Законы и постановления РФ

Решение Земского собрания Кулебакского района от 29.06.2007 N 54 “Об утверждении целевой программы “Энергосбережение на территории Кулебакского района на 2007 - 2010 годы“

Утратил силу в связи с принятием решения Земского собрания Кулебакского района от 22.10.2010 N 86.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2007 г. N 54

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

НА ТЕРРИТОРИИ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2007 - 2010 ГОДЫ“

В целях обеспечения перевода экономики района на энергосберегающий путь развития и повышения эффективности использования энергетических ресурсов, на основании Устава Кулебакского муниципального района Земское собрание решило:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу “Энергосбережение на территории Кулебакского района на 2007 - 2010 годы“.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, аграрным вопросам и экологии.

Председатель Земского собрания

Л.П.СМИРНОВ


Глава местного самоуправления

Н.М.РЯБЫКИН

Утверждена

решением

Земского собрания


Кулебакского района

от 29.06.2007 N 54

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КУЛЕБАКСКОГО

РАЙОНА НА 2007 - 2010 ГОДЫ“


ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА

ТЕРРИТОРИИ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2007 - 2010 ГОДЫ“

Наименование Энергосбережение на территории

Кулебакского района на 2007 - 2010 годы

Основание для Распоряжение администрации Кулебакского


разработки района от 09.02.2007 N 33-р

Заказчик Администрация Кулебакского района

Нижегородской области

Исполнители Администрация Кулебакского района, ОМСУ

района, МУП “Теплоэнергосервис“, МУП


“Райводоканал“, МУП “Комбинат жилья“,

предприятия и организации города (по

согласованию)

Координатор Программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и

капитального строительства администрации

района

Цель Обеспечение перевода экономики района на

энергосберегающий путь развития.

Повышение эффективности использования

энергетических ресурсов


Основные задачи Снижение затрат на оказание

жилищно-коммунальных услуг предприятиями

ЖКХ и сокращение бюджетных расходов на

социальную сферу

Ресурсное обеспечение Финансирование Программы осуществляется

за счет областного бюджета - в объеме

34710 тыс. руб., бюджета района - в

объеме 4662,3 тыс. руб., средств

предприятий и организаций города -

40776,3 тыс. руб. (при условии участия в


мероприятиях)

Контроль за исполнением Контроль за исполнением Программы

осуществляет постоянная комиссия

Земского собрания по промышленности,

ЖКХ, аграрным вопросам и экологии

Сроки реализации 2007 - 2010 годы

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Важной частью затрат материального производства являются затраты на энергоресурсы, стоимость которых ежегодно растет значительными темпами. Предварительные прогнозные оценки говорят о росте цен на энергоносители к 2009 году до уровня среднеевропейских.

Доля энергозатрат в себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг предприятиями района по-прежнему высока, при этом наблюдается рост этого показателя.

Высокая энергоемкость производства приводит к соответствующему уровню цен на продукцию и услуги, что в свою очередь ограничивает спрос на производимую продукцию, но главное - вызывает справедливые нарекания со стороны населения на рост тарифов на энергоносители, услуги ЖКХ, что приводит к неэффективному расходованию бюджетных ресурсов.


Высокие затраты на энергоресурсы - результат низких темпов модернизации и отсутствия внедрения новых технологий.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство района развивалось несистемно. До 90-х годов его подстраивали не под нужды района, а под ведомственные потребности предприятий, на балансе которых имелись социальные объекты, жилье.

После акционирования промышленные предприятия передали все коммунальные объекты, обслуживающие жилой фонд и социальные учреждения, в муниципальную собственность. В местном бюджете не предусматривались средства финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры. Многие годы принимались экономически необоснованные тарифы. Систематически на протяжении ряда лет шло невыполнение бюджетных обязательств перед поставщиками коммунальных услуг. Такая политика привела в банкротству созданных муниципальных предприятий: “Тепловые сети“, “Водоканал“, “Комбинат жилья“. В результате техническое состояние коммунальной инфраструктуры морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг.

Так, на котельных района ежегодный перерасход энергоресурсов против установленных норм в связи с устаревшим оборудованием и технологиями составляет по итогам 2006 года 3,0 млн рублей.

Высокий износ сетей приводит к увеличению теплопотерь, а значит, к увеличению энергоресурсов на подачу теплоносителя от 10 до 15%.

Увеличенное потребление энергоресурсов происходит по причине отсутствия приборов учета на ряде объектов ЖКХ, в жилищном фонде и на объектах соцкультбыта.

Перерасход энергоресурсов при водоотведении и водоснабжении происходит из-за отсутствия частотных преобразователей на водонасосных станциях.

Процент износа инженерных коммуникаций составляет: тепловые сети - 75%, водопроводные - 67,5%, канализационные - 58%, очистные сооружения - 50%, износ котельного оборудования - 70%.

Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше. Поэтому остается не решенной проблема улучшения технического состояния тепловых и водопроводных сетей, и, как следствие, аварии и нарушения в режиме работы коммунального хозяйства. Остается острой проблема снабжения населения качественной питьевой водой, дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов.


Отсутствие вложений на ремонт жилья из бюджетов различных уровней, непродуманная тарифная политика привели к обветшанию жилищного фонда и проблемам его своевременного ремонта.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является снижение затрат на оказание коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и сокращение бюджетных расходов.

Основные задачи Программы:

- повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции и технического перевооружения отраслей жилищно-коммунального хозяйства на новой технологической основе;

- повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого использования энергосберегающих технологий и оборудования;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду и оздоровление экологической обстановки.

Система программных мероприятий (направления)

Основным направлением данной Программы является:

энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах социальной сферы:

2.1. Газовый счетчик.

Цель реализации мероприятия “Газовый счетчик“ - снижение потребления газового топлива за счет применения высокоточных приборов коммерческого учета затрат и себестоимости коммунальных услуг на генерирующем источнике. Экономия затрат на топливо при расчетах с газоснабжающей организацией достигает до 10%.

Перечень мероприятий “Газовый счетчик“ в разрезе предприятий и учреждений Кулебакского района приведен в приложении 1.

Общая сумма средств на реализацию данного мероприятия составляет 1567,1 тыс. руб., экономический эффект от из реализации 580,0 тыс. руб. в год.

2.2. Модернизация котельных, в том числе с переводом их на более экономичный вид топлива и современные способы его сжигания.

Цель реализации мероприятия “Модернизация котельных, в том числе с переводом их на более экономичный вид топлива и современные способы его сжигания“ - сокращение издержек за счет применения местных дешевых, экологически чистых видов топлива, повышение КПД генерирующих источников и системы в целом, исключения непроизводительных потерь ресурсов.

Перечень мероприятий “Модернизация котельных, в том числе с переводом их на более экономичный вид топлива и современные способы его сжигания“ в разрезе предприятий и учреждений района приведен в приложении 2. Основными мероприятиями этого раздела являются:

- реконструкция системы отопления в с. Серебрянка - перевод с жидкого топлива (мазут) на каменный уголь;

- реконструкция котельной по ул. Труда - установка новых котлов с консервацией котельной по ул. Ст. Разина;

- реконструкция котельной школы N 7 - перевод с твердого топлива (уголь) на газ;

- реконструкция котельной по ул. Урицкого - перевод с твердого топлива (уголь) на газовые бытовые котлы;

- газификация центра детско-юношеского туризма и экскурсий (ул.);

- реконструкция котельной КВТС в р.п. Гремячево:

- перевод котельной по ул. Серова в водогрейный режим.

Общая сумма средств на реализацию мероприятия составляет 44014,0 тыс. руб., экономический эффект от их реализации 8278,6 тыс. руб. в год.

2.3. Приборный учет ресурсов.

Цель реализации мероприятия - оснащение приборами учета генерирующих источников, систем транспортировки ресурсов и потребителей в целях создания экономической заинтересованности жилищно-коммунальных предприятий, бюджетных организаций и граждан, введения экономически обоснованных тарифов и повышения эффективности использования ресурсов, обеспечения потребителям возможности контролировать и регулировать объемы потребляемых коммунальных услуг и производить оплату за фактически оказанные услуги. Введение приборного учета позволяет снижать объемы потребляемых коммунальных услуг на 10 - 20%.

Перечень мероприятий “Приборный учет ресурсов“ в разрезе предприятий и организаций района приведен в приложении 3.

Общая сумма средств на реализацию мероприятий составляет 2273 тыс. руб., экономический эффект от их реализации 2840,59 тыс. руб. в год.

2.4. Децентрализация системы теплоснабжения, перевод с центрального на индивидуальное отопление.

Цель реализации мероприятия - сокращение эксплуатационных затрат в системах транспортировки теплоносителя, улучшение качества предоставляемых услуг, сокращение бюджетных расходов.

Перечень мероприятий “Децентрализация системы теплоснабжения, перевод с центрального на индивидуальное отопление“ в разрезе предприятий и организаций района приведен в приложении 4. Основными из них являются:

- установка модульной котельной на школе N 1;

- установка котельной ТМА-11-2,5 в п. Гремячево-1 для отопления поселка и др.

Общая сумма средств на реализацию мероприятий составляет 20106 тыс. руб., экономический эффект от их реализации 7497,5 тыс. руб. в год.

2.5. Улучшение теплотехнических характеристик зданий.

Цель реализации мероприятия - экономия расходования ресурсов и снижение тепловых потерь в жилых домах путем проведения работ, направленных на повышение теплозащиты ограждающих конструкций, окон и балконных дверей, установка отражателей за радиаторами отопления и др.

Перечень мероприятий “Улучшение теплотехнических характеристик зданий“ в разрезе предприятий и организаций района приведен в приложении 5.

Общая сумма средств на реализацию мероприятий составляет 3319,0 тыс. руб., экономический эффект от их реализации 209,8 тыс. руб. в год.

2.6. Установка частотно-регулируемых электроприводов.

Цель реализации мероприятия - экономия электроэнергии путем оснащения частотно-регулируемыми электроприводами насосов водопроводных станций, ЦТП и т.д.

Перечень мероприятий “Установка частотно-регулируемых электроприводов“ в разрезе предприятий и организаций района приведен в приложении 6.

Общая сумма средств на реализацию мероприятий составляет 3930,26 тыс. руб., экономический эффект от их реализации 1613 тыс. руб. в год.

2.7. Современные типы теплоизоляции трубопроводов.

Цель реализации мероприятия - повышение эффективности транспортировки и распределения энергоресурсов от производителя до потребителя с обязательным применением эффективной тепловой изоляции.

Перечень мероприятий “Современные типы теплоизоляции трубопроводов“ в разрезе предприятий и организаций района приведен в приложении 7.

Общая сумма средств на реализацию мероприятий составляет 8349,8 тыс. руб., экономический эффект от их реализации 5788,7 тыс. руб. в год.

2.8. Энергосберегающие технологии в системах транспорта ресурсов.

Цель реализации мероприятия - снижение себестоимости поставляемого ресурса за счет внедрения энергосберегающих технологий, материалов и оборудования.

Перечень мероприятий “Энергосберегающие технологии в системах транспорта ресурсов“ в разрезе предприятий и организаций района приведен в приложении 8.

Общая сумма средств на реализацию мероприятий составляет 344,5 тыс. руб., экономический эффект от их реализации 184,3 тыс. руб. в год.

2.9. Энергосбережение на объектах водопроводно-канализационного хозяйства.

Цель реализации мероприятия - применение новых технологий и оборудования при подготовке и транспортировке питьевой воды, транспортировке и очистке сточных вод.

Перечень мероприятий “Энергосбережение на объектах водопроводно-канализационного хозяйства“ в разрезе предприятий и организаций района приведен в приложении 9.

Общая сумма средств на реализацию мероприятий составляет 950 тыс. руб., экономический эффект от их реализации 2200,0 тыс. руб. в год.

2.10. Энергосберегающие технологии в уличном освещении.

Цель реализации мероприятия - применение новых технологий и оборудования при освещении улиц и придомовых территорий города и района.

Перечень мероприятий “Энергосбережение на объектах уличного освещения“ в разрезе предприятий и организаций района приведен в приложении 10.

Общая сумма средств на реализацию мероприятий составляет 450 тыс. руб., экономический эффект от их реализации 225 тыс. руб. в год.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: дважды повторяются слова “и ответственности“.

Механизм реализации Программы базируется на принципе взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти области, предприятий и организаций всех форм собственности, четкого разделения полномочий и ответственности и ответственности всех участников Программы.

Заказчиком Программы является администрация Кулебакского района.

Координатор Программы - отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ежегодно координатор Программы уточняет и утверждает перечень мероприятий по реализации данной Программы. На наиболее значимые и дорогостоящие объекты готовятся материалы на включение в соответствующую областную программу. Срок предоставления материалов на отчетный год в отраслевые министерства - до 15 марта текущего года. Основными критериями отбора проектов являются:

- ликвидация маломощных котельных;

- перевод котельных на экономичные виды топлива;

- модернизация и капитальный ремонт котлов;

- внедрение автономных источников теплоснабжения;

- замена трубопроводов тепловых сетей на предызолированные трубопроводы;

- установка систем учета и регулирования потребления тепловой энергии, систем учета электрической энергии, воды и газа;

- проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;

- установка на напорных насосах частотно-регулируемых электроприводов;

- улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения;

- модернизация системы наружного (уличного) освещения с заменой светильников на эффективные и другие.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Предполагаемые объемы и источники финансирования на весь период реализации Программы составят 85303,6 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета на весь период реализации Программы - 39710 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

2007 год - 9520 тыс. руб.;

2008 год - 17230 тыс. руб.;

2009 год - 8260 тыс. руб.;

2010 год - 4700 тыс. руб.;

- средства местного бюджета на весь период реализации Программы - 4817,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2007 год - 1368 тыс. руб.;

2008 год - 1364,3 тыс. руб.;

2009 год - 1139 тыс. руб.;

2010 год - 946 тыс. руб.;

- собственные средства предприятий и учреждений на весь период реализации Программы - 40776,3 тыс. руб. (при условии участия в мероприятиях Программы), в том числе по годам реализации:

2007 год - 12392,2 тыс. руб.;

2008 год - 27142,1 тыс. руб.;

2009 год - 642 тыс. руб.;

2010 год - 600 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

Приложение 1

к целевой программе

“Энергосбережение на территории

Кулебакского района на 2007 - 2010 годы“

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

К РАЗДЕЛУ “ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК“

----T----------------------T----------T-------------T----------T--------------------T--------¬

¦ N ¦ Наименование проекта ¦ Сметная ¦ Направление ¦ Источн. ¦ Объемы ¦Экономия¦

¦п/п¦ ¦стоимость,¦ расходов: ¦финансир.:¦ финансирования, ¦ (тыс. ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦- капвложения¦ - ф/б ¦ тыс. руб. ¦ руб.) ¦

¦ ¦ ¦ Ввод ¦ - НИОКР ¦ - обл/б +-----T----T----T----+ ¦

¦ ¦ ¦ мощности ¦ - прочие ¦ - м/б ¦2007 ¦2008¦2009¦2010¦ ¦

¦ ¦ ¦ (МВт, ¦ ¦- собств. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Гкал) ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- заемн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+----------+-----+----+----+----+--------+

¦1. ¦Приобретение и¦ 70 ¦капвложения ¦ Местн. ¦ 70¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦

¦ ¦установка газового¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦счетчика в д/с N 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+----------+-----+----+----+----+--------+

¦2. ¦Установка приборов¦ 297,1 ¦капвложения ¦ Собств. ¦297,1¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦

¦ ¦учета на котельной ТМА¦ ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на ул. Футбольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+----------+-----+----+----+----+--------+

¦3. ¦Котельная у школы N 9¦ 400 ¦капвложения ¦ Местн. ¦ ¦ 400¦ ¦ ¦ 350 ¦

¦ ¦ул. Циолковского ¦ ¦ ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+----------+-----+----+----+----+--------+

¦4. ¦Котельная ул. Мира ¦ 400 ¦капвложения ¦ Собств. ¦ ¦ 400¦ ¦ ¦ 50 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+----------+-----+----+----+----+--------+

¦5. ¦Котельная п. Мурзицы,¦ 400 ¦капвложения ¦ Собств. ¦ ¦ ¦ 400¦ ¦ 50 ¦

¦ ¦ул. Н. Стройки ¦ ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+----------+-----+----+----+----+--------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 1567,1 ¦ ¦ ¦367,1¦ 800¦ 400¦ ¦ 580,0 ¦

L---+----------------------+----------+-------------+----------+-----+----+----+----+---------

Приложение 2

к целевой программе

“Энергосбережение на территории

Кулебакского района на 2007 - 2010 годы“

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

К РАЗДЕЛУ “МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ С

ПЕРЕВОДОМ ИХ НА БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫЙ ВИД ТОПЛИВА И

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЕГО СЖИГАНИЯ“

----T-------------------T----------T-------------T--------------T--------------------T--------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Сметная ¦ Направление ¦ Источн. ¦ Объемы ¦Экономия¦

¦п/п¦ проекта ¦стоимость,¦ расходов: ¦ финансир.: ¦ финансирования, ¦ (тыс. ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦- капвложения¦ - ф/б ¦ тыс. руб. ¦ руб.) ¦

¦ ¦ ¦ Ввод ¦ - НИОКР ¦ - обл/б +----T-----T----T----+ ¦

¦ ¦ ¦ мощности ¦ - прочие ¦ - м/б ¦2007¦2008 ¦2009¦2010¦ ¦

¦ ¦ ¦ (МВт, ¦ ¦ - собств. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Гкал) ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- заемн. ср-ва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+-------------+--------------+----+-----+----+----+--------+

¦1. ¦Строительство ¦ 2800 ¦ капвложения ¦ Обл. бюджет, ¦2800¦ ¦ ¦ ¦ 1300 ¦

¦ ¦модульной котельной¦ ¦ ¦местн. бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на твердом топливе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в с. Серебрянка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+-------------+--------------+----+-----+----+----+--------+

¦2. ¦Реконструкция ¦ 11780 ¦ капвложения ¦ Обл. бюджет, ¦ ¦11780¦ ¦ ¦ 1414,8 ¦

¦ ¦модульной котельной¦7,26 МВт ¦ ¦заемные ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с установкой новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦котлов на ул. Труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(консервация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦котельной по ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ст. Разина) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+-------------+--------------+----+-----+----+----+--------+

¦3. ¦Строительство ¦ 2460 ¦ капвложения ¦ Обл. бюджет, ¦ ¦ 300¦2160¦ ¦ 234,4 ¦

¦ ¦модульной котельной¦0,51 МВт ¦ ¦местн. бюджет ¦ ¦(ПСД)¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на природном газе у¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦шк. N 7 по ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Догадина (серия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Стандарт“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+-------------+--------------+----+-----+----+----+--------+

¦4. ¦Газификация центра¦ 150 ¦ капвложения ¦ 50 - обл/б ¦ 90¦ 60¦ ¦ ¦ 60 ¦

¦ ¦детско-юношеского ¦ ¦ ¦ 100 - м/б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦туризма и экскурсий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+-------------+--------------+----+-----+----+----+--------+

¦5. ¦Реконструкция ¦ 6000 ¦ капвложения ¦ Заемные ¦ ¦ 3000¦3000¦ ¦ 1000 ¦

¦ ¦котельной КВТС в п.¦ 7,5 МВт ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Гремячево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+-------------+--------------+----+-----+----+----+--------+

¦6. ¦Перевод котельной¦ 315 ¦ капвложения ¦Местн. бюджет ¦ 315¦ ¦ ¦ ¦ 113,4 ¦

¦ ¦Гремячевского ¦ ¦ НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дворца культуры с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦угля на газ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+-------------+--------------+----+-----+----+----+--------+

¦7. ¦Перевод котельной¦ 20430 ¦ капвложения ¦ Заемные ¦ 600¦19830¦ ¦ ¦ 4150 ¦

¦ ¦по ул. Серова в¦ ¦ ¦ средства ¦ ПСД¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водогрейный режим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+-------------+--------------+----+-----+----+----+--------+

¦8. ¦Перевод с печного¦ 79 ¦ капвложения ¦Местн. бюджет,¦ ¦ ¦ 79¦ ¦ 6 ¦

¦ ¦отопления на АГВ¦ ¦ ¦ спецсредства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ФАП Молочная ферма ¦ ¦ ¦ ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+-------------+--------------+----+-----+----+----+--------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 44014 ¦ ¦ ¦3805¦34970¦5239¦ ¦ 8278,6 ¦

L---+-------------------+----------+-------------+--------------+----+-----+----+----+---------

Приложение 3

к целевой программе

“Энергосбережение на территории

Кулебакского района на 2007 - 2010 годы“

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

К РАЗДЕЛУ “ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ РЕСУРСОВ“

-----T------------------------T----------T--------------T--------------T-------------------T--------¬

¦ N ¦ Наименование проекта ¦ Сметная ¦ Направление ¦ Источн. ¦ Объемы ¦Экономия¦

¦п/п ¦ ¦стоимость,¦ расходов: ¦ финансир.: ¦ финансирования, ¦ (тыс. ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦- капвложения ¦ - ф/б ¦ тыс. руб. ¦ руб.) ¦

¦ ¦ ¦ Ввод ¦ - НИОКР ¦ - обл/б +----T----T----T----+ ¦

¦ ¦ ¦ мощности ¦ - прочие ¦ - м/б ¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦

¦ ¦ ¦ (МВт, ¦ ¦ - собств. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Гкал) ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- заемн. ср-ва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦1. ¦Установка теплосчетчиков¦ 260 ¦ капвложения ¦Местн. бюджет ¦ ¦ 180¦ 80¦ ¦ 438,5 ¦

¦ ¦в учреждениях культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦1.1.¦В центральной библиотеке¦ 40 ¦ капвложения ¦Местн. бюджет ¦ ¦ 40¦ ¦ ¦ 52,6 ¦

¦ ¦и центральной детской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦библиотеке г. Кулебаки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦1.2.¦В районном доме культуры¦ 40 ¦ капвложения ¦Местн. бюджет ¦ ¦ ¦ 40¦ ¦ 32,5 ¦

¦ ¦с. Мурзицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦1.3.¦Во Дворце культуры г.¦ 70 ¦ капвложения ¦Местн. бюджет ¦ ¦ 70¦ ¦ ¦ 200,8 ¦

¦ ¦Кулебаки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦1.4.¦В центре досуга г.¦ 70 ¦ капвложения ¦Местн. бюджет ¦ ¦ 70¦ ¦ ¦ 63,6 ¦

¦ ¦Кулебаки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦1.5.¦В Меляевском ДК ¦ 40 ¦ капвложения ¦Местн. бюджет ¦ ¦ ¦ 40¦ ¦ 89 ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦2. ¦Приобретение и установка¦ 850 ¦ НИОКР ¦ 400 - обл. ¦ ¦ 500¦ 350¦ ¦1700 ¦

¦ ¦теплосчетчиков в¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ 450 - местн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦3. ¦Приобретение и установка¦ 450 ¦ НИОКР ¦ 200 - обл. ¦ 150¦ 150¦ 150¦ ¦ 470 ¦

¦ ¦водосчетчиков в¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ 250 - местн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦4. ¦Оборудование приборами¦ 690 ¦ капвложения ¦ Местный ¦ 70¦ 210¦ 70¦ 340¦ 230 ¦

¦ ¦учета отопительных и¦ ¦ ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водопроводных сетей¦ ¦ ¦ спецсредства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ЛПУ ¦ ¦ ¦ ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦В детской больнице ¦ 70 ¦ капвложения ¦ -“- ¦ 70¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦Во 2-й городской¦ 210 ¦ капвложения ¦ -“- ¦ ¦ 210¦ ¦ ¦ 60 ¦“br>
¦ ¦больнице ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦В инфекционном отделении¦ 70 ¦ капвложения ¦ -“- ¦ ¦ ¦ 70¦ ¦ 25 ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦ЦРБ ¦ 340 ¦ капвложения ¦ -“- ¦ ¦ ¦ ¦ 340¦ 120 ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦5. ¦Установка водомеров ¦ 23 ¦ капвложения ¦ Собственные ¦ 23¦ ¦ ¦ ¦ 2,09 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦5.1.¦Дворец культуры ¦ 8 ¦ капвложения ¦ Собственные ¦ 8¦ ¦ ¦ ¦ 0,63 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦5.2.¦Центр досуга ¦ 8 ¦ капвложения ¦ -“- ¦ 8¦ ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦5.3.¦МОУ ДОД “ДХШ“ ¦ 7 ¦ капвложения ¦ -“- ¦ 7¦ ¦ ¦ ¦ 0,96 ¦

+----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 2273 ¦ ¦ ¦ 243¦1040¦ 650¦ 340¦2840,59 ¦

L----+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+---------

Приложение 4

к целевой программе

“Энергосбережение на территории

Кулебакского района на 2007 - 2010 годы“

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

К РАЗДЕЛУ “ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,

ПЕРЕВОД С ЦЕНТРАЛЬНОГО НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ“

----T----------------------T----------T-------------T-------------T-------------------T--------¬

¦ N ¦Наименование проекта ¦ Сметная ¦ Направление ¦ Источн. ¦ Объемы ¦Экономия¦

¦п/п¦ ¦стоимость,¦ расходов: ¦ финансир.: ¦ финансирования, ¦ (тыс. ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦- капвложения¦ - ф/б ¦ тыс. руб. ¦ руб.) ¦

¦ ¦ ¦ Ввод ¦ - НИОКР ¦ - обл/б +----T----T----T----+ ¦

¦ ¦ ¦ мощности ¦ - прочие ¦ - м/б ¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦

¦ ¦ ¦ (МВт, ¦ ¦ - собств. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Гкал) ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заемн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+-------------+----+----+----+----+--------+

¦1. ¦Установка блочной¦ 5605 ¦Капвложения ¦Обл. бюджет, ¦ ¦ ¦5605¦ ¦ 1367,2 ¦

¦ ¦газовой котельной у¦ 2,8 МВт ¦ ¦заемные ср-ва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школы N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+-------------+----+----+----+----+--------+

¦2. ¦Установка котельной¦ 13670 ¦Капвложения ¦ Областн. ¦5270¦2800¦2800¦2800¦ 4500 ¦

¦ ¦ТМА-11-2,5 в п.¦ 5,0 МВт ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Гремячево-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+-------------+----+----+----+----+--------+

¦3. ¦Установка автономной¦ 300 ¦Капвложения ¦Заемные ср-ва¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ 730,9 ¦

¦ ¦системы отопления, ГВС¦ 0,1 МВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здания детского дома¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по ул. Урицкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+-------------+----+----+----+----+--------+

¦4. ¦Установка автономной¦ 400 ¦Капвложения ¦Заемные ср-ва¦ 400¦ ¦ ¦ ¦ 857,4 ¦

¦ ¦системы отопления, ГВС¦ 0,2 МВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здания детского сада¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по ул. Урицкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+-------------+----+----+----+----+--------+

¦5. ¦Замена самодельных¦ 131 ¦Капвложения ¦ Местн. ¦ 18¦ 29¦ ¦ 84¦ 42 ¦

¦ ¦электрокотлов на¦ ¦ ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦промышленные в ЛПУ (п.¦ ¦ ¦спецсредства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Велетьма, с. Теплово) ¦ ¦ ¦ ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+-------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 20106 ¦ ¦ ¦5988¦2829¦8405¦2884¦ 7497,5 ¦

L---+----------------------+----------+-------------+-------------+----+----+----+----+---------

Приложение 5

к целевой программе

“Энергосбережение на территории

Кулебакского района на 2007 - 2010 годы“

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

К РАЗДЕЛУ “УЛУЧШЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ“

----T----------------T----------T--------------T--------------T-------------------T--------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Сметная ¦ Направление ¦ Источн. ¦ Объемы ¦Экономия¦

¦п/п¦ проекта ¦стоимость,¦ расходов: ¦финансирован.:¦ финансирования, ¦ (тыс. ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦- капвложения ¦ - ф/б ¦ тыс. руб. ¦ руб.) ¦

¦ ¦ ¦ Ввод ¦ - НИОКР ¦ - обл/б +----T----T----T----+ ¦

¦ ¦ ¦ мощности ¦ - прочие ¦ - м/б ¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦

¦ ¦ ¦ (МВт, ¦ ¦ - собств. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Гкал) ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- заемн. ср-ва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦1. ¦Реконструкция ¦ 3200 ¦ Капвложения ¦ Обл. бюджет ¦ 400¦ 400¦ 400¦ 400¦ 56,6 ¦

¦ ¦кровли 4 -¦ ¦ ¦Собств. ср-ва ¦ 400¦ 400¦ 400¦ 400¦ ¦

¦ ¦18-квартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦домов в п.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Гремячево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦2. ¦Ремонт оконных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦МОУ ДОД “ДХШ“ ¦ 30 ¦ Капвложения ¦Собств. ср-ва ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ 5,4 ¦

+---+----------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦3. ¦Ремонт дверей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦Мурзицкая ¦ 3 ¦ Капвложения ¦Собств. ср-ва ¦ 3¦ ¦ ¦ ¦ 3,9 ¦

¦ ¦библиотека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦Районный дом¦ 10 ¦ -“- ¦ -“- ¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ 16,3 ¦

¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦4. ¦Ремонт полов:¦ 50 ¦ -“- ¦Местный бюдж. ¦ ¦ 50¦ ¦ ¦ 24,4 ¦

¦ ¦РДК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦5. ¦Замена стекла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦Центр досуга ¦ 10 ¦ Капвложения ¦Собств. ср-ва ¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ 21,2 ¦

+---+----------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦Районный дом¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 3¦ ¦ ¦ 11 ¦

¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦Библиотеки ЦБС ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 3¦ ¦ ¦ 4 ¦

+---+----------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦Дворец культуры ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ 67 ¦

+---+----------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 3319 ¦ ¦ ¦ 843¦ 866¦ 810¦ 800¦ 209,8 ¦

L---+----------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+---------

Приложение 6

к целевой программе

“Энергосбережение на территории

Кулебакского района на 2007 - 2010 годы“

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

К РАЗДЕЛУ “УСТАНОВКА ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ“

----T----------------------T----------T-------------T--------------T----------------------T--------¬

¦ N ¦ Наименование проекта ¦ Сметная ¦ Направление ¦ Источн. ¦ Объемы ¦Экономия¦

¦п/п¦ ¦стоимость,¦ расходов: ¦финансирован.:¦ финансирования, ¦ (тыс. ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦- капвложения¦ - ф/б ¦ тыс. руб. ¦ руб.) ¦

¦ ¦ ¦ Ввод ¦ - НИОКР ¦ - обл/б +----T-------T----T----+ ¦

¦ ¦ ¦ мощности ¦ - прочие ¦ - м/б ¦2007¦ 2008 ¦2009¦2010¦ ¦

¦ ¦ ¦ (МВт, ¦ ¦ - собств. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Гкал) ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- заемн. ср-ва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+--------------+----+-------+----+----+--------+

¦1. ¦Установка ¦ 230,32 ¦ капвложения ¦Собств. ср-ва ¦ ¦ 230,32¦ ¦ ¦ 77,3 ¦

¦ ¦преобразователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦частоты на вентиляторе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦котла N 1 котельной по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Серова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+--------------+----+-------+----+----+--------+

¦2. ¦Установка ¦ 355,9 ¦ капвложения ¦Собств. ср-ва ¦ ¦ 355,9¦ ¦ ¦ 128,8 ¦

¦ ¦преобразователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦частоты на дымососе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦котла N 1 котельной по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Серова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+--------------+----+-------+----+----+--------+

¦3. ¦Установка ¦ 104,04 ¦ капвложения ¦Собств. ср-ва ¦ ¦ 104,04¦ ¦ ¦ 25,7 ¦

¦ ¦преобразователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦частоты на центральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тепловом пункте N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+--------------+----+-------+----+----+--------+

¦4. ¦Применение ¦ 720 ¦ капвложения ¦ Обл. бюджет ¦ ¦ 360¦ 360¦ ¦ 57,4 ¦

¦ ¦частотно-регулируемого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦привода насосов на КНС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+--------------+----+-------+----+----+--------+

¦5. ¦Применение ¦ 1020 ¦ капвложения ¦ Обл. бюджет ¦ ¦ 1020¦ ¦ ¦ 574,6 ¦

¦ ¦частотно-регулируемого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦привода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦турбокомпрессоров КОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+--------------+----+-------+----+----+--------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом

документа.

¦7. ¦Реконструкция ¦ 800 ¦ капвложения ¦ Обл. бюджет ¦ 200¦ 600¦ ¦ ¦ 629,2 ¦

¦ ¦хоз.-питьевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоснабжения п.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Гремячево-2 с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦частотно-регулируемого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦привода насосов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦первого подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+--------------+----+-------+----+----+--------+

¦8. ¦Приобретение и¦ 700 ¦ капвложения ¦ Обл. бюджет ¦ ¦ 700¦ ¦ ¦ 120 ¦

¦ ¦установка 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦преобразователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦частоты вращения эл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦двигателей с датчиком¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-------------+--------------+----+-------+----+----+--------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 3930,26 ¦ ¦ ¦ 200¦3370,26¦ 360¦ ¦ 1613 ¦

L---+----------------------+----------+-------------+--------------+----+-------+----+----+---------

Приложение 7

к целевой программе

“Энергосбережение на территории

Кулебакского района на 2007 - 2010 годы“

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

К РАЗДЕЛУ “СОВРЕМЕННЫЕ ТИПЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ“

-----T----------------------T----------T-------------T--------------T---------------------T----------¬

¦ N ¦Наименование проекта ¦ Сметная ¦ Направление ¦ Источн. ¦ Объемы ¦ Экономия ¦

¦п/п ¦ ¦стоимость,¦ расходов: ¦финансирован.:¦ финансирования, ¦ (тыс. ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦- капвложения¦ - ф/б ¦ тыс. руб. ¦ руб.) ¦

¦ ¦ ¦ Ввод ¦ - НИОКР ¦ - обл/б +----T------T----T----+ ¦

¦ ¦ ¦ мощности ¦ - прочие ¦ - м/б ¦2007¦2008 ¦2009¦2010¦ ¦

¦ ¦ ¦ (МВт, ¦ ¦ - собств. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Гкал) ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- заемн. ср-ва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------+-------------+--------------+----+------+----+----+----------+

¦1. ¦Изоляция теплотрассы¦ 4089,8 ¦капвложения ¦Местн. бюджет,¦ ¦4089,8¦ ¦ ¦ 3896,5 ¦

¦ ¦от котельной N 11 по¦ ¦ ¦заемные ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ул. Серова до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центрального теплового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пункта N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------+-------------+--------------+----+------+----+----+----------+

¦2. ¦Изоляция новой¦ 3600 ¦капвложения ¦ Обл. бюджет ¦ 700¦ 700 ¦ 700¦ 700¦ 1782,2 ¦

¦ ¦теплотрассы в¦ ¦ ¦Собст. ср-ва ¦ 200¦ 200 ¦ 200¦ 200¦ ¦

¦ ¦соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦измененной схемой в п.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Гремячево-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------+-------------+--------------+----+------+----+----+----------+

¦3. ¦Замена системы¦ 380 ¦капвложения ¦ Местный ¦ ¦ 240 ¦ 140¦ ¦ 45 ¦

¦ ¦отопления с¦ ¦ ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦применением труб ПВХ¦ ¦ ¦спецсредства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦во 2-й гор. больнице ¦ ¦ ¦ ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------+-------------+--------------+----+------+----+----+----------+

¦4. ¦Замена теплотрасс с¦ 280 ¦капвложения ¦ Местный ¦ ¦ 120 ¦ 160¦ ¦ 65 ¦

¦ ¦применением ¦ ¦ ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦современных ¦ ¦ ¦спецсредства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦утеплителей на¦ ¦ ¦ ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отделениях ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+----------------------+----------+-------------+--------------+----+------+----+----+----------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 8349,8 ¦ ¦ ¦ 900¦5349,8¦1200¦ 900¦ 5788,7 ¦

L----+----------------------+----------+-------------+--------------+----+------+----+----+-----------

Приложение 8

к целевой программе

“Энергосбережение на территории

Кулебакского района на 2007 - 2010 годы“

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

К РАЗДЕЛУ “ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В СИСТЕМАХ ОСВЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ“

-----T-----------------T----------T-------------T--------------T-------------------T--------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Сметная ¦ Направление ¦ Источн. ¦ Объемы ¦Экономия¦

¦п/п ¦ проекта ¦стоимость,¦ расходов: ¦финансирован.:¦ финансирования, ¦ (тыс. ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦- капвложения¦ - ф/б ¦ тыс. руб. ¦ руб.) ¦

¦ ¦ ¦ Ввод ¦ - НИОКР ¦ - обл/б +----T----T----T----+ ¦

¦ ¦ ¦ мощности ¦ - прочие ¦ - м/б ¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦

¦ ¦ ¦ (МВт, ¦ ¦ - собств. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Гкал) ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- заемн. ср-ва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+----------+-------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦1. ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы освещения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с применением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энергоэффективных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦светильников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+----------+-------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦1.1.¦Центр досуга,¦ 16,2 ¦капвложения ¦Собств. ср-ва ¦16,2¦ ¦ ¦ ¦ 17,7 ¦

¦ ¦РДК, Уки И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+----------+-------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦1.2.¦Детская школа¦ 22,3 ¦капвложения ¦Местн. бюджет ¦ ¦22,3¦ ¦ ¦ 24,4 ¦

¦ ¦искусств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центральная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦библиотека, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центральная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦библиотека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+----------+-------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦1.3.¦Дворец культуры ¦ 42 ¦ -“- ¦Собств. ср-ва ¦ ¦ ¦ 42¦ ¦ 31 ¦

+----+-----------------+----------+-------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦1.4.¦Городской парк ¦ 150 ¦ -“- ¦Местн. бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 150¦ 66,2 ¦

+----+-----------------+----------+-------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦1.5.¦Учреждения ЛПУ ¦ 114 ¦ -“- ¦ Местный ¦30 ¦22 ¦ 30¦ 32¦ 45 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, спец. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+----------+-------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 344,5 ¦ ¦ ¦46,2¦44,3¦ 72¦ 182¦ 184,3 ¦

L----+-----------------+----------+-------------+--------------+----+----+----+----+---------

Приложение 9

к целевой программе

“Энергосбережение на территории

Кулебакского района на 2007 - 2010 годы“

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

К РАЗДЕЛУ “ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА“

----T-------------------T----------T--------------T--------------T-------------------T--------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Сметная ¦ Направление ¦ Источн. ¦ Объемы ¦Экономия¦

¦п/п¦ проекта ¦стоимость,¦ расходов: ¦финансирован.:¦ финансирования, ¦ (тыс. ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦- капвложения ¦ - ф/б ¦ тыс. руб. ¦ руб.) ¦

¦ ¦ ¦ Ввод ¦ - НИОКР ¦ - обл/б +----T----T----T----+ ¦

¦ ¦ ¦ мощности ¦ - прочие ¦ - м/б ¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦

¦ ¦ ¦ (МВт, ¦ ¦ - собств. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Гкал) ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- заемн. ср-ва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦1. ¦Приобретение и¦ 450 ¦ капвложения ¦ Обл. бюджет, ¦ ¦450 ¦ ¦ ¦ 1000 ¦

¦ ¦установка ¦ ¦ ¦заемные ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воздуходувки ТВ-1,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с эл. двигателем 11¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦2. ¦Приобретение и¦ 500 ¦ капвложения ¦ Обл. бюджет, ¦ ¦500 ¦ ¦ ¦ 1200 ¦

¦ ¦установка 2¦ ¦ ¦заемные ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насосных агрегатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ФГ-450 с эл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦двигателем 75 кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 950 ¦ ¦ ¦ ¦950 ¦ ¦ ¦ 2200 ¦

L---+-------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+---------

Приложение 10

к целевой программе

“Энергосбережение на территории

Кулебакского района на 2007 - 2010 годы“

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

К РАЗДЕЛУ “ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ“

----T------------------------T----------T--------------T--------------T-------------------T--------¬

¦ N ¦ Наименование проекта ¦ Сметная ¦ Направление ¦ Источн. ¦ Объемы ¦Экономия¦

¦п/п¦ ¦стоимость,¦ расходов: ¦финансирован.:¦ финансирования, ¦ (тыс. ¦

¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦- капвложения ¦ - ф/б ¦ тыс. руб. ¦ руб.) ¦

¦ ¦ ¦ Ввод ¦ - НИОКР ¦ - обл/б +----T----T----T----+ ¦

¦ ¦ ¦ мощности ¦ - прочие ¦ - м/б ¦2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦

¦ ¦ ¦ (МВт, ¦ ¦ - собств. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Гкал) ¦ ¦ ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- заемн. ср-ва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦1. ¦Приобретение и установка¦ 450 ¦ капвложения ¦Местный бюджет¦ ¦ 150¦ 150¦ 150¦ 225 ¦

¦ ¦энергосберегающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦светильников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+--------+

¦ ¦ИТОГО ¦ 450 ¦ ¦ ¦ ¦ 150¦ 150¦ 150¦ 225 ¦

L---+------------------------+----------+--------------+--------------+----+----+----+----+---------