Постановление Городской Управы г. Калуги от 31.08.2010 N 269-п “О внесении изменения в постановление Городского Головы города Калуги от 06.11.2003 N 285-п “О мерах по повышению контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и организаций, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию “Город Калуга“
Вступает в силу после официального опубликования (пункт 2 данного документа).РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2010 г. N 269-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 06.11.2003 N 285-П “О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, АКЦИИ, ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
КОТОРЫХ ПРИНАДЛЕЖАТ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
“ГОРОД КАЛУГА“
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях“, ст. 34 Устава муниципального образования “Город Калуга“
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы города Калуги от 06.11.2003 N 285-п “О мерах по повышению контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и организаций, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию “Город Калуга“ следующее изменение:
1.1. Дополнить постановление пунктом 3.1 следующего содержания: “3.1. Утвердить форму Программы деятельности муниципального унитарного предприятия (приложение 4)“ (приложение 1 к настоящему Постановлению).
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений Разумовского Д.О.
Городской Голова города Калуги
Н.В.Любимов
Приложение
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 31 августа 2010 г. N 269-п
Приложение N 4
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 6 ноября 2003 г. N 285-п
Утверждена:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
от ______________ N ___________
Программа
деятельности муниципального унитарного
предприятия
______________________________________________
на ________ год
г. Калуга--------¬
¦ Сведения о предприятии ¦
+---------------------------------------------T---------------------------+
¦1. Полное официальное наименование ¦ ¦
¦предприятия ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦2. Свидетельство о внесении в реестр ¦ ¦
¦муниципального имущества: ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦реестровый номер ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦дата присвоения реестрового номера ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦3. Юридический адрес (местонахождение) ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦4. Почтовый адрес ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦5. Отрасль ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦6. Основной вид деятельности ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦7. Размер уставного фонда ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦8. Балансовая стоимость недвижимого ¦ ¦
¦имущества, переданного в хозяйственное ¦ ¦
¦ведение предприятия ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦9. Телефон (факс) ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦10. Адрес электронной почты ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦ Сведения о руководителе предприятия ¦
+---------------------------------------------T---------------------------+
¦11. Ф.И.О. руководителя предприятия и ¦ ¦
¦занимаемая им должность ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦12. Сведения о контракте, заключенном с ¦ ¦
¦руководителем предприятия: ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦дата контракта ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦номер контракта ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦наименование федерального органа ¦ ¦
¦исполнительной власти, заключившего контракт ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦13. Срок действия контракта, заключенного с ¦ ¦
¦руководителем предприятия: ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦начало ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦окончание ¦ ¦
+---------------------------------------------+---------------------------+
¦14. Телефон (факс) ¦ ¦
L---------------------------------------------+----------------------------
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы
деятельности предприятия в предыдущем году и в первом
полугодии текущего года
1.1. __________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,
___________________________________________________________________________
о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году
___________________________________________________________________________
и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
1.2. __________________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
___________________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
------T-----------T--------------T---------------------T-----------------------------------¬
¦ ¦Мероприятие¦ Источник ¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ ¦ ¦финансирования+-----T---------------+-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ за ¦ В том числе ¦планируемый¦ год, ¦второй год,¦
¦ ¦ ¦ ¦год -+---T---T---T---+ год ¦ следующий ¦ следующий ¦
¦ ¦ ¦ ¦всего¦ I ¦II ¦III¦IV ¦ ¦ за ¦ за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦планируемым¦планируемым¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ 1. Снабженческо-сбытовая сфера ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+
¦1.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ 1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+
¦1.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ 1.3. Повышение квалификации кадров ¦
+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+
¦1.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦Итого по подразделу, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦муниципального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ 2. Производственная сфера ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+
¦2.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ 2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+
¦2.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ 2.3. Повышение квалификации кадров ¦
+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+
¦2.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦Итого по подразделу, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦муниципального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ 3. Финансово-инвестиционная сфера ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+
¦3.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ 3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+
¦3.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ 3.3. Повышение квалификации кадров ¦
+-----T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+
¦3.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦Итого по подразделу, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦муниципального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ 4. Социальная сфера ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+-----T--------------------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+
¦4.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ 4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+-----T--------------------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+
¦4.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ 4.3. Повышение квалификации кадров ¦
+-----T--------------------------T-----T---T---T---T---T-----------T-----------T-----------+
¦4.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦Итого по подразделу, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦муниципального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦ИТОГО по всем мероприятиям, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦муниципального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+-----------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
L--------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+-----------+------------
Примечания:
1. В подраздел 1 “Снабженческо-сбытовая сфера“ включаются следующие
мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и
развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов
для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 “Производственная сфера“ включаются следующие
мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ,
услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение
новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных
производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение
программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 “Финансово-инвестиционная сфера“ включаются следующие
мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой
устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных
ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация
налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 “Социальная сфера“ включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и
жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе “Ожидаемый эффект“ приводится прогноз увеличения
(уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий
в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году,
следующем за планируемым.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
------T--------------------------------T----------------------------------¬
¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦
¦ ¦ +-----T------T-------T------T------+
¦ ¦ ¦I кв.¦II кв.¦III кв.¦IV кв.¦за год¦
+-----+--------------------------------+-----+------+-------+------+------+
¦ I. Доходы муниципального унитарного предприятия ¦
+-----T--------------------------------T-----T------T-------T------T------+
¦10000¦ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+-----+------+-------+------+------+
¦11000¦Остатки средств на счетах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+-----+------+-------+------+------+
¦12000¦ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+-----+------+-------+------+------+
¦12100¦Выручка (нетто) от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (работ, услуг) (стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦010, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+--“--+------+-------+------+------+
¦13000¦ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+-----+------+-------+------+------+
¦13100¦Операционные доходы ¦ ¦