Законы и постановления РФ

Постановление Городской Управы г. Калуги от 31.08.2010 N 269-п “О внесении изменения в постановление Городского Головы города Калуги от 06.11.2003 N 285-п “О мерах по повышению контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и организаций, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию “Город Калуга“

Вступает в силу после официального опубликования (пункт 2 данного документа).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2010 г. N 269-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ

ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 06.11.2003 N 285-П “О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ

КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, АКЦИИ, ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

КОТОРЫХ ПРИНАДЛЕЖАТ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

“ГОРОД КАЛУГА“

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях“, ст. 34 Устава муниципального образования “Город Калуга“

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы города Калуги от 06.11.2003 N 285-п “О мерах по повышению контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и организаций, акции, доли в уставном капитале которых
принадлежат муниципальному образованию “Город Калуга“ следующее изменение:

1.1. Дополнить постановление пунктом 3.1 следующего содержания: “3.1. Утвердить форму Программы деятельности муниципального унитарного предприятия (приложение 4)“ (приложение 1 к настоящему Постановлению).

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений Разумовского Д.О.

Городской Голова города Калуги

Н.В.Любимов

Приложение

к Постановлению

Городской Управы

города Калуги

от 31 августа 2010 г. N 269-п

Приложение N 4

к Постановлению

Городской Управы

города Калуги

от 6 ноября 2003 г. N 285-п

Утверждена:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

от ______________ N ___________

Программа

деятельности муниципального унитарного

предприятия

______________________________________________

на ________ год

г. Калуга--------¬

¦ Сведения о предприятии ¦

+---------------------------------------------T---------------------------+

¦1. Полное официальное наименование ¦ ¦

¦предприятия ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦2. Свидетельство о внесении в реестр ¦ ¦

¦муниципального имущества: ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦реестровый номер ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦дата присвоения реестрового номера ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦3. Юридический адрес (местонахождение) ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦4. Почтовый адрес ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦5. Отрасль ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦6. Основной вид деятельности ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦7. Размер уставного фонда ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦8. Балансовая стоимость недвижимого ¦ ¦

¦имущества, переданного в хозяйственное ¦ ¦

¦ведение предприятия ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦9. Телефон (факс) ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦10. Адрес электронной почты ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦ Сведения о руководителе предприятия ¦

+---------------------------------------------T---------------------------+

¦11. Ф.И.О. руководителя предприятия и ¦ ¦

¦занимаемая им должность ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦12. Сведения о контракте, заключенном с ¦ ¦

¦руководителем предприятия: ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦дата контракта ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦номер контракта ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦наименование федерального органа ¦ ¦

¦исполнительной власти, заключившего контракт ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦13. Срок действия контракта, заключенного с ¦ ¦

¦руководителем предприятия: ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦начало ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦окончание ¦ ¦

+---------------------------------------------+---------------------------+

¦14. Телефон (факс) ¦ ¦

L---------------------------------------------+----------------------------

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы

деятельности предприятия в предыдущем году
и в первом

полугодии текущего года

1.1. __________________________________________________________________

(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,

___________________________________________________________________________

о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году

___________________________________________________________________________

и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

1.2. __________________________________________________________________

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

___________________________________________________________________________

фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

------T-----------T--------------T---------------------T-----------------------------------¬

¦ ¦Мероприятие¦ Источник ¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый эффект ¦

¦ ¦ ¦финансирования+-----T---------------+-----------T-----------T-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ за ¦ В том числе ¦планируемый¦ год, ¦второй год,¦

¦ ¦ ¦ ¦год -+---T---T---T---+ год ¦ следующий ¦ следующий ¦

¦ ¦ ¦ ¦всего¦ I ¦II ¦III¦IV ¦ ¦ за ¦ за ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦планируемым¦планируемым¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ 1. Снабженческо-сбытовая сфера ¦

+------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+

¦1.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ 1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+

¦1.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ 1.3. Повышение квалификации кадров ¦

+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+

¦1.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦Итого по подразделу, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦муниципального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ 2. Производственная сфера ¦

+------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+

¦2.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ 2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+

¦2.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ 2.3. Повышение квалификации кадров ¦

+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+

¦2.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦Итого по подразделу, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦муниципального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ 3. Финансово-инвестиционная сфера ¦

+------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+

¦3.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ 3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+

¦3.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ 3.3. Повышение квалификации кадров ¦

+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+

¦3.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦Итого по подразделу, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦муниципального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ 4. Социальная сфера ¦

+------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+-----T--------------------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+

¦4.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ 4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+-----T--------------------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+

¦4.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ 4.3. Повышение квалификации кадров ¦

+-----T--------------------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+

¦4.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦Итого по подразделу, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦муниципального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦ИТОГО по всем мероприятиям, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦муниципального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

L--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+------------

Примечания:

1. В подраздел 1 “Снабженческо-сбытовая сфера“ включаются следующие

мероприятия:

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и

развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов

для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)

предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 “Производственная сфера“ включаются следующие

мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ,

услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение

новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных

производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение

программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 “Финансово-инвестиционная сфера“ включаются следующие

мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой

устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных

ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация

налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых

вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 “Социальная сфера“ включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения

работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и

жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе “Ожидаемый эффект“ приводится прогноз увеличения

(уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий

в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году,

следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период

(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

------T--------------------------------T----------------------------------¬

¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦

¦ ¦ +-----T------T-------T------T------+

¦ ¦ ¦I кв.¦II кв.¦III кв.¦IV кв.¦за год¦

+-----+--------------------------------+-----+------+-------+------+------+

¦ I. Доходы муниципального унитарного предприятия ¦

+-----T--------------------------------T-----T------T-------T------T------+

¦10000¦ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------------+-----+------+-------+------+------+

¦11000¦Остатки средств на счетах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------------+-----+------+-------+------+------+

¦12000¦ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------------+-----+------+-------+------+------+

¦12100¦Выручка (нетто) от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продукции (работ, услуг) (стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦010, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------------+--“--+------+-------+------+------+

¦13000¦ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------------------+-----+------+-------+------+------+

¦13100¦Операционные доходы ¦ ¦