Законы и постановления РФ

Постановление Земского собрания Выксунского района от 09.07.2003 N 36 “О реализации Программы социально-экономического развития Выксунского района Нижегородской области на 2001 - 2003 годы“

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВЫКСУНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июля 2003 г. N 36

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ВЫКСУНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2001 - 2003 ГОДЫ

Заслушав и обсудив информацию о реализации Программы социально-экономического развития Выксунского района Нижегородской области на 2001 - 2003 годы, Земское собрание постановляет:

1. Информацию о реализации Программы принять к сведению (приложение).

2. Рассмотреть итоги выполнения Программы социально-экономического развития Выксунского района Нижегородской области на 2001 - 2003 годы по окончании срока реализации в полном объеме.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на постоянную комиссию Земского собрания по развитию района и муниципальному имуществу.

Председатель Земского собрания

Ю.Н.МАНАХОВ

Приложение

к постановлению

Земского собрания

Выксунского района

от 09.07.2003 N 36

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ВЫКСУНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 - 2003 ГОДЫ

По состоянию на 1 января 2003 года

ВВЕДЕНИЕ

Успешная реализация и окончание срока Программы социально-экономического развития на 1998 - 2000 годы дали предпосылку к разработке Программы по дальнейшему социально-экономическому развитию территории Выксунского района и созданию условий экономического роста на период до 2003 года.

Для определения наиболее острых проблем района проведен анализ и оценка дана исходного социально-экономического состояния района по всем показателям экономики и социальной сферы, составлен перечень, выбраны приоритеты, требующие программного решения.

Программа социально-экономического развития Выксунского района на 2001 - 2003 годы была разработана департаментом экономики, промышленности, предпринимательства, потребительского рынка и ресурсов администрации района совместно с комитетами и отделами администрации и направлена на выявление следующих задач:

увеличение объемов производства промышленной продукции, повышение эффективности работы предприятий и конкурентоспособности выпускаемой продукции;

стабилизация и развитие агропромышленного комплекса, развитие лесного хозяйства;

создание благоприятного климата для привлечения инвестиций, развития предпринимательства;

совершенствование налоговой, бюджетной и финансовой политики на местном уровне;

осуществление жилищно-коммунальной реформы, направленной на повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, снижение бюджетных расходов на содержание и эксплуатацию объектов ЖКХ, газификация;

совершенствование структуры социальной защиты населения, ориентированной на адресное предоставление помощи, охрана здоровья населения и развитие культуры и спорта;

совершенствование транспортного обслуживания населения;

развитие потребительского рынка;

обеспечение экологической безопасности населения и благоустройство территории.

Каждая из этих задач была выделена в отдельные программы, мониторинг выполнения которых осуществляется на протяжении всего периода действия Программы, утвержденной постановлением Земского собрания района от 27.06.2001 N 58.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЫКСУНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 - 2003 ГОДЫ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА

В целях дальнейшей стабилизации социально-экономического положения района, закрепления достигнутых положительных
результатов в экономике и бюджетной системе, обеспечения условий для повышения жизненного уровня и качества жизни населения района администраций района разработана и утверждена постановлением Земского собрания от 27.06.2001 N 58 Программа социально-экономического развития Выксунского района Нижегородской области на 2001 - 2003 годы.

На 2001 - 2002 годы предусмотрены следующие мероприятия:

-------T---------------------------T--------------------------------T--------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦ Показатели, предусмотренные ¦ Информация о выполнении ¦

¦ п/п ¦ ¦ Программой ¦ ¦

¦ ¦ +-----------T--------T-----------+-----------------------T--------T-----------T-----------------+

¦ ¦ ¦ Срок ¦Объем ¦Источник ¦ Выполнено (что ¦Объем ¦Источник ¦ Оценка ¦

¦ ¦ ¦выполнения ¦финанси-¦финанси- ¦ сделано), срок ¦финанси-¦финанси- ¦ эффективности ¦

¦ ¦ ¦ ¦рования,¦рования ¦ ¦рования,¦рования ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦млн руб.¦ ¦ ¦млн руб.¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦1. ¦Программа социальной защиты¦ ¦ 5,62 ¦ ¦ ¦ 4,42 ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦1.1. ¦Развитие инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальной защиты населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦ ¦- преобразование дома¦ 2001 год ¦ 0,6 ¦МБ ¦Выполнено ¦ 0,4 ¦МБ ¦ ¦

¦ ¦детства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социально-реабилитационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центр для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦несовершеннолетних детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦ ¦- строительство Дома¦2001 - 2002¦
5 ¦ФБ ¦Открытие перенесено с¦ 4 ¦ФБ ¦ ¦

¦ ¦милосердия ¦ ¦ ¦ ¦декабря 2002 года на¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦июнь 2003 года ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦ ¦- развитие сети¦2001 - 2002¦ 0,02 ¦Средства ЧП¦Открыты ¦ 0,02 ¦Средства ЧП¦ ¦

¦ ¦дополнительных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(социальная аптека,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦парикмахерская, медико-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальное отделение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦2. ¦Программа реформирования¦ ¦ 29,38 ¦ ¦ ¦ 31,58 ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦2.1. ¦Организация единого¦2001 - 2002¦ 1,9 ¦МБ ¦Открыт филиал ООО¦ 1,8 ¦МБ ¦Оздоровление ¦

¦ ¦расчетно-кассового центра ¦ ¦ ¦ ¦“Саровская биллинговая¦ ¦ ¦финансов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компания“ ¦ ¦ ¦предприятий ЖКХ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦2.2. ¦Внедрение механизма¦2001 - 2002¦ 15 ¦МБ ¦Система введена ¦ 20 ¦МБ ¦ ¦

¦ ¦предоставления ипотечных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦2.3. ¦Привлечение частного¦2001 - 2002¦ ¦ ¦Привлечено 5¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бизнеса к обслуживанию¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦2.4. ¦Энергосберегающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦ ¦- перевод котельной мкрн¦ 2002 ¦ 1,5 ¦МБ ¦80% плановых работ ¦ 1,2 ¦МБ ¦Экономия 2 млн¦

¦ ¦Южный на газ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб./год ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦ ¦- установка приборов учета¦2001 - 2003¦ 1 ¦Предприятия¦Установлено счетчиков¦ 0,9 ¦Средства ¦20% экономии от¦

¦ ¦и регулирования тепла,¦ ¦ ¦ЖКХ ¦электроэнергии - 152, ¦ ¦предприятий¦потребляемых ¦

¦ ¦воды, газа, электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦теплоэнергии - 56, ¦ ¦ЖКХ, ¦ресурсов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа - 12, ¦ ¦населения ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды - 215 ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦ ¦- модернизация теплотрасс ¦2001 - 2003¦ 8,6 ¦МБ - 50%,¦Выполнено 74% от¦ 6,4 ¦МБ - ¦Экономия ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия¦плановых заданий ¦ ¦2,5 млн¦энергоресурсов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ - 50% ¦ ¦ ¦руб., ¦3,5 млн руб./год ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ - 3,9¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн руб. ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦ ¦- разработка проектной¦2001 - 2002¦ 0,48 ¦МБ ¦Выполнено ¦ 0,48 ¦МБ ¦Увеличение КПД¦

¦ ¦документации реконструкции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котлов до 90% ¦

¦ ¦4 котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦ ¦- перевод 3 диспетчерских¦ 2002 ¦ 0,5 ¦0,25% - МБ,¦Выполнено ¦ 0,37 ¦МБ - 0,185¦Экономия 0,3 млн¦

¦ ¦пультов управления лифтами¦ ¦ ¦0,25% - МУП¦ ¦ ¦млн руб.,¦руб./год ¦

¦ ¦на централизованный пульт в¦ ¦ ¦ЖКХ ¦ ¦ ¦МУП ЖКХ¦ ¦

¦ ¦магазине “Центральный“ ¦ ¦ ¦“Централь- ¦ ¦ ¦“Централь- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное“ ¦ ¦ ¦ное“ -¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,185 млн¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦ ¦- монтаж системы¦2001 - 2002¦ 0,4 ¦МУП ¦Выполнено ¦ 0,44 ¦МУП ¦Экономия в¦

¦ ¦водоподготовки в 4¦ ¦ ¦“Тепловые ¦ ¦ ¦“Тепловые ¦потреблении ¦

¦ ¦котельных (СХТ, п.¦ ¦ ¦сети“ ¦ ¦ ¦сети“ ¦энергоресурсов на¦

¦ ¦Досчатое, п. Шиморское, дом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12% ¦

¦ ¦детства “Пеликан“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦3. ¦Программа газификации¦ ¦ 135,5 ¦ ¦ ¦ 59,9 ¦ ¦ ¦

¦ ¦Выксунского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦3.1. ¦Газоснабжение г. Выксы и¦2001 - 2003¦ 135,5 ¦ОБ-50% ¦Сдача в эксплуатацию¦ 34,2 ¦МБ, ¦Развитие системы¦

¦ ¦населенных пунктов района ¦ ¦ ¦МБ-33,5% ¦газопроводов: ¦ 25,7 ¦средства ¦газоснабжения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦2001 год: план - 18,2¦ ¦населения ¦района ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения -¦км, факт - 16,885; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦16,5% ¦2002 год: план - 132¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км, факт - 50,403 ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦ 4. ¦Программа ¦ ¦ 1,8 ¦ ¦ ¦ 1,76 ¦ ¦ ¦

¦ ¦совершенствования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортного обслуживания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦4.1. ¦Содействие развития¦2001 - 2002¦ ¦ ¦Привлечено к работе 14¦ ¦ ¦Расширение сети¦

¦ ¦частного транспортного¦ ¦ ¦ ¦частных ¦ ¦ ¦пассажирских ¦

¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦перевозок, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(пассажирские ¦ ¦ ¦развитие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозки: такси - 8,¦ ¦ ¦конкуренции в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автобусные - 6) ¦ ¦ ¦отрасли ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦4.2. ¦Разработка Положения о¦ 2001 ¦ ¦ ¦Разработано Положение¦ ¦ ¦Совершенствование¦

¦ ¦порядке допуска владельцев¦ ¦ ¦ ¦распоряжением главы¦ ¦ ¦нормативно- ¦

¦ ¦частных автобусов к работе¦ ¦ ¦ ¦администрации от¦ ¦ ¦правовой базы ¦

¦ ¦на пассажирских маршрутах ¦ ¦ ¦ ¦30.11.2001 N 1135-р ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦4.3. ¦Разработка дополнительных¦ ¦ ¦ ¦Открыто 2 городских и 4¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городских и пригородных¦ ¦ ¦ ¦пригородных маршрута ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦4.4. ¦Корректировка расписания¦ ¦ ¦ ¦Создана рабочая¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения автобусов в целях¦ ¦ ¦ ¦комиссия - проведено 8¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечения льгот в¦ ¦ ¦ ¦проверок ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦законодательством и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечение контроля за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦графиком движения автобусов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦4.5. ¦Улучшение технического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оснащения отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦ ¦- реконструкция кузовного¦2001 - 2002¦ 0,4 ¦Средства ¦Выполнено 90% плановых¦ 0,36 ¦Средства ¦ ¦

¦ ¦цеха Выксунского ПАП ¦ ¦ ¦предприятия¦работ ¦ ¦предприятия¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦ ¦- приобретение новых¦2001 - 2002¦ 1,4 ¦Средства ¦4 единицы ПАЗ-3205 ¦ 1,4 ¦Средства ¦ ¦

¦ ¦автобусов по лизингу ¦ ¦ ¦предприни- ¦ ¦ ¦предприни- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦мателей ¦ ¦ ¦мателей ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦5. ¦Программа “Охрана здоровья¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ 0,85 ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦5.1. ¦Оформление сметной¦ 2002 ¦ 0,2 ¦МБ ¦В стадии оформления ¦ 0,15 ¦МБ ¦Борьба с¦

¦ ¦документации по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулезом ¦

¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦противотуберкулезного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦диспансера на 40 коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦5.2. ¦Организация центра для¦ 2002 ¦ 0,8 ¦Средства от¦Организовано отделение¦ 0,35 ¦Средства от¦Снижение уровня¦

¦ ¦реабилитации больных¦ ¦ ¦оказания ¦в наркологическом¦ ¦оказания ¦заболеваемости ¦

¦ ¦наркоманией. ¦ ¦ ¦платных ¦диспансере ¦ ¦платных ¦наркоманией ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦6. ¦Программа развития¦ ¦ 0,48 ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦физической культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦6.1. ¦Ремонт и реконструкция¦ 2001 ¦ 0,4 ¦МБ ¦Разработана проектно-¦ 0,4 ¦МБ ¦Повышение ¦

¦ ¦стадиона “Авангард“ ¦ ¦ ¦ ¦сметная документация,¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начаты ремонтные работы¦ ¦ ¦физкультурно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦6.2. ¦Строительство спортивных¦2001 - 2002¦ 0,08 ¦МБ ¦Отремонтировано, ¦ 0,1 ¦МБ ¦ -“- ¦

¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦оборудовано и построено¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вновь 14 площадок ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦7. ¦Программа сохранения и¦ ¦ 1,65 ¦ ¦ ¦ 0,525¦ ¦ ¦

¦ ¦развития культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦7.1. ¦Сохранение и развитие¦2001 - 2002¦ 0,32 ¦МБ ¦Формирование ¦ 0,11 ¦МБ ¦ ¦

¦ ¦библиотечного дела ¦ ¦ ¦ ¦библиотечного фонда ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦7.2. ¦Создание автоматизированной¦2001 - 2002¦ 0,08 ¦МБ ¦Приобретено 2¦ 0,043¦МБ ¦ ¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦компьютера ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информационно-библиотечного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦7.3. ¦Развитие национальных¦2001 - 2002¦ 0,35 ¦МБ ¦Программы “Живи село¦ 0,056¦МБ ¦ ¦

¦ ¦культурных центров и¦ ¦ ¦ ¦родное“, “Живи¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культурно-досуговой ¦ ¦ ¦ ¦нижегородская ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦провинция“, “День¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города“ и др. ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦7.4. ¦Развитие художественных¦2001 - 2002¦ 0,4 ¦МБ ¦ ¦ 0,105¦МБ ¦ ¦

¦ ¦промыслов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦7.5. ¦Поддержка коллективов¦2001 - 2002¦ 0,5 ¦МБ ¦Вовлечено в культурно-¦ 0,211¦МБ ¦ ¦

¦ ¦народного творчества,¦ ¦ ¦ ¦массовый отдых 2546¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦любительских коллективов ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦8. ¦Политика в области¦ ¦ 0,359¦ ¦ ¦ 0,322¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦8.1. ¦Компьютеризация ¦2001 - 2002¦ 358,5 ¦МБ ¦Приобретено 18¦ 322 ¦МБ ¦ ¦

¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦комплектов оргтехники ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦9. ¦Программа развития лесного¦ ¦ 2,394¦ ¦ ¦ 2,284¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦9.1. ¦Лесовосстановление ¦2001 - 2002¦ 1,146¦ФБ, ¦Проведены ¦ 1,31 ¦ФБ, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 0,388¦средства ¦лесовосстановительные ¦ 0,8 ¦средства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий¦работы на площади 385¦ ¦предприятий¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦га ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦9.2. ¦Сохранность лесных культур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦ ¦- выполнение лесопроектных¦ 2001 ¦ 0,03 ¦Террито- ¦Выполнены ¦ 0,014¦Средства ¦ ¦

¦ ¦работ ¦ ¦ ¦риальный ¦ ¦ ¦предприни- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦экофонд ¦ ¦ ¦мателей ¦ “ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦ ¦- восстановление земель¦ 2001 ¦ 0,15 ¦ФБ ¦Восстановлено 7 га ¦ 0,2 ¦ФБ ¦ ¦

¦ ¦запаса ¦ ¦ 0,03 ¦МБ ¦ ¦ 0,02 ¦МБ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦9.3. ¦Проект реконструкции¦2001 - 2002¦ 0,65 ¦Террито- ¦Проект разработан и¦ 0,24 ¦Террито- ¦Восстановление ¦

¦ ¦городского парка культуры¦ ¦ ¦риальный ¦представлен на¦ ¦риальный ¦исторического ¦

¦ ¦и отдыха ЦГЛП¦ ¦ ¦экофонд ¦утверждение ¦ ¦экофонд ¦заповедника ¦

¦ ¦“Центрлеспроект“, г. Москва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦10. ¦Программа развития¦ ¦1704 ¦ ¦ ¦1259 ¦ ¦ ¦

¦ ¦промышленного потенциала,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвестиционной деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦10.1. ¦Заключение соглашений с¦2001 - 2002¦ ¦ ¦2001 год - заключено 14¦ ¦ ¦Темп роста¦

¦ ¦бюджето- и градообразующими¦ ¦ ¦ ¦соглашений, ¦ ¦ ¦объемов ¦

¦ ¦предприятиями о сохранении¦ ¦ ¦ ¦2002 год - заключено 11¦ ¦ ¦производства в¦

¦ ¦и наращивании¦ ¦ ¦ ¦соглашений ¦ ¦ ¦дейст. ценах:¦

¦ ¦налогооблагаемой базы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 год к 2001¦

¦ ¦сохранении и развитии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году - 102%, ФОТ¦

¦ ¦социальной инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 126,2%, прибыли¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 104,2% ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦10.2. ¦Реконструкция, техническое¦2001 - 2002¦1704 ¦Средства ¦ОАО “ВМЗ“ -¦1259 ¦ ¦ ¦

¦ ¦перевооружение и¦ ¦ ¦предприятий¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦модернизация производства¦ ¦ ¦ ¦колесопрокатного цеха,¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на промышленных¦ ¦ ¦ ¦мартеновского ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятиях района ¦ ¦ ¦ ¦производства, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станочного парка,¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мебельного цеха; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “Дробмаш“ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “Завод корпусов“ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание комплексной¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосбережения; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “Молоко“ -¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦11. ¦Программа развития малого¦ ¦ 6,8 ¦ ¦ ¦ 7,601¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимательства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребительского рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦11.1. ¦Экспертиза и отбор¦ Постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бизнес-проектов для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦размещения на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Выксунского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦11.2. ¦Работа с предпринимателями¦ Постоянно ¦ 1,2 ¦Средства ¦Получено 8 единиц¦ 1,3 ¦Средства ¦ ¦

¦ ¦по лизинговым заявкам ¦ ¦ ¦предприни- ¦автотранспорта ¦ ¦предприни- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦мателей ¦ ¦ ¦мателей ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦11.3. ¦Организация межрайонных¦2001 - 2002¦ 0,1 ¦МБ ¦Проведено 2¦ 0,065¦МБ ¦ ¦

¦ ¦выставок-ярмарок и других¦ ¦ ¦ ¦выставки-ярмарки ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий по развитию и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рекламе достижений малого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бизнеса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦11.4. ¦Координация работы¦2001 - 2002¦ 0,5 ¦ГФЗН ¦Направлено на¦ 0,536¦ГФЗН ¦ ¦

¦ ¦профтехнических ¦ ¦ ¦ ¦профобучение 424¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных учреждений¦ ¦ ¦ ¦человека ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по профессиональной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переориентации и обучению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на приоритетные виды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦11.5. ¦Развитие инфраструктуры¦ ¦ 5 ¦Средства ¦Новые производства и¦ 5,7 ¦ ¦ ¦

¦ ¦малого бизнеса ¦ ¦ ¦предприни- ¦объекты: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦мателей ¦- производственная¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера: 9 предприятий; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- сфера услуг: 9¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- торговля: 12¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦12. ¦Программа обеспечения¦ ¦ 10,246¦ ¦ ¦ 5,894¦ ¦ ¦

¦ ¦экологической безопасности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения и благоустройства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦12.1. ¦Перевод котельной мкрн¦ 2002 ¦ 3 ¦МУП ¦Проектные работы ¦ 0,22 ¦МБ ¦Снижение выбросов¦

¦ ¦Южный на газ ¦ ¦ ¦“Тепловые ¦ ¦ ¦ ¦сернистого ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети“ ¦ ¦ ¦ ¦ангидрида на 30% ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦12.2. ¦Пусконаладочные работы на¦ 2001 ¦ 0,3 ¦Районный ¦Выполнены ¦ 0,312¦Районный ¦Снижение объемов¦

¦ ¦БОС р.п. Шиморское ¦ ¦ ¦экофонд ¦ ¦ ¦экофонд ¦сброса ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязняющих ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ в р. Оку ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦12.3. ¦Пусконаладочные работы на¦ 2001 ¦ 0,2 ¦ -“- ¦Выполнена на 50% ¦ 0,1 ¦ -“- ¦Исключение ¦

¦ ¦очистных сооружениях в с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязнения ¦

¦ ¦Ново-Дмитриевка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подземного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоносного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горизонта ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом

документа.

¦12.3. ¦Ремонтно-восстановительные ¦ 2001 ¦ 0,21 ¦ -“- ¦Выполнены ¦ 0,21 ¦ -“- ¦Снижение объемов¦

¦ ¦работы на биологических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сброса ¦

¦ ¦очистных сооружениях п.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязняющих ¦

¦ ¦Дружба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ в р.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Железницу ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦12.4. ¦Внутрипластовая очистка¦ 2001 ¦ 0,8 ¦Районный ¦Осуществляется из¦ 0,2 ¦ ¦ ¦

¦ ¦питьевой воды от ¦ 2002 ¦ 0,6 ¦экофонд, ¦наличия средств ¦ 0,258¦ ¦ ¦

¦ ¦соединений железа ¦ 2003 ¦ 0,4 ¦ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Водокана듦 ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦12.5. ¦Прокладка магистральных¦ 2001 ¦ 0,2 ¦МБ ¦Выполнено ¦ 0,168¦МБ ¦Подача ¦

¦ ¦сетей водопровода от ВНС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественной воды¦

¦ ¦N 2 по ул. Ленина до пер.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению города ¦

¦ ¦Коммунистический и по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переулку Коммунистический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦12.6. ¦Установка систем доочистки¦ 2001 ¦ 0,3 ¦50% - МБ,¦Установлена в доме¦ 0,068¦МБ ¦Доочистка воды в¦

¦ ¦воды ¦ ¦ ¦50% -¦детства “Пеликан“ ¦ ¦ ¦системах ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦райэкофонд ¦ ¦ ¦ ¦внутреннего ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питьевые цели ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦12.7. ¦Прокладка сетей¦ 2002 ¦ 2,0 ¦МБ ¦Проложено 6,45 км труб ¦1,476, ¦Всего ¦ ¦

¦ ¦водоснабжения из¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том¦ ¦ ¦

¦ ¦полиэтиленовых труб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦МБ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,924¦Население ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,549¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦12.8. ¦Открытие пунктов приема¦ 2001 ¦ 0,18 ¦Районный ¦Открыто 2 пункта ¦ 0,038¦Районный ¦Сокращение ¦

¦ ¦макулатуры, пластмасс и¦ ¦ ¦экофонд ¦ ¦ ¦экофонд ¦объемов ¦

¦ ¦полиэтилена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦захоронения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходов ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦12.9. ¦Очистка пригородных лесов¦ 2001 ¦ 0,05 ¦Районный ¦Выполнено ¦ 0,159¦Районный ¦ ¦

¦ ¦и городской посадки от¦ 2002 ¦ 0,05 ¦экофонд ¦ ¦ ¦экофонд ¦ ¦

¦ ¦стихийных свалок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦промышленных и бытовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦12.10.¦Переработка шлаков¦ 2001 ¦ ¦ОАО “ВМЗ“ ¦Переработано 116,3 тыс.¦ ¦ОАО “ВМЗ“ ¦ ¦

¦ ¦металлургического ¦ 2002 ¦ ¦ ¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производства в шлаковый¦ ¦ ¦ ¦Переработано 111 тыс.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦щебень ¦ ¦ ¦ ¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦12.11.¦Восстановление в¦ 2001 ¦ 0,75 ¦ФБ, ¦Воспроизводство лесов¦1,633, ¦ОБ, ¦ ¦

¦ ¦гослесфонде Выксунского¦ 2002 ¦ ¦средства ¦проводится ¦из них: ¦средства ¦ ¦

¦ ¦лесхоза ¦ ¦ ¦предприятия¦ ¦ 1,41 ¦предприятия¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,223¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦12.12.¦Лесопроектные работы земель¦ 2001 ¦ 0,036¦Районный ¦Выполнены ¦ 0,36 ¦Районный ¦Заселение земель¦

¦ ¦запаса ¦ ¦ ¦экофонд ¦ ¦ ¦экофонд ¦запаса ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦12.13.¦Оборудование контейнерных¦ 2002 ¦ 0,92 ¦МБ ¦Выполнено частично ¦ 0,69 ¦МБ ¦Уменьшение ¦

¦ ¦площадок в частном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦

¦ ¦секторе, установка урн,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стихийных свалок ¦

¦ ¦скамеек, парковых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦светильников, приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств малой механизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦12.14.¦Выполнение проекта¦2001 - 2002¦ 0,65 ¦МБ, ¦Выполнено частично ¦ 0,308¦Районный ¦Сохранение ¦

¦ ¦реконструкции городского¦ ¦ ¦районный ¦ ¦ ¦экофонд ¦природного и¦

¦ ¦парка КИО ¦ ¦ ¦экофонд ¦ ¦ ¦ ¦культурного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследия ¦

+------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+-----------------+

¦ ¦Общий объем финансирования¦ x ¦1899,229¦ x ¦ x ¦1374,936¦ x ¦ x ¦

¦ ¦- всего, ¦ ¦195,229 ¦ ¦ ¦ 115,936¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе без п. 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------+---------------------------+-----------+--------+-----------+-----------------------+--------+-----------+------------------

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ВЫКСУНСКОГО РАЙОНА ЗА 2001 - 2002 ГОДЫ

------------------------------------T----------------------------------------------------------------------------¬

¦ Критерии ¦ Индикаторы оценки на начало реализации ¦

¦ ¦ Программы и отчетную дату ¦

+-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

¦ Показатели благосостояния ¦

+-----------------------------------T----------------------------------------------------------------------------+

¦Повышение уровня доходов населения ¦Среднемесячная заработная плата работников: ¦

¦ ¦2000 год - 1836 руб. (1,9 ПМ); ¦

¦ ¦2002 год - 3374 руб. (2,1 ПМ) при величине прожиточного минимума (ПМ) в¦

¦ ¦среднегодовом исчислении: ¦

¦ ¦2000 год - 957,4 руб., 2002 год - 1614 руб. ¦

+-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

¦Снижение дифференциации населения¦Доля населения с доходом ниже ПМ: ¦

¦по доходам: уменьшение численности¦в 2000 году - 36%, ¦

¦населения за порогом бедности ¦в 2002 году - 17% ¦

+-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

¦Повышение покупательной способности¦Заработная платы: ¦

¦доходов населения (соотношение¦2000 год - 2,4 НПМ, 2002 год - 1,93 НПМ. ¦

¦дохода к величине набора¦Среднедушевые доходы: ¦

¦прожиточного минимума - НПМ) ¦2000 год - 1,7 НПМ, 2002 год - 1,56 НПМ. ¦

¦ ¦Средняя пенсия: ¦

¦ ¦2000 год - 1,1 НПМ, 2002 год - 1,16 НПМ. ¦

¦ ¦Рост объема розничного товарооборота на душу населения в 2002 году к уровню¦

¦ ¦2000 года на 24% (в сопоставимых ценах) ¦

¦ +----------------------------------------------------------------------------+

¦ ¦ Потребление основных продуктов питания на душу населения в год ¦

¦ +---------------------------T-------------------T----------------------------+

¦ ¦ (кг) ¦ 2000 год ¦ 2002 год ¦

¦ +---------------------------+-------------------+----------------------------+

¦ ¦Молоко и молочные продукты ¦ 206 ¦ 212 ¦

¦ +---------------------------+-------------------+----------------------------+

¦ ¦Мясо и мясопродукты ¦ 32 ¦ 33,5 ¦

¦ +---------------------------+-------------------+----------------------------+

¦ ¦Хлеб, хлебопродукты ¦ 110 ¦ 114 ¦

¦ +---------------------------+-------------------+----------------------------+

¦ ¦Яйцо, шт. ¦ 260 ¦ 265 ¦

¦ +---------------------------+-------------------+----------------------------+

¦ ¦Картофель ¦ 103 ¦ 115 ¦

+-----------------------------------+---------------------------+-------------------+----------------------------+

¦ Показатели уровня занятости и удовлетворенности условиями труда ¦

+-----------------------------------T----------------------------------------------------------------------------+

¦Создание дополнительных рабочих¦В 2000 году - 394, 2001 году - 156, 2002 году - 314 ¦

¦мест ¦ ¦

+-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

¦Уровень безработицы, ее¦Количество обратившихся по вопросу трудоустройства: ¦

¦продолжительность, напряженность¦2000 год - 6402 чел., 2001 год - 6300 чел., 2002 год - 5361 чел. ¦

¦на контролируемом рынке труда ¦Обеспечение трудоустройства безработных граждан: ¦

¦ ¦2000 год - 5607 чел., 2001 год - 5770 чел., 2002 год - 4371 чел. ¦

¦ ¦Организация общественных работ: ¦

¦ ¦2000 год - 558 чел., 2001 год - 505 чел., 2002 год - 727 чел. ¦

¦ ¦Средняя продолжительность безработицы в месяцах: ¦

¦ ¦2000 год - 2,57, 2001 год - 3,3, 2002 год - 4,6. ¦

¦ ¦Количество безработных, стоящих на учете на конец года: 2000 год - 283 чел.,¦

¦ ¦2001 год - 395 чел., 2002 год - 528 чел. ¦

¦ ¦Уровень безработицы, %: ¦

¦ ¦2000 год - 0,56, 2001 год - 0,83, 2002 год - 1,11 ¦

+-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

¦Улучшение условий и охраны труда ¦Снижен уровень производственного травматизма 2002 года к 2000 году на 15% ¦

+-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

¦Повышение уровня правового¦Процент охвата работающих коллективными договорами: 2000 год - 75%, 2002 год¦

¦обеспечения трудовых отношений ¦- 83% ¦

+-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

¦ Показатели комфортности проживания ¦

+-----------------------------------T----------------------------------------------------------------------------+

¦Улучшение жилищных условий:¦Увеличение ввода жилья в расчете на одного жителя на территории района 2002¦

¦строительство нового жилья ¦год к 2000 году на 3,4%. ¦

¦ ¦Ввод в эксплуатацию нового жилья: ¦

¦ ¦2001 год - 12758 кв. м; ¦

¦ ¦2002 год - 7500 кв. м. ¦

¦ ¦Уровень обеспеченности населения жильем: 2000 год - 20,3 кв. м/чел., 2002¦

¦ ¦год - 21 кв. м/чел. ¦

+-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

¦Улучшение жилищных условий ¦Число стоящих на учете для улучшения жилищных условий: 2000 год - 6105, 2002¦

¦ ¦год - 4450 ¦

+-----------------------------------+-------------------------------------------------“--------------------------+

¦Повышение уровня благоустроенности¦Доля благоустроенного жилья в общем жилом фонде ¦

¦жилья ¦холодное водоснабжение: 2000 год - 82% 2002 год - 87%