Законы и постановления РФ

Решение Думы города Костромы от 03.04.1997 N 92 “О бюджете города Костромы на 1997 год“

Снят с контроля (решение Думы города Костромы от 26.03.1998 N 53).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ

РЕШЕНИЕ

от 3 апреля 1997 г. N 92

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 1997 ГОД

Руководствуясь Законом РФ “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ“ N 154-ФЗ от 28 августа 1995 года, Законом Костромской области “Об областном бюджете на 1997 год“ от 19 марта 1997 года, исходя из реальной базы предполагаемого поступления в 1997 году доходов в бюджет г. Костромы, Дума решила:

1. Утвердить бюджет города Костромы на 1997 год: расходы в сумме 505449 млн. руб., доходы в сумме 472138 млн. руб., в том числе собственные доходы -427120 млн. руб., дотация
из областного бюджета - 45018 млн. руб. (приложение N 1).

Установить предельный размер дефицита бюджета в сумме 33311 млн. руб. или 6.6 % от суммы расходов бюджета города на 1997 год.

Принять к сведению мероприятия по выполнению городского бюджета с целью сокращения его дефицита (приложение N 2).

2. Утвердить оборотную кассовую наличность по бюджету города на 1 января 1998 года - 5000.0 млн. руб.

3. Утвердить перечень защищенных статей текущих расходов бюджета города, подлежащих финансированию в полном объеме (приложение N 3).

Финансовому управлению администрации города в первую очередь производить финансирование статей бюджета в пределах фактически полученных доходов.

4. Рекомендовать Государственной налоговой инспекции по г. Костроме совместно с заинтересованными организациями проанализировать причины недоимок в бюджет, активизировать работу по их снижению и усилить контроль за поступлением платежей в бюджет.

5. Администрации города и городской Думе продолжить совместную работу по обращению в администрацию Костромской области и областную Думу:

- о разработке и утверждении нормативов минимальной бюджетной обеспеченности для формирования бюджетов 1998 года на основе минимальных бюджетов муниципальных образований;

- о погашении задолженности за 1996 год перед бюджетом города Костромы по реализации Федеральных Законов и программ (приложение N 4);

- о выделении необходимых денежных средств на ремонт магистральных дорог, по которым проходит в городе Костроме транзитное движение транспорта.

6. Производить погашение задолженности 1996 года в сумме 153.0 млрд. руб., исходя из утвержденных ассигнований по бюджету на 1997 год.

7. Администрации города:

- осуществить строгий контроль за целевым и экономным расходованием бюджетных средств в соответствии с утвержденными сметами расходов, обратив особое внимание на недопущение дебиторской задолженности;

- не допускать заключения договоров и выполнения работ сверх утвержденных ассигнований;

- обеспечить исполнение
доходной части бюджета, обратив особое внимание на поступление налогов на прибыль, добавленную стоимость, имущество, на содержание жилфонда, подоходного (приложение N 5);

- разработать и представить на утверждение Думы в срок до 15 мая 1997 года мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в г. Костроме и обеспечению исполнения бюджета за 1997 год (перспективно с переходом на проект бюджета города на 1998 год).

8. Комиссии по экономике и финансам по социальным вопросам и развитию городского хозяйства в срок до 1 мая 1997 года проанализировать и обобщить высказанные в ходе обсуждения поправки по статьям бюджета и выйти с обобщенными предложениями по корректировке статей бюджета на заседание Думы 7 мая 1997 года.

9. Комиссии по местному самоуправлению совместно с администрацией города с привлечением экспертов проанализировать эффективность действующей структуры администрации города Костромы и разработать предложения по ее совершенствованию и определению оптимальной численности.

10. На заседании Думы в мае 1997 года заслушать отчет администрации о расходовании средств за 1 квартал 1997 года.

Ежеквартально рассматривать направления расходования бюджетных средств на предстоящий квартал.

11. Снять с контроля решение Думы от 09.09.96 г. N 161 “О проекте бюджета г. Костромы на 1997 год“.

12. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по экономике и финансам.

Глава самоуправления

г. Костромы

Б.К.КОРОБОВ

Председатель Совета Думы

С.А.МЕЛЬНИК

Приложение N 1

к решению

Думы города Костромы

от 03.04.1997 г. N 92

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА Г. КОСТРОМЫ НА 1997 ГОД

млн. руб.

------------------------------------T--------T-------------------¬

¦ ¦ Бюджет ¦Бюджет 1997 г. ¦

¦ ¦ 1996 г.¦исходя из динамики ¦

¦ ¦ ¦поступления 1996 г.¦

+-----------------------------------+--------+-------------------+

¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦

¦ 1. Налог на прибыль ¦127729 ¦ 125800 ¦

¦ 2. Налог на прибыль банков ¦ 4559 ¦ 3100 ¦

¦ 3. НДС ¦ 58570 ¦ 75300 ¦

¦ 4. Подоходный налог с физических ¦ ¦ ¦

¦ лиц ¦ 85100 ¦ 125200 ¦

¦ 5. Транспортный налог ¦ 2465 ¦ 3455 ¦

¦ 6. Налоги на имущество, всего ¦ 25721 ¦ 30705 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

¦ - с физических лиц ¦ 800 ¦ 800 ¦

¦ - предприятий ¦ 24850 ¦ 29810 ¦

¦ - прочие ¦ 71 ¦ 95 ¦

¦ 7. Платежи за использование ¦ ¦ ¦

¦ природных ресурсов ¦ 6151 ¦ 13388 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

¦ - плата за недра ¦ 34 ¦ 34
¦

¦ - плата за воду ¦ 87 ¦ 94 ¦

¦ - земельный налог ¦ 6030 ¦ 13260 ¦

¦ 8. Прочие налоги, сборы и пошлины ¦ 28186 ¦ 29678 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

¦ - госпошлина ¦ 1056 ¦ 1880 ¦

¦ - налог на содержание жилфонда ¦ 26200 ¦ 26670 ¦

¦ - прочие ¦ 930 ¦ 1128 ¦

¦ 9. Доходы от аренды гос. имущества¦ 1740 ¦ 2750 ¦

¦10. Доходы от приватизации ¦ 2480 ¦ 900 ¦

¦11. Прочие доходы ¦ 13600 ¦ 17164 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦356301 ¦ 427440 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ Отчисления в центр. фонд ¦ ¦ ¦

¦ развития налоговой службы ¦ -2610 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ Отчисления в фонд соц. развития¦ ¦ ¦

¦ фед. органов налоговой полиции ¦ -522 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ Отчисления в гос. фонд по борь-¦ ¦ ¦

¦ бе с преступностью ¦ -242 ¦ -320 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦352927 ¦ 427120 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ Дотации из областного бюджета ¦ 12489 ¦ 45018 ¦

¦ Превышение расходов над дохо- ¦ ¦ ¦

¦ дами (дефицит) ¦ 16677 ¦ 33311 ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦382093 ¦ 505449 ¦

L-----------------------------------+--------+--------------------

------------------------------T--------T-------T---------T-------¬

¦ ¦ Утв. на¦Доля в ¦ Проект ¦Доля в ¦

¦ ¦ 1996 г.¦объеме ¦ бюджета ¦объеме ¦

¦ ¦ ¦общем,%¦на 1997 ¦общем,%¦

+-----------------------------+--------+-------+---------+-------+

¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 1. Расходы, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ обеспечением деятельн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ народных депутатов ¦ 20 ¦ ¦ 1100 ¦ 0.2 ¦

¦ 2. Государственное управ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ление, всего ¦ 14888 ¦ 3.9 ¦ 19386 ¦ 3.8 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ зарплата ¦ 7147 ¦ ¦ 7782 ¦ ¦

¦ начисления ¦ 2642 ¦ ¦ 3032 ¦ ¦

¦ мат. затраты ¦ 5099 ¦ ¦ 8572 ¦ ¦

¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Горфинуправление ¦ 680 ¦ ¦ 850 ¦ ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ зарплата ¦ 370 ¦ ¦ 407 ¦ ¦

¦ начисления ¦ 142 ¦ ¦ 154 ¦ ¦

¦ мат. затраты ¦ 168 ¦ ¦ 289 ¦ ¦

¦ Горналогинспекция ¦ 400 ¦ ¦ 480 ¦ ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ зарплата ¦ 124 ¦ ¦ 136 ¦ ¦

¦ начисления ¦ 53 ¦ ¦ 53 ¦ ¦

¦ мат. затраты ¦ 223 ¦ ¦ 291 ¦ ¦

¦ Горкомзем ¦ 100 ¦ ¦ 109 ¦ ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ зарплата ¦ 68 ¦ ¦ 73 ¦ ¦

¦ начисления ¦ 23 ¦ ¦ 28 ¦ ¦

¦ мат. затраты ¦ 9 ¦ ¦ 8 ¦ ¦

¦ 3. Правоохранительная дея- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ тельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ безопасности ¦ 2072 ¦ 0.6 ¦ 2133 ¦ 0.4 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ зарплата ¦ 970 ¦ ¦ 970 ¦ ¦

¦ начисления ¦ 73 ¦ ¦ 113 ¦ ¦

¦ мат. затраты ¦ 1029 ¦ ¦ 1050 ¦ ¦

¦ 4. Народное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ всего ¦122029 ¦ 31.9 ¦ 169190 ¦ 33.5 ¦

¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Сельское хозяйство ¦ 723 ¦ 0.2 ¦ 870 ¦ 0.2 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ зарплата ¦ 141 ¦ ¦ 171 ¦ ¦

¦ начисления ¦ 52 ¦ ¦ 66 ¦ ¦

¦ совхоз “Волжский“ ¦ 220 ¦ ¦ 200 ¦ ¦

¦ компенсация за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ земельные участки ¦ 100 ¦ ¦ 150 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Расходы за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ земельного налога ¦ 1200 ¦ ¦ 13260 ¦ 2.6 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Отчисления в Центр. фонды¦ ¦ ¦ 6630 ¦ ¦

¦ Проектные работы ¦ 1200 ¦ ¦ 3000 ¦ ¦

¦ Капвложения ¦ ¦ ¦ 3630 ¦ ¦

¦ Автотранспорт ¦ 16660 ¦ 4.4 ¦ 30000 ¦ 5.9 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ - гашение кредита ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ ¦

¦ - на реализацию Закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ “О ветеранах“ ¦ ¦ ¦ 12080 ¦ ¦

¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ хозяйство ¦ 99439 ¦ 26.0 ¦ 120000 ¦ 23.7 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ - теплофикация ¦ 78306 ¦ ¦ 79400 ¦ ¦

¦ - на реализацию Закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ “О ветеранах“ ¦ ¦ ¦ 3680 ¦ ¦

¦ Торговля ¦ 183 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Кинофикация ¦ 250 ¦ 0.1 ¦ 250 ¦ ¦

¦ Расходы по ЖСК ¦ 3500 ¦ 0.9 ¦ 3500 ¦ 0.7 ¦

¦ Формация ¦ ¦ ¦ 170 ¦ ¦

¦ Связь ¦ 74 ¦ ¦ 1140 ¦ 0.2 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ - на реализацию Закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ “О ветеранах“ ¦ ¦ ¦ 1140 ¦ ¦

¦ 5. Предупреждение и ликви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ дация чрезвыч. ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ и стихийных бедствий ¦ 634 ¦ 0.2 ¦ 800 ¦ 0.2 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ фонд ЧС ¦ 330 ¦ ¦ 400 ¦ ¦

¦ 6. Социально-культурные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ мероприятия, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Образование ¦100057 ¦ 26.2 ¦ 135290 ¦ 26.7 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ зарплата ¦ 37200 ¦ ¦ 45000 ¦ ¦

¦ начисления ¦ 14364 ¦ ¦ 17325 ¦ ¦

¦ мат. затраты ¦ 37533 ¦ ¦ 58375 ¦ ¦

¦ кап. ремонт ¦ 10960 ¦ ¦ 13000 ¦ ¦

¦ летн. оздоровит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ комплекс ¦ 1015 ¦ ¦ 1590 ¦ ¦

¦ ДМШ ¦ 3178 ¦ 0.8 ¦ 3300 ¦ 0.7 ¦

¦ Культура ¦ 2185 ¦ 0.6 ¦ 3000 ¦ 0.6 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ зарплата ¦ 736 ¦ ¦ 866 ¦ ¦

¦ начисления ¦ 284 ¦ ¦ 333 ¦ ¦

¦ мат. затраты ¦ 1165 ¦ ¦ 1801 ¦ ¦

¦ мероприятия ¦ 327 ¦ ¦ 400 ¦ ¦

¦ Здравоохранение ¦77133 ¦ 20.2 ¦ 87000 ¦ 17.2 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ зарплата ¦24000 ¦ ¦ 27514 ¦ ¦

¦ начисления ¦ 9075 ¦ ¦ 10500 ¦ ¦

¦ мат. затраты ¦37558 ¦ ¦ 39786 ¦ ¦

¦ беспл. медикаменты ¦ 6500 ¦ ¦ 9000 ¦ ¦

¦ фонд на лечение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ приобретен. доро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ гост. лекарств ли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ цам, не пользовав. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ льготами ¦ - ¦ ¦ 200 ¦ ¦

¦ - на реализацию Закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ “О ветеранах“ ¦ - ¦ ¦ 3100 ¦ ¦

¦ Обязательное медицинск. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ страхование неработающ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ населения города ¦ - ¦ ¦ 12000 ¦ 2.4 ¦

¦ физкультура ¦ 922 ¦ 0.2 ¦ 800 ¦ 0.2 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ зарплата ¦ 82 ¦ ¦ 111 ¦ ¦

¦ начисления ¦ 32 ¦ ¦ 43 ¦ ¦

¦ мат. затраты ¦ 808 ¦ ¦ 646 ¦ ¦

¦ Средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ информации ¦ 800 ¦ 0.2 ¦ 800 ¦ 0.2 ¦

¦ Социальная политика ¦30690 ¦ 8.1 ¦ 41740 ¦ 8.3 ¦

¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Соцзащита ¦ 3600 ¦ 0.9 ¦ 4400 ¦ 0.9 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ зарплата ¦ 1236 ¦ ¦ 1440 ¦ ¦

¦ начисления ¦ 476 ¦ ¦ 554 ¦ ¦

¦ мат. затраты ¦ 1888 ¦ ¦ 2406 ¦ ¦

¦ Соцпомощь ¦ 1400 ¦ 0.4 ¦ 1600 ¦ 0.3 ¦

¦ Пособия на детей ¦24952 ¦ 6.6 ¦ 35000 ¦ 6.9 ¦

¦ Молодежная программа ¦ 748 ¦ 0.2 ¦ 740 ¦ 0.2 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ зарплата ¦ 215 ¦ ¦ 223 ¦ ¦

¦ начисления ¦ 82 ¦ ¦ 86 ¦ ¦

¦ мат. затраты ¦ 440 ¦ ¦ 431 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО по социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ культурным мероприятиям ¦214965 ¦ 56.3 ¦ 283930 ¦ 56.1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 7. Прочие расходы ¦ 2975 ¦ 0.8 ¦ 2910 ¦ 0.6 ¦

¦ 8. Капвложения ¦23817 ¦ 6.2 ¦ 20000 ¦ 4.0 ¦

¦ 9. Расходы на проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ выборов ¦ 500 ¦ 0.1 ¦ ¦ ¦

¦ Промышленно-финансовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ компания ¦ 46 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Бюджетные ссуды ¦ 147 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Погашение кредита ¦ ¦ ¦ 5000 ¦ 1.0 ¦

¦ Информатизация отделов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ и управлений местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ самоуправления ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 0.2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦382093 ¦100.0 ¦ 505449 ¦ 100.0 ¦

L-----------------------------+--------+-------+---------+--------

Приложение N 2

к решению

Думы города Костромы

от 03.04.1997 г. N 92

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ПОПОЛНЕНИЮ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 1997 ГОД

1. Осуществить в течение года выпуски городских казначейских обязательств на сумму 83 млрд. руб. Ожидаемый экономический эффект 17.5 млрд. руб.

2. Проведение работы по регулированию тарифов на тепловую энергию, водоснабжение, услуги спецавтохозяйства, информационные услуги МП “Ада“. Ожидаемая сумма экономии - 2.0 млрд. руб.

3. Проведение ценовых экспертиз за работы и услуги, производимые за счет городского бюджета, проведение проверок по соблюдению дисциплины цен в муниципальных предприятиях и предприятиях, работающих по городскому заказу. Ожидаемый эффект - 3.0 млрд. руб.

4. Активизировать работу по проведению инвентаризации городских земель с целью обеспечения наиболее полного поступления в бюджет земельного налога (3 млрд. руб.).

5. Обеспечить эффективное использование нежилых помещений, пересмотреть ставки арендной платы (500 млн. руб.).

6. Привлечение дополнительных средств за счет внедрения дополнительных платных услуг, оказываемых учреждениями бюджетной сферы, комитетом жилищно-коммунального хозяйства, регистрационной палатой и другими подразделениями администрации города (200 млн. руб.).

7. Проведение совместных с налоговыми органами проверок соблюдения налогового законодательства, выявление причин образования недоимок по платежам в бюджет и выработка мер по их снижению (500 млн. руб.).

8. Ввести регистрацию права собственности (300 млн. руб.).

9. Разработать и внедрить программу по энергосбережению (2 млрд. руб.).

10. Перейти с 01.01.9997 на прямое финансирование из городского бюджета МП “САХ“ и “Лифтремонт“, исключающее выплаты НДС в сумме 550 млн. руб.

11. Пересмотреть тарифы на содержание жилья и за коммунальные услуги для населения с 1 марта 1997 года. Экономия бюджетных средств 1.05 млрд. руб. в месяц.

Приложение N 3

к решению

Думы города Костромы

от 03.04.1997 г. N 92

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАЩИЩЕННЫХ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 1997 ГОД,

ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

1. Заработная плата с учетом взносов на социальное страхование.

2. Государственные пособия, другие социальные компенсационные выплаты населению.

3. Питание.

4. Приобретение медикаментов и перевязочных средств.

5. Приобретение бензина для станции скорой помощи, учреждений образования, пассажирских перевозок и санитарной уборки города.

Приложение N 4

к решению

Думы города Костромы

от 03.04.1997 г. N 92

РАСЧЕТ

РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ПОДЛЕЖАЩИХ

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

И УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА

млн. руб.

------------------T--------T--------T---------T--------T---------¬

¦ ¦Предъяв-¦Оплачено¦ Долг ¦Потреб- ¦ Итого ¦

¦ ¦лено к ¦из обл. ¦ 1996 г. ¦ность на¦ ¦

¦ ¦оплате ¦бюджета ¦ ¦1997 г. ¦ ¦

+-----------------+--------+--------+---------+--------+---------+

¦“О ветеранах“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ФЗ N 5 от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦12.01.95 г. ¦35813.5 ¦ 1367.3 ¦ 34446.2 ¦ 46600.0¦ 81046.2 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- жил. коммун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ услуги ¦ 4106.2 ¦ - ¦ 4106.2 ¦ 5500.0¦ 9606.2 ¦

¦- проезд ¦23600 ¦ 1367.3 ¦ 22232.7 ¦ 30000 ¦ 52232.7 ¦

¦- связь ¦ 1204.3 ¦ - ¦ 1204.3 ¦ 1500.0¦ 2704.3 ¦

¦- медикаменты ¦ 6903 ¦ - ¦ 6903 ¦ 9600 ¦ 16503 ¦

¦ФЗ “О статусе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦военнослужащих“ ¦ 4555.6 ¦ - ¦ 4555.6 ¦ 5318.5¦ 9874,1 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- жил. коммун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ услуги ¦ 2733 ¦ - ¦ 2733 ¦ 2500 ¦ 5233 ¦

¦- проезд ¦ 1822.6 ¦ - ¦ 1822.6 ¦ 2818.5¦ 4641.1 ¦

¦ФЗ “О милиции“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ “Таможне“ ¦ 2167.8 ¦ - ¦ 2167.8 ¦ 2400 ¦ 4567.8 ¦

¦- жил. коммун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ услуги ¦ 1317.6 ¦ - ¦ 1317.6 ¦ 1500 ¦ 2817.6 ¦

¦- проезд ¦ 850.2 ¦ - ¦ 850.2 ¦ 900 ¦ 1750.2 ¦

¦З-н “О федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦органах нало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦говой полиции“ ¦ 69.13¦ - ¦ 69.13¦ 80 ¦ 149.1 ¦

¦- жил. коммун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ услуги ¦ 8.53¦ - ¦ 8.53¦ 10 ¦ 18.53¦

¦- проезд ¦ 60.6 ¦ - ¦ 60.6 ¦ 70 ¦ 130.6 ¦

¦Указ Президента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“О судьях“ ¦ 208.55¦ - ¦ 208.55¦ 315.5¦ 524.05¦

¦- жил. коммун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ услуги ¦ 41.8 ¦ - ¦ 41.8 ¦ 58.5¦ 100.3 ¦

¦- проезд ¦ 162.9 ¦ - ¦ 162.9 ¦ 252.0¦ 414.9 ¦

¦- связь ¦ 3.85¦ - ¦ 3.85¦ 5.0¦ 8.85¦

¦Передача ведомст.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жил. фонда ¦151423 ¦ 31099.8¦ 119290.0¦ 32133.0¦ 151423 ¦

¦Компенсация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦удорожания стро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ительства ЖСК ¦ ¦ ¦ 2600 ¦ 3500 ¦ 6100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Всего: ¦194237.6¦ 32467.1¦ 163337.3¦ 90347¦ 253684.3¦

L-----------------+--------+--------+---------+--------+----------

Приложение N 5

к решению

Думы города Костромы

от 03.04.1997 г. N 92

ОЖИДАЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ В 1997 ГОДУ

--------------------T--------T----T-----T----T--------T----T-----T----T------T----T-------T-----¬

¦ ¦Налог на¦Уд. ¦НДС ¦Уд. ¦Налог на¦ Уд.¦Жил/ ¦Уд. ¦Подох.¦Уд. ¦ ¦ ¦

¦ ¦прибыль ¦вес ¦ ¦вес ¦имущест.¦ вес¦ фонд¦вес ¦налог ¦вес ¦Итого ¦ % ¦

+-------------------+--------+----+-----+----+--------+----+-----+----+------+----+-------+-----+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Всего: ¦128900 ¦ ¦75300¦ ¦ 29810 ¦ ¦26670¦ ¦112680¦ ¦373360 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Промышленность ¦ 72200 ¦56 ¦39200¦ 52 ¦ 18840 ¦ 63 ¦10668¦40 ¦26254 ¦23.3¦167162 ¦44.8 ¦

¦Электроэнерг. ¦ 36800 ¦51 ¦20700¦ 53 ¦ 7536 ¦ 40 ¦ 1600¦15 ¦ 7662 ¦29.2¦ 74298 ¦44.4 ¦

¦Топливн. промыш. ¦ 1650 ¦ 2 ¦ 1500¦ 4 ¦ 19 ¦0.1 ¦ 11¦0.1 ¦ - ¦ - ¦ 3180 ¦ 1.9 ¦

¦Черная и цв. мет. ¦ 720 ¦0.9 ¦ 3000¦ 8 ¦ 20 ¦0.1 ¦ 53¦0.5 ¦ 1014 ¦ 3.9¦ 4807 ¦ 2.9 ¦

¦Химич. промышл. ¦ 280 ¦0.4 ¦ 150¦ 0.4¦ 23 ¦0.1 ¦ 128¦1.2 ¦ 338 ¦ 1.3¦ 919 ¦ 0.5 ¦

¦Машиностр. и мет. ¦ 9300 ¦13 ¦ 4800¦ 12 ¦ 9043 ¦ 48 ¦ 1387¦13 ¦ 4507 ¦17.2¦ 29037 ¦17.4 ¦

¦Лесная и цел. бум. ¦ 1400 ¦ 2 ¦ 300¦ 0.8¦ 565 ¦ 3 ¦ 1920¦18 ¦ 2254 ¦ 8.6¦ 6439 ¦ 3.9 ¦

¦Легкая ¦ 3600 ¦ 5 ¦ 1500¦ 4 ¦ 754 ¦ 4 ¦ 12¦0.1 ¦ 1352 ¦ 5.1¦ 7218 ¦ 4.3 ¦

¦Пищевая ¦ 12300 ¦17 ¦ 6500¦ 16 ¦ 570 ¦ 3 ¦ 4481¦42 ¦ 8226 ¦31.3¦ 32077 ¦19.2 ¦

¦Прочие ¦ 6150 ¦8.7 ¦ 750¦ 2 ¦ 310 ¦1.7 ¦ 1076¦10 ¦ 901 ¦ 3.4¦ 9187 ¦ 5.5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Сельское хозяйство ¦ 130 ¦0.1 ¦ 200¦ 0.3¦ 9 ¦0.03¦ 107¦0.4 ¦ 1577 ¦ 1.4¦ 2023 ¦ 0.5 ¦

¦Транспорт ¦ 2580 ¦ 2 ¦ 2200¦ 3 ¦ 1401 ¦ 5 ¦ 613¦2.3 ¦ 8451 ¦ 7.5¦ 15245 ¦ 4.1 ¦

¦Строительство ¦ 18040 ¦14 ¦10500¦ 14 ¦ 2087 ¦ 7 ¦ 5600¦21 ¦13522 ¦12.0¦ 49749 ¦13.3 ¦

¦Торговля, общепит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Матер. техн. снабж.¦ 15500 ¦12 ¦10200¦ 13 ¦ 2981 ¦ 10 ¦ 2320¦8.7 ¦19606 ¦17.4¦ 50607 ¦13.6 ¦

¦Кредит, страх. ¦ 6400 ¦ 5 ¦ 450¦ 0.7¦ 238 ¦0.8 ¦ 2614¦9.8 ¦10028 ¦ 8.9¦ 19730 ¦ 5.3 ¦

¦Прочие ¦ 14050 ¦10.9¦12550¦ 17 ¦ 4254 ¦ 14 ¦ 4750¦17.8¦33242 ¦29.5¦ 68844 ¦18.4 ¦

L-------------------+--------+----+-----+----+--------+----+-----+----+------+----+-------+------

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 1997 ГОД

“ПРОЧИЕ РАСХОДЫ“

млн. руб.

----------------------------------T--------T------------T--------¬

¦Расходы ¦ План ¦ Исполнено ¦ Проект ¦

¦ ¦ 1996 г.¦ на 01.01.97¦ 1997 г.¦

+---------------------------------+--------+------------+--------+

¦Администрация города всего ¦ 785 ¦ 634 ¦ 591 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ опорные пункты ¦ 167 ¦ 79 ¦ 259 ¦

¦ пищевая лаборатория ¦ 206 ¦ 96 ¦ 174 ¦

¦ женсоветы ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦

¦ обслуживание делегаций ¦ 404 ¦ 381 ¦ 150 ¦

¦ прочие расходы ¦ - ¦ 70 ¦ - ¦

¦Горвоенкомат ¦ 457 ¦ 659 ¦ 567 ¦

¦ ¦ ¦ ¦включены¦

¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦

¦ ¦ ¦ ¦по приз.¦

¦ ¦ ¦ ¦комиссии¦

¦Комитет по делам культуры ¦ ¦ ¦ ¦

¦(поездка хоровой капеллы во ¦ ¦ ¦ ¦

¦Францию) ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦

¦Комитет по делам молодежи ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦

¦КЦИНТУ “Ада“ ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦

¦Облфинуправление (возврат ¦ ¦ ¦ ¦

¦налогов областному бюджету ¦ ¦ ¦ ¦

¦за 1995 год) ¦1236 ¦ 1236 ¦ 700 ¦

¦Городской Совет ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦

¦войны и труда ¦ 20 ¦ 17 ¦ 21 ¦

¦Костромской банк АК СБ (обслу- ¦ ¦ ¦ ¦

¦живание ГКО) ¦ 250 ¦ 208 ¦ 400 ¦

¦Комитет по имуществу ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦

¦Центр обучения и повышения ¦ ¦ ¦ ¦

¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦

¦ - доля расходов городского ¦ ¦ ¦ ¦

¦ бюджета в содержании центра ¦ ¦ ¦ 500 ¦

¦ - оплата транспортных услуг ¦ 14 ¦ 14 ¦ ¦

¦Социологическая служба КГПУ ¦ ¦ ¦ 20 ¦

¦Проценты за пользование ¦ ¦ ¦ ¦

¦кредитом ¦ ¦ 261 ¦ ¦

¦Прочие расходы (возмещение ¦ ¦ ¦ ¦

¦почтовых расходов, семинары, ¦ ¦ ¦ ¦

¦членские взносы, непредвид. ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходы) ¦ 169 ¦ 73 ¦ 111 ¦

¦ИТОГО расходов из городского ¦ ¦ ¦ ¦

¦ бюджета ¦ 2974 ¦ 3145 ¦ 2910 ¦

¦Прием делегации из Германии ¦ -6 ¦ ¦ ¦

¦Расходы по празднованию Победы ¦ 15 ¦ 15 ¦ ¦

¦Ремонт горвоенкомата ¦ 300 ¦ 113 ¦ ¦

¦Ремонт Александро-Антониновск- ¦ ¦ ¦ ¦

¦кой церкви ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО расходов за счет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ областного бюджета ¦ 319 ¦ 138 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 3293 ¦ 3283 ¦ 2910 ¦

L---------------------------------+--------+------------+---------