Законы и постановления РФ

Решение Земского собрания Кулебакского района от 29.06.2007 N 55 (ред. от 26.11.2010) “Об утверждении программы “Развитие производительных сил Кулебакского муниципального района на 2007 - 2012 годы“

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2007 г. N 55

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

КУЛЕБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2007 - 2012 ГОДЫ“

(в ред. решений Земского собрания Кулебакского района

от 26.09.2008 N 63, от 26.11.2010 N 96)

В целях повышения уровня экономического развития и достижения финансовой самообеспеченности Кулебакского района, на основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 09.01.2007 N 1-р “О механизмах реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года“, Устава Кулебакского муниципального района Земское собрание решило:

1. Утвердить прилагаемую программу “Развитие производительных сил Кулебакского муниципального района на 2007 - 2012 годы“.

(в ред. решения Земского собрания Кулебакского района от 26.11.2010 N 96)

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Земского собрания по бюджетной, финансовой и налоговой политике и по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, аграрным вопросам и экологии.


Председатель Земского собрания

Л.П.СМИРНОВ

Глава местного самоуправления

Н.М.РЯБЫКИН

Утверждена


решением

Земского собрания

Кулебакского района

от 29.06.2007 N 55

ПРОГРАММА


“РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

КУЛЕБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2007 - 2012 ГГ.“

(в ред. решения Земского собрания Кулебакского района

от 26.11.2010 N 96)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ


КУЛЕБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2007 - 2012 ГГ.“

------------------T-------------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Программа “Развитие производительных сил Кулебакского ¦

¦ Программы ¦ муниципального района на 2007 - 2012 гг.“ ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+


¦ Основание для ¦ Распоряжение Правительства Нижегородской области от 9 ¦

¦ разработки ¦ января 2007 года N 1-р “О механизмах реализации ¦

¦ Программы ¦Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года“ ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦ Заказчик ¦ Правительство Нижегородской области ¦

¦ Программы ¦ ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦ Основные ¦ Администрация Кулебакского муниципального района ¦

¦ разработчики ¦ совместно с органами исполнительной власти ¦

¦ Программы ¦ Нижегородской области. Координация Программы ¦


¦ ¦ осуществляется министерством экономики Нижегородской ¦

¦ ¦ области ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦ Цель Программы ¦Повышение уровня экономического развития и достижение¦

¦ ¦финансовой самообеспеченности Кулебакского¦

¦ ¦муниципального района ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦Задачи Программы ¦1. Развитие реального сектора экономики. ¦

¦ ¦2. Повышение конкурентоспособности производимой на¦

¦ ¦территории продукции, услуг. ¦


¦ ¦3. Повышение доходов бюджетов ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦ Основные ¦1. Модернизация действующих предприятий. ¦

¦ направления ¦2. Создание новых производств. ¦

¦ реализации ¦3. Создание инфраструктуры, обеспечивающей развитие¦

¦ Программы ¦реального сектора экономики ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦ Исполнители ¦ Администрация Кулебакского муниципального района. ¦

¦ мероприятий ¦ Организации муниципального района ¦

¦ Программы ¦ ¦


+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦Сроки реализации ¦ 2007 - 2012 гг. ¦

¦ Программы ¦ ¦

+-----------------+---------------------------T---------------------------+

¦ Предполагаемые ¦Объем инвестиций за 2007 -¦Из них по плану на 2010 -¦

¦ объемы и ¦2012 гг. - 6065,54 млн¦2012 гг. - 2539,43 млн¦

¦ источники ¦руб., в т.ч.: ¦руб., в т.ч.: ¦

¦ финансирования ¦1) внебюджетные источники: ¦1) внебюджетные источники: ¦

¦ Программы ¦собственные средства¦собственные средства¦

¦ ¦организаций - 521,9 млн¦организаций - 521,0 млн¦


¦ ¦руб.; ¦руб.; ¦

¦ ¦кредиты банков - 4612,64¦кредиты банков - 2017,43¦

¦ ¦млн руб.; ¦млн руб.; ¦

¦ ¦прочие средства - 930 млн¦2) бюджетные средства - 1,0¦

¦ ¦руб.; ¦млн руб. ¦

¦ ¦2) бюджетные средства - 1,0¦ ¦

¦ ¦млн руб. ¦ ¦

+-----------------+---------------------------+---------------------------+

¦ Ожидаемые ¦Увеличение в 2012 г. к 2006¦Увеличение в 2012 г. к 2009¦

¦ конечные ¦г. ¦г. ¦

¦ результаты +---------------------------+---------------------------+

¦ реализации ¦- объема отгруженной¦- объема отгруженной¦

¦ Программы ¦продукции, услуг - в 2,93¦продукции, услуг - в 2,07¦

¦ ¦раза ¦раза ¦

¦ +---------------------------+---------------------------+

¦ ¦- увеличение налоговых¦- увеличение налоговых¦

¦ ¦доходов в консолидированный¦доходов в консолидированный¦

¦ ¦бюджет области - в 2,28¦бюджет области - в 2,13¦

¦ ¦раза ¦раза ¦

¦ +---------------------------+---------------------------+

¦ ¦- создание новых рабочих¦- создание новых рабочих¦

¦ ¦мест - 778 ¦мест - 632 ¦

+-----------------+---------------------------+---------------------------+

¦ Система ¦По итогам реализации Программы подготавливаются¦

¦ организации и ¦полугодовые отчеты. Контроль за реализацией программных¦

¦ контроля ¦мероприятий осуществляется администрацией Кулебакского¦

¦ исполнения ¦муниципального района и министерством экономики¦

¦ Программы ¦Нижегородской области ¦

L-----------------+--------------------------------------------------------

1. ВВЕДЕНИЕ

Основой Программы развития производительных сил Кулебакского муниципального района являются мероприятия, направленные на развитие реального сектора экономики, повышение эффективности от использования конкурентных преимуществ муниципального района и ориентированных на модернизацию действующих предприятий, создание новых производств, выпускающих конечную продукцию, внедрение инновационных технологий, повышающих производительность труда и конкурентоспособность изготавливаемой продукции, услуг.

В рамках Программы в качестве приоритетного направления развития реального сектора экономики муниципального района выбраны стратегические отраслевые приоритеты, закрепленные в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года: в металлургическом производстве (черной металлургии), машиностроении, пищевой и легкой промышленности, производстве строительных материалов.

Программа консолидирует усилия государственных, муниципальных органов власти и бизнеса по развитию реального сектора экономики на территории Кулебакского муниципального района и является составной частью Программы социально-экономического развития муниципального района.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КУЛЕБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Площадь района составляет 0,9 тыс. кв. км - 39-е место среди муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (1,2% от площади области).

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2010 - 2,8 тыс. чел. (1,6% от населения области).

Район расположен в 180 км от г. Н.Новгорода и имеет развитую транспортную инфраструктуру:

- трасса межобластного значения Владимир - Муром - Арзамас;

- выходы на Горьковскую железную дорогу - станция Навашино (ветка 30 км) и станция Мухтолово (ветка 14 км);

- близость к судоходному пути - 50 км;

- близость к международному аэропорту - 180 км.

На территории района имеются следующие запасы природных ресурсов:

- запасы минерального строительного сырья:

- строительный камень: общие запасы 115 млн куб. м;

- керамзитовое сырье: общие запасы 18 млн куб. м;

- сырье для производства керамдора: общие запасы 28 млн куб. м;

- пески формовочные: общие запасы 656 тыс. куб. м;

- пески строительные (пригодны для производства силикатного бетона), запас 2600 тыс. куб. м;

- имеются запасы торфа, артезианской воды, глин.

3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ И ИТОГИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА 2007 - 2009 ГОДЫ

Диаграмма 1. Структура экономики Кулебакского района

в 2006 году, %

Диаграмма не приводится.

Отгрузка товаров собственного производства за 2006 год по крупным и средним организациям по чистым видам деятельности составляет 3329,6 млн руб., удельный вес отгруженной продукции в общем объеме отгрузки по области - 0,65%.

В структуре реального сектора экономики района по итогам 2006 года основную долю занимает промышленность, на долю которой приходится - 85,4% общего объема отгруженной продукции.

В промышленности района на 01.01.2007 действует 29 организаций, из них крупных и средних - 6, малых - 23. В этой отрасли экономики занято 6,6 тыс. человек, на ее долю приходится 64,8% налоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области.

В торговле, на долю которой приходится 5,1% объема произведенной в районе продукции (услуг), действует 49 малых предприятий и 849 индивидуальных предпринимателей, общая численность занятых в торговле составляет 1,8 тыс. человек и 7,0% налоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области.

Таким образом, эти две отрасли экономики обеспечивают 90,5% всего производства района и 71,8% налоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области.

По итогам 2006 года объем налоговых и неналоговых поступлений Кулебакского муниципального района в консолидированный бюджет области составил 310,7 млн руб. (0,67% от общего итога по области, приложение 1). Расходы бюджета района на собственные и государственные полномочия превысили сумму доходов, собранных в консолидированный бюджет, на 54,8 млн руб.

За период реализации Программы объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий составил:

- 2007 год - 6,15 млрд рублей, в т.ч. по крупным и средним предприятиям - 5,7 млрд рублей, удельный вес в общем объеме отгрузки по области - 0,7%;

- 2008 год - 7,47 млрд рублей, в т.ч. по крупным и средним предприятиям - 7,0 млрд рублей, удельный вес в общем объеме отгрузки по области - 0,7%;

- 2009 год - 5,8 млрд рублей, в т.ч. по крупным и средним предприятиям - 4,6 млрд рублей, удельный вес в общем объеме отгрузки по области - 0,6%;

Снижение объемов отгруженной продукции в 2009 году к 2008 году связано с ухудшением общей экономической обстановки в стране и в целом на мировом рынке.

Диаграмма 2. Структура экономики района в 2009 году

Диаграмма не приводится.

В структуре реального сектора экономики района в 2009 году основная доля приходится на промышленность - 82%, однако ее доля по сравнению с 2006 годом снизилась на 3,4%.

В промышленности района на 01.01.2010 действует 40 организаций, из них крупных и средних - 6, малых - 34. В этой отрасли занято 6,6 тыс. человек, на ее долю приходится 79,6% налоговых доходов, собираемых на территории района в консолидированный бюджет области.

На долю торговли приходится 6,0% объема произведенной в районе продукции (товарооборот), действует 76 малых предприятий и 1096 индивидуальных предпринимателей, общая численность занятых в торговле составляет 1,8 тыс. человек и 7,2% налоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области.

Таким образом, эти отрасли обеспечивают 88% всего производства района и 86,8% налоговых доходов, собираемых на территории района в консолидированный бюджет области.

В 2007 году объем необходимых доходов (расходы бюджета района с учетом 10-процентного роста на развитие района и общегосударственных расходов) составил 607,1 млн руб. (приложение 1). Сумма налоговых и неналоговых доходов за 2007 год показывает, что в текущем году объем недостатка средств составляет 114,6 млн руб., или 18,9%. Тенденция сокращения недостатка средств продолжилась и в 2008 году, но в 2009 году в связи с влиянием финансового кризиса недостаток средств увеличивается до 263,7 млн рублей, или до 44,3%.

Диаграмма 3. Недостаток финансовых средств

Кулебакского района, %

Диаграмма не приводится.

Анализ текущей экономической ситуации показывает, что район обладает хорошим производственным потенциалом.

Промежуточные итоги реализации Программы

Благодаря реализации мероприятий Программы за 2007 - 2009 годы (приложение 2):

- дополнительно отгружено продукции - на 2015,09 млн рублей,

в т.ч. по промышленному производству - на 1996,29 млн руб.,

- увеличен объем розничного товарооборота - на 79 млн рублей,

- создано дополнительно рабочих мест - 146,

- поступило налоговых поступлений - 159,88 млн рублей.

Финансовое состояние района еще нельзя признать благополучным, район является дотационным.

4. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

КУЛЕБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4.1. Основные цели, задачи.

Главной целью Программы является повышение уровня экономического развития и достижение финансовой самообеспеченности муниципального района.

Задачами развития должны стать:

- модернизация действующих предприятий;

- организация новых производств, ориентированных на выпуск конечной продукции;

- внедрение инновационных технологий в производственный процесс, способствующих повышению производительности труда.

4.2. Основные направления развития отраслей экономики.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 3 к Программе, а не приложение 2.

Развитие производительных сил в районе осуществляется по основным направлениям (приложение 2):

1. Создание новых производств: организация нового промышленного производства: строительство завода по розливу минеральных вод и безалкогольной продукции, строительство новой свинофермы на 300 голов и овчарни на 1000 голов в р.п. Велетьма (ИП Конышев), строительство магазинов.

Всего за 2010 - 2012 годы будет создано 5 новых производств и объектов, в том числе:

- в промышленности - 1;

- в сельском хозяйстве - 1;

- в торговле - 3.

Реализация этого направления позволит дополнительно создать 325 новых рабочих места и увеличить объем отгруженной продукции промышленности на 1003 млн руб. и сельского хозяйства - на 5,5 млн рублей, оборота розничной торговли - на 46 млн руб.

2. Реконструкция, модернизация, перепрофилирование действующих предприятий: модернизация кольцепрокатного производства (два проекта на ОАО “Русполимет“), организация современного электрометаллургического производства стали высокого качества (ОАО “Русполимет“), модернизация производственных мощностей (ОАО “Кулебакский завод металлических конструкций“), модернизация молокоперерабатывающего производства, обеспечение рынка продуктами собственного изготовления (ОАО “Гормолзавод“).

В сельском хозяйстве продолжится работа по содействию развитию личных подсобных хозяйств - льготное кредитование для увеличения поголовья КРС и приобретение необходимой техники. В результате ожидается - увеличение объема производства молочной продукции на 2,5 млн рублей, увеличение поголовья КРС - на 100 единиц.

Всего за 3 года будет модернизировано 8 предприятий, в том числе:

- в промышленности - 4,

- в торговле - 4.

Реализация этого направления позволит создать 307 новых рабочих мест, увеличить объем отгруженной продукции на 3102 млн руб. и розничного товарооборота - на 80 млн руб.

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий по созданию новых предприятий и реконструкции существующих:

--------------------------------T--------------------T--------------------¬

¦ Ожидаемый эффект, млн рублей ¦ За период 2010 - ¦За 2007 - 2012 гг. к¦

¦ ¦ 2012 гг. к уровню ¦уровню 2006 года (с ¦

¦ ¦ 2009 года ¦учетом факта 2007 - ¦

¦ ¦ ¦2009 гг. и плана на ¦

¦ ¦ ¦ 2010 - 2012 гг.) ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Объем инвестиций ¦ +2539,43 ¦ +6065,54 ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Объем отгруженной продукции ¦ +4133,9 ¦ +6148,99 ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Объем розничного товарооборота ¦ +126 ¦ +205,0 ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Объем налоговых поступлений ¦ +60,16 ¦ +220,04 ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Создание новых рабочих мест ¦ +632 ¦ 778 ¦

L-------------------------------+--------------------+---------------------

Диаграмма 4. Структура экономики района в 2012 году

(с учетом реализации мероприятий Программы), в%

Диаграмма не приводится.

--------------------------------T--------------------T--------------------¬

¦ Ожидаемый эффект, млн рублей ¦ За период 2010 - ¦За 2007 - 2012 гг. к¦

¦ ¦ 2012 гг. к уровню ¦уровню 2006 года (с ¦

¦ ¦ 2009 года ¦учетом факта 2007 - ¦

¦ ¦ ¦2009 гг. и плана на ¦

¦ ¦ ¦ 2010 - 2012 гг.) ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Объем инвестиций ¦ +2539,43 ¦ +6065,54 ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Объем отгруженной продукции ¦ +4133,9 ¦ +6148,99 ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Объем розничного товарооборота ¦ +126 ¦ +205,0 ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Объем налоговых поступлений ¦ +60,16 ¦ +220,04 ¦

+-------------------------------+--------------------+--------------------+

¦Создание новых рабочих мест ¦ +632 ¦ 778 ¦

L-------------------------------+--------------------+---------------------

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Для реализации программных мероприятий потребуются инфраструктурные, финансовые и трудовые ресурсы.

Обеспечение выполнения мероприятий потребует привлечения финансовых ресурсов - 6065,54 млн руб., из них:

внебюджетные источники:

- собственные средства организаций - 521,9 млн руб.;

- кредиты банков - 4612,64 млн руб.;

- другие средства - 930 млн руб.;

бюджетные средства:

- компенсация процентной ставки - 1,0 млн руб.

За 2007 - 2009 гг. объем инвестиций Программы составил 3726,11 млн рублей, ожидаемый объем инвестиций в 2010 - 2012 гг. - 2539,43 млн рублей.

По проектам промышленности и торговли используются собственные средства и кредитные ресурсы. В сельском хозяйстве по проекту Конышева ожидается компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам из областного бюджета.

Развитие реального сектора экономики потребует на 2010 - 2012 годы привлечения трудовых ресурсов в количестве 632 человек за счет внутренних трудовых ресурсов района.

6. ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВОЙ

САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ КУЛЕБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Развитие производительных сил определяется темпами роста основных отраслей экономики - от 2,24 раза при производстве и реализации электроэнергии, газа и воды до 2,93 раза в промышленности (2012 г. по отношению к 2006 г.).

Диаграмма 5. Темпы роста основных отраслей экономики района

2012 года к 2006 году (в разы) с учетом реализации

мероприятий Программы

Диаграмма не приводится.

Результатом проведения мероприятий будет увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области в 2,28 раза в 2012 году к уровню 2006 года.

Предложенные мероприятия сформируют такую структуру экономики, которая позволит сократить недостаток средств района с (-18,9%) в 2007 году и выйти на самообеспеченность (+2,7%) в 2012 году (приложение 6).

Диаграмма 6. Доходы Кулебакского муниципального района

с учетом реализации мероприятий Программы, млн руб.

Диаграмма не приводится.

Диаграмма 7. Изменение уровня недостатка средств в районе

с учетом реализации мероприятий Программы, %

Диаграмма не приводится.

Приложение 1

РАСЧЕТ

НЕОБХОДИМЫХ ДОХОДОВ ПО КУЛЕБАКСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

ДО 2012 Г. НА ОСНОВЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

(без учета реализации мероприятий Программы

развития производительных сил района)

-----------------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2012 ¦ 2012 ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год к ¦ год к ¦

¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка ¦прогноз¦прогноз¦ 2006 ¦ 2009 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, %¦году, %¦

+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1. Расходы бюджета на собственные¦ 365,5 ¦ 545,1 ¦ 652,4 ¦ 646,3 ¦ 777,1 ¦ 787,4 ¦ 816,2 ¦ 223,3 ¦ 126,3 ¦

¦и государственные полномочия, млн¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2. Налоговые и неналоговые доходы,¦ 310,7 ¦ 479,3 ¦ 488,1 ¦ 241,4 ¦ 436,5 ¦ 504,9 ¦ 538,7 ¦ 173,4 ¦ 223,1 ¦

¦собираемые на территории в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦консолидированный бюджет области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(по утвержденному финансовому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦плану), млн руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3. Необходимые доходы <*>: расходы¦ x ¦ 607,1 ¦ 579,7 ¦ 595,5 ¦ 680,0 ¦ 673,2 ¦ 688,1 ¦ x ¦ x ¦

¦(стр. 1) + 10% на развитие района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦от стр. 1 + общегосударственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходы, млн руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦4. Недостаток средств района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦- млн руб. (стр. 2 - стр. 3) ¦ x ¦-127,8 ¦ -91,6 ¦-354,1 ¦-243,5 ¦-168,3 ¦-149,4 ¦ x ¦ x ¦

+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦- % (стр. 4 / стр. 3) ¦ x ¦ -21,1 ¦ -15,8 ¦ -59,5 ¦ -35,8 ¦ -25 ¦ -21,7 ¦ x ¦ x ¦

L----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

--------------------------------

<*> Включают в себя: 1. Необходимые доходы на покрытие расходов

собственных и государственных полномочий, переданных району.

2. Необходимые доходы на развитие района (рассчитываются как 10% от

суммы расходов на собственные и государственные полномочия).

3. Необходимые доходы на осуществление общегосударственных расходов

(содержание объектов социальной сферы областного значения). Рассчитывается

на 2007 год: 1399 руб./чел. (общегосударственные расходы на одного

человека) x среднегодовую численность населения территории (52,2 тыс.

человек). На следующие годы увеличены на инфляцию.

Приложение 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

ЗА ПЕРИОД 2007 - 2009 ГОДОВ

-------T-------------T----------------T-----------------------T-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Предприятие ¦Вид деятельности¦ Наименование ¦ Выполнение показателей (ФАКТ) ¦

¦ п/п ¦ ¦ ¦мероприятия (проекта)/ +---------------------------------T---------------------------------T-------------------------------T-------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ срок реализации ¦ Инвестиции, млн руб. ¦Объем отгруженной продукции, млн ¦ Налоговые поступления в ¦ Создано рабочих мест, ед. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ консолидированный бюджет, млн ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T---------+-------T-------T-------T---------+-------T-------T-------T-------+-------T-------T-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦ 2007 - ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦ 2007 - ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2007 - ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2007 - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 гг. ¦ ¦ ¦ ¦2009 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦

+------+-------------+----------------+-----------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Новое строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------T-------------T----------------T-----------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.52. ¦Группа ¦Пищевая ¦Строительство нового¦ 180 ¦1021 ¦1103,89¦ 2304,89 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,22¦ 1,8 ¦ 0,3 ¦ 2,32¦ 20 ¦ 8 ¦ 34 ¦ 62 ¦

¦ ¦компаний ¦промышленность ¦завода по розливу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Русское ¦ ¦минеральных вод и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦время“ ¦ ¦безалкогольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦напитков, 2007 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------+----------------+-----------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.34. ¦ООО ¦Производство ¦Выпуск ¦ 11 ¦ -4,3 ¦ 0 ¦ 6,7 ¦ 0,2 ¦ 2,99¦ 0 ¦ 3,19 ¦ 0,1 ¦ 0,4 ¦ 0 ¦ 0,5 ¦ 24 ¦ -10 ¦ -14 ¦ 0 ¦

¦ ¦“Кулебакский ¦строительных ¦импортозамещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦торговый до쓦материалов из¦высокоэффективных труб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пластических ¦широкой номенклатуры из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пластмасс ¦современного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сополимера, 2007 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------+----------------+-----------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий ¦

+------T-------------T----------------T-----------------------T-------T-------T-------T---------T-------T-------T-------T---------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

¦2.75. ¦ОАО ¦Черная ¦Модернизация ¦ 445,6 ¦ 72,6 ¦ 428,7 ¦ 946,9 ¦ 500 ¦ 600 ¦ 0 ¦ 1100 ¦ 10,2 ¦ 50 ¦ 78 ¦ 138,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦“Русполимет“ ¦металлургия ¦кольцепрокатного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦производства, 2007 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------+----------------+-----------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.76. ¦ОАО ¦Производство ¦Модернизация цеха,¦ 15,2 ¦ 35,4 ¦ 146 ¦ 196,6 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 713,1 ¦ 883,1 ¦ 2,4 ¦ 2,7 ¦ 11,2 ¦ 16,3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦“Кулебакский ¦строительных ¦установка нового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦завод ¦конструкций ¦оборудования, 2007 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦металлических¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конструкций“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------+----------------+-----------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.103.¦ОАО ¦Пищевая ¦Модернизация ¦ 0,5 ¦ 0,4 ¦ 0 ¦ 0,9 ¦ 0 ¦ 8 ¦ 2 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 1,1 ¦ 0,3 ¦ 1,4 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 3 ¦

¦ ¦“Кулебакский ¦промышленность ¦молокоперерабатывающего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гормолзавод“ ¦ ¦производства 2007 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------+----------------+-----------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Итого по разделу ¦ 652,3 ¦1125,1 ¦1678,59¦ 3455,99 ¦ 580,2 ¦ 700,99¦ 715 ¦ 1996,29 ¦ 12,92¦ 56 ¦ 89,8 ¦ 158,72¦ 44 ¦ 1 ¦ 20 ¦ 65 ¦

+-------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Сельское хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Другие ¦

+------T-------------T----------------T-----------------------T-------T-------T-------T---------T-------T-------T-------T---------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

¦5.25. ¦Личные ¦Производство ¦Содействие развитию¦ 14,4 ¦ 6,6 ¦ 3,1 ¦ 24,1 ¦ 6,6 ¦ 6 ¦ 6,2 ¦ 18,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ ¦подсобные ¦сельхозпродукции¦личных подсобных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства ¦ ¦хозяйств. Льготное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦кредитование граждан,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2007 - 2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------+----------------+-----------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Итого по разделу ¦ 14,4 ¦ 6,6 ¦ 3,1 ¦ 24,1 ¦ 6,6 ¦ 6 ¦ 6,2 ¦ 18,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+-------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Торговля, общественное питание, платные услуги населению ¦

+-------------------------------------------------------------T-------T-------T-------T---------T-------T-------T-------T---------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

¦Новое строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------T-------------T----------------T-----------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.139.¦ИП Милухова¦Розничная ¦Строительство магазина¦ 7,99¦ 0 ¦ 0 ¦ 7,99 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 12 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,3 ¦ 30 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 30 ¦

¦ ¦С.А. ¦торговля ¦630 кв. м, 2007 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------+----------------+-----------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.140.¦ИП Акутин ¦Розничная ¦Строительство магазина¦ 4 ¦ 2,1 ¦ 0,33¦ 6,43 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 20 ¦ 20 ¦

¦ ¦ ¦торговля ¦506,9 кв. м, 2007 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------+----------------+-----------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------T-------------T----------------T-----------------------T-------T-------T-------T---------T-------T-------T-------T---------T-------T-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.100.¦ИП Ершов ¦Розничная ¦Реконструкция магазина¦ 9,6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 9,6 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 12 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,3 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 10 ¦

¦ ¦ ¦торговля ¦1154,6 кв. м, 2007 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------+----------------+-----------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.101.¦ИП Куприянов ¦Розничная ¦Реконструкция магазина¦ 6,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6,5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 15 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,3 ¦ 6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6 ¦

¦ ¦ ¦торговля ¦767,7 кв. м, 2007 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------+----------------+-----------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.102.¦ИП Щукин, ИП¦Розничная ¦Реконструкция торгового¦ 11 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 12 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 5 ¦

¦ ¦Гаврилов ¦торговля ¦центра 3 эт. 950 кв. м,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2007 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------+----------------+-----------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.103.¦ИП Сабурова ¦Торговля ¦Реконструкция ¦ 0,5 ¦ 2,8 ¦ 0,2 ¦ 3,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,16¦ 0,16¦ 0 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 10 ¦

¦ ¦ ¦нефтепродуктами ¦контейнерной АЗС под¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦многотопливную, 2007 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------------+----------------+-----------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Итого по разделу ¦ 39,59¦ 5,4 ¦ 1,03¦ 46,02 ¦ 9 ¦ 15 ¦ 55 ¦ 79 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,56¦ 1,16¦ 46 ¦ 0 ¦ 35 ¦ 81 ¦

+-------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Итого ¦ 706,29¦1137,1 ¦1682,72¦ 3526,11 ¦ 595,8 ¦ 721,99¦ 776,3 ¦ 2094,09 ¦ 13,22¦ 56,3 ¦ 90,36¦ 159,88¦ 90 ¦ 1 ¦ 55 ¦ 146 ¦

L-------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Приложение 3

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ (ПРОЕКТОВ) ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2010 - 2012 ГОДЫ

(во исполнение п. 4.2 протокола совещания Губернатора

с главами муниципальных районов и городских округов

Нижегородской области от 21.04.2010 N 1)

-------T--------------------T------------------------T------------T--------------------T-------------------T---------------T-----------------------------------------------------------T-----------------------------¬

¦ N ¦Предприятие/отрасль ¦Наименование мероприятия¦ Срок ¦Возможная <*> форма ¦ Ответственный от ¦ Необходимые ¦ Предполагаемый объем инвестиций, млн руб. ¦ Ожидаемый эффект от ¦

¦ п/п ¦(муниципальный район¦ (проекта) ¦ реализации ¦ государственной ¦ Правительства ¦ ресурсы +-------T-----------T---------T-----------T---------T-------+ реализации ¦

¦ ¦или городской округ)¦ ¦ проекта ¦ поддержки (проект ¦ Нижегородской ¦ (трудовые, ¦ всего ¦собственные¦ другие ¦федеральный¦областной¦местный¦ мероприятия/проекта ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦включен, планируется¦ области ¦энергетические,¦ ¦ средства ¦источники¦ бюджет ¦ бюджет ¦бюджет ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦включить в ФЦП, ОЦП ¦ ¦сырьевые и др.)¦ ¦организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+------------------------+------------+--------------------+-------------------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+-----------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦

+------+--------------------+------------------------+------------+--------------------+-------------------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+-----------------------------+

¦ 1. Промышленность <**> ¦

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1.1. Новое строительство ¦

+------T--------------------T------------------------T------------T--------------------T-------------------T---------------T-------T-----------T---------T-----------T---------T-------T-----------------------------+

¦1. ¦ООО “Русское время“.¦Завод по розливу¦2007 - 2012 ¦ Закон НО от ¦ Агропром НО ¦ Трудовые ¦ 495,11¦ ¦ 495,11 ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта в¦

¦ ¦Пищевая ¦минеральных вод и¦ ¦14.02.2006 N 4-З “О ¦ ¦ ресурсы - 190 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 - 2012 гг. планируется¦

¦ ¦промышленность ¦безалкогольной продукции¦ ¦ гос. поддержке ¦ ¦чел., сырьевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение: ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инновационной ¦ ¦ресурсы - вода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности в НО“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 1003 млн руб.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в т.ч. 2011 г. - 821 млн¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., 2012 г. - 182 млн¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.); ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 58,0 млн руб. (в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. в 2011 - 14,0 млн руб.,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 - 44,0 млн руб.). ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 128 новых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест (в 2010 - 28,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. - 60 н.р.м., в 2012 -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40 н.р.м.) ¦

+------+--------------------+------------------------+------------+--------------------+-------------------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+-----------------------------+

¦ 1.2. Реконструкция, модернизация ¦

+------T--------------------T------------------------T------------T--------------------T-------------------T---------------T-------T-----------T---------T-----------T---------T-------T-----------------------------+

¦1.2.1.¦ОАО “Русполимет“ ¦Организация современного¦2010 - 2012 ¦ Закон НО от ¦ Минпром НО ¦ Трудовые ¦1500,9 ¦ 487,8 ¦ 1013,1 ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта в¦

¦ ¦ ¦электрометаллургического¦ ¦14.02.2006 N 4-З “О ¦ ¦ ресурсы - 52 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 - 2012 гг. планируется¦

¦ ¦ ¦производства стали¦ ¦ гос. поддержке ¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение: ¦

¦ ¦ ¦высокого качества ¦ ¦ инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности в НО“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 839,6 млн руб.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в т.ч. 2011 г. - 126,7 млн¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., 2012 г. - 712,9 млн¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.); ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 2,2 млн руб. (в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. в 2011 - 0 млн руб.,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 - 2,2 млн руб.). ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 52 новых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих места (2012 г. - 52¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦н.р.м.) ¦

+------+--------------------+------------------------+------------+--------------------+-------------------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+-----------------------------+

¦1.2.2.¦ОАО “Русполимет“ ¦Инновационный проект¦2007 - 2011 ¦ Закон НО от ¦ Минпром НО ¦ Трудовые ¦ 151,8 ¦ 33,2 ¦ 118,6 ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта в¦

¦ ¦ ¦“Новые промышленные¦ ¦14.02.2006 N 4-З “О ¦ ¦ ресурсы - 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 гг. планируется¦

¦ ¦ ¦технологии производства¦ ¦ гос. поддержке ¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение: ¦

¦ ¦ ¦крупногабаритных ¦ ¦ инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦

¦ ¦ ¦кольцевых деталей для¦ ¦ деятельности в НО“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 1754,4 млн¦

¦ ¦ ¦энергетического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. (в т.ч. 2010 г. - 200¦

¦ ¦ ¦комплекса России“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн руб., 2011 г. - 1169,2¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн руб., 2012 г. - 385,2 млн¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.); ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 40,7 млн руб. (в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. 2010 - 25,4 млн руб,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 - 6,3 млн руб, 2012 - 9¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн руб.). ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 50 новых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест (2012 г. - 50¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦н.р.м.) ¦

+------+--------------------+------------------------+------------+--------------------+-------------------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+-----------------------------+

¦ ¦ОАО “Кулебакский¦Подготовлен цех,¦2007 - 2010 ¦ ¦ Минпром НО ¦ ¦ 87,4 ¦ ¦ 87,4 ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта¦

¦ ¦завод металлических¦приобретено и ведется¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кредиты ¦ ¦ ¦ ¦планируется увеличение за¦

¦ ¦конструкций“/ ¦установка оборудования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков) ¦ ¦ ¦ ¦2010 г.: ¦

¦ ¦производство ¦г. Кулебаки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦

¦ ¦строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 300 млн руб.¦

¦ ¦конструкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2010 г. - на 300,0 млн¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.); - налоговых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 1 млн руб. (2010¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. - на 1,0 млн руб.) ¦

+------+--------------------+------------------------+------------+--------------------+-------------------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+--------------“--------------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦1.2.2.¦ЗАО “Меридиан“ ¦Организация швейного¦2011 - 2012 ¦ ¦ Минпром НО ¦ Трудовые ¦ 30 ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 0,1 млн руб. (в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - на 0,1 млн руб.) ¦

+------+--------------------+------------------------+------------+--------------------+-------------------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+-----------------------------+

¦ ¦ИП Гаврилов/развитие¦3. Реконструкция¦2009 - 2010 ¦ Министерство ¦ ¦ Трудовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта¦

¦ ¦розничной торговли ¦торгового центра:¦ ¦ поддержки ¦ ¦ ресурсы - 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируется увеличение за¦

¦ ¦ ¦3-этажное здание¦ ¦предпринимательства,¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г.: ¦

¦ ¦ ¦площадью 950 кв. м¦ ¦ потребительского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема розничного¦

¦ ¦ ¦(готовность объекта -¦ ¦ рынка и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота - на 25 млн¦

¦ ¦ ¦50%), г. Кулебаки, пл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.; ¦

¦ ¦ ¦Ленина, д. 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области в 2010 г. - на 0,3¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн руб. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание новых рабочих мест -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦

+------+--------------------+------------------------+------------+--------------------+-------------------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+-----------------------------+

¦ ¦ИП Сабуровой¦4. Реконструкция¦2007 - 2009 ¦ Министерство ¦ ¦ Трудовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта¦

¦ ¦Л.А./торговля ¦контейнерной АЗС под¦ ¦ инвестиций ¦ ¦ ресурсы - 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируется увеличение за¦

¦ ¦ ¦многотопливную, г.¦ ¦ ¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г.: ¦

¦ ¦ ¦Кулебаки, ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема розничного¦

¦ ¦ ¦Железнодорожная, 2б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота - на 30 млн¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.; - налоговых поступлений¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 0,16 млн руб. ¦

+------+--------------------+------------------------+------------+--------------------+-------------------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+-----------------------------+

¦ ¦Всего по торговле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 207,3 ¦ 109,6 ¦ 97,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+------------------------+------------+--------------------+-------------------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+-----------------------------+

¦ ¦За счет реализации проекта в 2010 - 2012 гг. планируется увеличение: ¦

¦ ¦- объема розничного товарооборота - на 126 млн руб. (2010 - 110, в 2012 - 16 млн руб.); ¦

¦ ¦- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - 12,06 млн руб. (в т.ч. 2010 - 1,06, 2012 - 11,0 млн руб.). ¦

¦ ¦Будет создано 182 новых рабочих места (2010 - 05, 2011 - 5, 2012 - 172) ¦

+------+--------------------T------------------------T------------T--------------------T-------------------T---------------T-------T-----------T---------T-----------T---------T-------T-----------------------------+

¦ ¦Всего по Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2539,43¦ 634,1 ¦ 1904,33 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦

+------+--------------------+------------------------+------------+--------------------+-------------------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+-----------------------------+

¦ ¦За период 2010 - 2012 гг.: ¦

¦ ¦- объема отгруженной продукции промышленности - на 4105 млн руб. (в т.ч. 2010 г. - 508 млн руб., 2011 г. - 2186,9 млн руб., в 2012 г. - 1410,1 млн руб.); ¦

¦ ¦- объема отгруженной продукции сельскохозяйственного производства - на 28,9 млн руб. (в т.ч. 2010 - 5,9, 2011 - 10,3, 2012 - 12,7); ¦

¦ ¦- объема розничного товарооборота - на 126 млн руб. (в т.ч. 2010 - 110, в 2012 г. - 16 млн руб.); ¦

¦ ¦- налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - 60,16 млн руб. (в т.ч. 2010 - 28,16, 2011 - 21,0, 2012 - 11,0 млн руб.) ¦

¦ ¦- создание новых рабочих мест - 632 (в т.ч. 2010 - 33, 2011 - 230, 2012 - 369) ¦

L------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<*> Указывается нормативный правовой акт, в соответствии с которым оказывается поддержка.

<**> Промышленность, сельское хозяйство и т.д.

Приложение 4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СВОБОДНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

КУЛЕБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

----------------------T------------------T----------------------T--------------T--------------T-------T-------------¬

¦ Площадь, тыс. кв. м ¦ Адрес ¦ Собственник ¦Предполагаемое¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦Ответственные¦

¦ ¦ ¦ ¦ направление ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------------+----------------------+--------------+--------------+-------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+---------------------+------------------+----------------------+--------------+--------------+-------+-------------+

¦ “Коричневые“ ¦

+---------------------T------------------T----------------------T--------------T--------------T-------T-------------+

¦7,0 тыс. кв. м,¦г. Кулебаки, ул.¦ЗАО “Стромлес“ ¦Промышленное ¦Подготовить ¦2012 г.¦Администрация¦

¦территория ¦Бутова, 66 ¦ ¦производство ¦предложения по¦ ¦ района, ¦

¦промплощадки бывшего¦ ¦ ¦ ¦использованию ¦ ¦ мининвест, ¦

¦завода радиоузлов -¦ ¦ ¦ ¦и организовать¦ ¦ минпром ¦

¦корпус N 2 (земли¦ ¦ ¦ ¦подбор ¦ ¦ ¦

¦поселений) ¦ ¦ ¦ ¦инвесторов ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------------+----------------------+--------------+--------------+-------+-------------+

¦1100 тыс. кв. м,¦Кулебакский район,¦ОАО “Гремячевстром“ ¦Промышленное ¦Подготовить ¦2012 г.¦Администрация¦

¦территория ОАО¦поселок Гремячево ¦ ¦производство ¦предложения по¦ ¦ района, ¦

¦“Гремячевстром“ -¦ ¦ ¦(производство ¦использованию ¦ ¦ мининвест, ¦

¦бывший ¦ ¦ ¦строительных ¦и организовать¦ ¦ минпром ¦

¦горно-обогатительный ¦ ¦ ¦материалов) ¦подбор ¦ ¦ ¦

¦комбинат (земли¦ ¦ ¦ ¦инвесторов ¦ ¦ ¦

¦поселений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------------+----------------------+--------------+--------------+-------+-------------+

¦ “Зеленые“ ¦

+---------------------T------------------T----------------------T--------------T--------------T-------T-------------+

¦1000 тыс. кв. м,¦г. Кулебаки, ул.¦относится к земельным¦Промышленное ¦Подготовить ¦2012 г.¦Администрация¦

¦резервная территория¦Энгельса ¦участкам, ¦производство ¦предложения по¦ ¦ района, ¦

¦для развития¦(северо-восточная ¦государственная ¦ ¦использованию ¦ ¦ мининвест, ¦

¦металлургического ¦часть города) ¦собственность на¦ ¦и организовать¦ ¦ минпром ¦

¦завода (земли¦ ¦которые не¦ ¦подбор ¦ ¦ ¦

¦поселений) ¦ ¦разграничена ¦ ¦инвесторов ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------------+----------------------+--------------+--------------+-------+-------------+

¦66,0 тыс. кв. м,¦г. Кулебаки, ул.¦относится к земельным¦Промышленное ¦Подготовить ¦2012 г.¦Администрация¦

¦территория бывшего¦Коминтерна ¦участкам, ¦производство ¦предложения по¦ ¦ района, ¦

¦кабель-крана (земли¦ ¦государственная ¦ ¦использованию ¦ ¦ мининвест, ¦

¦поселений) ¦ ¦собственность на¦ ¦и организовать¦ ¦ минпром ¦

¦ ¦ ¦которые не¦ ¦подбор ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦разграничена ¦ ¦инвесторов ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------------+----------------------+--------------+--------------+-------+-------------+

¦70 тыс. кв. м,¦г. Кулебаки, ул.¦относится к земельным¦Промышленное ¦Подготовить ¦2012 г.¦Собственник, ¦

¦территория бывшего¦Тешинская, ул.¦участкам, ¦производство ¦предложения по¦ ¦администрация¦

¦лесозавода (земли¦Станционная ¦государственная ¦ ¦использованию ¦ ¦ района, ¦

¦поселений) ¦ ¦собственность на¦ ¦и организовать¦ ¦ мининвест, ¦

¦ ¦ ¦которые не¦ ¦подбор ¦ ¦ минпром ¦

¦ ¦ ¦разграничена ¦ ¦инвесторов ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------------+----------------------+--------------+--------------+-------+-------------+

¦50,0 тыс. кв. м¦г. Кулебаки, ул.¦относится к земельным¦Промышленное ¦Подготовить ¦2012 г.¦Администрация¦

¦(земли поселений) ¦Железнодорожная ¦участкам, ¦производство ¦предложения по¦ ¦ района, ¦

¦ ¦ ¦государственная ¦ ¦использованию ¦ ¦ мининвест, ¦

¦ ¦ ¦собственность на¦ ¦и организовать¦ ¦ минпром ¦

¦ ¦ ¦которые не¦ ¦подбор ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦разграничена ¦ ¦инвесторов ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------------+----------------------+--------------+--------------+-------+-------------+

¦25,0 тыс. кв. м,¦г. Кулебаки, ул.¦относится к земельным¦Пищевое ¦Подготовить ¦2012 г.¦Администрация¦

¦свободная территория¦Войкова ¦участкам, ¦производство, ¦предложения по¦ ¦ района, ¦

¦на базе торга (земли¦ ¦государственная ¦складская зона¦использованию ¦ ¦ мининвест, ¦

¦поселений) ¦ ¦собственность на¦ ¦и организовать¦ ¦ минпром ¦

¦ ¦ ¦которые не¦ ¦подбор ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦разграничена ¦ ¦инвесторов ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------------+----------------------+--------------+--------------+-------+-------------+

¦1557 тыс. кв. м¦северо-западнее г.¦долевая собственность ¦Промышленное ¦Подготовить ¦2012 г.¦Администрация¦

¦(земли ¦Кулебаки, граничит¦ ¦производство ¦предложения по¦ ¦ района, ¦

¦сельскохозяйственного¦с городской чертой¦ ¦ ¦использованию ¦ ¦ минсельхоз, ¦

¦назначения) ¦и с. Мурзицы ¦ ¦ ¦и организовать¦ ¦ минпром, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦подбор ¦ ¦ мининвест ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторов ¦ ¦ ¦

+---------------------+------------------+----------------------+--------------+--------------+-------+-------------+

¦17 тыс. кв. м,¦Западная часть¦относится к земельным¦Промышленное ¦Подготовить ¦2012 г.¦Администрация¦

¦свободная площадка в¦города, ул. Серова¦участкам, ¦производство ¦предложения по¦ ¦ района, ¦

¦районе центральной¦ ¦государственная ¦ ¦использованию ¦ ¦ мининвест, ¦

¦котельной по ул.¦ ¦собственность на¦ ¦и организовать¦ ¦ минпром ¦

¦Серова ¦ ¦которые не¦ ¦подбор ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦разграничена ¦ ¦инвесторов ¦ ¦ ¦

L---------------------+------------------+----------------------+--------------+--------------+-------+--------------

Приложение 5

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

КУЛЕБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

----------------------------------------T-------------T-----T-------------¬

¦ Месторождения ¦ Мероприятия ¦Сроки¦Ответственные¦

+---------------------------------------+-------------+-----+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+---------------------------------------+-------------+-----+-------------+

¦1. Пески строительные - 200 тыс. куб. м¦ ¦2012 ¦ Минстрой ¦

¦(вдоль р. Теша) и 2400 тыс. куб. м (п.¦ ¦ ¦ ¦

¦Гремячево) для производства силикатного¦ ¦ ¦ ¦

¦бетона ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+-------------+-----+-------------+

¦2. Строительный камень, щебень - 115976¦ Подготовить ¦2012 ¦ Минпром ¦

¦тыс. куб. м. Запасы по категориям (А +¦предложения и¦ ¦ Мининвест ¦

¦В + С1). Учтено балансами. Строительный¦организовать ¦ ¦ Минстрой ¦

¦камень может использоваться в качестве¦ конкурс на ¦ ¦ ¦

¦заполнителя низкомарочных бетонов и в¦ разработку ¦ ¦ ¦

¦дорожном строительстве, может быть¦месторождения¦ ¦ ¦

¦получен бутовый камень марок 100 - 400¦ ¦ ¦ ¦

¦как сырье для производства минерального¦ ¦ ¦ ¦

¦порошка - заполнителя асфальтовых¦ ¦ ¦ ¦

¦смесей как активированного, так и¦ ¦ ¦ ¦

¦неактивированного, строительной¦ ¦ ¦ ¦

¦извести, комового магнезиального¦ ¦ ¦ ¦

¦известняка, известняковой и доломитовой¦ ¦ ¦ ¦

¦муки. На территории Кулебакского района¦ ¦ ¦ ¦

¦расположено Гремячевское месторождение¦ ¦ ¦ ¦

¦строительного камня. Его полезная толща¦ ¦ ¦ ¦

¦перекрыта четвертичными моренными¦ ¦ ¦ ¦

¦суглинками мощностью 1,4 - 10,8 м.¦ ¦ ¦ ¦

¦Мощность залегающих над нами¦ ¦ ¦ ¦

¦надморенных 2007 песков и¦ ¦ ¦ ¦

¦почвенно-растительного слоя колеблется¦ ¦ ¦ ¦

¦от 0 до 3,5 м. Толща суглинков не¦ ¦ ¦ ¦

¦обводнена. Суглинки плотные,¦ ¦ ¦ ¦

¦дисперсные, в основном умеренно и¦ ¦ ¦ ¦

¦частично среднепластичные (число¦ ¦ ¦ ¦

¦пластичности - 4,20 - 22,65), участками¦ ¦ ¦ ¦

¦запесоченные, со средним и реже низким¦ ¦ ¦ ¦

¦содержанием крупнозернистых включений.¦ ¦ ¦ ¦

¦Коэффициент чувствительности суглинков¦ ¦ ¦ ¦

¦к сушке колеблется от 2,08 до 3,06;¦ ¦ ¦ ¦

¦огнеупорность - 1300 - 1350 °С,¦ ¦ ¦ ¦

¦температура спекания - 1180 - 1200 °С ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+-------------+-----+-------------+

¦3. Керамзитовое сырье - 18156 тыс. куб.¦ Подготовить ¦2012 ¦ Минпром ¦

¦м. Запасы категории (А + В + С1). Не¦предложения и¦ ¦ Мининвест ¦

¦учтено балансами. Мощность полезной¦организовать ¦ ¦ ¦

¦толщи на месторождениях колеблется в¦ конкурс на ¦ ¦ ¦

¦интервале 1,5 - 28,6 м. Коэффициент¦ разработку ¦ ¦ ¦

¦вспучивания варьирует в интервале 1,3 -¦месторождения¦ ¦ ¦

¦8,41. В большинстве случаев глины и¦ ¦ ¦ ¦

¦суглинки вспучиваются в естественном¦ ¦ ¦ ¦

¦состоянии; в отдельных случаях для¦ ¦ ¦ ¦

¦повышения качества керамзита¦ ¦ ¦ ¦

¦рекомендуется ведение в шихту¦ ¦ ¦ ¦

¦солярового масла ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+-------------+-----+-------------+

¦4. Сырье для производства керамдора -¦ Подготовить ¦2012 ¦ Минпром ¦

¦28156 тыс. куб. м. Запасы категории (А¦предложения и¦ ¦ Мининвест ¦

¦+ В + С1). Не учтено балансами.¦организовать ¦ ¦ ¦

¦Суглинки пригодны для производства¦ конкурс на ¦ ¦ ¦

¦керамдора методом пластического¦ разработку ¦ ¦ ¦

¦формования. Испытания керамдора¦месторождения¦ ¦ ¦

¦показали возможность получения¦ ¦ ¦ ¦

¦цементобетона марок до 500 и¦ ¦ ¦ ¦

¦асфальтобетона, удовлетворяющего ГОСТ¦ ¦ ¦ ¦

¦9128-67 ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+-------------+-----+-------------+

¦5. Пески формовочные - 656 тыс. куб. м.¦ Подготовить ¦2012 ¦ Минпром ¦

¦Запасы по категориям (А + В + С1).¦предложения и¦ ¦ Мининвест ¦

¦Учтено балансами. Мощность полезной¦организовать ¦ ¦ ¦

¦толщи Кулебакского месторождения¦ конкурс на ¦ ¦ ¦

¦изменяется от 3,9 до 9,8 м, составляя в¦ разработку ¦ ¦ ¦

¦среднем 5,4 м. Мощность вскрыши¦месторождения¦ ¦ ¦

¦незначительна - 0 - 0,2 м. Зерновой¦ ¦ ¦ ¦

¦состав песков следующий: 0,05 - 0,063¦ ¦ ¦ ¦

¦мм - 0,5 - 2,5%, 0,063 - 0,1 мм - 1,0 -¦ ¦ ¦ ¦

¦20%, 0,1 - 0,16 мм - 8,5 - 48%, 0,16 -¦ ¦ ¦ ¦

¦0,25 мм - 17,0 - 47%, 0,25 - 0,315 мм -¦ ¦ ¦ ¦

¦10,0 - 24,5%, 0,315 - 0,4 мм - 5,0 -¦ ¦ ¦ ¦

¦21,5%, 0,4 - 0,63 мм - 0,5 - 9%, 0,63 -¦ ¦ ¦ ¦

¦1,0 мм - 0 - 1,8%. Содержание глинистых¦ ¦ ¦ ¦

¦частиц составляет 0,5 - 2%. Химический¦ ¦ ¦ ¦

¦состав песков характеризуется следующим¦ ¦ ¦ ¦

¦соотношением основных компонентов: SiO2¦ ¦ ¦ ¦

¦- 96,5 - 97,4%; Al2O3 - 0,93 - 1,83%;¦ ¦ ¦ ¦

¦Fe2O3 -0,48 - 0,73%; CaO - 0,56 -¦ ¦ ¦ ¦

¦0,95%; MgO - 0,16 - 0,36%. Средняя¦ ¦ ¦ ¦

¦объемная масса песков - 1,71¦ ¦ ¦ ¦

¦г/куб. см, газопроницаемость - 102 -¦ ¦ ¦ ¦

¦146. Пески соответствуют марке 2К025Б¦ ¦ ¦ ¦

¦по ГОСТ 2138-74. Месторождение ранее¦ ¦ ¦ ¦

¦разрабатывалось Кулебакским¦ ¦ ¦ ¦

¦металлургическим заводом; в 1971 году¦ ¦ ¦ ¦

¦оно законсервировано из-за аварийного¦ ¦ ¦ ¦

¦состояния узкоколейной железной дороги ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------------------+-------------+-----+--------------

Приложение 6

РАСЧЕТ

ОБЪЕМА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КУЛЕБАКСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

---------------------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Показатели ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦2012 год¦2012 год¦

¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ оценка ¦прогноз ¦прогноз ¦ к 2006 ¦ к 2009 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, % ¦году, % ¦

+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦1. Объем отгрузки продукции¦ 4091,0 ¦ 6148,6 ¦ 7174,0 ¦ 5795,0 ¦ 7864,6 ¦10952,3 ¦12000 ¦ 293,3 ¦ 207,1 ¦

¦собственного производства по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всем секторам экономики (по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦полному кругу), млн руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦2. Необходимые доходы: расходы¦ x ¦ 607,1 ¦ 579,7 ¦ 595,5 ¦ 680,0 ¦ 673,2 ¦ 688,1 ¦ x ¦ x ¦

¦(стр. 1) + 10% на развитие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦района от стр. 1 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общегосударственные расходы <*>,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦млн руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦3. Налоговые и неналоговые¦ 310,7 ¦ 492,5 ¦ 544,4 ¦ 331,8 ¦ 464,7 ¦ 504,9 ¦ 706,7 ¦ 227,5 ¦ 213 ¦

¦доходы, собираемые на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в консолидированный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦области, млн руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦4. Недостаток средств района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦- млн руб. (стр. 3 - стр. 2) ¦ x ¦- 114,6 ¦ -35,3 ¦ -263,7 ¦ -215,3 ¦ -168,3 ¦ 18,6 ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦- % (стр. 4 / стр. 2) ¦ x ¦ - 18,9 ¦ -6,1 ¦ -44,3 ¦ -31,7 ¦ -25,0 ¦ 2,7 ¦ x ¦ x ¦

+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦5. Налоговая отдача (налоговые¦ 0,07¦ 0,08¦ 0,07¦ 0,05¦ 0,06¦ 0,04¦ 0,06¦ x ¦ x ¦

¦доходы на рубль отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продукции), руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------

Примечание: дополнительные налоговые поступления будут обеспечены за счет:

- увеличения прибыли за счет роста объемов производства на 6098,1 млн руб.;

- увеличения фонда оплаты труда за счет создания 778 новых рабочих мест.