Законы и постановления РФ

Решение Фаленской районной Думы Кировской области от 18.04.2007 N 16/127 (ред. от 25.02.2009) “Об утверждении Программы “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Фаленского района Кировской области на 2007 - 2010 годы“

Изменения, внесенные решением Фаленской районной Думы от 25.02.2009 N 34/302, вступили в силу с 25 февраля 2009 года.

ФАЛЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 18 апреля 2007 г. N 16/127

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ “РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ФАЛЕНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 - 2010 ГОДЫ“

(в ред. решения Фаленской районной Думы

от 25.02.2009 N 34/302)

Постановление Правительства Кировской области от 15.07.2003 N 48/185 утратило силу с момента вступления в силу Закона Кировской области от 04.12.2007 N 202-ЗО “Об областной целевой программе “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кировской области“ на 2007 - 2010 годы“ (постановление Правительства Кировской области от 28.09.2007 N 107/396).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, постановлением Правительства Кировской области от 15.07.2003 N 48/185 “Об областной целевой программе “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Кировской области“ на 2004 - 2008 годы“, со статьей 21 Устава муниципального образования Фаленский муниципальный район Фаленская районная Дума решила:

1. Утвердить Программу “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Фаленского района Кировской области на 2007 - 2010 годы“ (далее - Программа).

2. Рекомендовать финансовому отделу Фаленского района (Леонтьева В.Н.) обеспечить финансирование мероприятий Программы, осуществляемых за счет средств районного бюджета.

3. Поручить исполняющему обязанности главы администрации района Касимову К.А. изучить опыт работы других районов по созданию коммунальных служб в сельских поселениях.

4. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам жизнеобеспечения населения (Луппов Н.В.) и исполняющего обязанности главы администрации Касимова К.А.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

(п. 5 введен решением Фаленской районной Думы от 25.02.2009 N 34/302)

Глава

Фаленского района

Кировской области

А.А.СКУЛКИН

ПРОГРАММА

“РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА ФАЛЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2007 - 2010 ГОДЫ“

(в ред. решения Фаленской районной Думы

от 25.02.2009 N 34/302)

Паспорт Программы

“Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального комплекса Фаленского района

Кировской области на 2007 - 2010 годы“

Основание для принятия Постановление Правительства области от

решения о разработке 15.07.2003 N 48/185 “Об областной

Программы целевой программе “Реформирование и

модернизация жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области“ на 2004 -

2008 годы“

Заказчик Программы Администрация Фаленского района

Основной разработчик Отдел архитектуры, градостроительства и

Программы жилищно-коммунального хозяйства

администрации Фаленского района

Цели Программы Повышение эффективности, устойчивости и

надежности функционирования коммунальных

систем жизнеобеспечения населения;

привлечение инвестиций в

жилищно-коммунальный комплекс;

улучшение качества предоставления

жилищно-коммунальных услуг с

одновременным снижением их

себестоимости;

адресная социальная защита населения при

оплате жилищно-коммунальных услуг с

использованием системы

персонифицированных социальных счетов

граждан

Задачи Программы Обеспечение финансового оздоровления МУП

“Фаленский коммунальщик“;

создание условий для снижения

себестоимости и повышения качества

предоставляемых жилищно-коммунальных

услуг;

обеспечение инвестиционной

привлекательности жилищно-коммунального

комплекса;

оказание государственной поддержки

модернизации жилищно-коммунального

комплекса

Сроки реализации 2007 - 2010 годы

Программы

Мероприятия Программы Обеспечение финансовой стабилизации

жилищно-коммунального комплекса;

совершенствование механизма

предоставления гражданам льгот и

субсидий на оплату жилья и коммунальных

услуг;

формирование рыночных механизмов

функционирования жилищно-коммунального

комплекса;

модернизация и техническое переоснащение

жилищно-коммунального комплекса;

формирование условий для привлечения

инвестиций в жилищно-коммунальный

комплекс

Предполагаемый объем Предполагаемый объем финансирования

финансирования мероприятий по модернизации и

Программы техническому переоснащению

жилищно-коммунального комплекса составит

40,8 млн. рублей

Основной источник Субвенции и субсидии из федерального

финансирования бюджета (по согласованию);

средства областного бюджета (по

согласованию);

средства бюджета муниципального

образования Фаленский муниципальный

район (по согласованию);

другие источники финансирования

Ожидаемые конечные Обеспечение финансовой стабильности

результаты реализации жилищно-коммунального комплекса;

Программы улучшение качества и повышение

надежности жилищно-коммунального

обслуживания потребителей (в том числе

населения);

проведение модернизации и технического

переоснащения жилищно-коммунального

комплекса;

обеспечение надежности работы

коммунальных систем жизнеобеспечения,

комфортности и безопасности условий

проживания граждан;

повышение эффективности работы

жилищно-коммунального хозяйства и

снижение стоимости жилищно-коммунальных

услуг;

предотвращение критического уровня

износа основных фондов в

жилищно-коммунальном комплексе;

создание эффективного механизма,

стимулирующего экономное использование

ЖКХ энергетических и материальных

ресурсов, а также сокращение

нерационального потребления коммунальных

услуг при гарантийном и бесперебойном их

предоставлении;

повышение инвестиционной

привлекательности жилищно-коммунального

комплекса;

социальная защита наиболее нуждающейся

части населения при оплате

жилищно-коммунальных услуг

Основные исполнители МУП “Фаленский коммунальщик“,

мероприятий Программы администрация Фаленского района

Постановление Правительства Кировской области от 30.06.2005

N 37/155 утратило силу в связи с изданием постановления

Правительства Кировской области от 14.03.2008 N 124/67.

Система организации Контроль за реализацией Программы

контроля за исполнением осуществляют Фаленская районная Дума,

Программы постоянная депутатская комиссия по

вопросам жизнеобеспечения. Осуществляют

контроль за реализацией Программы в

соответствии с Порядком, утвержденным

постановлением Правительства области от

30.06.2005 N 37/155 “О разработке,

утверждении и реализации целевых

программ на территории Кировской

области“.

Администрация района, финансовый отдел

района в случае финансирования

мероприятий Программы из местного

бюджета (по согласованию - в случае

отсутствия финансирования из областного

бюджета) ежеквартально и по итогам

деятельности за отчетный год

представляют в департамент

жилищно-коммунального комплекса и

социальной инфраструктуры Кировской

области информацию о финансировании и

выполнении Программы

(в ред. решения Фаленской районной Думы от 25.02.2009 N 34/302)

1. Введение

Настоящая Программа рассчитана на период с 2007 по 2011 год и включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения и качественное предоставление населению жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, Программа предусматривает решение вопросов, касающихся модернизации жилищно-коммунального комплекса и ликвидации сверхнормативно изношенных основных фондов, использования ресурсосберегающих технологий, разработки и широкого внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования, а также обеспечения инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.

С учетом анализа эффективности выполнения мероприятий Программы будет разработана Программа на период с 2007 по 2010 год с предполагаемым объемом финансирования мероприятий по модернизации и техническому переоснащению жилищно-коммунального комплекса в размере 40,8 млн. рублей.

2. Содержание проблемы, существующей

в жилищно-коммунальном комплексе, и обоснование

необходимости решения ее программными методами

2.1. Анализ технического состояния

жилищно-коммунального комплекса

Отрасль ЖКХ является ведущей отраслью муниципальной инфраструктуры. Стоимость основных фондов жилищно-коммунального комплекса составляет 74 млн. рублей. На 01.01.2007 на территории района имеется 301,7 тыс. квадратных метров жилищного фонда, из них 41,88 тыс. квадратных метров находится в муниципальной собственности. Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 20,2 тыс. квадратных метров.

Жилищный фонд района оборудован различными видами благоустройства в среднем на 74,5%, в том числе холодным водоснабжением - 56,7%, водоотведением - 13,7%, теплоснабжением - 56,7%, газоснабжением - 59,3%.

Износ основных фондов жилищно-коммунального комплекса на 01.01.2007 составил:

жилищного фонда - 70%;

объектов теплового хозяйства и тепловых сетей - 64%;

объектов водопроводного хозяйства - 77%;

объектов канализационного хозяйства - 92%;

автомобильной техники - 100%.

Ежегодный износ основного фонда жилищно-коммунального комплекса составляет 4 - 5%.

В настоящее время ввиду недостаточности финансовых средств планово-предупредительный ремонт в жилищно-коммунальном комплексе фактически заменен проведением аварийно-восстановительных работ, затраты на которые в 2 - 3 раза выше. Ежедневно на объектах жилищно-коммунального хозяйства происходят аварийные ситуации. В результате этого возникла насущная проблема с качественным снабжением населения питьевой водой, модернизацией коммунальных систем жизнеобеспечения.

2.2. Анализ финансового состояния

жилищно-коммунального комплекса

Анализ обеспеченности финансовыми средствами жилищно-коммунального комплекса за последние 5 лет показывает, что наблюдается устойчивая тенденция снижения объемов финансирования на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения при одновременном увеличении количества обслуживаемого жилищного фонда.

Кредиторская задолженность организации на 01.01.2007 составила 1928 тыс. рублей (из них по налогам - 218 тыс. рублей).

Дебиторская задолженность - 1292 тыс. рублей (из них бюджетные организации - 21 тыс. рублей, население - 410 тыс. рублей).

2.3. Система экономических отношений

в жилищно-коммунальном комплексе и ее основные проблемы

Действующая система экономических отношений в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется рядом недостатков, без устранения которых невозможны нормализация функционирования отрасли ЖКХ, повышение надежности, качества и снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг.

2.3.1. На сегодняшний день при планировании бюджетного финансирования на очередной финансовый год ожидаемый рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в полном объеме практически не учитывается, потому что расходы бюджета рассчитываются исходя из планируемого индекса инфляции и роста потребительских цен, которые иногда занижены.

Именно поэтому утвержденные федеральные, областные и муниципальные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, как правило, не являются экономически обоснованными. Кроме того, при утверждении бюджетов всех уровней в их расходную часть из года в год накопившаяся бюджетная задолженность за выполненные организациями ЖКХ работы и оказанные услуги включается не в полном объеме.

2.3.2. За период проведения жилищно-коммунальной реформы не удалось полностью разграничение функций управления и хозяйственной деятельности.

2.3.3. Недостаточно активно в районе развивается процесс создания управленческих организаций в виде товариществ собственников жилья.

2.4. Система социальной защиты населения

За 2005 год льготы на оплату жилья и коммунальных услуг были представлены населению на общую сумму 280 тыс. рублей.

В администрации района работает специалист по начислению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. В связи с низким уровнем доходов населения расходы по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг за 2005 год были предоставлены 86 семьям (это 1,5% от населения района) на сумму 187 тыс. руб., средний размер на выплату субсидий на семью составил 2174 рубля в год.

3. Цели и задачи Программы

3.1. Цели Программы:

повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением их себестоимости;

адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг с использованием системы персонифицированных социальных счетов граждан.

3.2. Задачи Программы:

обеспечение финансового оздоровления отрасли ЖКХ;

создание условий для снижения себестоимости и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;

оказание государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса;

развитие конкурентных отношений в жилищно-коммунальном комплексе;

переход к профессиональному управлению жилищно-коммунальным комплексом.

4. Мероприятия Программы

Программой предусмотрены следующие направления проведения мероприятий по созданию организационно-управленческих и финансовых механизмов, обеспечивающих стабильную и эффективную работу жилищно-коммунального комплекса.

4.1. Обеспечение финансовой стабилизации

жилищно-коммунального комплекса

В целях обеспечения стабильности и достаточности финансирования затрат на функционирование жилищно-коммунального комплекса предусматриваются в рамках данного направления следующие мероприятия:

4.1.1. Погашение задолженности организаций ЖКХ.

Пути реализации:

проведение инвентаризации дебиторской, кредиторской задолженности и убытков организаций ЖКХ, оформление актов сверки, уточнение размера бюджетной задолженности и задолженности бюджетных учреждений перед организациями ЖКХ.

4.1.2. Ликвидация дотационности жилищно-коммунального комплекса и обеспечение стабильного и достаточного текущего финансирования предоставленных жилищно-коммунальных услуг.

Пути реализации:

установление экономически обоснованных стандартов перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг (с учетом индекса роста цен на платные услуги, оказываемые населению, планируемого изменения цен на энергоносители, эффективности мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства);

установление стандартов предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц;

утверждение расходной части бюджета с учетом установленных стандартов перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг, планируемых затрат на предоставление бюджетным организациям коммунальных услуг, а также планируемых затрат на предоставление населению льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;

разработка и реализация порядка возмещения организациям ЖКХ убытков, возникающих в результате предоставления населению льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;

утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для конечного потребителя;

(в ред. решения Фаленской районной Думы от 25.02.2009 N 34/302)

создание прозрачного механизма формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги и целевого использования составляющих тарифа (амортизации, прибыли и так далее) на развитие и модернизацию жилищно-коммунального комплекса;

установление платы за жилье в зависимости от его благоустройства и качества;

предоставление жилищно-коммунальных услуг на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Совершенствование механизма предоставления гражданам

льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

При переходе на полную оплату жилищно-коммунальных услуг предоставление населению адресных льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг будет одной из основных форм бюджетного финансирования в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечивающих доступность, надежность и качество жилищно-коммунальных услуг.

Пути реализации:

разработка методики расчета объема льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг исходя из стандартов перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг, а также разработка методики проведения контроля за целевым использованием бюджетных средств;

в соответствии с федеральным законодательством упорядочение системы предоставления льгот на оплату жилья и коммунальных услуг с указанием источников их финансирования;

поэтапный перевод ряда льгот на оплату жилья и коммунальных услуг в категорию субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;

разработка и реализация на территории района нового Порядка предоставления гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;

переход на предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальных норм жилья и нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг исходя из расчета установленного стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

включение в совокупный доход семьи денежного эквивалента всех полученных семьей льгот и социальных пособий, а также условного дохода от владения и пользования теми видами имущества, которые определены федеральным законодательством;

создание системы и открытие персонифицированных социальных счетов граждан, на которые будут перечисляться бюджетные средства, предусмотренные на все виды социальной помощи, в том числе на компенсацию льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

4.3. Формирование рыночных механизмов функционирования

жилищно-коммунального комплекса

В целях формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса предусматриваются следующие мероприятия:

4.3.1. Создание конкурентной среды в жилищно-коммунальном комплексе.

Пути реализации:

переход на управление жилищно-коммунальным комплексом путем конкурсного отбора управляющих компаний любой организационно-правовой формы;

совершенствование договорных отношений (с применением договоров концессионного типа) между собственниками жилья (или уполномоченными организациями), управляющими компаниями, подрядными организациями и потребителями;

абзац исключен. - Решение Фаленской районной Думы от 25.02.2009 N 34/302;

переход на конкурсный отбор подрядчиков для технического обслуживания жилищного фонда, проведения капитального ремонта и иных специализированных работ (вывоза бытового мусора, установки и обслуживания приборов учета и так далее).

4.3.2. Демонополизация отрасли ЖКХ.

Пути реализации:

поэтапная приватизация муниципальных унитарных предприятий ЖКХ путем их акционирования;

применение концессионных механизмов управления объектами жилищно-коммунального комплекса;

4.3.3. Развитие экономических отношений в сфере энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Пути реализации:

установление тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение на основании единых принципов государственного тарифного регулирования и с учетом реальной возможности потребителей (населения и бюджетных организаций) оплатить данные услуги;

переход на установление фиксированных тарифов на жилищно-коммунальные услуги на весь финансовый год;

публичность системы тарифного регулирования;

введение раздельного учета постоянных и переменных затрат в целях формирования двухставочных тарифов на тепловую энергию и воду;

установление приборов учета коммунальных услуг в жилых помещениях и переход на оплату по фактическому объему потребления данных услуг;

проведение независимых экспертиз и проверок в целях выявления заведомо нерациональных затрат при установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

4.3.4. Совершенствование договорных отношений при предоставлении населению жилищно-коммунальных услуг.

Пути реализации:

перезаключение на основании новых типовых договоров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, с нанимателями жилого помещения - договоров социального найма, с собственниками приватизированных квартир - договоров технического обслуживания жилищного фонда;

полный переход на предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в частном жилищном фонде, на основании письменных договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством;

включение в договоры о предоставлении жилищно-коммунальных услуг условий, предусматривающих ответственность за несвоевременное и (или) некачественное их предоставление, а также за несвоевременную оплату оказанных услуг и невыполнение мероприятий по содержанию и текущему ремонту жилых помещений.

4.4. Модернизация и техническое переоснащение

жилищно-коммунального комплекса

В целях модернизации и технического переоснащения жилищно-коммунального комплекса необходимо разработать и утвердить перспективные схемы развития систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также завершить строительство объектов, обеспечивающих стабильное снабжение населения и бюджетных организаций жилищно-коммунальными услугами. В рамках данного направления предусматривается:

4.4.1. Модернизация и техническое переоснащение объектов коммунальной инфраструктуры:

4.4.1.1. Модернизация и техническое переоснащение объектов теплоснабжения.

Пути реализации:

завершение ремонтно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения, находящихся в аварийном состоянии;

закрытие неэффективных котельных;

замена котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом действия;

использование современных изолирующих материалов при передаче тепловой энергии;

замена труб ветхих тепловых сетей на новые трубы из современных материалов;

реконструкция тепловых пунктов с применением эффективного тепломеханического оборудования;

оптимизация процессов горения в топках котлов и внедрение оптимальных графиков регулирования с использованием средств автоматики и контроля, перераспределения тепловых нагрузок за счет кольцевания тепловых сетей;

использование частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в системе теплоснабжения;

широкое использование режимных карт и аппаратуры контроля и диагностики состояния внутренней поверхности оборудования в системе теплоснабжения;

проведение плановых режимно-наладочных работ в тепловых сетях и котельных.

Из них приоритетными являются пути реализации, направленные на энергоресурсосбережение, а именно:

установка приборов учета потребления тепловой энергии на границе балансовой ответственности;

перевод котельных на местные и экономичные виды топлива.

4.4.1.2. Модернизация и техническое переоснащение водопроводно-канализационных объектов.

Пути реализации:

завершение ремонтно-восстановительных работ на аварийных водопроводно-канализационных объектах;

замена труб ветхих сетей водоснабжения и водоотведения на новые трубы из современных материалов;

реконструкция, строительство и модернизация водозаборов подземных вод, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети путем применения новейших материалов и технологий;

использование частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в системе водоснабжения и водоотведения;

применение аппаратуры контроля и диагностики состояния внутренней поверхности оборудования в системе водоснабжения;

реконструкция, строительство и модернизация систем водоотведения и сооружений для очистки сточных вод путем применения новейших материалов и технологий;

очистка водных ресурсов от промышленных и сельскохозяйственных отходов;

обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Из них приоритетными направлениями являются:

установка приборов учета воды на границе балансовой ответственности;

установка трубопроводов из полиэтилена.

4.5. Формирование условий для привлечения

инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс

Возможность привлечения в жилищно-коммунальный комплекс долгосрочных инвестиционных ресурсов определяется в значительной степени тем потенциалом ресурсосбережения, которым обладает в настоящее время жилищно-коммунальный комплекс.

Пути реализации:

предоставление организациям ЖКХ бюджетных гарантий для получения банковских кредитов на модернизацию и техническое переоснащение жилищно-коммунального комплекса;

предоставление организациям ЖКХ на возвратной и безвозвратной основе бюджетных финансовых ресурсов для реализации проектов модернизации и реконструкции жилищно-коммунального комплекса;

предоставление на конкурсной основе бюджетных средств в целях софинансирования приоритетных и эффективных инвестиционных проектов модернизации и технического переоснащения жилищно-коммунального комплекса;

создание за счет бюджетных средств (в целях снижения стоимости кредитных и иных заемных средств) специализированных гарантийных агентств для выдачи организациям ЖКХ поручительств на получение кредитов коммерческих банков, направляемых на реализацию инвестиционных проектов;

создание фонда страхования жилья от непредвиденных природных, техногенных и иных обстоятельств в целях возмещения убытков при наступлении страховых случаев.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Затраты на реализацию Программы, которые складываются из затрат на модернизацию, реконструкцию и ремонт основных фондов жилищно-коммунального комплекса, на техническое переоснащение объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение современных энергосберегающих технологий, приведены в приложениях 2, 4, 6, 7.

Предполагаемый объем финансирования Программы:

на мероприятия по модернизации и техническому переоснащению жилищно-коммунального комплекса - 40,8 млн. рублей.

6. Механизм реализации Программы

Участие органов местного самоуправления района в реализации Программы заключается:

в развитии нормативно-правовой и методической базы по обеспечению финансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса, формированию рыночных механизмов его функционирования и условий для привлечения инвестиций;

в обеспечении проведения предусмотренных Программой преобразований в жилищно-коммунальном комплексе;

в предоставлении на безвозвратной и возвратной основе бюджетных средств на модернизацию и техническое переоснащение жилищно-коммунального комплекса, выдаче бюджетных гарантий и иных формах поддержки привлечения заемных финансовых ресурсов;

в финансировании мероприятий, касающихся адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;

в осуществлении контроля за рациональным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы;

в ведении персонифицированных социальных счетов граждан;

в организации и развитии рыночных механизмов привлечения средств частных инвесторов для модернизации и технического переоснащения жилищно-коммунального комплекса в районе.

7. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют Фаленская районная Дума, постоянная депутатская комиссия, администрация района.

(в ред. решения Фаленской районной Думы от 25.02.2009 N 34/302)

Органы местного самоуправления в случае финансирования мероприятий Правительства из областного бюджета (по согласованию - в случае отсутствия финансирования из областного бюджета) ежеквартально и по итогам деятельности за отчетный год представляют в департамент жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры Кировской области информацию о финансировании и выполнении мероприятий Программы.

Администрация района ежеквартально и по итогам деятельности за отчетный год представляет информацию о финансировании и выполнении мероприятий Программы в департамент жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры Киров“кой области и Фаленскую районную Думу.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

обеспечить финансовую стабилизацию жилищно-коммунального комплекса;

улучшить качество и повысить надежность жилищно-коммунального обслуживания потребителей (в том числе населения);

провести модернизацию и техническое переоснащение жилищно-коммунального комплекса;

обеспечить надежное состояние коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан.

Приложение N 1

к Программе

“Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

Фаленского района Кировской области

на 2007 - 2010 годы“

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

МУП “ФАЛЕНСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК“

-----------------T-----------T-------------------T---------------¬

¦Местонахождение ¦ Всего, км ¦ Физический износ, ¦ Остаточная ¦

¦ объекта ¦ ¦ % ¦ балансовая ¦

¦ ¦ ¦ ¦ стоимость, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦

+----------------+-----------+-------------------+---------------+

¦Пгт Фаленки ¦ 2,7 ¦ 92 ¦ 75 ¦

L----------------+-----------+-------------------+----------------

Приложение N 2

к Программе

“Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

Фаленского района Кировской области

на 2007 - 2010 годы“

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ МУП “ФАЛЕНСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК“

-------------T------T-------T--------------------------------T-----------------¬

¦Наименование¦Мощ- ¦Сроки ¦ Стоимость мероприятий, ¦ Источник ¦

¦направлений,¦ность,¦начала ¦ млн. руб. ¦ финансирования ¦

¦видов работ,¦объем ¦и окон-+-----T--------------------------+ ¦

¦конкретных ¦работ ¦чания ¦Всего¦ Виды затрат ¦ ¦

¦мероприятий ¦ ¦работ ¦млн. +---------T------T---------+ ¦

¦с указанием¦ ¦ ¦руб. ¦Капиталь-¦НИОКР,¦ Текущие ¦ ¦

¦их местопо-¦ ¦ ¦ ¦ные вло-¦ млн. ¦вложения,¦ ¦

¦ложения ¦ ¦ ¦ ¦жения, ¦ руб. ¦млн. руб.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦

+------------+------+-------+-----+---------+------+---------+-----------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

+------------+------+-------+-----+---------+------+---------+-----------------+

¦Пгт Фаленки ¦ Модернизация очистных сооружений ¦

+------------+------T-------T-----T---------T------T---------T-----T-----T-----+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Феде-¦Об- ¦Мест-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль-¦ласт-¦ный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦ной ¦бюд- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд- ¦бюд- ¦жет ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет ¦жет ¦ ¦

+------------+------+-------+-----+---------+------+---------+-----+-----+-----+

¦МУП “Фален-¦ ¦2007 -¦ 5 ¦ 5 ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 1 ¦

¦ский комму-¦ ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нальщик“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------+------+-------+-----+---------+------+---------+-----+-----+------

Приложение N 3

к Программе

“Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

Фаленского района Кировской области

на 2007 - 2010 годы“

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

МУП “ФАЛЕНСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК“ ФАЛЕНСКОГО РАЙОНА

-------------T------------------------T------------------T-------------------¬

¦Наименование¦ Уличные сети, км ¦Физический износ, ¦ Остаточная ¦

¦населенного ¦ ¦ % ¦ балансовая ¦

¦ пункта ¦ ¦ ¦ стоимость, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦

¦ +-----T------------------+------------------+-------------------+

¦ ¦Всего¦Срок эксплуатации ¦Срок эксплуатации ¦ Срок эксплуатации ¦

+------------+-----+-----T-----T------+-----T-----T------+-----T-----T-------+

¦ ¦ ¦до 15¦до 20¦свыше ¦до 15¦до 20¦свыше ¦до 15¦до 20¦ свыше ¦

¦ ¦ ¦ лет ¦ лет ¦20 лет¦ лет ¦ лет ¦20 лет¦ ¦ ¦20 лет ¦

+------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+

¦Пгт Фаленки ¦20,7 ¦ 3,4 ¦ 7,3 ¦ 10 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 80 ¦ 130 ¦ 115 ¦ 75 ¦

L------------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+--------

Приложение N 4

к Программе

“Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

Фаленского района Кировской области

на 2007 - 2010 годы“

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

И СООРУЖЕНИЙ МУП “ФАЛЕНСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК“

----------T----------T--------T--------------------------T-------------------¬

¦Наимено- ¦ Объем ¦Сроки ¦ Стоимость мероприятий, ¦ Источник ¦

¦вание на-¦ работ ¦проведе-¦ млн. рублей ¦ финансирования, ¦

¦селенного¦ ¦ния ра-+-----T--------------------+ млн. рублей ¦

¦пункта с¦ ¦бот ¦Всего¦ Виды затрат ¦ ¦

¦указанием¦ ¦ ¦ +------T-----T-------+ ¦

¦их место-¦ ¦ ¦ ¦Капи- ¦НИОКР¦Текущие¦ ¦

¦положения¦ ¦ ¦ ¦таль- ¦ ¦вложе- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ния ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложе-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------+--------+-----+------+-----+-------+-------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

+---------+----------+--------+-----+------+-----+-------+-----T-------T-----+

¦Пгт Фа-¦Замена во-¦2007 -¦ 8,5 ¦ 8,5 ¦ - ¦ - ¦Феде-¦Област-¦Мест-¦

¦ленки, ¦допровод- ¦2010 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль-¦ной ¦ный ¦

¦МУП “Фа-¦ных сетей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦бюджет,¦бюд- ¦

¦ленский ¦10 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд- ¦6 ¦жет, ¦

¦комму- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет, ¦ ¦0,5 ¦

¦нальщик“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦ ¦ ¦

+---------+----------+--------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦ Модернизация водозаборов подземных вод ¦

+---------T----------T--------T-----T------T-----T-------T-----T-------T-----+

¦Пгт Фа-¦Замена на-¦2007 -¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ - ¦ - ¦Феде-¦Област-¦Мест-¦

¦ленки, ¦сосов, ре-¦2010 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль-¦ной ¦ный ¦

¦МУП “Фа-¦монт сква-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦бюджет,¦бюд- ¦

¦ленский ¦жин, обо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд- ¦0,9 ¦жет, ¦

¦комму- ¦рудования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет, ¦ ¦0,8 ¦

¦нальщик“ ¦накопите- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,8 ¦ ¦ ¦

¦ ¦льных ба-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦шен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------+--------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦ Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных ¦

¦ сооружений ¦

+---------T----------T--------T-----T------T-----T-------T-----T-------T-----+

¦Пгт Фа-¦20000 кв.¦2007 -¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ - ¦ - ¦Феде-¦Област-¦Мест-¦

¦ленки, ¦м ¦2010 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль-¦ной ¦ный ¦

¦МУП “Фа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦бюджет,¦бюд- ¦

¦ленский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд- ¦- ¦жет, ¦

¦комму- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет, ¦ ¦0,6 ¦

¦нальщик“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦

+---------+----------+--------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦ Развитие и укрепление производственно-эксплуатационной базы ¦

+---------T----------T--------T-----T------T-----T-------T-----T-------T-----+

¦МУП “Фа-¦млн. руб-¦2007 -¦ 4 ¦ 4 ¦ - ¦ - ¦Феде-¦Област-¦Мест-¦

¦ленский ¦лей ¦2010 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль-¦ной ¦ный ¦

¦коммуна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦бюджет,¦бюд- ¦

¦льщик“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд- ¦2,5 ¦жет, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет, ¦ ¦0,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦ ¦0,5 ¦

+---------+----------+--------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦15,6 ¦ 15,6 ¦ ¦ ¦ 3,8 ¦ 9,4 ¦2,4 ¦

L---------+----------+--------+-----+------+-----+-------+-----+-------+------

Приложение N 5

к Программе

“Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

Фаленского района Кировской области

на 2007 - 2010 годы“

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ

ФАЛЕНСКОГО РАЙОНА, 2006 ГОД

-------------------------T------------T------------T-------------¬

¦Наименование населенных ¦ Тепловые ¦ Физический ¦ Остаточная ¦

¦ пунктов, сельских ¦ сети, км ¦ износ, % ¦ стоимость ¦

¦ поселений ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+------------+------------+-------------+

¦1. МУП “Фаленский комму-¦ 7,5 ¦ 50 ¦ 3,362 ¦

¦нальщик“ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+------------+------------+-------------+

¦2. С. Талица ¦ 0,11 ¦ 48 ¦ - ¦

+------------------------+------------+------------+-------------+

¦3. Д. Паньшонки ¦ 0,1 ¦ 80 ¦ - ¦

+------------------------+------------+------------+-------------+

¦4. С. Полом ¦ 0,1 ¦ 85 ¦ - ¦

+------------------------+------------+------------+-------------+

¦5. Верхосунское сельское¦ ¦ ¦ ¦

¦поселение: ¦ ¦ ¦ ¦

¦д. Филейка ¦ 0,2 ¦ 35 ¦ - ¦

¦с. Верхосунье ¦ 0,2 ¦ 55 ¦ - ¦

+------------------------+------------+------------+-------------+

¦6. П. Подоплеки ¦ 0,11 ¦ 40 ¦ - ¦

+------------------------+------------+------------+-------------+

¦7. П. Октябрьский ¦ 0,22 ¦ 38 ¦ - ¦

+------------------------+------------+------------+-------------+

¦8. Д. Малахи ¦ 0,05 ¦ 36 ¦ - ¦

+------------------------+------------+------------+-------------+

¦9. С. Николаево ¦ 0,1 ¦ 47 ¦ - ¦

+------------------------+------------+------------+-------------+

¦10. С. Низево ¦ 0,1 ¦ 43 ¦ - ¦

+------------------------+------------+------------+-------------+

¦11. С. Святица ¦ 0,7 ¦ 72 ¦ - ¦

+------------------------+------------+------------+-------------+

¦ИТОГО: ¦ 9,92 ¦ 52,4 ¦ 3,362 ¦

L------------------------+------------+------------+--------------

Приложение N 6

к Программе

“Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

Фаленского района Кировской области

на 2007 - 2010 годы“

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

-------------T------T---------T--------------------------T-------------------¬

¦Наименование¦Объем ¦Сроки на-¦ Стоимость мероприятий ¦ Источник ¦

¦населенных ¦работ,¦чала и¦ в млн. руб. ¦ финансирования ¦

¦пунктов, их¦ км ¦окончания+-----T--------------------+-----T-------T-----+

¦местонахож- ¦ ¦работ ¦Всего¦ Виды затрат ¦Феде-¦Област-¦Мест-¦

¦дение ¦ ¦ +-----+------T-----T-------+раль-¦ной ¦ный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦капи- ¦НИОКР¦прочие,¦ный ¦бюджет ¦бюд- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦таль- ¦ ¦текущие¦бюд- ¦ ¦жет ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦жет ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+------+---------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦МУП “Фален-¦30 ¦2007 -¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 3,5 ¦ 1,5 ¦

¦ский комму-¦ ¦2008 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нальщик“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+------+---------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦С. Талица: ¦ 0,03 ¦2007 г. ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ - ¦ - ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦

¦- школа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+------+---------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦Д. Паньшон-¦ 0,06 ¦2008 г. ¦ 0,25¦ 0,25 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,05¦

¦ки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- дом куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+------+---------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦С. Полом: ¦ 0,1 ¦2007 -¦ 0,25¦ 0,25 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,05¦

¦- школа ¦ ¦2008 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+------+---------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦С. Верхосу-¦ 0,1 ¦2008 -¦ 0,25¦ 0,25 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,05¦

¦нье: ¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- школа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+------+---------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦Д. Филейка: ¦ 0,1 ¦2008 -¦ 0,25¦ 0,25 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,05¦

¦- школа ¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+------+---------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦П. Подопле-¦ 0,08 ¦2007 -¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 0,05 ¦ 0,05¦

¦ки: ¦ ¦2008 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- школа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+------+---------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦П. Октябрь-¦ 0,2 ¦2008 -¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦

¦ский: ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- школа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- дом куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦туры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- жилые дома¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+------+---------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦Д. Малахи ¦ 0,02 ¦2008 -¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+------+---------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦С. Николаево¦ 0,05 ¦2007 -¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦

¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+------+---------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦С. Низево ¦ 0,02 ¦2009 -¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+------+---------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦С. Святица ¦ 0,7 ¦2009 -¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 3,5 ¦ 0,05¦

¦ ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+------+---------+-----+------+-----+-------+-----+-------+-----+

¦ИТОГО: ¦ 4,46 ¦ ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦

L------------+------+---------+-----+------+-----+-------+-----+-------+------

Приложение N 7

к Программе

“Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

Фаленского района Кировской области

на 2007 - 2010 годы“

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

ФАЛЕНСКОГО РАЙОНА

---------------T----------T---------T------------------------------T---------¬

¦Наименование ¦Мощность, ¦Сроки на-¦ Стоимость мероприятий, ¦Источник ¦

¦населенных ¦объем ра-¦чала и¦ млн. руб. ¦финанси- ¦

¦пунктов, сель-¦бот, км на¦окончания+-----T------------------------+рования ¦

¦ских поселений¦Гкал/час ¦работ ¦Всего¦ Виды затрат ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +---------T-----T--------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦капиталь-¦НИОКР¦текущие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные вло-¦ ¦вложения¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦жения ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+----------+---------+-----+---------+-----+--------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

+--------------+----------+---------+-----+---------+-----+--------+---------+

¦Паньшонское ¦ 2/0,41 ¦2007 -¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ - ¦ - ¦федераль-¦

¦сельское посе-¦ ¦2008 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный, об-¦

¦ление: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ластной ¦

¦школа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦

¦дом культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+----------+---------+-----+---------+-----+--------+---------+

¦Верхосунское ¦ 2/1,83 ¦2007 -¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ - ¦ - ¦федераль-¦

¦сельское по-¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный, об-¦

¦селение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ластной ¦

¦Верхосунье -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦

¦школа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Филейка - шко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ла-интернат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+----------+---------+-----+---------+-----+--------+---------+

¦Медвеженское ¦ 1/0,106 ¦2007 -¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦федераль-¦

¦сельское посе-¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный, об-¦

¦ление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ластной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦

+--------------+----------+---------+-----+---------+-----+--------+---------+

¦Николаевское ¦ 1/0,8 ¦2008 -¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦федераль-¦

¦сельское посе-¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный, об-¦

¦ление: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ластной ¦

¦с. Низево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦

+--------------+----------+---------+-----+---------+-----+--------+---------+

¦Талицкое сель-¦ 1/1,4 ¦2007 -¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ - ¦ - ¦федераль-¦

¦ское поселе-¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный, об-¦

¦ние: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ластной ¦

¦с. Талица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦

+--------------+----------+---------+-----+---------+-----+--------+---------+

¦Советское се-¦ 1/0,4 ¦2009 г. ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ - ¦ - ¦федераль-¦

¦льское поселе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный, об-¦

¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ластной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦

L--------------+----------+---------+-----+---------+-----+--------+----------

Приложение N 8

к Программе

“Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

Фаленского района Кировской области

на 2007 - 2010 годы“

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ КОТЕЛЬНЫХ ФАЛЕНСКОГО РАЙОНА, 2006 ГОД

--------------T--------T-----------------T-------T----------T----------------¬

¦Наименование ¦Мощность¦Установленные ¦Физиче-¦Остаточная¦Удельный расход ¦

¦населенных ¦отопите-¦котлы, выработа-¦ский ¦балансовая¦тепловой энергии¦

¦пунктов, ¦льных ¦вшие ресурс (под-¦износ ¦стоимость ¦отопления 1 кв. ¦

¦сельских по-¦котель- ¦лежащие замене) ¦отопи- ¦ ¦м общей площади,¦

¦селений ¦ных, ¦ ¦тельных¦ ¦ Гкал/кв. м ¦

¦ ¦Гкал/час¦ ¦котель-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ных, % ¦ ¦ ¦

+-------------+--------+---------T-------+-------+----------+----------------+

¦ ¦ ¦Суммарная¦Количе-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦мощность,¦ство ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Гкал/час ¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+

¦Паньшонское ¦ 0,41 ¦ 0,41 ¦ 2 ¦ 60 ¦ - ¦ 0,2 ¦

¦сельское по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦селение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+

¦Верхосунское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сельское по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦селение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦школа ¦ 0,41 ¦ 0,41 ¦ 2 ¦ 70 ¦ - ¦ 0,04 ¦

¦дом культуры ¦ 0,41 ¦ 0,41 ¦ 2 ¦ 63 ¦ - ¦ 0,02 ¦

+-------------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+

¦Медвеженское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сельское по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦селение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦д. Малахи ¦ 0,106 ¦ 0,106 ¦ 2 ¦ 68 ¦ - ¦ 0,1 ¦

+-------------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+

¦Николаевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сельское по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦селение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с. Низево ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 2 ¦ 48 ¦ - ¦ 0,04 ¦

¦с. Николаево ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 2 ¦ 75 ¦ - ¦ 0,04 ¦

+-------------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+

¦Верхосунское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сельское по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦селение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦д. Филейка ¦ 1,42 ¦ 1,42 ¦ 3 ¦ 60 ¦ - ¦ 0,05 ¦

+-------------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+

¦Талицкое се-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦льское посе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ление: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с. Талица ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2 ¦ 44 ¦ - ¦ 0,05 ¦

+-------------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+

¦Поломское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сельское по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦селение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с. Полом -¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 1 ¦ 70 ¦ - ¦ 0,1 ¦

¦школа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дом культуры ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 2 ¦ 80 ¦ - ¦ 0,6 ¦

+-------------+--------+---------+-------+-------+----------+----------------+

¦Советское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сельское по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦селение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с. Святица ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 2 ¦ 46 ¦ - ¦ 0,02 ¦

L-------------+--------+---------+-------+-------+----------+-----------------