Законы и постановления РФ

Решение Кировской городской Думы от 26.02.1997 N 32/1 “Об утверждении отчетов об исполнении бюджетов районов г. Кирова (Ленинского, Октябрьского, Нововятского, Первомайского) за 1996 год и утверждении бюджетов районов г. Кирова (Ленинского, Октябрьского, Нововятского, Первомайского) на 1997 год“

КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 1997 г. N 32/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ

РАЙОНОВ Г. КИРОВА (ЛЕНИНСКОГО, ОКТЯБРЬСКОГО,

НОВОВЯТСКОГО, ПЕРВОМАЙСКОГО) ЗА 1996 ГОД

И УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТОВ РАЙОНОВ Г. КИРОВА

(ЛЕНИНСКОГО, ОКТЯБРЬСКОГО, НОВОВЯТСКОГО,

ПЕРВОМАЙСКОГО) НА 1997 ГОД

В соответствии с Законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ“, “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР“ Кировская городская Дума решила:

Закон РСФСР от 10.10.1991 N 1734-1 утратил силу с 1 января 2000 года в связи с принятием Федерального закона от 09.07.1999 N 159-ФЗ.

1. Утвердить отчеты об исполнении бюджетов районов города Кирова за 1996 год.

2. Утвердить бюджеты районов города Кирова на 1997 год (Ленинского, Нововятского, Первомайского, Октябрьского).

И.О.
председателя

Кировской городской Думы

А.А.ПОКРУЧИНА

БЮДЖЕТ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Г. КИРОВА НА 1997 ГОД

1. Утвердить районный бюджет на 1997 год по расходам в сумме 99187,5 млн. рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 88363,5 млн. рублей и дефицита бюджета 10824 млн. рублей с оборотной кассовой наличностью 200 млн. рублей (приложение N 1).

2. Определить консолидированный бюджет района на 1997 год по расходам в сумме 105973 млн. рублей и по доходам 95149 млн. рублей с суммой дефицита 10824 млн. рублей.

3. Утвердить нормативы отчислений от федеральных и областных налогов в бюджет района (приложение N 2).

4. Утвердить нормативы отчислений от подоходного налога с физических лиц в бюджеты сельских и поселковой администрации (приложение N 3).

5. В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 10.10.91 “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР“ поручить финансовому отделу администрации района ежеквартально уточнять показатели по доходам и расходам бюджетной системы района исходя из постановлений областной и городской администрации с ежеквартальным докладом администрации района по итогам исполнения бюджета.

6. Утвердить перечень защищенных статей бюджета, подлежащих финансированию в первую очередь: заработная плата, государственные пособия, другие социальные и компенсационные выплаты населению, питание.

7. Финансирование всех мероприятий, предусмотренных в районном бюджете, райфинотделу проводить в пропорциональной зависимости от ежемесячного фактического поступления доходов.

8. Администрации района, сельским и поселковой администрациям осуществлять в процессе исполнения бюджетов привлечение дополнительных доходов, обеспечить эффективное и рациональное использование бюджетных средств, привлечение внебюджетных источников финансирования социальной сферы и жилищно - коммунального хозяйства района.

9. Государственной налоговой инспекции по Ленинскому району обеспечить полноту и своевременность поступлений доходов в районный бюджет и бюджеты всех уровней в соответствии с установленными
нормативами отчислений согласно настоящему решению.

10. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

И.О. председателя

Кировской городской Думы

А.А.ПОКРУЧИНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Г. КИРОВА НА 1997 ГОД

При формировании бюджета Ленинского района на 1997 год за основу брались фактические поступления налогов и сборов за 1996 год, налогооблагаемые базы, рост материальных затрат и рост потребительских цен в 1,32 раза, прирост недоимки по налогам и нормативы отчислений.

Налог на прибыль

Фактические поступления в 1996 году налога на прибыль по ставке 7% составило 11543 млн. рублей х 1,32 (коэф.) = 15237 млн. рублей + недоимка на 01.01.97 11543 млн. рублей = 26780 млн. рублей, по ставке 4% в 1997 году составит 15343 млн. рублей.

Налог на имущество юридических лиц

За основу планирования налога на имущество брались налогооблагаемая база по данным Госналогинспекции. Ставка 2% к налогооблагаемой базе. Учитывались результаты переоценки стоимости основных фондов, проводимой на 01.01.96 со средним коэффициентом, равным 2.

Подоходный налог с физических лиц,

удерживаемый предприятиями,

учреждениями, организациями

Базой для планирования подоходного налога с физических лиц являлся фонд оплаты труда на 1997 год, сообщенный областным комитетом по экономике и прогнозированию развития территории.

При этом учтены суммы необлагаемой оплаты труда работающих и детей, суммы отчислений в Пенсионный фонд и другие льготы, предусмотренные действующим законодательством, а также норматив отчислений в размере 10% в бюджет РФ. К налогооблагаемой базе ФОТ применялась ставка подоходного налога в размере 13%.

Местные налоги и сборы

Определены исходя из действующего законодательства, фактических поступлений за 1996 год с учетом роста в 1,14 раза.

Расходы

В связи с сохранением регулируемых цен и тарифов на отдельные виды продукции и услуги в бюджете района предусмотрены ассигнования на расходы по
ЖКХ: благоустройство, капремонт и теплофикация муниципального жилого фонда, возмещение планово - расчетного тарифа по жилищному хозяйству, предоставление субсидий по жилищно - коммунальным услугам, на покрытие убытков по водоснабжению и водоотведению.

Также в бюджет района предусмотрены расходы по реализации Закона РФ “О ветеранах“, постановления Правительства РФ от 27.07.96 N 901 “О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг“.

Всего расходы по народному хозяйству предусмотрены в сумме 85181 млн. рублей:

в том числе - расходы за счет земельного налога 36 млн.

рублей;

- жилищно - коммунальное хозяйство 85145 млн.

рублей, в том числе:

теплофикация жилого фонда 43464 млн. рублей.

Покрытие убытков по планово - расчетному тарифу - 16274 млн. рублей.

Реализация “Закона о ветеранах“ - 7086 млн. рублей.

Реализация “Закона об инвалидах“ - 621 млн. рублей.

Дотация на водоснабжение и водоотведение - 11255 млн. рублей.

Расходы на благоустройство 1620 млн. рублей.

Расходы по учреждениям социально - культурной

сферы и органов управления

При составлении проекта бюджета района по данным расходам приняты показатели бюджетного плана 1996 года, утвержденного
распоряжением главы администрации от 28.12.95 N 1864.

По фонду оплаты труда расходы приняты исходя из месячного фонда заработной платы работников учреждений соцсферы, определенного с 1 ноября 1995 года, по органам управления с учетом повышения с 1 мая 1996 года.

Материальные затраты по учреждениям соцсферы (включая расходы по приобретению оборудования, инвентаря, капремонт) рассчитаны с коэффициентом 1,15.

Расходы по выплате пособий на детей исходя из минимального размера оплаты труда определены 75,9 тыс. рублей в месяц.

Заведующий

Ленинским РАЙФО

Г.И.БАЛУЕВ

Приложение N 1

к решению

Кировской городской Думы

от 26 февраля 1997 г. N 32/1

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА НА 1997 ГОД

----T-----------------------------------------------T------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Сумма, ¦

¦п/п¦ ¦млн. рублей ¦

+---+-----------------------------------------------+------------+

¦ ¦ I. Доходы бюджета ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Налог на прибыль ¦ 15343 ¦

¦2. ¦Подоходный налог с физических лиц, удерживаемый¦ ¦

¦ ¦предприятиями ¦ 830,5 ¦

¦3. ¦Налог на имущество: ¦ 42492 ¦

¦ ¦- предприятий ¦ 42200 ¦

¦ ¦- физических лиц ¦ 292 ¦

¦4. ¦Платежи за использование природных ресурсов: ¦ ¦

¦ ¦в том числе плата за воду ¦ 270 ¦

¦5. ¦Госпошлина ¦ 428 ¦

¦6. ¦Местные налоги и сборы: ¦ 26000 ¦

¦ ¦в том числе: - налог на содержание жилфонда ¦ 24000 ¦

¦ ¦ - сбор на уборку территории ¦ 1100 ¦

¦ ¦ - налог на рекламу ¦ 340 ¦

¦ ¦ - сбор на выдачу ордера на¦ ¦

¦ ¦ квартиру ¦ 50 ¦

¦ ¦ - сбор с владельцев собак ¦ 10 ¦

¦ ¦ - налог на перепродажу автомобилей¦ ¦

¦ ¦ и вычислительной техники ¦ 500 ¦

¦7. ¦Неналоговые доходы: ¦ 3000 ¦

¦ ¦в том числе: - административные штрафы ¦ 1000 ¦

¦ ¦ - прочие поступления ¦ 2000 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ИТОГО доходов: ¦ 88363,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Дефицит бюджета ¦ 10824 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ВСЕГО доходов: ¦ 99187,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ II. Расходы бюджета ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Финансирование социально - культурных мероприя-¦ ¦

¦ ¦тий и учреждений - всего: ¦ 17383,8 ¦

¦ ¦в том числе: - образование ¦ 578,1 ¦

¦ ¦ - физкультура ¦ 20 ¦

¦ ¦ - социальная защита населения -¦ ¦

¦ ¦ всего: ¦ 16785,7 ¦

¦ ¦ в т.ч.: - содержание учреждений¦ ¦

¦ ¦ социальной защиты ¦ 771 ¦

¦ ¦ - единое ежемесячное¦ ¦

¦ ¦ пособие на детей ¦ 16000,7 ¦

¦ ¦ - молодежная программа ¦ 14 ¦

¦2. ¦Расходы на содержание органов власти и¦ ¦

¦ ¦управления ¦ 917,9 ¦

¦3. ¦Жилищно - коммунальное хозяйство - всего: ¦ 79545,8 ¦

¦ ¦в том числе: - реализация “Закона о ветеранах“ ¦ 7086 ¦

¦ ¦ - реализация “Закона об инвалидах“¦ 621 ¦

¦4. ¦Прочие расходы - всего: ¦ 340 ¦

¦ ¦в том числе: - содержание Совета ветеранов ¦ 15 ¦

¦ ¦ - финансовая помощь на проведение¦ ¦

¦ ¦ призывных комиссий райвоенкомату¦ 60 ¦

¦ ¦ - денежная компенсация за найм¦ ¦

¦ ¦ жилья военнослужащим ¦ 15 ¦

¦ ¦ - частичное финансовое обеспечение¦ ¦

¦ ¦ райфинотдела ¦ 250 ¦

¦5. ¦Резервный фонд ¦ 1000 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ИТОГО расходов: ¦ 99187,5 ¦

L---+-----------------------------------------------+-------------

Приложение N 2

к решению

Кировской городской Думы

от 26 февраля 1997 г. N 32/1

НОРМАТИВЫ

ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ НАЛОГОВ

В БЮДЖЕТ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА НА 1997 ГОД

Налог на прибыль 4%

Подоходный налог с физических лиц,

удерживаемый предприятиями 10%

Налог на имущество предприятий 50%

Приложение N 3

к решению

Кировской городской Думы

от 26 февраля 1997 г. N 32/1

НОРМАТИВЫ

ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В БЮДЖЕТ СЕЛЬСКИХ И ПОСЕЛКОВЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА НА 1997 ГОД (В ПРОЦЕНТАХ

ОТ КОНТИНГЕНТА РАЙОНА)

Дороничевский - 3,9

Чистопрудненский - 2,6

Захарищевский - 1,7

Лянгасовский - 0,7

БЮДЖЕТ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 1997 ГОДА

В СОПОСТАВЛЕНИИ С ПЛАНОМ 1996 ГОДА

----------------------------T--------T-----------T---------------¬

¦ Доходы бюджета ¦План на ¦ Исполнено ¦Прогноз бюджета¦

¦ ¦1996 год¦за 1996 год¦ 1997 года ¦

+---------------------------+--------+-----------+---------------+

¦1. Налог на прибыль пред-¦ ¦ ¦ ¦

¦ приятий и организаций: ¦ 20209 ¦ 11543 ¦ 15343 ¦

¦ - удельный вес в объеме¦ ¦ ¦ ¦

¦ бюджета ¦ 18,4¦ 14,4 ¦ 16,1 ¦

¦2. Подоходный налог, удер-¦ ¦ ¦ ¦

¦ живаемый ГНИ: ¦ 1500 ¦ 2413 ¦ - ¦

¦ - удельный вес в объеме¦ ¦ ¦ ¦

¦ бюджета ¦ 1,4¦ 3,0 ¦ - ¦

¦3. Подоходный налог с¦ ¦ ¦ ¦

¦ физических лиц, удержи-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ваемый предприятиями: ¦ 8184 ¦ 5772 ¦ 7550 ¦

¦ - удельный вес в объеме¦ ¦ ¦ ¦

¦ бюджета ¦ 7,5¦ 7,2 ¦ 7,9 ¦

¦4. Налоги на товары и¦ ¦ ¦ ¦

¦ услуги ¦ 200 ¦ 201 ¦ - ¦

¦5. Налог на имущество: ¦ 45608 ¦ 36256 ¦ 42500 ¦

¦ - удельный вес в объеме¦ ¦ ¦ ¦

¦ бюджета ¦ 41,6¦ 45,4 ¦ 44,7 ¦

¦6. Платежи за использование¦ ¦ ¦ ¦

¦ природных ресурсов: ¦ 355 ¦ 59 ¦ 306 ¦

¦ в т.ч.: - плата за воду¦ 270 ¦ 20 ¦ 270 ¦

¦ - земел. налог ¦ 39 ¦ 39 ¦ 36 ¦

¦7. Прочие налоги: ¦ 32360 ¦ 22743 ¦ 26450 ¦

¦ в т.ч.: - госпошлина ¦ 470 ¦ 429 ¦ 450 ¦

¦ - налог на со-¦ ¦ ¦ ¦

¦ держание жил.¦ ¦ ¦ ¦

¦ фонда ¦ 29000 ¦ 21008 ¦ 24000 ¦

¦ - удельный вес¦ ¦ ¦ ¦

¦ в объеме бюд-¦ ¦ ¦ ¦

¦ жета ¦ 29,5¦ 28,5 ¦ 27,8 ¦

¦8. Неналоговые доходы: ¦ 1200 ¦ 857 ¦ 3000 ¦

¦ - удельный вес в объеме¦ ¦ ¦ ¦

¦ бюджета ¦ 1,1¦ 1,1 ¦ 3,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО доходов: ¦109616 ¦ 79847 ¦ 95149 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Средства, полученные из¦ ¦ ¦ ¦

¦городского бюджета ¦ 7121 ¦ 7121 ¦ - ¦

¦Остатки бюджетных средств,¦ ¦ ¦ ¦

¦обращаемые на покрытие¦ ¦ ¦ ¦

¦расходов ¦ 21 ¦ 21 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО доходов: ¦116758 ¦ 86989 ¦ 95149 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Дефицит бюджета ¦ - ¦ - ¦ 10824 ¦

¦Отчисления в фонды ГНИ ¦ 967 ¦ 283 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ВСЕГО доходов: ¦115791 ¦ 86649 ¦ 105973 ¦

L---------------------------+--------+-----------+----------------

---------------------T-------T---------T---------T-------T-------¬

¦ Расходы бюджета ¦План на¦Исполнено¦Задолжен-¦Расчет ¦План на¦

¦ ¦1996 г.¦ за 1996 ¦ность на ¦района ¦1997 г.¦

¦ ¦ ¦ год ¦01.01.97 ¦на 1997¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦

+--------------------+-------+---------+---------+-------+-------+

¦1. Расходы на содер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ жание органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ власти и управле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ния ¦ 1544¦ 1516 ¦ 70 ¦ 1660 ¦ 1093 ¦

¦2. Финансиров. соци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ально - культур-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ных мероприятий и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ учреждений: ¦ 23634¦ 14661 ¦ ¦ 22502 ¦ 18359 ¦

¦ - образование ¦ 1822¦ 1300 ¦ ¦ 2743 ¦ 1322 ¦

¦ - культура ¦ 197¦ 195 ¦ ¦ 226 ¦ 196 ¦

¦ - содержание уч-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ реждений соц.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ защиты населе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ния ¦ 1180¦ 1115 ¦ - ¦ 1470 ¦ 771 ¦

¦ - единое ежеме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ сячное пособие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ на детей ¦ 20405¦ 12021 ¦ 8763 ¦ 17963 ¦ 16036 ¦

¦ - молодежная по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ литика ¦ 15¦ 15 ¦ - ¦ 65 ¦ 14 ¦

¦ - физкультура ¦ 15¦ 15 ¦ - ¦ 35 ¦ 20 ¦

¦3. Расходы на содер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ жание учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ с/хоз-ва ¦ 79¦ 80 ¦ - ¦ - ¦ ¦

¦4. Расходы за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ земельного налога¦ 39¦ 12 ¦ - ¦ 90 ¦ 36 ¦

¦5. Финансиров. жи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ лищно - комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ нального хозяйст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ва в том числе: ¦ 87093¦ 66571 ¦ 52114 ¦216553 ¦ 85145 ¦

¦ - теплофикац. жи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ лого фонда ¦ 45591¦ 43890 ¦ 48764 ¦108648 ¦ 43304 ¦

¦ - благоустройство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ насел. пунктов ¦ 1456¦ 1409 ¦ 1491 ¦ 41605 ¦ 1620 ¦

¦ - капремонт жило-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ го фонда ¦ 12144¦ 4835 ¦ 176 ¦ 17672 ¦ 4119 ¦

¦ - планово - рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ чет. тариф ¦ 15541¦ 15240 ¦ 1683 ¦ 33306 ¦ 16274 ¦

¦6. Резервный фонд ¦ 900 в¦ 900 в¦ - ¦ 1600 ¦ 1000 ¦

¦ ¦остатке¦ остатке¦ ¦ ¦ ¦

¦7. Прочие расходы ¦ 299¦ 270 ¦ - ¦ 250 ¦ 340 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО расходов: ¦ 112688¦ 83110 ¦ 62670 ¦242655 ¦105973 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Средства, передавае-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мые горбюджету ¦ 3103¦ 3103 ¦ ¦ ¦ ¦

¦Бюджетные ссуды ¦ - ¦ 884 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ВСЕГО расходов: ¦ 115791¦ 87097 ¦ 62670 ¦242655 ¦105973 ¦

L--------------------+-------+---------+---------+-------+--------

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

НА 1997 ГОД ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ

1. Утвердить районный бюджет на 1997 год по расходам в сумме 44768 млн. рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 40760 млн. рублей и дефицита бюджета 4008 млн. рублей с оборотной кассовой наличностью 200 млн. рублей (приложение N 1).

2. Определить прогнозируемый объем консолидированного бюджета района на 1997 год по доходам в сумме 51204 млн. рублей и по расходам в сумме 56372 млн. рублей с суммой дефицита 5168 млн. рублей.

3. Утвердить на 1997 год нормативы отчислений от подоходного налога с физических лиц и установить сумму дотации в бюджеты сельсоветов (приложение N 2).

4. В соответствии со статьей 17 Закона РФ от 10.10.91 “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР“ поручить администрации района ежеквартально уточнять показатели по доходам и расходам бюджетной системы района, в соответствии с распоряжениями администрации области, города.

5. Финансирование всех мероприятий, предусмотренных в районном бюджете и выделение дотации сельсоветам производить в пропорциональной зависимости от ежемесячного фактического поступления доходов.

6. Государственной налоговой инспекции по району (Трухин С.А.) обеспечить полноту и своевременность поступления доходов в бюджеты всех уровней в соответствии с установленными нормативами отчислений на 1997 год.

7. Руководителям бюджетных учреждений, главам администраций сельсоветов обеспечить эффективное и рациональное использование бюджетных ассигнований и внебюджетных средств.

8. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1996 год по доходам в сумме 30237 млн. рублей и по расходам в сумме 30237 млн. рублей (приложение N 3).

И.О. председателя

Кировской городской Думы

А.А.ПОКРУЧИНА

Приложение N 1

к решению

Кировской городской Думы

от 26 февраля 1997 г. N 32/1

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 1997 ГОД

ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ

----T------------------------------------------------T-----------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Сумма, ¦

¦п/п¦ ¦млн. рублей¦

+---+------------------------------------------------+-----------+

¦ ¦ Доходы районного бюджета ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Налог на прибыль ¦ 13126 ¦

¦2. ¦Подоходный налог с физических лиц ¦ 902 ¦

¦3. ¦Налог на имущество предприятий ¦ 13800 ¦

¦4. ¦Налог на имущество с физических лиц ¦ 269 ¦

¦5. ¦Платежи за использованием ресурсов - всего: ¦ 131 ¦

¦ ¦- плата за недра ¦ 31 ¦

¦ ¦- плата за воду ¦ 100 ¦

¦6. ¦Прочие неналоговые доходы ¦ 2495 ¦

¦ ¦- прочие поступления ¦ 2495 ¦

¦7. ¦Прочие налоги и сборы, пошлины ¦ 10037 ¦

¦ ¦- госпошлина ¦ 388 ¦

¦ ¦- налог на содержание жилищного фонда ¦ 8722 ¦

¦ ¦- налог на рекламу ¦ 150 ¦

¦ ¦- налог на перепродажу автомобилей и ВТ ¦ 500 ¦

¦ ¦- сбор на уборку территорий ¦ 250 ¦

¦ ¦- сбор за выдачу ордера ¦ 20 ¦

¦ ¦- сбор с владельцев собак ¦ 7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ИТОГО доходов: ¦ 40760 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Дефицит бюджета ¦ 4008 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ВСЕГО доходов: ¦ 44768 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ Расходы районного бюджета ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Финансирование социально - культурных мероприя-¦ ¦

¦ ¦тий и учреждений - всего: ¦ 8680 ¦

¦ ¦- образование ¦ 2003 ¦

¦ ¦- физкультура ¦ 20 ¦

¦ ¦- социальная защита населения - всего: ¦ 6657 ¦

¦ ¦ - содержание учреждений социальной защиты¦ ¦

¦ ¦ (ТЦСПН) ¦ 530 ¦

¦ ¦ - единое ежемесячное пособие на детей ¦ 6105 ¦

¦ ¦ - молодежная политика ¦ 8 ¦

¦ ¦ - отчисления в ФСПН ¦ 14 ¦

¦2. ¦Расходы на содержание органов управления ¦ 662 ¦

¦3. ¦Финансирование учреждений сельского хозяйства ¦ 405 ¦

¦4. ¦Жилищно - коммунальное хозяйство: ¦ 26768 ¦

¦ ¦в том числе на реализацию Закона “О ветеранах“ и¦ ¦

¦ ¦“О социальной защите инвалидов РФ“ ¦ 4737 ¦

¦5. ¦Прочие расходы - всего: ¦ 211 ¦

¦ ¦- частичное финансовое обеспечение финансового¦ ¦

¦ ¦ отдела района ¦ 100 ¦

¦ ¦- содержание Совета ветеранов ¦ 11 ¦

¦ ¦- премии к почетным грамотам ¦ 5 ¦

¦ ¦- проведение районным массовых мероприятий ¦ 10 ¦

¦ ¦- денежная компенсация за наем жилья лицам,¦ ¦

¦ ¦ уволенным в запас ¦ 55 ¦

¦ ¦- расходы на проведение призывной компании¦ ¦

¦ ¦ райвоенкомату ¦ 30 ¦

¦6. ¦Капвложения - всего: ¦ 600 ¦

¦ ¦- жилищное хозяйство ¦ 600 ¦

¦7. ¦Резервный фонд ¦ 729 ¦

¦8. ¦Дотации сельсоветам района ¦ 6713 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ИТОГО расходов: ¦ 44768 ¦

L---+------------------------------------------------+------------

Приложение N 2

к решению

Кировской городской Думы

от 26 февраля 1997 г. N 32/1

НОРМАТИВЫ

ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ

ЛИЦ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ ПО БЮДЖЕТАМ

СЕЛЬСОВЕТОВ НА 1997 ГОД

-------------------------T-------------------T-------------------¬

¦ Наименование бюджетов ¦Норматив отчислений¦ Сумма дотации в ¦

¦ ¦ в процентах ¦ млн. рублей ¦

+------------------------+-------------------+-------------------+

¦1. Бахтинский сельсовет ¦ 2 ¦ 1303 ¦

¦2. Красногорский сельсо-¦ ¦ ¦

¦ вет ¦ 3 ¦ 3825 ¦

¦3. Русский сельсовет ¦ 2 ¦ 1022 ¦

¦4. Щербининский сельсо-¦ ¦ ¦

¦ вет ¦ 1 ¦ 563 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО: ¦ 8 ¦ 6713 ¦

L------------------------+-------------------+--------------------

Приложение N 3

к решению

Кировской городской Думы

от 26 февраля 1997 г. N 32/1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1996 ГОД

(млн. рублей)

--------------------------------------T----------T---------T-----¬

¦ ¦Уточненный¦Исполнено¦ % ¦

¦ ¦ план ¦ за год ¦ ¦

+-------------------------------------+----------+---------+-----+

¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. Налог на прибыль ¦ 4447,0 ¦ 2629,0 ¦ 59,1¦

¦2. Подоходный налог с физических лиц ¦ 7062,0 ¦ 6226,0 ¦ 88,2¦

¦3. Налоги на товары и услуги ¦ 41,0 ¦ 83,0 ¦свыше¦

¦ ¦ ¦ ¦200 ¦

¦4. Налог на имущество ¦ 18020,0 ¦ 8000,0 ¦ 44,4¦

¦5. Платежи за использование природных¦ ¦ ¦ ¦

¦ ресурсов, в том числе: ¦ 130,0 ¦ 64,0 ¦ 49,2¦

¦ - плата за воду ¦ 100,0 ¦ 16,0 ¦ 16,0¦

¦ - плата за недра ¦ 30,0 ¦ 48,0 ¦160,0¦

¦6. Прочие налоги и сборы и другие¦ ¦ ¦ ¦

¦ поступления ¦ 19383,0 ¦ 10161,0 ¦ 52,4¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО доходов: ¦ 49083,0 ¦ 27163,0 ¦ 55,3¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Средства, полученные из областного¦ ¦ ¦ ¦

¦ бюджета ¦ 3242,0 ¦ 3242,0 ¦100,0¦

¦ Отчисления ГНИ и налоговой полиции¦ - 544,0 ¦ - 168,0 ¦ 30,9¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО доходов: ¦ 51781,0 ¦ 30237,0 ¦ 58,4¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. Государственное управление ¦ 1122,0 ¦ 1122,0 ¦100,0¦

¦2. Сельское хозяйство, в том числе: ¦ 663,0 ¦ 663,0 ¦100,0¦

¦ - расходы за счет земельн. налога ¦ 244,0 ¦ 244,0 ¦100,0¦

¦3. Расходы по автотранспортным¦ ¦ ¦ ¦

¦ предприятиям ¦ 351,0 ¦ 351,0 ¦100,0¦

¦4. Жилищно - коммунальное хозяйство ¦ 34636,0 ¦ 16192,0 ¦ 46,7¦

¦5. Образование ¦ 1522,0 ¦ 1522,0 ¦100,0¦

¦6. Физическая культура ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦100,0¦

¦7. Социальная политика, в том числе: ¦ 10585,0 ¦ 7137,0 ¦ 67,4¦

¦ - пособия на детей ¦ 10000,0 ¦ 6552,0 ¦ 65,5¦

¦ - молодежная политика ¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦100,0¦

¦ - учреждения соцобеспечения ¦ 558,0 ¦ 558,0 ¦100,0¦

¦8. Отчисления в фонд социальной¦ ¦ ¦ ¦

¦ поддержки ¦ 19,0 ¦ 19,0 ¦100,0¦

¦9. Резервный фонд ¦ 131,0 ¦ ¦ ¦

¦10 Прочие расходы ¦ 184,0 ¦ 180,0 ¦ 97,8¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО расходов: ¦ 49228,0 ¦ 27201,0 ¦ 55,3¦

¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Средства, передаваемые райбюджетам¦ 2724,0 ¦ 2724,0 ¦100,0¦

¦ Бюджетные ссуды ¦ ¦ 233,0 ¦ ¦

¦ Превышение доходов над расходами ¦ - 171,0 ¦ 79,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО расходов: ¦ 51781,0 ¦ 30237,0 ¦ 58,4¦

L-------------------------------------+----------+---------+------

СВОД РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТОВ НА 1997 ГОД

(млн. рублей)

---------------T-------T------T----T------T--------T------T------¬

¦ ¦Бахтин-¦Крас- ¦Рус-¦Щерби-¦Итого ¦Рай- ¦Всего ¦

¦ ¦ский ¦ногор-¦ский¦нин- ¦по сель-¦бюджет¦по ¦

¦ ¦ ¦ский ¦ ¦ский ¦советам ¦ ¦району¦

+--------------+-------+------+----+------+--------+------+------+

¦Всего ¦ 2480 ¦ 5816 ¦2158¦ 1150 ¦ 11604 ¦ 44768¦ 56372¦

¦Управление ¦ 35 ¦ 71 ¦ 51¦ 45 ¦ 202 ¦ 662¦ 864¦

¦Сельское хо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦зяйство ¦ 17 ¦ 40 ¦ 7¦ 16 ¦ 80 ¦ 405¦ 485¦

¦ЖКХ ¦ 900 ¦ 3430 ¦ 795¦ 525 ¦ 5650 ¦ 26768¦ 32418¦

¦Итого по соци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ально - куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тур. мероприя-¦ 1528 ¦ 2275 ¦1305¦ 564 ¦ 5672 ¦ 8680¦ 14352¦

¦тиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Образование ¦ 1309 ¦ 1815 ¦ 923¦ 534 ¦ 4581 ¦ 2003¦ 6584¦

¦Культура ¦ 151 ¦ 360 ¦ 305¦ ¦ 816 ¦ ¦ 816¦

¦Физкультура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20¦ 20¦

¦Учрежден. соц-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 530¦ 530¦

¦Пособие на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦детей ¦ 68 ¦ 100 ¦ 77¦ 30 ¦ 275 ¦ 6105¦ 6380¦

¦Молодежная по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦литика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ 8¦

¦Отчисления в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ФСПН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14¦ 14¦

¦Резервный фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 729¦ 729¦

¦Дотация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6713¦ 6713¦

¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 211¦ 211¦

¦Капвложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600¦ 600¦

L--------------+-------+------+----+------+--------+------+-------

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

НА 1997 ГОД В СОПОСТАВЛЕНИИ С ПЛАНОМ 1996 ГОДА

----------------------------T----------T---------T-------T-------¬

¦ ¦Уточненный¦Исполнено¦Проект ¦Прогноз¦

¦ ¦план 1996 ¦ за 1996 ¦бюджета¦района ¦

¦ ¦ года ¦ год ¦1997 г.¦1997 г.¦

+---------------------------+----------+---------+-------+-------+

¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Налог на прибыль ¦ 4447 ¦ 2629 ¦13126 ¦ 8950 ¦

¦удельный вес в объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджета ¦ 9,1 ¦ 9,7 ¦ 32,2¦ 27,0¦

¦Подоходный налог с физичес.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лиц ¦ 7062 ¦ 6226 ¦ 902 ¦ 4406 ¦

¦удельный вес в объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджета ¦ 14,4 ¦ 22,9 ¦ 2,2¦ 13,3¦

¦Налог на имущество ¦ 18020 ¦ 8000 ¦14069 ¦ 9444 ¦

¦удельный вес в объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджета ¦ 36,7 ¦ 29,5 ¦ 34,5¦ 28,5¦

¦Платежи за использование¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦природных ресурсов ¦ 130 ¦ 64 ¦ 131 ¦ 60 ¦

¦Прочие налоги и сборы, др.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦поступления, ¦ 19424 ¦ 10244 ¦12532 ¦10293 ¦

¦в том числе местные налоги ¦ 18034 ¦ 9270 ¦ 9649 ¦ 9649 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО доходов: ¦ 49083 ¦ 27163 ¦40760 ¦33153 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Средства, полученные ¦ 3242 ¦ 3242 ¦ ¦ ¦

¦Отчисления ГНИ и налоговой¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦полиции ¦ - 544 ¦ - 168 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО доходов: ¦ 51781 ¦ 30237 ¦40760 ¦33153 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Дефицит ¦ ¦ ¦ 4008 ¦ ¦

¦Дотация ¦ ¦ ¦ ¦22395 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ВСЕГО доходов: ¦ 51781 ¦ 30237 ¦44768 ¦55548 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. Финансирование социаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ но - культурных меропри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ятий учреждений -¦ 12141 ¦ 8693 ¦ 8680 ¦10790 ¦

¦ всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ - Образование ¦ 1522 ¦ 1522 ¦ 2003 ¦ 3053 ¦

¦ - Физкультура ¦ 15 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦

¦ - Социальная защита¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ населения - всего: ¦ 10585 ¦ 7137 ¦ 6643 ¦ 7682 ¦

¦ - содержан. учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ социальной защиты¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (ТЦСПН) ¦ 558 ¦ 558 ¦ 530 ¦ 826 ¦

¦ - единое ежемесячное¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ пособие на детей ¦ 10000 ¦ 6552 ¦ 6105 ¦ 6810 ¦

¦ - молодежная политика ¦ 27 ¦ 27 ¦ 8 ¦ 46 ¦

¦ - Отчисления ФСПН ¦ 19 ¦ 19 ¦ 14 ¦ 30 ¦

¦2. Расходы на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ органов управления ¦ 1122 ¦ 1122 ¦ 662 ¦ 1172 ¦

¦3. Финансирован. учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ с/хоз-ва ¦ 663 ¦ 663 ¦ 405 ¦ 480 ¦

¦4. ЖКХ ¦ 33533 ¦ 15122 ¦26768 ¦40606 ¦

¦5. Автотранспорт ¦ 351 ¦ 351 ¦ ¦ ¦

¦6. Прочие расходы ¦ 184 ¦ 180 ¦ 211 ¦ 150 ¦

¦7. Капвложения ¦ 1103 ¦ 1070 ¦ 600 ¦ 1050 ¦

¦8. Резервный фонд ¦ 131 ¦ ¦ 729 ¦ 1300 ¦

¦9. Дотации сельсоветам ¦ ¦ ¦ 6713 ¦ ¦

¦ Средства, переданные ¦ 2724 ¦ 2724 ¦ ¦ ¦

¦ Бюджетные ссуды ¦ ¦ 233 ¦ ¦ ¦

¦ Превышение доходов над¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ расходами ¦ - 171 ¦ 79 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ВСЕГО расходов: ¦ 51781 ¦ 30237 ¦44768 ¦55548 ¦

L---------------------------+----------+---------+-------+--------

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА ОКТЯБРЬСКОГО

РАЙОНА НА 1997 ГОД

Прогноз доходной части бюджета района на 1997 год составлен исходя из фактического поступления налогов и сборов за 1996 год, роста материальных затрат и роста потребительских цен в 1,32 раза, прироста недоимки по налогам и нормативов отчислений, установленных на 1997 год. Из данных таблицы видно, что план по отдельным доходным источникам необоснованно завышен: налог на прибыль на 4176 млн. рублей, налог на имущество на 4625 млн. рублей и платежи за использование природных ресурсов на 71 млн. рублей.

В бюджетах сельсоветов предусмотрена дотация из районного бюджета в сумме 6713 млн. рублей, так как основным доходным источником является подоходный налог с физических лиц (объемы бюджетов сельсоветов - 11604 млн. рублей, сумма поступлений подоходного налога - 4513 млн. рублей).

В бюджете района предусмотрены расходы на жилищно - коммунальное хозяйство 33018 млн. рублей, из них возмещение планово - расчетного тарифа по жилищному хозяйству, баням, тепловым сетям - 5069 млн. рублей, дотация на теплофикацию жилого фонда 10269 млн. рублей, на покрытие убытков на водоснабжение и водоотведение 9424 млн. рублей, капремонт жилфонда - 1310 млн. рублей, на благоустройство района 1556 млн. рублей.

При планировании расходов на содержание бюджетных учреждений фонд оплаты труда определен исходя из фактического месячного фонда с учетом сокращения на 10%.

Коммунальные услуги определены исходя из фактически сложившихся расходов 1996 года.

Расходы на выплату пособий на детей исчислены из расчета минимальной зарплаты 75900 рублей.

По учреждениям образования также предусмотрены расходы на компенсацию школьного питания учащихся, на питание детей из малообеспеченных семей, учащихся классов выравнивания и групп продленного дня.

Расходы на капвложения предусмотрены за счет уменьшения ассигнований по планово - расчетному тарифу на 400 млн. рублей и капремонта жилфонда - 200 млн. рублей.

Заведующая финансовым отделом

администрации Октябрьского района

Т.Н.ВЕСЕЛКОВА

БЮДЖЕТ НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА НА 1997 ГОД

Статья 1. Утвердить бюджет Нововятского района на 1997 год по расходам в сумме 37565 млн. рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 20197 млн. рублей, дотации из городского бюджета в сумме 14865 млн. рублей и дефицита бюджета 2503 млн. рублей с оборотной кассовой наличностью 70 млн. рублей.

Статья 2. Направить недоимку по платежам в районный бюджет по состоянию на 01.01.97 на погашение дефицита.

Статья 3. Установить в бюджет района ограничение по проведению взаимозачета поступления доходов размером до 50 процентов и вексельного обращения до 15 процентов к объему фактического исполнения бюджета.

Статья 4. Установить предприятиям и организациям за использование средств, оставляемых в их распоряжении в результате отсрочки платежей в районный бюджет в размере 50% учетной ставки Центрального банка РФ на дату предоставления отсрочки.

Статья 5. В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 10.10.91 “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР“ поручить администрации района ежеквартально уточнять показатели по доходам и расходам бюджетной системы района исходя из прогнозов и программ социально - экономического развития территорий исходя из постановлений администраций области, города.

Статья 6. Финансирование всех мероприятий, предусмотренных в районном бюджете, производится в пропорциональной зависимости от ежемесячного фактического поступления доходов.

Статья 7. Утвердить перечень защищенных статей бюджета, подлежащих финансированию в первую очередь:

заработная плата, государственные пособия, другие социальные и компенсационные выплаты населению, питание, приобретение топлива.

Статья 8. Органам местного самоуправления осуществлять в процессе исполнения бюджета привлечение дополнительных доходов, обеспечить эффективное и рациональное использование бюджетных средств, привлечение внебюджетных источников финансирования социальной сферы.

Статья 9. Государственной налоговой инспекции района (Романенко В.М.) обеспечить полноту и своевременность поступления доходов в районный бюджет в соответствии с установленными с 01.01.97 нормативами отчислений.

Статья 10. Утвердить отчет об исполнении бюджета района за 1996 год по расходам в сумме 36912 млн. рублей и по доходам в сумме 36912 млн. рублей с учетом дотации из городского бюджета в сумме 9463 млн. рублей.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

И.О. председателя

Кировской городской Думы

А.А.ПОКРУЧИНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА НОВОВЯТСКОГО

РАЙОНА НА 1997 ГОД

При формировании бюджета района на 1997 год за основу брались фактические поступления налогов и сборов за 1996 год, налогооблагаемые базы, рост материальных затрат и рост потребительских цен в 1,32 раза, прирост недоимки по налогам и нормативы отчислений.

Нормативы отчислений от налогов в бюджет Нововятского района на 1997 год составили:

Налог на прибыль - 22%

Подоходный налог с физических лиц - 60%

Налог на имущество предприятий - 50%

Налог на нужды образования - 70%

Местные налоги и сборы определены из действующего законодательства фактических поступлений за 1996 год с учетом роста в 1,28 раза.

РАСХОДЫ

В бюджете района предусмотрены расходы по народному хозяйству в сумме 13996 млн. рублей, в том числе:

- теплофикация жилого фонда - 8292 млн. рублей;

- благоустройство - 1400 млн. рублей;

- дотация по холодной воде и канализации - 2102 млн. рублей;

- расходы по реализации Закона РФ “О ветеранах“ - 1500 млн. рублей.

РАСХОДЫ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ

СФЕРЫ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

При составлении проекта бюджета района по данным расходам приняты показатели бюджетного плана 1996 года. По фонду оплаты труда расходы приняты исходя из месячного фонда заработной платы работников учреждений соцсферы, определенного с 1 ноября 1995 года, по органам управления с учетом повышения с 1 мая 1996 года.

Материальные затраты по учреждениям соцсферы (включая расходы по приобретению оборудования, инвентаря, капитальный ремонт) рассчитаны с коэффициентом 1,15.

Расходы по выплате пособий на детей исходя из минимального размера оплаты труда определены 75,9 тыс. рублей в месяц.

Размеры страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 1997 году принимаются на уровне действующих в 1996 году.

Заведующая

Нововятского райфинотдела

В.И.ВЕПРЕВА

БЮДЖЕТ НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА НА 1997 ГОД

(млн. рублей)

----T--------------------------------------------------T---------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Сумма ¦

¦п/п¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------------------+---------+

¦ ¦ I. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Налог на прибыль ¦ 4000 ¦

¦2. ¦Подоходный налог с физических лиц ¦ 6600 ¦

¦3. ¦Налог на имущество предприятий ¦ 5347 ¦

¦4. ¦Налог на имущество с физических лиц ¦ 80 ¦

¦5. ¦Плата за воду ¦ 70 ¦

¦6. ¦Госпошлина ¦ 100 ¦

¦7. ¦Налог на нужды образования ¦ 1000 ¦

¦8. ¦Прочие неналоговые доходы: ¦ 1000 ¦

¦ ¦- лицензионный сбор за подакцизные товары ¦ 600 ¦

¦ ¦- штрафы ¦ 300 ¦

¦ ¦- прочие ¦ 100 ¦

¦9. ¦Местные налоги и сборы: ¦ 2000 ¦

¦ ¦- сбор на право торговли ¦ 60 ¦

¦ ¦- регистрационный сбор с физических лиц ¦ 5 ¦

¦ ¦- налог на содержание жилищного фонда ¦ 1725 ¦

¦ ¦- лицензионный сбор за торговлю винно - водочными¦ ¦

¦ ¦ изделиями ¦ 155 ¦

¦ ¦- за уборку территории ¦ 30 ¦

¦ ¦- на перепродажу автомобилей ¦ 20 ¦

¦ ¦- за выдачу ордера ¦ 5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ИТОГО доходов: ¦ 20197 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Дотация ¦ 14865 ¦

¦ ¦Дефицит бюджета ¦ 2503 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ВСЕГО доходов: ¦ 37565 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ II. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦1. ¦Финансирование социально - культурных мероприятий ¦ ¦

¦ ¦и учреждений - всего: ¦ 22636 ¦

¦ ¦1.1. Образование ¦ 18519 ¦

¦ ¦1.2. Культура ¦ 243 ¦

¦ ¦1.3. Физкультура ¦ 15 ¦

¦ ¦1.4. Социальная защита населения - всего: ¦ 3859 ¦

¦ ¦ - учреждение соцобеспечения ¦ 242 ¦

¦ ¦ - единое ежемесячное пособие на детей ¦ 3611 ¦

¦ ¦ - молодежная политика ¦ 6 ¦

¦2. ¦Расходы на содержание органов власти и управления ¦ 563 ¦

¦3. ¦Жилищно - коммунальное хозяйство ¦ 13996 ¦

¦4. ¦Прочие расходы - всего: ¦ 197 ¦

¦ ¦4.1. Средства массовой информации ¦ 1 ¦

¦ ¦4.2. Частичное финансовое обеспечение райфинотдела¦ 110 ¦

¦ ¦4.3. Пенсии почетным гражданам района ¦ 4 ¦

¦ ¦4.4. Содержание Совета ветеранов и женсовета ¦ 14 ¦

¦ ¦4.5. Премии к почетным грамотам ¦ 1 ¦

¦ ¦4.6. Финансовая помощь ГНИ ¦ 20 ¦

¦ ¦4.7. Финансовая помощь райвоенкомату ¦ 5 ¦

¦ ¦4.8. Оплата за наем жилья для военнослужащих ¦ 42 ¦

¦5. ¦Резервный фонд ¦ 153 ¦

¦6. ¦Увеличение оборотной кассовой наличности ¦ 20 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ИТОГО расходов: ¦ 37565 ¦

L---+--------------------------------------------------+----------

БЮДЖЕТ НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА НА 1997 ГОД

В СОПОСТАВЛЕНИИ С ПЛАНОМ 1996 ГОДА

(млн. рублей)

-------------------------------------T--------T----------T-------¬

¦ ¦План на ¦Исполнено ¦Прогноз¦

¦ ¦1996 год¦за 1996 г.¦бюджета¦

¦ ¦ ¦ ¦1997 г.¦

+------------------------------------+--------+----------+-------+

¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 1. Налог на прибыль ¦ 5624 ¦ 7358 ¦ 4000 ¦

¦ Удельный вес в объеме бюджета ¦ 28,0¦ 39,4 ¦ 19,8¦

¦ 2. Подоходный налог с физичес. лиц ¦ 2940 ¦ 3784 ¦ 6600 ¦

¦ Удельный вес в объеме бюджета ¦ 14,7¦ 20,3 ¦ 32,7¦

¦ 3. Подоходный налог, удерживаемый¦ ¦ ¦ ¦

¦ ГНИ ¦ 100 ¦ 302 ¦ - ¦

¦ 4. Налог на имущество предприятий ¦ 5700 ¦ 2737 ¦ 5347 ¦

¦ Удельный вес в объеме бюджета ¦ 28,4¦ 14,7 ¦ 26,5¦

¦ 5. Налог на имущество с физических¦ ¦ ¦ ¦

¦ лиц ¦ 40 ¦ 50 ¦ 80 ¦

¦ 6. Прочие налоги на имущество ¦ - ¦ 4 ¦ - ¦

¦ 7. Сбор на нужды образования ¦ 220 ¦ 911 ¦ 1000 ¦

¦ 8. Плата за воду ¦ 28 ¦ 96 ¦ 70 ¦

¦ 9. Плата за недра ¦ - ¦ 4 ¦ - ¦

¦10. Госпошлина ¦ 30 ¦ 92 ¦ 100 ¦

¦11. Прочие неналоговые доходы ¦ 200 ¦ 1110 ¦ 1000 ¦

¦12. Местные налоги ¦ 5176 ¦ 2209 ¦ 2000 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО доходов: ¦ 20058 ¦ 18658 ¦20197 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Дотация ¦ 12978 ¦ 9463 ¦14865 ¦

¦ Дефицит бюджета ¦ - ¦ 103 ¦ 2503 ¦

¦ Средства, полученные из город.¦ ¦ ¦ ¦

¦ бюджета ¦ 8587 ¦ 8587 ¦ - ¦

¦ Остатки бюджетных средств,¦ ¦ ¦ ¦

¦ обращаемые на покрытие расходов ¦ 5 ¦ 5 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО доходов: ¦ 41628 ¦ 36816 ¦37565 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Отчисления в фонды ГНИ, фонд¦ ¦ ¦ ¦

¦ налоговой политики ¦ - 166 ¦ - 67 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ВСЕГО доходов: ¦ 41462 ¦ 36749 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Остатки бюджетных средств ¦ 266 ¦ 163 ¦ - ¦

¦ Баланс ¦ 41728 ¦ 36912 ¦37565 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Государственное управление ¦ 734 ¦ 652 ¦ 563 ¦

¦ Жилищно - коммунальное хозяйство¦ 18999 ¦ 11627 ¦13996 ¦

¦ Финансирование социально -¦ ¦ ¦ ¦

¦ культурных мероприятий и¦ ¦ ¦ ¦

¦ учреждений - всего: ¦ 19545 ¦ 18924 ¦22636 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ - образование ¦ 15866 ¦ 15649 ¦18519 ¦

¦ - культура ¦ 209 ¦ 209 ¦ 243 ¦

¦ - физкультура ¦ 8 ¦ 8 ¦ 15 ¦

¦ - социальная защита населения -¦ ¦ ¦ ¦

¦ всего: ¦ 3462 ¦ 3058 ¦ 3859 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ - учреждения соцобеспечения ¦ 244 ¦ 244 ¦ 242 ¦

¦ - пособие на детей ¦ 3210 ¦ 2807 ¦ 3611 ¦

¦ - молодежная политика ¦ 3 ¦ 2 ¦ 6 ¦

¦ - фонд соцзащиты ¦ 5 ¦ 5 ¦ - ¦

¦ Резервный фонд ¦ 130 ¦ - ¦ 153 ¦

¦ Прочие расходы ¦ 221 ¦ 189 ¦ 197 ¦

¦ Увеличение оборотной кассовой¦ ¦ ¦ ¦

¦ наличности ¦ - ¦ - ¦ 20 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО расходов: ¦ 39629 ¦ 31392 ¦37565 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Средства, передаваемые город.¦ ¦ ¦ ¦

¦ бюджету ¦ 1833 ¦ 1833 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ВСЕГО расходов: ¦ 41462 ¦ 36749 ¦37565 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Свободные остатки бюджетных¦ ¦ ¦ ¦

¦ средств ¦ 266 ¦ 163 ¦ ¦

¦ Баланс ¦ 41728 ¦ 36912 ¦37565 ¦

L------------------------------------+--------+----------+--------

Приложение

к решению

Кировской городской Думы

от 26 февраля 1997 г. N 32/1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА ЗА 1996 ГОД

-----------------------------------T----------T--------T---------¬

¦ ¦Уточненный¦ Исполн.¦ % ¦

¦ ¦ план ¦ за год ¦ ¦

+----------------------------------+----------+--------+---------+

¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 1. Налог на прибыль ¦ 5624 ¦ 7358 ¦ 130,8 ¦

¦ 2. Подоходный налог с физических¦ ¦ ¦ ¦

¦ лиц, удерживаем. предприятиями¦ 2940 ¦ 3784 ¦ 128,7 ¦

¦ 3. Подоходный налог, удерживаемый¦ ¦ ¦ ¦

¦ ГНИ ¦ 100 ¦ 302 ¦св. 2 раз¦

¦ 4. Транспортный налог ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦

¦ 5. Сбор на нужды образования ¦ 220 ¦ 911 ¦св. 2 раз¦

¦ 6. Налоги на товары и услуги: ¦ 40 ¦ 278 ¦св. 2 раз¦

¦ - сбор за право торговли ¦ 26 ¦ 80 ¦св. 2 раз¦

¦ - лицензионный сбор за право¦ ¦ ¦ ¦

¦ производства и торговли¦ ¦ ¦ ¦

¦ спиртными напитками и пивом ¦ - ¦ 191 ¦ - ¦

¦ - регистрационный сбор с¦ ¦ ¦ ¦

¦ физических лиц ¦ 14 ¦ 7 ¦ 50,0 ¦

¦ 7. Налог на имущество: ¦ 5740 ¦ 2791 ¦ 48,6 ¦

¦ - предприятий ¦ 5700 ¦ 2737 ¦ 48,0 ¦

¦ - с физических лиц ¦ 40 ¦ 50 ¦ 125,0 ¦

¦ - прочие ¦ - ¦ 4 ¦ - ¦

¦ 8. Плата за воду ¦ 28 ¦ 96 ¦св. 2 раз¦

¦ 9. Плата за недра ¦ - ¦ 4 ¦ - ¦

¦10. Прочие налоги, сборы и¦ ¦ ¦ ¦

¦ пошлины: ¦ 5166 ¦ 2023 ¦ 39,2 ¦

¦ - госпошлина ¦ 30 ¦ 92 ¦св. 2 раз¦

¦ - налог на содержание жилфонда¦ 4346 ¦ 1843 ¦ 42,4 ¦

¦ - остальные налоги ¦ 790 ¦ 88 ¦ 11,1 ¦

¦11. Неналоговые доходы ¦ 200 ¦ 1110 ¦св. 2 раз¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО доходов: ¦ 20058 ¦ 18658 ¦ 93 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Дотация из горбюджета ¦ 12978 ¦ 9463 ¦ 72,9 ¦

¦ Средства, полученные из город.¦ ¦ ¦ ¦

¦ бюджета ¦ 8587 ¦ 8587 ¦ 100,0 ¦

¦ Остатки бюджетных средств,¦ ¦ ¦ ¦

¦ обращаемые на покрытие¦ ¦ ¦ ¦

¦ расходов ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО доходов: ¦ 41628 ¦ 36713 ¦ 88,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Отчисления в фонд ГНИ ¦ - 133 ¦ - 56 ¦ ¦

¦ Отчисления в фонд налоговой¦ ¦ ¦ ¦

¦ полиции ¦ - 33 ¦ - 11 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ВСЕГО доходов: ¦ 41462 ¦ 36646 ¦ 88,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Превышение расходов над¦ ¦ ¦ ¦

¦ доходами ¦ - ¦ 103 ¦ - ¦

¦ Остатки бюджетных средств ¦ 266 ¦ 131 ¦ 49,2 ¦

¦ Остатки векселя ¦ ¦ 32 ¦ ¦

¦ Баланс ¦ 41728 ¦ 36912 ¦ 88,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Государственное управление ¦ 734 ¦ 652 ¦ 88,8 ¦

¦ Жилищно - коммунальное хоз-во ¦ 18999 ¦ 11627 ¦ 61,2 ¦

¦ Образование ¦ 15866 ¦ 15649 ¦ 98,6 ¦

¦ Культура ¦ 209 ¦ 209 ¦ 100,0 ¦

¦ Средства массовой информации ¦ 3 ¦ 1 ¦ 33,3 ¦

¦ Физическая культура ¦ 8 ¦ 8 ¦ 100,0 ¦

¦ Социальная политика, ¦ 3462 ¦ 3058 ¦ 88,3 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ - учреждения соцобеспечения ¦ 244 ¦ 244 ¦ 100,0 ¦

¦ - пособия на детей ¦ 3210 ¦ 2807 ¦ 87,4 ¦

¦ - молодежная политика ¦ 3 ¦ 2 ¦ 66,7 ¦

¦ - фонд социальной защиты ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100,0 ¦

¦ Резервный фонд ¦ 130 ¦ ¦ ¦

¦ Прочие расходы ¦ 218 ¦ 188 ¦ 86,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО расходов: ¦ 39629 ¦ 1392 ¦ 79,2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Средства, передаваемые област.¦ ¦ ¦ ¦

¦ бюджету ¦ 1833 ¦ 1833 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ВСЕГО расходов: ¦ 41462 ¦ 36749 ¦ 88,6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Свободные остатки ¦ 266 ¦ 131 ¦ 49,2 ¦

¦ Остатки векселя ¦ ¦ 32 ¦ ¦

¦ Баланс ¦ 41728 ¦ 36912 ¦ 88,5 ¦

L----------------------------------+----------+--------+----------

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА НА 1997 ГОД

1. Утвердить районный бюджет на 1997 год по расходам в сумме 38494 млн. рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 36172 млн. рублей и дефицита бюджета 4013 млн. рублей.

2. Определить прогнозируемый объем консолидированного бюджета района на 1997 год по доходам в сумме 38221 млн. рублей и по расходам в сумме 42234 млн. рублей с суммой дефицита 4013 млн. рублей.

3. Утвердить на 1997 год нормативы отчислений от подоходного налога с физических лиц и установить сумму дотации в бюджет Порошинской администрации в размере 4,3%.

4. В соответствии со статьей 17 Закона РФ от 10.10.91 “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР“ поручить администрации района ежеквартально уточнять показатели по доходам и расходам бюджетной системы района, в соответствии с распоряжениями администрации области, города.

5. Финансирование всех мероприятий, предусмотренных в районном бюджете и выделение дотации сельсоветам производить в пропорциональной зависимости от ежемесячного фактического поступления доходов.

6. Государственно“ налоговой инспекции по району (Гурьянов В.С.) обеспечить полноту и своевременность поступления доходов в бюджеты всех уровней в соответствии с установленными нормативами отчислений на 1997 год.

7. Руководителям бюджетных учреждений, главе администрации Порошинского сельсовета обеспечить эффективное и рациональное использование бюджетных ассигнований и внебюджетных средств.

8. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1996 год по доходам в сумме 39740 млн. рублей и по расходам в сумме 39740 млн. рублей.

И.О. председателя

Кировской городской Думы

А.А.ПОКРУЧИНА

БЮДЖЕТ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА НА 1997 ГОД

-----------------------------T--------T--------------------------¬

¦ Доходы ¦ Всего ¦ в том числе: ¦

¦ ¦ +------------T-------------+

¦ ¦ ¦ район ¦ Порошин. с/с¦

+----------------------------+--------+------------+-------------+

¦Налог на прибыль ¦ 4988 ¦ 4988 ¦ - ¦

¦Подоходный налог с физичес.¦ ¦ ¦ ¦

¦лиц ¦ 2310 ¦ 310 ¦ 2000 ¦

¦Налог на имущество предприя-¦ ¦ ¦ ¦

¦тий ¦ 14100 ¦ 14100 ¦ - ¦

¦Налог на имущество физичес.¦ ¦ ¦ ¦

¦лиц ¦ 180 ¦ 160 ¦ 20 ¦

¦Плата за воду ¦ 100 ¦ 100 ¦ - ¦

¦Плата за недра ¦ 19 ¦ 19 ¦ - ¦

¦Госпошлина ¦ 1000 ¦ 995 ¦ 5 ¦

¦Прочие налоги и сборы ¦ 13000 ¦ 13000 ¦ - ¦

¦Неналоговые доходы ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ - ¦

¦Земельный налог ¦ 24 ¦ - ¦ 24 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО: ¦ 38221 ¦ 36172 ¦ 2049 ¦

L----------------------------+--------+------------+--------------

-----------------------------T--------T--------------------------¬

¦ Расходы ¦ Всего ¦ в том числе: ¦

¦ ¦ +------------T-------------+

¦ ¦ ¦ район ¦ Порошин. с/с¦

+----------------------------+--------+------------+-------------+

¦За счет земельного налога ¦ 24 ¦ - ¦ 24 ¦

¦Спасательная станция ¦ 153 ¦ 153 ¦ - ¦

¦ЖКХ ¦ 25142 ¦ 22123 ¦ 3019 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦- капитальный ремонт муници-¦ ¦ ¦ ¦

¦ пального жилого фонда ¦ 2786 ¦ 2686 ¦ 100 ¦

¦- благоустройство ¦ 1535 ¦ 1335 ¦ 200 ¦

¦- планово - расчетный тариф ¦ 2812 ¦ 2312 ¦ 500 ¦

¦- топливо ¦ 10002 ¦ 8002 ¦ 2000 ¦

¦- кап. вложения ¦ 500 ¦ 500 ¦ - ¦

¦- субсидии на строительство¦ ¦ ¦ ¦

¦ жилья ¦ 300 ¦ 300 ¦ - ¦

¦- субсидии жилищно - коммун.¦ ¦ ¦ ¦

¦ хоз-ва ¦ 10 ¦ 10 ¦ - ¦

¦- компенсация по холодной¦ ¦ ¦ ¦

¦ воде ¦ 4219 ¦ 4000 ¦ 219 ¦

¦- Закон “О ветеранах“ ¦ 2743 ¦ 2743 ¦ - ¦

¦- реализация Закона “Об¦ ¦ ¦ ¦

¦ инвалидах“ ¦ 195 ¦ 195 ¦ - ¦

¦- совместное содержание¦ ¦ ¦ ¦

¦ жилфонда 803 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦- БТИ ¦ 40 ¦ 40 ¦ - ¦

¦Прочие ¦ 272 ¦ 272 ¦ - ¦

¦Резервный ¦ 500 ¦ 500 ¦ - ¦

¦Образование ¦ 1077 ¦ 577 ¦ 500 ¦

¦Культура ¦ 155 ¦ - ¦ 155 ¦

¦Физкультура ¦ 20 ¦ 20 ¦ - ¦

¦Социальное обеспечение ¦ 641 ¦ 641 ¦ - ¦

¦Молодежная ¦ 8 ¦ 8 ¦ - ¦

¦Ежемесячное пособие ¦ 13530 ¦ 13530 ¦ - ¦

¦Управление ¦ 712 ¦ 670 ¦ 42 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО: ¦ 42234 ¦ 38494 ¦ 3740 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Дефицит бюджета ¦+ 4013 ¦ + 2322 ¦ + 1691 ¦

L----------------------------+--------+------------+--------------

Глава администрации

Первомайского района

С.В.ИВАНОВ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО

БЮДЖЕТА 1996 ГОДА

(млн. рублей)

------T-----------------------T----------T---------T-------------¬

¦ N ¦ Доходы ¦Уточненный¦Исполнено¦% исполнения ¦

¦ п/п ¦ ¦план 1996 ¦ за 1996 ¦к уточненному¦

¦ ¦ ¦ года ¦ год ¦плану 1996 г.¦

+-----+-----------------------+----------+---------+-------------+

¦ 1. ¦Налог на прибыль ¦ 6203 ¦ 3080 ¦ 49,7 ¦

¦ 2. ¦Подоходный налог с физ.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лиц ¦ 4279 ¦ 2272 ¦ 53,1 ¦

¦ 3. ¦Подоходный налог, удер-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦живаемый ГНИ ¦ 568 ¦ 270 ¦ 47,5 ¦

¦ 4. ¦Целевые сборы на содер-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жание милиции ¦ ¦ 1 ¦ ¦

¦ 5. ¦Сбор за право торговли ¦ 20 ¦ 23 ¦ 115 ¦

¦ 6. ¦Регистрационный сбор с¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦физических лиц ¦ 9 ¦ 1 ¦ 11,1 ¦

¦ 7. ¦Налог на имущество¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий ¦ 15266 ¦ 9780 ¦ 64,1 ¦

¦ 8. ¦Налог на имущество¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦физических лиц ¦ 80 ¦ 134 ¦ 167,5 ¦

¦ 9. ¦Остальные налоги по¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коду 10400 ¦ ¦ 25 ¦ ¦

¦10. ¦Плата за недра ¦ ¦ 76 ¦ ¦

¦11. ¦Плата за воду ¦ 110 ¦ 44 ¦ 40 ¦

¦12. ¦Земельный налог ¦ 9 ¦ 50 ¦ 555,6 ¦

¦13. ¦Госпошлина ¦ 931 ¦ 968 ¦ 104 ¦

¦14. ¦Налог на содержание¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилфонда ¦ 14700 ¦ 12324 ¦ 83,8 ¦

¦15. ¦Остальные налоги по¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коду 10700 ¦ 3000 ¦ 946 ¦ 31,5 ¦

¦16. ¦Доходы от продажи гос.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имущества ¦ 50 ¦ 2 ¦ 4 ¦

¦17. ¦Остальные неналоговые¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходы ¦ 950 ¦ 444 ¦ 46,7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ИТОГО доходов: ¦ 46175 ¦ 30440 ¦ 65,9 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Средства, полученные из¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦областного бюджета ¦ 9123 ¦ 9123 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ВСЕГО доходов: ¦ 55298 ¦ 39563 ¦ 71,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Отчисления в фонд ГНИ ¦ ¦ 111 ¦ ¦

¦ ¦Отчисления в фонд нало-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦говой полиции ¦ 396 ¦ 22 ¦ 5,6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ВСЕГО доходов: ¦ 54902 ¦ 39430 ¦ 71,8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Остатки бюджетных¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств ¦ 310 ¦ 310 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Баланс ¦ 55212 ¦ 39740 ¦ 72 ¦

L-----+-----------------------+----------+---------+--------------

------T-----------------------T----------T---------T-------------¬

¦ N ¦ Расходы ¦Уточненный¦Исполнено¦% исполнения ¦

¦ п/п ¦ ¦план 1996 ¦ за 1996 ¦к уточненному¦

¦ ¦ ¦ года ¦ год ¦плану 1996 г.¦

+-----+-----------------------+----------+---------+-------------+

¦ I.¦ГОСУПРАВЛЕНИЕ ¦ 970 ¦ 962 ¦ 99,2 ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦а) оплата труда госуд.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ служащих ¦ 484 ¦ 482 ¦ 99,6 ¦

¦ ¦б) начисление на зараб.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ плату ¦ 176 ¦ 175 ¦ 99,4 ¦

¦ ¦в) оплата транспортных¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ услуг ¦ 80 ¦ 92 ¦ 115 ¦

¦ ¦г) оплата коммунальных¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ услуг ¦ 15 ¦ 26 ¦ 173,3 ¦

¦ ¦д) приобретение обору-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ дования ¦ 74 ¦ 68 ¦ 91,9 ¦

¦ II.¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 9 ¦ ¦ ¦

¦ III.¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ¦ 204 ¦ 189 ¦ 92,6 ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- спасательные станции ¦ 204 ¦ 189 ¦ 92,6 ¦

¦ IV.¦ЖКХ ¦ 31810 ¦ 20520 ¦ 64,5 ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦а) капремонт жилфонда ¦ 3932 ¦ 3300 ¦ 83,9 ¦

¦ ¦б) благоустройство ¦ 2636 ¦ 2636 ¦ 100 ¦

¦ ¦в) теплофикация ¦ 13934 ¦ 11006 ¦ 79 ¦

¦ ¦г) планово - расч.тариф¦ 8343 ¦ 2742 ¦ 32,9 ¦

¦ ¦д) субсидии по жилищ-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ но - коммун. услугам¦ 25 ¦ 8 ¦ 32 ¦

¦ ¦е) капит. строительство¦ 641 ¦ 586 ¦ 91,4 ¦

¦ ¦ж) реализация Закона “О¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ветеранах“ ¦ 2219 ¦ 242 ¦ 10,9 ¦

¦ ¦з) ЖКХ за счет налога ¦ 4565 ¦ 75 ¦ 1,6 ¦

¦ ¦и) субсидии на строит.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ жилья ¦ 370 ¦ 168 ¦ 45,4 ¦

¦ V.¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 976 ¦ 825 ¦ 84,5 ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦а) оплата труда госуд.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ служащих ¦ 129 ¦ 125 ¦ 96,9 ¦

¦ ¦б) начисления на зараб.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ плату ¦ 54 ¦ 46 ¦ 85,2 ¦

¦ ¦в) приобрет. предметов¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ снабжения и расход.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ материалов, в т.ч.:¦ 96 ¦ 96 ¦ 100 ¦

¦ ¦ расходы на питание ¦ 83 ¦ 36 ¦ 43,4 ¦

¦ ¦г) оплата коммунальных¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ услуг ¦ 142 ¦ 83 ¦ 58,5 ¦

¦ ¦д) приобретение обору-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ дования ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100 ¦

¦ ¦е) капитальный ремонт ¦ 456 ¦ 456 ¦ 100 ¦

¦ VI.¦КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО: ¦ 114 ¦ 206 ¦ 180,7 ¦

¦ ¦а) оплата труда госуд.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ служащих ¦ 30 ¦ 39 ¦ 130 ¦

¦ ¦б) начисление на зараб.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ плату ¦ 12 ¦ 15 ¦ 125 ¦

¦ ¦в) приобрет. предметов¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ снабжения и расход.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ материалов ¦ 12 ¦ 7 ¦ 58,3 ¦

¦ ¦г) оплата коммунальных¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ услуг ¦ 18 ¦ 11 ¦ 61,1 ¦

¦ ¦е) капитальный ремонт ¦ 16 ¦ 106 ¦ 662,5 ¦

¦ VII.¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 16 ¦ 16 ¦ 100 ¦

¦VIII.¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 11261 ¦ 11171 ¦ 99,2 ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦а) учреждения социальн.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ обеспечения ¦ 709 ¦ 665 ¦ 93,8 ¦

¦ ¦ - оплата труда гос.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ служащих ¦ 353 ¦ 341 ¦ 96,6 ¦

¦ ¦ - начисления на зар.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ плату ¦ 138 ¦ 122 ¦ 88,4 ¦

¦ ¦ - приобретение пред-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ метов снабжения и¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ расход. материалов¦ 39 ¦ 13 ¦ 33,3 ¦

¦ ¦ - приобретение обо-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ рудования ¦ 88 ¦ 91 ¦ 103,4 ¦

¦ ¦б) пособие на детей ¦ 10527 ¦ 10483 ¦ 99,6 ¦

¦ ¦в) молодежная политика ¦ 25 ¦ 23 ¦ 92 ¦

¦ ¦ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНД СОЦ.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ПОДДЕРЖКИ ¦ 112 ¦ 112 ¦ 100 ¦

¦ ¦РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ¦ 289 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 285 ¦ 365 ¦ 128,1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 50981 ¦ 34609 ¦ 67,9 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ ¦ 3951 ¦ 3951 ¦ 100 ¦

¦ ¦БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ ¦ ¦ 982 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 54932 ¦ 39542 ¦ 72 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦СВОБОДНЫЕ ОСТАТКИ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ¦ 280 ¦ 198 ¦ 70,7 ¦

¦ ¦в том числе план обо-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ротной наличности ¦ 230 ¦ 230 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦РАСХОДАМИ ¦ ¦ 112 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦БАЛАНС ¦ 55212 ¦ 39740 ¦ 72 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦СПРАВОЧНО ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Земельный налог - всего¦ ¦ 50 ¦ ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- за земли поселков и¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ городов ¦ ¦ 2 ¦ ¦

¦ ¦- сельских Советов ¦ ¦ 48 ¦ ¦

¦ ¦Остаток на 01.01.96 ¦ ¦ 3 ¦ ¦

¦ ¦Поступило на ¦ ¦ 20 ¦ ¦

¦ ¦Израсходовано на ¦ ¦ 22 ¦ ¦

L-----+-----------------------+----------+---------+--------------