Законы и постановления РФ

Постановление администрации г. Сарова от 09.10.2009 N 4396 (ред. от 06.10.2010) “Об утверждении муниципальной целевой программы “Молодежь Сарова, 2010 - 2015“

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 октября 2009 г. N 4396

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“МОЛОДЕЖЬ САРОВА, 2010 - 2015“

(в ред. постановлений администрации г. Сарова

от 01.06.2010 N 3119, от 06.10.2010 N 4775)

В целях создания и развития социально-экономических, политических, организационных и правовых условий для реализации молодежью социальных функций и развития молодежной политики в городе Сарове, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ (в редакции от 25.12.2008) “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ“, Законом Нижегородской области от 25 апреля 1997 года N 70-З (в редакции от 25.12.2008) “О молодежной политике в Нижегородской
области“, руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу “Молодежь Сарова, 2010 - 2015“.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам И.Л. Кочанкова.

Глава администрации

В.Д.ДИМИТРОВ

Утверждена

постановлением

администрации г. Сарова

от 09.10.2009 N 4396

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“МОЛОДЕЖЬ САРОВА, 2010 - 2015“

(в ред. постановлений администрации г. Сарова

от 01.06.2010 N 3119, от 06.10.2010 N 4775)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

---------------T----------------------------------------------------------------------------------¬

¦1.1. ¦Муниципальная целевая программа “Молодежь Сарова, 2010 - 2015“ (далее -¦

¦Наименование ¦Программа) ¦

¦Программы ¦ ¦

+--------------+----------------------------------------------------------------------------------+

¦1.2. Основание¦Конституция
РФ, ФЗ от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ “О государственной поддержке¦

¦для разработки¦молодежных и детских общественных объединений“, ФЗ от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ¦

¦Программы ¦“Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации“, ФЗ от 24 июня 1999¦

¦ ¦года N 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений¦

¦ ¦несовершеннолетних“, постановление Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 года¦

¦ ¦N 5090-1 “Об основных направлениях государственной молодежной политики в¦

¦ ¦Российской Федерации“, ФЗ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах¦

¦ ¦организации местного самоуправления в РФ“, Стратегия государственной молодежной¦

¦ ¦политики в РФ, утверждена распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 N 1760-р;¦

¦ ¦Закон Нижегородской области “О молодежной политике в Нижегородской ¦

¦ ¦области“ от 25.04.1997 N 70-З, постановление Правительства Нижегородской области¦

¦ ¦от 14 июля 2009 г. N 490 “Об утверждении областной целевой программы “Молодежь¦

¦ ¦Нижегородской области“ на 2009 - 2011 годы“, постановление Правительства¦

¦ ¦Нижегородской области от 5 июня 2009 года N 369 “Об утверждении областной целевой¦

¦ ¦программы “Патриотическое воспитание граждан в Нижегородской области“ на 2009 -¦

¦ ¦2010 годы“, постановление Правительства Нижегородской области от 22 июня 2009 года¦

¦ ¦N 410 “Об утверждении областной целевой программы “Комплексные меры¦

¦ ¦противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту“ на 2009 -¦

¦ ¦2012
годы“, Основные направления деятельности Правительства ¦

¦ ¦Российской Федерации на период до 2012 года, утверждены распоряжением¦

¦ ¦Правительства РФ от 17 ноября 2008 года N 1663-р, Концепция долгосрочного¦

¦ ¦социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 ¦

¦ ¦года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года N 1662-р,¦

¦ ¦постановление главы администрации от 26 августа 2009 года N 3426 “Об утверждении¦

¦ ¦технического задания на разработку Комплексной программы социально-экономического¦

¦ ¦развития ЗАТО Саров на 2010 - 2015 гг. и на период до 2020 года“ ¦

+--------------+----------------------------------------------------------------------------------+

¦1.3. Заказчик¦Администрация города
Сарова ¦

¦Программы ¦ ¦

+--------------+----------------------------------------------------------------------------------+

¦1.4. ¦Департамент по делам молодежи и спорта администрации г. Сарова ¦

¦Координатор ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦

+--------------+----------------------------------------------------------------------------------+

¦1.5. Основной¦Департамент по делам молодежи и спорта администрации г. Сарова ¦

¦разработчик ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦

+--------------+----------------------------------------------------------------------------------+

¦1.6. Цель¦Создание условий для самоопределения молодежи в деятельности и образе жизни¦

¦Программы ¦посредством включения ее в позитивные процессы социально-экономического,¦

¦ ¦общественно-политического и культурного развития; реализация целенаправленной¦

¦ ¦системы мер в интересах развития гармоничной и социально ответственной личности,¦

¦ ¦сочетающей свои интересы и потребности с интересами общества ¦

+--------------+----------------------------------------------------------------------------------+

¦1.7. Основные¦Для достижения стратегической цели требуется решение следующих задач: ¦

¦задачи ¦- развивать потенциал детей и молодежи в интересах города и России, ¦

¦Программы ¦вовлечение
молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных¦

¦ ¦возможностях развития; ¦

¦ ¦- создать условия для интеграции молодых людей с ограниченными возможностями¦

¦ ¦здоровья в жизнь общества; ¦

¦ ¦- сформировать эффективную модель инфраструктуры молодежной политики на¦

¦ ¦муниципальном уровне, сохранить и развивать материально-техническую
базу¦

¦ ¦подведомственных учреждений ДМиС; ¦

¦ ¦- создать условия для интеграции молодежи в социально-экономические отношения,¦

¦ ¦добросовестного отношения к труду, развитие инновационной активности молодежи; ¦

¦ ¦- развивать созидательную активность молодежи, реализовать социально значимые¦

¦ ¦молодежные инициативы; ¦

¦ ¦- создать условия для гражданско-патриотического, духовно-нравственного¦

¦ ¦воспитания, гуманного отношения и взаимного уважения между людьми, участия¦

¦ ¦молодежи в делах милосердия; ¦

¦ ¦- развивать систему социоклубной и “уличной“ работы, организации содержательного¦

¦ ¦досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; ¦

¦ ¦- создать условия для формирования здоровой семьи, развивать межведомственное¦

¦ ¦взаимодействие в решении проблем молодой семьи; ¦

¦ ¦- пропагандировать здоровый образ жизни, создать действенную систему профилактики ¦

¦ ¦асоциальных проявлений в молодежной среде, проводить правовое просвещение детей и ¦

¦ ¦молодежи; ¦

¦ ¦- сформировать систему информационного обеспечения в сфере молодежной политики ¦

+--------------+----------------------------------------------------------------------------------+

¦1.8. Сроки и¦Программа реализуется в два этапа: первый этап - 2010 - 2011, второй этап - 2012 -¦

¦этапы ¦2015 ¦

¦выполнения ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦

+--------------+----------------------------------------------------------------------------------+

¦1.9. ¦Департамент по делам молодежи и спорта администрации г. Сарова, ¦

¦Исполнители ¦подведомственные учреждения ДМиС, департамент образования администрации г.¦

¦мероприятий ¦Сарова, подведомственные учреждения ДО, городские учреждения, предприятия,¦

¦Программы ¦организации, общественные объединения, осуществляющие деятельность с детьми и¦

¦ ¦молодежью г. Сарова ¦

+--------------+----------------------------------------------------------------------------------+

¦1.10. Объемы и¦Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может ежегодно¦

¦источники ¦корректироваться в соответствии с возможностями бюджета г. Сарова на¦

¦финансирования¦соответствующий финансовый год ¦

¦Программы +----------------------------------------------------------------------------------+

¦ ¦Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) в тыс. руб. ¦

¦ +------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------+

¦ ¦Источники ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ВСЕГО ¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Всего ¦48550,80¦46062,19¦47498,61¦48723,71¦49576,71¦50303,71¦290715,73¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦в т.ч.: ¦ 300,00¦ 323,00¦ 356,00¦ 411,00¦ 466,00¦ 538,00¦ 2394,00¦

¦ ¦- федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦- областной¦11527,00¦ 8393,90¦ 8405,90¦ 8421,90¦ 8443,90¦ 8469,90¦ 53662,50¦

¦ ¦бюджет, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦в т.ч. субсидия на¦ 9552,00¦ 6690,80¦ 6690,80¦ 6690,80¦ 6690,80¦ 6690,80¦ 43006,00¦

¦ ¦организацию отдыха¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и оздоровления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦каникулярный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦период, включая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оплату стоимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦набора продуктов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦питания для детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в лагерях с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дневным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пребыванием детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦двух- и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трехразового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦питания, оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стоимости путевок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в загородные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оздоровительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лагеря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦в т.ч. субвенция¦ 1255,00¦ 1423,10¦ 1423,10¦ 1423,10¦ 1423,10¦ 1423,10¦ 8370,50¦

¦ ¦на компенсацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стоимости путевок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в детские¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦санатории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦санаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оздоровительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центры (лагеря)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглогодичного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦действия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦- местный бюджет ¦ 9832,80¦10321,29¦10947,71¦11527,81¦11527,81¦11527,81¦ 65685,23¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦- прочие источники¦26891,00¦27024,00¦27789,00¦28363,00¦29139,00¦29768,00¦168974,00¦

¦(в ред. постановления администрации г. Сарова от 06.10.2010 N 4775) ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1.11. Система¦Координатор Программы ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным,¦

¦организации ¦представляет отчет о выполнении Программы заказчику Программы. ¦

¦контроля ¦Контроль за реализацией программных мероприятий и целевым использованием средств¦

¦исполнения ¦местного бюджета осуществляет администрация г. Сарова ¦

¦Программы ¦ ¦

+--------------+----------------------------------------------------------------------------------+

¦1.12. ¦- количество участников городских и выездных мероприятий; ¦

¦Индикаторы ¦- доля специалистов, работающих с молодежью, прошедших повышение квалификации; ¦

¦достижения ¦- численность молодых людей, выступивших с социальными инициативами; ¦

¦целей ¦- выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных¦

¦Программы ¦финансовых средств ¦

+--------------+----------------------------------------------------------------------------------+

¦1.13. ¦- сохранится в устойчивом состоянии материально-техническая база подведомственных ¦

¦Ожидаемые ¦учреждений, произойдет дальнейшее ее развитие; ¦

¦конечные ¦- снизится социальная напряженность в молодежной среде; ¦

¦результаты ¦- удастся вовлечь в мероприятия Программы молодых людей, которые испытывают¦

¦Программы ¦трудности в процессе интеграции в социум (увеличение к 2020 году на 8%); ¦

¦ ¦- ожидается развитие творческого и инновационного потенциала молодежи. Увеличится ¦

¦ ¦количество конкурсов, фестивалей, соревнований, акций (увеличение к 2020 году на¦

¦ ¦1%), и улучшится их качество; ¦

¦ ¦- произойдет формирование системы работы общественных объединений с делегированием¦

¦ ¦им части функций, находящихся в ведении муниципальных органов власти. Будет создан¦

¦ ¦механизм подготовки кадрового резерва; ¦

¦ ¦- произойдет расширение сферы услуг для молодежи, в том числе и за счет увеличения¦

¦ ¦объема платных услуг и привлечения сферы бизнеса; ¦

¦ ¦- в ходе реализации Программы произойдет формирование инфраструктуры для работы с ¦

¦ ¦молодежью, произойдет укрепление материально-технической базы учреждений,¦

¦ ¦подведомственных ДМиС; ¦

¦ ¦- оценка результативности по приоритетным направлениям будет произведена по¦

¦ ¦целевым индикаторам Программы, что позволит объективно оценить динамику¦

¦ ¦социального развития молодежи и даст возможность последовательно осуществлять меры¦

¦ ¦по улучшению положения молодежи, что должно, привести к улучшению демографической¦

¦ ¦ситуации и укреплению интеллектуального потенциала ЗАТО город Саров; ¦

¦ ¦- в период реализации Программы число участников мероприятий Программы вырастет¦

¦ ¦прямо пропорционально количеству лидеров в молодежной среде города Сарова; ¦

¦ ¦- увеличение общественной эффективности (увеличение к 2020 году на 0,25)¦

¦ ¦свидетельствует о том, что повышается общественная активность молодежи, происходит¦

¦ ¦развитие творческого и инновационного потенциала молодежи ¦

L--------------+-----------------Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1. ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная целевая программа “Молодежь Сарова, 2010 - 2015“ (далее - Программа) определяет основные направления реализации молодежной политики на 2010 - 2015 годы и комплексные меры по их реализации. Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, разрабатываемых и реализуемых администрацией г. Сарова, организациями города на период 2010 - 2015 годов, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области молодежной политики на муниципальном уровне.

Данная Программа направлена на формирование качественно нового подхода к развитию сферы молодежной политики на муниципальном уровне.

Утвержденные Правительством РФ приоритетные задачи социально-экономического развития РФ потребовали пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики - от идеи поддержки молодежи к идее создания условий для интеграции молодых граждан в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения вклада молодежи в социально-экономическое развитие города, страны.

Решаемая проблема - низкая вовлеченность молодежи в жизнь общества носит системный характер. Она проявляется во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии, духовной деградации, низкой экономической активности, снижения роли института семьи, криминализации молодежной среды и т.п.

Вместе с тем, молодежь обладает широким позитивным потенциалом, который используется не в полной мере, - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным негативным влияниям. Важнейшее из грядущих изменений - переход к самоорганизации общества предполагает рост общественной активности и привлечения институтов гражданского общества.

Принципиальная особенность данной Программы заключается в постановке и реализации опережающего характера молодежной политики. Это должно обеспечить активное включение молодежи в жизнь города и страны, что требует принципиально новых методов и технологий формирования и реализации Программы, соответствующего ресурсного обеспечения, укрепления материально-технической базы учреждений, работающих с молодежью.

Особенностью Программы является ее общественно-государственный характер, что предусматривает участие институтов гражданского общества в ее разработке и реализации, поддержку и стимулирование работодателей, общественных объединений, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность по созданию благоприятных условий жизни, труда молодежи, по ее образованию, воспитанию и развитию.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Содержание проблемы

Численность населения города по данным Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области составила на 01.01.2009 88011 человек, 21241 человек в возрасте от 14 до 30 лет (23% населения), поэтому молодежная политика является одним из приоритетных направлений социальной политики города.

Демографическая ситуация за последние семнадцать лет ухудшается, а именно: превышение числа умерших над числом родившихся, снижение миграционного оборота, продолжающееся старение населения.

На протяжении 17 лет рождаемость сократилась на 30%, или с 12,7 до 8,6 чел. на 1000 тыс. населения. В 2010 - 2020 гг. рождаемость займет позицию внизу демографической волны, так как в этот период начинают вступать те, кто родился в 1995 - 2000 годы, отмеченные обвалом рождаемости. В результате снизится численность женщин наиболее репродуктивного возраста 18 - 29 лет. Только за последние 2 года численность женщин репродуктивного возраста снизилась на 1000 чел. Ценностно-целевыми установками молодой семьи являются бездетные или однодетные семьи. В связи с этим возникла необходимость выделить работу с молодой семьей приоритетным направлением и осуществить разработку программ поддержки молодых семей, подготовки молодежи к семейной жизни.

Другой молодежной проблемой стало состояние ее здоровья. Молодые люди имеют более низкий уровень здоровья, чем их сверстники несколько десятилетий назад. Постоянно растет число курящих молодых людей (среди подростков - до 20%, студентов - до 60%).

На протяжении 17 лет наблюдается рост смертности в 1,6 раза. С 7,8 чел. на 1000 населения до 12,2 чел. на 1000 чел. населения. Улучшение этого показателя не прогнозируется в связи со старением населения. Все это свидетельствует о необходимости поддержки здоровья детей и молодежи через привлечение молодежи к занятиям массовой физической культурой, формирование навыков ведения здорового образа жизни, повышение эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий. Необходима разработка программы оказания поддержки молодым людям с ограниченными возможностями здоровья.

Демографическая нагрузка на 1000 чел. трудоспособного населения нетрудоспособным населением из года в год увеличивается и стабильно составляет более 500 чел. В 2008 г. на 1000 трудоспособных приходилось 557 нетрудоспособных.

Миграционный поток стал основным фактором изменения численности населения. Благодаря положительному миграционному обмену численность населения города сохранится на достигнутом уровне. Число прибывших в город за последние 5 лет превышает число выбывших на 600 чел. Основная причина снижения численности прибывших в город: снижение привлекательности города и ежедневный ввоз в город более 1000 работников.

Проблема трудовой занятости молодежи является одной из главных. В городе доля безработной молодежи до 30 лет в общей численности безработных граждан, состоящих на учете, составляет 27%. Наблюдается несоответствие социальных и профессиональных ориентаций молодежи, с одной стороны, и потребностей организаций города в рабочей силе - с другой. Низкой остается ориентация молодежи на работу в производственных отраслях. Отмечается общее старение кадров, нехватка квалифицированных специалистов с высшим и специальным средним образованием, владеющих профессиональными навыками.

Анализ полученных данных выявляет в качестве проблемы неполную включенность молодежи в жизнедеятельность городского сообщества и обострение ряда проблем в молодежной среде. В реализации общественной активности трудно переоценить роль молодежного и детского движении. Являясь важной формой самоуправления, молодежные объединения призваны представлять интересы молодежи в государственной молодежной политике, реализуя тем самым ее субъектность во всех сферах жизнедеятельности общества.

В настоящее время в городе действует 25 детских и молодежных общественных объединений с общей численностью 5300 человек.

В последнее время происходит коммерциализация сферы молодежного досуга, спорта, которая все менее доступна для средне- и малообеспеченных молодых людей. При этом коммерческие досуговые организации, которые в своей деятельности ориентируются исключительно на извлечение прибыли, оказывают большое влияние на формирование сознания молодых людей, формируя стремление к праздному образу жизни. А низкие темпы развития материальной базы муниципальных досуговых учреждений и дефицит квалифицированных кадров не позволяют в полной мере использовать их воспитательный потенциал.

Выбор программно-целевого метода решения проблемы позволяет рассматривать саму молодежь не столько в качестве целевой группы Программы, но и как субъект и основной кадровый ресурс.

Объектами Программы являются:

- молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет;

- дети, охваченные детскими общественными формированиями или посещающие подведомственные учреждения департамента по делам молодежи и спорта;

- молодые семьи (возраст супругов в которых не превышает 30 лет);

- детские и молодежные общественные объединения;

- подведомственные учреждения департамента: МОУДОД “ДЮЦ “Молодежный центр“, МОУДОД “ДООЦ “Березка“, МОУДОД “Центр внешкольной работы“, МОУДОД “Детско-юношеский центр“, МОУДОД “ДЮСШ “Саров“;

- учреждения, предприятия, организации, работающие в сфере молодежной политики.

Субъектами Программы являются:

- государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления;

- учреждения органов местного самоуправления и их должностные лица;

- предприятия и организации, работающие с молодежью, и их должностные лица, организации города, осуществляющие организацию и финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей работников, работники организаций города и граждане города, имеющие детей школьного возраста, постоянно проживающих на территории города;

(в ред. постановления администрации г. Сарова от 01.06.2010 N 3119)

- молодые граждане, детские и молодежные общественные объединения.

Социальными партнерами выступают:

- детские и молодежные общественные объединения;

- средства массовой информации;

- учреждения, предприятия, организации, работающие в сфере молодежной политики.

2.2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание условий для самоопределения молодежи в деятельности и образе жизни посредством включения ее в позитивные процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития; реализация целенаправленной системы мер в интересах развития гармоничной и социально ответственной личности, сочетающей свои интересы и потребности с интересами общества.

Для достижения стратегической цели требуется решение следующих задач:

- развивать потенциал детей и молодежи в интересах города и России, вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития;

- создать условия для интеграции молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества;

- сформировать эффективную модель инфраструктуры молодежной политики на муниципальном уровне, сохранить и развивать материально-техническую базу подведомственных учреждений ДМиС;

- создать условия для интеграции молодежи в социально-экономические отношения, добросовестного отношения к труду, развитие инновационной активности молодежи;

- развивать созидательную активность молодежи, реализация социально значимых молодежных инициатив;

- создать условия для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания, гуманного отношения и взаимного уважения, участия молодежи в делах милосердия;

- развивать систему социоклубной и “уличной“ работы, организация содержательного досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;

- создать условия для формирования здоровой семьи, развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем молодой семьи;

- пропагандировать ЗОЖ, создание действенной системы профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде, правовое просвещение детей и молодежи;

- сформировать систему информационного обеспечения в сфере молодежной политики.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет выполняться в 2010 - 2015 годах поэтапно.

Первый этап (2010 - 2011): будут осуществлены следующие мероприятия:

- создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи в процессе социально-экономического преобразования;

- развитие системы дополнительного образования детей и молодежи (поддержка различных форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого, физического развития);

- развитие различных форм гражданско-патриотического воспитания через деятельность общественных объединений, учреждений, подведомственных учреждений ДМиС, их материально-техническое оснащение;

- внедрение новых технологий в работу клубов по месту жительства и служб для молодежи, реконструкция и оснащение дворовых спортивно-игровых площадок клубов “Экстрим“, “Сокол“, “Акбар“, “Восход“, “Здоровье“, “Надежда“, “Орленок“;

- капитальный рем“нт комплекса зданий и сооружений МОУДОД “Березка“ (реконструкция ограждения лагеря, зданий душевых, тепловых и водопроводных сетей, бассейна; капремонт: перевод котельной на газ, отвод грунтовых вод, здания клуба-столовой, корпуса “Подберезовик“);

- завершение капитального ремонта Молодежного центра;

- разработка современных технологий работы по укреплению института молодой семьи;

- профилактическая работа с группами социального риска, обобщение и внедрение эффективного опыта по предотвращению асоциального поведения;

- создание условий для развития системы занятости молодежи, предоставление сезонных и временных рабочих мест, разработка проектов по профессиональной ориентации молодежи;

- реализация программ и проектов по защите прав молодежи, пропаганда ЗОЖ;

- подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни города, страны, создание условий для выдвижения способных и компетентных молодых людей в органы власти.

Второй этап (2012 - 2015): намечается:

- создание рабочих мест для молодежи и несовершеннолетних, повышение активности молодежи;

- поддержка и развитие системы информирования, обеспечения молодежи на базе традиционных коммуникационных современных технологий и компьютерных сетей;

- вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка социальных инициатив молодежи;

- создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания, участия молодежи в делах милосердия;

- создание условий для интеграции молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества;

- строительство нового корпуса в МОУДОД “ДООЦ “Березка“ и четырех жилых коттеджей МОУДОД “ДООЦ “Березка“;

- создание условий для реализации научно-технического, творческого потенциала молодежи, завершение капитального ремонта клуба “Горизонт“.

2.4. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление Программой производится путем распределения бюджетных средств на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, при формировании бюджета на очередной год.

В целях гибкой системы организации городских и выездных мероприятий всех уровней, по решению координатора Программы допускается в течение текущего года замена одних мероприятий другими в пределах общей суммы выделенного финансирования для реализации Программы.

Включение в Программу мероприятий, требующих обеспечения дополнительным финансированием, осуществляется путем внесения изменений в Программу.

Отбор исполнителей мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных служб“ от 21.07.2005 N 94-ФЗ.

Отчеты о выполнении мероприятий Программы и расходовании средств, выделенных в текущем году на реализацию Программы, представляются исполнителями основных мероприятий Программы координатору Программы в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Координатор Программы в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляет сводный отчет заказчику Программы.

Механизм реализации Программы включает:

- проведение мероприятий, направленных на создание условий для самоопределения молодежи в деятельности и образе жизни посредством включения ее в позитивные процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития; реализация целенаправленной системы мер в интересах развития гармоничной и социально ответственной личности, сочетающей свои интересы и потребности с интересами общества;

- строительство, реконструкцию и проектирование сооружений для молодежи;

- проведение мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на повышение активности молодежи в решении вопросов жизнедеятельности городского сообщества;

- разработку проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию Программы, направленных на повышение эффективности реализации государственной молодежной политики и использования бюджетных средств, предусмотренных на организацию и финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей.

(в ред. постановления администрации г. Сарова от 01.06.2010 N 3119)

Видимо, имеется в виду Закон Нижегородской области от 07.09.2007 N 121-З “О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат и выплат вознаграждения отдельным категориям граждан“.

Механизм реализации целей и задач Программы - это система скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. Реализация полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярный период осуществляется за счет средств местного бюджета с использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа город Саров Нижегородской области в виде субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, включая оплату стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей и организации двух- и трехразового питания, оплату стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря (далее по тексту - субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период). Реализация государственных полномочий, переданных в соответствии с Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года (в редакции от 4 декабря 2009 года) органам местного самоуправления, по возмещению части расходов по приобретению путевок в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации за пределами Нижегородской области, осуществляется за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа город Саров Нижегородской области в виде субвенции на компенсацию стоимости путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия (далее по тексту - субвенция на компенсацию стоимости путевок в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия).

(в ред. постановления администрации г. Сарова от 01.06.2010 N 3119)

Структура программных мероприятий представлена шестью разделами, которые обеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников Программы.

1. Воспитание гражданской позиции, военно-патриотическое воспитание детей и молодежи:

- развитие различных форм гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, поддержка деятельности военно-патриотических клубов;

- правовое воспитание, поддержка молодежи, участвующей в электоральных процессах, воспитание кадровой элиты;

- пропаганда отечественной истории и культуры, развитие культурно-познавательного, туризма, экологическое просвещение;

- развитие международного сотрудничества.

Целевые индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Программы:

- количество участников международных проектов;

- доля молодых людей, принимающих участие в выборах местного, регионального и федерального уровня, в общей численности избирателей соответствующего возраста;

- количество молодежи, призванной в ряды Вооруженных Сил;

- количество мероприятий гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности.

2. Содействие трудовой занятости, поддержка молодежного предпринимательства, интеллектуальное развитие молодежи:

- содействие временной и вторичной занятости молодежи;

- развитие системы информирования и профориентации молодежи;

- поддержка деловой активности молодежи и молодежного предпринимательства;

- поддержка студенческой и работающей молодежи;

- создание условий для реализации интеллектуального, творческого и научно-технического потенциала молодежи, поддержка талантливой молодежи.

Целевые индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Программы:

- количество молодежи в общем составе трудоспособного населения муниципального образования;

- количество безработной молодежи (зарегистрированные на бирже труда) в общем составе безработных муниципального района, городского поселения;

- количество несовершеннолетних и неработающей молодежи, охваченных временной и вторичной занятостью, в том числе в ЛТО и студенческих отрядах;

- количество привлекаемых работодателей к организации временной занятости;

- рост числа молодых людей, ориентированных на научно-исследовательскую инновационную деятельность;

- количество молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на профориентацию и повышение престижа профессий.

3. Социальная адаптация и интеграция детей и молодежи в социум:

- развитие системы социальных служб для детей и молодежи;

- организация работы с детьми и молодежью по месту жительства;

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;

- создание системы развития у молодежи навыков здорового образа жизни, профилактика дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, действий в чрезвычайных ситуациях, формирование культуры безопасности жизнедеятельности;

- повышение уровня компетентности в вопросах гендерного просвещения и социальной гигиены;

- адаптация и интеграция молодых людей с ограниченными физическими возможностями;

- профилактика безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании и других асоциальных проявлений.

Целевые индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Программы:

- объем финансирования, предусмотренный на ремонт и восстановление материально-технической базы подведомственных учреждений;

- количество мероприятий, организованных на дворовых площадках;

- включенность молодых людей с ограниченными возможностями в мероприятия Программы;

- количество участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ и профилактике социальных болезней;

- охват детей и молодежи организованными формами отдыха, оздоровления и занятости;

- количество обращений за консультативной помощью молодежи и молодых семей в социальные службы;

- охват детей и молодежи учреждениями, работающими с молодежью.

4. Поддержка молодой семьи:

- развитие компетентности молодых граждан в вопросах семейной жизни;

- поддержка инициатив молодежи, направленных на решение жилищных проблем;

- организация семейного отдыха и содержательного досуга;

- повышение уровня компетентности молодых родителей в вопросах воспитания детей.

Целевые индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Программы:

- количество обращений за психолого-педагогической помощью в рамках специализированных программ, направленных на укрепление семейных ценностей;

- количество клубов молодой семьи;

- количество мероприятий, способствующих укреплению института семьи.

5. Информационное обеспечение молодежи:

- информирование молодежи о потенциальных возможностях развития города, России;

- внедрение системы информационного обеспечения в области социальной поддержки молодежи; организации досуга; профессионального самоопределения и т.д.;

- повышение квалификации специалистов, работающих с молодежью;

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слова “компаний“ имеется в виду слово “кампаний“.

- проведение рекламных компаний;

- информационно-методическая и исследовательско-аналитическая работа.

Целевые индикаторы и показатели:

- количество публикаций в СМИ, теле-, радиопрограмм;

- количество посетивших сайт ДМиС;

- количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, переподготовки.

6. Поддержка общественной активности молодежи:

- поддержка талантливой молодежи;

- укрепление роли позитивных детских и молодежных общественных формирований, создание условий для самореализации личности;

- поддержка социальных инициатив молодежи, добровольческого движения.

Целевые индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Программы:

- количество участников городских и выездных мероприятий;

- численность молодых людей, выступивших с общественными инициативами;

- количество программ - участников конкурсов различного уровня;

- количество привлеченных грантов и эффективность их использования;

- увеличение числа лидеров в общественных объединениях.

Оперативное управление и координацию мероприятий Программы осуществляет департамент по делам молодежи и спорта администрации г. Сарова, отдел молодежной политики и социально-педагогической работы.

2.5. Система программных мероприятий

Данная Программа состоит из шести разделов мероприятий, направленных на повышение активности и интеграцию молодежи в социально-экономические, социально-политические и социокультурные отношения:

- воспитание гражданской позиции, военно-патриотическое воспитание детей и молодежи;

- содействие трудовой занятости, поддержка молодежного предпринимательства, интеллектуальное развитие молодежи;

- социальная адаптация и интеграция детей и молодежи в социум;

- поддержка молодой семьи;

- информационное обеспечение молодежи;

- поддержка общественной активности молодежи.

Подробный план мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

(в ред. постановления администрации г. Сарова от 06.10.2010 N 4775)

---------------------T----------------------------------------------------------------------------------¬

¦Наименование задачи ¦ Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) в тыс. руб. ¦

¦ +------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------+

¦ ¦Источники ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ВСЕГО ¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1. Воспитание¦Всего, в т.ч. ¦ 1782,00¦ 1400,70¦ 1567,00¦ 1528,00¦ 1628,00¦ 1528,00¦ 9433,70¦

¦гражданской позиции,+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦военно- ¦Федеральный бюджет¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦патриотическое +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦воспитание детей и¦Областной бюджет ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦молодежи +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Местный бюджет ¦ 1167,00¦ 985,70¦ 1052,00¦ 1113,00¦ 1113,00¦ 1113,00¦ 6543,70¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Прочие источники ¦ 615,00¦ 415,00¦ 515,00¦ 415,00¦ 515,00¦ 415,00¦ 2890,00¦

+--------------------+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦2. Содействие¦Всего, в т.ч. ¦ 3029,00¦ 2444,20¦ 2641,00¦ 2813,00¦ 2923,00¦ 3100,00¦ 16950,20¦

¦трудовой занятости,+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦поддержка ¦Федеральный бюджет¦ 300,00¦ 323,00¦ 356,00¦ 411,00¦ 466,00¦ 538,00¦ 2394,00¦

¦молодежного +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦предпринимательства,¦Областной бюджет ¦ 500,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 500,00¦

¦интеллектуальное +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦развитие молодежи ¦Местный бюджет ¦ 939,00¦ 1056,20¦ 1127,00¦ 1192,00¦ 1192,00¦ 1192,00¦ 6698,20¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Прочие источники ¦ 1290,00¦ 1065,00¦ 1158,00¦ 1210,00¦ 1265,00¦ 1370,00¦ 7358,00¦

+--------------------+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦3. Социальная¦Всего, в т.ч. ¦41374,80¦39876,59¦40789,61¦41695,71¦42245,71¦42795,71¦248778,13¦

¦адаптация и+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦интеграция детей и¦Федеральный бюджет¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦молодежи в социум +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Областной бюджет,¦10867,00¦ 8213,90¦ 8213,90¦ 8213,90¦ 8213,90¦ 8213,90¦ 51936,50¦

¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦в т.ч. субсидия на¦ 9552,00¦ 6690,80¦ 6690,80¦ 6690,80¦ 6690,80¦ 6690,80¦ 43006,00¦

¦ ¦организацию отдыха¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и оздоровления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦каникулярный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦период, включая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оплату стоимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦набора продуктов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦питания для детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в лагерях с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дневным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пребыванием детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦двух- и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трехразового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦питания, оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стоимости путевок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в загородные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оздоровительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лагеря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦в т.ч. субвенция¦ 1255,00¦ 1423,10¦ 1423,10¦ 1423,10¦ 1423,10¦ 1423,10¦ 8370,50¦

¦ ¦на компенсацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стоимости путевок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в детские¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦санатории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦санаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оздоровительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центры (лагеря)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦круглогодичного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦действия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Местный бюджет ¦ 6057,80¦ 6692,69¦ 7075,71¦ 7431,81¦ 7431,81¦ 7431,81¦ 42121,63¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Прочие источники ¦24450,00¦24970,00¦25500,00¦26050,00¦26600,00¦27150,00¦154720,00¦

+--------------------+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦4. Поддержка молодой¦Всего, в т.ч. ¦ 714,00¦ 566,60¦ 614,00¦ 685,00¦ 745,00¦ 809,00¦ 4133,60¦

¦семьи +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Федеральный бюджет¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Областной бюджет ¦ 30,00¦ 35,00¦ 38,00¦ 44,00¦ 50,00¦ 58,00¦ 255,00¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Местный бюджет ¦ 360,00¦ 185,60¦ 198,00¦ 209,00¦ 209,00¦ 209,00¦ 1370,60¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Прочие источники ¦ 324,00¦ 346,00¦ 378,00¦ 432,00¦ 486,00¦ 542,00¦ 2508,00¦

+--------------------+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦5. Информационное¦Всего, в т.ч. ¦ 666,00¦ 560,50¦ 595,00¦ 642,00¦ 650,00¦ 661,00¦ 3774,50¦

¦обеспечение молодежи+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Федеральный бюджет¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Областной бюджет ¦ 30,00¦ 35,00¦ 38,00¦ 44,00¦ 50,00¦ 58,00¦ 255,00¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Местный бюджет ¦ 574,00¦ 462,50¦ 493,00¦ 522,00¦ 522,00¦ 522,00¦ 3095,50¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Прочие источники ¦ 62,00¦ 63,00¦ 64,00¦ 76,00¦ 78,00¦ 81,00¦ 424,00¦

+--------------------+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦6. Поддержка¦Всего, в т.ч. ¦ 985,00¦ 1213,60¦ 1292,00¦ 1360,00¦ 1385,00¦ 1410,00¦ 7645,60¦

¦общественной +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦активности молодежи ¦Федеральный бюджет¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Областной бюджет ¦ 100,00¦ 110,00¦ 116,00¦ 120,00¦ 130,00¦ 140,00¦ 716,00¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Местный бюджет ¦ 735,00¦ 938,60¦ 1002,00¦ 1060,00¦ 1060,00¦ 1060,00¦ 5855,60¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Прочие источники ¦ 150,00¦ 165,00¦ 174,00¦ 180,00¦ 195,00¦ 210,00¦ 1074,00¦

+--------------------+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ИТОГО ¦Всего, в т.ч. ¦48550,80¦46062,19¦47498,61¦48723,71¦49576,71¦50303,71¦290715,73¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Федеральный бюджет¦ 300,00¦ 323,00¦ 356,00¦ 411,00¦ 466,00¦ 538,00¦ 2394,00¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Областной бюджет ¦11527,00¦ 8393,90¦ 8405,90¦ 8421,90¦ 8443,90¦ 8469,90¦ 53662,50¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Местный бюджет ¦ 9832,80¦10321,29¦10947,71¦11527,81¦11527,81¦11527,81¦ 65685,23¦

¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Прочие источники ¦26891,00¦27024,00¦27789,00¦28363,00¦29139,00¦29768,00¦168974,00¦

L--------------------+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------

Задача формирования эффективной модели инфраструктуры молодежной политики на муниципальном уровне, сохранения и развития материально-технической базы подведомственных учреждений ДМиС решается через комплексную программу “Социально-экономическое развитие закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010 - 2015 гг. и на период до 2020 года“.

2.7. Индикаторы достижения цели Программы

--------------------T-----------T-----------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Единицы ¦ Значения индикаторов ¦

¦ индикатора ¦ измерения +------T------T------T------T------T------+

¦ ¦индикаторов¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦

+-------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+

¦- количество¦Человек ¦11400 ¦11450 ¦11450 ¦11500 ¦11500 ¦11500 ¦

¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦городских и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выездных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+

¦- количество¦Человек ¦ 12 ¦ 17 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 36 ¦

¦специалистов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦прошедших курсы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦квалификации и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦переподготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+

¦- численность¦Человек ¦ 10 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 20 ¦

¦молодых людей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выступивших с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общественными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инициативами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------+-----------+------+------+------+------+------+-------

Показатели непосредственных результатов реализации Программы

--------------------------T---------------T-----------------------------------------¬

¦ Наименование индикатора ¦ Единицы ¦ Значения индикаторов ¦

¦ ¦ измерения +------T------T------T------T------T------+

¦ ¦ индикаторов ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦1. Воспитание гражданской позиции, военно-патриотическое воспитание детей и¦

¦молодежи ¦

+-------------------------T---------------T------T------T------T------T------T------+

¦- количество молодежи,¦Человек ¦ 85 ¦ 90 ¦ 92 ¦ 95 ¦ 97 ¦ 100 ¦

¦призванной в ряды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Вооруженных Сил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- количество участников¦Человек ¦ 15 ¦ 17 ¦ 20 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 25 ¦

¦международных проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- доля молодых людей,¦% от общего¦ 10% ¦ 11% ¦ 12% ¦ 13% ¦ 14% ¦ 15% ¦

¦принимающих участие в¦количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выборах местного,¦молодежи ЗАТО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦регионального и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦федерального уровня, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦избирателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦соответствующего возраста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- численность молодых¦Человек ¦1500 ¦1525 ¦1550 ¦1570 ¦1580 ¦1600 ¦

¦людей, принимающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦участие в мероприятиях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦гражданско-патриотической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и духовно-нравственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦направленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦2. Содействие трудовой занятости, поддержка молодежного предпринимательства,¦

¦интеллектуальное развитие молодежи ¦

+-------------------------T---------------T------T------T------T------T------T------+

¦- количество молодежи в¦% от общего¦ 28 ¦ 28,2¦ 28,5¦ 28,7¦ 28,9¦ 29 ¦

¦общем составе¦трудоспособного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦трудоспособного населения¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципального ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- количество¦Человек ¦ 400 ¦ 415 ¦ 430 ¦ 445 ¦ 460 ¦ 475 ¦

¦несовершеннолетних и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦неработающей молодежи,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “

¦охваченных временной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦вторичной занятостью, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦том числе в ЛТО и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦студенческих отрядах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- количество безработной¦% от общего¦ 28,2¦ 28 ¦ 27,9¦ 27,7¦ 27,6¦ 27,5¦

¦молодежи ¦количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(зарегистрированные на¦безработных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бирже труда) в общем¦жителей ЗАТО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦составе безработных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципального района,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦городского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- количество молодежи,¦Человек ¦ 600 ¦ 625 ¦ 650 ¦ 700 ¦ 750 ¦ 800 ¦

¦охваченной мероприятиями,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦направленными на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦профориентацию и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦повышение престижа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦профессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- рост числа молодых¦Человек ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦

¦людей, ориентированных на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦научно-исследовательскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инновационную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- количество привлекаемых¦Человек ¦ 10 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 17 ¦ 20 ¦

¦работодателей к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организации временной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦3. Социальная адаптация и интеграция детей и молодежи в социум ¦

+-------------------------T---------------T------T------T------T------T------T------+

¦- количество мероприятий,¦Кол-во ¦ 200 ¦ 220 ¦ 250 ¦ 270 ¦ 300 ¦ 400 ¦

¦организованных на¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дворовых площадках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- численность участников¦Человек ¦ 250 ¦ 265 ¦ 270 ¦ 280 ¦ 290 ¦ 300 ¦

¦мероприятий по пропаганде¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ЗОЖ и профилактике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социальных болезней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- включенность молодых¦Человек ¦ 45 ¦ 50 ¦ 55 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 75 ¦

¦людей с ограниченными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦возможностями в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятия Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- количество обращений за¦Человек ¦ 200 ¦ 220 ¦ 230 ¦ 235 ¦ 240 ¦ 250 ¦

¦консультативной помощью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦молодежи и молодых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦семей в социальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- охват детей и молодежи¦Человек ¦3300 ¦3350 ¦3400 ¦3420 ¦3435 ¦3450 ¦

¦учреждениями, работающими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с молодежью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- охват организованными¦% от общего¦ 110 ¦ 112 ¦ 115 ¦ 117 ¦ 119 ¦ 120 ¦

¦формами отдыха,¦количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оздоровления и занятости ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦4. Поддержка молодой семьи ¦

+-------------------------T---------------T------T------T------T------T------T------+

¦- количество мероприятий,¦Кол-во ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 100 ¦

¦способствующих укреплению¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦института семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- количество клубов¦Кол-во клубов ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 10 ¦

¦молодой семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- количество обращений за¦Кол-во ¦ 100 ¦ 110 ¦ 120 ¦ 130 ¦ 140 ¦ 150 ¦

¦психолого-педагогической ¦обращений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦помощью в рамках¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программ, направленных на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦укрепление семейных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦5. Информационное обеспечение молодежи ¦

+-------------------------T---------------T------T------T------T------T------T------+

¦- количество публикаций в¦Кол-во ¦ 50 ¦ 55 ¦ 60 ¦ 65 ¦ 70 ¦ 80 ¦

¦СМИ, теле- и¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦радиопрограмм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- количество посетивших¦Кол-во ¦ 300 ¦ 320 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 450 ¦ 500 ¦

¦сайт ДМиС ¦обращений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦6. Поддержка общественной активности молодежи ¦

+-------------------------T---------------T------T------T------T------T------T------+

¦- количество программ -¦Кол-во программ¦ 5 ¦ 7 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 15 ¦

¦участников конкурсов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦различного уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- количество грантов и¦Кол-во грантов ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦

¦эффективность их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+

¦- увеличение числа¦Человек ¦ 75 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 110 ¦ 120 ¦ 125 ¦

¦лидеров в общественных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объединениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------+---------------+------+------+------+------+------+-------

2.8. Оценка эффективности реализации Программы

Расчет общественной эффективности

Общественная эффективность реализации мероприятий Программы при полном ресурсном обеспечении, с учетом взаимодействия органов местного самоуправления, молодежных и детских общественных объединений, при активном участии самой молодежи будет выражаться:

- в создании условий для самореализации творческого, культурного, интеллектуального, инновационного потенциала молодежи;

- в реализации целенаправленной системы мер в интересах развития гармоничной и социально ответственной личности, сочетающей свои интересы и потребности с интересами общества.

---------------T------------------------------------T----------T----------¬

¦ ¦ Название ¦На момент ¦ По ¦

¦ ¦ ¦реализации¦окончании ¦

¦ ¦ ¦ ¦реализации¦

+--------------+------------------------------------+----------+----------+

¦Индикатор А ¦количество участников городских и¦ 11400 ¦ 11500 ¦

¦ ¦выездных мероприятий ¦ ¦ ¦

+--------------+------------------------------------+----------+----------+

¦Индикатор В ¦увеличение числа лидеров в¦ 75 ¦ 125 ¦

¦ ¦общественных объединениях ¦ ¦ ¦

+--------------+------------------------------------+----------+----------+

¦Общественная ¦Эо = В / А ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦

¦эффективность ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------------------------------------+----------+----------+

¦Неизменное в течение периода реализации Программы значение общественной¦

¦эффективности свидетельствует о том, что число участников мероприятий¦

¦Программы растет прямо пропорционально количеству лидеров, стимулирующих¦

¦активность молодежи города Сарова ¦

+--------------T------------------------------------T----------T----------+

¦Индикатор А ¦численность молодых людей,¦ 10 ¦ 20 ¦

¦ ¦выступивших с общественными¦ ¦ ¦

¦ ¦инициативами ¦ ¦ ¦

+--------------+------------------------------------+----------+----------+

¦Индикатор В ¦количество программ - участников¦ 5 ¦ 15 ¦

¦ ¦конкурсов различного уровня ¦ ¦ ¦

+--------------+------------------------------------+----------+----------+

¦Общественная ¦Эо = В / А ¦ 0,5 ¦ 0,75 ¦

¦эффективность ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------------------------------------+----------+----------+

¦Увеличение общественной эффективности свидетельствует о том, что¦

¦повышается общественная активность молодежи, происходит развитие¦

¦творческого и инновационного потенциала молодежи ¦

L--------2.9. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению

1. Финансовые риски: сокращение объемов финансирования Программы, что приведет к сокращению мероприятий, нарушению логики Программы и снизит кумулятивный эффект предусмотренных ею мероприятий; нецелевое использование средств исполнителями конкретных мероприятий.

2. Организационные риски: дефицит квалифицированных кадров; несогласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы; недостаточное участие в реализации Программы общественных объединений.

3. Социально-экономические риски: рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок; резкий рост безработицы, в том числе и среди молодежи.

2.10. Система организации контроля за исполнением Программы

Директор департамента по делам молодежи и спорта ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в администрацию города отчет о выполнении Программы.

Контроль за реализацией программных мероприятий и целевым использованием средств местного бюджета осуществляет администрация г. Сарова.

Приложение 1

к муниципальной целевой программе

“Молодежь Сарова, 2010 - 2015“

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Сарова

от 06.10.2010 N 4775)

-----T-------------------T--------T----------T---------------T-----------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Сроки ¦Главный ¦ Исполнители ¦ Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) в тыс. руб. ¦

¦п/п ¦ мероприятия ¦выполне-¦распоряди-¦ мероприятий +-------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------+

¦ ¦ ¦ния ¦тель ¦ ¦ Источники ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Всего ¦

¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+--------+----------+---------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ 1. Организация и проведение мероприятий по разделу “Воспитание гражданской позиции, военно-патриотическое воспитание детей и молодежи“ ¦

+----T-------------------T--------T----------T---------------T-------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------+

¦1.1.¦ Реализация ¦ 2010 - ¦ ДМиС ¦ ДМиС, общ. ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ мероприятий, ¦ 2015 ¦ ¦ объед., в/ч +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ направленных на ¦ ¦ ¦ 3274, военный ¦ Областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ развитие ¦ ¦ ¦ комиссариат, +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ межпоколенческих ¦ ¦ ¦образовательные¦ Местный бюджет ¦ 695,00¦ 413,80¦ 441,00¦ 467,00¦ 467,00¦ 467,00¦ 2950,80¦

¦ ¦ связей ¦ ¦ ¦ учреждения +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прочие источники ¦ 105,00¦ 105,00¦ 105,00¦ 105,00¦ 105,00¦ 105,00¦ 630,00¦

+----+-------------------+--------+----------+---------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1.2.¦Развитие различных ¦ 2010 - ¦ ДМиС ¦ ДМиС, общ. ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ форм гражданско- ¦ 2015 ¦ ¦ объед., в/ч +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ патриотического ¦ ¦ ¦ 3274, СПТ, ¦ Областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ воспитания ¦ ¦ ¦ военный +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комиссариат, ¦ Местный бюджет ¦ 201,00¦ 306,50¦ 327,00¦ 346,00¦ 346,00¦ 346,00¦ 1872,50¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ Прочие источники ¦ 200,00¦ 200,00¦ 200,00¦ 200,00¦ 200,00¦ 200,00¦ 1200,00¦

+----+-------------------+--------+----------+---------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1.3.¦ Создание условий ¦ 2010 - ¦ ДМиС ¦ ДМиС, общ. ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ для духовно- ¦ 2015 ¦ ¦объед., приход,+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ нравственного ¦ ¦ ¦ СПТ, СарФТИ, ¦ Областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦воспитания молодежи¦ ¦ ¦ ДО, +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные¦ Местный бюджет ¦ 156,00¦ 175,60¦ 187,00¦ 198,00¦ 198,00¦ 198,00¦ 1112,60¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прочие источники ¦ 100,00¦ 50,00¦ 100,00¦ 50,00¦ 100,00¦ 50,00¦ 450,00¦

+----+-------------------+--------+----------+---------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1.4.¦Развитие правовой и¦ 2010 - ¦ ДМиС ¦ ДМиС, СарФТИ, ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ политической ¦ 2015 ¦ ¦образовательные+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ культуры молодежи ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ Областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Местный бюджет ¦ 18,00¦ 15,50¦ 17,00¦ 18,00¦ 18,00¦ 18,00¦ 104,50¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прочие источники ¦ 10,00¦ 10,00¦ 10,00¦ 10,00¦ 10,00¦ 10,00¦ 60,00¦

+----+-------------------+--------+----------+---------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1.5.¦Развитие культурно-¦ 2010 - ¦ ДМиС ¦ ДМиС, общ. ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ познавательного ¦ 2015 ¦ ¦ объед., Лига +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ туризма, ¦ ¦ ¦ пешей ходьбы, ¦ Областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦

¦ ¦ экологическое ¦ ¦ ¦ СарФТИ, +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ просвещение ¦ ¦ ¦образовательные¦ Местный бюджет ¦ 61,00¦ 53,30¦ 57,00¦ 60,00¦ 60,00¦ 60,00¦ 351,30¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прочие источники ¦ 100,00¦ 50,00¦ 100,00¦ 50,00¦ 100,00¦ 50,00¦ 450,00¦

+----+-------------------+--------+----------+---------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦1.6.¦ Развитие ¦ 2010 - ¦ ДМиС ¦ ДМиС, общ. ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ международного ¦ 2015 ¦ ¦ объед., +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ сотрудничества ¦ ¦ ¦образовательные¦ Областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Местный бюджет ¦ 36,00¦ 21,00¦ 23,00¦ 24,00¦ 24,00¦ 24,00¦ 152,00¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прочие источники ¦ 100,00¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 100,00¦

+----+-------------------+--------+----------+---------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ИТОГО по разделу 1 ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ Областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ Местный бюджет ¦ 1167,00¦ 985,70¦ 1052,00¦ 1113,00¦ 1113,00¦ 1113,00¦ 6543,70¦

¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ Прочие источники ¦ 615,00¦ 415,00¦ 515,00¦ 415,00¦ 515,00¦ 415,00¦ 2890,00¦

+------------------------------------------------------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ 2. Организация и проведение мероприятий по разделу “Содействие трудовой занятости, поддержка молодежного предпринимательства, интеллектуальное ¦

¦ развитие молодежи“ ¦

+----T-------------------T--------T----------T---------------T-------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------+

¦2.1.¦ Содействие ¦ 2010 - ¦ ДМиС ¦ ДМиС, ДГХ, ГУ ¦Федеральный бюджет ¦ 300,00¦ 323,00¦ 356,00¦ 411,00¦ 466,00¦ 538,00¦ 2394,00¦

¦ ¦ временной и ¦ 2015 ¦ ¦ “ЦЗН“, +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦вторичной занятости¦ ¦ ¦ предприятия ¦ Областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ молодежи ¦ ¦ ¦ города, +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные¦ Местный бюджет ¦ 678,00¦ 668,20¦ 713,00¦ 754,00¦ 754,00¦ 754,00¦ 4321,20¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прочие источники ¦ 600,00¦ 600,00¦ 650,00¦ 650,00¦ 650,00¦ 650,00¦ 3800,00¦

+----+-------------------+--------+----------+---------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦2.2.¦ Развитие системы ¦ 2010 - ¦ ДМиС ¦ДМиС, ГУ “ЦЗН“,¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ профориентации ¦ 2015 ¦ ¦образовательные+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ молодежи ¦ ¦ ¦ учреждения, ¦ Областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ Местный бюджет ¦ 44,00¦ 39,20¦ 42,00¦ 44,00¦ 44,00¦ 44,00¦ 257,20¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прочие источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

+----+-------------------+--------+----------+---------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦2.3.¦ Поддержка деловой ¦ 2010 - ¦ ДМиС ¦ ДМиС, ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦активности молодежи¦ 2015 ¦ ¦ управление по +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ и молодежного ¦ ¦ ¦ работе с ¦ Областной бюджет ¦ 500,00¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 500,00¦

¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦предприятиями и+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поддержки ¦ Местный бюджет ¦ 9,00¦ 27,60¦ 29,00¦ 31,00¦ 31,00¦ 31,00¦ 158,60¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦пред., АИРП, ГУ+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ЦЗН“, ¦ Прочие источники ¦ 300,00¦ 50,00¦ 50,00¦ 50,00¦ 50,00¦ 50,00¦ 550,00¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+--------+----------+---------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦2.4.¦ Поддержка ¦ 2010 - ¦ ДМиС ¦ ДМиС, СарФТИ, ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ социальной ¦ 2015 ¦ ¦ СарМК, СПТ, +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ активности ¦ ¦ ¦образовательные¦ Областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ студенческой ¦ ¦ ¦ учреждения +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ Местный бюджет ¦ 39,00¦ 26,60¦ 28,00¦ 30,00¦ 30,00¦ 30,00¦ 183,60¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прочие источники ¦ 50,00¦ 55,00¦ 58,00¦ 60,00¦ 65,00¦ 70,00¦ 358,00¦

+----+-------------------+--------+----------+---------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦2.5.¦ Организация и ¦ 2010 - ¦ ДМиС ¦ ДМиС, ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ проведение ¦ 2015 ¦ ¦ предприятия +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ молодежных ¦ ¦ ¦ города, ¦ Областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ мероприятий, ¦ ¦ ¦образовательные+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ направленных на ¦ ¦ ¦ учреждения ¦ Местный бюджет ¦ 130,00¦ 141,50¦ 151,00¦ 160,00¦ 160,00¦ 160,00¦ 902,50¦

¦ ¦повышение престижа ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ Прочие источники ¦ 340,00¦ 360,00¦ 400,00¦ 450,00¦ 500,00¦ 600,00¦ 2650,00¦

¦ ¦ специальностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-------------------+--------+----------+---------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦2.6.¦ Создание условий ¦ 2010 - ¦ ДМиС ¦ ДМиС, ¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ для реализации ¦ 2015 ¦ ¦ предприятия +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦интеллектуального, ¦ ¦ ¦ города, общ. ¦ Областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ творческого и ¦ ¦ ¦ объединения, +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦научно-технического¦ ¦ ¦образовательные¦ Местный бюджет ¦ 39,00¦ 153,10¦ 164,00¦ 173,00¦ 173,00¦ 173,00¦ 875,10¦

¦ ¦потенциала молодежи¦ ¦ ¦ учреждения +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прочие источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

“----+-------------------+--------+----------+---------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦ ИТОГО по разделу 2 ¦Федеральный бюджет ¦ 300,00¦ 323,00¦ ----+--------+--------+---------+

¦ ¦ молодежи ¦ ¦ ¦образовательные¦ Областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,00¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения