Постановление городской Думы г. Дзержинска от 24.11.2004 N 729 “О внесении изменений в постановление городской Думы от 22.03.2004 N 620 “О городском бюджете на 2004 год“
Вступил в силу с 24 ноября 2004 года (пункт 2 данного документа).ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2004 г. N 729
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 22.03.2004 N 620 “О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2004 ГОД“
В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Дзержинске Нижегородской области, утвержденным постановлением городской Думы от 09.10.2001 N 106, городская Дума постановляет:
1. Внести в постановление городской Думы от 22.03.2004 N 620 “О городском бюджете на 2004 год“ следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: “Утвердить городской бюджет на 2004 год по расходам в сумме 1272321,0 тыс. руб., по доходам в сумме 1166646,0 тыс. руб. и предельный размер дефицита 105675,0 тыс. руб.“.
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
Пункт “6. Учесть в городском бюджете поступления доходов по основным источникам в следующих размерах:
--------------T-------------------------------------------T---------¬
¦Классификация¦ Наименование групп, подгрупп ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ и статей доходов ¦тыс. руб.¦
+-------------+-------------------------------------------+---------+
¦ 1000000 ¦1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 747995 ¦
¦ 1010000 ¦1.1. Налоги на прибыль ¦ 554426 ¦
¦ 1010100 ¦1.1.1. Налог на прибыль организаций ¦ 145217 ¦
¦ 1010102 ¦1.1.1.1. Налог на прибыль организаций,¦ 115722 ¦
¦ ¦зачисляемый в бюджеты субъектов Российской¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦
¦ 1010110 ¦1.1.1.2. Налог на прибыль организаций,¦ 29495 ¦
¦ ¦зачисляемый в местные бюджеты ¦ ¦
¦ 1010200 ¦1.1.2. Налог на доходы физических лиц ¦ 402849 ¦
¦ 1010400 ¦1.1.3. Налог на игорный бизнес ¦ 6360 ¦
¦ 1020000 ¦1.2. Налоги на товары и услуги.¦ 4761 ¦
¦ ¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ ¦
¦ 1020200 ¦1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам¦ 1017 ¦
¦ ¦(продукции) и отдельным видам минерального¦ ¦
¦ ¦сырья, производимым на территории¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦
¦ 1020215 ¦1.2.1.1. Вина ¦ 255 ¦
¦ 1020220 ¦1.2.1.2. Алкогольная продукция с объемной¦ 611 ¦
¦ ¦долей этилового спирта свыше 25 процентов¦ ¦
¦ ¦(за исключением вин) ¦ ¦
¦ 1020230 ¦1.2.1.3. Алкогольная продукция с объемной¦ 99 ¦
¦ ¦долей этилового спирта свыше 9 до 25¦ ¦
¦ ¦процентов включительно (за исключением вин)¦ ¦
¦ 1020250 ¦1.2.1.4. Алкогольная продукция с объемной¦ 52 ¦
¦ ¦долей этилового спирта свыше 9 процентов¦ ¦
¦ ¦(за исключением вин) в части сумм по¦ ¦
¦ ¦расчетам за 2003 год ¦ ¦
¦ 1020700 ¦1.2.2. Налог с продаж (в части сумм по¦ 3744 ¦
¦ ¦расчетам за 2003 год и погашения¦ ¦
¦ ¦задолженности прошлых лет) ¦ ¦
¦ 1030000 ¦1.3. Налоги на совокупный доход ¦ 32783 ¦
¦ 1030100 ¦1.3.1. Единый налог, взимаемый в связи с¦ 8787 ¦
¦ ¦применением упрощенной системы¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦ ¦
¦ 1030200 ¦1.3.2. Единый налог на вмененный доход для¦ 23996 ¦
¦ ¦отдельных видов деятельности ¦ ¦
¦ 1040000 ¦1.4. Налоги на имущество ¦ 85091 ¦
¦ 1040100 ¦1.4.1. Налог на имущество физических лиц ¦ 2900 ¦
¦ 1040200 ¦1.4.2. Налог на имущество организаций ¦ 50286 ¦
¦ 1040300 ¦1.4.3. Налог с имущества, переходящего в¦ 326 ¦
¦ ¦порядке наследования или дарения ¦ ¦
¦ 1040600 ¦1.4.4. Налог на имущество предприятий (в¦ 31579 ¦
¦ ¦части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003¦ ¦
¦ ¦год, и погашения задолженности прошлых лет)¦ ¦
¦ 1050000 ¦1.5. Платежи за пользование природными¦ 60582 ¦
¦ ¦ресурсами ¦ ¦
¦ 1050300 ¦1.5.1. Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 400 ¦
¦ 1050700 ¦1.5.2. Земельный налог ¦ 60182 ¦
¦ 1050701 ¦1.5.2.1. Земельный налог за земли¦ 38 ¦
¦ ¦сельскохозяйственного назначения ¦ ¦
¦ 1050702 ¦1.5.2.2. Земельный налог за земли городов и¦ 55667 ¦
¦ ¦поселков ¦ ¦
¦ 1050703 ¦1.5.2.3. Земельный налог за другие земли¦ 4477 ¦
¦ ¦несельскохозяйственного назначения ¦ ¦
¦ 1400000 ¦1.6. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 10352 ¦
¦ 1400100 ¦1.6.1. Государственная пошлина ¦ 5661 ¦
¦ 1400500 ¦1.6.2. Местные налоги и сборы ¦ 4691 ¦
¦ 1400502 ¦1.6.2.1. Целевые сборы с граждан и¦ 1599 ¦
¦ ¦предприятий, учреждений и организаций на¦ ¦
¦ ¦содержание милиции, благоустройство¦ ¦
¦ ¦территорий, на нужды образования и другие¦ ¦
¦ ¦цели (в части погашения задолженности¦ ¦
¦ ¦прошлых лет) ¦ ¦
¦ 1400503 ¦1.6.2.2. Налог на рекламу ¦ 3092 ¦
¦ 2000000 ¦2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 132621 ¦
¦ 2010000 ¦2.1. Доходы от использования имущества,¦ 127765 ¦
¦ ¦находящегося в государственной и¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности, или от¦ ¦
¦ ¦деятельности государственных и¦ ¦
¦ ¦муниципальных организаций ¦ ¦
¦ 2010200 ¦2.1.1. Доходы от сдачи в аренду имущества,¦ 106767 ¦
¦ ¦находящегося в государственной и¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦
¦ 2010202 ¦2.1.1.1. Арендная плата за земли городов и¦ 69000 ¦
¦ ¦поселков ¦ ¦
¦ 2010240 ¦2.1.1.2. Прочие доходы от сдачи в аренду¦ 37767 ¦
¦ ¦имущества, находящегося в государственной и¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦
¦ 2010800 ¦2.1.2. Платежи от государственных и¦ 6035 ¦
¦ ¦муниципальных организаций ¦ ¦
¦ 2010833 ¦2.1.2.1. Перечисление части прибыли,¦ 6035 ¦
¦ ¦остающейся после уплаты налогов и иных¦ ¦
¦ ¦обязательных платежей муниципальных¦ ¦
¦ ¦унитарных предприятий ¦ ¦
¦ 2015600 ¦2.1.3. Плата за негативное воздействие на¦ 6518 ¦
¦ ¦окружающую среду (с зачислением средств в¦ ¦
¦ ¦городской экологический фонд) ¦ ¦
¦ 2019030 ¦2.1.4. Прочие поступления от имущества,¦ 8445 ¦
¦ ¦находящегося в муниципальной собственности,¦ ¦
¦ ¦а также поступления от разрешенных видов¦ ¦
¦ ¦деятельности организаций, зачисляемые в¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦
¦ 2070000 ¦2.2. Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 4856 ¦
¦ 3000000 ¦3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 279512 ¦
¦ 3020000 ¦3.1. От других бюджетов бюджетной системы ¦ 286030 ¦
¦ 3020100 ¦3.1.1. Дотации от других бюджетов бюджетной¦ 6906 ¦
¦ ¦системы Российской Федерации ¦ ¦
¦ 3020200 ¦3.1.2. Субвенции от других бюджетов¦ 279124 ¦
¦ ¦бюджетной системы Российской Федерации ¦ ¦
¦ 3060000 ¦3.2. Средства, передаваемые в целевые¦ -6518 ¦
¦ ¦бюджетные фонды ¦ ¦
¦ 4000000 ¦4. ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ 6518 ¦
¦ 4200000 ¦4.1. Целевые бюджетные фонды субъектов¦ 6518 ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦5. ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 1166646 ¦
L-------------+-------------------------------------------+----------“.
1.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
Пункт “11. Утвердить расходы городского бюджета на 2004 год в следующих суммах:
---------T------------------------------T---------T----------------¬
¦ Функц. ¦ Наименование расходов ¦ Сумма в ¦ В том числе ¦
¦классиф.¦ ¦тыс. руб.+-------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦текущие¦капитал.¦
+--------+------------------------------+---------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------+------------------------------+---------+-------+--------+
¦ 0100 ¦1. Государственное управление¦ 106301 ¦ 100641¦ 5660 ¦
¦ ¦и местное самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0106 ¦1.1. Городская Дума ¦ 10215 ¦ 9659¦ 556 ¦
¦ 0106 ¦1.2. Администрация города ¦ 96086 ¦ 90982¦ 5104 ¦
¦ 0500 ¦2. Правоохранительная¦ 2700 ¦ ¦ 2700 ¦
¦ ¦деятельность и обеспечение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности государства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0501 ¦- программа “Повышение¦ 2700 ¦ ¦ 2700 ¦
¦ ¦эффективности борьбы с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преступностью и материально-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технического обеспечения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности УВД г. Дзержинска¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2004 г.“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0700 ¦3. Промышленность, энергетика¦ 12794 ¦ ¦ 12794 ¦
¦ ¦и строительство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0707 ¦3.1. Ипотечное кредитование ¦ 1376 ¦ ¦ 1376 ¦
¦ 0707 ¦3.2. Государственные¦ 11418 ¦ ¦ 11418 ¦
¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- программа “Организация¦ 500 ¦ ¦ 500 ¦
¦ ¦работы наземного пассажирского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта на период 2003 -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0800 ¦4. Сельское хозяйство ¦ 941 ¦ 941¦ ¦
¦ 0802 ¦4.1. Земельные ресурсы (КУМИ) ¦ 250 ¦ 250¦ ¦
¦ 0805 ¦4.2. ГУНО “Госветуправление г.¦ 691 ¦ 691¦ ¦
¦ ¦Дзержинска“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1000 ¦5. Транспорт, дорожное¦ 39190 ¦ 39190¦ ¦
¦ ¦хозяйство, связь и информатика¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1001 ¦5.1. Автомобильный транспорт ¦ 14470 ¦ 14470¦ ¦
¦ 1004 ¦5.2. Водный транспорт ¦ 300 ¦ 300¦ ¦
¦ 1005 ¦5.3. Электротранспорт ¦ 24220 ¦ 24220¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- программа “Организация¦ 2000 ¦ 2000¦ ¦
¦ ¦работы наземного пассажирского¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта на период 2003 -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1006 ¦5.4. Связь ¦ 200 ¦ 200¦ ¦
¦ 1200 ¦6. Жилищно-коммунальное¦ 268292 ¦ 248956¦ 19336 ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1201 ¦6.1. Жилищное хозяйство ¦ 20491 ¦ 12155¦ 8336 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- программа “Техническое¦ 4460 ¦ ¦ 4460 ¦
¦ ¦оснащение лифтового¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства г. Дзержинска¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системами диспетчеризации и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностики “Обь“ на 2004 -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1202 ¦6.2. Коммунальное хозяйство ¦ 247801 ¦ 236801¦ 11000 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Программа совершенствования¦ 3140 ¦ 3140¦ ¦
¦ ¦дорожных условий и внедрения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технических средств¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирования дорожного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения в г. Дзержинске на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2003 - 2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1300 ¦7. Предупреждение и ликвидация¦ 4949 ¦ 4849¦ 100 ¦
¦ ¦последствий чрезвычайных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1302 ¦7.1. Предупреждение и¦ 3008 ¦ 2908¦ 100 ¦
¦ ¦ликвидация последствий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦7.1.1. Содержание аварийно-¦ 2508 ¦ 2408¦ 100 ¦
¦ ¦спасательного отряда при¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управлении ГО и ЧС ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- программа “Развитие¦ 200 ¦ 200¦ ¦
¦ ¦гражданской обороны, снижение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рисков и последствий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природного и техногенного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера и обеспечение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарной безопасности г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дзержинска на 2004 - 2006 гг.“¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦7.1.2. Расходы на создание¦ 500 ¦ 500¦ ¦
¦ ¦целевого финансового резерва¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для предупреждения и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидации чрезвычайных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1304 ¦7.2. 2-й отряд Государственной¦ 1941 ¦ 1941¦ ¦
¦ ¦противопожарной службы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- программа “Развитие¦ 692 ¦ 692¦ ¦
¦ ¦гражданской обороны, снижение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рисков и последствий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природного и техногенного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера и обеспечение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарной безопасности г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дзержинска на 2004 - 2006 гг.“¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1400 ¦8. Образование ¦ 475580 ¦ 451923¦ 23657 ¦
¦ 01 ¦8.1. Дошкольное образование, в¦ 146092 ¦ 142108¦ 3984 ¦
¦ ¦т.ч. детские дошкольные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 02, 07 ¦8.2. Общее образование и¦ 278001 ¦ 260779¦ 17222 ¦
¦ ¦прочие расходы в области¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- программа “Жилье - сиротам¦ 500 ¦ 500¦ ¦
¦ ¦на 2004 - 2006 гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦02, 04, ¦8.3. Образовательные¦ 25268 ¦ 24318¦ 950 ¦
¦ 07 ¦учреждения отдела культуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 02, 07 ¦8.4. Образовательные¦ 15261 ¦ 14185¦ 1076 ¦
¦ ¦учреждения отдела молодежи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 02, 07 ¦8.5. Образовательные¦ 10958 ¦ 10533¦ 425 ¦
¦ ¦учреждения отдела физической¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1500 ¦9. Культура, искусство и¦ 18189 ¦ 17883¦ 306 ¦
¦ ¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1501, ¦9.1. Культура и искусство ¦ 10559 ¦ 10253¦ 306 ¦
¦ 1503 ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1503 ¦- программа “Перспективное¦ 1100 ¦ 930¦ 170 ¦
¦ ¦развитие библиотек ЦБС г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дзержинска на 2003 - 2005 гг.“¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1501 ¦9.2. Театры ¦ 7580 ¦ 7580¦ ¦
¦ 1502 ¦9.3. Кинематография ¦ 50 ¦ 50¦ ¦
¦ 1700 ¦10. Здравоохранение и¦ 211456 ¦ 204075¦ 7381 ¦
¦ ¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1701 ¦10.1. Здравоохранение ¦ 207891 ¦ 200510¦ 7381 ¦
¦ 1703 ¦10.2. Физическая культура и¦ 3565 ¦ 3565¦ ¦
¦ ¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- поддержка футбольной команды¦ 2900 ¦ 2900¦ ¦
¦ ¦“Сибур-Химик“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1800 ¦11. Социальная политика ¦ 31214 ¦ 30764¦ 450 ¦
¦ 1801 ¦11.1. Учреждения социального¦ 24306 ¦ 23856¦ 450 ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1802 ¦11.2. Социальная помощь ¦ 5578 ¦ 5578¦ ¦
¦ 1803 ¦11.3. Молодежная политика ¦ 450 ¦ 450¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- программа “Молодежь¦ 450 ¦ 450¦ ¦
¦ ¦Дзержинска на 2004 - 2007 гг.“¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1806 ¦11.4. Убытки по¦ 880 ¦ 880¦ ¦
¦ ¦сверхгарантированному перечню¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ритуальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1900 ¦12. Обслуживание¦ 19344 ¦ 19344¦ ¦
¦ ¦государственного и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1901 ¦12.1. Обслуживание¦ 19344 ¦ 19344¦ ¦
¦ ¦государственного и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального внутреннего¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долга ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦12.1.1. Выплата процентов по¦ 9718 ¦ 9718¦ ¦
¦ ¦кредитам, полученным внутри¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страны ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦12.1.2. Выплата процентов по¦ 9626 ¦ 9626¦ ¦
¦ ¦бюджетным кредитам (бюджетным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссудам), займам,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставленным бюджетами¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других уровней ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3000 ¦13. Прочие расходы ¦ 65483 ¦ 37283¦ 28200 ¦
¦ 3001 ¦13.1. Резервный фонд ¦ 3000 ¦ 3000¦ ¦
¦ 3004 ¦13.2. Прочие расходы, не¦ 62483 ¦ 34283¦ 28200 ¦
¦ ¦отнесенные к другим¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13.2.1. Горвоенкомат ¦ 824 ¦ 824¦ ¦
¦ ¦13.2.2. Комитет по управлению¦ 35199 ¦ 9499¦ 25700 ¦
¦ ¦муниципальным имуществом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- расходы на содержание КУМИ ¦ 3914 ¦ 3814¦ 100 ¦
¦ ¦- исполнение функций¦ 5685 ¦ 5685¦ ¦
¦ ¦арендодателя ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- расходы по ремонту объектов¦ 25000 ¦ ¦ 25000 ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- целевые расходы по ремонту¦ 600 ¦ ¦ 600 ¦
¦ ¦стадиона “Химик“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13.2.3. МУП “Архитектурно-¦ 579 ¦ 579¦ ¦
¦ ¦производственное бюро“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13.2.4. МУ КС “Строитель“ ¦ 513 ¦ 513¦ ¦
¦ ¦13.2.5. Инспекция¦ 797 ¦ 797¦ ¦
¦ ¦“Государственный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦архитектурно-строительный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦надзор“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13.2.6. Отдел молодежи ¦ 779 ¦ 779¦ ¦
¦ ¦13.2.7. Управление архитектуры¦ 2463 ¦ 963¦ 1500 ¦
¦ ¦и градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- генеральный план города ¦ 1500 ¦ 0¦ 1500 ¦
¦ ¦13.2.8. Расходы на¦ 495 ¦ 495¦ ¦
¦ ¦финансирование положения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Почетный гражданин г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дзержинска“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13.2.9. Расходы на¦ 32 ¦ 32¦ ¦
¦ ¦финансирование Положения о¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦старосте поселка г. Дзержинска¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13.2.10. Финансовая поддержка¦ 50 ¦ 50¦ ¦
¦ ¦городской организации¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13.2.11. Финансовая поддержка¦ 50 ¦ 50¦ ¦
¦ ¦городского отделения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всероссийского общества¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13.2.12. Фонд поддержки¦ 1200 ¦ 1200¦ ¦
¦ ¦избирательных округов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13.2.13. Резерв на¦ 1000 ¦ ¦ 1000 ¦
¦ ¦приобретение приборов учета¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоснабжения для бюджетных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений в счет Лизингового¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13.2.14. Финансовая поддержка¦ 1000 ¦ 1000¦ ¦
¦ ¦налоговых органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13.2.15. Погашение¦ 2400 ¦ 2400¦ ¦
¦ ¦задолженности по земельному¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогу в федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13.2.16. Выплата процентных¦ 14900 ¦ 14900¦ ¦
¦ ¦платежей за привлеченные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13.2.17. МУ “Городской архиⓦ 202 ¦ 202¦ ¦
¦ 3100 ¦14. Целевые бюджетные фонды ¦ 15888 ¦ 15888¦ ¦
¦ 3112 ¦14.1. Городской экологический¦ 15888 ¦ 15888¦ ¦
¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 1272321 ¦1171737¦ 100584 ¦
¦ ¦в том числе расходы по¦ 26275 ¦ 25462¦ 813 ¦
¦ ¦поселковым администрациям: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Бабинская ¦ 4944 ¦ 4940¦ 4 ¦
¦ ¦Гавриловская ¦ 1505 ¦ 1501¦ ¦
¦ ¦Горбатовская ¦ 9129 ¦ 8498¦ 631 ¦
¦ ¦Желнинская ¦ 3558 ¦ 3413¦ 145 ¦
¦ ¦Пырская ¦ 7139 ¦ 7106¦ 33 ¦
L--------+------------------------------+---------+-------+---------“.
1.4. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
Пункт “12. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2004 год в следующих суммах:
--------------T-------------------------------------------T-----------¬
¦Код бюджетной¦ Наименование источников ¦ Сумма ¦
¦классификации¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Источники финансирования дефицита бюджета ¦ 105675 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦Источники внутреннего финансирования¦ 105675 ¦
¦ ¦дефицита бюджета ¦ ¦
¦ 02000 ¦Прочие источники внутреннего финансирования¦ 155217 ¦
¦ ¦дефицита бюджета ¦ ¦
¦ 02001 ¦Привлечение средств ¦ 155217 ¦
¦ 02002 ¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 0 ¦
¦ 03000 ¦Кредитные соглашения и договоры ¦ 41166 ¦
¦ 03030 ¦Кредитные соглашения и договоры,¦ 41166 ¦
¦ ¦заключенные от имени муниципальных¦ ¦
¦ ¦образований ¦ ¦
¦ 03031 ¦Получение кредитов ¦ 86394 ¦
¦ 03032 ¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 45228 ¦
¦ 04000 ¦Поступления от продажи имущества,¦ 23500 ¦
¦ ¦находящегося в государственной и¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦
¦ 04130 ¦Поступления от продажи имущества,¦ 20500 ¦
¦ ¦находящегося в муниципальной собственности ¦ ¦
¦ 04330 ¦Поступления от продажи земельных участков,¦ 3000 ¦
¦ ¦на которых расположены иные объекты¦ ¦
¦ ¦недвижимого имущества, зачисляемые в¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦
¦ 08000 ¦Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов¦ -123578 ¦
¦ ¦других уровней ¦ ¦
¦ 08001 ¦Получение бюджетных ссуд ¦ 30000 ¦
¦ 08002 ¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 153578 ¦
¦ 10000 ¦Изменение остатков средств бюджета ¦ 9370 ¦
¦ 10010 ¦Остатки средств бюджета на начало отчетного¦ 21923 ¦
¦ ¦периода ¦ ¦
¦ 10020 ¦Остатки средств бюджета на конец отчетного¦ 12553 ¦
¦ ¦периода ¦ ¦
L-------------+-------------------------------------------+------------“.
1.5. Приложение 3 “Функциональная структура расходов г. Дзержинска на 2004 год“ к постановлению городской Думы от 22.03.2004 N 620 изложить в следующей редакции:
“---------------------------------T----------------T-------T--------T-------¬
¦ ¦ Функциональная ¦Целевая¦ Вид ¦ Сумма ¦
¦ +------T---------+статья ¦расходов¦ ¦
¦ ¦Раздел¦Подраздел¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+------+---------+-------+--------+-------+
¦Местное самоуправление 01 00 000 000 106301¦
¦Функционирование органов 01 06 000 000 106301¦
¦местного самоуправления ¦
¦Содержание органов местного 01 06 026 000 81239¦
¦самоуправления ¦
¦Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 81239¦
¦Обеспечение деятельности органов 01 06 027 000 25062¦
¦местного самоуправления ¦
¦Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 25062¦
¦ ¦
¦Правоохранительная деятельность 05 00 000 000 2700¦
¦и обеспечение безопасности ¦
¦государства ¦
¦Органы внутренних дел 05 01 000 000 2700¦
¦Средства бюджетов субъектов РФ 05 01 522 000 2700¦
¦на реализацию целевых программ ¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к 05 01 522 397 2700¦
¦другим видам расходов ¦
¦ ¦
¦Промышленность, энергетика и 07 00 000 000 12794¦
¦строительство ¦
¦Строительство, архитектура 07 07 000 000 12794¦
¦Государственные капитальные 07 07 313 000 11418¦
¦вложения “ ¦
¦Государственные капитальные 07 07 313 198 11418¦
¦вложения на безвозвратной основе ¦
¦Государственная поддержка 07 07 314 000 1376¦
¦строительства ¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к 07 07 314 397 1376¦
¦другим видам расходов ¦
¦ ¦
¦Сельское хозяйство 08 00 000 000 941¦
¦Земельные ресурсы 08 02 000 000 250¦
¦Мероприятия по улучшению 08 02 344 000 250¦
¦землеустройства и ¦
¦землепользования ¦
¦Ведение государственного 08 02 344 213 250¦
¦кадастра, мониторинга земель и ¦
¦землеустройства ¦
¦Прочие мероприятия в области 08 05 000 000 691¦
¦сельского хозяйства ¦
¦Прочие расходы в области 08 05 342 000 691¦
¦сельского хозяйства ¦
¦Содержание подведомственных 08 05 342 075 691¦
¦структур ¦
¦ ¦
¦Транспорт, дорожное хозяйство, 10 00 000 000 39190¦
¦связь и информатика ¦
¦Автомобильный транспорт 10 01 000 000 14470¦
¦Государственная поддержка 10 01 372 000 14470¦
¦автомобильного транспорта ¦
¦Целевые субсидии и субвенции 10 01 372 290 14470¦
¦Водный транспорт 10 04 000 000 300¦
¦Государственная поддержка 10 04 375 000 300¦
¦речного транспорта ¦
¦Целевые субсидии и субвенции 10 04 375 290 300¦
¦Прочие виды транспорта 10 05 000 000 24220¦
¦Государственная поддержка других 10 05 380 000 24220¦
¦видов транспорта ¦
¦Целевые субсидии и субвенции 10 05 380 290 24220¦
¦Связь 10 06 000 000 200¦
¦Государственная поддержка 10 06 377 000 200¦
¦отрасли связи ¦
¦Целевые субсидии и субвенции 10 06 377 290 200¦
¦ ¦
¦Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 268292¦
¦Жилищное хозяйство 12 01 000 000 20491¦
¦Государственная поддержка 12 01 310 000 20491¦
¦жилищного хозяйства ¦
¦Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 12155¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к 12 01 310 397 8336¦
¦другим видам расходов ¦
¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 247801¦
¦Государственная поддержка 12 02 311 000 212286¦
¦коммунального хозяйства ¦
¦Субсидии на услуги, оказываемые 12 02 311 440 196891¦
¦населению электро- и ¦
¦теплоснабжающими организациями в ¦
¦субъектах РФ ¦
¦Субсидии на услуги, 12 02 311 442 15395¦
¦предоставляемые населению ¦
¦организациями водоснабжения и ¦
¦канализации ¦
¦Расходы на благоустройство 12 02 550 000 35515¦
¦городских и сельских поселений и ¦
¦округов ¦
¦Расходы на уличное освещение 12 02 550 492 9460¦
¦Расходы по строительству и 12 02 550 493 22116¦
¦содержанию автомобильных дорог и ¦
¦инженерных сооружений на них в ¦
¦границах городских и сельских ¦
¦поселений и округов ¦
¦Расходы на озеленение 12 02 550 494 3180¦
¦Расходы по организации и 12 02 550 495 759¦
¦содержанию мест захоронения ¦
¦ ¦
¦Предупреждение и ликвидация 13 00 000 000 4949¦
¦последствий чрезвычайных ¦
¦ситуаций и стихийных бедствий ¦
¦Предупреждение и ликвидация 13 02 000 000 3008¦
¦последствий чрезвычайных ¦
¦ситуаций ¦
¦Целевой финансовый резерв для 13 02 399 000 500¦
¦предупреждения и ликвидации ¦
¦чрезвычайных ситуаций ¦
¦Целевой финансовый резерв 13 02 399 254 500¦
¦Обеспечение личного состава 13 02 601 000 2308¦
¦войск ¦
¦Содержание подведомственных 13 02 601 075 2308¦
¦структур ¦
¦Средства бюджетов субъектов РФ 13 02 522 000 200¦
¦на реализацию целевых программ ¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к 13 02 522 397 200¦
¦другим видам расходов ¦
¦Противопожарная служба 13 04 000 000 1941¦
¦Обеспечение личного состава 13 04 601 000 1249¦
¦войск ¦
¦Содержание подведомственных 13 04 601 075 1249¦
¦структур ¦
¦Средства бюджетов субъектов РФ 13 04 522 000 692¦
¦на реализацию целевых программ ¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к 13 04 522 397 692¦
¦другим видам расходов ¦
¦ ¦
¦Образование 14 00 000 000 475580¦
¦Дошкольное образование 14 01 000 000 146092¦
¦Ведомственные расходы на 14 01 400 000 146092¦
¦образование ¦
¦Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 146092¦
¦Общее образование 14 02 000 000 278771¦
¦Ведомственные расходы на 14 02 400 000 278771¦
¦образование ¦
¦Школы - детские сады, школы 14 02 400 260 201874¦
¦начальные, неполные средние и ¦
¦средние ¦
¦Вечерние и заочные средние 14 02 400 262 1241¦
¦образовательные школы ¦
¦Учреждения по внешкольной работе 14 02 400 264 52940¦
¦с детьми ¦
¦Детские дома 14 02 400 265 22716¦
¦Среднее профессиональное 14 04 000 000 6724¦
¦образование ¦
¦Ведомственные расходы на среднее 14 04 400 000 6724¦
¦профессиональное образование ¦
¦Средние специальные учебные 14 04 400 268 6724¦
¦заведения ¦
¦Прочие расходы в области 14 07 000 000 43993¦
¦образования ¦
¦Прочие ведомственные расходы в 14 07 400 000 43208¦
¦области образования ¦
¦Прочие учреждения и мероприятия 14 07 400 272 40408¦
¦в области образования ¦
¦Финансирование мероприятий по 14 07 400 319 2780¦
¦организации оздоровительной ¦
¦кампании детей и подростков ¦
¦Расходы бюджетов субъектов РФ и 14 07 400 500 20¦
¦муниципальных образований по ¦
¦опеке и попечительству ¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к 14 07 515 000 285¦
¦другим целевым статьям ¦
¦Расходы бюджета муниципальных 14 07 515 386 285¦
¦образований на компенсацию льгот ¦
¦по оплате ЖКУ отдельным ¦
¦категориям граждан, работающих и ¦
¦проживающих в сельской местности ¦
¦Средства бюджетов субъектов РФ 14 07 522 000 500¦
¦на реализацию целевых программ ¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к 14 07 522 397 500¦
¦другим видам расходов ¦
¦ ¦
¦Культура, искусство и 15 00 000 000 18189¦
¦кинематография ¦
¦Культура и искусство 15 01 000 000 17031¦
¦Ведомственные расходы на 15 01 410 000 8074¦
¦культуру и искусство ¦
¦Дворцы и дома культуры 15 01 410 280 671¦
¦Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 432¦
¦Библиотеки 15 01 410 284 6971¦
¦Государственная поддержка 15 01 411 000 7580¦
¦театров ¦
¦Театры, концертные организации 15 01 411 281 7580¦
¦Прочие ведомственные расходы в 15 01 412 000 1377¦
¦области культуры и искусства ¦
¦Прочие учреждения и мероприятия 15 01 412 287 1377¦
¦в области культуры и искусства ¦
¦Кинематография 15 02 000 000 50¦
¦Государственная поддержка 15 02 415 000 50¦
¦кинематографии ¦
¦Организации кинематографии 15 02 415 282 50¦
¦Прочие мероприятия в области 15 03 000 000 1108¦
¦культуры и искусства ¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к 15 03 515 000 8¦
¦другим целевым статьям ¦
¦Расходы бюджета муниципальных 15 03 515 386 8¦
¦образований на компенсацию льгот ¦
¦по оплате ЖКУ отдельным ¦
¦категориям граждан, работающих и ¦
¦проживающих в сельской местности ¦
¦Средства бюджетов субъектов РФ 15 03 522 000 1100¦
¦на реализацию целевых программ ¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к 15 03 522 397 1100¦
¦другим видам расходов ¦
¦ ¦
¦Здравоохранение и физическая 17 00 000 000 211456¦
¦культура ¦
¦Здравоохранение 17 01 000 000 207891¦
¦Ведомственные расходы на 17 01 430 000 207766¦
¦здравоохранение ¦
¦Родильные дома 17 01 430 295 7677¦
¦Больницы 17 01 430 300 136288¦
¦Поликлиники 17 01 430 301 21254¦
¦Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 543¦
¦Станции переливания крови 17 01 430 303 11421¦
¦Дома ребенка 17 01 430 304 15166¦
¦Санатории для детей и подростков 17 01 430 307 6873¦
¦Прочие учреждения и мероприятия 17 01 430 310 8544¦
¦в области здравоохранения ¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к 17 01 515 000 125¦
¦другим целевым статьям ¦
¦Расходы бюджета муниципальных 17 01 515 386 125¦
¦образований на компенсацию льгот ¦
¦по оплате ЖКУ отдельным ¦
¦категориям граждан, работающих и ¦
¦проживающих в сельской местности ¦
¦Физическая культура и спорт 17 03 000 000 3565¦
¦Ведомственные расходы на 17 03 434 000 3565¦
¦физическую культуру и спорт ¦
¦Мероприятия в области физической 17 03 434 293 3565¦
¦культуры и спорта ¦
¦ ¦
¦Социальная политика 18 00 000 000 31214¦
¦Учреждения социального 18 01 000 000 24306¦
¦обеспечения ¦
¦Ведомственные расходы в области 18 01 440 000 24306¦
¦социального обеспечения ¦
¦Территориальные центры и 18 01 440 318 11957¦
¦отделения оказания социальной ¦
¦помощи на дому ¦
¦Прочие учреждения и мероприятия 18 01 440 323 12349¦
¦в области социальной политики ¦
¦Социальная помощь 18 02 000 000 5578¦
¦Ведомственные расходы в области 18 02 440 000 1000¦
¦социального обеспечения ¦
¦Пособия и социальная помощь 18 02 440 322 1000¦
¦Выплата пенсий и пособий другим 18 02 442 000 4578¦
¦категориям граждан ¦
¦Выплата пенсий и пособий 18 02 442 326 4578¦
¦Молодежная политика 18 03 000 000 450¦
¦Государственная поддержка в 18 03 446 000 450¦
¦области молодежной политики ¦
¦Прочие учреждения и мероприятия 18 03 446 323 450¦
¦в области социальной политики ¦
¦Прочие мероприятия в области 18 06 000 000 880¦
¦социальной политики ¦
¦Прочие ведомственные расходы в 18 06 445 000 880¦
¦области социальной политики ¦
¦Прочие учреждения и мероприятия 18 06 445 323 880¦
¦в области социальной политики ¦
¦ ¦
¦Обслуживание государственного и 19 00 000 000 19344¦
¦муниципального долга ¦
¦Обслуживание государственного и 19 01 000 000 19344¦
¦муниципального внутреннего долга ¦
¦Процентные платежи по 19 01 462 000 19344¦
¦муниципальному долгу ¦
¦Выплаты процентов по 19 01 462 331 19344¦
¦муниципальному долгу ¦
¦ ¦
¦Прочие расходы 30 00 000 000 65483¦
¦Резервные фонды 30 01 000 000 3000¦
¦Резервные фонды 30 01 510 000 3000¦
¦Резервные фонды исполнительных 30 01 510 435 3000¦
¦органов власти субъектов РФ, ¦
¦резервные фонды органов местного ¦
¦самоуправления ¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 62483¦
¦другим подразделам ¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 62483¦
¦другим целевым статьям ¦
¦Обеспечение деятельности военных 30 04 515 381 824¦
¦комиссариатов в субъектах РФ ¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 61659¦
¦другим видам расходов ¦
¦ ¦
¦Целевые бюджетные фонды 31 00 000 000 15888¦
¦Целевые бюджетные фонды 31 30 000 000 15888¦
¦субъектов РФ ¦
¦Расходы за счет целевого фонда, 31 30 520 000 15888¦
¦консолидируемого в бюджете ¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к 31 30 520 397 15888¦
¦другим видам расходов ¦
¦ ¦
¦ВСЕГО РАСХОДОВ 1272321¦
L---------------------------------------------------------------------------“.
1.6. Приложение 4 “Ведомственная структура расходов г. Дзержинска на 2004 год“ к постановлению городской Думы от 22.03.2004 N 620 изложить в следующей редакции:
“----T--------------------------T-----------------------------------------------T-------¬
¦ N ¦ ¦ Классификация бюджета г. Дзержинска ¦ Сумма ¦
¦п/п¦ +-------------T----------------T-------T--------+ ¦
¦ ¦ ¦Ведомственная¦ Функциональная ¦Целевая¦ Вид ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------T---------+статья ¦расходов¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Раздел¦Подраздел¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+------+---------+-------+--------+-------+
¦1. ¦Расходы городского 000 45157¦
¦ ¦бюджета, не распределенные ¦
¦ ¦по прямым получателям: ¦
¦ ¦Возмещение процентной 1376¦
¦ ¦ставки по ипотечному ¦
¦ ¦кредитованию ¦
¦ ¦Промышленность, энергетика 07 00 000 000 1376¦
¦ ¦и строительство ¦
¦ ¦Строительство, архитектура 07 07 000 000 1376¦
¦ ¦Государственная поддержка 07 07 314 000 1376¦
¦ ¦строительства ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 07 07 314 397 1376¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦ ¦Льготники по жилищно- 1057¦
¦ ¦коммунальным услугам ¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 1057¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Жилищное хозяйство 12 01 000 000 1057¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 01 000 000 1057¦
¦ ¦жилищного хозяйства ¦
¦ ¦Целевые субсидии и 12 01 310 290 1057¦
¦ ¦субвенции ¦
¦ ¦ЖСК - содержание жилфонда 380¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 380¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Жилищное хозяйство 12 01 000 000 380¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 01 000 000 380¦
¦ ¦жилищного хозяйства ¦
¦ ¦Целевые субсидии и 12 01 310 290 380¦
¦ ¦субвенции ¦
¦ ¦Возмещение разницы в цене 500¦
¦ ¦по теплоэнергии ¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 500¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 500¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 02 311 000 500¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦
¦ ¦Субсидии на услуги, 12 02 311 440 500¦
¦ ¦оказываемые населению ¦
¦ ¦электро- и ¦
¦ ¦теплоснабжающими ¦
¦ ¦организациями в субъектах ¦
¦ ¦РФ ¦
¦ ¦Обслуживание 19344¦
¦ ¦государственного и ¦
¦ ¦муниципального долга ¦
¦ ¦Обслуживание 19 00 000 000 19344¦
¦ ¦государственного и ¦
¦ ¦муниципального долга ¦
¦ ¦Обслуживание 19 01 000 000 19344¦
¦ ¦государственного и ¦
¦ ¦муниципального внутреннего ¦
¦ ¦долга ¦
¦ ¦Процентные платежи по 19 01 462 000 19344¦
¦ ¦муниципальному долгу ¦
¦ ¦Выплата процентов по 19 01 462 331 19344¦
¦ ¦муниципальному долгу ¦
¦ ¦Резервные фонды 3000¦
¦ ¦Прочие расходы 30 00 000 000 3000¦
¦ ¦Резервные фонды 30 01 510 000 3000¦
¦ ¦Резервные фонды 30 01 510 000 3000¦
¦ ¦Формирование резервных 30 01 510 435 3000¦
¦ ¦фондов исполнительных ¦
¦ ¦органов субъектов РФ ¦
¦ ¦Фонд поддержки 1200¦
¦ ¦избирательных округов ¦
¦ ¦Прочие расходы 30 00 000 000 1200¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 000 000 1200¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦подразделам ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 000 1200¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 397 1200¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦ ¦Резерв на приобретение 1000¦
¦ ¦приборов учета ¦
¦ ¦энергосбережения для ¦
¦ ¦бюджетных учреждений в ¦
¦ ¦счет Лизингового фонда ¦
¦ ¦Прочие расходы 30 00 000 000 1000¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 000 000 1000¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦подразделам ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 000 1000¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 397 1000¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов “ ¦
¦ ¦Сумма возмещения затрат, 14900¦
¦ ¦понесенных на выплату ¦
¦ ¦процентных платежей за ¦
¦ ¦кредиты ¦
¦ ¦Прочие расходы 30 00 000 000 14900¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 000 000 14900¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦подразделам ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 000 14900¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 397 14900¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦ ¦Погашение задолженности по 2400¦
¦ ¦земельному налогу в ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦
¦ ¦Прочие расходы 30 00 000 000 2400¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 000 000 2400¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦подразделам ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 000 2400¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 397 2400¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦2. ¦Администрация города 001 70906¦
¦ ¦Дзержинска Нижегородской ¦
¦ ¦области ¦
¦ ¦Местное самоуправление 01 00 000 000 68443¦
¦ ¦Функционирование органов 01 06 000 000 68443¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Содержание органов 01 06 026 000 52023¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Денежное содержание 01 06 026 027 52023¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Обеспечение деятельности 01 06 027 000 16420¦
¦ ¦органов местного ¦
¦ ¦самоуправления ¦
¦ ¦Расходы на содержание 01 06 027 029 16420¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Прочие расходы 30 00 000 000 2463¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 000 000 2463¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦подразделам ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 000 2463¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 397 2463¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов, в том числе: ¦
¦ ¦генеральный план города 1500¦
¦3. ¦Администрация города 002 627¦
¦ ¦Дзержинска - мероприятия ¦
¦ ¦Прочие расходы 30 00 000 000 627¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 000 000 627¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦подразделам ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 000 627¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 397 627¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦4. ¦Городская Дума города 003 10215¦
¦ ¦Дзержинска ¦
¦ ¦Местное самоуправление 01 00 000 000 10215¦
¦ ¦Функционирование органов 01 06 000 000 10215¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Содержание органов 01 06 026 000 7805¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Денежное содержание 01 06 026 027 7805¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Обеспечение деятельности 01 06 027 000 2410¦
¦ ¦органов местного ¦
¦ ¦самоуправления ¦
¦ ¦Расходы на содержание 01 06 027 029 2410¦
¦ ¦аппарата ¦
¦5. ¦Управление здравоохранения 054 204325¦
¦ ¦Здравоохранение и 17 00 000 000 204325¦
¦ ¦физическая культура ¦
¦ ¦Здравоохранение 17 01 000 000 204325¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 17 01 430 000 204325¦
¦ ¦здравоохранение ¦
¦ ¦Родильные дома 17 01 430 295 7677¦
¦ ¦Больницы 17 01 430 300 134046¦
¦ ¦Поликлиники 17 01 430 301 20533¦
¦ ¦Фельдшерско-акушерские 17 01 430 302 65¦
¦ ¦пункты ¦
¦ ¦Станции переливания крови 17 01 430 303 11421¦
¦ ¦Дома ребенка 17 01 430 304 15166¦
¦ ¦Санатории для детей и 17 01 430 307 6873¦
¦ ¦подростков ¦
¦ ¦Прочие учреждения и 17 01 430 310 8544¦
¦ ¦мероприятия в области ¦
¦ ¦здравоохранения ¦
¦6. ¦Отдел культуры 056 35415¦
¦ ¦Образование 14 00 000 000 25268¦
¦ ¦Общее образование 14 02 000 000 18136¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 14 02 400 000 18136¦
¦ ¦образование ¦
¦ ¦Учреждения по внешкольной 14 02 400 264 18136¦
¦ ¦работе с детьми ¦
¦ ¦Среднее профессиональное 14 04 000 000 6724¦
¦ ¦образование ¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 14 04 400 000 6724¦
¦ ¦среднее профессиональное ¦
¦ ¦образование ¦
¦ ¦Средние специальные 14 04 400 268 6724¦
¦ ¦учебные заведения ¦
¦ ¦Прочие расходы в области 14 07 000 000 408¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие ведомственные 14 07 400 000 408¦
¦ ¦расходы в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие учреждения и 14 07 400 272 408¦
¦ ¦мероприятия в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Культура, искусство и 15 00 000 000 10147¦
¦ ¦кинематография ¦
¦ ¦Культура и искусство 15 01 000 000 9047¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 15 01 410 000 7670¦
¦ ¦культуру и искусство ¦
¦ ¦Дворцы и дома культуры 15 01 410 280 484¦
¦ ¦Музеи и постоянные 15 01 410 283 432¦
¦ ¦выставки ¦
¦ ¦Библиотеки 15 01 410 284 6754¦
¦ ¦Прочие ведомственные 15 01 412 000 1377¦
¦ ¦расходы в области культуры ¦
¦ ¦и искусства ¦
¦ ¦Прочие учреждения и 15 01 412 287 1377¦
¦ ¦мероприятия в области ¦
¦ ¦культуры и искусства ¦
¦ ¦Прочие мероприятия в 15 03 000 000 1100¦
¦ ¦области культуры и ¦
¦ ¦искусства ¦
¦ ¦Средства бюджетов 15 03 522 000 1100¦
¦ ¦субъектов РФ на реализацию ¦
¦ ¦целевых программ ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 15 03 522 397 1100¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦7. ¦Дзержинский театр кукол 057 3234¦
¦ ¦Культура, искусство и 15 00 000 000 3234¦
¦ ¦кинематография ¦
¦ ¦Культура и искусство 15 01 000 000 3234¦
¦ ¦Государственная поддержка 15 01 411 000 3234¦
¦ ¦театров ¦
¦ ¦Театры, концертные 15 01 411 281 3234¦
¦ ¦организации ¦
¦8. ¦Дзержинский театр драмы 058 4346¦
¦ ¦Культура, искусство и 15 00 000 000 4346¦
¦ ¦кинематография ¦
¦ ¦Культура и искусство 15 01 000 000 4346¦
¦ ¦Государственная поддержка 15 01 411 000 4346¦
¦ ¦театров ¦
¦ ¦Театры, концертные 15 01 411 281 4346¦
¦ ¦организации ¦
¦9. ¦Экологический фонд города 069 15888¦
¦ ¦Дзержинска ¦
¦ ¦Целевые бюджетные фонды 31 00 000 000 15888¦
¦ ¦Целевые бюджетные фонды 31 30 000 000 15888¦
¦ ¦субъектов РФ ¦
¦ ¦Расходы за счет целевого 31 30 520 000 15888¦
¦ ¦фонда, консолидируемого в ¦
¦ ¦бюджете ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 31 30 520 397 15888¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦10.¦Управление образования 075 251438¦
¦ ¦Образование 14 00 000 000 251438¦
¦ ¦Общее образование 14 02 000 000 229605¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 14 02 400 000 229605¦
¦ ¦образование ¦
¦ ¦Школы - детские сады, 14 02 400 260 187190¦
¦ ¦школы начальные, неполные ¦
¦ ¦средние и средние ¦
¦ ¦Вечерние и заочные средние 14 02 400 262 1241¦
¦ ¦образовательные школы ¦
¦ ¦Учреждения по внешкольной 14 02 400 264 18458¦
¦ ¦работе с детьми ¦
¦ ¦Детские дома 14 02 400 265 22716¦
¦ ¦Прочие расходы в области 14 07 000 000 21833¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие ведомственные 14 07 400 000 21328¦
¦ ¦расходы в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие учреждения и 14 07 400 272 18608¦
¦ ¦мероприятия в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Финансирование мероприятий 14 07 400 319 2700¦
¦ ¦по организации ¦
¦ ¦оздоровительной кампании ¦
¦ ¦детей и подростков ¦
¦ ¦Расходы бюджетов субъектов 14 07 400 500 20¦
¦ ¦РФ и муниципальных ¦
¦ ¦образований по опеке и ¦
¦ ¦попечительству ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 14 07 515 000 5¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Расходы бюджета 14 07 515 386 5¦
¦ ¦муниципальных образований ¦
¦ ¦на компенсацию льгот по ¦
¦ ¦оплате ЖКУ отдельным ¦
¦ ¦категориям граждан, ¦
¦ ¦работающих и проживающих в ¦
¦ ¦сельской местности ¦
¦ ¦Средства бюджетов 14 07 522 000 500¦
¦ ¦субъектов РФ на реализацию ¦
¦ ¦целевых программ ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 14 07 522 397 500¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦11.¦Управление детских 076 155318¦
¦ ¦дошкольных учреждений ¦
¦ ¦Образование 14 00 000 000 155318¦
¦ ¦Дошкольное образование 14 01 000 000 141728¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 14 01 400 000 141728¦
¦ ¦образование ¦
¦ ¦Детские дошкольные 14 01 400 259 141728¦
¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦Общее образование 14 02 000 000 3621¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 14 02 400 000 3621¦
¦ ¦образование ¦
¦ ¦Школы - детские сады, 14 02 400 260 3621¦
¦ ¦школы начальные, неполные ¦
¦ ¦средние и средние ¦
¦ ¦Прочие расходы в области 14 07 000 000 9969¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие ведомственные 14 07 400 000 9969¦
¦ ¦расходы в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие учреждения и 14 07 400 272 9969¦
¦ ¦мероприятия в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦12.¦ФГУП “Почта России“ 078 200¦
¦ ¦Транспорт, дорожное 10 00 000 000 200¦
¦ ¦хозяйство, связь и ¦
¦ ¦информатика ¦
¦ ¦Связь 10 06 000 000 200¦
¦ ¦Государственная поддержка 10 06 377 000 200¦
¦ ¦отрасли связи ¦
¦ ¦Целевые субсидии и 10 06 377 290 200¦
¦ ¦субвенции ¦
¦13.¦ГУНО “Госветуправление 082 691¦
¦ ¦города Дзержинска“ ¦
¦ ¦Сельское хозяйство 08 00 000 000 691¦
¦ ¦Прочие мероприятия в 08 05 000 000 691¦
¦ ¦области сельского ¦
¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦Прочие расходы в области 08 05 342 000 691¦
¦ ¦сельского хозяйства ¦
¦ ¦Содержание 08 05 342 075 691¦
¦ ¦подведомственных структур ¦
¦14.¦Управление финансов 092 10007¦
¦ ¦администрации города ¦
¦ ¦Дзержинска ¦
¦ ¦Местное самоуправление 01 00 000 000 10007¦
¦ ¦Функционирование органов 01 06 000 000 10007¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Содержание органов 01 06 026 000 6247¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Денежное содержание 01 06 026 027 6247¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Обеспечение деятельности 01 06 027 000 3760¦
¦ ¦органов местного ¦
¦ ¦самоуправления ¦
¦ ¦Расходы на содержание 01 06 027 029 3760¦
¦ ¦аппарата ¦
¦15.¦ОАО “Дзержинскхиммаш“ 105 300¦
¦ ¦Транспорт, дорожное 10 00 000 000 300¦
¦ ¦хозяйство, связь и ¦
¦ ¦информатика ¦
¦ ¦Водный транспорт 10 04 000 000 300¦
¦ ¦Государственная поддержка 10 04 375 000 300¦
¦ ¦речного транспорта ¦
¦ ¦Целевые субсидии и 10 04 375 290 300¦
¦ ¦субвенции ¦
¦16.¦МУП “ДТТУ“ 106 4763¦
¦ ¦Промышленность, энергетика 07 00 000 000 207¦
¦ ¦и строительство ¦
¦ ¦Строительство, архитектура 07 07 000 000 207¦
¦ ¦Государственные 07 07 313 000 207¦
¦ ¦капитальные вложения ¦
¦ ¦Государственные 07 07 313 198 207¦
¦ ¦капитальные вложения на ¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦
¦ ¦Транспорт, дорожное 10 00 000 000 4556¦
¦ ¦хозяйство, связь и ¦
¦ ¦информатика ¦
¦ ¦Прочие виды транспорта 10 05 000 000 4556¦
¦ ¦Государственная поддержка 10 05 380 000 4556¦
¦ ¦других видов транспорта ¦
¦ ¦Целевые субсидии и 10 05 380 290 4556¦
¦ ¦субвенции ¦
¦17.¦МУП ВКХ “Исток“ 107 15395¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 15395¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 15395¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 02 311 000 15395¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦
¦ ¦Субсидии на услуги, 12 02 311 442 15395¦
¦ ¦предоставляемые населению ¦
¦ ¦организациями ¦
¦ ¦водоснабжения и ¦
¦ ¦канализации ¦
¦18.¦МУП “Ритуальные услуги“ 110 1560¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 680¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 680¦
¦ ¦Расходы на благоустройство 12 02 550 000 680¦
¦ ¦городских и сельских ¦
¦ ¦поселений и округов ¦
¦ ¦Расходы по организации и 12 02 550 495 680¦
¦ ¦содержанию мест ¦
¦ ¦захоронения ¦
¦ ¦Социальная политика 18 00 000 000 880¦
¦ ¦Прочие мероприятия в 18 06 000 000 880¦
¦ ¦области социальной ¦
¦ ¦политики ¦
¦ ¦Прочие ведомственные 18 06 445 000 880¦
¦ ¦расходы в области ¦
¦ ¦социальной политики ¦
¦ ¦Прочие учреждения и 18 06 445 323 880¦
¦ ¦мероприятия в области ¦
¦ ¦социальной политики ¦
¦19.¦МУП “Жилсервис-7“ 117 2572¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 2572¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Жилищное хозяйство 12 01 000 000 510¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 01 310 000 510¦
¦ ¦жилищного хозяйства ¦
¦ ¦Целевые субсидии и 12 01 310 290 315¦
¦ ¦субвенции ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 12 01 310 397 195¦
¦ ¦отнесенные к другим видам “ ¦
¦ ¦расходов ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 2062¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 02 311 000 2062¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦
¦ ¦Субсидии на услуги, 12 02 311 440 2062¦
¦ ¦оказываемые населению ¦
¦ ¦электро- и ¦
¦ ¦теплоснабжающими ¦
¦ ¦организациями ¦
¦20.¦МУ ДСБТС “Город“ 120 1000¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 1000¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Жилищное хозяйство 12 01 000 000 1000¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 01 310 000 1000¦
¦ ¦жилищного хозяйства ¦
¦ ¦Целевые субсидии и 12 01 310 290 1000¦
¦ ¦субвенции ¦
¦21.¦МУП ЖКХ “ДЕЗ“ 121 172107¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 172107¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Жилищное хозяйство 12 01 000 000 8451¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 01 310 000 8451¦
¦ ¦жилищного хозяйства ¦
¦ ¦Целевые субсидии и 12 01 310 290 5098¦
¦ ¦субвенции ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 12 01 310 397 3353¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов, в том числе: ¦
¦ ¦программа “Техническое 1400¦
¦ ¦оснащение лифтового ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦
¦ ¦хозяйства г. Дзержинска ¦
¦ ¦системами диспетчеризации ¦
¦ ¦и диагностики “Обь“ на ¦
¦ ¦2004 - 2005 гг.“ ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 163656¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 02 311 000 163656¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦
¦ ¦Субсидии на услуги, 12 02 311 440 163656¦
¦ ¦оказываемые населению ¦
¦ ¦электро- и ¦
¦ ¦теплоснабжающими ¦
¦ ¦организациями ¦
¦22.¦МУП “Жилсервис-9“ 122 5156¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 5156¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 5156¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 02 311 000 753¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦
¦ ¦Субсидии на услуги, 12 02 311 440 753¦
¦ ¦оказываемые населению ¦
¦ ¦электро- и ¦
¦ ¦теплоснабжающими ¦
¦ ¦организациями ¦
¦ ¦Расходы на благоустройство 12 02 550 000 4403¦
¦ ¦городских и сельских ¦
¦ ¦поселений и округов ¦
¦ ¦Расходы на уличное 12 02 550 492 4403¦
¦ ¦освещение ¦
¦23.¦МУП “Теплоэнерго“ 131 4193¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 4193¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 4193¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 02 311 000 4193¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦
¦ ¦Субсидии на услуги, 12 02 311 440 4193¦
¦ ¦оказываемые населению ¦
¦ ¦электро- и ¦
¦ ¦теплоснабжающими ¦
¦ ¦организациями ¦
¦24.¦МУП “ДПАП“ 132 3200¦
¦ ¦Транспорт, дорожное 10 00 000 000 3200¦
¦ ¦хозяйство, связь и ¦
¦ ¦информатика ¦
¦ ¦Автомобильный транспорт 10 01 000 000 3200¦
¦ ¦Государственная поддержка 10 01 372 000 3200¦
¦ ¦автомобильного транспорта ¦
¦ ¦Целевые субсидии и 10 01 372 290 3200¦
¦ ¦субвенции ¦
¦25.¦Управление дорожного 133 2300¦
¦ ¦строительства и ¦
¦ ¦благоустройства ¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 2300¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 2300¦
¦ ¦Расходы на благоустройство 12 02 550 000 2300¦
¦ ¦городских и сельских ¦
¦ ¦поселений и округов ¦
¦ ¦Расходы на уличное 12 02 550 492 437¦
¦ ¦освещение ¦
¦ ¦Расходы по строительству и 12 02 550 493 1671¦
¦ ¦содержанию автомобильных ¦
¦ ¦дорог и инженерных ¦
¦ ¦сооружений на них в ¦
¦ ¦границах городских и ¦
¦ ¦сельских поселений и ¦
¦ ¦округов, в том числе: ¦
¦ ¦Программа 337¦
¦ ¦совершенствования ¦
¦ ¦дорожных условий и ¦
¦ ¦внедрения технических ¦
¦ ¦средств регулирования ¦
¦ ¦дорожного движения г. ¦
¦ ¦Дзержинска на 2003 - 2005 ¦
¦ ¦гг. ¦
¦ ¦Расходы на озеленение 12 02 550 494 192¦
¦26.¦Управление капитального 134 2918¦
¦ ¦строительства ¦
¦ ¦Промышленность, энергетика 07 00 000 000 2918¦
¦ ¦и строительство ¦
¦ ¦Строительство, архитектура 07 07 000 000 2918¦
¦ ¦Государственные 07 07 313 000 2918¦
¦ ¦капитальные вложения ¦
¦ ¦Государственные 07 07 313 198 2918¦
¦ ¦капитальные вложения на ¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦
¦27.¦МП ДС “Кинотеатр “Спутник“ 137 50¦
¦ ¦Культура, искусство и 15 00 000 000 50¦
¦ ¦кинематография ¦
¦ ¦Кинематография 15 02 000 000 50¦
¦ ¦Государственная поддержка 15 02 415 000 50¦
¦ ¦кинематографии ¦
¦ ¦Организации кинематографии 15 02 415 282 50¦
¦28.¦МУП “Экспресс“ 139 27457¦
¦ ¦Промышленность, энергетика 07 00 000 000 7793¦
¦ ¦и строительство ¦
¦ ¦Строительство, архитектура 07 07 000 000 7793¦
¦ ¦Государственные 07 07 313 000 7793¦
¦ ¦капитальные вложения ¦
¦ ¦Государственные 07 07 313 198 7793¦
¦ ¦капитальные вложения на ¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦
¦ ¦Транспорт, дорожное 10 00 000 000 19664¦
¦ ¦хозяйство, связь и ¦
¦ ¦информатика ¦
¦ ¦Прочие виды транспорта 10 05 000 000 19664¦
¦ ¦Государственная поддержка 10 05 380 000 19664¦
¦ ¦других видов транспорта ¦
¦ ¦Целевые субсидии и 10 05 380 290 19664¦
¦ ¦субвенции, в том числе: ¦
¦ ¦программа “Организация 2000¦
¦ ¦работы наземного ¦
¦ ¦пассажирского транспорта ¦
¦ ¦на период 2003 - 2006 гг.“ ¦
¦29.¦МП “Жилград“ 140 11043¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 11043¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Жилищное хозяйство 12 01 000 000 4229¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 01 310 000 4229¦
¦ ¦жилищного хозяйства ¦
¦ ¦Целевые субсидии и 12 01 310 290 1987¦
¦ ¦субвенции ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 12 01 310 397 2242¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов, в том числе: ¦
¦ ¦программа “Техническое 1700¦
¦ ¦оснащение лифтового ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦
¦ ¦хозяйства г. Дзержинска ¦
¦ ¦системами диспетчеризации ¦
¦ ¦и диагностики “Обь“ на ¦
¦ ¦2004 - 2005 гг.“ ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 6814¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 02 311 000 6814¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦
¦ ¦Субсидии на услуги, 12 02 311 440 6814¦
¦ ¦оказываемые населению ¦
¦ ¦электро- и ¦
¦ ¦теплоснабжающими ¦
¦ ¦организациями ¦
¦30.¦МП “Жилкомцентр“ 141 16822¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 16822¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Жилищное хозяйство 12 01 000 000 4299¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 01 310 000 4299¦
¦ ¦жилищного хозяйства ¦
¦ ¦Целевые субсидии и 12 01 310 290 2183¦
¦ ¦субвенции ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 12 01 310 397 2116¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов, в том числе: ¦
¦ ¦программа “Техническое 1360¦
¦ ¦оснащение лифтового ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦
¦ ¦хозяйства г. Дзержинска ¦
¦ ¦системами диспетчеризации ¦
¦ ¦и диагностики “Обь“ на ¦
¦ ¦2004 - 2005 гг.“ ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 12523¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 02 311 000 12523¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦
¦ ¦Субсидии на услуги, 12 02 311 440 12523¦
¦ ¦оказываемые населению ¦
¦ ¦электро- и ¦
¦ ¦теплоснабжающими ¦
¦ ¦организациями ¦
¦31.¦Управление дорожного 142 36178¦
¦ ¦строительства, транспорта ¦
¦ ¦и связи ¦
¦ ¦Промышленность, энергетика 07 00 000 000 500¦
¦ ¦и строительство ¦
¦ ¦Строительство, архитектура 07 07 000 000 500¦
¦ ¦Государственные 07 07 313 000 500¦
¦ ¦капитальные вложения ¦
¦ ¦Государственные 07 07 313 198 500¦
¦ ¦капитальные вложения на ¦
¦ ¦безвозвратной основе, в ¦
¦ ¦том числе: ¦
¦ ¦программа “Организация 500¦
¦ ¦работы наземного ¦
¦ ¦пассажирского транспорта ¦
¦ ¦на период 2003 - 2006 гг.“ ¦
¦ ¦Транспорт, дорожное 10 00 000 000 11270¦
¦ ¦хозяйство, связь и ¦
¦ ¦информатика ¦
¦ ¦Автомобильный транспорт 10 01 000 000 11270¦
¦ ¦Государственная поддержка 10 01 372 000 11270¦
¦ ¦автомобильного транспорта ¦
¦ ¦Целевые субсидии и 10 01 372 290 11270¦
¦ ¦субвенции ¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 24408¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 24408¦
¦ ¦Расходы на благоустройство 12 02 550 000 24408¦
¦ ¦городских и сельских ¦
¦ ¦поселений и округов ¦
¦ ¦Расходы на уличное 12 02 550 492 2217¦
¦ ¦освещение ¦
¦ ¦Расходы по строительству и 12 02 550 493 19431¦
¦ ¦содержанию автомобильных ¦
¦ ¦дорог и инженерных ¦
¦ ¦сооружений на них в ¦
¦ ¦границах городских и ¦
¦ ¦сельских поселений и ¦
¦ ¦округов, в том числе: ¦
¦ ¦Программа 2803¦
¦ ¦совершенствования ¦
¦ ¦дорожных условий и ¦
¦ ¦внедрения технических ¦
¦ ¦средств регулирования ¦
¦ ¦дорожного движения г. ¦
¦ ¦Дзержинска на 2003 - ¦
¦ ¦2005 гг. ¦
¦ ¦Расходы на озеленение 12 02 550 494 2760¦
¦32.¦МП “Жилкомсервис“ 143 6955¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 6955¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Жилищное хозяйство 12 01 000 000 565¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 01 310 000 565¦
¦ ¦жилищного хозяйства ¦
¦ ¦Целевые субсидии и 12 01 310 290 135¦
¦ ¦субвенции ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 12 01 310 397 430¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 6390¦
¦ ¦Государственная поддержка 12 02 311 000 6390¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦
¦ ¦Субсидии на услуги, 12 02 311 440 6390¦
¦ ¦оказываемые населению ¦
¦ ¦электро- и ¦
¦ ¦теплоснабжающими ¦
¦ ¦организациями ¦
¦33.¦Управление социальной 148 38637¦
¦ ¦защиты населения ¦
¦ ¦Местное самоуправление 01 00 000 000 8753¦
¦ ¦Функционирование органов 01 06 000 000 8753¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Содержание органов 01 06 026 000 7163¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Денежное содержание 01 06 026 027 7163¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Обеспечение деятельности 01 06 027 000 1590¦
¦ ¦органов местного ¦
¦ ¦самоуправления ¦
¦ ¦Расходы на содержание 01 06 027 029 1590¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Социальная политика 18 00 000 000 29884¦
¦ ¦Учреждения социального 18 01 000 000 24306¦
¦ ¦обеспечения ¦
¦ ¦Ведомственные расходы в 18 01 440 000 24306¦
¦ ¦области социального ¦
¦ ¦обеспечения ¦
¦ ¦Территориальные центры и 18 01 440 318 11957¦
¦ ¦отделения оказания ¦
¦ ¦социальной помощи на дому ¦
¦ ¦Прочие учреждения и 18 01 440 323 12349¦
¦ ¦мероприятия в области ¦
¦ ¦социальной политики ¦
¦ ¦Социальная помощь 18 02 000 000 5578¦
¦ ¦Ведомственные расходы в 18 02 440 000 1000¦
¦ ¦области социального ¦
¦ ¦обеспечения ¦
¦ ¦Пособия и социальная 18 02 440 322 1000¦
¦ ¦помощь ¦
¦ ¦Выплата пенсий и пособий 18 02 442 000 4578¦
¦ ¦другим категориям граждан ¦
¦ ¦Выплата пенсий и пособий 18 02 442 326 4578¦
¦34.¦Комитет по управлению 163 43096¦
¦ ¦муниципальным имуществом ¦
¦ ¦Местное самоуправление 01 00 000 000 7647¦
¦ ¦Функционирование органов 01 06 000 000 7647¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Содержание органов 01 06 026 000 7647¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Денежное содержание 01 06 026 027 7647¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Сельское хозяйство 08 00 000 000 250¦
¦ ¦Земельные ресурсы 08 02 000 000 250¦
¦ ¦Мероприятия по улучшению 08 02 344 000 250¦
¦ ¦землеустройства и ¦
¦ ¦землепользования ¦
¦ ¦Ведение государственного 08 02 344 213 250¦
¦ ¦кадастра, мониторинга ¦
¦ ¦земель и землеустройства ¦
¦ ¦Прочие расходы 30 00 000 000 35199¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 000 000 35199¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦подразделам ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 000 35199¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 397 35199¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦35.¦Отдел физической культуры 164 14523¦
¦ ¦и спорта ¦
¦ ¦Образование 14 00 000 000 10958¦
¦ ¦Общее образование 14 02 000 000 1425¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 14 02 400 000 1425¦
¦ ¦образование ¦
¦ ¦Учреждения по внешкольной 14 02 400 264 1425¦
¦ ¦работе с детьми ¦
¦ ¦Прочие расходы в области 14 07 000 000 9533¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие ведомственные 14 07 400 000 9533¦
¦ ¦расходы в области ¦
¦ ¦образования “ ¦
¦ ¦Прочие учреждения и 14 07 400 272 9533¦
¦ ¦мероприятия в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Здравоохранение и 17 00 000 000 3565¦
¦ ¦физическая культура ¦
¦ ¦Мероприятия по физической 17 03 000 000 3565¦
¦ ¦культуре ¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 17 03 434 000 3565¦
¦ ¦физическую культуру и ¦
¦ ¦спорт ¦
¦ ¦Мероприятия в области 17 03 434 293 3565¦
¦ ¦физической культуры и ¦
¦ ¦спорта ¦
¦36.¦Аварийно-спасательный 177 3008¦
¦ ¦отряд при управлении ¦
¦ ¦ГО и ЧС ¦
¦ ¦Предупреждение и 13 00 000 000 3008¦
¦ ¦ликвидация последствий ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦
¦ ¦Предупреждение и 13 02 000 000 3008¦
¦ ¦ликвидация последствий ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦
¦ ¦Целевой финансовый резерв 13 02 399 000 500¦
¦ ¦для предупреждения и ¦
¦ ¦ликвидации чрезвычайных ¦
¦ ¦ситуаций ¦
¦ ¦Целевой финансовый резерв 13 02 399 254 500¦
¦ ¦Содержание и оснащение 13 02 601 000 2308¦
¦ ¦войск ¦
¦ ¦Текущее содержание 13 02 601 075 2308¦
¦ ¦подведомственных структур ¦
¦ ¦Средства бюджетов 13 02 522 000 200¦
¦ ¦субъектов РФ на реализацию ¦
¦ ¦целевых программ ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 13 02 522 397 200¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦37.¦Инспекция Министерства 181 1000¦
¦ ¦по налогам и сборам по г. ¦
¦ ¦Дзержинску ¦
¦ ¦Прочие расходы 30 00 000 000 1000¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 000 000 1000¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦подразделам ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 000 1000¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 397 1000¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦38.¦Горвоенкомат 187 824¦
¦ ¦Прочие расходы 30 00 000 000 824¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 000 000 824¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦подразделам ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 000 824¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Обеспечение деятельности 30 04 515 381 824¦
¦ ¦военных комиссариатов в ¦
¦ ¦субъектах РФ ¦
¦39.¦Управление внутренних дел 188 2700¦
¦ ¦города Дзержинска ¦
¦ ¦Правоохранительная 05 00 000 000 2700¦
¦ ¦деятельность и обеспечение ¦
¦ ¦безопасности государства ¦
¦ ¦Органы внутренних дел 05 01 000 000 2700¦
¦ ¦Средства бюджетов 05 01 522 000 2700¦
¦ ¦субъектов РФ на реализацию ¦
¦ ¦целевых программ ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 05 01 522 397 2700¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦40.¦2-й отряд Государственной 190 1941¦
¦ ¦противопожарной службы ¦
¦ ¦Предупреждение и 13 00 000 000 1941¦
¦ ¦ликвидация последствий ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦
¦ ¦Противопожарная служба 13 04 000 000 1941¦
¦ ¦Обеспечение личного 13 04 601 000 1249¦
¦ ¦состава войск ¦
¦ ¦Содержание 13 04 601 075 1249¦
¦ ¦подведомственных структур ¦
¦ ¦Средства бюджетов 13 04 522 000 692¦
¦ ¦субъектов РФ на реализацию ¦
¦ ¦целевых программ ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 13 04 522 397 692¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦41.¦Отдел по делам молодежи 262 16490¦
¦ ¦Образование 14 00 000 000 15261¦
¦ ¦Общее образование 14 02 000 000 14921¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 14 02 400 000 14921¦
¦ ¦образование ¦
¦ ¦Учреждения по внешкольной 14 02 400 264 14921¦
¦ ¦работе с детьми ¦
¦ ¦Прочие расходы в области 14 07 000 000 340¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие ведомственные 14 07 400 000 340¦
¦ ¦расходы в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие учреждения и 14 07 400 272 340¦
¦ ¦мероприятия в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Социальная политика 18 00 000 000 450¦
¦ ¦Молодежная политика 18 03 000 000 450¦
¦ ¦Государственная поддержка 18 03 446 000 450¦
¦ ¦в области молодежной ¦
¦ ¦политики ¦
¦ ¦Прочие мероприятия в 18 03 446 323 450¦
¦ ¦области социальной ¦
¦ ¦политики, в том числе: ¦
¦ ¦программа “Молодежь 450¦
¦ ¦Дзержинска на 2004 - ¦
¦ ¦2007 гг.“ ¦
¦ ¦Прочие расходы 30 00 000 000 779¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 000 000 779¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦подразделам ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 000 779¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 397 779¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦42.¦МУП “Архитектурно- 320 579¦
¦ ¦производственное бюро“ ¦
¦ ¦Прочие расходы 30 00 000 000 579¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 000 000 579¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦подразделам ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 000 579¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 397 579¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦43.¦Инспекция “Государственный 321 797¦
¦ ¦архитектурно-строительный ¦
¦ ¦надзор“ ¦
¦ ¦Прочие расходы 30 00 000 000 797¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 000 000 797¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦подразделам ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 000 797¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 397 797¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦44.¦МУ КС “Строитель“ 322 513¦
¦ ¦Прочие расходы 30 00 000 000 513¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 000 000 513¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦подразделам ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 000 513¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 397 513¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦45.¦МУ “Городской архив“ 323 202¦
¦ ¦Прочие расходы 30 00 000 000 202¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 000 000 202¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦подразделам ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 000 202¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 30 04 515 397 202¦
¦ ¦отнесенные к другим видам ¦
¦ ¦расходов ¦
¦46.¦Бабинская поселковая 400 4944¦
¦ ¦администрация ¦
¦ ¦Местное самоуправление 01 00 000 000 278¦
¦ ¦Функционирование органов 01 06 000 000 278¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Содержание органов 01 06 026 000 119¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Денежное содержание 01 06 026 027 119¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Обеспечение деятельности 01 06 027 000 159¦
¦ ¦органов местного ¦
¦ ¦самоуправления ¦
¦ ¦Расходы на содержание 01 06 027 029 159¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 855¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 855¦
¦ ¦Расходы на благоустройство 12 02 550 000 855¦
¦ ¦городских и сельских ¦
¦ ¦поселений и округов ¦
¦ ¦Расходы на уличное 12 02 550 492 719¦
¦ ¦освещение ¦
¦ ¦Расходы по строительству и 12 02 550 493 109¦
¦ ¦содержанию автомобильных ¦
¦ ¦дорог и инженерных ¦
¦ ¦сооружений на них в ¦
¦ ¦границах городских и ¦
¦ ¦сельских поселений и ¦
¦ ¦округов ¦
¦ ¦Расходы на озеленение 12 02 550 494 27¦
¦ ¦Образование 14 00 000 000 2972¦
¦ ¦Общее образование 14 02 000 000 2645¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 14 02 400 000 2645¦
¦ ¦образование ¦
¦ ¦Школы - детские сады, 14 02 400 260 2645¦
¦ ¦школы начальные, неполные ¦
¦ ¦средние и средние ¦
¦ ¦Прочие расходы в области 14 07 000 000 327¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие ведомственные 14 07 400 000 300¦
¦ ¦расходы в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие учреждения и 14 07 400 272 300¦
¦ ¦мероприятия в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 14 07 515 000 27¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Расходы бюджета 14 07 515 386 27¦
¦ ¦муниципальных образований ¦
¦ ¦на компенсацию льгот по ¦
¦ ¦оплате ЖКУ отдельным ¦
¦ ¦категориям граждан, ¦
¦ ¦работающих и проживающих в ¦
¦ ¦сельской местности ¦
¦ ¦Культура, искусство и 15 00 000 000 110¦
¦ ¦кинематография ¦
¦ ¦Культура и искусство 15 01 000 000 110¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 15 01 410 000 110¦
¦ ¦культуру и искусство ¦
¦ ¦Библиотеки 15 01 410 284 110¦
¦ ¦Здравоохранение и 17 00 000 000 729¦
¦ ¦физическая культура ¦
¦ ¦Здравоохранение 17 01 000 000 729¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 17 01 430 000 721¦
¦ ¦здравоохранение ¦
¦ ¦Поликлиники 17 01 430 301 721¦
¦ ¦Прочие расходы, не 17 01 515 000 8¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Расходы бюджета 17 01 515 386 8¦
¦ ¦муниципальных образований ¦
¦ ¦на компенсацию льгот по ¦
¦ ¦оплате ЖКУ отдельным ¦
¦ ¦категориям граждан, ¦
¦ ¦работающих и проживающих в ¦
¦ ¦сельской местности ¦
¦47.¦Гавриловская поселковая 401 1505¦
¦ ¦администрация ¦
¦ ¦Местное самоуправление 01 00 000 000 162¦
¦ ¦Функционирование органов 01 06 000 000 162¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Содержание органов 01 06 026 000 15¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Денежное содержание 01 06 026 027 15¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Обеспечение деятельности 01 06 027 000 147¦
¦ ¦органов местного ¦
¦ ¦самоуправления ¦
¦ ¦Расходы на содержание 01 06 027 029 147¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 527¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 527¦
¦ ¦Расходы на благоустройство 12 02 550 000 527¦
¦ ¦городских и сельских ¦
¦ ¦поселений и округов ¦
¦ ¦Расходы на уличное 12 02 550 492 401¦
¦ ¦освещение ¦
¦ ¦Расходы по строительству и 12 02 550 493 15¦
¦ ¦содержанию автомобильных ¦
¦ ¦дорог и инженерных ¦
¦ ¦сооружений на них в ¦
¦ ¦границах городских и ¦
¦ ¦сельских поселений и ¦
¦ ¦округов ¦
¦ ¦Расходы на озеленение 12 02 550 494 85¦
¦ ¦Расходы по организации и 12 02 550 495 26¦
¦ ¦содержанию мест ¦
¦ ¦захоронения ¦
¦ ¦Образование 14 00 000 000 557¦
¦ ¦Общее образование 14 02 000 000 361¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 14 02 400 000 361¦
¦ ¦образование ¦
¦ ¦Школы - детские сады, 14 02 400 260 361¦
¦ ¦школы начальные, неполные ¦
¦ ¦средние и средние ¦
¦ ¦Прочие расходы в области 14 07 000 000 196¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие ведомственные 14 07 400 000 189¦
¦ ¦расходы в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие учреждения и 14 07 400 272 189¦
¦ ¦мероприятия в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 14 07 515 000 7¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Расходы бюджета 14 07 515 386 7¦
¦ ¦муниципальных образований ¦
¦ ¦на компенсацию льгот по ¦
¦ ¦оплате ЖКУ отдельным ¦
¦ ¦категориям граждан, ¦
¦ ¦работающих и проживающих в ¦
¦ ¦сельской местности ¦
¦ ¦Культура, искусство и 15 00 000 000 105¦
¦ ¦кинематография ¦
¦ ¦Культура и искусство 15 01 000 000 105¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 15 01 410 000 105¦
¦ ¦культуру и искусство ¦
¦ ¦Дворцы и дома культуры 15 01 410 280 80¦
¦ ¦Библиотеки 15 01 410 284 25¦
¦ ¦Здравоохранение и 17 00 000 000 154¦
¦ ¦физическая культура ¦
¦ ¦Здравоохранение 17 01 000 000 154¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 17 01 430 000 154¦
¦ ¦здравоохранение ¦
¦ ¦Фельдшерско-акушерские 17 01 430 302 154¦
¦ ¦пункты ¦
¦48.¦Горбатовская поселковая 402 9129¦
¦ ¦администрация ¦
¦ ¦Местное самоуправление 01 00 000 000 352¦
¦ ¦Функционирование органов 01 06 000 000 352¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Содержание органов 01 06 026 000 99¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Денежное содержание 01 06 026 027 99¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Обеспечение деятельности 01 06 027 000 253¦
¦ ¦органов местного ¦
¦ ¦самоуправления ¦
¦ ¦Расходы на содержание 01 06 027 029 253¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 1064¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 1064¦
¦ ¦Расходы на благоустройство 12 02 550 000 1064¦
¦ ¦городских и сельских ¦
¦ ¦поселений и округов ¦
¦ ¦Расходы на уличное 12 02 550 492 457¦
¦ ¦освещение ¦
¦ ¦Расходы по строительству и 12 02 550 493 506¦
¦ ¦содержанию автомобильных ¦
¦ ¦дорог и инженерных ¦
¦ ¦сооружений на них в ¦
¦ ¦границах городских и ¦
¦ ¦сельских поселений и ¦
¦ ¦округов ¦
¦ ¦Расходы на озеленение 12 02 550 494 75¦
¦ ¦Расходы по организации и 12 02 550 495 26¦
¦ ¦содержанию мест ¦
¦ ¦захоронения ¦
¦ ¦Образование 14 00 000 000 7545¦
¦ ¦Дошкольное образование 14 01 000 000 2073¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 14 01 400 000 2073¦
¦ ¦образование ¦
¦ ¦Детские дошкольные 14 01 400 259 2073¦
¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦Общее образование 14 02 000 000 4843¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 14 02 400 000 4843¦
¦ ¦образование ¦
¦ ¦Школы - детские сады, 14 02 400 260 4843¦
¦ ¦школы начальные, неполные ¦
¦ ¦средние и средние ¦
¦ ¦Прочие расходы в области 14 07 000 000 629¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие ведомственные 14 07 400 000 472¦
¦ ¦расходы в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие учреждения и 14 07 400 272 392¦
¦ ¦мероприятия в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Финансирование мероприятий 14 07 400 319 80¦
¦ ¦по организации ¦
¦ ¦оздоровительной кампании ¦
¦ ¦детей и подростков ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 14 07 515 000 157¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Расходы бюджета 14 07 515 386 157¦
¦ ¦муниципальных образований ¦
¦ ¦на компенсацию льгот по ¦
¦ ¦оплате ЖКУ отдельным ¦
¦ ¦категориям граждан, ¦
¦ ¦работающих и проживающих в ¦
¦ ¦сельской местности ¦
¦ ¦Культура, искусство и 15 00 000 000 168¦
¦ ¦кинематография ¦
¦ ¦Культура и искусство 15 01 000 000 160¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 15 01 410 000 160¦
¦ ¦культуру и искусство ¦
¦ ¦Дворцы и дома культуры 15 01 410 280 107¦
¦ ¦Библиотеки 15 01 410 284 53¦
¦ ¦Прочие мероприятия в 15 03 000 000 8¦
¦ ¦области культуры и ¦
¦ ¦искусства ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 15 03 515 000 8¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Расходы бюджета 15 03 515 386 8¦
¦ ¦муниципальных образований ¦
¦ ¦на компенсацию льгот по ¦
¦ ¦оплате ЖКУ отдельным ¦
¦ ¦категориям граждан, ¦
¦ ¦работающих и проживающих в ¦
¦ ¦сельской местности ¦
¦49.¦Желнинская поселковая 403 3558¦
¦ ¦администрация ¦
¦ ¦Местное самоуправление 01 00 000 000 290¦
¦ ¦Функционирование органов 01 06 000 000 290¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Содержание органов 01 06 026 000 91¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Денежное содержание 01 06 026 027 91¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Обеспечение деятельности 01 06 027 000 199¦
¦ ¦органов местного ¦
¦ ¦самоуправления ¦
¦ ¦Расходы на содержание 01 06 027 029 199¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 504¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 504¦
¦ ¦Расходы на благоустройство 12 02 550 000 504¦
¦ ¦городских и сельских ¦
¦ ¦поселений и округов ¦
¦ ¦Расходы на уличное 12 02 550 492 369¦
¦ ¦освещение ¦
¦ ¦Расходы по строительству и 12 02 550 493 94¦
¦ ¦содержанию автомобильных ¦
¦ ¦дорог и инженерных ¦
¦ ¦сооружений на них в ¦
¦ ¦границах городских и ¦
¦ ¦сельских поселений и ¦
¦ ¦округов ¦
¦ ¦Расходы на озеленение 12 02 550 494 41¦
¦ ¦Образование 14 00 000 000 2532¦
¦ ¦Дошкольное образование 14 01 000 000 1312¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 14 01 400 000 1312¦
¦ ¦образование ¦
¦ ¦Детские дошкольные 14 01 400 259 1312¦
¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦Общее образование 14 02 000 000 923¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 14 02 400 000 923¦
¦ ¦образование ¦
¦ ¦Школы - детские сады, 14 02 400 260 923¦
¦ ¦школы начальные, неполные ¦
¦ ¦средние и средние ¦
¦ ¦Прочие расходы в области 14 07 000 000 297¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие ведомственные 14 07 400 000 297¦
¦ ¦расходы в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие учреждения и 14 07 400 272 297¦
¦ ¦мероприятия в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Культура, искусство и 15 00 000 000 23¦
¦ ¦кинематография ¦
¦ ¦Культура и искусство 15 01 000 000 23¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 15 01 410 000 23¦
¦ ¦культуру и искусство ¦
¦ ¦Библиотеки 15 01 410 284 23¦
¦ ¦Здравоохранение и 17 00 000 000 209¦
¦ ¦физическая культура ¦
¦ ¦Здравоохранение 17 01 000 000 209¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 17 01 430 000 165¦
¦ ¦здравоохранение ¦
¦ ¦Фельдшерско-акушерские 17 01 430 302 165¦
¦ ¦пункты ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 17 01 515 000 44¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Расходы бюджета 17 01 515 386 44¦
¦ ¦муниципальных образований ¦
¦ ¦на компенсацию льгот по ¦
¦ ¦оплате ЖКУ отдельным ¦
¦ ¦категориям граждан, ¦
¦ ¦работающих и проживающих в ¦
¦ ¦сельской местности ¦
¦50.¦Пырская поселковая 404 7139¦
¦ ¦администрация ¦
¦ ¦Местное самоуправление 01 00 000 000 154¦
¦ ¦Функционирование органов 01 06 000 000 154¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Содержание органов 01 06 026 000 30¦
¦ ¦местного самоуправления ¦
¦ ¦Денежное содержание 01 06 026 027 30¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Обеспечение деятельности 01 06 027 000 124¦
¦ ¦органов местного ¦
¦ ¦самоуправления ¦
¦ ¦Расходы на содержание 01 06 027 029 124¦
¦ ¦аппарата ¦
¦ ¦Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 774¦
¦ ¦хозяйство ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 774¦
¦ ¦Расходы на благоустройство 12 02 550 000 774¦
¦ ¦городских и сельских ¦
¦ ¦поселений и округов ¦
¦ ¦Расходы на уличное 12 02 550 492 457¦
¦ ¦освещение ¦
¦ ¦Расходы по строительству и 12 02 550 493 290¦
¦ ¦содержанию автомобильных ¦
¦ ¦дорог и инженерных ¦
¦ ¦сооружений на них в ¦
¦ ¦границах городских и ¦
¦ ¦сельских поселений и ¦
¦ ¦округов ¦
¦ ¦Расходы по организации и 12 02 550 495 27¦
¦ ¦содержанию мест ¦
¦ ¦захоронения ¦
¦ ¦Образование 14 00 000 000 3731¦
¦ ¦Дошкольное образование 14 01 000 000 979¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 14 01 400 000 979¦
¦ ¦образование ¦
¦ ¦Детские дошкольные 14 01 400 259 979¦
¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦Общее образование 14 02 000 000 2291¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 14 02 401 000 2291¦
¦ ¦образование ¦
¦ ¦Школы - детские сады, 14 02 401 260 2291¦
¦ ¦школы начальные, неполные ¦
¦ ¦средние и средние ¦
¦ ¦Прочие расходы в области 14 07 000 000 461¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие ведомственные 14 07 407 000 372¦
¦ ¦расходы в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие учреждения и 14 07 407 272 372¦
¦ ¦мероприятия в области ¦
¦ ¦образования ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 14 07 515 000 89¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Расходы бюджета 14 07 515 386 89¦
¦ ¦муниципальных образований ¦
¦ ¦на компенсацию льгот по ¦
¦ ¦оплате ЖКУ отдельным ¦
¦ ¦категориям граждан, ¦
¦ ¦работающих и проживающих в ¦
¦ ¦сельской местности ¦
¦ ¦Культура, искусство и 15 00 000 000 6¦
¦ ¦кинематография ¦
¦ ¦Культура и искусство 15 01 000 000 6¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 15 01 410 000 6¦
¦ ¦культуру и искусство ¦
¦ ¦Библиотеки 15 01 410 284 6¦
¦ ¦Здравоохранение и 17 00 000 000 2474¦
¦ ¦физическая культура ¦
¦ ¦Здравоохранение 17 01 000 000 2474¦
¦ ¦Ведомственные расходы на 17 01 430 000 2401¦
¦ ¦здравоохранение ¦
¦ ¦Больницы 17 01 430 300 2242¦
¦ ¦Фельдшерско-акушерские 17 01 430 302 159¦
¦ ¦пункты ¦
¦ ¦Прочие расходы, не 17 01 515 000 73¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦
¦ ¦целевым статьям ¦
¦ ¦Расходы бюджета 17 01 515 386 73¦
¦ ¦муниципальных образований ¦
¦ ¦на компенсацию льгот по ¦
¦ ¦оплате ЖКУ отдельным ¦
¦ ¦категориям граждан, ¦
¦ ¦работающих и проживающих в ¦
¦ ¦сельской местности ¦
¦ ¦ВСЕГО 1272321¦
L---+-----------------------------------------------------------------------------------“.
1.7. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
Пункт “30. Установить верхний предел муниципального долга города Дзержинска на 1 января 2005 года в объеме годовой суммы доходов городского бюджета, без учета финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.
Признать муниципальный долг города Дзержинска, подлежащий возврату в 2004 году, в сумме 198806 тыс. руб.:
-------------------------------T---------¬
¦ Наименование показателей ¦ Сумма, ¦
¦ ¦тыс. руб.¦
+------------------------------+---------+
¦Бюджетные ссуды, выделенные из¦ 73231 ¦
¦областного бюджета ¦ ¦
+------------------------------+---------+
¦Бюджетные кредиты, выданные из¦ 80347 ¦
¦областного бюджета ¦ ¦
+------------------------------+---------+
¦Займы ¦ 5228 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦ОАО “Сибур-Нефтехим“ ¦ 5228 ¦
+------------------------------+---------+
¦Кредиты в коммерческих банках ¦ 40000 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦ОАО “АКБ “Саровбизнесбанк“ ¦ 40000 ¦
L------------------------------+----------
Утвердить на 2004 год лимит предоставления поручительств (муниципальных гарантий) за счет средств городского бюджета в размере 30 процентов верхнего предела муниципального долга города.
Изменение верхнего предела муниципального долга города производится по представлению администрации города и осуществляется после внесения соответствующих изменений в постановление.“.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы
В.А.ГОНЧАРОВ
Мэр города
В.М.БРИККЕР