Законы и постановления РФ

Решение Земского собрания Сокольского района от 27.07.2010 N 68 “Об утверждении районной целевой программы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Сокольскому муниципальному району Нижегородской области на 2010 - 2015 годы“

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОКОЛЬСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2010 г. N 68

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПО СОКОЛЬСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2015 ГОДЫ“

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ “Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, распоряжения Правительства Нижегородской области от 30 марта 2010 года N 583-р “Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Нижегородской области, направленных на реализацию Федерального закона “Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
и создания необходимых условий для перевода экономики района на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения населения и экономики энергоносителями, уменьшения негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышения энергетической безопасности Земское собрание Сокольского муниципального района Нижегородской области решило:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Сокольскому муниципальному району Нижегородской области на 2010 - 2015 годы (далее - Программа).

2. Рекомендовать бюджетным учреждениям, организациям топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и организациям всех форм собственности принять участие в реализации мероприятий Программы.

3. Администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области:

- предусмотреть соответствующее финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета. В ходе реализации Программы объемы финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета;

- внести в реестр муниципальной собственности движимое и недвижимое имущество, приобретенное за счет средств местного бюджета.

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Сельская новь“.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссии Земского собрания по бюджету, финансам и налоговым вопросам, по жилищной политике и градостроительству.

Глава местного самоуправления

И.В.БОБРОВ

Утверждена

решением

Земского собрания

Сокольского района

от 27.07.2010 N 68

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПО СОКОЛЬСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2010 - 2015 ГОДЫ“

(далее - Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

----------------T---------------------------------------------------------¬

¦1. Наименование¦Программа энергосбережения и повышения энергетической¦

¦Программы ¦эффективности Сокольского муниципального района¦

¦ ¦Нижегородской области на 2010 - 2015 годы ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦2. Основание¦Федеральный закон
от 23.11.2009 N 261-ФЗ “Об¦

¦для разработки¦энергосбережении и о повышении энергетической¦

¦Программы ¦эффективности и о внесении изменений в отдельные¦

¦ ¦законодательные акты Российской Федерации“; ¦

¦ ¦постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 “О¦

¦ ¦требованиях к региональным и муниципальным программам в¦

¦ ¦области энергосбережения и повышения энергетической¦

¦ ¦эффективности“; ¦

¦ ¦приказ Министерства экономического развития РФ от¦

¦ ¦17.02.2010 N 61 “Об утверждении примерного перечня¦

¦ ¦мероприятий в области энергосбережения и повышения¦

¦ ¦энергетической эффективности, который может быть¦

¦ ¦использован в целях разработки региональных,¦

¦ ¦муниципальных программ в области энергосбережения и¦

¦ ¦повышения энергетической эффективности“; ¦

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:

распоряжение Правительства Нижегородской области N 583-р издано 30.03.2010,

а не 30.04.2010.

¦ ¦распоряжение Правительства Нижегородской области от¦

¦ ¦30.04.2010 N 583-р “Об утверждении
плана мероприятий по¦

¦ ¦энергосбережению и повышению энергетической эффективности¦

¦ ¦Нижегородской области, направленных на реализацию¦

¦ ¦Федерального закона “Об энергосбережении и о повышении¦

¦ ¦энергетической эффективности и о внесении изменений в¦

¦ ¦отдельные законодательные акты РФ“; ¦

¦ ¦распоряжение администрации Сокольского муниципального¦

¦ ¦района Нижегородской области от 05.07.2010 N 553 “О¦

¦ ¦разработке, реализации на территории Сокольского¦

¦ ¦муниципального района программы энергосбережения“ ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦3. Разработчик¦Администрация Сокольского
муниципального района¦

¦Программы ¦Нижегородской области ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦4. Цель¦Повышение энергетической эффективности хозяйства¦

¦Программы ¦Сокольского муниципального района, экономия бюджетных¦

¦ ¦средств и средств потребителей топливно-энергетических¦

¦ ¦ресурсов (ТЭР), повышение инвестиционной¦

¦ ¦привлекательности района, улучшение экологической¦

¦ ¦обстановки в районе ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦5. Основные¦1. Проведение энергетического аудита ¦

¦задачи ¦2. Создание системы мониторинга энергоэффективности во¦

¦Программы ¦всех сферах хозяйственной деятельности района ¦

¦ ¦3. Переход на определение количества потребленных¦

¦ ¦энергетических ресурсов (вода, газ, электрическая и¦

¦ ¦тепловая энергия) приборным способом ¦

¦ ¦4. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов ¦

¦ ¦5. Экономия бюджетных средств ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦6. Сроки¦2010 - 2015 годы ¦

¦реализации ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦7. Источники¦Собственные и заемные средства энергоснабжающих¦

¦финансирования ¦организаций и потребителей энергетических ресурсов,¦

¦и ресурсное¦средства областного внебюджетного межотраслевого фонда¦

¦обеспечение ¦энергосбережения, средства областного и районного¦

¦мероприятий ¦бюджетов ¦

¦Программы ¦ ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦8. Система¦Контроль за ходом реализации Программы осуществляет¦

¦организации ¦комиссия Земского собрания по бюджету, финансам и¦

¦контроля и¦налоговым вопросам Сокольского муниципального района¦

¦управления ¦Нижегородской области. ¦

¦Программой ¦Исполнители мероприятий Программы представляют¦

¦ ¦информацию о ходе реализации мероприятий один раз в¦

¦ ¦полгода до 25-го числа месяца, следующего за отчетным¦

¦ ¦периодом, в Земское собрание Сокольского муниципального¦

¦ ¦района Нижегородской области. ¦

¦ ¦Администрация Сокольского муниципального района¦

¦ ¦Нижегородской области по запросу органов исполнительной¦

¦ ¦власти Нижегородской области представляет отчет о ходе¦

¦ ¦реализации Программы ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦9. Ожидаемые¦Снижение величины энергетической составляющей в структуре¦

¦результаты ¦затрат на производство товаров и услуг до 20%, снижение¦

¦реализации ¦тарифов на предоставляемые энергетические ресурсы¦

¦Программы ¦населению, улучшение экологической обстановки в районе,¦

¦ ¦повышение инвестиционной привлекательности района ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦10. Индикаторы¦Достижение запланированного уровня повышения¦

¦достижения цели¦эффективности использования энергоресурсов на всех¦

¦Программы ¦стадиях процесса энергоснабжения в результате¦

¦ ¦мероприятий, реализованных в рамках Программы. ¦

¦ ¦Обеспечение экономии потребления коммунальных ресурсов от¦

¦ ¦существующего уровня потребления: ¦

¦ ¦- тепловой энергии - 15%; ¦

¦ ¦- электрической энергии - 20%; ¦

¦ ¦- горячей воды - 5%; ¦

¦ ¦- холодной воды - 5% ¦

L---------------+----------------------------------------------------------

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сокольского муниципального района Нижегородской области на 2010 - 2015 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 “О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности“, приказом Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 N 61 “Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности“, распоряжением Правительства Нижегородской области от 30.04.2010 N 583-р “Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Нижегородской области, направленных на реализацию Федерального закона “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ“, распоряжением администрации Сокольского муниципального района Нижегородской области от 05.07.2010 N 553 “О разработке, реализации на территории Сокольского муниципального района программы энергосбережения“.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в общей политике социально-экономического развития района. В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования. Настоящая Программа является составной частью областной целевой программы по энергосбережению.

2. ВВЕДЕНИЕ

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторах хозяйства является необходимым условием развития энергосистемы Сокольского района. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов позволит решить целый ряд проблем, накопившихся к настоящему моменту. Среди них основными являются следующие:

1. Высокий уровень потерь энергетических ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении хозяйства района на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии.

2. Повышенный уровень потерь (не менее 20%) в зданиях вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструкций, нерационального построения внутренних систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, их морального и технического старения и износа, отсутствия приборов коммерческого учета потребления энергоресурсов.

3. Рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство района, население и организации бюджетной сферы. Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обусловливают рост тарифов на энергетические ресурсы.

4. Низкая эффективность поставки энергоресурсов как следствие морального старения и физического износа оборудования, используемого на всех стадиях процесса энергоснабжения.

5. Низкая информационная оснащенность всех участников процесса энергоснабжения и потребления энергоресурсов о существующих и развиваемых технологиях количественной и качественной оценки параметров процесса энергоснабжения.

6. Ухудшение экологической обстановки. Повышенный объем потребления энергетических ресурсов при высоком уровне потерь ухудшает экологическую обстановку в районе.

3. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:

1) снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном и бюджетном секторах хозяйства района при повышении уровня комфортности потребителей;

2) снижение платежей потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды за счет повышения эффективности их использования;

3) снижение финансовой нагрузки на бюджет района за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы, воду и субсидий на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение;

4) улучшение экологической обстановки в районе за счет снижения выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива, уменьшения сброса сточных вод в водоемы района.

В результате осуществления основных мероприятий настоящей Программы планируется достичь экономии потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном хозяйстве и хозяйстве бюджетной сферы в объеме до 20% от существующего уровня потребления.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Стратегия энергосбережения в Сокольском муниципальном районе базируется на следующих основных направлениях деятельности:

1) совершенствование нормативно-правовой базы и создание технико-экономического механизма развития энергосберегающих мероприятий;

2) развитие услуг энергосервиса для населения и организаций бюджетной сферы;

3) реализация энергосберегающих проектов;

4) введение энергетического менеджмента;

5) введение интегрированного планирования и управления энергетическими ресурсами на уровне района;

6) внедрение стандартов энергетической эффективности;

7) пропаганда энергосбережения;

8) организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере энергосбережения.

Определяющим условием успешного развития процессов энергосбережения на уровне района является создание действенного технико-экономического механизма энергосбережения.

В условиях дефицита бюджетных средств и финансовых ресурсов организаций в основу технико-экономического механизма должны быть положены, наряду с бюджетным финансированием и использованием собственных средств организаций, рыночные схемы финансирования энергосберегающих проектов, основанные на принципах самоокупаемости и развития. Источниками финансирования энергосберегающих работ могут быть как собственные средства организаций, так и заемные средства.

Главным условием привлечения заемных средств является обеспечение рентабельности энергосберегающих работ и гарантий возврата инвестиций. В зависимости от форм собственности организаций данный вопрос решается по-разному. При предоставлении инвестиций бюджетным организациям рентабельность энергосберегающих работ и гарантии возврата вложенных средств обеспечиваются обязательствами районной администрации по оплате энергосберегающих работ из экономии бюджетных средств, образующейся в результате выполнения работ. При инвестировании работ для населения рентабельность энергосберегающих работ и гарантии возврата вложенных средств обеспечиваются введением платежей за услуги энергосервиса.

Энергосервисными являются услуги (работы), реализуемые на стороне потребителей энергоресурсов на договорной основе и дающие энергосберегающий эффект при обеспечении необходимого уровня комфортности. Перспективной формой организации работ на основе самоокупаемости и обеспечения возврата инвестиций является энергетический контракт - договор между заказчиком и исполнителем энергосберегающих работ, в соответствии с которым заказчик оплачивает выполненные работы из полученной экономии энергоресурсов. Рентабельность работ и возврат инвестиций, привлекаемых для реализации энергосберегающих мероприятий в коммерческих организациях, прямо связаны с ростом эффективности их деятельности, в чем они должны быть заинтересованы. При этом основной задачей является выявление резервов и путей повышения эффективности использования энергоресурсов. Проведение последовательной политики энергосбережения в районе в целом, с одной стороны, и на каждом объекте энергоснабжения и энергопотребления - с другой тесно связано с совершенствованием процессов управления использованием энергоресурсов на всех стадиях. В условиях рыночной экономики и тем более при современном ее состоянии (кризисное, посткризисное) эффективное управление ресурсами является жизненной необходимостью успешного функционирования любого региона, организации, предприятия.

Для оперативного управления потреблением энергоресурсов необходимо внедрение систем энергетического менеджмента, который заключается в управлении материальными, финансовыми и людскими ресурсами с целью повышения эффективности использования энергоресурсов и снижения его затрат. Практически энергетический менеджмент основывается на следующих взаимосвязанных сферах деятельности:

1) организация учета, контроля и диагностики потребления энергоресурсов;

2) проведение энергетических обследований с целью выявления резервов снижения потребления энергоресурсов;

3) выбор и планирование энергосберегающих мероприятий;

4) реализация энергосберегающих мероприятий;

5) мониторинг энергетической эффективности реализованных мероприятий.

Внедрение систем энергетического менеджмента планируется осуществлять на основе пропаганды передового опыта в сфере энергосбережения, введения тарифных льгот на энергоресурсы региональной энергетической комиссией, предоставления субсидий со стороны областного внебюджетного межотраслевого фонда энергосбережения. Важную роль в повышении энергетической эффективности хозяйства района в целом должно сыграть введение методов интегрированного планирования и управления энергоресурсами на уровне района.

Основной чертой интегрированного планирования энергоресурсов является равнозначность управленческих решений в сфере энергетики при развитии генерирующих мощностей и проведении энергосберегающих мероприятий. При этом выбор решений в пользу того или иного варианта определяется экономической эффективностью.

Система интегрированного управления энергоресурсами может эффективно использоваться при регулировании всего энергетического хозяйства района. Решающее значение для повышения энергетической эффективности хозяйства района имеет внедрение стандартов энергетической эффективности, в соответствии с которыми должны проводиться:

- сертификация зданий и сооружений;

- сертификация оборудования, производимых товаров и услуг;

- стандартизация уровней выбросов вредных веществ.

Процесс повышения эффективности энергоснабжения объектов ЖКХ и бюджетной сферы должен проходить по следующим основным направлениям, включающим в себя набор энергосберегающих мероприятий:

1. Повышение эффективности использования тепловой энергии и объема теплоносителя на всех стадиях процесса теплоснабжения:

- организация приборного учета;

- модернизация и автоматизация теплотехнических объектов;

- регулирование процесса потребления тепла в зависимости от условий потребления;

- теплоизоляция теплотехнического оборудования и тепловых сетей;

- улучшения водоподготовки;

- повышение энергетической эффективности зданий и сооружений.

2. Повышение эффективности использования электрической энергии:

- установка общедомовых и поквартирных счетчиков электроэнергии;

- модернизация освещения в подъездах жилых домов с установкой высокоэффективных светильников и систем управления светом (экономия до 90% от текущего потребления);

- модернизация уличного освещения с установкой систем управления светом (экономия до 30% от текущего потребления);

- внедрение эффективного насосного оборудования (экономия до 30% от текущего потребления);

- установка частотно-регулируемых электроприводов на асинхронные двигатели (90% всех двигателей, применяемых в коммунальном хозяйстве, - экономия до 30% от текущего потребления);

- установка систем АСКУЭ (автоматическая система контроля и управления электроэнергией);

- установка компенсаторов реактивной мощности;

- установка рекуперационных блоков;

- строительство генерирующих мощностей на местных видах топлива.

3. Повышение эффективности использования холодной воды и водоотведения:

- установка приборов учета потребления воды;

- устранение утечек во внутридомовых системах водоснабжения;

- замена ветхих водопроводных сетей и оперативное устранение утечек воды;

- модернизация объектов водоснабжения;

- модернизация существующих и ввод в эксплуатацию новых высокоэффективных очистных сооружений и других элементов системы водоотведения и очистки сточных вод.

В свою очередь повышение энергетической эффективности зданий и сооружений включает в себя два подхода в зависимости от того, сооружается новое здание или модернизируется уже существующее.

Стратегия повышения энергоэффективности для новых зданий:

- выбор строительных материалов и значений показателей несущих конструкций зданий, удовлетворяющих по показателям энергоэффективности современным требованиям;

- применение современных систем вентиляции, автоматического регулирования подачи воздуха для стабилизации параметров воздушного потока;

- термоизоляция окон с использованием тройного и т.д. остекления для больших оконных поверхностей;

- приборный учет и регулирование потребления всех используемых энергетических ресурсов;

- программирование подачи тепла для всех общественных зданий и сооружений.

Стратегия повышения энергоэффективности для существующих зданий и сооружений:

- организация приборного учета потребления энергоресурсов;

- проведение энергообследований с целью выбора мер оптимизации процессов потребления энергоресурсов;

- теплоизоляция стен и крыш;

- теплоизоляция окон;

- модернизация систем вентиляции;

- модернизация внутридомовых систем отопления, водоснабжения;

- введение регулирования потребления энергоресурсов.

Необходимо проводить пропаганду Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в целом и отдельных энергосберегающих мероприятий, непосредственно касающихся той или иной категории потребителей энергетических ресурсов, посредством следующих средств:

- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения;

- организация освещения вопросов, связанных с реализацией Программы, в печати, средствах массовой информации - на телевидении и радио.

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение энергосберегающих проектов и мероприятий. В сфере энергоснабжения выделяются два уровня подготовки специалистов:

- обучение технического персонала эксплуатации систем ЖКХ;

- подготовка и переподготовка инженерно-технических кадров.

Реализация первого уровня образования организуется в рамках ЖКХ. Другие уровни организуют подготовку и переподготовку кадров в отраслевых учебных комбинатах и специализированных учебных заведениях по специальностям: “Экономика энергопотребления и менеджмент электрического хозяйства“; “Энергетические обследования и энергоменеджмент“. К данным специальностям допускаются инженеры, прошедшие обучение по направлениям: электроэнергетика; теплоэнергетика; электротехника; электромеханика и электротехнология; промышленная теплоэнергетика; энергетика теплотехнологий; электрооборудование и электрохозяйство организаций.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов осуществляется за счет:

- собственных средств производителей и потребителей энергетических ресурсов;

- средств районного бюджета Сокольского района и областного бюджета в объемах, предусмотренных на энергосбережение;

- средств областного внебюджетного межотраслевого фонда энергосбережения;

- средств населения и жилищно-коммунального хозяйства.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;

- ежегодную подготовку отчета о ходе реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку Программы;

- ежегодное составление перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования, с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

Корректировка Программы включает:

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета;

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.

Корректировка Программы осуществляется:

- по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий;

- по Программе в целом - на основании новых мероприятий по энергосбережению района, разработки и принятия других программ, как районных, так и областных.

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией района самостоятельно.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Текущее управление реализацией Программы, подготовка информации и отчетов о выполнении Программы, координация Программы с другими районными программами осуществляется администрацией Сокольского муниципального района или уполномоченной организацией (учреждением). Исполнители основных мероприятий участвуют в реализации Программы в части, их касающейся.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют комиссии Земского собрания по бюджету, финансам и налоговым вопросам и по жилищной политике и градостроительству Сокольского муниципального района Нижегородской области.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Таблица 1

----T------------T---------T----------T-----------T-----------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦Наименование¦Категория¦ Сроки ¦Исполнители¦ Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. руб. ¦

¦п/п¦мероприятия ¦расходов ¦выполнения¦мероприятия+-----------T-------T--------T--------T--------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦ (кап. ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Всего ¦

¦ ¦ ¦вложения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ НИОКР и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+---------+----------+-----------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦Общая сумма по программе - 59683 тыс. руб. ¦Всего, в¦7177,0 ¦16044,6 ¦11450,6 ¦11725,6 ¦6493,3 ¦6791,9 ¦59683,0 ¦

¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦Цель Программы: энергосбережение и повышение¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 1000,0 ¦ 2000,0 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 3000,0 ¦

¦энергетической эффективности хозяйства¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Сокольского муниципального района, экономия+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦бюджетных средств и средств потребителей¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), повышение¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инвестиционной привлекательности района,+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦улучшение экологической обстановки в районе ¦Местный ¦2906,3 ¦ 7368,2 ¦ 6285 ¦ 6345,0 ¦3798,7 ¦3534,8 ¦30238,0 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Прочие ¦4270,7 ¦ 8676,4 ¦ 4165,6 ¦ 3380,6 ¦2694,6 ¦3257,1 ¦26445,0 ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦Задача 1 Программы. ¦Всего, в¦3591,0 ¦ 3673,6 ¦ 1359,6 ¦ 1474,6 ¦1492,3 ¦2401,9 ¦13993 ¦

¦Мероприятия по энергосбережению и повышению¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергетической эффективности жилищного фонда +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0“00¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Местный ¦ 106,3 ¦ 98,2 ¦ 55,0 ¦ 65 ¦ 68,7 ¦ 94,8 ¦ 488 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Прочие ¦3484,7 ¦ 3575,4 ¦ 1304,6 ¦ 1409,6 ¦1423,6 ¦2307,1 ¦13505 ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦Задача 2 Программы. ¦Всего, в¦ 835,0 ¦ 7000,0 ¦ 4700,0 ¦ 5350,0 ¦1300,0 ¦1000,0 ¦20185,0 ¦

¦Мероприятия по энергосбережению и повышению¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергетической эффективности систем коммунальной+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦инфраструктуры ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 1000,0 ¦ 2000,0 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 3000,0 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Местный ¦ 200,0 ¦ 2750,0 ¦ 1700,0 ¦ 1750,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 6800,0 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Прочие ¦ 635,0 ¦ 4250,0 ¦ 2000,0 ¦ 1600,0 ¦1100,0 ¦ 800,0 ¦10385,0 ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦Задача 3 Программы. ¦Всего, в¦2750,0 ¦ 3970,0 ¦ 3980,0 ¦ 3980,0 ¦2780,0 ¦2790,0 ¦20250,0 ¦

¦Мероприятия по энергосбережению в бюджетных¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениях, организациях с участием+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦муниципального образования и повышению¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦энергетической эффективности этих организаций ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Местный ¦2600,0 ¦ 3620,0 ¦ 3630,0 ¦ 3630,0 ¦2630,0 ¦2640,0 ¦18750,0 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Прочие ¦ 150,0 ¦ 350,0 ¦ 350,0 ¦ 350,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ 1500,0 ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦Задача 4 Программы. ¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00¦

¦Мероприятия по стимулированию производителей и¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦потребителей энергетических ресурсов,+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦организаций, осуществляющих передачу¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦энергетических ресурсов, проводить мероприятия по¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергосбережению, повышению энергетической+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦эффективности и сокращению потерь энергетических¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ресурсов ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦Задача 5 Программы. ¦Всего, в¦ 0,00¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 600,00¦ 4200,00¦

¦Мероприятия по увеличению использования в¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦качестве источников энергии вторичных+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦энергетических ресурсов и (или) возобновляемых¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦источников энергии ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 600,00¦ 4200,00¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦Задача 6 Программы. ¦Всего, в¦ 0,00¦ 500,00¦ 500,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 1000,00¦

¦Мероприятия по энергосбережению в транспортном¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦комплексе и повышению его энергетической+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦эффективности, в том числе замещению бензина,¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦используемого транспортными средствами в качестве¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦моторного топлива, природным газом +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 500,00¦ 500,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 1000,00¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦Задача 7 Программы. ¦Всего, в¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 11,0 ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦ 0,00¦ 55,0 ¦

¦Мероприятия по иным вопросам ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+

¦ ¦Прочие ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 11,0 ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦ 0,00¦ 55,0 ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------

--------------------------------

<*> Финансирование мероприятий по Программе может корректироваться ежегодно в связи с финансовым состоянием местного бюджета и выделением финансовых средств из областного и федерального бюджетов.

Таблица 2

----------T-----------------------------T-----------T----------T---------------------T------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Категория ¦ Сроки ¦ Исполнители ¦ Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. руб. ¦

¦ п/п ¦ мероприятия ¦ расходов ¦выполнения¦ мероприятия +-----------T-------T--------T--------T--------T-------T-------T---------+

¦ ¦ ¦ (кап. ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Всего ¦

¦ ¦ ¦ вложения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ НИОКР и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ расходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦Общая сумма по Программе - 59683,0 тыс. руб. ¦Всего, в¦7177,0 ¦16044,6 ¦11450,6 ¦11725,6 ¦6493,3 ¦6791,9 ¦59683,0 ¦

¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦Цель Программы: энергосбережение и повышение энергетической эффективности хозяйства¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 1000,0 ¦ 2000,0 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 3000,0 ¦

¦Сокольского муниципального района, экономия бюджетных средств и средств потребителей¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), повышение инвестиционной привлекательности+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦района, улучшение экологической обстановки в районе ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Местный ¦2906,3 ¦ 7368,2 ¦ 6285 ¦ 6345,0 ¦3798,7 ¦3534,8 ¦30238,0 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Прочие ¦4270,7 ¦ 8676,4 ¦ 4165,6 ¦ 3380,6 ¦2694,6 ¦3257,1 ¦26445,0 ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦Задача 1 Программы. ¦Всего, в¦3591,0 ¦ 3673,6 ¦ 1359,6 ¦ 1474,6 ¦1492,3 ¦2401,9 ¦13933 ¦

¦Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦фонда +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Местный ¦ 106,3 ¦ 98,2 ¦ 55,0 ¦ 65 ¦ 68,7 ¦ 94,8 ¦ 488 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Прочие ¦3484,7 ¦ 3575,4 ¦ 1304,6 ¦ 1409,6 ¦1423,6 ¦2307,1 ¦13505 ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------T-----------------------------T-----------T----------T---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.1.1. ¦Совершенствование ¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел экономики и¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦нормативно-правовой базы и¦ расходы ¦ 2015 ¦прогнозирования, ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦создание технико-¦ ¦ ¦отдел ЖКХ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦экономического механизма¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦развития энергосберегающих¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.1.2. ¦Организация учета, контроля и¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Управляющие ¦Всего, в¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ 450,0 ¦

¦ ¦диагностики потребления¦ расходы ¦ 2015 ¦организации, ТСЖ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергоресурсов жилищного¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ 450,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.1.3. ¦Проведение ¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ,¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦информационно-разъяснительной¦ расходы ¦ 2015 ¦управляющие ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы среди жильцов¦ ¦ ¦организации, ТСЖ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦многоквартирных домов по¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦вопросам энергосбережения ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.1.4. ¦Мероприятия, направленные на¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, отдел¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦установление целевых¦ расходы ¦ 2015 ¦экономики и¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показателей повышения¦ ¦ ¦прогнозирования +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦эффективности использования¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦энергетических ресурсов в¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищном фонде, включая¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦годовой расход тепловой и¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦электрической энергии на один¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦квадратный метр ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.1.5. ¦Организация работы по¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, отдел¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ранжированию многоквартирных¦ расходы ¦ 2015 ¦экономики и¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домов по уровню¦ ¦ ¦прогнозирования +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦энергоэффективности, ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦выявление многоквартирных¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домов, требующих реализации¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦первоочередных мер по¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦повышению энергоэффективности¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦3.1.6. ¦Утепление многоквартирных¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Управляющие ¦Всего, в¦ 50,0 ¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 525,0 ¦

¦ ¦домов, квартир и площади мест¦ расходы ¦ 2015 ¦организации, ТСЖ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общего пользования в¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦многоквартирны“ домах, не¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦подлежащих капитальному¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 50,0 ¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 525,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦3.1.7. ¦Размещение на фасадах¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ,¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 25,00¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 75,0 ¦

¦ ¦многоквартирных домов¦ расходы ¦ 2015 ¦управляющие ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦указателей классов их¦ ¦ ¦организации, ТСЖ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦энергетической эффективности ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 25,00¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 75,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦1.1.8. ¦Реализация муниципальной¦Капвложения¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ,¦Всего, в¦3466,0 ¦ 3513,6 ¦ 1074,6 ¦ 1074,6 ¦1012,3 ¦1881,9 ¦12023,0 ¦

¦ ¦адресной программы “Установка¦ ¦ 2015 ¦управляющие ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллективных (общедомовых)¦ ¦ ¦организации, ТСЖ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦приборов учета потребления¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦тепловой, электрической¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергии, горячей и холодной¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦воды в многоквартирных домах¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦на территории Сокольского¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального района¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Нижегородской области на 2009¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 106,3 ¦ 98,2 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ 28,7 ¦ 54,8 ¦ 358,0 ¦

¦ ¦- 2015 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦3359,7 ¦ 3415,4 ¦ 1039,6 ¦ 1039,6 ¦ 983,6 ¦1827,1 ¦11665,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.1.9. ¦Мероприятия по повышению¦Капвложения¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ,¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 100,0 ¦ 180,0 ¦ 240,0 ¦ 240,0 ¦ 760,0 ¦

¦ ¦энергетической эффективности¦ ¦ 2015 ¦управляющие ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦систем освещения, включая¦ ¦ ¦организации, ТСЖ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦мероприятия по установке¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦датчиков движения и замене¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ламп накаливания на¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦энергоэффективные ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦осветительные устройства в¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦многоквартирных домах ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 20,0 ¦ 30,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 130,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 80,0 ¦ 150,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 630,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.1.10. ¦Тепловая изоляция¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ,¦Всего, в¦ 0,00¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 20,0 ¦ 40,0 ¦ 80,0 ¦ 160,0 ¦

¦ ¦трубопроводов и повышение¦ расходы ¦ 2015 ¦управляющие ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергетической эффективности¦ ¦ ¦организации, ТСЖ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦оборудования тепловых¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦пунктов, разводящих¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трубопроводов отопления и¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦горячего водоснабжения внутри¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦многоквартирных домов ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 20,0 ¦ 40,0 ¦ 80,0 ¦ 160,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦Задача 2 Программы. ¦Всего, в¦ 835,0 ¦ 7000,0 ¦ 4700,0 ¦ 5350,0 ¦1300,0 ¦1000,0 ¦20185,0 ¦

¦Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальной инфраструктуры +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 1000,0 ¦ 2000,0 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 3000,0 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Местный ¦ 200,0 ¦ 2750,0 ¦ 1700,0 ¦ 1750,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 6800,0 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Прочие ¦ 635,0 ¦ 4250,0 ¦ 2000,0 ¦ 1600,0 ¦1100,0 ¦ 800,0 ¦10385,0 ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------T-----------------------------T-----------T----------T---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.2.1. ¦Проведение энергетического¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ,¦Всего, в¦ 0,00¦ 400,0 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 400,0 ¦

¦ ¦аудита организаций и¦ расходы ¦ 2015 ¦организации жилищно-¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦коммунального +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦комплекса ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦комплекса, составление¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергетических паспортов¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 200,0 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 200,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 200,0 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 200,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.2.2. ¦Анализ предоставления¦Капвложения¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, отдел¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦качества услуг электро-,¦ ¦ 2015 ¦экономики и¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тепло-, газо- и¦ ¦ ¦прогнозирования, +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦водоснабжения; оценка¦ ¦ ¦организации ЖКК ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦аварийности и потерь в¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тепловых, электрических и¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦водопроводных сетях ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.2.3. ¦Оборудование муниципальных¦Капвложения¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, КУМИ,¦Всего, в¦ 0,00¦ 1100,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 1100,0 ¦

¦ ¦котельных приборами учета,¦ ¦ 2015 ¦организации ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отпускаемой тепловой энергии¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦и объема теплоносителя ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 750,0 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 750,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 350,0 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 350,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦1.2.4.1. ¦Замена насосного оборудования¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ,¦Всего, в¦ 135,0 ¦ 100,0 ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ 0,00¦ 1135,0 ¦

¦ ¦с завышенной установочной¦ расходы ¦ 2015 ¦управляющие ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мощностью муниципальных¦ ¦ ¦организации, ТСЖ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 135,0 ¦ 100,0 ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ 0,00¦ 1035,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦2.2.5. ¦Замена теплоизоляции на¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ,¦Всего, в¦ 500,0 ¦ 600,0 ¦ 700,0 ¦ 800,0 ¦ 800,0 ¦ 800,0 ¦ 4200,00 ¦

¦ ¦магистральных трубопроводах¦ расходы ¦ 2015 ¦организации ЖКК ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦современными изоляционными¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦материалами ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 500,0 ¦ 600,0 ¦ 700,0 ¦ 800,0 ¦ 800,0 ¦ 800,0 ¦ 4200,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.2.6. ¦Установка многотарифных¦Капвложения¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ,¦Всего, в¦ 0,00¦ 200,0 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 200,0 ¦

¦ ¦приборов учета электроэнергии¦ ¦ 2015 ¦организации жилищно-¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 100,0 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 100,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 100,0 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 100,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.2.7. ¦Замена центробежных фекальных¦Капвложения¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, отдел¦Всего, в¦ 0,00¦ 150,0 ¦ 250,0 ¦ 400,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 800,0 ¦

¦ ¦насосов на очистных¦ ¦ 2015 ¦экономики и¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сооружениях р.п. Сокольское ¦ ¦ ¦прогнозирования +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 150,0 ¦ 250,0 ¦ 400,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 800,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.2.8. ¦Проектирование и¦Капвложения¦ 2010 - ¦ОКС, отдел ЖКХ, КУМИ,¦Всего, в¦ 0,00¦ 3000,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 3000,0 ¦

¦ ¦строительство новой газовой¦ ¦ 2015 ¦инвестор ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦котельной, соответствующей¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+-----“--+-------+-------+---------+

¦ ¦современным требованиям¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦энергоэффективности ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.3.3. ¦Оснащение зданий, строений,¦Капвложения¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, КУМИ,¦Всего, в¦1500,0 ¦ 1500,0 ¦ 1500,0 ¦ 1500,0 ¦1500,0 ¦1500,0 ¦ 9000,0 ¦

¦ ¦сооружений приборами учета¦ ¦ 2015 ¦бюджетные учреждения ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦используемых энергетических¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ресурсов (электро-, тепло-,¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦газо-, водоснабжение) ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦1500,0 ¦ 1500,0 ¦ 1500,0 ¦ 1500,0 ¦1500,0 ¦1500,0 ¦ 9000,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦1.3.4.1. ¦Повышение тепловой защиты¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, КУМИ,¦Всего, в¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 3000,00 ¦

¦ ¦зданий, строений, сооружений¦ расходы ¦ 2015 ¦бюджетные учреждения ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦при капитальном ремонте¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦(установка теплоизоляционных¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦рам, утепление чердачных¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перекрытий, цоколей зданий и¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 3000,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦2.3.5. ¦Замена крыш с мягкой кровлей¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, бюджетные¦Всего, в¦ 650,0 ¦ 650,0 ¦ 650,0 ¦ 650,0 ¦ 650,0 ¦ 650,0 ¦ 3900,0 ¦

¦ ¦на скатные (детские сады,¦ расходы ¦ 2015 ¦учреждения ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школы, дома культуры) ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 3000,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ 900,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.3.6. ¦Тепловая изоляция¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, бюджетные¦Всего, в¦ 0,00¦ 20,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 40,0 ¦ 150,00 ¦

¦ ¦трубопроводов и оборудования,¦ расходы ¦ 2015 ¦учреждения ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разводящих трубопроводов¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦отопления и горячего¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦водоснабжения внутри зданий,¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строений, сооружений¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦(бюджетной сферы) ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 20,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 40,0 ¦ 150,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.3.7. ¦Перекладка электрических¦Капвложения¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, бюджетные¦Всего, в¦ 50,00¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 300,0 ¦

¦ ¦сетей для снижения потерь¦ ¦ 2015 ¦учреждения ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦электрической энергии в¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦зданиях, строениях,¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦сооружениях (бюджетной сферы)¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 50,00¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 300,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.3.8. ¦Замена неэффективных¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, бюджетные¦Всего, в¦ 0,00¦ 1200,0 ¦ 1200,0 ¦ 1200,0 ¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 3600,00 ¦

¦ ¦отопительных котлов в¦ расходы ¦ 2015 ¦учреждения ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦индивидуальных системах¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦отопления зданий, строений,¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦сооружений, в т.ч. отказ от¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦электроотопления ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 3000,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 600,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.3.9. ¦Мероприятия по повышению¦Капвложения¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, бюджетные¦Всего, в¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 300,0 ¦

¦ ¦энергетической эффективности¦ ¦ 2015 ¦учреждения ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦систем освещения, включая¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦мероприятия по установке¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦датчиков движения и замене¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ламп накаливания на¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦энергоэффективные ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦осветительные устройства в¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зданиях, строениях,¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦сооружениях (бюджетной сферы)¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 300,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦1.3.10.1.¦ ¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, КУМИ,¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ расходы ¦ 2015 ¦бюджетные учреждения ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦Задача 4 Программы. ¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов,¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦энергетических ресурсов ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------T-----------------------------T-----------T----------T---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.4.1. ¦Мероприятия, направленные на¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, отдел¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦содействие заключению и¦ расходы ¦ 2015 ¦экономики и¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации энергосервисных¦ ¦ ¦прогнозирования, +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦договоров (контрактов)¦ ¦ ¦бюджетные учреждения ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦муниципальными бюджетными¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.4.2. ¦Стимулирование потребителей и¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Управление финансов,¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦теплоснабжающих организаций к¦ расходы ¦ 2015 ¦отдел ЖКХ, отдел¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦снижению температуры¦ ¦ ¦экономики и+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦возвращаемого теплоносителя ¦ ¦ ¦прогнозирования ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦Задача 5 Программы. ¦Всего, в¦ 0,00¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 600,00¦ 4200,00 ¦

¦Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 600,00¦ 4200,00 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------T-----------------------------T-----------T----------T---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.5.1. ¦Расширение использования¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, отдел¦Всего, в¦ 0,00¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 600,00¦ 4200,00 ¦

¦ ¦биомассы, отходов¦ расходы ¦ 2015 ¦экономики и¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лесопромышленного и¦ ¦ ¦прогнозирования, +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦агропромышленного комплексов,¦ ¦ ¦бюджетные учреждения ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦бытовых отходов для¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства электрической и¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦тепловой энергии /перевод¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦котельных бюджетных¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений на селе на котлы,¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦работающие на отходах¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 600,00¦ 4200,00 ¦

¦ ¦лесопереработки/ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦Задача 6 Программы. ¦Всего, в¦ 0,00¦ 500,00¦ 500,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 1000,00 ¦

¦Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 500,00¦ 500,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 1000,00 ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------T-----------------------------T-----------T----------T---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.6.1. ¦Строительство автомобильных¦ Прочие ¦ 2010 - ¦ОКС, отдел¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦газонаполнительных ¦ расходы ¦ 2015 ¦архитектуры, отдел¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦компрессорных станций ¦ ¦ ¦ЖКХ, отдел экономики+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦и прогнозирования,¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.6.2. ¦Мероприятия по замещению¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Управление финансов,¦Всего, в¦ 0,00¦ 500,00¦ 500,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 1000,00 ¦

¦ ¦природным газом бензина,¦ расходы ¦ 2015 ¦бюджетные учреждения ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦используемого транспортными¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦средствами в качестве¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦моторного топлива ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 500,00¦ 500,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 1000,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦Задача 7 Программы. ¦Всего, в¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 11,0 ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦ 0,00¦ 55,0 ¦

¦Мероприятия по иным вопросам ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦Прочие ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 11,0 ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦ 0,00¦ 55,0 ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------T-----------------------------T-----------T----------T---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.7.1. ¦Информационное обеспечение¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, отдел¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦мероприятий по¦ расходы ¦ 2015 ¦экономики и¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосбережению и повышению¦ ¦ ¦прогнозирования, +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦энергетической эффективности ¦ ¦ ¦бюджетные учреждения ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.7.2. ¦Составление, оформление и¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Управление финансов,¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦анализ ¦ расходы ¦ 2015 ¦отдел ЖКХ, отдел¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦топливно-энергетических ¦ ¦ ¦экономики и+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦балансов, а также единых¦ ¦ ¦прогнозирования ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦методологических основ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦формирования текущих,¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ретроспективных и¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦перспективных ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦топливно-энергетических ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦балансов и основных¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦индикаторов, демонстрирующих¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эффективность использования¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦топливно-энергетических ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.7.3. ¦Мероприятия по учету в¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, отдел¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦инвестиционных и¦ расходы ¦ 2015 ¦экономики и¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производственных программах¦ ¦ ¦прогнозирования +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦организаций коммунального¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦комплекса мер по¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосбережению и повышению¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦энергетической эффективности ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 00,0 ¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.7.4. ¦Организация обучения¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Управление финансов,¦Всего, в¦ 0,00¦ 0,00¦ 10,0 ¦ 20,00¦ 20,0 ¦ 0,00¦ 50,00 ¦

¦ ¦специалистов в области¦ расходы ¦ 2015 ¦отдел ЖКХ, отдел¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосбережения и¦ ¦ ¦экономики и+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦энергетической эффективности,¦ ¦ ¦прогнозирования, ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦в том числе по вопросам¦ ¦ ¦организации ЖКК ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведения энергетических¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦обследований, подготовки и¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦реализации энергосервисных¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦договоров (контрактов) ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 00,0 ¦ 00,00¦ 00,0 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 00,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 0,00¦ 0,00¦ 10,0 ¦ 20,00¦ 20,0 ¦ 0,00¦ 50,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦1.7.5. ¦Разработка и проведение¦ Прочие ¦ 2010 - ¦Отдел ЖКХ, отдел¦Всего, в¦ 1,00¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 00,0 ¦ 5,0 ¦

¦ ¦мероприятий по пропаганде¦ расходы ¦ 2015 ¦экономики и¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергосбережения через¦ ¦ ¦прогнозирования, +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦средства массовой информации,¦ ¦ ¦бюджетные учреждения ¦Областной ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦распространение социальной¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рекламы в области¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦энергосбережения и повышения¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦энергетической эффективности ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 1,00¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 00,0 ¦ 5,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------+-----------------------------+-----------+----------+---------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+----------

--------------------------------

<*> Финансирование мероприятий по Программе может корректироваться ежегодно в связи с финансовым состоянием местного бюджета и выделением финансовых средств из областного и федерального бюджетов.