Законы и постановления РФ

Решение Земского собрания Перевозского района от 24.11.2004 N 56 “Об основных направлениях социально-экономического развития Перевозского района на 2005 год“

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕВОЗСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2004 г. N 56

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОЗСКОГО РАЙОНА НА 2005 ГОД

Рассмотрев представленные администрацией района мероприятия, обеспечивающие реализацию основных направлений социально-экономического развития Перевозского района на 2005 год, Земское собрание решило:

1. Утвердить мероприятия, обеспечивающие реализацию основных направлений социально-экономического развития Перевозского района на 2005 год (прилагаются).

Председатель Земского собрания

А.Т.ШЕРШНЕВ

Утверждены

решением

Земского собрания

Перевозского района

от 24.11.2004 N 56

МЕРОПРИЯТИЯ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПЕРЕВОЗСКОГО РАЙОНА НА 2005 Г.

-----------------------------T--------------------T--------------¬

¦ Наименование ¦ Планируемая ¦ Срок ¦

¦ ¦ эффективность ¦ реализации ¦

¦ ¦ реализации ¦ ¦

¦ ¦ мероприятий ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦I. Осуществление постоянного¦ ¦ ¦

¦контроля за исполнением¦ ¦ ¦

¦бюджета района ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦1.1. Проведение¦ Выполнение плана ¦Ежеквартально ¦

¦ежеквартального анализа¦ доходной части ¦ ¦

¦выполнения плана¦ бюджета, в т.ч. ¦ ¦

¦социально-экономического ¦ бюджетообразующих ¦ ¦

¦развития района по¦ налогов ¦ ¦

¦показателям, являющимся¦ ¦ ¦

¦бюджетообразующими ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦1.2. Активизация работы по¦ Недопущение роста ¦ Постоянно ¦

¦недопущению роста недоимки в¦ недоимки ¦ ¦

¦бюджет: ежеквартальное¦ ¦ ¦

¦рассмотрение вопросов уплаты¦ ¦ ¦

¦налогов на комиссии по¦ ¦ ¦

¦неплатежам с приглашением¦ ¦ ¦

¦руководителей ¦ ¦ ¦

¦предприятий-должников, ¦ ¦ ¦

¦ежемесячный анализ по итогам¦ ¦ ¦

¦собираемости налогов и¦ ¦ ¦

¦информации в СМИ о¦ ¦ ¦

¦предприятиях-должниках ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦1.3. Взыскание задолженности¦Снижение недоимки в ¦ Постоянно ¦

¦по налогам и сборам в¦ бюджет района ¦ ¦

¦районный бюджет,¦ ¦ ¦

¦претензионная работа ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦II. Обеспечение прогнозных¦ ¦ ¦

¦показателей: объемов¦ ¦ ¦

¦промышленного производства в¦ ¦ ¦

¦размере 154,0 млн руб. при¦ ¦ ¦

¦росте физических объемов¦ ¦ ¦

¦производства 105% ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦2.1. Внедрение¦Планируемый годовой ¦ 2005 - 2007 ¦

¦инвестиционного проекта¦ объем выпуска ¦ гг. ¦

¦строительства завода по¦продукции - 45,0 млн¦ ¦

¦производству керамического¦ руб., создание ¦ ¦

¦кирпича ¦
дополнительных ¦ ¦

¦ ¦ рабочих мест - 90, ¦ ¦

¦ ¦ объем инвестиций - ¦ ¦

¦ ¦ 2450,0 тыс. евро ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦2.2. Открытие новой¦ 1,3 млн погонных ¦ ¦

¦производственной линии в 2¦ метров в год ¦ ¦

¦этапа: ¦ ¦ ¦

¦- выпуск мешков из¦ ¦ IV квартал ¦

¦полипропилена ¦ ¦ 2004 г. ¦

¦- выпуск синтетического¦ ¦ II квартал ¦

¦материала для напольного¦ ¦ 2005 г. ¦

¦покрытия и сидений¦ ¦ ¦

¦автомобилей ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦2.3. По предприятиям,¦ Выполнение ¦Ежеквартально ¦

¦допустившим спад¦ прогнозных заданий ¦ ¦

¦производства, проводить¦ ¦ ¦

¦анализ причин с приглашением¦ ¦ ¦

¦руководителей на бюджетную¦ ¦ ¦

¦комиссию ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦2.4. Содействие проведению¦Ликвидация простоев,¦В течение года¦

¦на предприятиях модернизации¦ увеличение объемов ¦ ¦

¦и обновления основных фондов¦ производства ¦ ¦

¦за счет оптимизации затрат ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦2.5. Повышение качества и¦ Расширение рынка ¦В течение года¦

¦конкурентоспособности ¦ сбыта готовой ¦ ¦

¦продукции промышленных¦продукции за пределы¦ ¦

¦предприятий района за счет¦ района ¦ ¦

¦внедрения инновационных¦ ¦ ¦

¦проектов ¦ ¦ ¦

L----------------------------+--------------------+---------------

-----------------------------T--------------------T--------------¬

¦ Наименование ¦Объем финансирования¦ Источники ¦

¦ ¦ ¦финансирования¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦III. Обеспечение прогнозных¦ 3,5 млн руб. ¦ Федеральный ¦

¦показателей: объемов¦ ¦ бюджет ¦

¦сельскохозяйственного ¦ 11 млн руб. ¦ Областной ¦

¦производства в размере 260¦ ¦ бюджет ¦

¦млн руб. при росте¦ 2,1 млн руб. ¦ Районный ¦

¦физических объемов¦ ¦ бюджет ¦

¦производства 104%. В¦ ¦ ¦

¦натуральном выражении: ¦ ¦ ¦

¦- зерна - 28 тыс. т ¦ ¦ ¦

¦- сена - 17 тыс. т ¦ ¦ ¦

¦- сочных кормов - 30 тыс. т ¦ ¦ ¦

¦- производство мяса - 750¦ ¦ ¦

¦тыс. т ¦ ¦ ¦

¦- производство молока - 12¦ ¦ ¦

¦тыс. т ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦Растениеводство ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦3.1. Приобретение¦ 35,5 млн руб. ¦ Федеральный ¦

¦минеральных удобрений - 3,5¦ ¦ бюджет ¦

¦тыс. т ¦ ¦ Средства ¦

¦ ¦ ¦ хозяйств ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦3.2. Коренное улучшение¦ 70% ¦ Федеральный ¦

¦пашни - 810 га ¦ 1,7 млн руб. ¦ бюджет ¦

¦ ¦ ¦ Областной ¦

¦ ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦ ¦Местный бюджет¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦3.3. Борьба с сорняками на¦ 800 тыс. руб. ¦ Федеральный ¦

¦площади 8 тыс. га ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦ ¦ Средства ¦

¦ ¦ ¦ хозяйств ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦3.4. Приобретение элитных¦ 1,4 млн руб. ¦ Средства ¦

¦семян яровых и озимых¦ ¦ хозяйств ¦

¦культур в количестве 192 т ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦Животноводство ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦3.5. Возобновление¦ 525 тыс. руб. ¦ Средства ¦

¦селекционно-племенной работы¦ ¦ хозяйств ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦3.6. Закупка племенного¦ 40% ¦ Областной ¦

¦скота ¦ ¦ бюджет ¦

¦ ¦ 60% ¦ Средства ¦

¦ ¦ ¦ хозяйств ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦Машинно-тракторный парк ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦3.7. Приобретение техники: ¦ ¦ ¦

¦- зерноуборочный комбайн¦ 2,4 млн руб. ¦ Программа ¦

¦“Дон-1500“ ¦ ¦ лизинга ¦

¦- зерноуборочный комбайн¦ 4,5 млн руб. ¦ Долгосрочные ¦

¦немецкой фирмы ¦ ¦ льготные ¦

¦ ¦ ¦ кредиты ¦

¦- зерносушилка ¦ 2,1 млн руб. ¦ ¦

¦- культиватор фирмы Lemken ¦ 1,1 млн руб. ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦Кадровая политика ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦3.8. Участие в¦ 30% ¦ Федеральный ¦

¦государственной программе¦ ¦ бюджет ¦

¦“Жилье специалистам на¦ 30% ¦ Областной ¦

¦селе“: ¦ ¦ бюджет ¦

¦2004 г. - 4 хозяйства ¦ 40% ¦ Средства ¦

¦2005 г. - 3 хозяйства ¦ ¦ хозяйств ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦IV. Строительство и¦ ¦ ¦

¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦4.1. Пуск 1-й очереди¦ 12,2 млн руб. ¦ Федеральный ¦

¦Дубской средней школы¦ ¦ бюджет ¦

¦(спортзал, 1-й этаж) ¦ 2,0 млн руб. ¦ Областной ¦

¦ ¦ ¦ бюджет ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦4.2. Продолжение¦ 2,0 млн руб. ¦ Федеральный ¦

¦строительства крытой¦ ¦ бюджет ¦

¦хоккейной площадки в г.¦ ¦ ¦

¦Перевозе ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦4.3. Развитие сети¦ ¦ Кредитные ¦

¦ипотечного кредитования на¦ ¦ ресурсы ¦

¦строительство и газификацию ¦ ¦ Сбербанка ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦4.4. Реализация программы¦ 0,5 млн руб. ¦ Федеральный ¦

¦“Жилье специалистам на¦ ¦ бюджет ¦

¦селе“: ¦ 0,3 млн руб. ¦ Областной ¦

¦с. Ичалки, с. Дубское, с.¦ ¦ бюджет ¦

¦Большие Кемары ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦4.5. Заявка на участие в¦ ¦ Федеральный ¦

¦программе “Жилье молодым¦ ¦ бюджет ¦

¦семьям“ ¦ ¦ Областной ¦

¦ ¦ ¦ бюджет ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦4.6. Изготовление проектно-¦ 0,7 млн руб. ¦ Областной ¦

¦сметной документации по¦ ¦ бюджет ¦

¦социальному жилому дому для¦ ¦ ¦

¦ветеранов с. Шпилево ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦4.7. Завершение проектно-¦ ¦ Областной ¦

¦изыскательских работ по¦ ¦ бюджет ¦

¦газификации: ул.¦ ¦ ¦

¦Станционная, пер.¦ ¦ ¦

¦Молодежный, ул. Чугунова ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦4.8. Проектно-¦ 0,55 млн руб. ¦ Областной ¦

¦изыскательские работы по¦ ¦ бюджет ¦

¦газопроводу среднего¦ ¦ ¦

¦давления (п. Центральный, д.¦ ¦ ¦

¦Селищи, д. Чергать, с.¦ ¦ ¦

¦Поляны, д. Заключная) ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦4.9. Заявлены на газификацию¦ Средства ОАО ¦ ¦

¦с. Ичалки, с. Ревезень, с.¦ “Нижегородоблгаз“ ¦ ¦

¦Палец, д. Карташиха, д.¦ ¦ ¦

¦Коноплянка ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦4.10. Газопровод низкого¦ ¦ Областной ¦

¦давления ¦ ¦ бюджет ¦

¦с. Палец ¦ 0,7 млн руб. ¦ ¦

¦с. Ичалки ¦ 0,35 млн руб. ¦ ¦

¦с. Ревезень ¦ 0,3 млн руб. ¦ ¦

¦с. Шершово ¦ 0,2 млн руб. ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦4.11. Реконструкция¦ 0,13 млн руб. ¦ Областной ¦

¦водопроводных сетей (п.¦ ¦ бюджет ¦

¦Дзержинского) ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦4.12. Строительство¦ Сумма уточняется ¦ Федеральный ¦

¦водозабора с. Ягодное ¦ ¦ бюджет ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦4.13. Установка новой¦ Сумма уточняется ¦ ОАО ¦

¦телефонной станции с. Ичалки¦ ¦“ВолгаТелеко쓦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦4.14. Санитарная очистка,¦ 200 тыс. руб. ¦ Районный ¦

¦озеленение и освещение улиц ¦ ¦ бюджет ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦4.15. Проведение ямочного¦ 700 тыс. руб. ¦ Районный ¦

¦ремонта тротуаров, ремонт¦ ¦ бюджет ¦

¦памятников, замена старых¦ ¦ ¦

¦заборов, обновление дорожных¦ ¦ ¦

¦знаков ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦4.16. Мероприятия, связанные¦ 600 тыс. руб. ¦ Районный ¦

¦с подготовкой и проведением¦ прогноз ¦ бюджет ¦

¦празднования 70-летия¦ ¦ ¦

¦Перевозского района и¦ ¦ ¦

¦60-летия Победы в Великой¦ ¦ ¦

¦Отечественной войне ¦ ¦ ¦

L----------------------------+--------------------+---------------

-----------------------------T--------------------T--------------¬

¦ Наименование ¦ Планируемая ¦ Срок ¦

¦ ¦ эффективность ¦ реализации ¦

¦ ¦ реализации ¦ ¦

¦ ¦ мероприятий ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦V. Управление муниципальной¦ ¦ ¦

¦собственностью ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦5.1. Приватизация имущества¦ 3,3 млн. руб. ¦ 2005 год ¦

¦(производственные, нежилые¦ ¦ ¦

¦помещения), (2004 г. - 9651¦ ¦ ¦

¦кв. м - 3,4 млн руб.) ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦5.2. Приватизация жилья¦ 50 тыс. руб. ¦ 2005 год ¦

¦(2004 г. - 200 договоров;¦ ¦ ¦

¦2005 г. - 200 договоров) ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦5.3. Аренда нежилых¦ 495 тыс. руб. ¦ 2005 год ¦

¦помещений (2004 г. - 1040¦ ¦ ¦

¦кв. м - 400 тыс. руб.) ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦5.4. Аренда земли (2004 г. -¦ 672 тыс. руб. ¦ 2005 год ¦

¦2267 га - 470 тыс. руб.)¦ ¦ ¦

¦Продажа земли (2004 г. - 43¦ 60,0 тыс. руб. ¦ ¦

¦тыс. руб.) ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦VI. Развитие малого¦ ¦ ¦

¦предпринимательства ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦6.1. Мониторинг действия и¦ Формирование ¦ Постоянно ¦

¦корректировка размера¦благоприятной среды ¦ ¦

¦единого налога на вмененный¦ для развития ¦ ¦

¦доход ¦предпринимательства ¦ ¦

¦ ¦ в регионе ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦6.2. Развитие малого¦ ¦ ¦

¦предпринимательства в сфере¦ ¦ ¦

¦производства и услуг ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦6.2.1. На проданных¦ Дополнительное ¦ 2005 г. ¦

¦производственных площадях¦поступление налогов ¦ ¦

¦бывшей прядильно-ткацкой¦ в бюджет, создание ¦ ¦

¦фабрики будут созданы: ¦ дополнительных ¦ ¦

¦- новое ткацкое производство¦ рабочих мест ¦ ¦

¦- расширено мебельное¦ ¦ ¦

¦производство ¦ ¦ ¦

¦- организована авторемонтная¦ ¦ ¦

¦мастерская ¦ ¦ ¦

¦- складские помещения и¦ ¦ ¦

¦автогаражи ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦6.2.2. Открытие салона для¦ Дополнительные ¦ 2005 г. ¦

¦новобрачных на территории¦ налоговые ¦ ¦

¦старой типографии: ¦ поступления. ¦ ¦

¦- парикмахерские услуги ¦ Расширение сферы ¦ ¦

¦- магазин для новобрачных ¦ бытового ¦ ¦

¦- прокат свадебной одежды и¦ обслуживания ¦ ¦

¦свадебной атрибутики ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦6.2.3. На базе ООО¦ Расширение объемов ¦В течение года¦

¦“Регион-Агро-Волга“ ¦ производства и ¦ ¦

¦организуется производство¦увеличение налоговых¦ ¦

¦готовой продукции (туковые¦ поступлений ¦ ¦

¦смеси) ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦6.3. Предоставление¦Содействие созданию ¦В течение года¦

¦предпринимателям- ¦ дополнительных ¦ ¦

¦работодателям, создающим¦ рабочих мест ¦ ¦

¦дополнительные рабочие¦ ¦ ¦

¦места, льгот по оплате за¦ ¦ ¦

¦аренду муниципальных¦ ¦ ¦

¦помещений ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦6.4. Предоставление¦ Расширение ¦ Постоянно ¦

¦помещений исходя из¦ налогооблагаемой ¦ ¦

¦имеющихся возможностей¦ базы ¦ ¦

¦предпринимателям, желающим¦ ¦ ¦

¦заняться предпринимательской¦ ¦ ¦

¦деятельностью ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦6.5. Содействие¦ Увеличение ¦В течение года¦

¦совершенствованию системы¦ численности ¦ ¦

¦кредитно-финансовой ¦ работающих в сфере ¦ ¦

¦поддержки малого¦ малого ¦ ¦

¦предпринимательства ¦предпринимательства.¦ ¦

¦ ¦ Создание ¦ ¦

¦ ¦ дополнительных ¦ ¦

¦ ¦ рабочих мест ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦VII. Развитие¦ ¦ ¦

¦потребительского рынка ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦7.1. Обеспечение оборота¦В сопоставимых ценах¦ 2005 г. ¦

¦розничной торговли в размере¦ к 2004 г. прирост ¦ ¦

¦270,0 млн руб. в действующих¦ оборота розничной ¦ ¦

¦ценах ¦ торговли составит ¦ ¦

¦ ¦6,5% и росте цен на ¦ ¦

¦ ¦ потребительские ¦ ¦

¦ ¦ товары 9% ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦7.1.1. Строительство¦Увеличение налоговых¦ 2005 г. ¦

¦мини-маркетов на месте¦поступлений от ЕНВД ¦ ¦

¦стационарных торговых точек,¦ ¦ ¦

¦не имеющих торговых залов ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦7.2. Расширение оборота¦В сопоставимых ценах¦ 2005 г. ¦

¦общественного питания до¦ к 2004 г. прирост ¦ ¦

¦22,7 млн руб. в действующих¦ оборота ¦ ¦

¦ценах ¦ общественного ¦ ¦

¦ ¦питания составит 5% ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦7.2.1. Данная сфера услуг¦ ¦ 2005 г. ¦

¦будет расширена за счет¦ ¦ ¦

¦открытия райпо закусочной в¦ ¦ ¦

¦с. Тилинино и кафе частным¦ ¦ ¦

¦предпринимателем Хлебниковым¦ ¦ ¦

¦в г. Перевозе ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦7.3. Увеличение объема¦В сопоставимых ценах¦ 2005 г. ¦

¦платных услуг в действующих¦ к 2004 г. прирост ¦ ¦

¦ценах до 50,0 млн руб. ¦ составит 4,2% при ¦ ¦

¦ ¦ дефляторе платных ¦ ¦

¦ ¦ услуг 112,7% ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦7.3.1. Расширение видов¦ ¦ 2005 г. ¦

¦платных услуг в бюджетных¦ ¦ ¦

¦учреждениях ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦7.3.2. Расширение сферы¦ ¦ 2005 г. ¦

¦бытового обслуживания: ¦ ¦ ¦

¦- открытие швейного цеха в¦ ¦ ¦

¦с. Ичалки ¦ ¦ ¦

¦- открытие парикмахерской в¦ ¦ ¦

¦с. Ичалки ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦7.3.3. Проведение¦ Сокращение ¦ 2004 - 2005 ¦

¦экономической экспертизы¦ непроизводственных ¦ гг. ¦

¦повышения тарифов на ЖКУ ¦ затрат ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦ Социальная сфера ¦

+----------------------------T--------------------T--------------+

¦VIII. Здравоохранение ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦8.1. Оказание стационарной и¦ Планируется число ¦ 2005 г. ¦

¦амбулаторной поликлинической¦ круглосуточных ¦ ¦

¦помощи в рамках¦стационарных коек - ¦ ¦

¦государственных гарантий¦ 128. ¦ ¦

¦жителям района ¦ Койки дневного ¦ ¦

¦ ¦пребывания увеличить¦ ¦

¦ ¦ с 25 до 38. ¦ ¦

¦ ¦Открытие стационара ¦ ¦

¦ ¦дневного пребывания ¦ ¦

¦ ¦ на 3 койки ¦ ¦

¦ ¦ наркологического ¦ ¦

¦ ¦ профиля. ¦ ¦

¦ ¦ Число посещений в ¦ ¦

¦ ¦ поликлинике - 7,8 ¦ ¦

¦ ¦ посещений на 1000 ¦ ¦

¦ ¦ жителей. ¦ ¦

¦ ¦ Дневной стационар ¦ ¦

¦ ¦ поликлиники - 4 ¦ ¦

¦ ¦ койки в 2 смены ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦8.2. Капитальный ремонт¦ Требуемые объемы ¦ 2005 г. ¦

¦акушерского стационара ¦ финансирования 2,0 ¦ ¦

¦ ¦ млн руб. ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦8.3. Разработка и реализация¦ ¦ 2005 г. ¦

¦программ района: ¦ ¦ ¦

¦- “Анти-ВИЧ/СПИД“ ¦ 62 тыс. руб. - ¦ ¦

¦ ¦ районный бюджет ¦ ¦

¦- “Неотложные меры борьбы с¦ Сумма уточняется ¦ ¦

¦туберкулезом в Перевозском¦ ¦ ¦

¦районе на 2003 - 2007 гг.“ ¦ ¦ ¦

¦- “Здоровый ребенок в¦ 17,5 тыс. руб. - ¦ ¦

¦Нижегородской области на¦ областной бюджет ¦ ¦

¦2005 - 2007 гг.“ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦8.4. Выезды на ФАП районных¦ Оказание ¦В течение 2005¦

¦специалистов ¦ консультативно- ¦ г. ¦

¦ ¦методической помощи ¦ ¦

¦ ¦ фельдшерам и ¦ ¦

¦ ¦ населению района ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦8.5. Укрепление материально-¦ Разработка и ¦ 2005 г. ¦

¦технической базы учреждений¦реализация программы¦ ¦

¦здравоохранения ¦ “Приобретение ¦ “ ¦

¦ ¦ медицинского ¦ ¦

¦ ¦ оборудования“ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦8.6. Обучение специалистов¦ Обеспечение ¦В течение года¦

¦ЦРБ на курсах¦ квалифицированными ¦ ¦

¦усовершенствования ¦врачебными кадрами и¦ ¦

¦ ¦средним медицинским ¦ ¦

¦ ¦ персоналом ЦРБ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦IX. Социальная защита¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦9.1. Улучшение материально-¦ Ремонтные работы в ¦В течение года¦

¦технической базы учреждений¦ зданиях, ¦ ¦

¦управления соцзащиты ¦ приобретение ¦ ¦

¦ ¦ дополнительного ¦ ¦

¦ ¦ оборудования и ¦ ¦

¦ ¦ инвентаря (швейной ¦ ¦

¦ ¦ машины) ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦9.2. Реализация целевых¦ ¦ ¦

¦комплексных программ:¦ ¦ ¦

¦“Старшее поколени哦 Областной бюджет ¦ ¦

¦“Ветераны и участники боевых¦ Областной бюджет ¦ ¦

¦действий“ ¦ ¦ ¦

¦“Семья“ ¦ Районный бюджет ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦9.3. Расширение перечня¦ - парикмахерские ¦I квартал 2005¦

¦социально-бытовых услуг,¦ услуги ¦ г. ¦

¦предоставляемых населению¦ - ремонт и пошив ¦ ¦

¦района (ремонт и пошив¦ обуви ¦ ¦

¦одежды, прачечная) ¦ - обработка земли ¦ ¦

¦ ¦ мотоблоком ¦ ¦

¦ ¦ - распиловка дров ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦9.4. Проектирование,¦ 0,7 млн руб. - ¦ 2005 г. ¦

¦реконструкция здания под¦ Областной бюджет ¦ ¦

¦социальное жилье ветеранам¦ ¦ ¦

¦с. Шпилево ¦ ¦ ¦

L----------------------------+--------------------+---------------

-----------------------------T--------------------T--------------¬

¦ Наименование ¦Объем финансирования¦ Срок ¦

¦ ¦ ¦ реализации ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦X. Образование ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦10.1. Текущий ремонт 27¦ 400 тыс. руб. ¦ ¦

¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦10.2. Капитальный ремонт¦ 1500 тыс. руб. ¦ 2005 г. ¦

¦зданий: ¦ ¦ ¦

¦- интерната Перевозской¦ ¦ ¦

¦основной общеобразовательной¦ ¦ ¦

¦школы ¦ ¦ ¦

¦- актового зала Перевозской¦ ¦ ¦

¦средней общеобразовательной¦ ¦ ¦

¦школы ¦ ¦ ¦

¦- здания Перевозского¦ ¦ ¦

¦детского сада N 1 ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦10.3. Областные программы: ¦ Долевое участие ¦ 2005 г. ¦

¦ ¦ (50%): ¦ ¦

¦- “Школьный автобус“ (3¦ 600 тыс. руб. ¦ ¦

¦единицы автотранспорта) ¦ 270 тыс. руб. ¦ ¦

¦- “Компьютеризация сельских¦ Областной бюджет - ¦ ¦

¦школ“ ¦ 1000 тыс. руб. ¦ ¦

¦- “Пожарная безопасность¦ Районный бюджет - ¦ ¦

¦общеобразовательных ¦ 400 тыс. руб. ¦ ¦

¦учреждений Нижегородской¦ Областной бюджет - ¦ ¦

¦области“ ¦ 220 тыс. руб. ¦ ¦

¦- “Жилье - сиротам“ ¦ Районный бюджет - ¦ ¦

¦ ¦ 100 тыс. руб. ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦10.4. Начало строительства¦ Средства ¦ 2005 г. ¦

¦спального корпуса на 30 мест¦федерального бюджета¦ ¦

¦для Перевозского детского¦ ¦ ¦

¦дома по программе¦ ¦ ¦

¦“Дети-сироты“ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦10.5. Обеспечение учебной¦ Областной бюджет - ¦ 2005 г. ¦

¦литературой в соответствии с¦ 60,0 тыс. руб. ¦ ¦

¦потребностями и учетом¦ Родительские ¦ ¦

¦изменений учебного плана в¦средства - 20,0 тыс.¦ ¦

¦2005/2006 учебном году,¦ руб. ¦ ¦

¦введением предпрофильного и¦ Районный бюджет - ¦ ¦

¦профильного обучения ¦ 40,0 тыс. руб. ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦10.6. Курсовая¦ 150 тыс. руб. ¦ 2005 г. ¦

¦переподготовка педагогов,¦ ¦ ¦

¦введение программ нового¦ ¦ ¦

¦поколения (программа¦ ¦ ¦

¦“Кадры“) ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦10.7. Мероприятия по¦ 200 тыс. руб. ¦ 2005 г. ¦

¦программе “Молодежь“ ¦ ¦ ¦

L----------------------------+--------------------+---------------

-----------------------------T--------------------T--------------¬

¦ Наименование ¦ Источники ¦ Срок ¦

¦ ¦ финансирования ¦ реализации ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦XI. Культура ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦11.1. Провести ремонт кровли¦ Районный бюджет ¦ 2005 г. ¦

¦в сельских домах культуры с.¦ ¦ ¦

¦Б.-Кемары, с. Ичалки, д.¦ ¦ ¦

¦Каменка и д. Карсаково ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦11.2. Завершить¦ Районный бюджет ¦ 2005 г. ¦

¦реконструкцию 3 комнат для¦ ¦ ¦

¦музейно-выставочного центра ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦11.3. Провести и подготовить¦ Районный бюджет ¦ 2005 г. ¦

¦лицензирование и аттестацию¦ ¦ ¦

¦детской школы искусств ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦11.4. Открытие справочно-¦ Районный бюджет ¦ 2005 г. ¦

¦информационного центра¦ ¦ ¦

¦“Библиотека - читатель -¦ ¦ ¦

¦книга“ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦11.5. Подготовка и¦ Районный бюджет ¦ 2005 г. ¦

¦проведение основных районных¦ ¦ ¦

¦мероприятий: ¦ ¦ ¦

¦- 70-летие Перевозского¦ ¦ ¦

¦района ¦ ¦ ¦

¦- 60-летие Победы в Великой¦ ¦ ¦

¦Отечественной войне ¦ ¦ ¦

¦- 400-летие со дня рождения¦ ¦ ¦

¦патриарха Никона ¦ ¦ ¦

¦- День г. Перевоза и¦ ¦ ¦

¦праздники сел ¦ ¦ ¦

¦- фестивали художественных¦ ¦ ¦

¦коллективов ¦ ¦ ¦

¦- участие в областном¦ ¦ ¦

¦фестивале танцевальных¦ ¦ ¦

¦коллективов “Хрустальный¦ ¦ ¦

¦башмачок“ ¦ ¦ ¦

¦- областной театральный¦ ¦ ¦

¦фестиваль “Итоги сезона“ ¦ ¦ ¦

L----------------------------+--------------------+---------------

-----------------------------T--------------------T--------------¬

¦ Наименование ¦Объем финансирования¦ Срок ¦

¦ ¦ ¦ реализации ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦XII. Развитие физической¦ ¦ ¦

¦культуры и спорта ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦12.1. Подготовка и¦ 67 тыс. руб. ¦ 2005 г. ¦

¦проведение районной¦ ¦ ¦

¦спартакиады школьников. На¦ ¦ ¦

¦основании результатов¦ ¦ ¦

¦соревнований формировать¦ ¦ ¦

¦сборные команды района по¦ ¦ ¦

¦видам спорта для участия в¦ ¦ ¦

¦областной спартакиаде в¦ ¦ ¦

¦рамках Нижегородских¦ ¦ ¦

¦юношеских игр 2005 г. ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦12.2. Приоритетными видами¦ Федеральный бюджет ¦ 2005 г. ¦

¦спорта в районе остаются¦ 2 млн руб. ¦ ¦

¦хоккей и футбол. Для¦ ¦ ¦

¦дальнейшего эффективного¦ ¦ ¦

¦использования хоккейной¦ ¦ ¦

¦площадки с искусственным¦ ¦ ¦

¦льдом необходимо завершение¦ ¦ ¦

¦строительства перекрытия ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦12.3. На основании календаря¦ 500,0 тыс. руб. ¦ 2005 г. ¦

¦спортивно-массовых ¦ ¦ ¦

¦мероприятий проводить¦ ¦ ¦

¦спортивные соревнования ¦ ¦ ¦

L----------------------------+--------------------+---------------

-----------------------------T--------------------T--------------¬

¦ Наименование ¦ Планируемая ¦ Срок ¦

¦ ¦ эффективность ¦ реализации ¦

¦ ¦ реализации ¦ ¦

¦ ¦ мероприятий ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦XIII. Природоохранная¦ ¦ ¦

¦деятельность ¦ ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦13.1. Ремонтно-¦Ведутся переговоры с¦ 2005 г. ¦

¦восстановительные работы¦ Правительством НО, ¦ ¦

¦сетей канализации и¦ областным ¦ ¦

¦канализационной насосной¦Экологическим фондом¦ ¦

¦станции в г. Перевозе ¦о долевом участии в ¦ ¦

¦ ¦ финансировании на ¦ ¦

¦ ¦5,8 млн руб. данного¦ ¦

¦ ¦ проекта ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦13.2. Обеспечение¦ Высадка лесных ¦ 2005 г. ¦

¦воспроизводства лесных¦ насаждений на ¦ ¦

¦ресурсов ¦ площади 40 га ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦13.3. Создание¦В настоящее время на¦ 2005 г. ¦

¦администрации, системы¦ утверждении в обл. ¦ ¦

¦охраны и посещение памятника¦Экологическом фонде ¦ ¦

¦природы регионального¦ и обл. комитете ¦ ¦

¦значения “Ичалковский бор“ ¦ охраны природы ¦ ¦

¦ ¦ находятся сметы по ¦ ¦

¦ ¦ созданию штата ¦ ¦

¦ ¦ администрации и ¦ ¦

¦ ¦ службы охраны бора ¦ ¦

¦ ¦ (ориентировочная ¦ ¦

¦ ¦ смета 600,0 тыс. ¦ ¦

¦ ¦ руб.) ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦13.4. Проектирование и¦ Строительство ¦ 2005 г. ¦

¦строительство полигона¦ полигона бытовых ¦ ¦

¦бытовых отходов ¦ отходов позволит ¦ ¦

¦ ¦грамотно утилизовать¦ ¦

¦ ¦ бытовые и ¦ ¦

¦ ¦промышленные отходы,¦ ¦

¦ ¦ улучшит ¦ ¦

¦ ¦ экологическую ¦ ¦

¦ ¦обстановку в районе ¦ ¦

+----------------------------+--------------------+--------------+

¦13.5. Дальнейшее¦ ¦ 2005 г. ¦

¦обустройство парковой зоны в¦ ¦ ¦

¦г. Перевозе ¦ ¦ ¦

L----------------------------+--------------------+---------------