Законы и постановления РФ

Распоряжение администрации Сергачского района от 16.12.2004 N 1458-р “О мерах по повышению эффективности использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий Сергачского района“ (вместе с “Программой деятельности муниципального предприятия Сергачского района“)

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГАЧСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 декабря 2004 г. N 1458-р

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРГАЧСКОГО РАЙОНА

В целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий Сергачского района, и в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях“:

1. Утвердить правила разработки Программы деятельности и определения подлежащей перечислению в районный бюджет части прибыли муниципальных предприятий Сергачского района (приложение 1).

2. При утверждении Программы деятельности и определении подлежащей перечислению в районный бюджет прибыли муниципальных предприятий руководствоваться планируемой суммой доходов районного бюджета, формируемых за счет части прибыли всех подведомственных муниципальных предприятий, уточненной при
подготовке проекта районного бюджета на соответствующий год.

3. Руководителям муниципальных предприятий представить:

- план финансово-экономической деятельности МП на 2005 год в срок до 20.12.2004;

- программу деятельности МП установленного образца в срок до 20.01.2005.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на комитет имущественных отношений администрации Сергачского района (А.Н. Лохина).

И.о. главы местного самоуправления

Е.М.СОКОЛОВ

Приложение 1

к распоряжению

администрации Сергачского района

от 16.12.2004 N 1458-р

ПРОГРАММА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СЕРГАЧСКОГО РАЙОНА

_____________________________________________

(наименование предприятия)

на 200_ год

-----------------------------------------------------------------¬

¦ Сведения о предприятии ¦

+--------------------------------------T-------------------------+

¦1. Полное официальное наименование¦ ¦

¦предприятия ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦2. Свидетельство о внесении в реестр¦ ¦

¦муниципального имущества ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦Реестровый номер ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦Дата присвоения реестрового номера ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦3. Юридический адрес (местонахождение)¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦4. Почтовый адрес ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦5. Отрасль ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦6. Основной вид деятельности ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦7. Размер уставного фонда ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦8. Балансовая стоимость недвижимого¦ ¦

¦имущества, переданного в хозяйственное¦ ¦

¦ведение предприятия ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦9. Телефон ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦ Сведения о руководителе предприятия ¦

+--------------------------------------T-------------------------+

¦10. Ф.И.О. руководителя предприятия и¦ ¦

¦занимаемая им должность ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦11. Сведения о контракте, заключенном¦ ¦

¦с руководителем предприятия ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦Дата контракта ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦Номер контракта ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦Наименование органа исполнительной¦ ¦

¦власти, заключившего контракт ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦12. Срок действия контракта,¦ ¦

¦заключенного с руководителем¦ ¦

¦предприятия ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦Начало ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦Окончание ¦ ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦13. Телефон ¦ ¦

L--------------------------------------+--------------------------

Раздел 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ

И В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА

1.1. _____________________________________________________________

(указывается информация о выполнении Программы в предыдущем

__________________________________________________________________

году, о ходе реализации Программы деятельности предприятия в

__________________________________________________________________

текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

__________________________________________________________________

1.2. ______________________________________________________________

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

__________________________________________________________________

фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

(тыс. руб.)

-------T-----------T--------T---------------------T-------------------------------¬

¦ ¦Мероприятие¦Источник¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый эффект ¦

¦ ¦ ¦финанси-+-----T---------------+------T-----------T------------+

¦ ¦ ¦рования ¦ за ¦ в том числе ¦плани-¦ год, ¦второй год, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ год +---T---T---T---+руемый¦ следующий ¦следующий за¦

¦ ¦ ¦ ¦всего¦I ¦II ¦III¦IV ¦год ¦ за ¦планируемым ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦планируемым¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦1. Снабженческо-сбытовая сфера ¦

+---------------------------------------------------------------------------------+

¦1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+------T-----------T--------T-----T---T---T---T---T------T-----------T------------+

¦1.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+------T-----------T--------T-----T---T---T---T---T------T-----------T------------+

¦1.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦1.3. Повышение квалификации кадров ¦

+------T-----------T--------T-----T---T---T---T---T------T-----------T------------+

¦1.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦Итого по подразделу, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦2. Производственная сфера ¦

+---------------------------------------------------------------------------------+

¦2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+------T-----------T--------T-----T---T---T---T---T------T-----------T------------+

¦2.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+------T-----------T--------T-----T---T---T---T---T------T-----------T------------+

¦2.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦2.3. Повышение квалификации кадров ¦ ¦

+------T-----------T--------T-----T---T---T---T---T------T-----------+------------+

¦2.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦Итого по подразделу, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦3. Финансово-инвестиционная сфера ¦

+---------------------------------------------------------------------------------+

¦3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+------T-----------T--------T-----T---T---T---T---T------T-----------T------------+

¦3.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+------T-----------T--------T-----T---T---T---T---T------T-----------T------------+

¦3.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦3.3. Повышение квалификации кадров ¦

+------T-----------T--------T-----T---T---T---T---T------T-----------T------------+

¦3.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦Итого по подразделу, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦4. Социальная сфера ¦

+---------------------------------------------------------------------------------+

¦4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+------T-----------T--------T-----T---T---T---T---T------T-----------T------------+

¦4.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+------T-----------T--------T-----T---T---T---T---T------T-----------T------------+

¦4.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦4.3. Повышение квалификации кадров ¦

+------T-----------T--------T-----T---T---T---T---T------T-----------T------------+

¦4.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------+--------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦Итого по подразделу, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦Итого по всем мероприятиям,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+------------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

L---------------------------+-----+---+---+---+---+------+-----------+-------------

Примечания. 1. В подраздел 1 “Снабженческо-сбытовая сфера“ включаются следующие мероприятия:

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 “Производственная сфера“ включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 “Финансово-инвестиционная сфера“ включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных капитальных вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 “Социальная сфера“ включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе “Ожидаемый эффект“ приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел 3. БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

(ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)

(тыс. руб.)

------T----------------------------------T-----------------------¬

¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦

¦ ¦ +---T---T---T---T-------+

¦ ¦ ¦ I ¦II ¦III¦IV ¦за год ¦

¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ 1. Доходы муниципального предприятия ¦

+-----T----------------------------------T---T---T---T---T-------+

¦10000¦ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦11000¦Остатки средств на счетах на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦12000¦ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦12100¦Выручка (нетто) от реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продукции (работ, услуг) (стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦010, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13000¦ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13100¦Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13110¦Проценты к получению (стр. 060,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13111¦по облигациям, депозитам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственным ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13112¦за предоставление в пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13113¦за использование кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организацией денежных средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящихся на счете организации в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦этой кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13120¦Доходы от участия в других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организациях (доходы, связанные с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участием в уставных капиталах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦других организаций) (стр. 080,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13130¦Прочие операционные доходы (стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦090, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13131¦прибыль, полученная (подлежащая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦получению) в результате совместной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности (по договору простого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦товарищества) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13132¦сумма вознаграждения за переданное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в общее владение и (или)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пользование имущество или возврат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имущества при его разделе сверх¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦величины вклада (в части денежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13133¦сумма дохода, определенная к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦получению в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦условиями договора продажи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основных средств или иных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13200¦Внереализационные доходы (стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦120, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13201¦штрафные санкции и возмещение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦причиненных организации убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13202¦выявленная в плановом периоде¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прибыль прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13203¦суммы кредиторской и депонентской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности, по которым истек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦срок исковой давности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13204¦курсовые разницы суммы дооценки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦активов, принятие к учету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦излишнего имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13205¦безвозмездное получение активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13300¦Чрезвычайные доходы (стр. 170,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13301¦суммы страхового возмещения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦покрытия из других источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13302¦стоимость материальных ценностей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦остающихся от списания непригодных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦к восстановлению и дальнейшему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦использованию активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13400¦Кредиты и займы (кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦договоры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13500¦Бюджетные ассигнования и иное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целевое финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13501¦за счет средств федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13502¦за счет средств областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦13503¦за счет средств местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ 2. Расходы муниципального предприятия ¦

+-----T----------------------------------T---T---T---T---T-------+

¦20000¦РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦2.1. Капитальные расходы ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦2.1.1. Направление расходов ¦

+-----T----------------------------------T---T---T---T---T-------+

¦21000¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦21100¦Расходы на создание либо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение имущества, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦“роизводственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦21200¦Расходы на проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реконструкции и модернизации, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦том числе в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦21300¦Финансовые вложения, в том числе в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ¦

+-----T----------------------------------T---T---T---T---T-------+

¦21000¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляемые за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦2.2. Текущие расходы ¦

+-----T----------------------------------T---T---T---T---T-------+

¦22000¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦22100¦Расходы на производство продукции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦22200¦Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦22300¦Управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦22400¦Операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦22410¦Проценты к уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦22420¦Прочие операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦22501¦штрафы, пени, неустойки за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нарушение условий договоров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возмещение причиненных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организацией убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦22502¦выявленные убытки прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦22503¦суммы дебиторской задолженности, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отношении которых истек срок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦исковой давности, и прочие долги,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нереальные для взыскания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦ ¦Непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦22600¦Затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦22700¦Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦22701¦Отчисления от прибыли в районный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦22800¦Выплаты по кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦30000¦ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦31000¦Остатки средств на счетах на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+----------------------------------+---+---+---+---+--------

Раздел 4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности

______________________________________________________

(наименование предприятия)

на _______________________ год

(планируемый период)

(тыс. рублей)

---T--------------------------------------T---T---T---T---T------¬

¦ ¦ ¦ I ¦II ¦III¦IV ¦За год¦

¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦

+--+--------------------------------------+---+---+---+---+------+

¦1.¦Выручка (нетто) от продажи товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продукции, работ, услуг (за вычетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦налога НДС, акцизов и др. обязательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+--------------------------------------+---+---+---+---+------+

¦2.¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+--------------------------------------+---+---+---+---+------+

¦3.¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+--------------------------------------+---+---+---+---+------+

¦4.¦Часть прибыли, подлежащая перечислению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в районный бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+--------------------------------------+---+---+---+---+-------

--------------------------------

<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в районный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия в предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности

______________________________________________________

(наименование предприятия)

на _______________________ год

(планируемый период)

(тыс. рублей)

-----T-----------------------------------T---T---T---T---T-------¬

¦ ¦ ¦ I ¦II ¦III¦IV ¦За год ¦

¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦

+----+-----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦1. ¦Объем производства в натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выражении по основным видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦1.2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦1.3.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦1.4.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦1.5.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦2. ¦Среднесписочная численность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦3. ¦Среднемесячная заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦4. ¦Затраты на социальное обеспечение и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранение (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+---+---+---+---+-------+

¦5. ¦Затраты на реализацию экологических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+-----------------------------------+---+---+---+---+--------

3. Прогноз показателей экономической

эффективности деятельности

______________________________________________________

(наименование предприятия)

на _______________________ год

(планируемый период)

(тыс. рублей)

----T----------------------------------T------------T------------¬

¦ ¦ ¦ __________ ¦ __________ ¦

¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦

¦ ¦ ¦(год, ¦(второй год,¦

¦ ¦ ¦следующий за¦следующий за¦

¦ ¦ ¦планируемым)¦планируемым)¦

+---+----------------------------------+------------+------------+

¦1. ¦Выручка (нетто) от продажи¦ ¦ ¦

¦ ¦товаров, продукции, работ, услуг¦ ¦ ¦

¦ ¦(за вычетом налога НДС, акцизов и¦ ¦ ¦

¦ ¦др. обязательных платежей) ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+------------+------------+

¦2. ¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+------------+------------+

¦3. ¦Чистые активы ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------+------------+------------+

¦4. ¦Часть прибыли, подлежащая¦ ¦ ¦

¦ ¦перечислению в районный бюджет <*>¦ ¦ ¦

L---+----------------------------------+------------+-------------

--------------------------------

<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в районный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия в предшествующий год.

Примечания. 1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий Программы, а также прогнозов социально-экономического развития района.