (тыс.) ¦ 6.8 ¦ 7.2 ¦ 7.5 ¦ 8 ¦ 8.5 ¦ 9 ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦21.¦Количество киносеансов ¦ 493 ¦ 510 ¦ 520 ¦ 530 ¦ 540 ¦ 550 ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦22.¦Валовый сбор от кинопоказа (тыс.) ¦ 93 ¦ 100 ¦ 105 ¦ 110 ¦ 115 ¦ 120 ¦

+---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦23.¦Число стационарных установок и ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦ ¦сельских кинопередвижек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------

Экономическую эффективность программы можно оценивать по следующим показателям:

рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры;

увеличение объемов заработанных, привлеченных учреждениями культуры средств.

Приложение 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

-------T---------------------------T-----------------T-----------T--------------------------------------------T------------------------¬

¦ N ¦ Перечень мероприятий ¦Источники ¦Исполнители¦Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)¦ Ожидаемые результаты ¦

¦ п/п ¦ ¦финансирования ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦1. ¦Обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов, широкого доступа населения к музейным ценностям и культурному наследию ¦

¦ ¦Харовского района ¦

+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1.1. ¦Пополнение музейного фонда и обеспечение его сохранности ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦1.1.1.¦Пополнение музейного фонда¦Другие источники ¦ ИХМ ¦ 14.00 ¦ 15.00 ¦ 16.00 ¦ 20.00 ¦ 25.00 ¦Рост объемов музейного ¦

¦ ¦новыми предметами, закупка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда, привлекательности¦

¦ ¦фонда живописи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦его для населения ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦1.1.2.¦Реставрация музейного фонда¦Другие источники ¦ ИХМ ¦ 10 ¦ 10.4 ¦ 10.4 ¦ 10.4 ¦ 10.4 ¦Обеспечение доступности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музейных ценностей ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦1.1.3.¦Формирование и ведение ¦ Бюджет МО ¦ ИХМ ¦ ¦ 5.00 ¦ ¦ ¦ ¦Совершенствование учета ¦

¦ ¦электронного каталога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музейных предметов ¦

¦ ¦музейных предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦1.1.4.¦Реконструкция помещения под¦Другие источники ¦ ИХМ ¦ 40.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание условий для ¦

¦ ¦фондохранилище ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лучшего хранения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музейных предметов ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦1.1.5.¦Проведение противопожарных ¦Другие источники ¦ ¦ 40.00 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение сохранности ¦

¦ ¦и охранных мероприятий +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+музейного фонда ¦

¦ ¦ ¦ Бюджет МО ¦ ИХМ ¦ 40.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦1.1.6.¦Текущий ремонт помещений ¦ Бюджет МО ¦ ИХМ ¦ ¦ ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦Создание комфортных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для посетителей ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦1.2. ¦Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и просветительской деятельности музея ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦1.2.1.¦Приобретение музейного ¦Другие источники ¦ ИХМ ¦ 15.00 ¦ 15.00 ¦ 20.00 ¦ 20.00 ¦ 20.00 ¦Расширение доступа ¦

¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения к музейным ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллекциям ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦1.2.2.¦Приобретение копировального¦ Бюджет МО ¦ ИХМ ¦ ¦ 30.00 ¦ ¦ ¦ ¦Создание условий для ¦

¦ ¦аппарата, принтера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издания материалов о ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурном наследии ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦1.2.3.¦Издание краеведческого ¦ Бюджет МО ¦ ИХМ ¦ 30.00 ¦ 30.00 ¦ ¦ 30.00 ¦ ¦Сбор и публикация ¦

¦ ¦альманаха “Край ты мой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов по истории ¦

¦ ¦неповторимый“ и книги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Харовского района ¦

¦ ¦“Харовчане - участники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(выпуск 5 альманахов, ¦

¦ ¦трудового фронта“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тираж 500 экз.) ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦1.2.4.¦Проведение краеведческих ¦ Платные услуги ¦ ИХМ ¦ 1.00 ¦ 4.00 ¦ 1.00 ¦ 4.00 ¦ 1.00 ¦Вовлечение жителей в ¦

¦ ¦конференций, семинаров по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изучение истории края, ¦

¦ ¦программе “Истоки“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пополнение фонда ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краеведческих материалов¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦1.3. ¦Создание объектов для культурного, спортивного, природного туризма в Харовском районе ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦1.3.2.¦Реализация мероприятий ¦ Районный бюджет ¦Упр. культ.¦ 828.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение широкого ¦

¦ ¦программы, посвященной +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+доступа к материалам о ¦

¦ ¦75-летнему юбилею писателя ¦Областной бюджет ¦Упр. культ.¦ 557.86 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦писателе В.И. Белове. ¦

¦ ¦В.И. Белова +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+Развитие имиджа ¦

¦ ¦ ¦Другие источники,¦ ИХМ ¦ 200.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Харовского района, ¦

¦ ¦ ¦грант ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продвижение района как ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родины В.И. Белова ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦1.3.3.¦Создание экспозиции “Музей ¦Другие источники ¦ ¦ 30.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение широкого ¦

¦ ¦льна“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступа к материалам по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦истории льноводства ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦1.3.4.¦Создание экспозиции “Музей ¦Другие источники ¦ ИХМ ¦ ¦ 20.00 ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение широкого ¦

¦ ¦мотокросса“ +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+доступа к материалам об ¦

¦ ¦ ¦ Спорткомитет ¦ ¦ ¦ 20.00 ¦ ¦ ¦ ¦истории мотокросса ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2. ¦Обеспечение сохранности и пополнения библиотечных фондов, широкого доступа населения Харовского района к информационным ¦

¦ ¦ресурсам культуры ¦

+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦2.1. ¦Пополнение единого книжного фонда, обеспечение его сохранности ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦2.1.1.¦Пополнение библиотечного ¦Областной бюджет ¦ МЦБС ¦ 360.00 ¦ 370.00 ¦ 380.00 ¦ 390.00 ¦ 400.00 ¦Обновление фонда нужными¦

¦ ¦фонда новыми книгами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению современными ¦

¦ ¦аудио-, видео-, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационными ¦

¦ ¦электронными изданиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источниками ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.1.2.¦Подписка на периодические ¦ Бюджет МО ¦ МЦБС ¦ 249.00 ¦ 200.00 ¦ 250.00 ¦ 300.00 ¦ 350.00 ¦Пополнение фонда новыми ¦

¦ ¦издания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодическими изданиями¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.1.3.¦Приобретение переплетного ¦ Бюджет МО ¦ МЦБС ¦ ¦ 20.00 ¦ ¦ ¦ ¦Создание условий для ¦

¦ ¦станка и материалов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реставрации редкого и ¦

¦ ¦переплетных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изношенного книжного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.1.4.¦Проведение противопожарных ¦Другие источники ¦ МЦБС ¦ 248.00 ¦ 26.00 ¦ 464.00 ¦ 740.00 ¦ ¦Обеспечение сохранности ¦

¦ ¦и охранных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книжного фонда ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.2. ¦Организация широкого доступа населения к информационным ресурсам культуры ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦2.2.1.¦Оснащение библиотек (в т.ч.¦Другие источники ¦ МЦБС ¦ 40.00 ¦ 60.00 ¦ 130.00 ¦ 60.00 ¦ 60.00 ¦Рост информационных ¦

¦ ¦сельских) современной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностей библиотек, ¦

¦ ¦оргтехникой: компьютерами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение списка услуг ¦

¦ ¦принтерами, копир. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для населения, для ¦

¦ ¦аппаратами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.2.2.¦Подключение 6 библиотек к ¦ Платные услуги ¦ МЦБС ¦ 10.00 ¦ 10.00 ¦ 10.00 ¦ 10.00 ¦ 10.00 ¦Обеспечение для жителей ¦

¦ ¦сети Интернет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района выхода в Интернет¦

¦ ¦телефонизация 11 библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.2.3.¦Создание электронных ¦ Платные услуги ¦ МЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совершенствование ¦

¦ ¦информационных продуктов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационного ¦

¦ ¦электронного каталога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания читателей ¦

¦ ¦сайта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.2.4.¦Организация работы ¦ Платные услуги ¦ МЦБС ¦ 3.00 ¦ 3.00 ¦ 3.00 ¦ 3.00 ¦ 3.00 ¦Повышение правовой, ¦

¦ ¦правовых, экологических, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦

¦ ¦деловых информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грамотности населения, ¦

¦ ¦центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вовлечение жителей в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие района ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.2.5.¦Реализация детских и ¦Экологический ¦ МЦБС ¦ 24.00 ¦ 24.00 ¦ 24.00 ¦ 24.00 ¦ 24.00 ¦Повышение социальной ¦

¦ ¦молодежных, экологических ¦фонд, другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активности молодежи для ¦

¦ ¦программ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития своей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.3. ¦Совершенствование организации обслуживания читателей библиотек ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦2.3.1.¦Ремонт и реконструкция ЦРБ,¦ Бюджет МО ¦ МЦБС ¦ 178.40 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦Создание комфортных ¦

¦ ¦филиала N 2, Азлецкого, +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+условий для посетителей ¦

¦ ¦Кумзерского, Шевницкого, ¦Областной бюджет ¦ МЦБС ¦ 362.90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Семигороднего, Фроловского +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦филиалов ¦Другие источники ¦ МЦБС ¦ 191.60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.3.2.¦Приобретение в ЦРБ, ¦Другие источники ¦ МЦБС ¦ 50.00 ¦ 43.00 ¦ 23.00 ¦ 13.00 ¦ 10.00 ¦Улучшение условий ¦

¦ ¦Шапшинский, Согорский, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания в сельских ¦

¦ ¦Азлецкий, Кумзерский, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалах ¦

¦ ¦Разинский, Семигородний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Шапшинский, Ильинский, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Харовский филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования, мебели, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стеллажей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.3.3.¦Оформление выставочного ¦Другие источники ¦ МЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ 25.00 ¦ ¦Расширение возможностей ¦

¦ ¦зала как конференц-зала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБ для проведения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦научных и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦просветительских ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.3.4.¦Организация обслуживания ¦ Платные услуги ¦ МЦБС ¦ 2.00 ¦ 2.00 ¦ 2.00 ¦ 2.00 ¦ 2.00 ¦Обеспечение доступа ¦

¦ ¦инвалидов по зрению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов к информации ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦2.3.5.¦Приобретение счетчиков для ¦ Бюджет МО ¦ МЦБС ¦ ¦ 2.00 ¦ 2.00 ¦ 2.00 ¦ 2.00 ¦Экономия бюджетных ¦

¦ ¦8 библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦3. ¦Обеспечение сохранения и пополнения фонда традиционной народной культуры, популяризация народной культуры среди населения ¦

¦ ¦Харовского района ¦

+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦3.1. ¦Сохранение и пополнение фонда фольклорно-этнографических материалов Харовского района ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦3.1.1.¦Проведение экспедиций в ¦Бюджет МО “Город ¦ ЦТНК ¦ 10.00 ¦ 14.00 ¦ 15.00 ¦ 15.00 ¦ ¦Пополнение фонда ¦

¦ ¦Семигороднее, Кумзерское, ¦Харовск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аудиокассет и ¦

¦ ¦Слободское сельские +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+этнографических ¦

¦ ¦поселения, по святым местам¦Областной бюджет ¦ ЦТНК ¦ 10.00 ¦ 14.00 ¦ 15.00 ¦ 15.00 ¦ ¦материалов для научной и¦

¦ ¦Харовского р-на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦просветительской работы ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦3.1.2.¦Приобретение ¦Бюджет МО “Город ¦ ЦТНК ¦ 50.00 ¦ 79.00 ¦ 74.00 ¦ 70.00 ¦ 112.00 ¦Создание возможностей ¦

¦ ¦звукозаписывающей и ¦Харовск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для сохранения и ¦

¦ ¦воспроизводящей аппаратуры +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+передачи памяти об ¦

¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ ЦТНК ¦ ¦ 30.00 ¦ ¦ ¦ ¦уникальном Харовском ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говоре, песнях ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦3.1.3.¦Сбор материалов о фресках ¦ Районный бюджет ¦ ЦТНК ¦ 10.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Привлечение внимания ¦

¦ ¦Спасо-Преображенской +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+общественности к ¦

¦ ¦церкви. Издание книги ¦Другие источники ¦ ЦТНК ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проблемам сохранения и ¦

¦ ¦“Фрески Харовского района“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦восстановления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦3.2. ¦Популяризация традиционных народных праздников, музыкальных и танцевальных традиций, народного инструмента ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦3.2.1.¦Проведение традиционных ¦ Районный бюджет ¦ КД и ИЦ ¦ 45.00 ¦ 10.00 ¦ 10.00 ¦ 10.00 ¦ 10.00 ¦Удовлетворение ¦

¦ ¦праздников “Екатерина- +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+потребности населения в ¦

¦ ¦санница“, “Ильин день“, ¦Областной бюджет ¦ КД и ИЦ ¦ ¦ 52.00 ¦ 15.00 ¦ 15.00 ¦ 15.00 ¦массовых праздниках, ¦

¦ ¦“Иванов день“, “Покровские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торжествах. Повышение у ¦

¦ ¦посиделки“, “Кузьма и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения культуры ¦

¦ ¦Демьян“, “Петров день“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха, проведения ¦

¦ ¦День работников с/х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздников ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦3.2.2.¦Проведение фестиваля ¦ Бюджет МО ¦ КД и ИЦ ¦ ¦ 10.00 ¦ ¦ 10.00 ¦ ¦Рост интереса детей к ¦

¦ ¦детских фольклорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦народному творчеству ¦

¦ ¦коллективов “Солнцеворот“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦3.2.3.¦Проведение районного ¦ Районный бюджет ¦ КД и ИЦ ¦ ¦ ¦ 10.00 ¦ ¦ 10.00 ¦Сохранение и пропаганда ¦

¦ ¦праздника “Играй, гармонь“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦у населения традиций ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительства на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гармони ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦3.2.4.¦Пошив костюмов для ¦ Бюджет МО ¦ КД и ИЦ ¦ ¦ 10.00 ¦ 10.00 ¦ 10.00 ¦ ¦Рост привлекательности ¦

¦ ¦фольклорных коллективов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фольклорных коллективов,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятий творчеством ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦3.3. ¦Популяризация народных ремесел и промыслов ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦3.3.1.¦Проведение районной ярмарки¦ Районный бюджет ¦ КД и ИЦ ¦ 50.00 ¦ 60.00 ¦ 80.00 ¦ 70.00 ¦ 70.00 ¦Рост объемов ¦

¦ ¦“Мастера Прикубенья“, +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+производства изделий ¦

¦ ¦сельских выставок-ярмарок ¦ Бюджет МО ¦ КД и ИЦ ¦ 20.00 ¦ 20.00 ¦ 25.00 ¦ 25.00 ¦ 30.00 ¦народных промыслов и ¦

¦ ¦народных промыслов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦декоративно-прикладного ¦

¦ ¦ремесел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦3.3.2.¦Проведение выставки ¦Бюджет МО “Город ¦ ЦТНК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14.00 ¦Распространение ¦

¦ ¦женского рукоделия ¦Харовск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий женского ¦

¦ ¦ +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+рукоделия ¦

¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ ЦТНК ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ 14.00 ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦3.3.3.¦Издание методического ¦Другие источники ¦ ЦТНК ¦ ¦ ¦ 50.00 ¦ ¦ ¦Распространение ¦

¦ ¦пособия “Харовская роспись“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий харовской ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦росписи ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦3.3.4.¦Проведение учебы мастеров ¦Бюджет МО “Город ¦ ЦТНК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40.00 ¦Обучение мастеров ¦

¦ ¦технологиям васьяновской ¦Харовск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологиям васьяновской¦

¦ ¦керамики +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+керамики ¦

¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ ЦТНК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40.00 ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦4. ¦Создание условий для художественного образования детей ¦

+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦4.1. ¦Укрепление материально-технической, методической базы учебного процесса ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦4.1.1.¦Оборудование классов для ¦ Районный бюджет ¦ ДШИ ¦ 50.00 ¦ 45.00 ¦ ¦ ¦ ¦Удовлетворение запросов ¦

¦ ¦трех новых отделений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей, рост числа¦

¦ ¦хореография, синтезатор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей, занимающихся ¦

¦ ¦изобразительное искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчеством ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦4.1.2.¦Приобретение музыкальных ¦ Районный бюджет ¦ ДШИ ¦ 12.00 ¦ 15.00 ¦ 65.00 ¦ 20.00 ¦ 20.00 ¦Повышение качества ¦

¦ ¦инструментов и звуковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебы, улучшение ¦

¦ ¦аппаратуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результатов творческого ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития детей ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦4.1.3.¦Приобретение кабинетного ¦Другие источники ¦ ДШИ ¦ ¦ ¦ ¦ 200.00 ¦ ¦Расширение концертной ¦

¦ ¦рояля в зал +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+деятельности в Харовском¦

¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ ДШИ ¦ ¦ ¦ ¦ 400.00 ¦ ¦районе ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦4.1.4.¦Приобретение костюмов для ¦ Районный бюджет ¦ ДШИ ¦ 5.00 ¦ 5.00 ¦ 5.00 ¦ 10.00 ¦ 15.00 ¦Рост качества ¦

¦ ¦детских коллективов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выступлений коллективов,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение интереса детей¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к творчеству ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦4.1.5.¦Ремонт учебных помещений, ¦ Районный бюджет ¦ ДШИ ¦ 7.00 ¦ 7.00 ¦ 7.00 ¦ 10.00 ¦ 10.00 ¦Повышение качества ¦

¦ ¦приобретение учебной мебели¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебного процесса ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦4.1.6.¦Разработка адаптированных ¦ Районный бюджет ¦ ДШИ ¦ 2.00 ¦ 2.00 ¦ 2.00 ¦ 2.00 ¦ 2.00 ¦Повышение качества ¦

¦ ¦учебных программ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебы, улучшение ¦

¦ ¦“Ритмика“, “Изобразительное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результатов творческого ¦

¦ ¦искусство“, “Хореография“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития детей ¦

¦ ¦“Синтезатор“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦4.2. ¦Развитие выставочной, концертной деятельности ДШИ для населения Харовского района ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦4.2.1.¦Реализация проекта “Детская¦ Районный бюджет ¦ ДШИ ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦Развитие сценических ¦

¦ ¦филармония“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦навыков у учащихся ДШИ. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расширение концертной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в районе ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦4.2.2.¦Проведение фестиваля ¦ Районный бюджет ¦ ДШИ ¦ 5.00 ¦ ¦ 6.00 ¦ ¦ 7.00 ¦Популяризация творчества¦

¦ ¦“Родничок“ (произведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦композиторов-земляков ¦

¦ ¦композиторов-земляков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦4.2.3.¦Проведение пленэров и ¦ Районный бюджет ¦ ДШИ ¦ ¦ 8.00 ¦ ¦ 9.00 ¦ ¦Создание условий для ¦

¦ ¦выставок работ учащихся ДШИ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации творческого ¦

¦ ¦“Моя малая родина“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потенциала учащихся ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦5. ¦Совершенствование форм организации досуга населения, рост объемов услуг и качества культурно-досуговых мероприятий ¦

+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦5.1. ¦Укрепление материально-технической базы сельских досуговых учреждений ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦5.1.1.¦Приобретение компьютеров, ¦ Платные услуги ¦ КД и ИЦ ¦ 140.00 ¦ 140.00 ¦ 140.00 ¦ 140.00 ¦ 142.10 ¦Повышение качества ¦

¦ ¦светового и звукового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦светозвукового ¦

¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформления проводимых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦5.1.2.¦Приобретение ¦ Районный бюджет ¦ КД и ИЦ ¦ 50.00 ¦ ¦ 20.00 ¦ ¦ ¦Создание условий для ¦

¦ ¦презентационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информирования населения¦

¦ ¦оборудования, принтера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об услугах и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиях ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦5.1.3.¦Приобретение мебели, ¦ Платные услуги ¦ КД и ИЦ ¦ 222.00 ¦ 190.00 ¦ 192.00 ¦ 192.00 ¦ 191.00 ¦Повышение качества ¦

¦ ¦театральных кресел, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых услуг и ¦

¦ ¦сценической одежды и обуви ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводимых программ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦5.1.4.¦Проведение противопожарных ¦ Бюджет МО ¦ КД и ИЦ ¦ 146.00 ¦ 36.00 ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение сохранности ¦

¦ ¦и охранных мероприятий +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+помещений и имущества ¦

¦ ¦ ¦Другие источники ¦ КД и ИЦ ¦ 200.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом

документа.

¦5.1.6.¦Ремонт сельских досуговых ¦ Бюджет МО ¦ КД и ИЦ ¦ 136.60 ¦ 200.00 ¦ 250.00 ¦ 300.00 ¦ 350.00 ¦Создание комфортных ¦

¦ ¦учреждений: Азлецкого, +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+условий для посетителей ¦

¦ ¦Кумзерского, Шевницкого, ¦Областной бюджет ¦ КД и ИЦ ¦ 111.50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Семигороднего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Михайловского, Разинского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Харовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦5.2. ¦Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых центров города Харовска ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦5.2.1.¦Обеспечение оборудованием, ¦Бюджет МО “Город ¦ ¦ 430 ¦ 480.00 ¦ 550.00 ¦ 580.00 ¦ 620.00 ¦Повышение качества ¦

¦ ¦мебелью, музыкальной ¦Харовск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводимых программ ¦

¦ ¦аппаратурой, сценическими +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦

¦ ¦костюмами КДЦ “Мир“, ¦ Платные услуги ¦ ¦ 150 ¦ 140.00 ¦ 85.00 ¦ 125.00 ¦ 115.00 ¦ ¦

¦ ¦КСК “Чайка“, ЦТНК, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦киноцентра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦5.2.2.¦Текущий ремонт досуговых ¦Бюджет МО “Город ¦ ¦ 365.00 ¦ 400.00 ¦ 400.00 ¦ 500.00 ¦ 640.00 ¦Создание комфортных ¦

¦ ¦центров “Чайка“, “Мир“, ¦Харовск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для посетителей ¦

¦ ¦ЦТНК, киноцентра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦5.3. ¦Продвижение лучших самодеятельных коллективов, авторов и исполнителей ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦5.3.1.¦Проведение районных и ¦ Районный бюджет ¦ КД и ИЦ ¦ 10.00 ¦ 15.00 ¦ 20.00 ¦ 25.00 ¦ 30.00 ¦Рост масштабов ¦

¦ ¦кустовых фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самодеятельного ¦

¦ ¦смотров, конкурсов клубов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества, повышение ¦

¦ ¦самодеятельных коллективов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦его качества ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦5.3.2.¦Проведение районных ¦ Районный бюджет ¦ КД и ИЦ ¦ 10.00 ¦ 12.00 ¦ 12.00 ¦ 14.00 ¦ 14.00 ¦ ¦

¦ ¦мероприятий, посвященных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦праздничным датам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(23 февраля, 8 Марта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦9 мая, День Матери, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Почетный гражданин района) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦5.3.3.¦Выпуск аудиокассеты песен в¦ Районный бюджет ¦Управление ¦ 50.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рост числа участников и ¦

¦ ¦исполнении народного ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поклонников народного ¦

¦ ¦вокального ансамбля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллектива ¦

¦ ¦“Рапсодия“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦5.3.4.¦Выпуск сборника стихов и ¦Бюджет МО “Город ¦ КДЦ “Мир“ ¦ ¦ 50.00 ¦ ¦ ¦ ¦Содействие местным ¦

¦ ¦аудиокассеты с записями ¦Харовск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поэтам и композиторам в ¦

¦ ¦стихов и песен местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦публикации своих ¦

¦ ¦авторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦произведений ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦5.3.5.¦Проведение творческих ¦Бюджет МО “Город ¦КДЦ “Мир“, ¦ 100.00 ¦ 55.00 ¦ 180.00 ¦ ¦ 25.00 ¦Рост масштабов ¦

¦ ¦вечеров, концертов, ¦Харовск“ ¦КСК “Чайка“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самодеятельного ¦

¦ ¦презентаций коллективов +-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+творчества, продвижение ¦

¦ ¦народного творчества ¦ Платные услуги ¦КДЦ “Мир“, ¦ 40.00 ¦ 25.00 ¦ 85.00 ¦ 80.00 ¦ 60.00 ¦народных коллективов ¦

¦ ¦ ¦ ¦КСК “Чайка“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦ ¦Проведение городских ¦ Платные услуги ¦КДЦ “Мир“, ¦ ¦ 115.00 ¦ 125.00 ¦ 130.00 ¦ 185.00 ¦Рост масштабов ¦

¦ ¦фестивалей, конкурсов и ¦ ¦КСК “Чайка“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самодеятельного ¦

¦ ¦массовых праздников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества, повышение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦его качества ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦5.4. ¦Развитие социально значимых форм деятельности досуговых учреждений ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦5.4.1.¦Проведение праздников улицы¦Бюджет МО “Город ¦КСК “Чайка“¦ 15.00 ¦ 15.00 ¦ 15.00 ¦ 15.00 ¦ 15.00 ¦Развитие у населения ¦

¦ ¦(Кирова, Клубная, Школьная,¦Харовск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патриотизма, интереса к ¦

¦ ¦Красное Знамя, Каменная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родному краю ¦

¦ ¦Ветеранов, Пугачева) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦5.4.2.¦Реализация проекта “Мы ¦Другие источники ¦ КД и ИЦ ¦ 15.00 ¦ 15.00 ¦ ¦ ¦ ¦Рост числа жителей, ¦

¦ ¦выбираем будущее“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпочитающих здоровый ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образ жизни ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦6. ¦Обеспечение качественного кинообслуживания, широкого доступа жителей Харовского района к современным кинофильмам ¦

+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦6.1. ¦Модернизация системы кинообслуживания ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦6.4.2.¦Текущий ремонт здания ¦Бюджет МО “Город ¦ Киноцентр ¦ 100.00 ¦ 150.00 ¦ 200.00 ¦ 250.00 ¦ 300.00 ¦Создание комфортных ¦

¦ ¦киноцентра ¦Харовск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для посетителей ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦6.4.3.¦Приобретение современного ¦Бюджет МО “Город ¦ Киноцентр ¦ 150.00 ¦ 200.00 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ 300.00 ¦Повышение качества ¦

¦ ¦кинооборудования ¦Харовск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦просмотра кинокартин ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦6.4.4.¦Ремонт кинотехники и ¦Бюджет МО “Город ¦ Киноцентр ¦ ¦ 20.00 ¦ 20.00 ¦ 20.00 ¦ 20.00 ¦Обеспечение современных ¦

¦ ¦кинооборудования ¦Харовск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требований к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинопроцессу ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦6.4.5.¦Обеспечение оборудованием, ¦Бюджет МО “Город ¦ Киноцентр ¦ ¦ 50.00 ¦ 60.00 ¦ 100.00 ¦ 85.00 ¦Повышение разнообразия, ¦

¦ ¦оргтехникой, мебелью и ¦Харовск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества проводимых ¦

¦ ¦сценическими костюмами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦6.4.6.¦Приобретение автомобиля в ¦Бюджет МО “Город ¦ Киноцентр ¦ ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ ¦Организация обслуживания¦

¦ ¦кредит ¦Харовск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения в поселениях ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦6.2. ¦Популяризация российского кино ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦6.2.1.¦Проведение фестивалей и ¦ Платные услуги ¦ Киноцентр ¦ 10.00 ¦ 10.00 ¦ 60.00 ¦ 12.00 ¦ 15.00 ¦Продвижение лучших ¦

¦ ¦творческих встреч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинокартин, развитие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зрительского вкуса ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦6.2.2.¦Изготовление рекламных ¦ Платные услуги ¦ Киноцентр ¦ 5.00 ¦ 8.00 ¦ 10.00 ¦ 12.00 ¦ 15.00 ¦Повышение посещаемости, ¦

¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рост эффективности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинопоказа ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦7. ¦Повышение квалификации кадрового состава учреждений культуры ¦

+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦7.1. ¦Совершенствование профессиональной компетентности работников учреждений культуры ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦7.1.1.¦Обучение сотрудников новым ¦ Бюджет МО ¦ КД и ИЦ ¦ 25.00 ¦ 30.0 ¦ 35.00 ¦ 40.00 ¦ 45.00 ¦Рост разнообразия и ¦

¦ ¦технологиям работы на +-----------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+качества услуг ¦

¦ ¦курсах ОНМЦ ¦Бюджет МО “Город ¦ ¦ 27 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 45 ¦учреждений культуры ¦

¦ ¦ ¦Харовск“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦7.1.2.¦Проведение семинаров и ¦ Районный бюджет ¦ КД и ИЦ ¦ 20.00 ¦ 25.00 ¦ 25.00 ¦ 25.00 ¦ 25.00 ¦Повышение эффективности ¦

¦ ¦тренингов по орг. развитию,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы учреждений ¦

¦ ¦социальному партнерству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦

¦ ¦социальному проектированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦7.1.3.¦Проведение мастер-классов и¦Другие источники ¦ КД и ИЦ ¦ 2.50 ¦ 2.50 ¦ 2.50 ¦ 2.50 ¦ 2.50 ¦Продвижение эффективного¦

¦ ¦творческих мастерских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опыта работы ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦7.2. ¦Поддержка лучшего опыта работы, лучших работников культуры ¦

+------+---------------------------T-----------------T-----------T--------T--------T--------T--------T--------T------------------------+

¦7.2.1.¦Проведение ежегодного ¦ Районный бюджет ¦Управление ¦ 30.00 ¦ 30.00 ¦ 30.00 ¦ 30.00 ¦ 30.00 ¦Повышение качества ¦

¦ ¦смотра-конкурса работы ¦ ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы по организации ¦

¦ ¦сельских учреждений ¦ ¦КД и ИЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга населения ¦

¦ ¦культуры по организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦досуга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦7.2.2.¦Проведение районного ¦ Районный бюджет ¦Управление ¦ 12.00 ¦ 12.00 ¦ 12.00 ¦ 12.00 ¦ 12.00 ¦Повышение престижа ¦

¦ ¦конкурса профессионального ¦ ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессии работника ¦

¦ ¦мастерства работников ¦ ¦КД и ИЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, стимулирование¦

¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых форм работы ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦7.2.3.¦Проведение конкурса ¦ Бюджет МО ¦ МЦБС ¦ ¦ 10.00 ¦ ¦ 10.00 ¦ ¦Повышение престижа ¦

¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечной профессии, ¦

¦ ¦мастерства библиотекарей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стимулирование высокого ¦

¦ ¦“Душа дела“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества работы ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦ ¦ВСЕГО ¦ 25549.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------------+

¦ ¦По годам ¦ ¦ ¦6404.36 ¦4056.90 ¦4688.90 ¦5589.90 ¦4809.00 ¦ ¦

L------+---------------------------+-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------------------