Законы и постановления РФ

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.11.2009 N 455 “О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 N 174 “Об утверждении долгосрочной целевой программы “Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области“ на 2008 - 2011 годы“

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2009 г. N 455

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.06.2007 N 174

“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ В

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ“ НА 2008 - 2011 ГОДЫ“

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 N 174 “Об утверждении долгосрочной целевой программы “Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области“ на 2008 - 2011 годы“ (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 27.05.2008 N 203, от 10.09.2008 N 379, от 25.12.2008 N 580, от 30.12.2008 N 606, от 20.04.2009 N 174, от
22.07.2009 N 317) следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 цифры “2011“ заменить цифрами “2012“.

1.2. Долгосрочную целевую программу “Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области“ на 2008 - 2011 годы, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и управлению компьютерных технологий Администрации Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте “Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области“.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области В.Г.Смолего.

Губернатор

Кемеровской области

А.М.ТУЛЕЕВ

Приложение

к постановлению

Коллегии Администрации

Кемеровской области

от 10 ноября 2009 г. N 455

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ“ НА 2008 - 2012 ГОДЫ

Паспорт

долгосрочной целевой программы

“Оптимизация развития транспорта и связи

в Кемеровской области“ на 2008 - 2012 годы

--------------------------T-----------------------------------------------¬

¦Наименование программы ¦Долгосрочная целевая программа “Оптимизация ¦

¦ ¦развития транспорта и связи в Кемеровской ¦

¦ ¦области“ на 2008 - 2012 годы (далее - ¦

¦ ¦Программа) ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Дата принятия и ¦Распоряжение Губернатора Кемеровской области от¦

¦наименование решения о ¦11.05.2007 N 75-рг “О разработке долгосрочной ¦

¦разработке Программы ¦целевой программы “Оптимизация развития ¦

¦ ¦транспорта и связи в Кемеровской области“ на ¦

¦ ¦2008 - 2012 годы“ ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Государственный заказчик ¦Коллегия Администрации Кемеровской области ¦

¦Программы ¦ ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Директор Программы ¦Заместитель Губернатора Кемеровской области ¦

¦ ¦В.Г.Смолего ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Основные разработчики ¦Департамент транспорта и связи Кемеровской ¦

¦Программы ¦области ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Цели Программы ¦Удовлетворение спроса населения в пассажирских ¦

¦ ¦перевозках, повышение качества и культуры ¦

¦ ¦обслуживания населения; ¦

¦ ¦развитие безопасной системы транспортного ¦

¦ ¦обеспечения Кемеровской области; ¦

¦ ¦обеспечение за счет использования спутниковой ¦

¦ ¦мультисервисной сети более широкого охвата ¦

¦ ¦населения Кемеровской области региональным ¦

¦ ¦телерадиовещанием и централизованным ¦

¦ ¦оповещением об авариях и возможности передачи ¦

¦ ¦данных администрациям отдаленных сельских ¦

¦ ¦поселений (территорий) ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Задачи Программы ¦Развитие маршрутной сети и объектов ¦

¦ ¦транспортной инфраструктуры. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Повышение технического состояния пассажирского ¦

¦ ¦транспорта. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Организация с использованием спутниковой ¦

¦ ¦мультисервисной сети Кемеровской области: ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦регионального телерадиовещания и ¦

¦ ¦централизованного оповещения об авариях; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦обмена оперативной информацией с передвижными ¦

¦ ¦пунктами управления поисково-спасательных ¦

¦ ¦отрядов гражданской
обороны и чрезвычайных ¦

¦ ¦ситуаций; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦передачи данных и телефонии для администраций ¦

¦ ¦отдаленных сельских поселений и акушерско- ¦

¦ ¦фельдшерских пунктов ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Срок реализации Программы¦2008 - 2012 годы ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Основные мероприятия ¦1. Подпрограмма “Транспорт“. ¦

¦Программы (перечень ¦2. Подпрограмма “Создание спутниковой ¦

¦подпрограмм) ¦мультисервисной сети Кемеровской области“ ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Основные исполнители ¦Департамент транспорта и связи Кемеровской ¦

¦Программы ¦области ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Объемы и источники ¦Всего средств - 1327,998 млн. рублей, в том ¦

¦финансирования Программы ¦числе: ¦

¦ ¦в 2008 году - 1046,475 млн. рублей; ¦

¦ ¦в 2009 году - 146,523 млн. рублей; ¦

¦ ¦в 2010 году - 45,0 млн. рублей; ¦

¦ ¦в 2011 году - 45,0 млн. рублей; ¦

¦ ¦в 2012 году - 45,0 млн. рублей; ¦

¦ ¦из них средства областного бюджета - 851,938 ¦

¦ ¦млн. рублей, в том числе: ¦

¦ ¦в 2008 году - 689,915 млн. рублей; ¦

¦ ¦в 2009 году - 48,023 млн. рублей; ¦

¦ ¦в 2010 году - 38,0 млн. рублей; ¦

¦ ¦в 2011 году - 38,0 млн. рублей; ¦

¦ ¦в 2012 году - 38,0 млн.рублей; ¦

¦ ¦иные не запрещенные законодательством ¦

¦ ¦источники, в том числе: ¦

¦ ¦средства федерального бюджета - 409,36 млн. ¦

¦ ¦рублей, из них: ¦

¦ ¦в 2008 году - 321,36 млн. рублей; ¦

¦ ¦в 2009 году - 88,0 млн. рублей; ¦

¦ ¦средства местных бюджетов - 5,7 млн. рублей, в ¦

¦ ¦том числе в 2008 году - 5,7 млн. рублей. ¦

¦ ¦внебюджетные средства - 61,0 млн. рублей, в том¦

¦ ¦числе: ¦

¦ ¦в 2008 году - 29,5 млн. рублей; ¦

¦ ¦в 2009 году - 10,5 млн. рублей; ¦

¦ ¦в 2010 году - 7,0 млн. рублей; ¦

¦ ¦в 2011 году - 7,0 млн. рублей; ¦

¦ ¦в 2012 году - 7,0 млн. рублей ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Ожидаемые конечные ¦Развитие маршрутной сети пассажирских перевозок¦

¦результаты реализации ¦населения и транспортной инфраструктуры ¦

¦Программы ¦Кемеровской области. ¦

¦ ¦Повышение качества и культуры обслуживания ¦

¦ ¦населения, безопасности перевозок. ¦

¦ ¦Организация на территории Кемеровской области с¦

¦ ¦помощью спутниковой мультисервисной сети: ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦охвата 90% населения региональным телевизионным¦

¦ ¦вещанием канала “СТС-Кузбасс“ и ¦

¦ ¦централизованным оповещением населения об ¦

¦ ¦авариях; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦передачи данных и доступа к сети Интернет для ¦

¦ ¦органов власти отдаленных сельских поселений ¦

¦ ¦(территорий); ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦обмена информацией с поисково-спасательными ¦

¦ ¦отрядами ГО и ЧС; ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦обмена информацией с фельдшерско-акушерскими ¦

¦ ¦пунктами отдаленных и труднодоступных ¦

¦ ¦населенных пунктов ¦

+-------------------------+-----------------------------------------------+

¦Организация контроля за ¦Государственный заказчик Программы, ¦

¦выполнением Программы ¦Губернатор Кемеровской области ¦

L-------------------------+------------------------------------------------

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программными методами

Транспортный комплекс Кемеровской области включает в себя 46 предприятий автомобильного и городского электрического транспорта, 9 вокзалов, 17 автостанций, 3 аэропорта, 2 предприятия внутреннего водного транспорта, сеть железнодорожных вокзалов и станций, которые обеспечивают потребности населения в совершении поездок как внутри области, так и за ее пределы.

Реализация в предыдущие годы региональных целевых программ “Транспорт“ позволила обновить парк автобусов, выполняющих областной государственный и муниципальные заказы по перевозке пассажиров, на 30 процентов, также обновился парк городского электрического транспорта.

В результате плановый объем работы по перевозке пассажиров выполняется меньшим количеством автобусов: за счет повышения коэффициента использования подвижного состава (с 0,65 до 0,75); увеличения выработки на 1 автобус в машино-часах (с 1,1 до 1,5 тыс. машино-часов), в пассажирах (с 89,0 до 94,0 тыс. пассажиров); повышения регулярности перевозок (с 95 до 98 процентов). Возросли качество и культура обслуживания пассажиров.

Тем не менее для стабильной и безопасной работы пассажирского транспорта Кемеровской области, повышения качества и культуры обслуживания населения, безопасности функционирования транспортного комплекса необходимо дальнейшее создание оптимальной структуры парка автобусов, трамваев, троллейбусов, обеспечение своевременного и достаточного обновления подвижного состава, решение вопросов развития объектов транспортной инфраструктуры и маршрутной сети.

Программой предусматривается обновление автобусов, троллейбусов и трамваев различных марок, класса и вместимости для выполнения областного государственного и муниципальных заказов на перевозку населения.

Также за счет средств Программы планируется приобрести автобусы для школ, муниципальных образований области, а также муниципальных и государственных предприятий, не выполняющих государственный и муниципальный заказы на перевозку пассажиров.

За время реализации Программы планируется заасфальтировать площадь у автостанции в пгт Промышленная, отремонтировать 5 автовокзалов и котельную в Междуреченском ГПАТП Кемеровской области.

Для обеспечения безопасности полетов авиационным транспортом, повышения технической оснащенности аэропортов, культуры обслуживания авиапассажиров, увеличения пропускной способности Программа предусматривает проведение реконструкции перрона и магистральной рулежной дорожки в аэропорту города Кемерово, строительство части ограждения в аэропорту города Новокузнецка, приобретение досмотровой техники, спецтранспорта, проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений аэропортов.

Для ряда населенных пунктов Кемеровской области: п. Березовка, д. Ивановка, д. Змеинка (Крапивинский район) водное сообщение является единственным из-за отсутствия автомобильных дорог.

Перевозка пассажиров водным транспортом в Кемеровском и Крапивинском районах по маршруту Кемерово - Змеинка осуществляется пассажирским теплоходом “Заря“, находящимся в эксплуатации более 30 лет. В настоящее время теплоход исчерпал технический ресурс и устарел не только физически, но и морально, поэтому в 2008 году необходимо по Программе приобрести современный комфортабельный катер КС-110 на 30 мест.

Несмотря на бурное развитие в Кемеровской области информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ), диспропорция в уровне обеспечения услугами электросвязи городского и сельского населения продолжает увеличиваться. Операторы электросвязи стремятся работать, главным образом, в крупных городах с высокой плотностью населения, где гарантируется получение высоких доходов. Из-за нерентабельности предоставления информационных услуг и нестабильной работы универсальных таксофонов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах их жители зачастую не имеют возможности своевременно вызвать службу экстренной помощи, не говоря уже о пользовании информационными ресурсами сети Интернет.

Анализ состояния электросвязи в Кемеровской области на 31 декабря 2007 г. позволяет сделать следующие выводы:

органы местного самоуправления 43 вновь образованных муниципальных образований не могут в полной мере осуществлять свои функции по причине отсутствия в административных центрах телекоммуникаций необходимой мощности;

программы регионального канала “СТС-Кузбасс“ имеют возможность смотреть не более 50 процентов кузбассовцев, проживающих, главным образом, в больших городах Кемеровской области. При этом для доставки телевизионных программ этого канала используется устаревшая аналоговая радиорелейная линия связи, принадлежащая ФГУП “Российская телевизионная и радиовещательная сеть“ (далее - ФГУП “РТРС“);

для эффективного управления аварийными работами на объектах или территориях, не имеющих наземных инфотелекоммуникаций, необходима организация спутниковых высокоскоростных каналов для обмена информацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов;

в целях повышения уровня медицинского обслуживания населения Кемеровской области необходимо предоставить отдаленным медицинским учреждениям возможность использовать спутниковую сеть для обмена телемедицинской информацией с центрами ее обработки и хранения в г. Кемерово и других городах Российской Федерации.

Для последовательного развития в Кемеровской области транспортного комплекса и информационно-телекоммуникационных технологий необходим программно-целевой подход.

2. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания населения;

развитие безопасной системы транспортного обеспечения Кемеровской области;

обеспечение за счет использования спутниковой мультисервисной сети более широкого охвата населения Кемеровской области региональным телерадиовещанием и централизованным оповещением об авариях и возможности передачи данных администрациям отдаленных сельских поселений (территорий).

Задачи Программы:

развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, повышение технического состояния пассажирского транспорта;

организация с использованием спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области:

регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях;

обмена оперативной информацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

передачи данных и телефонии для администраций отдаленных сельских поселений (территорий) и акушерско-фельдшерских пунктов.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач и достижение поставленных целей Программы.

Программа состоит из следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма “Транспорт“.

2. Подпрограмма “Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области“.

Подпрограмма “Транспорт“ направлена на решение вопросов развития маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, повышение технического состояния пассажирского транспорта.

Подпрограмма “Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области“ направлена на решение вопросов регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях на территории Кемеровской области, телефонной связи, передачи данных и доступа к сети Интернет для 43 администраций отдаленных сельских поселений (территорий) и 9 фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, обмена оперативной информацией с 2 передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС.

Перечень конкретных мероприятий каждой подпрограммы приведен в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1327,998 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 1046,475 млн. рублей,

2009 год - 146,523 млн. рублей,

2010 год - 45,0 млн. рублей,

2011 год - 45,0 млн. рублей,

2012 год - 45,0 млн. рублей.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 851,938 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 689,915 млн. рублей,

2009 год - 48,023 млн. рублей,

2010 год - 38,0 млн. рублей,

2011 год - 38,0 млн. рублей,

2012 год - 38,0 млн. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета - 409,36 млн. рублей, из них:

2008 год - 321,36 млн. рублей,

2009 год - 88,0 млн. рублей,

средства местных бюджетов - 5,7 млн. рублей, из них 2008 год - 5,7 млн. рублей,

внебюджетные средства - 61,0 млн. рублей, из них:

2008 год - 29,5 млн. рублей,

2009 год - 10,5 млн. рублей,

2010 год - 7,0 млн. рублей,

2011 год - 7,0 млн. рублей,

2012 год - 7,0 млн. рублей.

Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Эффект от реализации Программы:

5.1. Реализация подпрограммы “Транспорт“ позволит развить маршрутную сеть пассажирских перевозок населения и транспортную инфраструктуру Кемеровской области, повысить качество и культуру обслуживания пассажиров, безопасность перевозок.

5.2. Реализация подпрограммы “Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области“ позволит:

организовать спутниковый прием и эфирную передачу программ регионального телерадиовещания в 22 населенных пунктах с возможностью централизованного оповещения при чрезвычайных ситуациях до 90 процентов населения Кемеровской области;

обеспечить органам местного самоуправления 43 сельских поселений (территорий) через спутниковые каналы передачу данных, доступ к сети Интернет и, при необходимости, телефонную связь;

организовать обмен информацией пункта управления Главного управления МЧС России по Кемеровской области с двумя передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны;

обеспечить через спутниковые каналы обмен телемедицинской информацией 9 фельдшерско-акушерских пунктов отдаленных и труднодоступных населенных пунктов с государственным учреждением здравоохранения “Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр“ и другими медицинскими учреждениями Кемеровской области и Российской Федерации.

5.3. Индикаторы эффективности реализации Программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении к Программе.

6. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

6.2. Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.

6.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложениям N 4 и 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415 (далее - Порядок).

6.4. Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:

1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению N 4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку эффективности реализации Программы;

3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415.

6.5. Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.

7. Программные мероприятия

------T-----------------T--------T--------------------------------------------------------------------T-----------------T---------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Плановый¦ Объем финансирования ¦ Исполнитель ¦ Ожидаемый ¦

¦ п/п ¦ мероприятий ¦ период ¦ (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ¦ программного ¦ результат ¦

¦ ¦ ¦ +--------T-----------------------------------------------------------+ мероприятия ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------------------------T-------------------------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦област-¦ из него ¦ иные не запрещенные ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ ¦ законодательством ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет,¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего +-------T-------T---------+---------T-------T-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦бюджет-¦субсидии ¦федераль-¦местный¦внебюд-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвоз-¦ные ¦бюджетам ¦ный ¦бюджет ¦жетные ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вратной¦кредиты¦муници- ¦бюджет ¦ ¦источ- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе ¦ ¦пальных ¦ ¦ ¦ники ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-----------------+---------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦

+-----+-----------------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-----------------+---------------+

¦ ¦ Всего по ¦ 2008 -¦1327,998¦851,938¦851,938¦ ¦ ¦ 409,36 ¦ 5,7 ¦ 61 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ Программе ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008 год¦1046,475¦689,915¦689,915¦ ¦ ¦ 321,36 ¦ 5,7 ¦ 29,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 год¦146,523 ¦48,023 ¦48,023 ¦ ¦ ¦ 88,0 ¦ ¦ 10,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 год¦ 45,0 ¦ 38,0 ¦ 38,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2011 год¦ 45,0 ¦ 38,0 ¦ 38,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2012 год¦ 45,0 ¦ 38,0 ¦ 38,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,0 ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-----------------+---------------+

¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-----------------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-----------------+---------------+

¦ 1¦Подпрограмма ¦ 2008 -¦1297,84 ¦821,779¦821,779¦ ¦ ¦ 409,36 ¦ 5,7 ¦ 61,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Транспорт“, ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2008 год¦1046,475¦689,915¦689,915¦ ¦ ¦ 321,36 ¦ 5,7 ¦ 29,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2009 год¦146,523 ¦48,023 ¦48,023 ¦ ¦ ¦ 88,0 ¦ ¦ 10,5 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2010 год¦ 33,415 ¦26,415 ¦26,415 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2011 год¦ 26,426 ¦19,426 ¦19,426 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2012 год¦ 45 ¦ 38,0 ¦ 38,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,0 ¦ ¦ ¦

+-----+--------------“--+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-----------------+---------------+

¦ 1.1¦Развитие ¦ 2008 -¦759,439 ¦731,739¦731,739¦ ¦ ¦ ¦ 5,7 ¦ 22,0 ¦Юридическое или ¦ “ами ГО и ЧС +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+определяемые в ¦Кемеровской ¦

¦ ¦ ¦2011 год¦ 3,14 ¦ 3,14 ¦ 3,14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦области и 2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующим ¦передвижными ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством¦поисково- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спасательными ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрядами ГО и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧС ¦

+-----+-----------------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-----------------+---------------+

¦ 2.3¦Организация ¦ 2010 -¦ 7,797 ¦ 7,797 ¦ 7,797 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Юридическое или ¦Обеспечение ¦

¦ ¦телефонной связи ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физическое лицо, ¦услугами ¦

¦ ¦и доступа к сети ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦передачи данных¦

¦ ¦Интернет +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+индивидуальные ¦и телефонии ¦

¦ ¦администраций ¦2010 год¦ 7,797 ¦ 7,797 ¦ 7,797 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприниматели, ¦органов ¦

¦ ¦отдаленных +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+определяемые в ¦местного ¦

¦ ¦сельских ¦2011 год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦самоуправления ¦

¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующим ¦43 сельских ¦

¦ ¦(территорий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством¦поселений ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(территорий) ¦

+-----+-----------------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-----------------+---------------+

¦ 2.4¦Организация ¦ 2008 -¦ 1,578 ¦ 1,578 ¦ 1,578 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Юридическое или ¦Обеспечение ¦

¦ ¦передачи ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физическое лицо, ¦услугами ¦

¦ ¦телемедицинской ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦передачи данных¦

¦ ¦информации из +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+индивидуальные ¦и телефонии 9 ¦

¦ ¦отдаленных ¦2009 год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприниматели, ¦отдаленных ¦

¦ ¦акушерско- +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+определяемые в ¦фельдшерских ¦

¦ ¦фельдшерских ¦2010 год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦пунктов ¦

¦ ¦пунктов +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+действующим ¦ ¦

¦ ¦ ¦2011 год¦ 1,578 ¦ 1,578 ¦ 1,578 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством¦ ¦

¦ ¦ +--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2012 год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+-----------------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-----------------+----------------

Приложение

к долгосрочной целевой программе

“Оптимизация развития транспорта

и связи в Кемеровской области“

на 2008 - 2012 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

-------T-----------------------T----------T--------------T-----------T----------T-----T-----T-----T-----T-----¬

¦N п/п ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Исходные ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦ 2012¦

¦ ¦программных мероприятий¦исполнения¦ показателя ¦ измерения ¦показатели¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ базового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------------+----------+--------------+-----------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+------+-----------------------+----------+--------------+-----------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 1. Цель: удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры ¦

¦ обслуживания населения ¦

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1.1. Задача: развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры ¦

+------T-----------------------T----------T--------------T-----------T----------T-----T-----T-----T-----T-----+

¦1.1.1.¦Реконструкция ¦ 2008 - ¦Динамика ¦процентов к¦ 103,4 ¦98,4 ¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦

¦ ¦Мариинской автостанции,¦2012 годы ¦пропускной ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦способности ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автостанций в ¦ ¦автовокзалов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пгт Крапивинский, ¦ ¦автостанций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Березовском, ¦ ¦пассажирах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Новокузнецкого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Юргинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автовокзалов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦асфальтирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦площадки автостанции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пгт Промышленная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водогрейных котлов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦электронасосов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Междуреченского ГПАТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Кемеровской области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технического надзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за капитальным ремонтом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и строительством. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.1.2.¦Реконструкция перрона ¦ ¦Динамика ¦процентов к¦ 105,4 ¦106,3¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦ ¦и магистральной ¦ ¦пропускной ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рулежной дорожки в ¦ ¦способности ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аэропорту города ¦ ¦аэропортов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Кемерово. ¦ ¦самолето- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦вылетах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦неделю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.1.3.¦Капитальный и текущий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонты в зданиях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сооружениях аэропортов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городов Кемерово, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Новокузнецка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.1.4.¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦периметрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ограждения, установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦светосигнального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аэропорту города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Новокузнецка. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.1.5.¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦досмотровой техники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спецтранспорта для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аэропортов городов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Кемерово, Новокузнецка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------------+----------+--------------+-----------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 1.2. Задача: повышение уровня технического состояния пассажирского транспорта ¦

+------T-----------------------T----------T--------------T-----------T----------T-----T-----T-----T-----T-----+

¦1.2.1.¦Приобретение автобусов,¦ 2008 - ¦Перевезено ¦млн. чел. ¦ 473,9 ¦472,7¦460,3¦464,3¦468,3¦468,0¦

¦ ¦трамваев, троллейбусов ¦2012 годы ¦пассажиров, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для предприятий ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пассажирского ¦ ¦автомобильным ¦млн. чел. ¦ 309,2 ¦307,0¦300,0¦302,0¦305,0¦305,0¦

¦ ¦транспорта, выполняющих¦ ¦транспортом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦областной ¦ ¦городским ¦млн. чел. ¦ 164,3 ¦165,5¦160,0¦162,0¦163,0¦163,0¦

¦ ¦государственный и ¦ ¦электрическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальный заказы на¦ ¦транспортом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перевозку пассажиров. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦авиационным ¦млн. чел. ¦ 0,377 ¦0,272¦0,250¦0,250¦0,250¦0,250¦

¦ ¦ ¦ ¦транспортом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦внутренним ¦млн. чел. ¦ 0,004 ¦0,005¦0,004¦0,005¦0,005¦0,005¦

¦ ¦ ¦ ¦водным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.2.2.¦Приобретение катера для¦ ¦Регулярность ¦ процентов ¦ 98,7 ¦98,8 ¦98,0 ¦98,0 ¦98,0 ¦ 98,0¦

¦ ¦пассажирских перевозок ¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водным транспортом ¦ ¦рейсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦на маршрутах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Выработка на ¦тыс. ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦1 автобус ¦машино- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦часов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦ 183,4 ¦188,6¦180,0¦182,0¦185,0¦185,0¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------------+----------+--------------+-----------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 2. Цель: обеспечение за счет использования спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области ¦

¦ более широкого охвата населения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региональным ¦

¦ телерадиовещанием, централизованным оповещением об авариях и инфокоммуникационными услугами ¦

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 2.1. Задача: организация с использованием спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области ¦

¦ регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях ¦

+------T-----------------------T----------T--------------T-----------T----------T-----T-----T-----T-----T-----+

¦ ¦Развитие системы ¦ 2010 - ¦Телевизионный ¦ комплект ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6 ¦ 16 ¦ - ¦

¦ ¦телерадиовещания на ¦2012 годы ¦передатчик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦базе спутниковой ¦ ¦эфирного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мультисервисной сети ¦ ¦вещания в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦комплексе со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦спутниковым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦терминалом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------------+----------+--------------+-----------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 2.2. Задача: организация с использованием спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области ¦

¦ обмена информацией с пунктами управления поисково-спасательных отрядов гражданской обороны и ¦

¦ чрезвычайных ситуаций ¦

+------T-----------------------T----------T--------------T-----------T----------T-----T-----T-----T-----T-----+

¦ ¦Организация обмена ¦ 2010 - ¦Перевозимая ¦ комплект ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ - ¦

¦ ¦информацией с поисково-¦2012 годы ¦спутниковая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спасательными отрядами ¦ ¦станция для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ГО и ЧС ¦ ¦передачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦репортажей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------------+----------+--------------+-----------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 2.3. Задача: организация с использованием спутниковой мультисервисной сети телефонной связи передачи ¦

¦ данных и доступа к сети Интернет для администраций и акушерско-фельдшерских пунктов отдаленных и ¦

¦ труднодоступных сельских поселений (территорий) ¦

+------T-----------------------T----------T--------------T-----------T----------T-----T-----T-----T-----T-----+

¦2.3.1.¦Организация телефонной ¦ 2009 год ¦Абонентская ¦ комплект ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 43 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦связи и доступа к сети ¦ ¦спутниковая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Интернет администраций ¦ ¦приемо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отдаленных сельских ¦ ¦передающая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселений (территорий) ¦ ¦станция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------------+----------+--------------+-----------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦2.3.2.¦Организация передачи ¦ 2010 год ¦Привлечено ¦ комплект ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 9 ¦ - ¦

¦ ¦телемедицинской ¦ ¦средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информации из ¦ ¦1 рубль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отдаленных акушерско- ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фельдшерских пунктов ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------------+----------+--------------+-----------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦Всего по Программе ¦ ¦Привлечено ¦ руб. ¦ - ¦0,52 ¦2,05 ¦0,18 ¦0,18 ¦ 0,18¦

¦ ¦ ¦ ¦средств на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦рубль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------+-----------------------+----------+--------------+-----------+----------+-----+-----+-----+-----+------