Законы и постановления РФ

Решение Совета депутатов муниципального образования г. Бердска от 23.12.2003 N 146 “Об утверждении “Программы модернизации инженерной инфраструктуры г. Бердска до 2008 года“

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА БЕРДСКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

(одиннадцатая сессия)

от 23 декабря 2003 г. N 146

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ “ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. БЕРДСКА ДО 2008 ГОДА“

Рассмотрев проект “Программы модернизации инженерной инфраструктуры г. Бердска до 2008 года“, Совет депутатов муниципального образования г. Бердска решил:

1. Программу модернизации инженерной инфраструктуры г. Бердска до 2008 года утвердить.

2. Направить данное Решение с текстом “Программы модернизации инженерной инфраструктуры г. Бердска до 2008 года“ по всем предприятиям ЖКХ.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ Чумбея С.Ф.

4. Финансирование Программы осуществить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год.

Глава городского самоуправления

А.Г.ТЕРЕПА

Приложение N 1

к Решению 11
сессии

Совета депутатов муниципального

образования г. Бердска

первого созыва

от 23.12.2003 N 146

ПРОГРАММА

МОДЕРНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. БЕРДСКА

ДО 2008 ГОДА

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Г. БЕРДСКА ДО 2008 ГОДА

Наименование Программа модернизации инженерной инфраструктуры

Программы г. Бердска на период до 2008 года

Заказчик Администрация муниципального образования

Программы

Координатор МУ УЖКХ г. Бердска

Программы

Цели и задачи Основными целями Программы являются повышение

Программы эффективности, устойчивости и надежности

функционирования коммунальных систем

жизнеобеспечения населения, улучшение качества

жилищно-коммунальных услуг с одновременным

снижением нерациональных затрат, обеспечения

населения тепловой энергией и питьевой водой

нормативного
качества и в достаточном количестве.

Для достижения этих целей необходимо решить

следующие задачи:

- обеспечить финансовое оздоровление

жилищно-коммунальных предприятий;

- обеспечить условия для снижения издержек и

повышение качества предоставления

жилищно-коммунальных услуг;

- оказать государственную поддержку модернизации

жилищно-коммунального комплекса

Сроки 2004 - 2008 годы

реализации

Программы

Мероприятия Программные мероприятия включают в себя:

Программы - инвентаризацию и паспортизацию инженерной

инфраструктуры;

- обеспечение эффективного целевого использования

средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на

модернизацию жилищно-коммунального комплекса

Источники - федеральный бюджет;

финансирования - бюджет субъекта Федерации;

Программы - муниципальный бюджет;

- средства предприятия;

- внебюджетные средства

Ожидаемый В результате реализации Программы будут обеспечены

конечный повышение эффективности, качества

результат от жилищно-коммунального обслуживания, надежность

реализации работы инженерных систем жизнеобеспечения,

Программы комфортность и безопасность условий проживания

Контроль за МУ УЖКХ г. Бердска

исполнением

Программы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОГРАММЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Г. БЕРДСКА

I. Введение

“Программа модернизации инженерной инфраструктуры г. Бердска“ на период 2004 - 2008 годы
разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 года N 797 “О подпрограмме “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации“.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального комплекса и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

В результате решения этих задач повысится качество обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем энерго-, водоснабжения и канализации, безопасная эксплуатация лифтового и газового хозяйства и улучшения качества.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

2.1. Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение осуществляется:

- от муниципального водопровода с водозабором исходной воды из Бердского залива, производительностью 19,5 тыс. м3/сут.;

- от водопроводных сооружений Бердского электромеханического завода (БЭМЗ) с водозабором исходной воды из Обского водохранилища, в количестве 30 тыс. м3/сут. Суммарная подача воды в г. Бердск составляет 45,0 тыс. м3/сут.

Схема водоснабжения г. Бердска двухзонная с водообеспечением населения и города от двух централизованных систем водозаборно-очистных сооружений, подающих воду по магистральным водоводам в единую водопроводную сеть. Насосная станция подкачки, расположенная в п. Речкуновка, подает воду в п. Новый и Речкуновскую зону отдыха.

Комплекс муниципальных водозаборных и очистных сооружений, расположенных в поселке Агролес, эксплуатируется с 1967 года. В настоящее время состояние данных очистных сооружений оценивается как аварийно-критическое. Весь комплекс очистных сооружений требует
капитального ремонта с остановкой действующих сооружений.

Комплекс водозаборных сооружений БЭМЗа введен в эксплуатацию в 1978 году для технологических и хозяйственно-питьевых нужд завода и части города. Проектная производительность очистных сооружений составляла 40 тыс. м3/сут.

Из-за падения уровня в Новосибирском водохранилище за последние годы, наблюдается неустойчивая работа водозабора. В период низких уровней водозабор работает по временной схеме с дополнительным забором воды с помощью плавучего водозабора. Также в настоящее время, в связи с ухудшением исходной воды в Новосибирском водохранилище, производительность очистной станции снизилась до 30 тыс. м3/сут. В период паводка сооружения не справляются с очисткой воды, качество очищенной воды по отдельным параметрам не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, техническое состояние очистных сооружений удовлетворительное.

Общая протяженность водопроводных сетей - 156,2 км, в том числе водоводов - 40,5 км, уличных сетей - 115,3 км. На сетях установлены 232 водоразборные колонки. Износ коммуникаций на сегодняшний момент превышает 70%, так как большинство сетей было введено в эксплуатацию до 1977 год.

2.2. Канализация

В г. Бердске имеется централизованная система канализации. Все сточные воды от жилой застройки и промпредприятий системой уличных самотечно-напорных коллекторов и насосными станциями подкачки подаются в главный самотечный коллектор, а из него - в здание главной канализационной станции (ГНС).

От ГНС стоки по напорному коллектору через Бердский залив поступают в систему канализации Академгородок - Новосибирск. Фактический расход в настоящее время составляет 39 тыс. м3/сут.

Самотечный коллектор находится в неудовлетворительном техническом состоянии, поэтому в 1987 г. Институт “Новосибгражданпроект“ разработал проект 4168-НК “Канализационный коллектор по ул. Вокзальной на участке от ул. Элеваторной до ГНС“. Большая часть этого коллектора построена, остались недостроенными два участка.

В марте 2001 г.
силами ЗАО “Сибподводстрой“ был произведен комплекс подводно-технических работ по обследованию дюкерных переходов через Бердский залив. По результатам было установлено, что оба дюкерных перехода находятся в аварийном состоянии. Размер “провисов“, обнаруженных на одном трубопроводе, опасен даже для новых труб. В случае аварии на трубопроводе, сточные воды г. Бердска попадут в Новосибирское водохранилище, что может привести к экологической катастрофе, так как ниже р. Оби расположен водозабор г. Новосибирска.

Протяженность канализационных сетей 44,6 км, в том числе главных коллекторов - 25,2 км, уличной сети - 19,4 км.

2.3. Теплоснабжение

В г. Бердске 4 основных источника тепла это:

- котельная ОАО “БЭМЗ“, расположенная в юго-западной части города;

- котельная ФГУП БЗБП, расположенная в восточной части города;

- котельная ООО “Вега-ЦСР“, расположенная в северной части города;

- котельная ЗАО “Энергомет“, расположенная в юго-восточной части города.

С 1999 года по 2003 год в городе Бердске по Программе “Энергосбережение“ были разработаны расчетные эксплуатационные режимы от 3-х котельных, а также определение гидравлических режимов при отключении участков сети, разработка схемы и мероприятий по аварийному резервированию систем теплоснабжения от котельных. Данные работы были разработаны Специализированным монтажно-наладочным управлением из города Новосибирска.

Проанализировав работу фактического теплового и гидравлического режимов систем теплоснабжения от 3-х котельных, были сделаны следующие выводы:

- существующий тепловой и гидравлический режим от “старой“ котельной БЭМЗ не обеспечивает качественного теплоснабжения потребителей и экономичную работу системы теплоснабжения;

- фактический гидравлический режим работы системы теплоснабжения от котельной ФГУП БЗБП имеет низкую гидравлическую устойчивость, также происходит несоблюдение теплового режима в осенне-весенний и летний периоды, из-за большой единичной мощности паровых котлов и, как следствие, невозможность гибкого регулирования расхода пара на сетевые подогреватели;

- система теплоснабжения от
котельной “Вега“ также не обеспечивает качественное теплоснабжение потребителей и экономичную работу системы теплоснабжения.

Протяженность тепловых сетей по городу составляет 65 км, износ которых на сегодняшний день составляет 80%, около 40% сетей от их общей протяженности требует срочной замены. Нарастание износа и аварийность ведут к высокой вероятности катастроф в масштабах города.

2.4. Газоснабжение

На сегодняшний день в г. Бердске осталось три квартала, снабжаемых газом от ГРУ. Руководствуясь Правилами безопасности в газовом хозяйстве, в целях обеспечения безопасной эксплуатации газового хозяйства газифицированных жилых домов требуется:

1. Заменить установленные газовые плиты (ввод в эксплуатацию 1969 г., срок эксплуатации - 20 лет), выработавшие свой ресурс.

2. Провести диагностику внутреннего газопровода (ввод в эксплуатацию 1969 г., срок эксплуатации - 30 лет).

3. Провести диагностику ГРУ в 2004 г. - 18 квартал, 2005 - 17 квартал, диагностика ГРУ на 16 квартале была проведена в 2003 году.

По результатам диагностики внутреннего и подземного газопровода будет выдано заключение, в котором будет указан дальнейший срок эксплуатации, но не более чем на 3 - 5 лет. Также может возникнуть необходимость в замене внутреннего и подземного газопровода в связи с тем, что срок эксплуатации газопровода вышел по нормам.

Всего в г. Бердске на сегодняшний день от ГРУ подключено 26 жилых домов - 803 квартиры, из них 3 дома - 226 квартир - кооперативные, которые должны производить диагностику за свой счет. Также нельзя исключать возможность, что после проведения диагностики, при отрицательном результате, необходима будет полная замена газовых сетей, а это дополнительные расходы, которые возлагаются на жильцов. В этом случае возникает безвыходная ситуация. В случае отказа от диагностики, эксплуатация газопровода запрещена, т.е.
будут отключены от газа дома.

При отключении от газа есть 2 варианта, по которым могут пойти жители:

1. Переход с резервуарной установки на баллонную (работа газовых плит от баллонов по правилам разрешается только не выше 2-го этажа), так как у нас пятиэтажные здания, то установка на последующие этажи газовых баллонов не допускается.

2. Установка электроплит, но увеличение электрической нагрузки в жилых домах, где используются газовые плиты, недопустимо, так как существующая проводка в этих домах не рассчитана на такую нагрузку, и, как следствие, это может привести к выходу из строя внутренней электропроводки, а также электрокабелей, питающих дома, поэтому необходима замена квартальных и внутридомовых систем электроснабжения.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей;

- планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше.

Следствием этого стали обострение проблемы снабжения населения питьевой водой, дефицит мощностей водоотведения, перерасход топливно-энергетических ресурсов.

В целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения разработана Программа модернизации инженерной инфраструктуры г. Бердска.

III. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение обеспечения населения тепловой энергией и питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

Основными задачами Программы являются:

- снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;

- создание взаимосвязанных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий и естественных монополистов - предприятий топливно-энергетического комплекса;

- обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов
путем предоставления бюджетных средств и государственных гарантий по привлекаемым инвестициям.

IV. Система программных мероприятий

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих достижение программных целей.

Система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:

1. Теплоснабжение.

2. Водоснабжение.

3. Канализование.

4. Газоснабжение.

В Перечень мероприятий по модернизации систем теплоснабжения г. Бердска включены следующие направления и виды работ:

1. Модернизация коммунальных отопительных котельных:

- перевод 2 котлов на газ в котельной ООО “Вега-ЦСР“;

- установка котла малой мощности на котельной ООО “ПСХ Энергия“ (ФГУП БЗБП);

- расширение насосной с установкой 2 насосов марки Д2000-100 на котельной ООО “ПСХ Энергия“ (ФГУП БЗБП);

- перевод котла марки КВГМ50 и монтаж перемычки между водогрейными котлами “старой“ и “новой“ ОАО “БЭМЗ“.

2. Модернизация тепловых сетей:

- инвентаризация и паспортизация тепловых сетей, выявление бесхозных сетей, их оценка технического состояния, определение остаточной и восстановительной стоимости и передача на баланс в муниципальную собственность;

- капитальный ремонт тепловых сетей с истекшим сроком нормативной эксплуатации;

- замена запорной арматуры на трубопроводах и ремонт строительных конструкций тепловых камер.

3. Модернизация центральных тепловых пунктов:

- перевод ЦТП с независимой схемы на зависимую;

- установка насосов смешения на ЦТП с использованием частотно-регулируемых приводов на насосных агрегатах;

- замена скоростных водоподогревателей ГВС на пластинчатые;

- установка регуляторов температуры на бойлерах ГВС, установка расчетных дроссельных устройств;

- установка систем учета теплоэнергии, ГВС и ХВС.

4. Развитие и укрепление производственно-эксплуатационной базы:

- обновление машинного парка;

- приобретение оборудования для теплоэнергетических обследований;

- диспетчеризация системы теплоснабжения.

В Перечень мероприятий по модернизации водопроводных сетей и сооружений г. Бердска включены следующие направления и виды работ:

1. Модернизация водозаборов поверхностных вод:

- проектирование и начало строительства нового блока очистных сооружений водопровода с забором воды из Обского водохранилища;

- реконструкция и ремонт муниципальных очистных сооружений.

2. Модернизация водоводов и уличной водопроводной сети:

- инвентаризация и паспортизация водопроводных сетей, выявление бесхозных сетей, их оценка технического состояния, определение остаточной и восстановительной стоимости и передача на баланс в муниципальную собственность;

- капитальный ремонт водопроводных сетей с истекшим сроком нормативной эксплуатации;

- создание кольцевой сети г. Бердска.

3. Развитие и укрепление производственно-эксплуатационной базы:

- обновление машинного парка;

- дооснащение лаборатории по контролю качества питьевой воды;

- приобретение переносного ультразвукового расходомера;

- строительство системы оповещения населения об авариях в хлорном хозяйстве.

В Перечень мероприятий по модернизации канализационных сетей и сооружений г. Бердска включены следующие направления и виды работ:

1. Модернизация сооружений канализации, главных канализационных коллекторов:

- реконструкция ГНС;

- реконструкция КС;

- строительство дюкерного перехода Д = 800 мм вместо Д = 700 мм;

- строительство 2-й нитки напорного коллектора Д = 600, 1000 мм Бердск - Академгородок;

- строительство самотечной канализации.

2. Модернизация уличной канализационной сети:

- инвентаризация и паспортизация уличных канализационных сетей, выявление бесхозных сетей, их оценка технического состояния, определение остаточной и восстановительной стоимости и передача на баланс в муниципальную собственность;

- капитальный ремонт канализационных сетей.

3. Развитие и укрепление производственно-эксплуатационной базы:

- дооснащение лаборатории по контролю промышленных стоков новым оборудованием;

- обновление парка автомобильной и специальной техникой, пополнение техникой нового поколения;

- оснащение технической службы современной техникой.

В Перечень мероприятий по модернизации систем газоснабжения жилых домов г. Бердска включены следующие направления и виды работ:

1. Диагностика ГРУ (групповые резервуарные установки):

- 18 квартала;

- 17 квартала.

2. Диагностика внутреннего газопровода в жилых домах:

- подготовка к диагностике;

- проведение диагностики внутренних газопроводов.

3. Перевод жилых домов 16, 17, 18 кварталов на эл. плиты.

V. Сроки и этапы реализации Программы

и источники финансирования

Данная Программа разработана на 5 лет, в период с 2004 г. по 2008 год, и разбита на три этапа:

I этап 2004 г.: потребность в финансовых средствах - 1932,6 тыс. руб.;

II этап 2005 - 2006 гг.: потребность в финансовых средствах - 261785,4 тыс. руб.;

III этап 2007 - 2008 гг.: потребность в финансовых средствах - 463437,0 тыс. руб.

Всего для реализации данной Программы необходимо финансовых вложений в сумме 827155,0 тыс. руб.

Финансирование Программы осуществляется за счет:

средств федерального бюджета - 25% от общего объема финансирования;

средств бюджета субъекта Российской Федерации - 25% от общего объема финансирования;

средств местного бюджета - 25% от общего объема финансирования;

внебюджетных средств, в том числе средств предприятий, - 25% от общего объема финансирования.

Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Программы уточняются размеры финансирования из всех источников.

VI. Оценка эффективности и социально-экономические

последствия от реализации мероприятий Программы

Оценка эффективности и социально-экономические последствия от реализации Программы будет производиться с помощью системы показателей:

1. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства:

- динамика себестоимости и роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства;

- уровень бюджетных расходов на дотации предприятиям жилищно-коммунального комплекса;

- снижение удельных издержек на оказание жилищно-коммунальных услуг.

2. Качество жилищно-коммунального комплекса:

- количество аварий в системах инженерного обеспечения;

- уровень износа систем инженерного обеспечения;

- объем капитально отремонтированных и реконструируемых объектов.

3. Энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве:

- объем затрат на энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве и экономический эффект от их реализации.

4. Внедрение приборов учета потребляемых ресурсов.

5. Финансирование объектов коммунальной инфраструктуры:

- общий объем текущего финансирования;

- общий объем инвестиций в системы теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения (по каждой системе) за счет внебюджетных и бюджетных средств всех уровней.

6. Уровень оплаты населением жилья и коммунальных услуг:

- доля платежей населения в общих затратах на оказание коммунальных услуг;

- доля платежей населения в общих затратах на текущее содержание и капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных систем.

Успешная реализация Программы позволит:

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе и довести уровень износа до 30 процентов;

- повысить хозяйственную самостоятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование предприятиями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении.

Глава городского самоуправления

А.Г.ТЕРЕПА

Приложение N 1

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ

---------------------------T----------T---------------T-----------T-----------T------------------T-------------¬

¦Наименование направлений, ¦Мощность, ¦Сроки начала и ¦ Этапы ¦ Стоимость ¦ Источник ¦Ответственный¦

¦ видов работ и конкретных ¦ объем ¦ окончания ¦ ¦мероприятий¦ финансирования ¦ исполнитель ¦

¦ мероприятий (объектов) с ¦ работ ¦осуществления, ¦ ¦ в т. ч. по¦ ¦ ¦

¦ указанием их ¦ ¦ годы ¦ ¦ этапам, ¦ ¦ ¦

¦ местоположения ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦Модернизация водозаборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦поверхностных вод: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦МУ ОКС ¦

¦1. Проектирование и начало¦45 тыс. ¦2004 - 2008 ¦ ¦ 450000,0¦Федеральный бюджет¦Предприятие ¦

¦строительства нового блока¦м3/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

¦очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦Муниципальные очистные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦

¦сооружения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦ ¦

¦2. Приобретение и монтаж: ¦ ¦2004 - 2006 ¦ ¦ 1479,5¦предприятий ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦- насосного агрегата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦УфиНП ¦

¦АТН-14-1-3 ¦2 шт. ¦ ¦2004 ¦ 800,0¦Средства ¦Предприятие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ЖКХ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦- промывочных насосных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦УФиНП ¦

¦агрегатов СН250-200-400/6 ¦2 шт. ¦ ¦2004 ¦ 260,0¦Средства ¦Предприятие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ЖКХ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦- вакуумных насосных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦УФиНП ¦

¦агрегатов ВВН-1-6 ¦2 шт. ¦ ¦2005 ¦ 64,0¦Средства ¦Предприятие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ЖКХ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦3. Приобретение и замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦УФиНП ¦

¦задвижек: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Предприятие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ЖКХ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦- Д = 200 мм на фильтрах ¦8 шт. ¦ ¦2004 ¦ 42,0¦Местный бюджет ¦УФиНП ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Предприятие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ЖКХ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦- Д = 300 мм с эл. ¦5 шт. ¦ ¦2005 ¦ 61,4¦Местный бюджет ¦ ¦

¦приводом на напорном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦ ¦

¦трубопроводе насосной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦

¦станции II-го подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦4. Устройство тонкослойных¦150 п. м ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦УФиНП ¦

¦модулей в осветлителях N 1¦6 м3 ¦ ¦2004 - 2005¦ 33,3¦Средства ¦Предприятие ¦

¦и N 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ЖКХ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦5. Приобретение хлораторов¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦УФиНП ¦

¦марки АХВ-1000 ¦3 шт. ¦ ¦2004 - 2005¦ 84,0¦Средства ¦Предприятие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ЖКХ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦6. Замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦УФиНП ¦

¦пускорегулирующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Предприятие ¦

¦электротехнического ¦ ¦ ¦2005 ¦ 100,0¦предприятий ¦ЖКХ ¦

¦оборудования на станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1-го подъема I-й очереди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦7. Замена элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦УФиНП ¦

¦фильтрующей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Предприятие ¦

¦поддерживающих сеток ¦15 м2 ¦ ¦2004 ¦ 19,8¦предприятий ¦ЖКХ ¦

¦микрофильтров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦8. Приобретение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦УФиНП ¦

¦установка датчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Предприятие ¦

¦контроля давления на ¦2 шт. ¦ ¦2004 ¦ 15,0¦предприятий ¦ЖКХ ¦

¦насосной станции 2-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦Модернизация водоводов и ¦ ¦ ¦2004 ¦ 10000,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦уличной водопроводной сети¦ ¦2004 - 2008 гг.¦2005 - 2006¦ 10000,0¦Местный бюджет ¦Предприятие ¦

¦1. Реконструкция и ¦ ¦ ¦2007 - 2008¦ 10000,0¦ ¦ЖКХ ¦

¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦существующих водоводов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“ ¦ ¦

¦уличной водопроводной сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦2. Инвентаризация и ¦ ¦2004 - 2008 гг.¦ ¦ 3000,0¦Местный бюджет ¦УфиНП ¦

¦паспортизация сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предприятие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦2. Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ ¦

¦водопроводных сетей по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦

¦проекту СО ¦ ¦ ¦ ¦ 9758,0¦Федеральный бюджет¦ ¦

¦Гидрокоммунводоканал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦3. Создание кольцевой сети¦ ¦2004 - 2008 гг.¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ ¦

¦г. Бердска: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦

¦строительство водопровода ¦ 3,6 км ¦ ¦ ¦ 720,0¦Федеральный бюджет¦ ¦

¦из чугунных труб Д = 600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦- то же Д = 500, 300 мм ¦13,9 км ¦ ¦ ¦ 2085,0¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦- то же Д = 200, 150 мм ¦11,15 км ¦ ¦ ¦ 1115,0¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦Развитие и укрепление ¦10 ед. ¦2004 - 2006 гг.¦2004 - 2006¦ 5712,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦производственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦Предприятия ¦

¦эксплуатационной базы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦ЖКХ ¦

¦1. Обновление машинного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦

¦парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Другие средства ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦2. Дооснащение лабораторий¦ ¦2004 г. ¦2004 г. ¦ 250,0¦Средства ¦Предприятия ¦

¦по контролю качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ЖКХ ¦

¦питьевой воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦3. Приобретение ¦ ¦2004 г. ¦2004 г. ¦ 150,0¦Средства ¦Предприятия ¦

¦переносного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ЖКХ ¦

¦ультразвукового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходомера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦4. Строительство системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦УФиНП ¦

¦оповещения населения об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Предприятия ¦

¦авариях в хлорном ¦ ¦2004 - 2005 гг.¦2004 - 2005¦ 800,0¦предприятия ¦ЖКХ ¦

¦хозяйстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+--------------

ИТОГО: 505069,5

Приложение N 2

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

---------------------------T----------T---------------T-----------T-----------T------------------T-------------¬

¦Наименование направлений, ¦Мощность, ¦Сроки начала и ¦ Этапы ¦ Стоимость ¦ Источник ¦Ответственный¦

¦видов работ и конкретных ¦ объем ¦ окончания ¦ ¦мероприятий¦ финансирования ¦ исполнитель ¦

¦мероприятий (объектов) с ¦ работ ¦осуществления, ¦ ¦ в т. ч. по¦ ¦ ¦

¦ указанием их ¦ ¦ годы ¦ ¦ этапам, ¦ ¦ ¦

¦ местоположения ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦Модернизация коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦отопительных котельных: ¦40 ¦2004 - 2007 гг.¦2004 ¦ 7500,0¦Местный бюджет ¦ООО ¦

¦1. Перевод 2 котлов на ¦Гкал/час ¦ ¦2005 - 2006¦ 4500,0¦Средства ¦“Вега-ЦСР“ ¦

¦газ в котельной ООО “Вега-¦ ¦ ¦ ¦ 3000,0¦предприятия ¦МУ УЖКХ ¦

¦ЦСР“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦2. Установка котла малой ¦20 ¦2004 - 2005 гг.¦2004 ¦ 11200,0¦Областной бюджет ¦УфиНП ¦

¦мощности на котельной ООО ¦Гкал/час ¦ ¦2005 ¦ 8500,0¦Средства ¦ООО “ПСХ ¦

¦“ПСХ Энергия“ ¦ ¦ ¦ ¦ 2700,0¦предприятия ¦Энергия“ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Другие средства ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦3. Расширение насосной с ¦2 шт. ¦2004 - 2006 гг.¦2004 ¦ 11000,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦установкой 2 насосов ¦подстанция¦ ¦2005 - 2006¦ ¦Местный бюджет ¦ООО “ПСХ ¦

¦марки Д2000-100 на ¦ ¦ ¦ ¦ 4000,0¦Средства ¦Энергия“ ¦

¦котельной ООО “ПСХ ¦ ¦ ¦ ¦ 7000,0¦предприятия ¦МУ УЖКХ ¦

¦Энергия“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Другие средства ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦4. Перевод на газ котла ¦ ¦ ¦ ¦ 8000,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦марки КВГМ50 и монтаж ¦50 ¦2004 - 2006 гг.¦ ¦ ¦Средства ¦ОАО “БЭМЗ“ ¦

¦перемычки между ¦Гкал/час ¦ ¦2004 ¦ 6000,0¦предприятия ¦ ¦

¦водогрейными котлами ¦ ¦ ¦2005 - 2006¦ 2000,0¦Другие средства ¦ ¦

¦“старой“ и “новой“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦котельной ОАО “БЭМЗ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦Модернизация тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ 3000,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦сетей: магистральных, ¦ ¦ ¦2004 ¦ ¦Местный бюджет ¦МУ УЖКХ ¦

¦квартальных, уличных ¦65,0 км ¦2004 - 2008 гг.¦2005 - 2006¦ 1000,0¦ ¦ ¦

¦1. Инвентаризация и ¦ ¦ ¦2007 - 2008¦ 1000,0¦ ¦ ¦

¦паспортизация тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ ¦

¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦2. Капитальный ремонт ¦30,0 км ¦2004 - 2008 гг.¦2004 ¦ 75000,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦2005 - 2006¦ ¦Местный бюджет ¦МУ УЖКХ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2007 - 2008¦ 10000,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27000,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38000,0¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦2. Замена запорной ¦ ¦ ¦2004 ¦ 7100,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦арматуры трубопроводов и ¦ ¦2004 - 2008 гг.¦2005 - 2006¦ 1500,0¦Местный бюджет ¦МУ УЖКХ ¦

¦ремонт строительных ¦ ¦ ¦2007 - 2008¦ 2600,0¦ ¦ ¦

¦конструкций камер ¦ ¦ ¦ ¦ 3000,0¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦Модернизация центральных ¦ ¦ ¦ ¦ 1020,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦тепловых пунктов: ¦ ¦2005 - 2008 гг.¦2005 - 2006¦ 520,0¦Местный бюджет ¦МУ УЖКХ ¦

¦1. Перевод ЦТП с ¦ ¦ ¦2007 - 2008¦ 500,0¦ ¦ ¦

¦независимой схемы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦зависимую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦2. Установка насосов ¦ ¦2005 - 2008 гг.¦2005 - 2006¦ 3205,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦смешения на ЦТП ¦ ¦ ¦2007 - 2008¦ 1500,0¦Местный бюджет ¦МУ УЖКХ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1705,0¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦3. Замена скоростных ¦ ¦2005 - 2008 гг.¦2005 - 2006¦ 12000,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦водоподогревателей ГВС на ¦ ¦ ¦2007 - 2008¦ 6000,0¦Местный бюджет ¦МУ УЖКХ ¦

¦пластинчатые ¦ ¦ ¦ ¦ 6000,0¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦4. Установка регуляторов ¦ ¦ ¦ ¦ 2600,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦температуры на бойлерах ¦ ¦2005 - 2008 гг.¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦МУ УЖКХ ¦

¦ГВС, установка расчетных ¦ ¦ ¦2005 - 2006¦ 1300,0¦ ¦ ¦

¦дроссельных устройств ¦ ¦ ¦2007 - 2008¦ 1300,0¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦5. Установка систем учета ¦ ¦2004 - 2008 гг.¦2004 ¦ 25000,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦теплоэнергии, ГВС и ХВС ¦ ¦ ¦2005 - 2006¦ 3000,0¦Местный бюджет ¦МУ УЖКХ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2007 - 2008¦ 11000,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11000,0¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦Развитие и укрепление ¦ ¦2004 - 2008 гг.¦2004 ¦ 7000,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦производственно- ¦10 ед. ¦ ¦2005 - 2006¦ ¦Местный бюджет ¦Предприятия ¦

¦эксплуатационной базы: ¦ ¦ ¦2007 - 2008¦ 1500,0¦Средства ¦ЖКХ ¦

¦1. Обновление машинного ¦ ¦ ¦ ¦ 2500,0¦предприятия ¦ ¦

¦парка ¦ ¦ ¦ ¦ 3000,0¦Другие средства ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦2. Приобретение ¦ ¦2004 г. ¦2004 г. ¦ 250,0¦Средства ¦Предприятия ¦

¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ЖКХ ¦

¦теплоэнергетических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обследований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦3. Диспетчеризация систем ¦ ¦2004 - 2008 гг.¦2004 ¦ 10000,0¦Местный бюджет ¦Предприятия ¦

¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦2005 - 2006¦ 2000,0¦ ¦ЖКХ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2007 - 2008¦ 4000,0¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000,0¦ ¦ ¦

L--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+--------------

ИТОГО: 2004 - 2008 183875,0

2004 42250,0

2005 - 2006 72120,0

2007 - 2008 69505,0

Приложение N 3

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ

---------------------------T----------T---------------T-----------T-----------T------------------T-------------¬

¦Наименование направлений, ¦Мощность, ¦Сроки начала и ¦ Этапы ¦ Стоимость ¦ Источник ¦Ответственный¦

¦ видов работ и конкретных ¦ объем ¦ окончания ¦ ¦мероприятий¦ финансирования ¦ исполнитель ¦

¦ мероприятий (объектов) с ¦ работ ¦осуществления, ¦ ¦ в т.ч. по ¦ ¦ ¦

¦ указанием их ¦ ¦ годы ¦ ¦ этапам, ¦ ¦ ¦

¦ местоположения ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦Модернизация сооружений ¦1 шт. ¦2004 ¦ ¦ 700,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦канализации, главных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦Предприятия ¦

¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦ЖКХ ¦

¦коллекторов и уличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦

¦канализационной сети: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. Реконструкция ГНС: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приобретение и монтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦насоса СД-2400 x 75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦- приобретение и монтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦дробилки ДК-0,5 ¦1 шт. ¦2005 ¦ ¦ 1500,0¦Местный бюджет ¦Предприятия ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦ЖКХ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦- приобретение, установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦и монтаж механических ¦1 шт. ¦2005 ¦ ¦ 1600,0¦Местный бюджет ¦Предприятия ¦

¦граблей МГ-11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦ЖКХ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦- капитальный ремонт ¦здание ¦2004 ¦ ¦ 890,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦грабельного помещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦Предприятия ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦ЖКХ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦- реконструкция системы ¦ ¦ ¦2004 ¦ 11200,0¦ ¦ ¦

¦эл. снабжения ГНС ¦ ¦2004 - 2006 ¦2005 - 2006¦ 5000,0¦ ¦ ¦

¦(строительство ¦ ¦ ¦ ¦ 6200,0¦ ¦ ¦

¦распределительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦устройства 10 кВт), вынос ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦трансформаторной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подстанции из здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦решеток, строительство эл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦линии от подстанции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Заречная“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦- приобретение и установка¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦задвижек с электроприводом¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦Предприятия ¦

¦Д-800 мм в камерах ¦2 шт. ¦2004 ¦ ¦ 200,0¦Средства ¦ЖКХ ¦

¦переключения на ГНС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦2. Реконструкция КС: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦- приобретение и монтаж ¦2 шт. ¦2005 ¦2005 ¦ 200,0¦Местный бюджет ¦Предприятия ¦

¦насосов ФНВг-160/45 КС2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦ЖКХ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦- приобретение и установка¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦устройства защиты от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦Предприятия ¦

¦потери фазы: ¦2 шт. ¦2005 - 2006 ¦2005 - 2006¦ 24,0¦Средства ¦ЖКХ ¦

¦- на КС2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦

¦- на КС4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- на станции Речкуновская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦3. Достройка 2 участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ ¦

¦самотечного коллектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ ¦

¦Д = 1600 мм ¦414 п. м ¦2004 - 2005 ¦ ¦ 26230,0¦Местный бюджет ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦4. Строительство дюкерного¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦УФиНП ¦

¦перехода Д = 800 вместо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦МУ ОКС ¦

¦Д = 700 мм ¦ ¦2004 - 2005 ¦ ¦ 20000,0¦Местный бюджет ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦5. Строительство 2-й ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦УФиНП ¦

¦нитки напорного коллектора¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦МУ ОКС ¦

¦Д = 600, 1000 мм Бердск - ¦9,23 км ¦2004 - 2008 ¦ ¦ 20000,0¦Местный бюджет ¦ ¦

¦Академгородок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦6. Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦УФиНП ¦

¦самотечной канализации ж/б¦1,9 км ¦2005 - 2008 ¦ ¦ 2850,0¦Областной бюджет ¦МУ ОКС ¦

¦труб Д = 600 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦7. Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦УФиНП ¦

¦самотечной канализации из ¦18,7 км ¦2005 - 2008 ¦ ¦ 13090,0¦Областной бюджет ¦МУОКС ¦

¦керамических труб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦

¦Д = 300 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦8. Строительство напорной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет¦УФиНП ¦

¦канализации из чугунных ¦3,65 x 2 ¦2005 - 2008 ¦ ¦ 3650,0¦Областной бюджет ¦МУ ОКС ¦

¦труб 2Д = 300 мм ¦км ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦- то же 2Д = 400 мм ¦2,1 x 2 км¦2005 - 2008 ¦ ¦ 2520,0¦Федеральный бюджет¦УФиНП ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦МУ ОКС ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦5. Капитальный ремонт ¦ ¦2004 - 2008 ¦2004 ¦ 16700,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦канализационной сети ¦20,16 км ¦ ¦2005 - 2006¦ 3500,0¦Местный бюджет ¦Предприятия ¦

¦ ¦ ¦ ¦2007 - 2008¦ 6600,0¦Средства ¦ЖКХ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6600,0¦предприятий ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦Развитие и укрепление ¦ ¦2004 ¦ ¦ 200,0¦Средства ¦Предприятие ¦

¦производственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ЖКХ ¦

¦эксплуатационной базы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1. Дооснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦лаборатории по контролю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦промышленных стоков новым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦2. Обновление парка ¦8 ед. ¦2004 - 2006 ¦2004 ¦ 5000,0¦Областной бюджет ¦УФиНП ¦

¦автомобильной и спец- ¦ ¦ ¦2005 - 2006¦ 1500,0¦Местный бюджет ¦Предприятие ¦

¦техникой, пополнение ¦ ¦ ¦ ¦ 3500,0¦Средства ¦ЖКХ ¦

¦техникой нового поколения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦3. Оснащение технической ¦ ¦2004 ¦ ¦ 200,0¦Средства ¦Предприятия ¦

¦службы современной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ЖКХ ¦

¦техникой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------+----------+---------------+-----------+-----------+------------------+--------------

ИТОГО: 126754,0

Приложение N 4

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ

---------------------------T---------T---------------T-----------T-----------T------------------T-------------¬

¦Наименование направлений, ¦Мощность,¦Сроки начала и ¦ Этапы ¦ Стоимость ¦ Источник ¦Ответственный¦

¦видов работ и конкретных ¦ объем ¦ окончания ¦ ¦мероприятий¦ финансирования ¦ исполнитель ¦

¦мероприятий (объектов) с ¦ работ ¦осуществления, ¦ ¦ в т.ч. по ¦ ¦ ¦

¦ указанием их ¦ ¦ годы ¦ ¦ этапам, ¦ ¦ ¦

¦ местоположения ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+--------------------------+---------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦Диагностика ГРУ: ¦ ¦2004 - 2005 гг.¦ ¦ 100,0 ¦Бюджет ¦“Сибирьгаз- ¦

¦1. 18 квартал ¦ ¦ ¦2004 г. ¦ 42,0 ¦муниципального ¦сервис“ ¦

¦2. 17 квартал ¦ ¦ ¦2005 г. ¦ 58,0 ¦образования ¦МУ УЖКХ ¦

+--------------------------+---------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦Диагностика внутреннего ¦26 домов ¦2004 - 2005 гг.¦ ¦ 1356,542¦ ¦“Сибирьгаз- ¦

¦газопровода: ¦803 ¦ ¦2004 г. ¦ 500,0 ¦Бюджет ¦сервис“ ¦

¦1. Подготовка к ¦квартиры ¦ ¦2004 - 2005¦ 856,542¦муниципального ¦“Диасиб“ ¦

¦диагностике ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦образования ¦МУ УЖКХ ¦

¦2. Проведение диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦внутренних газопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+---------+---------------+-----------+-----------+------------------+-------------+

¦Перевод 16, 17, 18 ¦ ¦2004 - 2006 гг.¦ ¦“ 10000,0 ¦ ¦МУ УЖКХ ¦

¦кварталов на эл. плиты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖСК ¦

¦1. 16 квартал ¦3 дома ¦ ¦2004 г. ¦ 3500,0 ¦Бюджет ¦ ¦

¦ ¦(2-м. ф, ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦

¦ ¦1-жск) ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦

¦2. 18 квартал ¦20 домов ¦ ¦2005 г. ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦

¦3. 17 квартал ¦3 дома ¦ ¦2006 г. ¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦(1-м. ф, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2-жск) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------+---------+---------------+-----------+-----------+------------------+--------------

ИТОГО: 2004 - 2006 11456,542

гг.

В т.ч.

2004 г. 4898,5

2005 г. 3058,0

2006 г. 3500,0