Законы и постановления РФ

Постановление Законодательного Собрания Вологодской области от 10.09.2003 N 526 (ред. от 16.07.2008) “Об областной целевой программе “Социальное развитие села до 2010 года“ (вместе с “Областной целевой программой “Социальное развитие села до 2010 года“)

Внимание! Документ утратил силу.

Начало действия редакции - 29.07.2008.

Окончание действия документа - 31.12.2008.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изменения, внесенные постановлением Законодательного Собрания Вологодской области от 16.07.2008 N 547, вступили в силу со дня официального опубликования (опубликовано в “Красном Севере“ - 29.07.2008).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Документ утратил силу с 1 января 2009 года в связи с изданием постановления Законодательного Собрания Вологодской области
от 14.11.2008 N 918.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2003 г. N 526

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

“СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2010 ГОДА“

(в ред. постановлений

Законодательного Собрания Вологодской области

от 14.12.2005 N 1085, от 21.02.2007 N 134,

от 16.07.2008 N 547)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 “О федеральной целевой программе “Социальное развитие села до 2010 года“, в целях развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований Вологодской области Законодательное Собрание области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу “Социальное развитие села до 2010“ (далее именуется - Программа).

2. Предложить Правительству области при формировании проектов областного бюджета на 2004 - 2010 годы включать Программу в перечень областных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств областного бюджета.

3. Объемы ассигнований, выделяемых на финансирование данной Программы из областного бюджета, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджетов 2004 - 2010 годов.

(п. 3 в ред. постановления Законодательного Собрания Вологодской области от 21.02.2007 N 134)

4. Объемы финансирования за счет внебюджетных источников уточняются и согласовываются с инвесторами в каждом текущем финансовом году.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления:

разработать и принять муниципальные программы социального развития села до 2010 года;

предусматривать в проектах местных бюджетов средства на реализацию указанных программ.

Председатель

Законодательного

Собрания области

Н.В.ТИХОМИРОВ

Утверждена

Постановлением

Законодательного

Собрания области

от 10 сентября 2003 г. N 526

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2010 ГОДА“

(в ред. постановлений

Законодательного Собрания Вологодской области

от 21.02.2007 N 134, от 16.07.2008 N 547)

Паспорт Программы

Наименование Программы - областная целевая программа “Социальное развитие

села
до 2010 года“

Основание для - постановление Правительства Российской Федерации

разработки Программы от 3 декабря 2002 года N 858 “О федеральной целевой

Программе “Социальное развитие села до 2010 года“ (с

последующими изменениями)

Государственный - департамент сельского хозяйства области

заказчик Программы

(заказчик-координатор)

Разработчики Программы - департамент сельского хозяйства области,

департамент образования области, департамент

здравоохранения области, департамент культуры

области, департамент дорожного хозяйства области,

департамент природных ресурсов и охраны окружающей

среды области, департамент строительства, энергетики

и ЖКХ области, комитет по физической культуре и

спорту области, комитет по транспорту и связи

области

Основные цели и задачи - основные цели Программы:

Программы развитие социальной сферы и инженерной

инфраструктуры сельских муниципальных образований;

создание условий для перехода к устойчивому

социально-экономическому развитию сельских

муниципальных образований и реализации Федерального

закона “Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации“;

создание условий для завершения передачи объектов

социальной сферы и инженерной инфраструктуры села в

ведение органов местного самоуправления

муниципальных образований области;

расширение рынка труда в сельской местности и

обеспечение его привлекательности;

повышение престижности проживания в сельской

местности;

основные задачи Программы:

улучшение состояния здоровья сельского населения

путем повышения доступности и качества

предоставления первичной медико-санитарной помощи,

занятий физической культурой и спортом;

повышение уровня электро-, водо- и газоснабжения

сельских поселений;

обеспечение сельских поселений телефонной и

телекоммуникационной связью;

расширение сети сельских автомобильных дорог;

привлечение и закрепление в сельской местности

молодых семей и молодых специалистов

Сроки реализации - 2004 - 2010 годы:

Программы I этап - 2004 - 2006 годы;

II этап - 2007 - 2010 годы

Исполнители Программы - департамент сельского хозяйства области,

департамент образования области, департамент

здравоохранения области, департамент культуры

области, департамент дорожного хозяйства области,

департамент природных ресурсов и охраны окружающей

среды области, департамент строительства, энергетики

и ЖКХ области, комитет по физической культуре и

спорту области, комитет по транспорту и связи

области; строительные, проектные и научные

организации, определяемые на конкурсной основе

Объемы и источники - общий объем финансирования I этапа Программы (2004

финансирования - 2006 годы) составляет 390.48 млн. рублей, в том

Программы числе:

средства областного бюджета - 162.58 млн. рублей;

средства внебюджетных источников - 227.9

млн. рублей;

общий объем финансирования II
этапа Программы (2007

- 2010 годы) составляет 2178.5 млн. рублей, в том

числе:

средства областного бюджета - 1290.2 млн. рублей;

средства внебюджетных источников - 888.3 млн. рублей

Ожидаемые конечные - реализация Программы (с учетом долевого

результаты реализации финансирования за счет средств федерального бюджета)

Программы позволит:

улучшить жилищные условия более 1.3 тыс. сельских

семей;

привлечь для проживания на селе 700 молодых семей,

обеспечив их доступным жильем;

повысить уровень газификации домов (квартир)

природным газом до 14.4 процента;

улучшить снабжение сельских потребителей

электроэнергией, довести электропотребление на

бытовые цели до 0.8 МВтч на душу населения;

довести долю обучающихся в благоустроенных

общеобразовательных учреждениях в первую смену до 99

процентов;

повысить уровень обеспеченности детскими дошкольными

учреждениями до 70 процентов;

повысить уровень обеспеченности амбулаториями до 250

на 10 тыс. посещений в смену;

повысить уровень обеспеченности культурно-

досуговыми учреждениями до 58 учреждений на 100

тыс. населения, общедоступными библиотеками - до 55

учреждений на 100 тыс. населения;

повысить уровень обеспеченности сельского населения

питьевой водой до 53.4 процента;

привести в нормативное техническое состояние 69.4 км

автомобильных дорог и 376.0 погонных метров мостов,

расширить сеть автомобильных дорог общего

пользования, связывающих сельские населенные пункты,

на 34.0 км и 151.0 погонный метр мостов

Контроль за ходом - контроль за ходом реализации Программы

реализации Программы осуществляется департаментом сельского хозяйства

области, органами государственного финансового

контроля области.

I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации приоритетного национального проекта “Развитие агропромышленного комплекса“ требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса.

За последние годы в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло снижение доступности для сельского населения области образовательных, медицинских, культурных услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

В основной части сельского жилищного фонда нет элементарных коммунальных удобств. Водопроводом оборудовано 29 процентов сельского жилищного фонда области, центральным отоплением - 19 процентов, канализацией - 21 процент, горячим водоснабжением - 14 процентов площади сельских жилых помещений.

Сокращение инфраструктуры сельских учреждений здравоохранения обусловлено недостаточным инвестированием в развитие этой отрасли в 90-х годах и реструктуризацией в последние годы сети стационарного медицинского обслуживания.

Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений на протяжении последних лет практически не изменяется, их единовременная пропускная способность меньше норматива в 5 раз. Средняя величина показателя численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, составляет 11 процентов, среди учащейся молодежи - 30 процентов, тогда как в развитых странах этот показатель достигает 40 - 60 процентов.

Сеть дошкольных образовательных учреждений по сравнению с 1990 годом сократилась. Численность детей, посещающих дошкольные учреждения, снизилась по сравнению с 1990 годом с 75 до 60 процентов, тогда как в городе она составляет 87 процентов.

В результате оптимизации региональной системы образования количество школ и других сельских общеобразовательных учреждений сократилось. Если в начале 90-х годов на 1 тыс. сельских населенных пунктов приходилось 83 дошкольных учреждения и 80 школ, то в 2004 году - соответственно 44 учреждения и 65 школ.

В результате сокращения сети сельских общеобразовательных учреждений и недостаточной организации доставки к ним детей обострилась проблема доступности для сельского населения услуг образования.

Уровень газификации природным газом в целом по области составляет 49.6 процента, в сельской местности - 11.4 процента. Газифицировано 407.99 тыс. квартир, в том числе в сельской местности - 103.1 тыс. квартир (из 103.1 тыс. квартир природным газом - 61.1 тыс. квартир).

Централизованным водоснабжением обеспечено 0.645 тыс. сельских поселений (8.1 процента), канализацией - 0.540 тыс. сельских поселений (7.2 процента). Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, 27 процентов протяженности уличной водопроводной сети нуждаются в замене. В результате часть сельского населения вынуждена пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам.

В результате отсутствия дорог сдерживаются растущие потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей, организация выездных форм социального обслуживания сельского населения, развитие торгово-бытового и других видов сервиса.

Из-за бездорожья 3281 населенный пункт остается без автомобильных подъездов с твердым покрытием.

Ухудшается демографическая ситуация на селе. Естественная убыль сельского населения увеличилась с 9.14 тыс. человек в 1992 году до 9.25 тыс. человек на начало 2006 года. Коэффициент смертности в расчете на 1 тыс. сельского населения составляет 23.4 промилле, что на 39.9 процента выше по сравнению с городом. Продолжительность жизни на селе на начало 2006 года по сравнению с 1990 годом снизилась на 8.8 года и составляет 61 год (в городе - 63.9 года).

Неблагоприятная демографическая ситуация, вследствие которой прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и трудоспособной его части, усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе.

Комплекс накопившихся с 90-х годов производственных и социальных проблем вызывает интенсивный отток сельскохозяйственных работников. В результате недостаток профессиональных кадров в агропромышленном комплексе составляет 0.5 тыс. человек (специалистов высшего и среднего звена).

Ухудшается качественный состав кадров сельского хозяйства. В 2004 году среди руководителей и специалистов занятого в сельском хозяйстве населения профессиональное образование имели только 48.2 процента работников, а высшее - 16.3 процента.

Задача обеспечения продовольственной безопасности страны, поставленная в приоритетном национальном проекте “Развитие агропромышленного комплекса“, диктует необходимость изменения и возрастания требований к качественным характеристикам и профессиональному составу сельскохозяйственных кадров.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения первоочередной потребности в жилье.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских муниципальных образований и эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства сельских поселений, развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях сельские муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения. Для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации долгосрочной Программы обусловлена:

необходимостью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач агропромышленного комплекса, в том числе в рамках приоритетного национального проекта “Развитие агропромышленного комплекса“;

межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, органов местного самоуправления муниципальных образований области, профсоюзных организаций агропромышленного комплекса и общественных объединений сельских жителей;

необходимостью приоритетной государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Программа разработана для достижения следующих основных целей:

развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований;

создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований и реализации Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“;

создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села в ведение органов местного самоуправления муниципальных образований области;

расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности;

повышение престижности проживания в сельской местности.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач:

улучшение состояния здоровья сельского населения путем повышения доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи, занятий физической культурой и спортом;

повышение уровня электро-, водо- и газоснабжения сельских поселений;

обеспечение сельских поселений телефонной и телекоммуникационной связью;

расширение сети сельских автомобильных дорог;

привлечение и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов.

Сроки реализации Программы:

I этап - 2004 - 2006 годы;

II этап - 2007 - 2010 годы.

III. Перечень программных мероприятий

Программа включает мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности, обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, развитию в сельской местности сети учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, систем электро-, водо- и газоснабжения, сети автомобильных дорог общего пользования и телекоммуникационной связи.

1. Развитие жилищного строительства в сельской местности

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и не обладающих достаточными собственными средствами, Программа предусматривает:

формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов строительства (приобретения) жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования;

создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности.

Выполнение мероприятий по развитию жилищного строительства (приложение 1 к настоящей Программе) позволит:

улучшить жилищные условия более 1.3 тыс. сельских семей и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности;

сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельской местности на базе государственных стандартов, разрабатываемых для создания системы ипотечного жилищного кредитования граждан, постоянно проживающих в сельской местности, порядок выдачи и погашения ипотечных жилищных кредитов, их обслуживания, а также механизм их рефинансирования;

привлечь для финансового обеспечения внебюджетные источники финансирования.

2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

Основной целью мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе является формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса, необходимого для выполнения задач агропродовольственной политики, повышение его образовательного и профессионального уровней, создание условий для преодоления кадрового дефицита в социальной сфере села, развитие рынка труда в сельской местности.

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов на селе должно осуществляться на основе софинансирования расходов на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе за счет средств федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, в том числе средств ипотечного кредитования.

Выполнение мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе (приложение 2 к настоящей Программе) позволит:

улучшить жилищные условия 0.7 тыс. молодых семей и молодых специалистов на селе;

создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановить миграцию сельской молодежи;

повысить образовательный уровень молодых специалистов, занятых в агропромышленном комплексе и социальной сфере села;

создать условия для улучшения демографической ситуации.

3. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности

Для реализации в сельской местности принципа общедоступности образования, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения осуществляются следующие мероприятия:

всесторонняя подготовка учащихся и развитие профильного обучения в старших классах;

реструктуризация сети образовательных учреждений в сельской местности с учетом демографических факторов и изменений в системе расселения;

стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования на селе.

Выполнение мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (приложение 3 к настоящей Программе) позволит повысить уровень обеспеченности села образовательными учреждениями.

4. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности

Целью Программы является развитие сети учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи на базе сельских районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий в области развития сети учреждений первичной медико-санитарной помощи:

укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений здравоохранения сельских районов;

совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи сельскому населению на основе внедрения принципов общей врачебной (семейной) практики;

обеспечение сельского населения скорой медицинской помощью;

совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи на основе внедрения выездных форм предоставления медицинской помощи.

В результате реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности (приложение 4 к настоящей Программе) повысится количество койко-мест, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, будет восстановлена сеть фельдшерско-акушерских пунктов.

В области физической культуры и спорта (приложение 5 к настоящей Программе) предусмотрена реализация следующих мероприятий:

создание условий для занятий физической культурой, вовлечение в активные занятия физической культурой детей и молодежи, проведение спортивно-массовых мероприятий;

создание материально-технической базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Выполнение указанных мероприятий позволит снизить заболеваемость сельского населения.

5. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности

Целью мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие культурного потенциала сельских муниципальных образований, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям.

В области развития учреждений культуры и отдыха предусмотрены следующие мероприятия:

повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры и отдыха в сельской местности;

привлечение и закрепление специалистов для работы в сельских учреждениях культуры и отдыха;

возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка талантов и дарований;

сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, обрядов и фольклора.

Реализация мероприятий по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности (приложение 6 к настоящей Программе) позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельской местности и приобщить ее население к культурно-историческому наследию.

6. Развитие электрических сетей в сельской местности

Основными задачами развития электрических сетей в сельской местности являются обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни.

Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития электрических сетей в сельской местности:

обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в сельской местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

повышение качества потребляемой в сельской местности электроэнергии.

Реализация мероприятий по развитию электрических сетей в сельской местности (приложение 7 к настоящей Программе) позволит повысить надежность и эффективность электроснабжения населения в сельской местности.

7. Развитие газификации в сельской местности

Основными целями Программы в области развития газификации в сельской местности являются повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.

Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития газификации в сельской местности:

осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в сельских муниципальных образованиях;

повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности;

внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

повышение эффективности использования природного газа.

Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности (приложение 8 к настоящей Программе) позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения, повысить уровень газификации домов (квартир).

8. Развитие водоснабжения в сельской местности

Основными целями Программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению сельских населенных пунктов:

строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;

монтаж и введение в эксплуатацию станций водоподготовки, создание зон санитарной охраны.

Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности (приложение 9 к настоящей Программе) позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой.

9. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности

Основной целью развития телекоммуникационных сетей в сельской местности является обеспечение населения и учреждений социальной сферы телефонной связью и другими информационными услугами.

Программа предусматривает следующие мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей:

разработка предложений по максимальному использованию свободных емкостей автоматизированных телефонных станций и линейных сооружений, а также современных технологий проектирования;

поэтапная экономически обоснованная замена морально устаревших автоматизированных телефонных станций на электронные;

улучшение методов и форм развития и эксплуатации сетей телефонной связи;

проектирование, разработка, испытание и внедрение новых средств телекоммуникаций и информационных услуг.

Выполнение мероприятий по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности (приложение 10 к настоящей Программе) позволит улучшить условия жизнедеятельности сельского населения, повысить уровень комфортности сельского быта.

10. Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности (приложение 11 к настоящей Программе), включая приведение в нормативное техническое состояние дорог общего пользования, разработаны с учетом федеральной целевой программы “Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)“.

11. Мероприятия в области опытно-экспериментальных работ

Мероприятия в области опытно-экспериментальных работ (приложение 12 к настоящей Программе) позволят разработать научные и практические рекомендации по развитию жилищно-коммунального хозяйства в сельской местности и осуществить экспериментальные проекты комплексной застройки села.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 13 к настоящей Программе.

V. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик (заказчик-координатор) Программы, а также по соответствующим мероприятиям Программы - ответственные органы исполнительной государственной власти области.

Государственный заказчик (заказчик-координатор) Программы осуществляет:

координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, рациональному использованию средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

нормативное правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

подготовку предложений по объемам и условиям предоставления бюджету области средств федерального бюджета для реализации Программы;

организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;

отбор на конкурсной основе исполнителей работ по каждому мероприятию Программы;

согласование с основными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы.

Государственный заказчик (заказчик-координатор) Программы с учетом выделения на ее реализацию финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям и с учетом этого - целевые показатели Программы в срок, установленный законом области от 29 марта 2002 года N 772-ОЗ “О бюджетном процессе в Вологодской области“.

VI. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется государственным “аказчиком (заказчиком-координатором) Программы и первым заместителем Губернатора области, курирующим соответствующую отрасль (сферу).

Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы государственный заказчик Программы (заказчик-координатор):

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет первому заместителю Губернатора области, курирующему соответствующую отрасль (сферу), а в копии - департаменту экономики Правительства области и контрольно-аналитическому управлению Правительства области информацию о выполнении мероприятий Программы, содержащую анализ положительных результатов, а также причины недостатков и нерешенных проблем;

ежегодно готовит и до 1 февраля каждого года представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации доклад о ходе реализации Программы за прошедший год;

осуществляет в установленные сроки подготовку и представление информации.

VII. Оценка результатов реализации Программы

В результате реализации Программы предусматривается создание условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в области социального развития села, решению жилищной проблемы сельского населения, инженерному обустройству сельских муниципальных образований, обеспечению доступности получения сельскими жителями качественного образования, а также повышению уровня медицинского и культурного обслуживания сельского населения.

Более 1.3 тыс. сельских семей улучшат жилищные условия, при этом повысится уровень предоставления коммунальных услуг. Улучшится кадровое обеспечение организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы за счет привлечения и закрепления в сельском хозяйстве 0.7 тыс. молодых семей и молодых специалистов. Уровень газификации жилищного фонда возрастет до 14.4 процента. Доля обучающихся в первую смену в благоустроенных общеобразовательных учреждениях повсеместно достигнет 99 процентов, а уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями составит 72 процента. Кроме того, обеспеченность амбулаториями достигнет 250 на 10 тыс. посещений в смену. Обеспеченность сельского населения питьевой водой возрастет до 53.4 процента.

В области занятости сельского населения предусматриваются более полное использование трудоспособного населения и снижение уровня безработицы.

В области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства будет создана минимально необходимая база для преодоления негативных тенденций в этой сфере, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, а также для формирования в отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала.

Основные целевые индикаторы и показатели Программы (с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета) приведены в приложении 14 к настоящей Программе.

Приложение 1

к областной целевой программе

“Социальное развитие села до 2010 года“

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

(в ред. постановления

Законодательного Собрания Вологодской области

от 16.07.2008 N 547)

-----T----------------------T----------------T--------------T---------------------------T------------T------------T---------------T-------------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Срок исполнения ¦Объем ¦В том числе за счет средств¦Кол-во ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦финансирования+-----------T---------------+сохраняемых ¦создаваемых ¦за выполнение ¦результаты ¦

¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.), ¦областного ¦внебюджетных ¦рабочих мест¦рабочих мест¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего ¦бюджета <*>¦источников <**>¦(единиц) ¦(единиц) ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ Инвестиционные мероприятия ¦

+----T----------------------T----------------T--------------T-----------T---------------T------------T------------T---------------T-------------------+

¦ ¦Ввод в действие жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦обеспечение жителей¦

¦ ¦в сельской местности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦сельской местности,¦

¦ ¦тыс. кв. м <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦нуждающихся в ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+области, ¦улучшении жилищных ¦

¦ ¦всего: 95.5 ¦2004 - 2010 годы¦ 675.4 ¦ 199.5 ¦ 475.9 ¦ 0 ¦ 0 ¦департамент ¦условий, жилыми ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+строительства, ¦помещениями в ¦

¦ ¦в том числе: 40.5 ¦2004 - 2006 годы¦ 257.9 ¦ 53.0 ¦ 204.9 ¦ 0 ¦ 0 ¦энергетики и ¦соответствии с ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ЖКХ области ¦жилищным ¦

¦ ¦ 14.0 ¦ 2004 год ¦ 87.6 ¦ 12.0 ¦ 75.6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦законодательством, ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦организация ¦

¦ ¦ 13.5 ¦ 2005 год ¦ 74.3 ¦ 15.0 ¦ 59.3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦строительства, ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦создание условий ¦

¦ ¦ 13.0 ¦ 2006 год ¦ 96.0 ¦ 26.0 ¦ 70.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦для жилищного ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦строительства ¦

¦ ¦ 55.0 ¦2007 - 2010 годы¦ 417.5 ¦ 146.5 ¦ 271.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 14.0 ¦ 2007 год ¦ 74.5 ¦ 17.5 ¦ 57.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 15.0 ¦ 2008 год ¦ 111.0 ¦ 64.0 ¦ 69.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. постановления Законодательного Собрания Вологодской области от 16.07.2008 N 547) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 13.0 ¦ 2009 год ¦ 109.0 ¦ 41.0 ¦ 68.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 13.0 ¦ 2010 год ¦ 123.0 ¦ 46.0 ¦ 77.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

L----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------------

--------------------------------

<*> При подготовке проектов законов области об областном бюджете на 2004 - 2010 годы объемы бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий будут уточняться с учетом объемов доходной базы.

<**> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<***> Ввод в действие жилья в сельской местности с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета.

Приложение 2

к областной целевой программе

“Социальное развитие села до 2010 года“

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ

СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА СЕЛЕ

(в ред. постановления

Законодательного Собрания Вологодской области

от 16.07.2008 N 547)

-----T----------------------T----------------T--------------T---------------------------T------------T------------T---------------T-------------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Срок исполнения ¦Объем ¦В том числе за счет средств¦Кол-во ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦финансирования+-----------T---------------+сохраняемых ¦создаваемых ¦за выполнение ¦результаты ¦

¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.), ¦областного ¦внебюджетных ¦рабочих мест¦рабочих мест¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего ¦бюджета <*>¦источников <**>¦(единиц) ¦(единиц) ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ Инвестиционные мероприятия ¦

+----T----------------------T----------------T--------------T-----------T---------------T------------T------------T---------------T-------------------+

¦ ¦Предоставление жилья в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦обеспечение жильем ¦

¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦молодых семей и ¦

¦ ¦молодым семьям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦молодых ¦

¦ ¦молодым специалистам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦специалистов, ¦

¦ ¦тыс. кв. м <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦закрепление кадров ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+строительства, ¦на селе, улучшение ¦

¦ ¦всего: 32.2 ¦2006 - 2010 годы¦ 297.8 ¦ 127.8 ¦ 170.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦энергетики и ¦демографической ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ЖКХ области ¦ситуации ¦

¦ ¦в том числе: 5.3 ¦ 2006 год ¦ 41.8 ¦ 18.8 ¦ 23.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 26.9 ¦2007 - 2010 годы¦ 256.0 ¦ 109.0 ¦ 147.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 5.8 ¦ 2007 год ¦ 38.0 ¦ 10.0 ¦ 28.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 6.4 ¦ 2008 год ¦ 60.0 ¦ 26.7 ¦ 33.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. постановления Законодательного Собрания Вологодской области от 16.07.2008 N 547) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 7.0 ¦ 2009 год ¦ 71.0 ¦ 32.0 ¦ 39.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 7.7 ¦ 2010 год ¦ 87.0 ¦ 40.0 ¦ 47.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

L----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------------

--------------------------------

<*> При подготовке проектов законов области об областном бюджете на 2004 - 2010 годы объемы бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий будут уточняться с учетом объемов доходной базы.

<**> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<***> Предоставление жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета.

Приложение 3

к областной целевой программе

“Социальное развитие села до 2010 года“

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

(в ред. постановления

Законодательного Собрания Вологодской области

от 16.07.2008 N 547)

-----T----------------------T----------------T--------------T---------------------------T------------T------------T---------------T-------------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Срок исполнения ¦Объем ¦В том числе за счет средств¦Кол-во ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦финансирования+-----------T---------------+сохраняемых ¦создаваемых ¦за выполнение ¦результаты ¦

¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.), ¦областного ¦внебюджетных ¦рабочих мест¦рабочих мест¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего ¦бюджета <*>¦источников <**>¦(единиц) ¦(единиц) ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ Инвестиционные мероприятия ¦

+----T----------------------T----------------T--------------T-----------T---------------T------------T------------T---------------T-------------------+

¦1. ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦предоставление ¦

¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦общедоступного и ¦

¦ ¦учреждений в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦бесплатного ¦

¦ ¦местности, мест <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦начального общего, ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+департамент ¦основного общего, ¦

¦ ¦всего: 2097 ¦2004 - 2010 годы¦ 151.22 ¦ 151.22 ¦ 0.0 ¦ 363 ¦ 0 ¦образования ¦среднего (полного) ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+области, ¦общего образования ¦

¦ ¦в том числе: 100 ¦2004 - 2006 годы¦ 51.72 ¦ 51.72 ¦ 0.0 ¦ 93 ¦ 0 ¦департамент ¦по основным ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+строительства, ¦общеобразовательным¦

¦ ¦ 0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦энергетики и ¦программам ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ЖКХ области ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2005 год ¦ 12.52 ¦ 12.52 ¦ 0.0 ¦ 45 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 100 ¦ 2006 год ¦ 39.2 ¦ 39.2 ¦ 0.0 ¦ 48 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 1997 ¦2007 - 2010 годы¦ 99.5 ¦ 99.5 ¦ 0.0 ¦ 270 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 90 ¦ 2007 год ¦ 20.0 ¦ 20.0 ¦ 0.0 ¦ 115 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 311 ¦ 2008 год ¦ 31.4 ¦ 311.7 ¦ 0.0 ¦ 28 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. постановления Законодательного Собрания Вологодской области от 16.07.2008 N 547) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 1296 ¦ 2009 год ¦ 34.4 ¦ 34.4 ¦ 0.0 ¦ 54 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 300 ¦ 2010 год ¦ 13.7 ¦ 13.7 ¦ 0.0 ¦ 73 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦2. ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦предоставление ¦

¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦общедоступного ¦

¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦бесплатного ¦

¦ ¦учреждений, мест <***>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦дошкольного ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+департамент ¦образования ¦

¦ ¦всего: 865 ¦2004 - 2010 годы¦ 55.7 ¦ 55.7 ¦ 0.0 ¦ 73 ¦ 345 ¦образования ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+области, ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦департамент ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+строительства, ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦энергетики и ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ЖКХ области ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 865 ¦2007 - 2010 годы¦ 55.7 ¦ 55.7 ¦ 0.0 ¦ 73 ¦ 345 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 30 ¦ 2007 год ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ 0.0 ¦ 17 ¦ 89 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 180 ¦ 2008 год ¦ 17.0 ¦ 2.0 ¦ 0.0 ¦ 7 ¦ 65 ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. постановления Законодательного Собрания Вологодской области от 16.07.2008 N 547) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 325 ¦ 2009 год ¦ 19.7 ¦ 19.7 ¦ 0.0 ¦ 36 ¦ 100 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 330 ¦ 2010 год ¦ 16.0 ¦ 16.0 ¦ 0.0 ¦ 13 ¦ 91 ¦ ¦ ¦

L----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------------

--------------------------------

<*> При подготовке проектов законов области об областном бюджете на 2004 - 2010 годы объемы бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий будут уточняться с учетом объемов доходной базы.

<**> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<***> Ввод в действие общеобразовательных школ, дошкольных учреждений с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета.

Приложение 4

к областной целевой программе

“Социальное развитие села до 2010 года“

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНОЙ

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

(в ред. постановления

Законодательного Собрания Вологодской области

от 16.07.2008 N 547)

-----T----------------------T----------------T--------------T---------------------------T------------T------------T---------------T-------------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Срок исполнения ¦Объем ¦В том числе за счет средств¦Кол-во ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦финансирования+-----------T---------------+сохраняемых ¦создаваемых ¦за выполнение ¦результаты ¦

¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.), ¦областного ¦внебюджетных ¦рабочих мест¦рабочих мест¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего ¦бюджета <*>¦источников <**>¦(единиц) ¦(единиц) ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ Инвестиционные мероприятия ¦

+----T----------------------T----------------T--------------T-----------T---------------T------------T------------T---------------T-------------------+

¦1. ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦развитие сети ¦

¦ ¦районных и участковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦сельских больниц и ¦

¦ ¦больниц, коек <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦улучшение ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+области, ¦стационарной ¦

¦ ¦всего: 70 ¦2004 - 2010 годы¦ 31.99 ¦ 31.99 ¦ 0.0 ¦ 192 ¦ 8 ¦департамент ¦медицинской помощи ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+здравоохранения¦сельскому населению¦

¦ ¦в том числе: 0 ¦2004 - 2006 годы¦ 2.39 ¦ 2.39 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦области, ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+департамент ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦строительства, ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+энергетики и ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2005 год ¦ 1.89 ¦ 1.89 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ЖКХ области ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2006 год ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 70 ¦2007 - 2010 годы¦ 29.6 ¦ 29.6 ¦ 0.0 ¦ 192 ¦ 8 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2007 год ¦ 10.0 ¦ 10.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 40 ¦ 2008 год ¦ 5.0 ¦ 11.4 ¦ 0.0 ¦ 97 ¦ 4 ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. постановления Законодательного Собрания Вологодской области от 16.07.2008 N 547) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2009 год ¦ 7.3 ¦ 7.3 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 30 ¦ 2010 год ¦ 7.3 ¦ 7.3 ¦ 0.0 ¦ 95 ¦ 4 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦2. ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦развитие сети ¦

¦ ¦амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦сельских ¦

¦ ¦поликлинических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйс“ва ¦амбулаторно- ¦

¦ ¦учреждений, посещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦поликлинических ¦

¦ ¦в смену <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦учреждений и ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+здравоохранения¦улучшение ¦

¦ ¦всего: 250 ¦2004 - 2010 годы¦ 16.56 ¦ 16.56 ¦ 0.0 ¦ 86 ¦ 70 ¦области, ¦амбулаторно- ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+департамент ¦медицинской помощи ¦

¦ ¦в том числе: 0 ¦2004 - 2006 годы¦ 13.06 ¦ 13.06 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦строительства, ¦сельскому населению¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+энергетики и ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ЖКХ области ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2005 год ¦ 2.96 ¦ 2.96 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2006 год ¦ 10.1 ¦ 10.1 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 250 ¦2007 - 2010 годы¦ 3.5 ¦ 3.5 ¦ 0.0 ¦ 86 ¦ 70 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 50 ¦ 2007 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 21 ¦ 2 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 100 ¦ 2008 год ¦ 1.0 ¦ 51.0 ¦ 0.0 ¦ 65 ¦ 3 ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. постановления Законодательного Собрания Вологодской области от 16.07.2008 N 547) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2009 год ¦ 1.1 ¦ 1.1 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 100 ¦ 2010 год ¦ 1.4 ¦ 1.4 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 65 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦3. ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦развитие сети ФАПов¦

¦ ¦фельдшерско-акушерских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦и улучшение ¦

¦ ¦пунктов, единиц <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦первичной ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+области, ¦доврачебной ¦

¦ ¦всего: 6 ¦2004 - 2010 годы¦ 11.5 ¦ 11.5 ¦ 0.0 ¦ 24 ¦ 0 ¦департамент ¦медицинской помощи ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+здравоохранения¦сельскому населению¦

¦ ¦в том числе: 0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦области, ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+департамент ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦строительства, ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+энергетики и ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ЖКХ области ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 6 ¦2007 - 2010 годы¦ 11.5 ¦ 11.5 ¦ 0.0 ¦ 24 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 1 ¦ 2007 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 4 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 1 ¦ 2008 год ¦ 4.5 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 4 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. постановления Законодательного Собрания Вологодской области от 16.07.2008 N 547) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 2 ¦ 2009 год ¦ 4.0 ¦ 4.0 ¦ 0.0 ¦ 8 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 2 ¦ 2010 год ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ 0.0 ¦ 8 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦4. ¦Оснащение учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦улучшение ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения¦материально- ¦

¦ ¦медицинским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦технического ¦

¦ ¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦учреждений ¦

¦4.1.¦участковых больниц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения в ¦

¦ ¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельской местности ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦всего: 35 ¦2004 - 2010 годы¦ 7.5 ¦ 7.5 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 35 ¦2007 - 2010 годы¦ 7.5 ¦ 7.5 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 8 ¦ 2007 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 8 ¦ 2008 год ¦ 2.2 ¦ 2.2 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 8 ¦ 2009 год ¦ 2.2 ¦ 2.2 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 11 ¦ 2010 год ¦ 3.1 ¦ 3.1 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦4.2.¦амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлинических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений, единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦всего: 27 ¦2004 - 2010 годы¦ 3.5 ¦ 3.5 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 27 ¦2007 - 2010 годы¦ 3.5 ¦ 3.5 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 6 ¦ 2007 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 6 ¦ 2008 год ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 7 ¦ 2009 год ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 8 ¦ 2010 год ¦ 1.3 ¦ 1.3 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦4.3.¦фельдшерско-акушерских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пунктов, единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦всего: 422 ¦2004 - 2010 годы¦ 29.1 ¦ 29.1 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 422 ¦2007 - 2010 годы¦ 29.1 ¦ 29.1 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 100 ¦ 2007 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 100 ¦ 2008 год ¦ 8.4 ¦ 8.4 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 110 ¦ 2009 год ¦ 9.3 ¦ 9.3 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 112 ¦ 2010 год ¦ 11.4 ¦ 11.4 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

L----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------------

--------------------------------

<*> При подготовке проектов законов области об областном бюджете на 2004 - 2010 годы объемы бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий будут уточняться с учетом объемов доходной базы.

<**> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<***> Ввод в действие районных и участковых больниц, амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета.

Приложение 5

к областной целевой программе

“Социальное развитие села до 2010 года“

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

-----T----------------------T----------------T--------------T---------------------------T------------T------------T---------------T-------------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Срок исполнения ¦Объем ¦В том числе за счет средств¦Кол-во ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦финансирования+-----------T---------------+сохраняемых ¦создаваемых ¦за выполнение ¦результаты ¦

¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.), ¦областного ¦внебюджетных ¦рабочих мест¦рабочих мест¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего ¦бюджета <*>¦источников <**>¦(единиц) ¦(единиц) ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ Инвестиционные мероприятия ¦

+----T----------------------T----------------T--------------T-----------T---------------T------------T------------T---------------T-------------------+

¦1. ¦Осуществление ¦2004 - 2010 годы¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 0.0 ¦ 9 ¦ 0 ¦комитет по ¦улучшение ¦

¦ ¦реконструкции +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+физической ¦материально- ¦

¦ ¦спортивных сооружений ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦культуре и ¦технических условий¦

¦ ¦в сельской местности +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+спорту области,¦для занятий ¦

¦ ¦ ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦предприятия ¦физкультурой и ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+(организации) ¦спортом в сельской ¦

¦ ¦ ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦местности ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2007 - 2010 годы¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 0.0 ¦ 9 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2007 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.0 ¦ 3 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2009 год ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.0 ¦ 3 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.0 ¦ 3 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦2. ¦Строительство ¦2004 - 2010 годы¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6 ¦комитет по ¦улучшение ¦

¦ ¦комплексных спортивных+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+физической ¦материально- ¦

¦ ¦площадок <***> ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦культуре и ¦технических условий¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+спорту области,¦для занятий ¦

¦ ¦ ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦предприятия ¦физкультурой и ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+(организации) ¦спортом в сельской ¦

¦ ¦ ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦местности ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2007 - 2010 годы¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2007 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2009 год ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ ¦ ¦

L----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------------

--------------------------------

<*> При подготовке проектов законов области об областном бюджете на 2004 - 2010 годы объемы бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий будут уточняться с учетом объемов доходной базы.

<**> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<***> Строительство комплексных спортивных площадок с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета.

Приложение 6

к областной целевой программе

“Социальное развитие села до 2010 года“

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

(в ред. постановления

Законодательного Собрания Вологодской области

от 16.07.2008 N 547)

-----T----------------------T----------------T--------------T---------------------------T------------T------------T---------------T-------------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Срок исполнения ¦Объем ¦В том числе за счет средств¦Кол-во ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦финансирования+-----------T---------------+сохраняемых ¦создаваемых ¦за выполнение ¦результаты ¦

¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.), ¦областного ¦внебюджетных ¦рабочих мест¦рабочих мест¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего ¦бюджета <*>¦источников <**>¦(единиц) ¦(единиц) ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, НОРМАТИВНОЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИОКР ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ Прочие расходы ¦

+----T----------------------T----------------T--------------T-----------T---------------T------------T------------T---------------T-------------------+

¦ ¦Обеспечение ¦2004 - 2010 годы¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦департамент ¦повышение ¦

¦ ¦совершенствования форм+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+культуры ¦эффективности ¦

¦ ¦деятельности ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦области ¦деятельности ¦

¦ ¦учреждений культуры в +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦учреждений культуры¦

¦ ¦сельской местности ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦в сельской ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦местности ¦

¦ ¦ ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ “ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2007 - 2010 годы¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2007 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2009 год ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ Раздел II. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ¦

+----T----------------------T----------------T--------------T-----------T---------------T------------T------------T---------------T-------------------+

¦1. ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦повышение ¦

¦ ¦клубных учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства, ¦эффективности ¦

¦ ¦мест <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетики и ¦деятельности ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ЖКХ области ¦учреждений культуры¦

¦ ¦всего: 2625 ¦2004 - 2010 годы¦ 53.4 ¦ 53.4 ¦ 0.0 ¦ 120 ¦ 560 ¦ ¦в сельской ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦местности ¦

¦ ¦в том числе: 0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2006 год ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 2625 ¦2007 - 2010 годы¦ 52.9 ¦ 52.9 ¦ 0.0 ¦ 120 ¦ 560 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2007 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 725 ¦ 2008 год ¦ 19.0 ¦ 18.4 ¦ 0.0 ¦ 60 ¦ 240 ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. постановления Законодательного Собрания Вологодской области от 16.07.2008 N 547) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 200 ¦ 2009 год ¦ 18.0 ¦ 18.0 ¦ 0.0 ¦ 40 ¦ 180 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 1700 ¦ 2010 год ¦ 15.9 ¦ 15.9 ¦ 0.0 ¦ 20 ¦ 140 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦2. ¦Укрепление ¦2004 - 2010 годы¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦департамент ¦повышение качества ¦

¦ ¦материальной базы +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+культуры ¦деятельности ¦

¦ ¦учреждений культуры в ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦области ¦учреждений культуры¦

¦ ¦сельской местности +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦в сельской ¦

¦ ¦ ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦местности ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2007 - 2010 годы¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2007 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2009 год ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

L----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------------

--------------------------------

<*> При подготовке проектов законов области об областном бюджете на 2004 - 2010 годы объемы бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий будут уточняться с учетом объемов доходной базы.

<**> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<***> Ввод в действие клубных учреждений с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета.

Приложение 7

к областной целевой программе

“Социальное развитие села до 2010 года“

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

(в ред. постановления

Законодательного Собрания Вологодской области

от 16.07.2008 N 547)

-----T----------------------T----------------T--------------T---------------------------T------------T------------T---------------T-------------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Срок исполнения ¦Объем ¦В том числе за счет средств¦Кол-во ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦финансирования+-----------T---------------+сохраняемых ¦создаваемых ¦за выполнение ¦результаты ¦

¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.), ¦областного ¦внебюджетных ¦рабочих мест¦рабочих мест¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего ¦бюджета <*>¦источников <**>¦(единиц) ¦(единиц) ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ Инвестиционные мероприятия ¦

+----T----------------------T----------------T--------------T-----------T---------------T------------T------------T---------------T-------------------+

¦1. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦сокращение затрат ¦

¦ ¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦на обслуживание ¦

¦ ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦линий ¦

¦ ¦ВЛ 0.38 кВ, км <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦электропередач ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+департамент ¦ ¦

¦ ¦всего: 248.6 ¦2004 - 2010 годы¦ 70.6 ¦ 29.0 ¦ 41.6 ¦ 64 ¦ 0 ¦строительства, ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+энергетики и ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 0.0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ЖКХ области ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0 ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0 ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 248.6 ¦2007 - 2010 годы¦ 70.6 ¦ 29.0 ¦ 41.6 ¦ 64 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 61.7 ¦ 2007 год ¦ 10.3 ¦ 0.0 ¦ 10.3 ¦ 16 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 67.1 ¦ 2008 год ¦ 21.6 ¦ 3.5 ¦ 11.2 ¦ 17 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. постановления Законодательного Собрания Вологодской области от 16.07.2008 N 547) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 61.9 ¦ 2009 год ¦ 20.0 ¦ 9.6 ¦ 10.4 ¦ 16 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 57.9 ¦ 2010 год ¦ 18.7 ¦ 9.0 ¦ 9.7 ¦ 15 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦повышение качества ¦

¦ ¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦энергообеспечения ¦

¦ ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦сельской местности ¦

¦ ¦ВЛ 6-10 кВ, км <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦с учетом ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+департамент ¦современных ¦

¦ ¦всего: 79.1 ¦2004 - 2010 годы¦ 14.5 ¦ 6.0 ¦ 8.5 ¦ 12 ¦ 0 ¦строительства, ¦технических ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+энергетики и ¦требований ¦

¦ ¦в том числе: 0.0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ЖКХ области ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0 ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0 ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 79.1 ¦2007 - 2010 годы¦ 14.5 ¦ 6.0 ¦ 8.5 ¦ 12 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 20.1 ¦ 2007 год ¦ 2.1 ¦ 0.0 ¦ 2.1 ¦ 3 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 20.3 ¦ 2008 год ¦ 4.2 ¦ 0.0 ¦ 2.2 ¦ 3 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. постановления Законодательного Собрания Вологодской области от 16.07.2008 N 547) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 20.3 ¦ 2009 год ¦ 4.1 ¦ 2.0 ¦ 2.1 ¦ 3 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 18.4 ¦ 2010 год ¦ 4.1 ¦ 2.0 ¦ 2.1 ¦ 3 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦3. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦сокращение затрат¦

¦ ¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦на обслуживание и¦

¦ ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦выполнение ¦

¦ ¦ТП 6-10/04 кВ, штук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦ремонтных и ¦

¦ ¦<***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦регламентных работ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+строительства, ¦ ¦

¦ ¦всего: 145 ¦2004 - 2010 годы¦ 22.6 ¦ 9.3 ¦ 13.3 ¦ 0 ¦ 0 ¦энергетики и ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ЖКХ области ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 145 ¦2007 - 2010 годы¦ 22.6 ¦ 9.3 ¦ 13.3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 40 ¦ 2007 год ¦ 3.3 ¦ 0.0 ¦ 3.3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 38 ¦ 2008 год ¦ 7.3 ¦ 3.5 ¦ 3.8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 35 ¦ 2009 год ¦ 6.6 ¦ 3.2 ¦ 3.4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 32 ¦ 2010 год ¦ 5.4 ¦ 2.6 ¦ 2.8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

L----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------------

--------------------------------

<*> При подготовке проектов законов области об областном бюджете на 2004 - 2010 годы объемы бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий будут уточняться с учетом объемов доходной базы.

<**> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<***> Ввод км ВЛ 0.38 кВ, ВЛ 6-10 кВ, штук ТП с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета.

Приложение 8

к областной целевой программе

“Социальное развитие села до 2010 года“

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ ГАЗИФИКАЦИИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

(в ред. постановления

Законодательного Собрания Вологодской области

от 16.07.2008 N 547)

-----T----------------------T----------------T--------------T---------------------------T------------T------------T---------------T-------------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Срок исполнения ¦Объем ¦В том числе за счет средств¦Кол-во ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦финансирования+-----------T---------------+сохраняемых ¦создаваемых ¦за выполнение ¦результаты ¦

¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.), ¦областного ¦внебюджетных ¦рабочих мест¦рабочих мест¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего ¦бюджета <*>¦источников <**>¦(единиц) ¦(единиц) ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ Инвестиционные мероприятия ¦

+----T----------------------T----------------T--------------T-----------T---------------T------------T------------T---------------T-------------------+

¦1. ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦повышение уровня ¦

¦ ¦распределительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦газификации села ¦

¦ ¦газовых сетей, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦природным газом ¦

¦ ¦<***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+департамент ¦ ¦

¦ ¦всего: 180.3 ¦2004 - 2010 годы¦ 228.34 ¦ 49.64 ¦ 178.7 ¦ 0 ¦ 7 ¦строительства, ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+энергетики и ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 103.8 ¦2004 - 2006 годы¦ 9.54 ¦ 9.54 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 3 ¦ЖКХ области, ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+предприятия ¦ ¦

¦ ¦ 21.5 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦(организации) ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 11.3 ¦ 2005 год ¦ 5.34 ¦ 5.34 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 71.0 ¦ 2006 год ¦ 4.2 ¦ 4.2 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 76.5 ¦2007 - 2010 годы¦ 218.8 ¦ 40.1 ¦ 178.7 ¦ 0 ¦ 4 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 17.4 ¦ 2007 год ¦ 46.2 ¦ 3.2 ¦ 43.0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 19.1 ¦ 2008 год ¦ 52.7 ¦ 7.8 ¦ 39.2 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. постановления Законодательного Собрания Вологодской области от 16.07.2008 N 547) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 20.0 ¦ 2009 год ¦ 58.3 ¦ 7.4 ¦ 50.9 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 20.0 ¦ 2010 год ¦ 61.6 ¦ 16.0 ¦ 45.6 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦2. ¦Газификация домов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦улучшение условий ¦

¦ ¦квартир <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦быта сельского ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+хозяйства ¦населения ¦

¦ ¦всего: 7460 ¦2004 - 2010 годы¦ 95.9 ¦ 17.6 ¦ 78.3 ¦ 0 ¦ 12 ¦области, ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+департамент ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦строительства, ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+энергетики и ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ЖКХ области ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ “ ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 7460 ¦2007 - 2010 годы¦ 95.9 ¦ 17.6 ¦ 78.3 ¦ 0 ¦ 12 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 2603 ¦ 2007 год ¦ 27.3 ¦ 0.0 ¦ 27.3 ¦ 0 ¦ 4 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 1993 ¦ 2008 год ¦ 28.1 ¦ 7.2 ¦ 20.9 ¦ 0 ¦ 3 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 256 ¦ 2009 год ¦ 3.7 ¦ 1.0 ¦ 2.7 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 2608 ¦ 2010 год ¦ 36.8 ¦ 9.4 ¦ 27.4 ¦ 0 ¦ 4 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦3. ¦Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦снабжение газом ¦

¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦сельских поселений,¦

¦ ¦газонаполнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦удаленных от ¦

¦ ¦станций (ГНС), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦газопроводов ¦

¦ ¦газонаполнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦ ¦

¦ ¦пунктов (ГНП), штук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства, ¦ ¦

¦ ¦<***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетики и ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ЖКХ области ¦ ¦

¦ ¦всего: 1 ¦2004 - 2010 годы¦ 0.8 ¦ 0.5 ¦ 0.3 ¦ 0 ¦ 9 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 1 ¦2007 - 2010 годы¦ 0.8 ¦ 0.5 ¦ 0.3 ¦ 0 ¦ 9 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2007 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 1 ¦ 2008 год ¦ 0.8 ¦ 0.5 ¦ 0.3 ¦ 0 ¦ 9 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2009 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2010 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

L----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------------

--------------------------------

<*> При подготовке проектов законов области об областном бюджете на 2004 - 2010 годы объемы бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий будут уточняться с учетом объемов доходной базы.

<**> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<***> Ввод в действие распределительных газовых сетей, газификация квартир, строительство и реконструкция газонаполнительных станций с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета.

Приложение 9

к областной целевой программе

“Социальное развитие села до 2010 года“

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

(в ред. постановления

Законодательного Собрания Вологодской области

от 16.07.2008 N 547)

-----T----------------------T----------------T--------------T---------------------------T------------T------------T---------------T-------------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Срок исполнения ¦Объем ¦В том числе за счет средств¦Кол-во ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦финансирования+-----------T---------------+сохраняемых ¦создаваемых ¦за выполнение ¦результаты ¦

¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.), ¦областного ¦внебюджетных ¦рабочих мест¦рабочих мест¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего ¦бюджета <*>¦источников <**>¦(единиц) ¦(единиц) ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, НОРМАТИВНОЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИОКР ¦

+----T----------------------T----------------T--------------T-----------T---------------T------------T------------T---------------T-------------------+

¦ ¦Проведение комплексных¦2004 - 2010 годы¦ 13.9 ¦ 10.2 ¦ 3.7 ¦ 40 ¦ 44 ¦департамент ¦совершенствование ¦

¦ ¦научных исследований +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+сельского ¦технологии ¦

¦ ¦по повышению ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦хозяйства ¦водоподготовки и ¦

¦ ¦эффективности +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+области, ¦водоотведения в ¦

¦ ¦технологических ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦предприятия ¦сельской местности ¦

¦ ¦процессов очистки +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+(организации) ¦ ¦

¦ ¦воды, создание и ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦испытание опытных +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦образцов, разработка ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦нормативно- +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦методической ¦2007 - 2010 годы¦ 13.9 ¦ 10.2 ¦ 3.7 ¦ 40 ¦ 44 ¦ ¦ ¦

¦ ¦документации по +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦водоснабжению в ¦ 2007 год ¦ 0.7 ¦ 0.0 ¦ 0.7 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельской местности +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ 4.3 ¦ 3.4 ¦ 0.9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2009 год ¦ 4.4 ¦ 3.4 ¦ 1.0 ¦ 10 ¦ 11 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 4.5 ¦ 3.4 ¦ 1.1 ¦ 11 ¦ 12 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ Раздел II. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ¦

+----T----------------------T----------------T--------------T-----------T---------------T------------T------------T---------------T-------------------+

¦1. ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦повышение ¦

¦ ¦локальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦надежности ¦

¦ ¦водопроводов, км <***>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦водоснабжения ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+области, ¦сельских населенных¦

¦ ¦всего: 276.0 ¦2004 - 2010 годы¦ 95.48 ¦ 62.48 ¦ 33.0 ¦ 41 ¦ 1704 ¦департамент ¦пунктов, ввод в ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+строительства, ¦действие локальных ¦

¦ ¦в том числе: 43.0 ¦2004 - 2006 годы¦ 2.28 ¦ 2.28 ¦ 0.0 ¦ 9 ¦ 120 ¦энергетики и ¦водопроводов ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ЖКХ области ¦ ¦

¦ ¦ 0.0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 17.0 ¦ 2005 год ¦ 1.58 ¦ 1.58 ¦ 0.0 ¦ 3 ¦ 42 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 26.0 ¦ 2006 год ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.0 ¦ 6 ¦ 78 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 233.0 ¦2007 - 2010 годы¦ 93.2 ¦ 60.2 ¦ 33.0 ¦ 32 ¦ 1584 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 59.0 ¦ 2007 год ¦ 9.0 ¦ 0.0 ¦ 9.0 ¦ 8 ¦ 120 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 58.0 ¦ 2008 год ¦ 27.3 ¦ 12.7 ¦ 8.0 ¦ 8 ¦ 120 ¦ ¦ ¦

¦ ¦(в ред. постановления Законодательного Собрания Вологодской области от 16.07.2008 N 547) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 58.0 ¦ 2009 год ¦ 28.3 ¦ 20.3 ¦ 8.0 ¦ 8 ¦ 122 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 58.0 ¦ 2010 год ¦ 28.6 ¦ 20.6 ¦ 8.0 ¦ 8 ¦ 1222 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦2. ¦Введение в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦повышение ¦

¦ ¦станций водоподготовки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦надежности ¦

¦ ¦и систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦водоснабжения и ¦

¦ ¦водоотведения, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦улучшение качества ¦

¦ ¦куб. м/сутки <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦питьевой воды для ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+строительства, ¦сельского населения¦

¦ ¦всего: 15.3 ¦2004 - 2010 годы¦ 49.4 ¦ 40.4 ¦ 9.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦энергетики и ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ЖКХ области ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 0.0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0 ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0 ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 15.3 ¦2007 - 2010 годы¦ 49.4 ¦ 40.4 ¦ 9.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 2.4 ¦ 2007 год ¦ 2.0 ¦ 0.0 ¦ 2.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 4.2 ¦ 2008 год ¦ 15.6 ¦ 13.6 ¦ 2.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 4.6 ¦ 2009 год ¦ 16.4 ¦ 14.4 ¦ 2.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 4.1 ¦ 2010 год ¦ 15.4 ¦ 12.4 ¦ 3.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦3. ¦Создание зон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия и ¦устройство зон ¦

¦ ¦санитарной охраны, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦санитарной охраны ¦

¦ ¦штук водозаборов <***>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водозаборов для ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦предотвращения ¦

¦ ¦всего: 165 ¦2004 - 2010 годы¦ 1.7 ¦ 0.0 ¦ 1.7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦загрязнения ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦водоисточников ¦

¦ ¦в том числе: 0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 165 ¦2007 - 2010 годы¦ 1.7 ¦ 0.0 ¦ 1.7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 36 ¦ 2007 год ¦ 0.4 ¦ 0.0 ¦ 0.4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 40 ¦ 2008 год ¦ 0.5 ¦ 0.0 ¦ 0.5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 43 ¦ 2009 год ¦ 0.4 ¦ 0.0 ¦ 0.4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 46 ¦ 2010 год ¦ 0.4 ¦ 0.0 ¦ 0.4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

L----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------------

--------------------------------

<*> При подготовке проектов законов области об областном бюджете на 2004 - 2010 годы объемы бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий будут уточняться с учетом объемов доходной базы.

<**> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<***> Ввод в действие локальных водопроводов, станций водоподготовки и систем водоотведения, водозаборов с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета.

Приложение 10

к областной целевой программе

“Социальное развитие села до 2010 года“

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

-----T---------------------T----------------T--------------T---------------------------T-------------T-------------T---------------T------------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Срок исполнения ¦Объем ¦В том числе за счет средств¦Кол-во ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦финансирования+-----------T---------------+сохраняемых ¦создаваемых ¦за выполнение ¦результаты ¦

¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.), ¦областного ¦внебюджетных ¦рабочих ¦рабочих ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего ¦бюджета <*>¦источников <**>¦мест (единиц)¦мест (единиц)¦ ¦ ¦

+----+---------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+----+---------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+-------------+-------------+---------------+------------------+

¦ Инвестиционные мероприятия ¦

+----T---------------------T----------------T--------------T-----------T---------------T-------------T-------------T---------------T------------------+

¦ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦доведение ¦

¦ ¦емкостей телефонной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦телефонной ¦

¦ ¦сети в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦плотности до 14.2 ¦

¦ ¦местности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦номера на 100 ¦

¦ ¦тыс. номеров <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет по ¦человек ¦

¦ +---------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+-------------+-------------+транспорту и ¦ ¦

¦ ¦всего: 151 ¦2004 - 2010 годы¦ 1.3 ¦ 1.1 ¦ 0.2 ¦ 0 ¦ 0 ¦связи области, ¦ ¦

¦ +---------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+-------------+-------------+предприятия и ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦организации ¦ ¦

¦ +---------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+-------------+-------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+-------------+-------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+-------------+-------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0 ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+-------------+-------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 151 ¦2007 - 2010 годы¦ 1.3 ¦ 1.1 ¦ 0.2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+-------------+-------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 79 ¦ 2007 год ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+-------------+-------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 46 ¦ 2008 год ¦ 0.6 ¦ 0.5 ¦ 0.1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+-------------+-------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 7 ¦ 2009 год ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+-------------+-------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 19 ¦ 2010 год ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

L----+---------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+-------------+-------------+---------------+-------------------

--------------------------------

<*> Объемы областного финансирования в тексте являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<**> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<***> Ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета.

Приложение 11

к областной целевой программе

“Социальное развитие села до 2010 года“

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

-----T----------------------T----------------T--------------T-------------------------------------T------------T------------T-------------T------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Срок исполнения ¦Объем ¦ В том числе за счет средств ¦Кол-во ¦Кол-во ¦Ответственные“Ожидаемые ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦финансирования+------------------------T------------+сохраняемых ¦создаваемых ¦за выполнение¦результаты ¦

¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.), ¦областного бюджета (из ¦внебюджетных¦рабочих мест¦рабочих мест¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего ¦фонда софинансирования ¦источников ¦(единиц) ¦(единиц) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных расходов) <*>¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+

¦ Инвестиционные мероприятия ¦

+----T----------------------T----------------T--------------T------------------------T------------T------------T------------T-------------T------------+

¦1. ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦развитие ¦

¦ ¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦сети ¦

¦ ¦общего пользования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦сельских ¦

¦ ¦связывающих сельские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦дорог и ¦

¦ ¦населенные пункты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦улучшение ¦

¦ ¦км/п.м <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦транспортной¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+хозяйства ¦связи ¦

¦ ¦всего: 103.4/527.0 ¦2004 - 2010 годы¦ 508.5 ¦ 508.5 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦области ¦сельских ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦населенных ¦

¦ ¦в том числе: 0.0/0.0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦пунктов ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0/0.0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0/0.0 ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0/0.0 ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 103.4/527.0¦2007 - 2010 годы¦ 508.5 ¦ 508.5 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0/0.0 ¦ 2007 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 22.3/25.0 ¦ 2008 год ¦ 103.0 ¦ 103.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 22.5/46.0 ¦ 2009 год ¦ 145.9 ¦ 145.9 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 58.6/456.0¦ 2010 год ¦ 259.6 ¦ 259.6 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦1.1.¦Строительство, км/п.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦всего: 34.0/151.0 ¦2004 - 2010 годы¦ 68.6 ¦ 68.6 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 0.0/0.0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0/0.0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0/0.0 ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0/0.0 ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 34/151 ¦2007 - 2010 годы¦ 68.6 ¦ 68.6 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0/0.0 ¦ 2007 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ -/25 ¦ 2008 год ¦ 14.6 ¦ 14.6 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 7/- ¦ 2009 год ¦ 27.0 ¦ 27.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 27/126 ¦ 2010 год ¦ 27.0 ¦ 27.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦1.2.¦Ремонт, км/п.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦всего: 69.4/376.0 ¦2004 - 2010 годы¦ 439.9 ¦ 439.9 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 0.0/0.0 ¦2004 - 2006 годы¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0/0.0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0/0.0 ¦ 2005 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0/0.0 ¦ 2006 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 69.4/376.0¦2007 - 2010 годы¦ 439.9 ¦ 439.9 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 69.4/376.0¦ 2007 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 22.3/0.0 ¦ 2008 год ¦ 88.4 ¦ 88.4 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 15.5/46.0 ¦ 2009 год ¦ 118.9 ¦ 118.9 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 31.6/330.0¦ 2010 год ¦ 232.6 ¦ 232.6 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

L----+----------------------+----------------+--------------+------------------------+------------+------------+------------+-------------+-------------

--------------------------------

<*> Объемы областного финансирования в тексте являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<**> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<***> Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты, мостов с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета.

Приложение 12

к областной целевой программе

“Социальное развитие села до 2010 года“

МЕРОПРИЯТИЯ

В ОБЛАСТИ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ

-----T----------------------T----------------T--------------T---------------------------T------------T------------T---------------T-------------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦Срок исполнения ¦Объем ¦В том числе за счет средств¦Кол-во ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦

¦п/п ¦ ¦ ¦финансирования+-----------T---------------+сохраняемых ¦создаваемых ¦за выполнение ¦результаты ¦

¦ ¦ ¦ ¦(млн. руб.), ¦областного ¦внебюджетных ¦рабочих мест¦рабочих мест¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего ¦бюджета <*>¦источников <**>¦(единиц) ¦(единиц) ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+-------------------+

¦ Инвестиционные мероприятия ¦

+----T----------------------T----------------T--------------T-----------T---------------T------------T------------T---------------T-------------------+

¦ ¦Реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦экспериментальная ¦

¦ ¦экспериментальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦проверка застройки ¦

¦ ¦проектов комплексной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦для сельских ¦

¦ ¦застройки в д. Варницы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦жителей и бывших ¦

¦ ¦Тотемского района и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦военных ¦

¦ ¦д. Семенково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства, ¦ ¦

¦ ¦Вологодского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетики и ¦ ¦

¦ ¦Вологодской области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ области ¦ ¦

¦ ¦тыс. кв. м <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦всего: 12.0 ¦2004 - 2010 годы¦ 129.29 ¦ 27.29 ¦ 102.0 ¦ 0 ¦ 110 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: 0.0 ¦2004 - 2006 годы¦ 11.29 ¦ 11.29 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0 ¦ 2004 год ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0 ¦ 2005 год ¦ 8.29 ¦ 8.29 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 0.0 ¦ 2006 год ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ 0.0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 12.0 ¦2007 - 2010 годы¦ 118.0 ¦ 16.0 ¦ 102.0 ¦ 0 ¦ 110 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 3.0 ¦ 2007 год ¦ 25.5 ¦ 0.0 ¦ 25.5 ¦ 0 ¦ 50 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 3.0 ¦ 2008 год ¦ 41.5 ¦ 16.0 ¦ 25.5 ¦ 0 ¦ 60 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 3.0 ¦ 2009 год ¦ 25.5 ¦ 0.0 ¦ 25.5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦ +----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+ ¦ ¦

¦ ¦ 3.0 ¦ 2010 год ¦ 25.5 ¦ 0.0 ¦ 25.5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

L----+----------------------+----------------+--------------+-----------+---------------+------------+------------+---------------+--------------------

--------------------------------

<*> Объемы областного финансирования в тексте являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<**> Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.

<***> Ввод в действие жилья с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета.

Приложение 13

к областной целевой программе

“Социальное развитие села до 2010 года“

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

(млн. руб.)

------T------------------------------------T-------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦Направления финансирования и ¦ В том числе ¦

¦ п/п ¦источники +-----------T----T------T-----T------T---------T---------T----------+

¦ ¦ ¦2004 - 2010¦2004¦ 2005 ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

¦ ¦ ¦годы, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ I. ¦Государственные капитальные вложения¦ 2554.78 ¦87.6¦106.88¦196.0¦271.7 ¦ 564.6 ¦ 587.6 ¦ 740.4 ¦

¦ ¦(млн. руб.) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ ¦областной бюджет ¦ 1442.28 ¦12.0¦ 47.58¦103.0¦ 63.7 ¦ 348.9 ¦ 375.2 ¦ 491.9 ¦

¦ +------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ ¦внебюджетные источники ¦ 1112.5 ¦75.6¦ 59.3 ¦ 93.0¦208.0 ¦ 215.7 ¦ 212.4 ¦ 248.5 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 1. ¦Мероприятия по развитию жилищного ¦ 675.4 ¦87.6¦ 74.3 ¦ 96.0¦ 74.5 ¦ 111.0 ¦ 109.0 ¦ 123.0 ¦

¦ ¦строительства в сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 1.1.¦областной бюджет ¦ 199.5 ¦12.0¦ 15.0 ¦ 26.0¦ 17.5 ¦ 42.0 ¦ 41.0 ¦ 46.0 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 1.2.¦внебюджетные источники ¦ 475.9 ¦75.6¦ 59.3 ¦ 70.0¦ 57.0 ¦ 69.0 ¦ 68.0 ¦ 77.0 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 2. ¦Мероприятия по обеспечению доступным¦ 297.8 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 41.8¦ 38.0 ¦ 60.0 ¦ 71.0 ¦ 87.0 ¦

¦ ¦жильем молодых семей и молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специалистов на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 2.1.¦областной бюджет ¦ 127.8 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 18.8¦ 10.0 ¦ 27.0 ¦ 32.0 ¦ 40.0 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 2.2.¦внебюджетные источники ¦ 170.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 23.0¦ 28.0 ¦ 33.0 ¦ 39.0 ¦ 47.0 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 3. ¦Мероприятия по развитию сети ¦ 206.92 ¦ 0.0¦ 12.52¦ 39.2¦ 23.0 ¦ 48.4 ¦ 54.1 ¦ 29.7 ¦

¦ ¦общеобразовательных учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 3.1.¦областной бюджет ¦ 206.92 ¦ 0.0¦ 12.52¦ 39.2¦ 23.0 ¦ 48.4 ¦ 54.1 ¦ 29.7 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 3.2.¦внебюджетные источники ¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 4. ¦Мероприятия по развитию сети ¦ 100.15 ¦ 0.0¦ 4.85¦ 10.6¦ 10.0 ¦ 22.1 ¦ 25.1 ¦ 27.5 ¦

¦ ¦учреждений первичной медико- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦санитарной помощи в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 4.1.¦областной бюджет ¦ 100.15 ¦ 0.0¦ 4.85¦ 10.6¦ 10.0 ¦ 22.1 ¦ 25.1 ¦ 27.5 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 4.2.¦внебюджетные источники ¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 5. ¦Мероприятия по развитию сети ¦ 2.1 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦

¦ ¦учреждений физической культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спорта в сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 5.1.¦областной бюджет ¦ 2.1 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 5.2.¦внебюджетные источники ¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 6. ¦Мероприятия по развитию культурно- ¦ 54.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.5¦ 0.0 ¦ 19.2 ¦ 18.2 ¦ 16.1 ¦

¦ ¦досуговой деятельности в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 6.1.¦областной бюджет ¦ 54.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.5¦ 0.0 ¦ 19.2 ¦ 18.2 ¦ 16.1 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 6.2.¦внебюджетные источники ¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 7. ¦Мероприятия по развитию ¦ 107.7 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 15.7 ¦ 33.1 ¦ 30.7 ¦ 28.2 ¦

¦ ¦электрических сетей в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 7.1.¦областной бюджет ¦ 44.3 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 15.9 ¦ 14.8 ¦ 13.6 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 7.2.¦внебюджетные источники ¦ 63.4 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 15.7 ¦ 17.2 ¦ 15.9 ¦ 14.6 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦ 1.8.¦Мероприятия по развитию газификации ¦ 325.04 ¦ 0.0¦ 5.34¦ 4.2¦ 73.5 ¦ 81.6 ¦ 62.0 ¦ 98.4 ¦

¦ ¦в сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 8.1.¦областной бюджет ¦ 67.74 ¦ 0.0¦ 5.34¦ 4.2¦ 3.2 ¦ 21.2 ¦ 8.4 ¦ 25.4 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 8.2.¦внебюджетные источники ¦ 257.3 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 70.3 ¦ 60.4 ¦ 53.6 ¦ 73.0 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 9. ¦Мероприятия по развитию ¦ 146.58 ¦ 0.0¦ 1.58¦ 0.7¦ 11.4 ¦ 43.4 ¦ 45.1 ¦ 44.4 ¦

¦ ¦водоснабжения в сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 9.1.¦областной бюджет ¦ 102.88 ¦ 0.0¦ 1.58¦ 0.7¦ 0.0 ¦ 32.9 ¦ 34.7 ¦ 33.0 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 9.2.¦внебюджетные источники ¦ 43.7 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 11.4 ¦ 10.5 ¦ 10.4 ¦ 11.4 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦10. ¦Мероприятия по развитию ¦ 1.3 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.1 ¦ 0.6 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦

¦ ¦телекоммуникационных сетей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦10.1.¦областной бюджет ¦ 1.1 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.5 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦10.2.¦внебюджетные источники ¦ 0.2 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦11. ¦Мероприятия по развитию сети ¦ 508.5 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 103.0 ¦ 145.9 ¦ 259.6 ¦

¦ ¦автомобильных дорог в сельс“ой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦11.1.¦областной бюджет ¦ 508.5 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 103.0 ¦ 145.9 ¦ 259.6 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦11.2.¦внебюджетные источники ¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦12. ¦Прочие мероприятия Программы ¦ 129.29 ¦ 0.0¦ 8.29¦ 3.0¦ 25.5 ¦ 41.5 ¦ 25.5 ¦ 25.5 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятия в области опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экспериментальных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦12.1.¦областной бюджет ¦ 27.29 ¦ 0.0¦ 8.29¦ 3.0¦ 0.0 ¦ 16.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦12.2.¦внебюджетные источники ¦ 102.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 25.5 ¦ 25.5 ¦ 25.5 ¦ 25.5 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ II. ¦НИОКР - всего ¦ 13.9 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.7 ¦ 4.3 ¦ 4.4 ¦ 4.5 ¦

¦ +------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ ¦областной бюджет ¦ 10.2 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 3.4 ¦ 3.4 ¦ 3.4 ¦

¦ +------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ ¦внебюджетные источники ¦ 3.7 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.0 ¦ 1.1 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 1. ¦Мероприятия по развитию ¦ 13.9 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.7 ¦ 4.3 ¦ 4.4 ¦ 4.5 ¦

¦ ¦водоснабжения в сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 1.1.¦областной бюджет ¦ 10.2 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 3.4 ¦ 3.4 ¦ 3.4 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 1.2.¦внебюджетные источники ¦ 3.7 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.0 ¦ 1.1 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦III. ¦Прочие нужды - всего ¦ 0.3 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦

¦ +------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 1. ¦Мероприятия по развитию культурно- ¦ 0.3 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦

¦ ¦досуговой деятельности в сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 1.1.¦областной бюджет ¦ 0.3 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 1.2.¦внебюджетные источники ¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ IV. ¦ВСЕГО ¦ 2568.98 ¦87.6¦106.88¦196.0¦272.4 ¦ 569.0 ¦ 592.1 ¦ 745.0 ¦

¦ +------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ ¦областной бюджет ¦ 1452.78 ¦12.0¦ 47.58¦103.0¦ 63.7 ¦ 352.4 ¦ 378.7 ¦ 495.4 ¦

¦ +------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ ¦внебюджетные источники ¦ 1116.2 ¦75.6¦ 59.3 ¦ 93.0¦208.7 ¦ 216.6 ¦ 213.4 ¦ 249.6 ¦

L-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+-----------

Приложение 14

к областной целевой программе

“Социальное развитие села до 2010 года“

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

------T------------------------------------T-----------T-------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦2004 - 2010¦ В том числе ¦

¦ п/п ¦ ¦годы, всего+----T------T-----T------T---------T---------T----------+

¦ ¦ ¦ ¦2004¦ 2005 ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 1. ¦Ввод в действие жилья в сельской ¦ 95.5 ¦14.0¦ 13.5 ¦ 13.0¦ 14.0¦ 15.0 ¦ 13.0 ¦ 13.0 ¦

¦ ¦местности (тыс. кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 2. ¦Ввод в действие жилых домов для ¦ 32.2 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 5.3¦ 5.8¦ 6.4 ¦ 7.0 ¦ 7.7 ¦

¦ ¦молодых семей и молодых специалистов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(тыс. кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 3. ¦Ввод в действие общеобразовательных ¦ 2097 ¦ 0 ¦ 0 ¦100 ¦ 90 ¦ 311 ¦ 1296 ¦ 300 ¦

¦ ¦учреждений в сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 4. ¦Ввод в действие дошкольных ¦ 865 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 30 ¦ 180 ¦ 325 ¦ 330 ¦

¦ ¦образовательных учреждений (мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 5. ¦Ввод в действие районных и ¦ 70 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 40 ¦ 0 ¦ 30 ¦

¦ ¦участковых больниц (коек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 6. ¦Ввод в действие амбулаторно- ¦ 250 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 50 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 100 ¦

¦ ¦поликлинических учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(посещений в смену) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 7. ¦Ввод в действие фельдшерско- ¦ 6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦ ¦акушерских пунктов (единиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 8. ¦Ввод в действие клубных учреждений ¦ 2625 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 725 ¦ 200 ¦ 1700 ¦

¦ ¦(мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦ 9. ¦Реконструкция и техническое ¦ 248.6 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 61.7¦ 67.1 ¦ 61.9 ¦ 57.9 ¦

¦ ¦перевооружение ВЛ 0.38 кВ (км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦10. ¦Реконструкция и техническое ¦ 79.1 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 20.1¦ 20.3 ¦ 20.3 ¦ 18.4 ¦

¦ ¦перевооружение ВЛ 6 - 10 кВ (км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦11. ¦Реконструкция и техническое ¦ 145 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 40 ¦ 38 ¦ 35 ¦ 32 ¦

¦ ¦перевооружение ТП 6 - 10/04 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(штук) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦12. ¦Ввод в действие распределительных ¦ 180.3 ¦21.5¦ 11.3 ¦ 71.0¦ 17.4¦ 19.1 ¦ 20.0 ¦ 20.0 ¦

¦ ¦газовых сетей (км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦13. ¦Газификация домов (квартир) ¦ 7460 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦2603 ¦ 1993 ¦ 256 ¦ 2608 ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦14. ¦Строительство и реконструкция ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦газонаполнительных станций (ГНС), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦газонаполнительных пунктов (ГНП) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(штук) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦15. ¦Ввод в действие локальных ¦ 276.0 ¦ 0.0¦ 17.0 ¦ 26.0¦ 59.0¦ 58.0 ¦ 58.0 ¦ 58.0 ¦

¦ ¦водопроводов (км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦16. ¦Введение в действие станций ¦ 15.3 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 2.4¦ 4.2 ¦ 4.6 ¦ 4.1 ¦

¦ ¦водоподготовки и систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоотведения (тыс. куб. м/сутки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦17. ¦Создание водоохранных зон (зон ¦ 165 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 36 ¦ 40 ¦ 43 ¦ 46 ¦

¦ ¦санитарной охраны) (штук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водозаборов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦18. ¦Ввод в действие емкостей телефонной ¦ 151 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 79 ¦ 46 ¦ 7 ¦ 19 ¦

¦ ¦сети в сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(тыс. номеров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦19. ¦Ввод в действие автомобильных дорог ¦103.4/527.0¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 0.0¦22.3/25.0¦22.5/46.0¦58.6/456.0¦

¦ ¦общего пользования, связывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельские населенные пункты (км/п.м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+----------+

¦20. ¦Реализация экспериментальных ¦ 12.0 ¦ 0.0¦ 0.0 ¦ 0.0¦ 3.0¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦

¦ ¦проектов комплексной застройки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦д. Варницы Тотемского района и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦д. Семенково Вологодского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Вологодской области (тыс. кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+------------------------------------+-----------+----+------+-----+------+---------+---------+-----------