Законы и постановления РФ

Распоряжение мэра города Новосибирска от 08.12.2003 N 4400-р “О Плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2004 год“

Утратил силу в связи с изданием Распоряжения мэра г. Новосибирска от 30.06.2008 N 11442-р.

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 декабря 2003 г. N 4400-р

О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

НОВОСИБИРСКА НА 2004 ГОД

В целях обеспечения дальнейшего развития города Новосибирска, улучшения качества жизни:

1. Принять за основу проект плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2004 год (приложение).

2. Вынести на обсуждение в постоянных комиссиях городского Совета основные показатели Плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2004 год.

3. Планово-экономическому управлению мэрии обобщить и проанализировать замечания, предложения к Плану социально-экономического развития города Новосибирска на 2004 год по результатам рассмотрения проекта плана на заседаниях комиссий городского Совета, подготовить проект плана для утверждения
на сессии городского Совета.

4. Ответственность за исполнение Распоряжения возложить на заместителя мэра - директора департамента экономики и финансов мэрии Молчанову О.В.

Мэр

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

Приложение

к Распоряжению

мэра

от 08.12.2003 N 4400-р

ПЛАН

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

НА 2004 ГОД

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2004 ГОДУ

В 2003 году сохранились основные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации предшествующего года: продолжился рост валового внутреннего продукта (далее по тексту - ВВП) и объема промышленного производства, увеличивались реальные располагаемые денежные доходы и потребление населением товаров и услуг, повысилась инвестиционная активность в экономике. Сохранялась финансовая стабильность, обеспечивавшаяся устойчивым профицитом федерального бюджета. Снизились темпы инфляции, прежде всего, под воздействием сдержанной бюджетной и денежно-кредитной политики Правительства Российской Федерации и Банка России. В соответствии с графиком обслуживался государственный долг, причем без новых внешних заимствований. Устойчивой и предсказуемой оставалась ситуация на валютном рынке.

Наряду с этим необходимо отметить, что впервые с начала реформ имел место не отток, а чистый приток капитала в частный сектор. В 2003 году впервые после кризиса темпы роста производительности труда превысили темпы роста заработной платы. Все отрасли, растущие опережающими темпами по сравнению с ВВП, отличаются этим признаком (за исключением газовой промышленности). Напротив, все отрасли, растущие более низкими - чем ВВП - темпами, отличаются обратным соотношением (кроме легкой промышленности). Таким образом, опыт текущего года говорит о роли ускоренного повышения производительности труда (в том числе за счет технологической модернизации и улучшения менеджмента) в обеспечении более высоких темпов роста экономики в целом.

В 2004 году будут сохранены цели развития, являющиеся основными в 2003 году. Это последовательное повышение уровня жизни населения, снижение социального неравенства, повышение экономического потенциала, обеспечение достойного места страны
в мировом сообществе.

В 2004 году особый акцент будет сделан на реализации таких мероприятий, как диверсификация экономики, повышение ее открытости, реформирование инфраструктурных монополий, системы государственного управления и социальной сферы, Вооруженных Сил Российской Федерации.

От эффективности работы органов исполнительной власти во многом зависит качество жизни российских граждан, комфортность предпринимательского климата в стране, эффективность реализации социально-экономических реформ. По этой причине приоритетным направлением государственной политики в 2004 году становится реформа системы государственного управления.

Важнейшей задачей в 2004 году является продолжение работы, направленной на снижение административных барьеров для ведения бизнеса, сведение к минимуму государственного вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов. Это будет достигнуто путем пересмотра функций контрольных и надзорных органов в сторону их сокращения, совершенствования системы лицензирования и законодательства о банкротстве. Важным этапом административной реформы станет принятие закона о моратории на проведение проверок на вновь образованных малых предприятиях в течение первых трех лет их существования.

В 2004 году будет активизирована реформа жилищно-коммунального хозяйства, поскольку оно является одним из источников ускорения экономического развития. Важным аспектом станет стимулирование жилищного строительства, прежде всего, посредством поддержки системы ипотечного кредитования.

В 2004 году будет продолжено ранее начатое реформирование железнодорожного транспорта и электроэнергетики.

Одной из мер по диверсификации экономики является инновационное наполнение промышленного производства, включающее как использование уже имеющихся технологий и оборудования, так и разработку и производство принципиально новых.

В 2004 году будет продолжена реформа социальной сферы, включающая создание эффективной системы медицинского, социального, пенсионного страхования российских граждан, внедрение механизмов финансирования, стимулирующих конкуренцию в медицине, образовании и научной сфере.

В 2004 году будет продолжена налоговая реформа. Ее приоритетными направлениями станут:

внесение норм в законодательство, стимулирующих инвестиционную активность, научные исследования и разработки,
опережающее снижение налоговой нагрузки на обрабатывающие отрасли и сферу услуг, стимулирование экспорта несырьевых товаров;

снижение ставки НДС до 18%;

отмена с 1 января 2004 г. налога с продаж;

совершенствование системы поимущественных налогов за счет сокращения перечня имущества, относящегося к объекту налогообложения, пересмотр принципов оценки имущества физических лиц для целей налогообложения, переход на налогообложение земельных участков исходя из кадастровой стоимости этих участков, обеспечение возможности перехода в перспективе к налогу на недвижимость, заменяющему налог на имущество и земельный налог;

отмена с 2004 года целевых сборов на содержание милиции, сбора с владельцев собак, сбора за парковку автотранспорта;

совершенствование платежей, связанных с использованием природных ресурсов, в том числе введение с 1 января 2004 г. водного налога и сбора за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами.

В течение последних лет профицитный бюджет позволил сформировать финансовый резерв, на основе которого в 2004 году в федеральном бюджете будет создан стабилизационный фонд за счет накопления дополнительных доходов бюджета, связанных с благоприятной мировой конъюнктурой на нефть.

Реализация запланированных в 2004 году мероприятий позволит поддержать существующие темпы роста экономики и подготовить почву для более интенсивного роста экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заложить основы институциональных преобразований, повысить устойчивость экономики к внешним воздействиям, таким как изменения конъюнктуры на мировом рынке углеводородного сырья, колебания курсов ведущих валют.

Основные макроэкономические показатели развития Российской Федерации в 2004 году представлены в таблице 1.

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2004 ГОДУ (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ,

% К 2003 ГОДУ)

---T-----------------------------------------------T-------------¬

¦N ¦ Показатель ¦ Прогноз ¦

¦п.¦ ¦ ¦

+--+-----------------------------------------------+-------------+

¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

+--+-----------------------------------------------+-------------+

¦1 ¦Валовой внутренний продукт ¦103,8 - 105,2¦

+--+-----------------------------------------------+-------------+

¦2 ¦Уровень инфляции (темп прироста потребительских¦108,0 - 110,0¦

¦ ¦цен, % к декабрю 2003 года) ¦ ¦

+--+-----------------------------------------------+-------------+

¦3 ¦Объем промышленной продукции ¦103,6 - 104,7¦

+--+-----------------------------------------------+-------------+

¦4 ¦Инвестиции в основной капитал ¦106,6 - 108,0¦

+--+-----------------------------------------------+-------------+

¦5 ¦Оборот розничной торговли ¦106,9 - 108,3¦

+--+-----------------------------------------------+-------------+

¦6 ¦Реальные располагаемые денежные доходы ¦106,7 - 108,1¦

¦ ¦населения ¦ ¦

L--+-----------------------------------------------+--------------

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. НОВОСИБИРСКА

В 2004 ГОДУ

Социально-экономическое развитие города Новосибирска в целом в 2003 году характеризовалось положительной динамикой основных социально-экономических показателей: увеличился объем производства промышленной продукции, возрос оборот розничной торговли, улучшился инвестиционный климат, увеличились реальные доходы населения. По сравнению с 2002 годом улучшились некоторые показатели эффективности производства. Так, например, в промышленности темп роста производительности труда превысил темп роста заработной платы, увеличилась рентабельность производства.

В плановом 2004 году будут сохранены цели развития, являющиеся основными в 2003 году, - это улучшение качества жизни горожан и обеспечение устойчивого экономического роста. В связи с этим приоритетными направлениями социально-экономической политики органов городского самоуправления Новосибирска в 2004 году будут являться:

создание условий для устойчивого роста реальных денежных доходов населения путем обеспечения занятости трудоспособного населения, развития системы социального партнерства, сокращения дифференциации доходов населения за счет усиления адресности социальной поддержки малообеспеченных слоев;

совершенствование и развитие социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и
спорт);

повышение эффективности функционирования городского хозяйства (жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь);

обеспечение экологической безопасности населения;

содействие устойчивому развитию отраслей экономики путем создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности и развития экономически эффективных производств;

создание условий для развития науки, продвижения инновационных технологий;

расширение рынков сбыта продукции новосибирских производителей за счет расширения межрегиональных и международных связей;

обеспечение роста доходной части бюджета города и повышение эффективности расходования бюджетных средств;

обеспечение комплексности и преемственности краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ социально-экономического развития.

С учетом основных тенденций социально-экономического развития города Новосибирска в текущем году и основных направлений социально-экономической политики муниципалитета прогнозируется положительная динамика основных показателей на 2004 год.

В промышленности темп роста производства составит 106,0% в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2003 года (по крупным и средним предприятиям - 104,6%). Увеличатся объемы розничного товарооборота и платных услуг населению на 9,0% и 3,5% соответственно. Объем инвестиций в основной капитал увеличится и составит 108,0%. Планируется относительный рост объема строительно-монтажных работ по договорам подряда (110,0% в сопоставимых ценах). Реализация мероприятий, направленная на улучшение финансового состояния предприятий, позволит получить прибыль в объеме 126,3% к уровню 2003 года.

Среднемесячная заработная плата (по всем предприятиям) в 2004 году увеличится на 44,5% по отношению к ожидаемому уровню 2003 года и составит 7997,1 рубля. При планируемом темпе инфляции, - 110%, это обеспечит увеличение реальных доходов населения.

Основные показатели социально-экономического развития города Новосибирска представлены в таблице 2.

Таблица 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2004 ГОД

-----T---------------------------------T-----------T--------T--------¬

¦ N ¦ Показатель ¦ 2002 год ¦2003 год¦2004 год¦

¦
п. ¦ ¦ (отчет) ¦(оценка)¦ (план) ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦1 ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦1.1 ¦Индекс физического объема ¦ 103,3 ¦ 104,3 ¦ 106,0 ¦

¦ ¦производства (по всей ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦промышленности), %, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦

¦ ¦машиностроение и металлообработка¦ 98,0 ¦ 100,0 ¦ 101,0 ¦

¦ ¦пищевая промышленность (включая ¦ 108,7 ¦ 108,5 ¦ 108,0 ¦

¦ ¦мукомольно-крупяную) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦легкая промышленность ¦ 95,7 ¦ 100,0 ¦ 103,0 ¦

¦ ¦промышленность строительных ¦ 91,4 ¦ 105,0 ¦ 106,0 ¦

¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦2 ¦ИНВЕСТИЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦2.1 ¦Инвестиции в основной капитал, % ¦ 112,9 <1>¦ 106,0 ¦ 108,0 ¦

¦ ¦к уровню соответствующего периода¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предыдущего года в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦3 ¦ТОРГОВЛЯ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦3.1 ¦Темпы роста (снижения) объемов ¦ 117,4 ¦ 110,0 ¦ 109,0 ¦

¦ ¦розничного товарооборота (с ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учетом уличной торговли), % к ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предыдущему году в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦4 ¦ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦4.1 ¦Темпы роста (снижения) объемов ¦ 101,6 ¦ 103,0 ¦ 103,5 ¦

¦ ¦реализации платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населению, % к предыдущему году в¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦5 ¦ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО И ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦5.1 ¦Жилых домов за счет всех ¦ 262,4 ¦ 350,0 ¦ 367,1 ¦

¦ ¦источников финансирования, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кв. м общей площади, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦индивидуальное строительство ¦ 36,4 ¦ 22,3 ¦ 20,5 ¦

¦ ¦комплексный капитальный ремонт и ¦ 8,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦

¦ ¦реконструкция муниципального ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦5.2 ¦Больниц, коек ¦ 36 ¦ - ¦ 190 ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦5.3 ¦Поликлиник, посещений в смену ¦ 100 ¦ 650 ¦ - ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦5.4 ¦Школ, ученических мест ¦ 700 ¦ 600 ¦ 300 ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦5.5 ¦Водопровода, км ¦ 2,71 ¦ 0,5 ¦ - ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦5.6 ¦Канализации, км ¦ 0,68 ¦ - ¦ 0,3 ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦5.7 ¦Тепловых сетей, км ¦ 3,09 ¦ 3,36¦ - ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦5.8 ¦Котельных, Гкал ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦5.9 ¦Газовых сетей, км ¦ 49,3 ¦ 111,19¦ 106,5 ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦5.10¦Трамвайных путей (реконструкция, ¦ 2,25 ¦ 1,63¦ 3,0 ¦

¦ ¦капитальный ремонт), км ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦5.11¦Дорог (строительство, ¦ 240,7 ¦ 421,5 ¦ 166,4 ¦

¦ ¦реконструкция и капитальный ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ремонт), тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦5.12¦Метро, км ¦ - ¦ - ¦ 1,25¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦5.13¦Связь (тыс. номеров) ¦ 31,38 ¦ 12,04¦ 17,48¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦5.14¦Очистные сооружения - 2-я очередь¦ 11 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦(иловые поля), карт ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦6 ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦6.1 ¦Негосударственные учреждения ¦ 50 ¦ 58 ¦ 60 ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦6.2 ¦Количество учащихся в школах, ¦ 159,9 ¦ 148,9 ¦ 145,1 ¦

¦ ¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦6.3 ¦Детские дошкольные учреждения, ¦ 217 ¦ 222 ¦ 233 ¦

¦ ¦находящиеся на балансе мэрии, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦6.4 ¦Детские дошкольные учреждения, ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦ ¦находящиеся на совместном ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦содержании ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦6.5 ¦Количество детей в детских ¦ 27,0 ¦ 27,7 ¦ 28,9 ¦

¦ ¦дошкольных учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящихся на балансе мэрии, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тыс. человек, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе находящихся на ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦

¦ ¦совместном содержании ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦7 ¦УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦7.1 ¦Среднегодовая численность ¦ 1423,2 <2>¦ 1421,6 ¦ 1421,0 ¦

¦ ¦населения, тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦7.2 ¦Среднемесячная заработная плата ¦ 4344,5 ¦ 5633,7 ¦ 7997,1 ¦

¦ ¦одного работающего за год по ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городу (по всем предприятиям), ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦7.3 ¦Сводный индекс потребительских ¦ 116,6 ¦ 112,0 ¦ 110,0 ¦

¦ ¦цен, % к декабрю предыдущего года¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦7.4 ¦Стоимость минимального набора ¦ 1030,6 ¦ 1178,3 ¦ 1300,0 ¦

¦ ¦продуктов питания, входящих в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребительскую корзину для ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мужчины трудоспособного возраста,¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦7.5 ¦Количество официально ¦ 7,06 ¦ 6,9 ¦ 7,0 ¦

¦ ¦зарегистрированных безработных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на конец года, тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦8 ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦8.1 ¦Доля дотаций бюджета, %: ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦ ¦на жилищно-коммунальные услуги: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на социальную норму ¦ 40 ¦ 30 ¦ 30 ¦

¦ ¦на площадь, превышающую ¦ 27 ¦ 10 ¦ 10 ¦

¦ ¦социальную норму на 20 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сверх социальной нормы плюс ¦ 13 <3> ¦ ¦ ¦

¦ ¦20 кв. м ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦на пассажирский транспорт ¦ 31 ¦ 36,4 ¦ 38,7 ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦8.2 ¦Льготы, млн. рублей: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на жилищно-коммунальные услуги ¦ 666,9 ¦ 1121,1 ¦ 1186,2 ¦

¦ ¦(включая субсидии) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на пассажирском транспорте ¦ 392,9 ¦ 494,5 ¦ 506,0 ¦

¦ ¦(дотация) ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на приобретение лекарств ¦ 66,9 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦

¦ ¦на зубопротезирование ¦ 3,1 ¦ 1,2 ¦ 4,9 ¦

+----+---------------------------------+-----------+--------+--------+

¦8.3 ¦Организация летнего отдыха детей,¦ 20,7 ¦ 22,6 ¦ 23,1 ¦

¦ ¦млн. рублей, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе из бюджета города ¦ 6,2 ¦ 5,0 ¦ 6,5 ¦

L----+---------------------------------+-----------+--------+---------

--------------------------------

<1> По крупным и средним предприятиям без данных МПС России.

<2> По данным переписи 2002 года численность населения города на 01.01.2003 - 1423,2 тыс. человек.

<3> За счет коммунальных услуг.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МЭРИИ

Деятельность департамента экономики и финансов мэрии совместно с отраслевыми департаментами мэрии и администрациями районов города будет направлена на:

стратегическое и годовое планирование социально-экономического развития города;

повышение эффективности управления местными ресурсами;

совершенствование системы формирования и механизма реализации городских, областных и федеральных программ;

формирование и регулирование налоговых поступлений в целях увеличения доходной базы бюджета города, создания благоприятных условий для развития экономики города;

регулирование тарифов на товары и услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями;

создание условий для привлечения и эффективного использования инвестиционных ресурсов;

разработку бюджета города и осуществление контроля за его исполнением.

Для реализации этих задач структурные подразделения департамента экономики и финансов мэрии планируют:

Планово-экономическое управление мэрии

1. В целях широкого привлечения жителей города к обсуждению проекта стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска и создания инструментов его реализации:

1.1. Совместно с департаментом организации управления, контроля информатизации мэрии провести научно-практическую конференцию “Стратегии устойчивого развития города Новосибирска“.

1.2. Совместно с департаментом промышленности, науки и технологий мэрии организовать на базе выставочного объединения “Сибирская Ярмарка“ выставки научных, научно-технических и технологических достижений, перспективных проектов, инновационных предложений под девизом “Новосибирск: достижения и перспективы развития“.

1.3. Продолжить разработку проектов комплексных целевых программ - приложений к стратегическому плану (с привлечением руководителей рабочих групп и Новосибирского института информатики и регионального управления).

1.4. Обеспечить широкое обсуждение разработанных проектов комплексных целевых программ.

2. Проанализировать итоги выполнения Плана социально-экономического развития города за 2003 год и за первое полугодие 2004 года.

3. Осуществлять оперативный анализ социально-экономического положения города Новосибирска с целью своевременной мобилизации внутренних и внешних резервов для обеспечения жизнедеятельности города и улучшения экономической ситуации.

4. Разработать проект плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2005 год.

5. Подготовить план мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2004 году и осуществлять контроль за его реализацией.

6. Подготовить аналитические материалы о социально-экономическом развитии г. Новосибирска для проведения собрания представителей трудовых коллективов города.

7. Проводить мероприятия по формированию и регулированию налоговых поступлений путем рассмотрения целесообразности предоставления льгот, создания в городе благоприятных условий для развития производства и инвестиционной деятельности:

7.1. Предусматривать максимально возможное обеспечение доходной части бюджета города и создание благоприятных условий для развития экономики города в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

7.2. Разрабатывать и представлять в администрацию Новосибирской области и областной Совет депутатов предложения по внесению изменений в действующую систему федеральных, региональных налогов и сборов.

7.3. Проводить оперативное управление системой льгот по налогам и сборам:

анализировать эффективность и целесообразность сохранения действующих льгот по налогам и сборам;

рассматривать обращения юридических и физических лиц о предоставлении льгот по уплате налогов, целевых сборов и иных платежей с последующим направлением результатов на заседание специальной комиссии;

готовить проекты решений городского Совета по вопросам налогообложения.

8. В рамках работы по регулированию тарифной политики мэрии:

8.1. Осуществлять анализ и готовить заключение по обоснованности изменения тарифа, контролируя расходы по оказанию услуг муниципальными предприятиями и учреждениями, обеспечивая экономию бюджетных средств при соблюдении финансовой стабильности предприятия.

8.2. Готовить предложения по изменению тарифов для населения на жилищно-коммунальные услуги предприятий-поставщиков (после детальной проверки обоснованности затрат, анализа возможности их сокращения и соответствия росту уровня доходов граждан).

8.3. Предусмотреть в 2004 году предельный уровень расходов на жилищно-коммунальные услуги (из расчета на социальную норму площади жилья) в размере 15% от совокупного семейного дохода и 12% для граждан, имеющих доход от одного до двух прожиточных минимумов на человека.

8.4. Проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и эффективности использования бюджетных средств.

8.5. Осуществлять экспертизу тарифов на оказание платных услуг населению муниципальными предприятиями и учреждениями.

8.6. Способствовать рачительному использованию бюджетных средств, осуществляя проверку обоснованности затрат на услуги организаций, финансируемых из бюджета города.

9. Обеспечить организационные мероприятия по привлечению средств для строительства социального жилья в городе Новосибирске.

10. Для сдачи в эксплуатацию и продолжения строительства объектов обеспечить (совместно с комитетом по жилищным вопросам мэрии) привлечение средств в объеме 436,1 млн. рублей (таблица 3).

Таблица 3

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ В 2004 ГОДУ

---T---------------------------------------------------T------¬

¦N ¦ Источник поступления средств ¦Сумма,¦

¦п.¦ ¦ млн. ¦

¦ ¦ ¦рублей¦

+--+---------------------------------------------------+------+

¦1 ¦Средства от продажи квартир комитетом по жилищным ¦ 77,5¦

¦ ¦вопросам мэрии ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+------+

¦2 ¦Прочие средства, полученные по инвестиционным ¦ 64,0¦

¦ ¦договорам долевого участия в строительстве объектов¦ ¦

¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+------+

¦3 ¦Долевое участие инвесторов в строительстве ¦ 294,6¦

+--+---------------------------------------------------+------+

¦ Итого: ¦ 436,1¦

L------------------------------------------------------+-------

11. Направить на капитальное строительство объектов мэрии за счет всех источников финансирования 1161,8 млн. рублей, в том числе: средства бюджета города - 314,7 млн. рублей, средства федерального бюджета - 252,0 млн. рублей, средства бюджета области - 159,0 млн. рублей, прочие источники - 436,1 млн. рублей.

Из них финансирование строительства Новосибирского метрополитена за счет всех источников составит 301,0 млн. рублей, в том числе средства бюджета города - 10,0 млн. рублей.

12. В рамках взаимодействия с Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов:

осуществлять обмен экономической информацией с городами Сибирского и Дальневосточного регионов;

обеспечить участие в подготовке и проведении ежегодного тематического семинара Ассоциации сибирских и дальневосточных городов для руководителей экономических и финансовых служб органов местного самоуправления.

Управление финансов и налоговой политики

1. С целью обеспечения исполнения доходной части бюджета города на 2004 год продолжить работу совместно с Управлением Министерства по налогам и сборам России по Новосибирской области по снижению недоимки по платежам в бюджет города:
выявление предприятий и организаций - крупных неплательщиков;

разработка схем и графиков погашения задолженности;

контроль за полнотой поступления местных налогов и сборов;

подготовка мероприятий, препятствующих сокрытию доходов, в том числе в рамках работы районных и городской комиссий по сокращению недоимки (не менее 100,0 млн. рублей).

2. Отраслевыми отделами, отделом ревизий бюджетных учреждений, отделом ревизий предприятий и организаций городского хозяйства управления финансов и налоговой политики мэрии в целях усиления контроля за исполнением расходной части бюджета города:

2.1. Осуществлять тематические проверки целевого использования бюджетных и внебюджетных средств муниципальными предприятиями, бюджетными учреждениями городского хозяйства и социально-культурной сферы (не менее 100 проверок).

2.2. Комплексные ревизии финансово-хозяйственной деятельности (не менее 15 ревизий).

2.3. Принимать меры по предотвращению отвлечения средств от целевого назначения в случае выявленных нарушений.

2.4. Определить направления рационализации расходов на основе анализа исполнения бюджета города за 2003 год по отраслям городского хозяйства и социально-культурной сферы.

2.5. Проводить проверки правильности составления смет, обоснованности произведения расходов за счет средств бюджета города.

3. Подготовить проект бюджета города Новосибирска на 2005 год.

4. Перевести на казначейское исполнение расходов муниципальные учреждения культуры и образования.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ МЭРИИ

Деятельность департамента промышленности, науки и технологий мэрии в 2004 году будет направлена на поддержку промышленных предприятий города с целью обеспечения роста объема промышленного производства и улучшения финансового состояния предприятий, содействие расширению рынков сбыта выпускаемой продукции, создание и развитие производства конкурентоспособной импортозамещающей продукции на базе научно-производственного комплекса города, формирование механизмов реализации инновационных проектов, содействие занятости населения и совершенствование системы оплаты труда. В связи с этим работа департамента промышленности, науки и технологий мэрии будет направлена на решение следующих задач:

Управление промышленности мэрии

1. Оказывать содействие промышленным предприятиям г. Новосибирска в освоении экономически эффективной наукоемкой техники и технологий в соответствии с городской целевой программой “Научно-промышленная и инвестиционная политика мэрии Новосибирска на 2003 - 2005 годы“.

2. Проводить конкурсы по заключению муниципальных контрактов на поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств бюджета города.

3. Оказывать содействие в продвижении продукции предприятий и организаций г. Новосибирска на региональные и внешние рынки:

3.1. Организовать участие промышленных предприятий города в выставках, ярмарках и конкурсах.

3.2. Осуществлять работу по привлечению дополнительных заказов на производство продукции для ресурсодобывающих предприятий.

4. Проводить мониторинг производственно-финансовой деятельности промышленных предприятий г. Новосибирска с целью оказания содействия в разработке планов развития производства, программ выхода из кризисных ситуаций, наращивания объемов выпуска конкурентоспособной и импортозамещающей продукции.

5. Оказывать поддержку инвестиционной деятельности, осуществляемой хозяйствующими субъектами на территории г. Новосибирска, в соответствии с Положением, утвержденным Решением городского Совета от 17.09.2003 N 298 “О Положении о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска“.

6. В соответствии с Постановлением мэра от 04.08.2003 N 1965 “О проведении научно-практической конференции “Стратегии устойчивого развития города Новосибирска“ и организации разработки комплексных целевых программ“ принять участие в разработке комплексных целевых программ:

6.1. “Развитие машиностроения и приборостроения для топливно-энергетического комплекса“.

6.2. “Развитие выпуска машин и оборудования для городского хозяйства“.

Комитет по науке и новым технологиям мэрии

1. Продолжить работу с организациями, предприятиями и учреждениями научно-промышленного и научно-образовательного комплекса города по разработке и созданию наукоемкой продукции в рамках реализации городской целевой программы “Научно-промышленная и инвестиционная политика мэрии Новосибирска на 2003 - 2005 годы“.

2. Проводить презентации научно-технических разработок и инновационных проектов институтов СО РАН с участием руководителей и специалистов промышленных предприятий, финансово-кредитных и инвестиционных организаций, профильных административных структур города Новосибирска и других регионов.

3. Содействовать развитию инфраструктуры инновационной деятельности, в том числе формированию инновационно-технологических центров на базе вузов и промышленных площадок города.

4. Организовать работу по формированию городской системы продвижения инновационных и инвестиционных проектов, комплексному решению задачи по созданию условий привлечения внешних инвестиций и кредитных ресурсов в научно-промышленный комплекс города для реализации отраслевых и городских целевых программ:

4.1. Содействовать развитию нормативно-правовой базы и формированию организационно-экономических механизмов реализации инвестиционных проектов для нужд инновационно-технологического комплекса;

4.2. Разработать методическую базу привлечения, оценки и конкурсного отбора инвестиционных проектов, претендующих на муниципальную поддержку; формирование реестра инновационных проектов;

4.3. Организовать систему страхования рисков инвестиционных и инновационных проектов, осуществлять текущий мониторинг экономического состояния предприятий в соответствии с городской целевой программой “Научно-промышленная и инвестиционная политика мэрии на 2003 - 2005 годы“ совместно с финансовыми институтами и страховыми компаниями.

5. Осуществлять сотрудничество с зарубежными партнерами, Всемирной ассоциацией технополисов в целях содействия продвижению на внешние рынки новых технологий, наукоемкой продукции новосибирских организаций и предприятий; развития научно-технического и коммерческого сотрудничества институтов Новосибирского научного центра.

6. Осуществлять формирование и размещение заказов на изготовление сельхозтехники и запчастей для сельхозтоваропроизводителей на сумму не менее 350,0 млн. рублей.

7. Организовать на взаимовыгодной основе сотрудничество промышленных предприятий города с сельхозпредприятиями области (поставку горюче-смазочных материалов и запасных частей к сельхозтехнике в кредит в обмен на продукцию сельского хозяйства) на сумму 80,0 млн. рублей.

8. В соответствии с Постановлением мэра от 04.08.2003 N 1965 “О проведении научно-практической конференции “Стратегии устойчивого развития города Новосибирска“ и организации разработки комплексных целевых программ“ принять участие в разработке комплексных целевых программ:

8.1. “Территория научно-технического и инновационного развития “Технополис Новосибирск“.

8.2. “Развитие машиностроения для агропромышленного комплекса“.

Комитет по труду и занятости населения мэрии

1. Координировать работу по обеспечению занятости населения и эффективности использования кадрового потенциала города.

1.1. Составить баланс трудовых ресурсов г. Новосибирска, продолжить работу по прогнозированию развития рабочих мест на предприятиях и организациях города.

1.2. Организовать районные и городские конкурсы профессионального мастерства “Рабочий года“.

2. Продолжить работу по социально-трудовой адаптации и содействию занятости молодежи.

2.1. Развивать профориентационную деятельность МУ “Молодежный центр труда“ (далее по тексту - МУ “МЦТ“) путем создания интегрированного комплекса, включающего дошкольное воспитание, школьное воспитание, организацию работы со студенческой молодежью, неработающей молодежью и взрослым населением. Сформировать психологическую, кадровую службы и службы профессионального и социального самоопределения.

2.2. Создать на базе МУ “МЦТ“ информационно-методический банк по профориентации молодежи (информационно-методическое обслуживание, каталог психодиагностических методик).

2.3. Сформировать молодежные студенческие бригады для работы на предприятиях города, в том числе 7 бригад на летний период 2004 года.

2.4. Увеличить тираж газет “Лучшие вакансии“, “Образование. Работа. Карьера“.

2.5. Создать веб-сайт “Кадровый потенциал Новосибирска“.

2.6. Создать молодежное предприятие на 18 рабочих мест.

2.7. Расширить информационные банки вакансий в различных секторах экономики города.

2.8. Сформировать на базе МУ “МЦТ“ банк вакансий для студентов “Работа на полдня“.

3. Организовать работу по совершенствованию системы оплаты труда работников предприятий и организаций г. Новосибирска.

3.1. Подготовить городское соглашение о минимальных социальных стандартах работающих во внебюджетном секторе экономики.

3.2. Сформировать общегородской банк трудовых договоров работников, работающих у работодателей - физических лиц. Зарегистрировать не менее 15,5 тыс. договоров.

3.3. Координировать работу по аттестации руководителей МУП и МУ.

4. Развивать систему социального партнерства на территории города.

4.1. Провести коллективно-договорную кампанию.

4.2. Продолжить работу по заключению территориально-отраслевых соглашений.

4.3. Подготовить и заключить территориальное соглашение между мэрией Новосибирска, Федерацией профсоюзов Новосибирской области и Новосибирским союзом руководителей предприятий и работодателей на 2005 - 2007 гг.

4.4. Провести конкурс “Лучшая организация по социальному партнерству“.

4.5. Продолжить работу по формированию Доски почета города Новосибирска.

4.6. Проводить работу по профилактике и урегулированию коллективных трудовых споров на территории города.

4.7. Координировать работу по реализации проекта строительства корпоративного жилья.

5. Продолжить работу по управлению охраной труда на МУП и на территории города.

5.1. Сформировать нормативную базу органов городского самоуправления Новосибирска по охране труда.

5.2. Координировать работу районных Советов по охране труда.

5.3. Оказывать методическую помощь в проведении аттестации рабочих мест на муниципальных предприятиях.

5.4. Продолжить обучение специалистов муниципальных организаций и структурных подразделений мэрии вопросам охраны труда.

5.5. Организовать работу по расследованию несчастных случаев на производстве на муниципальных предприятиях.

5.6. Организовать городской конкурс “Лучшая организация по условиям и охране труда“.

5.7. Разработать механизм снижения затрат при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда на муниципальных предприятиях.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

С целью повышения качества жизни жителей города Новосибирска деятельность департамента по социальной политике мэрии в 2004 году будет направлена на:

совершенствование системы социального обслуживания населения и оказания адресной социальной помощи горожанам;

обеспечение соблюдения социальных льгот и гарантий населению в соответствии с действующим законодательством;

совершенствование деятельности муниципальной системы здравоохранения;

обеспечение оказания помощи населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования;

формирование эффективной муниципальной политики в отношении семьи, женщин и детей;

обеспечение защиты прав потребителей.

В рамках решения этих задач структурные подразделения департамента по социальной политике мэрии планируют:

Управление социальной поддержки населения мэрии

1. Разработать и представить на рассмотрение городского Совета программу социальной поддержки населения города Новосибирска на 2004 год.

2. Активизировать работу управления по привлечению общественных организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, финансово-банковских структур с целью оказания дополнительной адресной социальной помощи нуждающимся гражданам.

3. Обеспечить оказание всесторонней помощи инвалидам, в том числе в решении проблем их социальной адаптации, формировании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности (в рамках областной целевой программы “Социальная поддержка инвалидов в Новосибирской области на 2001 - 2005 годы“). Утвердить на городском Совете городскую целевую программу “Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения г. Новосибирска на 2004 - 2006 годы“.

4. Обеспечить приоритетную поддержку семей с детьми (в рамках Программы социальной поддержки населения города Новосибирска на 2004 год):

оказывать помощь в организации полноценного питания детей, укрепления здоровья, приобретении одежды, обуви, школьных принадлежностей многодетным и неполным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, принявшим на воспитание детей, и детям, оставшимся без попечения родителей;

оказывать адресную помощь беременным женщинам, нуждающимся в социальной поддержке, для ранней диагностики патологии беременности, профилактического лечения, полноценного питания и т.п.;

производить выплату ежемесячного пособия на питание и лечение детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями, инсулинозависимой формой сахарного диабета;

принять долевое участие в содержании детских центров: Центра адаптации детей-инвалидов и инвалидов с детства с церебральным параличом, реабилитационного Центра для детей с онкогематологическими заболеваниями;

сохранить действующую систему льгот для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами; оказывать дополнительные виды помощи для многодетных семей.

5. Принять меры по дальнейшему жизнеустройству детей, находящихся в социальных приютах, определению их в приемные семьи.

6. Продолжить работу по социальной поддержке участников и инвалидов Великой Отечественной войны (обеспечение глазными и слуховыми протезами, оказание помощи в телефонизации и газификации домов).

7. Обеспечить реализацию в городе Новосибирске Закона Новосибирской области “О ветеранах труда Новосибирской области“.

8. Оказывать помощь женщинам, попавшим в кризисную ситуацию.

9. Организовать поддержку семей работников бюджетной сферы в организации санаторного и реабилитационного лечения, обеспечении детей работников бюджетной сферы новогодними подарками.

Управление здравоохранения мэрии

В целях совершенствования деятельности муниципальной системы здравоохранения обеспечить:

1. Преимущественное развитие и внедрение в практику профилактических и реабилитационных видов медицинской помощи, развитие сотрудничества с медицинской наукой:

1.1. Развитие и совершенствование организации амбулаторной медицинской помощи:

развитие функционально-организационного взаимодействия поликлинических, стационарных учреждений и станции скорой медицинской помощи (создание и экспериментальная апробация двухуровневой системы организации медицинской помощи в МУЗ “Городская клиническая больница N 34“, изучение этого опыта);

дальнейшее развитие профилактической направленности в деятельности муниципальных органов и учреждений здравоохранения;

совершенствование деятельности городского центра госпитализации.

1.2. Развитие взаимодействия медицинской науки и органов (учреждений) муниципальной системы здравоохранения:

продолжить совместно с Новосибирской государственной медицинской академией (далее по тексту - НГМА), Научно-исследовательским институтом Сибирского отделения Российской академии медицинских наук деятельность городских специализированных центров, внедрение передовых медицинских технологий в ЛПУ (далее по тексту - ЛПУ) города;

формирование состава главных штатных и внештатных специалистов управления здравоохранения мэрии совместно с НГМА;

проведение совместно с НГМА ежегодной научно-практической конференции “Актуальные проблемы современной медицины“.

1.3. Проведение подготовительных мероприятий по внедрению в виде пилотных проектов компьютерных технологий “телемедицины“ в 2-х муниципальных ЛПУ (стационар и поликлиника).

2. Создание на базе территориальных поликлиник районных отделений для долечивания, отделений сестринского ухода и медико-социальной помощи, дальнейшее развитие сети дневных стационаров, стационаров на дому: развитие сети и увеличение объема оказания медицинской помощи в дневных стационарах, стационарах на дому; реализация подготовительных мероприятий по созданию отделений общей врачебной практики на базе 1 - 2 объединенных поликлиник.

3. Повышение эффективности использования кадровых, материальных и финансовых ресурсов в здравоохранении:

3.1. Совершенствование системы финансирования здравоохранения:

обеспечение своевременного и полного финансирования расходов на питание и медикаменты для социально значимых учреждений здравоохранения;

осуществление контроля за порядком оплаты труда руководителей ЛПУ;

совершенствование системы контроля использования бюджетных ассигнований для финансирования централизованных поставок продуктов питания и медикаментов в муниципальные социально значимые ЛПУ, а также своевременности и полноты их финансирования из бюджета города по данным статьям расходов.

3.2. Совершенствование организации дорогостоящих видов медицинской помощи в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях: оплата дорогостоящей медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы по решению городской межведомственной комиссии (13,0 млн. рублей - бюджет города).

3.3. Оптимизация кадровой политики: совершенствование совместно с НГМА системы повышения квалификации, аттестации и сертификации медицинских кадров.

3.4. Информатизация муниципальной системы здравоохранения: ведение официального сайта управления здравоохранения мэрии.

4. Обеспечение возможности выбора гражданином медицинского учреждения и врача при оказании первичной медицинской помощи, повышение заинтересованности граждан в сохранении и укреплении своего здоровья:

4.1. Реализация прав граждан на выбор медицинского учреждения и врача.

4.2. Повышение санитарной культуры населения, пропаганда здорового образа жизни:

сотрудничество со средствами массовой информации в популяризации здорового образа жизни, повышении санитарной культуры, развитие социальной рекламы;

развитие сотрудничества с областным центром медицинской профилактики и информационным агентством “Мединфо“, городской газетой “Здоровье и качество“.

5. Повышение заинтересованности медицинских работников в рациональном использовании ресурсов здравоохранения на основе совершенствования системы оплаты труда, повышения уровня квалификации медицинских работников, их социальной защищенности:

5.1. Разработка предложений по повышению тарифов обязательного медицинского страхования, компенсирующих затраты ЛПУ на лечение больных (беременные женщины, дети).

5.2. Организация бесплатной интернатуры по необходимым городу должностям (участковым терапевтам и педиатрам, семейным врачам и т.д.) за счет бюджета города (всего 100 должностей).

5.3. Завершение внедрения системы трудовых договоров (контрактов) с руководителями ЛПУ, проведение аттестации руководителей муниципальных ЛПУ, организация систематического обучения руководителей учреждений здравоохранения по вопросам охраны труда.

5.4. Развитие материально-технической базы муниципального здравоохранения:

приобретение рентгенологического, эндоскопического, хирургического, диагностического, анестезиологического, стерилизационного, лабораторного, физиотерапевтического, стоматологического оборудования (из средств обязательного медицинского страхования и бюджета города);

реализация мероприятий по монтажу противопожарной сигнализации;

реконструкция здания ДЭУ N 5 по адресу: ул. Эйхе, 8а под размещение подстанции N 5 скорой медицинской помощи в Первомайском районе;

продолжение капитального строительства клинико-диагностического корпуса МУЗ “Городская поликлиника N 1“;

проведение проектно-изыскательских работ по объектам: лечебный корпус МУЗ “Городская клиническая больница N 34“, главный корпус МУЗ “Городская клиническая специализированная туберкулезная больница N 1“;

начало реконструкции корпуса N 4 МУЗ “Городская клиническая больница 1“;

завершение реконструкции лечебного корпуса N 4 инфекционной больницы N 1 (190 коек);

осуществление капитального ремонта объектов здравоохранения в объеме предусмотренного финансирования (38,7 млн. рублей - бюджет города).

6. В соответствии с Постановлением мэра от 04.08.2003 N 1965 “О проведении научно-практической конференции “Стратегии устойчивого развития города Новосибирска“ и организации разработки комплексных целевых программ“ принять участие в разработке комплексной целевой программы “Здоровый город“.

Комитет мэрии по лекарственному обеспечению

1. Продолжить работу по совершенствованию системы обеспечения государственных гарантий гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение согласно федеральным законам, и приведению их в соответствие с финансовыми ресурсами бюджета города.

2. Проводить конкурсные целевые закупки лекарственных средств для льготного лекарственного обеспечения жителей города Новосибирска с целью экономного и рационального использования бюджетных средств.

3. Осуществлять контроль за рациональным использованием бюджетных средств и лекарственных препаратов в муниципальных аптечных предприятиях города Новосибирска с целью повышения эффективности их работы.

4. Совместно с управлением здравоохранения мэрии:

4.1. Определить перечень жизненно важных лекарственных средств, рекомендуемых для прописывания и отпуска по бесплатным и льготным рецептам жителям города Новосибирска на 2004 год;

4.2. Принимать участие в проверках рациональности назначения и выписывания лекарственных средств бесплатно и со скидкой 50% в муниципальных учреждениях здравоохранения г. Новосибирска;

4.3. Принять участие в работе формулярной комиссии по разработке формуляров лекарственных средств для обеспечения лечебного процесса в муниципальных учреждениях здравоохранения г. Новосибирска с учетом перечня жизненно важных лекарственных средств.

5. Осуществлять работу по привлечению средств для финансирования льготного лекарственного обеспечения жителей города Новосибирска.

6. Продолжить работу над усовершенствованием программы “Льготный рецепт“.

7. Принять участие в разработке комплексной целевой программы “Здоровый город“.

Отдел по проблемам семьи, женщин и детей

1. С целью улучшения положения женщин и детей, создания условий для духовного и нравственного развития ребенка, повышения статуса семьи в обществе, формирования ответственности родителей за воспитание детей, а также профилактики и предотвращения сиротства:

1.1. Содействовать расширению и совершенствованию различных форм духовного и нравственного развития ребенка, его социализации в обществе, профилактике и оздоровлению, обеспечению устойчивого функционирования системы организации досуговой сферы, созданию эффективной системы профилактики правонарушений, развитию системы профессиональной профориентации.

1.2. Продолжить организацию информационно-просветительной работы по вопросам восстановления традиций и обеспечения условий семейного воспитания, оказание поддержки центрам и клубам молодой семьи, проведение политики формирования у молодежи системы ценностей с ориентацией на семью с несколькими детьми, формирование осознанного материнства, пропаганду лучших семейных традиций.

1.3. Продолжить развитие и совершенствование работы с женщинами, повышение роли матери, создание благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей: проводить семинары, консультации, творческие встречи, выставки и другие мероприятия, направленные на улучшение положения семьи, женщин и детей (выставка-ярмарка, конкурсы социально значимых проектов, конференции, обучающие семинары, празднование Дня семьи, Дня матери, Дня защиты детей и другие акции).

2. Разработать и начать работу по реализации городской целевой программы “Дети и город на 2004 - 2008 годы“ и Плана мероприятий по улучшению положения женщин города Новосибирска на 2004 - 2005 гг.

3. Принять участие в разработке комплексной целевой программы “Здоровый город“.

Комитет по защите прав потребителей мэрии

1. Осуществлять информационно-просветительскую деятельность.

1.1. Продолжить работу по информационно-правовому обеспечению потребителей, изучению Закона Российской Федерации “О защите прав потребителей“ с представителями предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и производителями товаров.

1.2. Проводить занятия по основам потребительских знаний в учебных заведениях города.

1.3. Продолжить информирование населения через средства массовой информации о некачественных и опасных товарах и услугах, поступающих на потребительский рынок.

1.4. Продолжить работу по выпуску справочно-методической литературы.

1.5. Принять участие во всех проводимых городских мероприятиях по социальной поддержке населения.

2. Продолжить работу по организации правовой защиты потребителей.

2.1. Совершенствовать досудебную защиту потребителей; организовать сопровождение специалистами комитета и представителями общественных объединений потребителей в суды всех дел, не имеющих прецедента по защите прав потребителей.

2.2. Принять участие в проведении конкурсов: “Сто лучших товаров России“, “Премия администрации Новосибирской области за качество“, в региональном конкурсе среди школьников по основам законодательства о защите прав потребителей.

2.3. Анализировать договоры, заключаемые продавцами (исполнителями) с потребителями, в целях выявления условий, ущемляющих права потребителей.

2.4. Провести расширенный прием и консультирование граждан во Всемирный день защиты прав потребителей (15 марта), во Всемирную неделю качества (11 ноября), а также провести проверку исполнения требований Закона Российской Федерации “О защите прав потребителей“ на предприятиях торговли, общественного питания, бытового обслуживания и микрорынках города.

3. В целях обеспечения безопасности потребительского рынка продолжить работу по контролю за исполнением Закона Российской Федерации “О защите прав потребителей“, Решения городского Совета от 30.05.96 N 174 “О Положении “О порядке изъятия, хранения, переработки и уничтожения продукции, опасной для жизни, здоровья и имущества граждан“.

ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, УСЛУГ И ПОДДЕРЖКИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ

Основополагающими направлениями деятельности департамента потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства мэрии являются:

совершенствование системы управления развитием потребительского рынка города;

обеспечение эффективного функционирования муниципальных предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

организация долговременных связей города с сельскими районами области с целью обеспечения населения города продуктами питания;

улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе;

формирование рекламно-художественного облика города Новосибирска, регулирование размещения средств наружной рекламы;

формирование общегородского реестра установленных средств наружной рекламы;

совершенствование системы поддержки развития малого бизнеса и частного предпринимательства.

В рамках этих направлений структурные подразделения департамента потребительского рынка и поддержки предпринимательства мэрии планируют:

Управление потребительского рынка и услуг мэрии

1. Содействовать рациональному размещению стационарной, мелкорозничной сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания с учетом норм обеспеченности населения торговыми площадями, местами в предприятиях общественного питания, бытового обслуживания.

2. Продолжить работу по внедрению прогрессивных форм и методов торговли и бытового обслуживания, новых технологий продаж с учетом передового отечественного и зарубежного опыта.

3. Способствовать развитию системы товародвижения, создающей благоприятные возможности для местных и отечественных товаропроизводителей и обеспечивающей оптимальное соотношение на рынке отечественных и импортных товаров.

4. Содействовать развитию активных форм торговли (ярмарки, базары, выставки-продажи, дегустации продукции местных товаропроизводителей).

5. В рамках концепции функционирования муниципальных унитарных предприятий торговли и организации обслуживания социально незащищенных групп населения города Новосибирска расширять сеть магазинов, работающих по дисконтной системе обслуживания, обеспечив адресность в обслуживании льготируемых групп населения за счет поэтапного введения в обращение 50 тысяч пластиковых карт.

6. Поддерживать социально ориентированные предприятия торговли и общественного питания, социально значимые виды торговли (молоко, хлеб, товары для детей, товары первой необходимости) и бытовых услуг (бани, химчистки, прачечные, ремонт обуви) за счет снижения платы за аренду нежилых помещений и выделения дотаций муниципальным баням.

7. Продолжить работу по совершенствованию и приведению в соответствие с нормативными документами мелкорозничной торговой сети, рынков, микрорынков, летних площадок и летних кафе.

8. Обеспечить решение организационных вопросов по заготовке картофеля и овощей для нужд населения города, муниципальных учреждений здравоохранения и образования (картофеля - 1,9 тыс. тонн, овощей - 1,2 тыс. тонн).

9. Участвовать в работе по комплексной поддержке садоводства и огородничества.

10. Проводить городские, отраслевые конкурсы на лучшие предприятия, конкурсы профессионального мастерства, оказывать консультационную и практическую помощь администрациям районов города в проведении аналогичных конкурсов на территориях районов.

11. Участвовать в разработке программ обучения и повышения квалификации работников торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

12. Совершенствовать и обновлять единую информационную базу данных предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

13. Осуществлять контроль деятельности предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания в пределах своей компетенции.

14. Продолжить сотрудничество с Новосибирским центром стандартизации, метрологии и сертификации по вопросам сертификации бытовых услуг (на добровольной основе); на предприятиях, имеющих сертификаты, проводить инспекционные проверки.

15. Взаимодействовать с государственными органами, организациями в сфере бытового обслуживания в решении вопросов обеспечения полноты и качества предоставления жителям города бытовых услуг.

16. Контролировать подготовку пляжей к открытию летнего сезона и выполнение задач по обеспечению безопасности людей на воде.

17. Продолжить работу по совершенствованию нормативно-правового обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов в сфере оказания ритуальных услуг в г. Новосибирске.

18. Завершить строительство бани в Ленинском районе (Балластный карьер) на 10 помывочных мест.

19. Содействовать повышению экономической эффективности деятельности предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и увеличению на этой основе поступлений финансовых средств в бюджет города.

20. Организовать работу по обеспечению исполнения бюджета города (доходная часть - поступления отчислений от прибыли муниципальных предприятий составят 9565,0 тыс. рублей, расходная часть - рациональное использование средств бюджета города по утвержденным видам расходов).

21. Принять участие в разработке комплексной целевой программы “Развитие оптовой и розничной торговли в Новосибирске“.

Управление ветеринарии с ветеринарно-санитарной

инспекцией мэрии

1. Обеспечить максимально возможный охват ветеринарно-санитарным контролем всей поступающей в город продукции на всех этапах ее движения к потреб“телю (производство, переработка, хранение, транспортировка и реализация):

1.1. Осуществлять постоянный ветеринарно-санитарный надзор на подконтрольных госветинспекции предприятиях по переработке и хранению продукции животного происхождения, в магазинах, на рынках, ярмарках, больницах, школах, детских садах (4 тыс. объектов, 37 тыс. проверок).

1.2. Приобрести легковой автомобиль для проведения ветсанконтроля на предприятиях торговли, общественного питания и перерабатывающих предприятиях в районах города (200,0 тыс. рублей).

1.3. Оснастить современным оборудованием лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках города (300,0 тыс. рублей).

1.4. Открыть лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы на микрорынке “Сельский“ Ленинского района.

1.5. Совершенствовать систему информации населения через средства массовой информации (“Прецедент“, “Микрофорум“) о предприятиях, нарушающих законодательство в области качества и безопасности пищевых продуктов, об эпизоотическом состоянии в городе.

1.6. Провести на продовольственных рынках города 460 тыс. экспертиз.

2. Для повышения эффективности профилактики и лечения домашних животных:

2.1. Открыть пункт по вакцинации животных в Первомайском районе.

2.2. Провести профилактические мероприятия против инфекционных, инвазионных болезней животных: вакцинацию животных - 48 тыс. голов, амбулаторные приемы животных - 34 тыс. голов.

Управление по распространению рекламы и информации мэрии

1. Провести плановую инвентаризацию объектов наружной рекламы для продолжения формирования общегородского реестра установленных средств наружной рекламы.

2. Проводить реализацию положений о распространении рекламы на муниципальном транспорте и в метрополитене.

3. Продолжить практику проведения конкурсов и аукционов на право размещения средств наружной рекламы на коммерчески привлекательные места.

4. Организовать распространение социальной рекламы на сумму 5,0 млн. рублей (реклама на темы: антитабачной, антиалкогольной, антинаркотической направленности; поддержка отечественного товаропроизводителя; чистый город; новогодние, рождественские праздники; безопасность дорожного движения; общероссийские и городские спортивные праздники), оформление городской среды для проведения общегородских праздников.

5. Стимулировать внедрение новых типов рекламных конструкций (перетяжки, крышные установки, арки, световое табло и т.д.).

6. Проводить концептуальную реализацию размещения рекламоносителей на основных магистралях города, в том числе замену устаревших более современными.

7. Продолжить проведение демонтажей объектов наружной рекламы, размещенных с нарушением Федерального закона “О рекламе“ и Правил распространения наружной рекламы в городе Новосибирске, утвержденных Решением городского Совета от 29.05.2002 N 142.

8. Осуществлять применение к нарушителям Федерального закона “О рекламе“ и Правил распространения наружной рекламы в городе Новосибирске мер административного воздействия, в том числе рассмотрение вопросов на административной комиссии.

9. Контролировать своевременное поступление оплаты по договорам на размещение и распространение наружной рекламы (80,0 млн. рублей).

Отдел маркетинга и развития предпринимательства

1. Осуществлять реализацию мероприятий городской Программы “Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Новосибирске на 2003 - 2004 годы“.

2. Осуществлять организацию работы Совета по поддержке и развитию предпринимательства (провести не менее 4 заседаний).

3. Организовывать бесплатные правовые консультации для предпринимателей в различных областях гражданского, хозяйственного, трудового, налогового права на базе общественной приемной мэра.

4. Осуществлять консультирование граждан по вопросам организации и осуществления предпринимательской деятельности.

5. Создать систему по информационно-консультационному обеспечению предпринимателей по телефону 074 на базе “БИС“ (бизнес-информационная служба в Новосибирске).

6. Совершенствовать систему информационной поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса по вопросам, касающимся государственной и муниципальной политики в области предпринимательства, создание веб-страницы.

7. Организовать консультационно-просветительную работу по программам кредитования и страхования малого бизнеса с привлечением банков города и страховых компаний.

8. Участвовать в организации и проведении выставок, ярмарок предприятий малого предпринимательства через частичную оплату их выставочных мест. Содействовать в продвижении продукции местных производителей на региональные и международные рынки.

9. Принимать участие в конференциях и совещаниях по обмену опытом между организациями, занимающимися поддержкой и развитием предпринимательства.

10. Привлекать предпринимательские союзы, объединения, ассоциации к решению социально-экономических проблем города путем проведения совместных “круглых столов“, конференций и мероприятий.

11. Содействовать участию предприятий малого и среднего бизнеса в городских и областных конкурсах “Новосибирская марка“, “Золотой Меркурий“.

12. Организовывать работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в области малого предпринимательства.

13. Проводить маркетинговые исследования состояния малого бизнеса в городе.

14. Осуществлять обновление реестра субъектов малого предпринимательства в городе Новосибирске.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ МЭРИИ

Деятельность департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии будет направлена на:

определение стратегии развития муниципальной системы образования в рамках концепции модернизации Российского образования;

участие общеобразовательных учреждений города в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования, отработке механизма единого государственного экзамена;

совершенствование системы дополнительного образования;

развитие дошкольного образования;

укрепление материально-технической базы образовательных, спортивных и культурных учреждений;

осуществление социальной и правовой защиты несовершеннолетних;

совершенствование системы общественного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;

координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики в рамках Федерального закона “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“;

повышение профессионального уровня педагогов;

социальную и правовую поддержку работников муниципальной системы образования;

оказание поддержки детским и молодежным общественным организациям и объединениям;

взаимодействие с учреждениями высшего, среднего и начального профессионального образования;

организацию и проведение празднования Дня города Новосибирска;

продолжение работы по увековечению памяти заслуженных жителей города.

В соответствии с основными направлениями деятельности структурные подразделения департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии планируют:

Управление образованием мэрии

1. Продолжить участие общеобразовательных учреждений города в экспериментах:

1.1. По совершенствованию содержания и структуры общего образования (на базе средних общеобразовательных школ NN 22, 57, 174, 185).

1.2. По отработке механизма единого государственного экзамена.

2. Обеспечить научно-методическое сопровождение деятельности статусных образовательных учреждений: 12 лицеев, 12 гимназий, 20 школ с углубленным изучением предметов.

3. Продолжить работу по улучшению качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, использования эффективных методов обучения, дифференциации и индивидуализации образования.

3.1. Усилить роль учебных дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся (экономика, история, право, русский и иностранный языки), улучшение профессиональной ориентации.

3.2. Обеспечить знание выпускниками школ как минимум одного иностранного языка на уровне функциональной грамотности.

3.3. Укомплектовать муниципальные образовательные учреждения кадрами социальных педагогов и психологов в целях создания условий, гарантирующих защиту прав личности учащихся, и оказания социально-педагогической и психолого-педагогической помощи семье и подросткам.

3.4. Продолжить внедрение методов ранней диагностики резервов развития ребенка (физических и психологических) на базе муниципального городского центра образования и здоровья “Магистр“.

4. Обеспечить выявление и развитие творческих способностей одаренных детей с учетом их индивидуальности в рамках реализации мероприятий целевой программы “Одаренные дети на 2000 - 2005 годы“ (1,5 млн. рублей - бюджет города).

5. В целях развития и укрепления материально-технической базы системы образования:

5.1. Ввести в эксплуатацию:

здание отдела образования администрации Первомайского района;

пристройку к гимназии N 4 в Железнодорожном районе.

5.2. Продолжить строительство объектов образования:

пристройки к школе N 168 в Центральном районе;

пристройки к школе N 12 в Центральном районе;

пристройки к школе N 49 в Кировском районе.

5.3. Начать строительство школы в микрорайоне “Горский“ (825 мест).

5.4. Выполнить капитальный ремонт (комплексный и выборочный) объектов образования (98,9 млн. рублей - бюджет города).

5.5. Осуществить мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений в соответствии с перспективным планом обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений города на 2004 - 2006 годы (15,3 млн. рублей - бюджет города).

5.6. В рамках Программы “Энергосбережение города Новосибирска на период до 2005 года“ установить приборы учета и теплорегулирования на 25 объектах образования (3,0 млн. рублей - бюджет города).

5.7. Продолжить работу по оснащению образовательных учреждений оборудованием, спортивным инвентарем и мебелью (18,1 млн. рублей - бюджет города).

6. Продолжить оснащение муниципальных образовательных учреждений, учреждений общественного воспитания компьютерной техникой (4,0 млн. рублей - бюджет города).

6.1. Создать городской муниципальный Центр информационных технологий.

6.2. Продолжить работу городской экспериментальной площадки по внедрению информационных технологий в образовательный процесс.

7. Обеспечить развитие дошкольного образования:

7.1. Принять в установленном порядке в муниципальную собственность от ведомств 11 дошкольных учреждений.

7.2. Реализовать меры по сокращению очередности детей в дошкольные образовательные учреждения.

7.3. Продолжить организацию групп кратковременного пребывания на базе муниципальных дошкольных учреждений в каждом районе города.

7.4. Осуществлять внедрение образовательной программы “Кругозор“ в муниципальные дошкольные учреждения.

7.5. Способствовать созданию условий для наиболее полного развития способностей и интересов детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

8. Обеспечить социальную и правовую защиту несовершеннолетних:

8.1. Продолжить мониторинг состояния здоровья детей и молодежи на базе городского центра образования и здоровья “Магистр“.

8.2. Обеспечить научно-методическое руководство и организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений по внедрению в образовательную деятельность здоровьесберегающих программ и технологий, созданию безопасного образовательного пространства (1,5 млн. рублей - бюджет города).

8.3. Обеспечить горячим питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (не менее 10% контингента).

8.4. Организовать летний отдых учащихся с приоритетом оздоровления детей-сирот, опекаемых детей (6,5 млн. рублей - бюджет города).

8.5. В дошкольных учреждениях предоставить льготы по родительской оплате семьям, особо нуждающимся в социальной защите.

8.6. Обеспечить учебниками детей из малообеспеченных семей (1,5 млн. рублей - бюджет города).

9. Продолжить развитие системы общественного воспитания:

9.1. Обеспечить реализацию социальных гарантий выпускникам детских домов и школ-интернатов в решении вопросов трудоустройства и предоставления жилья.

9.2. Оказать финансовую поддержку муниципальным загородным оздоровительным лагерям (в рамках бюджетных ассигнований).

9.3. Направить на санаторное лечение не менее 100 детей-сирот, страдающих хроническими заболеваниями.

9.4. Обеспечить летний отдых и занятость всех детей-сирот, находящихся в учреждениях общественного воспитания и приемных семьях (1300 детей).

10. Совершенствовать систему дополнительного образования детей:

10.1. Обеспечить сохранение муниципальной сети дополнительного образования детей и подростков.

10.2. Расширить спектр дополнительных платных образовательных услуг для удовлетворения повышенного спроса населения и в целях увеличения внутренних ресурсов финансирования образовательных учреждений (школы раннего развития, школы вузовской подготовки, языковые школы, компьютерные курсы).

10.3. Принять участие в реализации целевых программ в части решения задач, стоящих перед образовательными учреждениями: “Патриотическое воспитание молодежи г. Новосибирска на 2003 - 2005 годы“, “Развитие физической культуры и спорта в г. Новосибирске в 2003 - 2006 годах“, “О муниципальной поддержке национально-культурных автономий и организаций в городе Новосибирске“ на 2004 - 2006 годы.

11. Создать условия для повышения профессионального уровня педагогов, обеспечить социальную и правовую защиту работников муниципальной системы образования:

11.1. Принимать участие в реализации проектов по переподготовке и повышению квалификации педагогических работников образовательных учреждений и резерва руководящих кадров.

11.2. Организовать подготовку и повышение квалификации педагогических кадров в рамках реализации отраслевой программы “Кадры“, социальную поддержку работников образования (1,9 млн. рублей - бюджет города):

обучение руководителей образовательных учреждений (получение высшего управленческого образования) в Новосибирском государственном педагогическом университете;

подготовка специалистов - дефектологов и логопедов для работы в специальных коррекционных образовательных учреждениях города и дошкольных образовательных учреждениях;

переподготовка педагогических кадров для реализации концепции профильного обучения;

приобретение проездных билетов на время учебного года для остро нуждающихся работников образования (15% от численности работников образовательных учреждений);

предоставление жилья на льготных условиях.

11.3. Сохранить муниципальные надбавки к окладам и ставкам:

за классное руководство и индивидуальную работу с детьми 5 - 9 классов;

молодым специалистам;

за непрерывный педагогический и медицинский стаж в дошкольных образовательных учреждениях;

за работу в лицеях, гимназиях, лицейских классах;

педагогическим работникам, имеющим высшую аттестационную категорию;

руководителям образовательных учреждений всех видов и типов;

методистам районных методических кабинетов и центров.

12. Принять участие в разработке проекта комплексной целевой программы “Совершенствование системы образования в городе“ в качестве приложения к стратегическому плану устойчивого развития города Новосибирска.

Комитет по культуре и искусству мэрии

1. Сохранить сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (14 детских музыкальных школ, 15 школ искусств, 3 художественные школы).

2. Обеспечить предоставление библиотечных и информационно-досуговых услуг 303 тыс. читателей.

3. Продолжить обеспечение культурно-досуговым и библиотечным обслуживанием социально незащищенных слоев горожан, в том числе обслуживание 200 детей-инвалидов на базе библиотек им. Гайдара, им. Даля, им. Бажова.

4. Провести подписку на периодические издания (1,3 млн. рублей - бюджет города).

5. Продолжить комплектование книжных фондов (1,0 млн. рублей - бюджет города).

6. В рамках реализации плана мероприятий по развитию муниципальных библиотек на 2004 - 2006 гг. обеспечить:

формирование единого информационно-библиотечного пространства;

организацию специализированного профиля библиотечного обслуживания;

повышение квалификации специалистов.

7. Обеспечить участие в проведении Общероссийского дня библиотек.

8. Содействовать развитию художественного детского творчества: проведение городских конкурсов, фестивалей, выставок в муниципальных учреждениях культуры.

9. Реализовать мероприятия, запланированные на 2004 год учреждениями культуры и дополнительного образования в рамках реализации городских целевых программ “О муниципальной поддержке национально-культурных автономий и организаций в городе Новосибирске“ на 2004 - 2006 годы, “Студенческая молодежь г. Новосибирска (2003 - 2005 годы)“.

10. Обеспечить участие учреждений культуры в проведении Декады пожилых людей, праздников, посвященных памятным и знаменательным датам, мероприятий по улучшению экологического состояния г. Новосибирска.

11. Осуществлять поддержку общественно значимых инициатив, проектов в сфере культурно-досуговой деятельности, сотрудничество с творческими организациями города.

12. Оказывать содействие в организации деятельности культурных национальных центров.

13. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры:

завершить реконструкцию помещений детского сада N 19 на Северо-Чемском жилмассиве под размещение детской школы искусств N 20;

укомплектовать оборудованием вновь вводимые в эксплуатацию помещения детских музыкальных школ N 4, N 23, детской школы искусств N 20;

выполнить капитальный выборочный и комплексный ремонт в учреждениях культуры и дополнительного образования (10,21 млн. рублей - бюджет города).

14. В целях социальной поддержки работников учреждений культуры приобрести проездные билеты для остро нуждающихся работников (15% от численности).

15. Обеспечить участие в проведении процедуры государственной аттестации муниципальных детских музыкальных, художественных школ и школ искусств (0,5 млн. рублей - бюджет города).

16. Принять участие в разработке проекта комплексной целевой программы “Развитие Новосибирска как крупного центра культуры“ в качестве приложения к стратегическому плану устойчивого развития города Новосибирска.

Комитет по делам молодежи мэрии

1. Сохранить систему работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования.

2. Организовать летнюю занятость подростков и молодежи на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (7,0 тыс. человек - бюджет города).

3. В рамках работы со студенческой молодежью:

реализовать мероприятия городской целевой программы “Студенческая молодежь г. Новосибирска (2003 - 2005 годы)“, запланированные на 2004 год (2,2 млн. рублей - бюджет города);

организовать работу студенческих строительных отрядов (увеличить количество отрядов до 40 с численностью участников до 2000 человек).

4. Продолжить реализацию мероприятий городской целевой программы “Патриотическое воспитание молодежи г. Новосибирска на 2003 - 2005 годы“ (0,8 млн. рублей - бюджет города).

5. Обеспечить координацию деятельности детских общественных объединений и организаций через деятельность Новосибирской ассоциации детских организаций с акцентом на исполнение традиционных проектов: “Интеллектуальные игры“, “Шефство“, “Парламент“ и др.

6. Продолжить оказание информационно-консультативных услуг подросткам и семьям, имеющим детей (в рамках работы учреждений городской службы социальной адаптации).

7. Обеспечить деятельность городского общественного молодежного совета, районных молодежных общественных советов по развитию молодежного самоуправления и социализации молодых горожан.

8. Принять участие в реализации городской целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в г. Новосибирске в 2003 - 2006 годах“.

Комитет по физической культуре и спорту мэрии

1. Провести спортивные массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия по 46 видам спорта (согласно утвержденному календарному плану).

2. Реализовать мероприятия городской целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в г. Новосибирске в 2003 - 2006 годах“, запланированные на 2004 год.

3. Продолжить развитие и повышать эффективность функционирования спортивной базы комитета по физической культуре и спорту мэрии:

3.1. Провести выборочный ремонт спортивных муниципальных сооружений, открытых спортивных площадок (13,3 млн. рублей - бюджет города);

3.2. Модернизировать и расширять сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов, оснащать их спортивным инвентарем и оборудованием;

3.3. Создать дополнительно при комитете по физической культуре и спорту мэрии сеть детско-юношеских спортивных школ, разработать план их перспективного развития.

4. С целью повышения качества отбора спортсменов и подготовки спортивного резерва обеспечить научно-методическое сопровождение деятельности детско-юношеских спортивных школ по подготовке спортсменов.

5. Продолжить работу по созданию механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования.

6. Совершенствовать систему управления детско-юношескими спортивными школами, систему взаимодействия с государственными и негосударственными учреждениями физической культуры и спорта.

7. Продолжить работу по формированию информационной базы данных о ведущих спортсменах и тренерах, спортивных муниципальных сооружениях.

8. Подготовить и организовать серию телевизионных передач по пропаганде здорового образа жизни.

9. Провести смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди районов города Новосибирска.

10. Оказывать материальную поддержку ведущим спортсменам города и ветеранам спорта.

11. Принять участие в реализации городской целевой программы “Студенческая молодежь города Новосибирска (2003 - 2005 годы)“.

Отдел научно-исследовательских организаций и учреждений

профобразования

1. Продолжить взаимодействие отдела с учреждениями высшего профессионального образования по координации внедрения результатов научных исследований и разработок вузов на предприятиях и в учреждениях города.

2. В рамках реализации мер по социальной поддержке студентов, аспирантов и преподавательского состава учреждений профобразования обеспечить:

назначение и выплату стипендий мэра и социальных стипендий студентам вузов, ссузов и учащимся начального профобразования;

назначение и выплату стипендий аспирантам вузов, тематика диссертационных работ которых связана с решением экономических и социальных задач города;

премирование представителей профессорско-преподавательского состава вузов по результатам работы за год (при проведении годичного собрания высшей школы);

премирование преподавателей ссузов (при проведении годичного собрания).

3. Содействовать участию студентов вузов, ссузов и учащихся профессиональных училищ и лицеев в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в городе.

4. Принять участие в организации и проведении межвузовских научных конференций, имеющих практическую значимость для города.

5. Продолжить практику организации и проведения научно-практического семинара для студентов вузов города “Перспективы развития Новосибирска: проблемы и пути решения“.

6. Продолжить практику организации и проведения смотра-конкурса среди вузов и ссузов города по лучшему благоустройству и санитарному состоянию их территорий.

7. С целью усиления профориентационной работы среди учащихся школ совместно с управлением образованием мэрии принять участие в организации проведения Дня открытых дверей в вузах, ссузах, профессиональных училищах и лицеях города.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

Приоритетными направлениями развития отрасли в 2004 году являются: улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и уровня обслуживания потребителей, повышение эффективности работы отрасли и снижение издержек, развитие конкурентной среды в отрасли, обеспечение экологической безопасности населения города.

Комитет по энергетике мэрии

1. Продолжить работу по созданию специализированных участков по обслуживанию водоводов частного сектора (в пределах предусмотренного финансирования).

2. Построить 80 км газопроводов низкого давления, 20 км газопроводов высокого давления (20,0 млн. рублей - средства областного бюджета), газифицировать 1530 домов частного сектора (6,0 млн. рублей - бюджет города).

3. Обеспечить перевод котельной ЗАО “НХЛК“ на газообразное топливо (8,3 млн. рублей - средства инвесторов).

4. Выполнить проектные работы по строительству ЦТП мощностью 28 Гкал/час на территории муниципального учреждения здравоохранения “МКБ N 1“ (0,2 млн. рублей - бюджет города).

5. Разработать перспективную схему тепло- и электроснабжения г. Новосибирска.

МУП “Энергия“

1. Переключить потребителей тепла от 7 котельных по адресам: ул. Волочаевская, 51, 3-й Почтовый переулок, 21, ул. Техническая, 19, ул. Хилокская, 4, ул. Тополевая, 31, ул. Марии Ульяновой, 1, ул. Физкультурная, 8 на централизованное теплоснабжение (17,3 млн. рублей - средства МУП “Энергия“).

2. Провести реконструкцию 6 ЦТП с применением высокотехнологического оборудования (15,0 млн. рублей - средства МУП “Энергия“).

3. Продолжить реализацию мероприятий городской целевой программы “Энергосбережение г. Новосибирска в 2003 - 2004 гг.“ (27,0 млн. рублей - средства МУП “Энергия“):

3.1. Установку регуляторов температуры на 50 ЦТП.

3.2. Установку приборов учета тепла на 20 выводах котельных МУП “Энергия“.

4. Перевести на закрытую схему горячего водоснабжения 28 и 30 кварталы микрорайона “Красная горка“ (3,0 млн. рублей - средства МУП “Энергия“).

МУП “Теплоэнергоресурсосбережение“

Установить приборы учета тепловой энергии на объектах муниципальной бюджетной сферы (5,0 млн. рублей - бюджет города).

МУП “Электросеть“

1. Выполнить реконструкцию электрических сетей поселка ГП “Новосибирский электровозоремонтный завод“ кабельной линии 0,4 кВ в Первомайском районе протяженностью 0,8 км (0,4 млн. рублей - собственные средства предприятия).

2. Вести работы по обслуживанию магистральных уличных электрических сетей Калининского района (2,2 млн. рублей - бюджет города, в том числе 0,4 млн. рублей - ремонт сетей).

МУП “Горводоканал“

1. Продолжить строительство:

1.1. КНС-18А с напорными коллекторами протяженностью 900 м, Д 800 мм (12,8 млн. рублей, в том числе 2,8 млн. рублей - бюджет города).

1.2. Коллектора N 6 в Дзержинском районе (5,0 млн. рублей - федеральный бюджет, 5,0 млн. рублей - областной бюджет, 5,0 млн. рублей - бюджет города).

1.3. Седьмого пускового комплекса (иловые поля) очистных сооружений канализации (4,5 млн. рублей - бюджет города).

2. Завершить реконструкцию энергоснабжения насосно-фильтровальной станции N 2: распределительного устройства 10 кВ, распределительного устройства 0,4 кВ, внутриплощадочной сети (4,3 млн. рублей - собственные средства предприятия).

3. Начать строительство дюкерного перехода через р. Обь на правобережном коллекторе в районе ул. Саратовской Д 1400 мм (в пределах предусмотренного финансирования).

4. Выполнить поисково-разведочные работы для резервного водоснабжения города Новосибирска (в пределах предусмотренного финансирования).

Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды

и природных ресурсов

1. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий по охране окружающей среды Программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2000 - 2005 гг. (Решение городского Совета от 11.05.2000 N 325) по направлениям:

охрана воздушного бассейна;

охрана и рациональное использование водных ресурсов;

защита окружающей среды от отходов производства и потребления;

озеленение города, защита и воспроизводство городских лесов;

обеспечение радиологической безопасности;

развитие и совершенствование системы управления природоохранной деятельностью.

2. Провести не менее 1200 проверок выполнения природоохранного законодательства (на 600 объектах).

Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии

1. Выполнить капитальный ремонт и реконструкцию 50 жилых домов на общую сумму 50,0 млн. рублей (бюджет города), в том числе реконструкцию муниципальных жилых домов в микрорайоне “Затон“ Ленинского района общей площадью 1,0 тыс. кв. м (20,0 млн. рублей).

2. Принять в муниципальную собственность жилищный фонд общей площадью 226 тыс. кв. м.

3. С целью контроля над качеством содержания жилищного фонда города выполнить:

3.1. Комплексную проверку технического состояния муниципального жилищного фонда - 3820 тыс. кв. м общей площади.

3.2. Целевые проверки готовности жилищного фонда к сезонной эксплуатации - 9100 тыс. кв. м.

4. Осуществить работы по благоустройству внутриквартальных территорий (100,0 млн. рублей - бюджет города).

5. Приобрести специализированную уборочную технику для жилищно-эксплуатационных организаций (10,0 млн. рублей - бюджет города).

Комитет по жилищным вопросам мэрии

1. Привлечь инвестиции в жилищное строительство и реконструкцию жилья (заключить инвестиционные договоры на сумму 97,5 млн. рублей).

2. Распределить 510 квартир нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам, в том числе:

гражданам, состоящим на учете и нуждающимся в улучшении жилищных условий, - 72 квартиры (57,7 млн. рублей - бюджет города);

проживающим в ветхих домах - 78 квартир (13,0 млн. рублей - федеральный бюджет, 13,0 млн. рублей - областной бюджет, 13,0 млн. рублей - бюджет города);

работникам бюджетной сферы - 50 квартир (25,5 млн. рублей - бюджет города);

офицерам запаса - 110 квартир;

по инвестиционным договорам - 200 квартир (в том числе 20 квартир в реконструируемых домах).

3. Продолжить работу по упорядочению использования в качестве нежилых помещений муниципального жилья и квартир, находящихся в собственности граждан, юридических лиц (оформление разрешений на временное использование в нежилых целях), - 120 квартир.

4. Получить от предприятий и организаций во вновь вводимых домах 90 квартир (54,5 млн. рублей):

60 квартир общей площадью 3000 кв. м - в счет 10% отчислений от жилой площади;

30 квартир - в счет 5% отчислений жилой площади для расселения граждан из жилых домов непригодных для постоянного проживания.

5. Принять в муниципальную собственность 20 квартир, перешедших к государству по наследованию (0,07 млн. рублей - бюджет города).

6. Оказывать финансовую помощь 30 семьям в строительстве, проведении ремонта жилья в связи с чрезвычайными обстоятельствами и пострадавшим при стихийных бедствиях (1,5 млн. рублей - бюджет города).

МУП “Спецавтохозяйство“

Приобрести и запустить в эксплуатацию новую мусороуборочную технику: 10 мусоровозов на базе автомашины КамАЗ, 2 бульдозера, 1 экскаватор, 1 автокран (15,8 млн. рублей - бюджет города).

МУП “Расчетно-кассовый центр г. Новосибирска“

Подключить к единой информационной системе обмена данными по начислениям и учету платежей населения за жилищно-коммунальные и другие услуги 33 ЖЭУ.

ОАО “НОВОСИБИРСКЭНЕРГО“

В 2004 году капитальный ремонт теплотрасс, подведомственных ОАО “Новосибирскэнерго“, на территории города Новосибирска составит 6,4 км (таблица 4).

Таблица 4

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МАГИСТРАЛЬНЫХ И

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В 2004 ГОДУ

---T---------------------------------------------------T----------¬

¦N ¦ Наименование работы ¦“ротяжен- ¦

¦п.¦ ¦ность, м ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦1 ¦Замена участка теплотрассы по ул. Фабричной, между ¦ 10¦

¦ ¦ТК 209а-3 (ул. Фабричная, 14) и ТК 209а-7 (ул. ¦ ¦

¦ ¦Фабричная, 55) ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦2 ¦Замена участка теплотрассы по ул. Обской, от ¦ 180¦

¦ ¦ТК2-2 + 70 м до стенки ТК2-4 ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦3 ¦Замена участка теплотрассы по ул. Фабричной, между ¦ 325¦

¦ ¦ТК339 и ТК 202б ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦4 ¦Замена участка теплотрассы по ¦ 104¦

¦ ¦ул. Коммунистической, от стенки ТК222 до ТК223 ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦5 ¦Замена строительной части и оборудования в ТК431 с ¦ 25¦

¦ ¦выпусками по 10 м на теплотрассы по ул. Советской ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦6 ¦2 вывод от ТЭЦ-3 в Ленинском районе, замена участка¦ 350¦

¦ ¦теплотрассы по ул. Тульской, от ТК1020 до ПНС-2 ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦7 ¦2 вывод от ТЭЦ-3 в Ленинском районе, замена участка¦ 415¦

¦ ¦теплотрассы по ул. Троллейной в районе ул. ¦ ¦

¦ ¦Немировича-Данченко, от ТК1015 до ТК1017 - 5 м ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦8 ¦Замена участка теплотрассы по ул. Новогодней, между¦ 205¦

¦ ¦ул. Ватутина и ул. Сибиряков-Гвардейцев, от стенки ¦ ¦

¦ ¦ТК511-2 до стенки ТК629-18 (за минусом ТК629-16 с ¦ ¦

¦ ¦выпусками 7 м) ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦9 ¦Замена участка теплотрассы по ул. Космической, ¦ 247¦

¦ ¦между ул. Выставочной и ул. Блюхера, от ТК621 и ¦ ¦

¦ ¦ТК623 ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦10¦Замена участка теплотрассы по ул. Немировича- ¦ 90¦

¦ ¦Данченко, между ТК127-16 + 10 м и ТК127-17 - 10 м ¦ ¦

¦ ¦и ТК127-20 с выпусками по 30 м и 10 м ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦11¦Замена участка теплотрассы по ул. Телевизионной, ¦ 427¦

¦ ¦между ул. Вертковской и ул. Немировича-Данченко, ¦ ¦

¦ ¦от ТК420-3 (вкл.), ТК420-3-9 (вкл.) ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦12¦Замена участка теплотрассы по территориям завода ¦ 59¦

¦ ¦им. Кузьмина, от ОП-25 + 1 м до ОП-29 + 1 м (1, 2 ¦ ¦

¦ ¦Ленинские выводы) ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦13¦Замена участка теплотрассы по ул. Станиславского, ¦ 150¦

¦ ¦между ул. Тульской и ул. Немировича-Данченко, от ¦ ¦

¦ ¦ТК129 до ТК128 и ТК127 с выпусками 5 м ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦14¦Замена участка теплотрассы по ул. Широкой, вдоль ¦ 315¦

¦ ¦территории вокзала Новосибирск-Западный, от ¦ ¦

¦ ¦ТК1001-8 до ТК1001-4а ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦15¦Замена участка теплотрассы по ул. Северный проезд, ¦ 80¦

¦ ¦от ТК853 до ТК848 (ремонт опор) ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦16¦Замена теплотрассы по ул. Невельского, между ул. ¦ 180¦

¦ ¦Халтурина и ул. Колхидской, от ТК1459 до ТК1461 ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦17¦Замена теплотрассы по ул. Тульской, от ТК826 до ¦ 140¦

¦ ¦ТК826А ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦18¦Замена теплотрассы по ул. Римского-Корсакова, от ¦ 154¦

¦ ¦ТК400 до ТК401 ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦19¦Замена участка теплотрассы по базе ТЭПА, от ТК14В ¦ 510¦

¦ ¦до ТК19В (надземная прокладка) ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦20¦Замена участка теплотрассы N 12 по ул. Дуси ¦ 240¦

¦ ¦Ковальчук, от ТК1132 до ТК1202 ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦21¦Замена участка теплотрассы N 20 по ул. Столетова, ¦ 355¦

¦ ¦от ТК2008 до НО N 11 ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦22¦Замена участка теплотрассы N 20 по ул. Столетова, ¦ 93¦

¦ ¦от ТК2008 до НО N 7 (надземная прокладка) ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦23¦Замена участка теплотрассы по ул. Станиславского: ¦ 25¦

¦ ¦22 м от ТК1906а (вкл.) в сторону ТК 1907 ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦24¦Замена участка теплотрассы по ул. Кропоткина, от ¦ 196¦

¦ ¦ТК1001 до ТК1002 ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦25¦Замена участка теплотрассы по ул. Кропоткина, от ¦ 240¦

¦ ¦ТК1003 до ТК1004 ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦26¦Замена участка теплотрассы по ул. Автогенной, между¦ 265¦

¦ ¦ул. Панфиловцев и ул. Долидовича, от стенки ТК0313 ¦ ¦

¦ ¦до стенки ТК0314 ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦27¦Замена участка теплотрассы N 2 (горбатый мост), от ¦ 120¦

¦ ¦узла опуска в ТК0200 (вкл.) до стенки ТК0201 ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦28¦Замена участка теплотрассы по ул. Бориса Богаткова,¦ 190¦

¦ ¦между ул. Артиллерийской и ул. Долидовича, от ¦ ¦

¦ ¦стенки ТК0517 в сторону ТК0518 ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦29¦Замена участка теплотрассы по ул. Комбинатской, от ¦ 217¦

¦ ¦ТК1201 через пр. Дзержинского до узла подъема ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦30¦Врезка задвижек на теплотрассы по ул. Бориса ¦5 задвижек¦

¦ ¦Богаткова (в районе ПНС-6) ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦31¦Замена участка надземной прокладки теплотрассы по ¦ 380¦

¦ ¦ул. Толбухина, от узла подъема до узла опуска ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦32¦Замена участка теплотрассы по ул. Толбухина, от ¦ 120¦

¦ ¦узла опуска до ТК1914 ¦ ¦

+--+---------------------------------------------------+----------+

¦ Итого: ¦ 6407¦

L------------------------------------------------------+-----------

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МЭРИИ

Совместно с департаментом экономики и финансов мэрии, департаментом промышленности, науки и технологий мэрии, департаментом земельных и имущественных отношений г. Новосибирска, администрациями районов города в 2004 году обеспечить:

стабильную работу муниципального городского пассажирского транспорта, в том числе за счет улучшения использования подвижного состава;

координацию работы немуниципального транспорта;

модернизацию и развитие транспортной инфраструктуры города;

текущее содержание дорожной сети;

повышение уровня благоустройства города.

Управление пассажирских перевозок мэрии

1. Повысить эффективность использования подвижного состава:

В целях поддержания в технически исправном состоянии и продления срока эксплуатации подвижного состава, имеющего сверхнормативный срок эксплуатации, на производственных базах предприятий управления пассажирских перевозок мэрии (далее по тексту - УПП) выполнить капитальный ремонт 20 автобусов, 12 трамваев, 25 троллейбусов (5,36 млн. рублей - собственные средства УПП).

Приобрести новый подвижной состав в пределах предусмотренного финансирования.

Обеспечить получение дополнительных доходов в объеме 5,0 млн. рублей за счет размещения рекламной продукции (при покраске) на бортах троллейбусов, трамваев и автобусов.

2. Осуществить мероприятия по внедрению новой техники и технологий:

2.1. Заменить электромеханические системы питания собственных нужд троллейбусов и трамваев на статические преобразователи напряжения, разработанные ЗАО “АРС-ТЕРМ“ (2,5 млн. рублей - собственные средства УПП).

2.2. Внедрить приборы учета электроэнергии для подвижного состава городского электротранспорта (350,0 тыс. рублей - собственные средства УПП).

2.3. Внедрить в эксплуатацию технологию изоляционного покрытия штанг токоприемников на 25 троллейбусах с целью сокращения времени простоя электротранспорта на линии (150,0 тыс. рублей - собственные средства УПП).

2.4. Обеспечить перевод 48 единиц муниципального транспорта на сжатый природный газ. Ожидаемый годовой экономический эффект - 0,78 млн. рублей.

3. В целях повышения надежности и безопасности движения городского пассажирского транспорта капитально отремонтировать 3,0 км трамвайного одиночного пути по ул. Богдана Хмельницкого (16,0 млн. рублей - собственные средства УПП).

МУП г. Новосибирска “Новосибирский метрополитен“

1. Сохранить высокий уровень обслуживания пассажиров: выполнение графика движения поездов - 99,98%, отсутствие обоснованных жалоб пассажиров.

2. Обеспечить финансирование мероприятий, направленных на укрепление и развитие материально-технической базы, повышение надежности технических средств, - 30,0 млн. рублей, собственные средства, из них:

капитальный ремонт основных производственных фондов - 23,0 млн. рублей;

внедрение новой техники, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, модернизация - 4,0 млн. рублей;

приобретение технологического оборудования - 3,0 млн. рублей.

Выполнить комплекс энергосберегающих мероприятий с годовым экономическим эффектом 278,0 тыс. рублей, в том числе:

сокращение расходов на теплоэнергию за счет внедрения автоматизации тепловых пунктов инженерного корпуса и электродепо “Ельцовское“ (экономия - 100 Гкал - 41,4 тыс. рублей);

монтаж системы отключения 50% освещения платформы станции метро “Сибирская“ (экономия - 12 тыс. кВтч - 13,4 тыс. рублей);

установка технического учета на отходящих фидерах 0,4 кВ тяговых подстанций (экономия - 200 тыс. кВтч - 223,2 тыс. рублей).

Главное управление благоустройства и озеленения

1. Продолжить работу по приведению в нормативное состояние проезжей части улиц городского и районного значения и развитию магистральной улично-дорожной сети.

1.1. Выполнить комплексный капитальный ремонт улиц на площади 148,4 тыс. кв. м (59,0 млн. рублей - средства бюджета области, 37,05 млн. рублей - средства бюджета города).

1.2. Для обеспечения безаварийного функционирования искусственных сооружений:

выполнить строительство и реконструкцию городских объектов на площади 18,0 тыс. кв. м (22,0 млн. рублей - средства бюджета города);

выполнить строительство пешеходного перехода на Восточном проезде длиной 40 п. м (11,0 млн. рублей - средства бюджета области);

выполнить подготовительные работы для осуществления капитального ремонта путепроводов по ул. Добролюбова, на Бердском шоссе через железнодорожные пути, ул. Ипподромской (25,0 млн. рублей - средства бюджета области);

выполнить проект нового моста через шлюз Новосибирской ГЭС.

1.3. Закончить реконструкцию ул. Станционной от ост. “Бетонный завод“ до троллейбусного депо Ленинского района за счет средств территориального управления автомобильных дорог.

2. Выполнить устройство чугунного покрытия при ремонте трамвайных переездов на 37,2 п. м (11,5 млн. рублей - средства бюджета города), активно использовать внедрение новых материалов.

3. Обеспечить нормативную освещенность городских улиц:

заменить 1000 устаревших светильников с ртутными лампами на светильники с натриевыми лампами;

продолжить работу с ОАО “Новосибирский электровакуумный завод“ и Институтом теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН по внедрению светильников с электронным пускорегулирующим устройством собственной разработки и новой лампой уличного освещения.

4. Продолжить работу по очистке и восстановлению внутриквартальных сетей ливневой канализации: восстановить и передать на обслуживание МУ “Гормост“ внутриквартальные сети протяженностью 10 км.

5. Обеспечить текущее содержание объектов внешнего благоустройства города:

выполнить текущий (ямочный) ремонт дорог на площади 40,0 тыс. кв. м (10,0 млн. рублей - средства бюджета области, 10,0 млн. рублей - средства бюджета города);

продолжать внедрение технологии “Сларри-Сил“ для устройства защитного слоя износа на магистральных улицах;

внедрить технологию текущего ремонта с использованием битумной эмульсии.

6. Продолжать работу по перспективному развитию озеленения и цветочного оформления города; высадить 11 тысяч деревьев, 13 тысяч кустарников, 3 млн. штук цветов. Обеспечить содержание городских лесов и ведение лесного хозяйства.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

Деятельность департамента строительства и архитектуры мэрии будет направлена на решение вопросов архитектурно-планировочной организации и формирования образа города, продолжение разработки генерального плана города, создание условий для привлечения и эффективного использования инвестиционных ресурсов, ускорение ввода объектов незавершенного строительства, продолжение строительства Новосибирского метрополитена.

Главное управление архитектуры и

градостроительства мэрии

1. Обеспечить разработку генерального плана города в соответствии с городской целевой программой “Генеральный план города Новосибирска“ (2,0 млн. рублей - бюджет города).

2. Продолжить создание графической и семантической базы градостроительного кадастра.

3. Разработать технико-экономическое обоснование и проекты планировки отдельных районов и территорий города: Дзержинского района, жилого района “Прибрежный“.

4. Выполнить работы по корректировке красных линий.

5. Продолжить разработку проекта “Схемы теплоснабжения г. Новосибирска на период 2010 - 2015 гг. и перспективу до 2020 года“.

6. Обеспечить проведение городских проектных конкурсов по отдельным градостроительно-ответственным территориям.

Управление капитального строительства мэрии

1. Ввести в эксплуатацию за счет средств бюджета города и привлеченных средств не менее 41,2 тыс. кв. м жилых домов:

жилой дом N 1 по ул. Свободы - Кропоткина - 10,4 тыс. кв. м;

жилой дом по ул. Плахотного - 8,8 тыс. кв. м;

жилой дом по ул. Челюскинцев - 8,4 тыс. кв. м;

жилой дом по ул. Зыряновской (II очередь) - 6,2 тыс. кв. м;

жилой дом по ул. Героев Революции - 7,4 тыс. кв. м.

2. Завершить строительство объектов:

лечебного корпуса N 4 инфекционной больницы N 1 на 190 коек (реконструкция);

здания отдела образования администрации Первомайского района (1,6 тыс. кв. м);

пристройки к гимназии N 4 (300 мест);

подстанции “Челюскинская“;

ливневого коллектора по ул. Широкой (0,3 км);

коллектора по ул. Пархоменко (0,3 км);

торгово-имущественного комплекса на Гусинобродском шоссе (5,4 тыс. кв. м);

бани в Ленинском районе (10 мест).

3. Продолжить строительство объектов:

жилого дома N 56 в микрорайоне “Горский“ - 8,8 тыс. кв. м;

пристройки к школе N 12;

пристройки к школе N 49;

пристройки к школе N 168;

клинико-диагностического корпуса МУЗ “Городская поликлиника N 1“;

зимнего павильона муниципального унитарного предприятия культуры “Зоологический парк“;

КНС-18А в Октябрьском районе (реконструкция);

очистных сооружений (иловые поля) 7 пускового комплекса;

канализационного коллектора N 6 в Дзержинском районе.

4. Начать строительство объектов:

школы в микрорайоне Горский;

корпуса N 4 МУЗ “Городская клиническая больница 1“ (реконструкция);

очистных сооружений канализации (II очередь).

МП “Управление заказчика по строительству подземных

транспортных сооружений“

Продолжить работы по строительству Новосибирского метрополитена:

1. Выполнение основных видов работ на втором участке первого пускового комплекса первой очереди Новосибирского метрополитена:

1.1. Окончание проходки левого тоннеля перегона ст. “Маршала Покрышкина“ - ст. “Березовая роща“.

1.2. Устройство верхнего строения пути в левом тоннеле на перегоне ст. “Маршала Покрышкина“ - ст. “Березовая роща“.

1.3. Строительство притоннельных сооружений на перегоне ст. “Маршала Покрышкина“ - ст. “Березовая роща“.

1.4. Выполнение основных архитектурно-отделочных работ станционного комплекса “Березовая роща“.

1.5. Выполнение спецмонтажных работ на станционном комплексе “Березовая роща“ и в левом тоннеле перегона ст. “Маршала Покрышкина“ - ст. “Березовая роща“.

1.6. Ввод в эксплуатацию ст. “Березовая роща“ с левым перегонным тоннелем (на участке от ст. “Маршала Покрышкина“ до ст. “Березовая роща“) протяженностью 1250 п.м.

2.1. Выполнение основных видов работ на втором пусковом комплексе второй очереди Новосибирского метрополитена.

2.1. Устройство объездной дороги в районе ст. “Гусинобродская“ по ул. Кошурникова.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.2. Организация строительной площадки ст. “Гусинобродская“ с устройством железобетонного ограждения (первый этап).

2.3. Возобновление проходки перегонных тоннелей на участке от ст. “Березовая роща“ до ст. “Гусинобродская“.

2.4. Вынос инженерных коммуникаций, находящихся в зоне строительства перегонных тоннелей на участке от ст. “Гусинобродская“ до ст. “Березовая роща“ и ст. “Гусинобродская“.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Г. НОВОСИБИРСКА

Основными направлениями деятельности департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска являются:

увеличение доходной части бюджета города за счет повышения эффективности использования муниципального имущества;

совершенствование структуры и развитие муниципального сектора экономики;

проведение инвентаризации земель и создание государственного земельного кадастра в городе Новосибирске для повышения эффективности использования городских земель.

В 2004 году департаментом земельных и имущественных отношений г. Новосибирска планируется поступление доходов в сумме 1624,4 млн. рублей.

Для реализации этих задач структурные подразделения департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска планируют:

Комитет по управлению имуществом департамента земельных

и имущественных отношений г. Новосибирска

1. Совершенствовать управление муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными предприятиями и учреждениями.

1.1. Обеспечить проведение ежегодных и текущих аудиторских проверок деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.

1.2. Обеспечить контроль за использованием имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

1.3. Совместно с департаментом потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства мэрии продолжать работу по реализации концепции дальнейшего функционирования муниципальных унитарных предприятий.

1.4. Совместно с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии продолжить работу по реформированию предприятий транспортного комплекса.

1.5. Совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департаментом экономики и финансов мэрии, правовым управлением мэрии продолжить работу по совершенствованию системы управления теплообеспечением города (в том числе в рамках соглашения между мэрией Новосибирска и ОАО “Новосибирскэнерго“).

1.6. Совместно с департаментом по социальной политике мэрии проводить работу по реформированию аптечной сети.

2. Обеспечить поступление средств и осуществление контроля за поступлением денежных средств:

194,0 млн. рублей - от аренды движимого имущества;

50,0 млн. рублей - от приватизации объектов муниципальной собственности в соответствии с Прогнозным планом приватизации, утвержденным городским Советом.

3. Обеспечить проведение конкурсов и аукционов по продаже земельных участков или на право их аренды в соответствии с решениями комиссии по вопросам земельных отношений и застройке земельных участков на территории г. Новосибирска.

Управление арендных отношений департамента земельных и

имущественных отношений г. Новосибирска

1. Обеспечить эффективное управление нежилым фондом:

предоставлять в аренду, субаренду и безвозмездное пользование нежилые помещения и имущество, находящееся в муниципальной собственности, в соответствии с установленным порядком;

контролировать соблюдение договоров аренды, субаренды и безвозмездного пользования на предмет исполнения условий в части своевременности и полноты внесения арендной платы, использования помещения по назначению, указанному в договоре аренды, и др.;

совместно с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии разработать концепцию реформирования муниципальных автотранспортных предприятий путем оптимизации используемых площадей и слияния малоэффективных предприятий.

2. Обеспечить поступление средств от аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 745,9 млн. рублей.

3. Проводить страхование муниципального имущества, сданного в аренду, с целью предупреждения потерь арендной платы в случае порчи или гибели имущества.

4. Проводить страхование финансовых рисков от невнесения арендной платы в целях максимального снижения недоимки по арендной плате.

Комитет муниципальной собственности департамента

земельных и имущественных отношений г. Новосибирска

1. Продолжить работу по проведению технической и документальной инвентаризации объектов недвижимости.

2. Продолжить работу по регистрации муниципального имущества и сделок с ним.

3. Совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и администрациями районов города продолжить прием в муниципальную собственность ведомственного жилищного фонда, нежилых помещений, объектов социально-культурного назначения и объектов инженерной инфраструктуры (объектов тепло-, водоснабжения, канализации, электрических сетей и прочее).

4. Продолжить работу по формированию залогового фонда.

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству

г. Новосибирска

1. Продолжить реализацию Программы комплексной инвентаризации земель и создание государственного земельного кадастра в г. Новосибирске (план - 2500 га, необходимое финансирование - 7,7 млн. рублей).

2. Обеспечить поступление средств от арендной платы за пользование земельными участками в г. Новосибирске в сумме 605,0 млн. рублей, продажи земельных участков и права на заключение договоров аренды земли - 90,0 млн. рублей.

3. Обеспечить формирование земельных участков как объектов недвижимости для проведения торгов под новое строительство.

4. Организовать работу по рыночной оценке земельного ресурса на территории города Новосибирска.

5. Продолжить работу по разграничению прав собственности на земельные участки.

Комитет нормативно-правовой и судебной работы

департамента земельных и имущественных

отношений г. Новосибирска

1. Организовать информационно-правовое обеспечение правоприменительной деятельности департамента.

2. Организовать защиту прав и законных интересов департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска и мэрии Новосибирска в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И

ИНФОРМАТИЗАЦИИ МЭРИИ

Деятельность департамента организации управления, контроля и информатизации мэрии в 2004 году будет направлена на:

обеспечение эффективного функционирования системы управления;

совершенствование механизма взаимодействия структурных подразделений мэрии с общественными организациями и территориальным общественным самоуправлением;

обеспечение структурных подразделений мэрии сводной аналитической информацией по актуальным социально-экономическим проблемам;

своевременное и полное освещение в средствах массовой информации работы городского Совета и мэрии Новосибирска;

правовое обеспечение нормотворческой и правоприменительной деятельности мэрии.

Управление организационной и кадровой работы мэрии

1. Обеспечить организацию мероприятий по подготовке и проведению выборов мэра Новосибирска, Президента Российской Федерации.

2. Совершенствовать систему планирования работы мэрии.

3. Внедрить во всех администрациях районов города автоматизированную систему контроля исполнительской дисциплины.

4. Осуществлять организационное обеспечение мероприятий по участию мэрии в деятельности всероссийских и региональных ассоциаций (Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, Конгресса муниципальных образований, Международной ассамблеи столиц и крупных городов стран СНГ, Союза Российских городов, Российского союза исторических городов и регионов).

5. Осуществить профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы 150 муниципальных служащих и подготовку кадрового резерва муниципальных служащих.

6. Осуществлять подготовку и организацию издания ежеквартальных бюллетеней правовых актов муниципалитета.

Управление общественных связей мэрии

1. Оказывать содействие дальнейшему развитию системы органов территориального общественного самоуправления (далее по тексту - ТОС):

совершенствовать механизм взаимодействия структурных подразделений мэрии с органами ТОС;

взаимодействовать с органами ТОС по активному вовлечению населения города в решение задач по сохранности жилищного фонда, охране правопорядка, организации социальной взаимопомощи и досуга по месту жительства;

организовать и провести городское собрание руководителей ТОС;

совершенствовать порядок рассмотрения предложений органов ТОС при разработке плана социально-экономического развития города Новосибирска;

обеспечить эффективную работу методического кабинета ТОС.

2. Развивать формы и методы взаимодействия с общественными объединениями, политическими партиями и движениями:

продолжить работу по созданию Дома общественных организаций;

провести ярмарку проектов общественных объединений;

проводить обучающие семинары, тематические “круглые столы“, общественные слушания;

организовать и провести конкурс социально значимых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, органов территориального самоуправления по следующим направлениям: социальная поддержка населения, повышение образовательного уровня населения, культура, спорт, молодежная политика, здравоохранение, защита материнства и детства, экология, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство придомовых территорий;

содействовать созданию ассоциаций, союзов, коалиций общественных организаций на основе общности задач и приоритетных направлений.

3. С целью совершенствования механизмов взаимодействия мэрии с национально-культурными и религиозными организациями:

обеспечить реализацию городской целевой программы “О муниципальной поддержке национально-культурных автономий и организаций в городе Новосибирске“ на 2004 - 2006 гг.;

обеспечить работу консультативно-координационного совета по делам национально-культурных автономий и организаций и рабочей группы по рассмотрению обращений религиозных объединений по вопросам земельных и имущественных отношений:

принять участие в проведении городского фестиваля национальных культур “Новосибирск - город дружбы“;

оказывать содействие в организации и проведении крупных религиозных мероприятий;

осуществлять координацию действий органов местного самоуправления в решении вопросов, затрагивающих интересы граждан различных национальных групп и религиозных объединений.

4. Обеспечить повышение эффективности работы с обращениями граждан:

достижение результативности в решении вопросов, поставленных гражданами через общественную приемную мэра;

бесперебойную работу “горячего телефона“ мэрии;

проведение “прямых линий“ с руководителями структурных подразделений мэрии, в адрес которых поступает наибольшее количество обращений от жителей города;

продолжение организации приема граждан по личным вопросам мэром, заместителями мэра, руководителями структурных подразделений мэрии и контроль за выполнением резолюций.

Правовое управление мэрии

1. Обеспечить проведение единой правовой политики юридических служб структурных подразделений мэрии Новосибирска и городского Совета.

2. Осуществлять повышение профессионального уровня юристов структурных подразделений мэрии Новосибирска.

3. Систематический анализ судебной практики рассмотрения гражданских дел с участием органов местного самоуправления.

4. Обеспечить взаимодействие с Новосибирским областным Советом депутатов по разработке проектов законов Новосибирской области.

5. Осуществлять правовое обеспечение деятельности административной комиссии города Новосибирска.

Комитет по связям со средствами массовой информации -

пресс-центр мэрии

1. Готовить к публикации на страницах газеты “Вечерний Новосибирск“:

решения городского Совета, имеющие общегородское значение и затрагивающие интересы большинства горожан (в газете “Власть Советов“);

материалы о работе депутатов городского Совета;

информацию о работе структурных подразделений мэрии Новосибирска (в газете “Красный проспект, 34“ (полоса А2);

ответы на критические выступления в средствах массовой информации.

2. Обеспечить информационное сопровождение мероприятий, проводимых мэрией и городским Советом, наиболее значимых для горожан.

3. Обеспечить подготовку:

пресс-релизов для средств массовой информации о постановлениях и распоряжениях мэра, о работе структурных подразделений мэрии Новосибирска;

целевых газетных, теле- и радиоматериалов по наиболее актуальным проблемам жизни города совместно с редакционными коллективами.

4. Обеспечить организацию:

встреч журналистов с мэром, его заместителями, руководителями структурных подразделений мэрии Новосибирска для подготовки специальных тематических программ на телев“дении и радио, на страницах городских и центральных газет;

пресс-конференций с мэром, его заместителями, руководителями структурных подразделений мэрии Новосибирска;

“прямых телефонных линий“ с руководителями структурных подразделений мэрии.

Отдел общественной безопасности мэрии

1. В целях выполнения Программы по обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью в городе Новосибирске на 2002 - 2004 годы осуществлять взаимодействие правоохранительных органов с предприятиями, учреждениями, общественными организациями в решении проблем общественной безопасности.

2. Совершенствовать систему организации порядка и безопасности в школах, координировать деятельность негосударственных структур, занимающихся охраной правопорядка и безопасности в школах.

3. Содействовать улучшению организации работы участковых инспекторов милиции на административных участках (Постановление мэра от 28.04.2001 N 860 “О мерах по улучшению организации работы участковых инспекторов милиции на административных участках“).

4. Способствовать повышению уровня информированности населения и руководителей всех уровней по вопросам безопасности.

5. В целях соблюдения мер безопасности при проведении массовых мероприятий осуществлять контроль за выполнением Постановления мэра от 03.03.2003 N 459 “Об утверждении Положения об организации и проведении в г. Новосибирске массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий“.

6. Завершить разработку и вынести на рассмотрение сессии городского Совета комплексную целевую программу “Обеспечение общественной безопасности и правопорядка“.

Комитет экспертизы и контроля мэрии

1. Осуществлять взаимодействие с:

воинскими частями Министерства обороны Российской Федерации и внутренними войсками МВД России, расположенными на территории г. Новосибирска, по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи, оказания социальной помощи военнослужащим и членам их семей;

военными комиссариатами, администрациями районов города по организации осеннего, весеннего призыва 2004 года военнообязанных на службу в армию.

2. Проверять деятельность структурных подразделений мэрии, занимающихся решением задач по оказанию социальной помощи и социальному обслуживанию граждан.

3. Продолжить работу в группе оперативного реагирования при общественной приемной мэрии.

4. Усилить контроль за исполнением нормативных документов административной комиссии города Новосибирска.

Архивный отдел - городской архив

1. В целях обеспечения сохранности документов укреплять материально-техническую базу архива.

2. Совершенствовать автоматизированный учет документов: завершить заполнение базы данных “Документы по личному составу в государственных архивах Новосибирской области и муниципальном архиве Новосибирска“.

3. Взаимодействовать с департаментом земельных и имущественных отношений г. Новосибирска по совершенствованию работы, связанной с передачей документов по личному составу от ликвидируемых муниципальных организаций на хранение в архив.

Управление связи и информатизации мэрии

1. В рамках реализации городской целевой программы “Электронный Новосибирск на 2002 - 2006 годы“:

обеспечить доступ к услугам Интернета структурных подразделений мэрии Новосибирска;

осуществлять техническую поддержку, оперативное управление и создание новых муниципальных информационных ресурсов в сети Интернета, в том числе создание городского веб-сервера мэрии Новосибирска;

на основе результатов проведения эксперимента по созданию и эксплуатации сетей и информационных систем Железнодорожного и Центрального районов продолжить построение систем для организации регистра населения, единой системы начисления и сбора коммунальных платежей, систем начисления субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг в остальных районах города;

модернизировать телефонную сеть мэрии за счет расширения емкости управленческой производственной автоматической телефонной станции;

реорганизовать систему связи администраций районов города.

2. Разработать городскую целевую программу “Телефонизация частного сектора г. Новосибирска“.

3. В соответствии с Постановлением мэра от 04.08.2003 N 1965 “О проведении научно-практической конференции “Стратегии устойчивого развития города Новосибирска“ и организации разработки комплексных целевых программ“ принять участие в разработке комплексной целевой программы “Развитие производства информационных продуктов и технологий“.

Управление анализа, прогнозирования и подготовки

решений мэрии

1. Организовать информационно-аналитическое обеспечение деятельности мэра, структурных подразделений мэрии, администраций районов города и городского Совета путем:

ежедневного мониторинга информационных каналов всех видов средств массовой информации;

подготовки информационно-аналитических материалов;

информационного наполнения внутреннего Интранет-сервера мэрии;

ежедневного мониторинга федерального и регионального законодательства.

2. Организовать сбор, накопление, хранение и эффективное использование информационных ресурсов мэрии, включая информацию о социально-политической и социально-экономической сферах жизнедеятельности города Новосибирска путем:

формирования информационных массивов показателей;

организации муниципального заказа на статистические и информационно-аналитические работы;

еженедельного обновления информационной базы законодательных и нормативных правовых актов города Новосибирска и Новосибирской области в рамках справочно-правовых систем “Кодекс“, “Гарант“, “Консультант-Плюс“, “Референт“ и базы нормативно-правовых документов Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

3. Анализировать социально-экономическую и общественно-политическую обстановку в городе, оценивать эффективность деятельности мэрии:

проводить социологические исследования по наиболее острым проблемам жизнедеятельности города и социального самочувствия горожан;

готовить информационно-аналитические записки по актуальным вопросам функционирования отраслей городского хозяйства;

анализировать и давать экспертную оценку возможных социально-экономических и общественно-политических последствий готовящихся или принятых органами государственной власти и городского самоуправления решений.

4. Принимать участие в реализации городских целевых программ:

“Электронный Новосибирск на 2002 - 2006 годы“;

“Дети и город“ на 2004 - 2007 гг.;

“Новосибирск - будущее без наркотиков“;

других программ по договорам с отраслевыми департаментами мэрии.

АППАРАТ МЭРА

Комитет по международному сотрудничеству мэрии

Деятельность комитета по международному сотрудничеству мэрии направлена на создание условий для развития международного сотрудничества, интеграцию города в систему международных отношений, включая вопросы углубления и расширения побратимских связей, формирование позитивного представления об экономическом, научном и культурном потенциале города за рубежом как фактора для привлечения инвестиций, создание совместных предприятий и филиалов иностранных фирм. В рамках этих направлений деятельности комитет планирует:

1. Продолжить работу по содействию в открытии в г. Новосибирске представительств иностранных фирм и компаний, а также по продлению срока деятельности уже работающих на территории города представительств.

2. В рамках заключенных договоров о побратимских связях с городами Миннеаполис и Сент-Пол (США), Саппоро (Япония), Мяньян (КНР), Тэджон (Республика Корея) осуществлять деятельность по реализации совместных программ и проектов в различных областях сотрудничества (наука и технологии, молодежные и детские обмены, культура и искусство, обучение студентов и обмен преподавателями и т.д.).

3. Продолжить работу по поиску новых зарубежных городов-побратимов.

4. Осуществлять содействие по участию г. Новосибирска в мероприятиях и программах, проводимых Всемирной ассоциацией технополисов.

5. Принимать участие в организации и проведении презентаций зарубежных фирм, международных форумов и конференций в интересах города (совместно с комитетом международных связей, проектов и программ администрации Новосибирской области).

6. Оказывать помощь и консультации новосибирским организациям по вопросам международного сотрудничества, привлекая к этой работе представителей дипломатических организаций, торгово-промышленных палат, международных общественных организаций, расположенных в г. Новосибирске.

7. Осуществлять организацию приемов официальных делегаций, проведение встреч деловых кругов в мэрии Новосибирска.

8. Осуществлять организацию визитов деловых кругов г. Новосибирска, возглавляемых мэром, в страны ближнего и дальнего зарубежья.

МУП “КОМИТЕТ НОВОСИБГОРРЕСУРС“

Осуществить плановую поставку материально-технических ресурсов для нужд городского хозяйства и муниципальных предприятий на сумму не менее 575,9 млн. рублей (таблица 5).

Таблица 5

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

---T----------------------T----------------T------¬

¦N ¦Наименование продукции¦ Количество ¦Сумма,¦

¦п.¦ ¦ ¦ млн. ¦

¦ ¦ ¦ ¦рублей¦

+--+----------------------+----------------+------+

¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+--+----------------------+----------------+------+

¦1 ¦Мазут ¦30,0 тыс. т ¦ 108,0¦

+--+----------------------+----------------+------+

¦2 ¦Газ ¦70,0 млн. куб. м¦ 62,5¦

+--+----------------------+----------------+------+

¦3 ¦Бензин ¦22,0 тыс. т ¦ 228,8¦

+--+----------------------+----------------+------+

¦4 ¦Дизтопливо ¦7,0 тыс. т ¦ 65,1¦

+--+----------------------+----------------+------+

¦5 ¦Трубная продукция ¦4,5 тыс. т ¦ 76,5¦

+--+----------------------+----------------+------+

¦6 ¦Строительные материалы¦ - ¦ 35,0¦

+--+----------------------+----------------+------+

¦ Итого: ¦ ¦ 575,9¦

L-------------------------+----------------+-------

ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

--------------------------------T----------T----------T-----------T-----------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦

¦ ¦измерения ¦ (отчет) ¦ (оценка) ¦ (план) ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Общая площадь муниципального ¦млн. кв. м¦ 18,65 ¦ 18,8 ¦ 19,1 ¦

¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Удельный вес муниципального ¦% ¦ 70,0 ¦ 70,0 ¦ 70,0 ¦

¦жилищного фонда в общей площади¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищного фонда города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Общее число муниципальных домов¦ед. ¦ 6360 ¦ 6590 ¦ 6850 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Износ муниципального фонда (в ¦% ¦ 18,8 ¦ 19,0 ¦ 19,2 ¦

¦среднем) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Расходы жилищных организаций на¦рублей ¦ 5,09 ¦ 6,30 ¦ 7,06 ¦

¦1 кв. м общей площади в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Полная стоимость жилищно- ¦то же ¦ 343,36 ¦ 411,5 ¦ 474,3 ¦

¦коммунальных услуг для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения в расчете на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦человека в месяц на социальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦норму площади жилья (18 кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(без электроэнергии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Доля оплаты населением жилищно-¦% ¦ 60,0 ¦ 70,0 ¦ 70,0 ¦

¦коммунальных услуг (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социальную норму) без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦льгот и субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Протяженность линий ¦км ¦ 604,4 ¦ 625,0 ¦ 630,0 ¦

¦электропередач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Общая протяженность тепловых ¦то же ¦ 882,1 ¦ 910 ¦ 940,0 ¦

¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Общая протяженность ¦ -“- ¦ 1311,7 ¦ 1335,0 ¦ 1350,0 ¦

¦водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Общая протяженность ¦ -“- ¦ 1053,9 ¦ 1100,0 ¦ 1120,0 ¦

¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Количество ЦТП с бойлерными ¦ед. ¦ 460 ¦ 465 ¦ 470 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Количество ИТП ¦то же ¦ 590 ¦ 600 ¦ 610 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Количество котельных ¦ -“- ¦ 42 ¦ 37 ¦ 35 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность работников на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦комплекса: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦МУП “Энергия“ ¦тыс. чел. ¦ 2,42 ¦ 2,8 ¦ 2,9 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦МУП “Горводоканал“ ¦то же ¦ 2,96 ¦ 3,1 ¦ 3,4 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦МУП “Электросеть“ ¦ -“- ¦ 0,10 ¦ 0,103 ¦ 0,14 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦МУП “Спецавтохозяйство“ ¦ -“- ¦ 0,36 ¦ 0,37 ¦ 0,38 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Жилищные организации ¦ -“- ¦ 13,1 ¦ 13,2 ¦ 13,3 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦МУП “КРК“ ¦ -“- ¦ 0,23 ¦ 0,23 ¦ 0,3 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Среднемесячная зарплата: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦МУП “Энергия“ ¦рублей ¦ 4553,0 ¦ 5000,0 ¦ 6500,0 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦МУП “Горводоканал“ ¦то же ¦ 4391,0 ¦ 5500,0 ¦ 7150,0 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦МУП “Электросеть“ ¦ -“- ¦ 7103,0 ¦ 9000,0 ¦10400,0 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦МУП “Спецавтохозяйство“ ¦ -“- ¦ 5522,0 ¦ 6500,0 ¦ 7800,0 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Жилищные организации ¦ -“- ¦ 2752,0 ¦ 3300,0 ¦ 4000,0 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦МУП “КРК“ ¦ -“- ¦ 5530,0 ¦ 6000,0 ¦ 7700,0 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Транспорт и благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Эксплуатационная протяженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦пассажирского пути (линии) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦видам транспорта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦трамвайного ¦км ¦ 165,04 ¦ 165,04 ¦ 165,04 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦троллейбусного ¦то же ¦ 266,6 ¦ 266,6 ¦ 266,6 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦автобусного, обслуживаемого ¦ -“- ¦ 1800,3 ¦ 1852,6 ¦ 1708,6 <4>¦

¦муниципальным транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦микроавтобусного ¦ -“- ¦ 588,2 ¦ 588,2 ¦ 588,2 ¦

¦(муниципального) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦метро ¦ -“- ¦ 13,2 ¦ 13,2 ¦ 13,2 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Коэффициент использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦подвижного состава: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦автобус (без микроавтобусов) ¦ед. ¦ 0,665 ¦ 0,660 ¦ 0,660 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦микроавтобусы ¦то же ¦ 0,675 ¦ 0,600 ¦ 0,600 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦троллейбус ¦ -“- ¦ 0,727 ¦ 0,725 ¦ 0,725 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦трамвай ¦ -“- ¦ 0,750 ¦ 0,700 ¦ 0,700 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Выполнение графика движения ¦% ¦ 99,99 ¦ 99,99 ¦ 99,98 ¦

¦поездов метро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Наличие транспортных средств по¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦видам транспорта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦трамваев ¦ед. ¦ 201 ¦ 194 ¦ 196 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦троллейбусов ¦то же ¦ 339 ¦ 333 ¦ 335 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦автобусов муниципальных ¦ -“- ¦ 873 ¦ 790 ¦ 750 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦микроавтобусов муниципальных ¦ -“- ¦ 120 ¦ 120 ¦ 115 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦такси муниципальных ¦ -“- ¦ 79 ¦ 58 ¦ 48 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦вагонов метро ¦ -“- ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Число перевезенных пассажиров ¦млн. чел. ¦ 462,4 ¦ 439,6 ¦ 439,8 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦транспорта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦трамваями ¦то же ¦ 88,8 ¦ 88,8 ¦ 88,8 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦троллейбусами ¦ -“- ¦ 139,6 ¦ 134,7 ¦ 134,8 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦автобусами ¦ -“- ¦ 181,9 ¦ 166,8 ¦ 166,8 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦микроавтобусами ¦ -“- ¦ 5,1 ¦ 4,4 ¦ 4,30 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦метро <5> ¦ -“- ¦ 47,0 ¦ 44,8 ¦ 71,77 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность работников на ¦тыс. чел. ¦ 10,3 ¦ 9,3 ¦ 9,3 ¦

¦предприятиях муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦наземного транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Среднемесячная заработная плата¦рублей ¦ 4008,0 ¦ 4390,0 ¦ 5707,0 ¦

¦работников на муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦наземном транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность работников МУП ¦чел. ¦ 1488 ¦ 1485 ¦ 1515 ¦

¦“Новосибирский метрополитен“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Среднемесячная заработная плата¦рублей ¦ 5439,0 ¦ 5875,0 ¦ 7976,0 ¦

¦работников МУП “Новосибирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦метрополитен“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Протяженность автомобильных ¦км ¦ 1391 ¦ 1391 ¦ 1391 ¦

¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Площадь дорог (улиц, проездов, ¦тыс. кв. м¦11938,4 ¦11938,4 ¦11938,4 ¦

¦набережных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе с твердым покрытием¦то же ¦11560,0 ¦11560,0 ¦11560,0 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Отремонтировано дорог (улиц, ¦ -“- ¦ 240,7 ¦ 421,5 ¦ 166,4 ¦

¦проездов, набережных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦реконструкция ¦ -“- ¦ 16,2 ¦ - ¦ 18,0 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦капитальный ремонт ¦ -“- ¦ 224,5 ¦ 421,5 ¦ 148,4 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Протяженность освещенных улиц, ¦км ¦ 1190,0 ¦ 1190,0 ¦ 1190,0 ¦

¦проездов, набережных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Их удельный вес в общей ¦% ¦ 85,5 ¦ 85,5 ¦ 85,5 ¦

¦протяженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Высажено кустарников и деревьев¦тыс. ед. ¦ 37,3 ¦ 25,0 ¦ 24,0 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Площадь территории, убираемая ¦тыс. кв. м¦ 8177,0 ¦ 8158,5 ¦ 8200,0 ¦

¦механизированным способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Наличие специальной техники для¦ед. ¦ 771 ¦ 760 ¦ 770 ¦

¦уборки территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность работников на ¦чел. ¦ 1634 ¦ 1823 ¦ 1900 ¦

¦предприятиях благоустройства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦озеленения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Среднемесячная заработная плата¦рублей ¦ 3979,0 ¦ 5000,0 ¦ 5500,0 ¦

¦работников благоустройства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦озеленения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Торговля, общественное питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и бытовое обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Количество муниципальных ¦ед. ¦ 41 ¦ 29 <6> ¦ 19 ¦

¦организаций розничной торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Количество муниципальных ¦то же ¦ 88 ¦ 54 ¦ 36 ¦

¦магазинов розничной торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Торговая площадь муниципальных ¦тыс. кв. м¦ 20,0 ¦ 16,4 ¦ 7,2 ¦

¦магазинов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Количество муниципальных ¦ед. ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦

¦вещевых, смешанных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦продовольственных рынков <7> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в них торговых мест ¦мест ¦ 3353 ¦ - ¦ - ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Розничный товарооборот ¦млн. ¦ 861,1 ¦ 734,0 ¦ 500,0 ¦

¦муниципальных предприятий (без ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦

¦НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦продовольственные товары ¦то же ¦ 519,3 ¦ 417,1 ¦ 300,0 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦непродовольственные товары ¦ -“- ¦ 341,8 ¦ 416,7 ¦ 200,0 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Удельный вес розничного ¦% ¦ 1,7 ¦ 1,2 ¦ 0,7 ¦

¦товарооборота муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятий в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Отчисления от прибыли ¦тыс. ¦ 6687,4 ¦ 7000,0 ¦ 9565,0 ¦

¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Удельный вес рентабельных ¦% ¦ 77,5 ¦ 86,2 ¦ 80,0 ¦

¦муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность работников в ¦чел. ¦ 2030 ¦ 1493 ¦ 950 ¦

¦муниципальных предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Среднемесячная заработная плата¦рублей ¦ 2500,0 ¦ 4111,0 ¦ 4500,0 ¦

¦работников в муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятиях торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Количество муниципальных ¦ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦предприятий общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Число мест на муниципальных ¦мест ¦ 2559 ¦ 2550 ¦ 2550 ¦

¦предприятиях общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Товарооборот муниципальных ¦млн. ¦ 18,2 ¦ 25,0 ¦ 30,0 ¦

¦предприятий общественного ¦рублей ¦ ¦ “ ¦ ¦

¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Удельный вес товарооборота ¦% ¦ 1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,0 ¦

¦муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общественного питания в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объеме товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Удельный вес рентабельных ¦то же ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общественного питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность работников в ¦чел. ¦ 127 ¦ 120 ¦ 125 ¦

¦муниципальных предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общественного питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Среднемесячная заработная плата¦рублей ¦ 3300,0 ¦ 3500,0 ¦ 3700,0 ¦

¦работников в муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятиях общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Количество муниципальных ¦ед. ¦ 13 ¦ 11 ¦ 11 ¦

¦предприятий бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Объем бытовых услуг ¦млн. ¦ 148,1 ¦ 136,3 ¦ 164,6 ¦

¦муниципальных предприятий ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦

¦бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Удельный вес товарооборота ¦% ¦ 11,2 ¦ 7,7 ¦ 7,3 ¦

¦муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бытового обслуживания в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объеме бытовых услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Отчисления от прибыли ¦тыс. ¦ 1023,7 ¦ 439,6 <8>¦ - <9> ¦

¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Удельный вес рентабельных ¦% ¦ 92,3 ¦ 90,9 ¦ 91,0 ¦

¦муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность работников в ¦чел. ¦ 1216 ¦ 1234 ¦ 1243 ¦

¦муниципальных предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Среднемесячная заработная плата¦рублей ¦ 3093,0 ¦ 4474,8 ¦ 5100,0 ¦

¦работников в муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятиях бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Детские дошкольные учреждения, ¦ед. ¦ 217 ¦ 222 ¦ 233 ¦

¦находящиеся на балансе мэрии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в муниципальной собственности ¦то же ¦ 217 ¦ 222 ¦ 233 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в оперативном управлении ¦ -“- ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Принято в муниципальную ¦ -“- ¦ 5 ¦ 5 ¦ 11 ¦

¦собственность детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дошкольных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность детей, посещающих ¦чел. ¦27099 ¦27764 ¦28859 ¦

¦муниципальные дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность педагогических ¦то же ¦ 4258 ¦ 4478 ¦ 4690 ¦

¦работников в муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦дошкольных образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Число дневных ¦ед. ¦ 219 ¦ 220 ¦ 220 ¦

¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность учащихся дневных ¦тыс. чел. ¦ 151,1 ¦ 144,0 ¦ 136,8 ¦

¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общеобразовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Средняя наполняемость классов ¦чел. ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦

¦(по группам классов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность педагогических ¦то же ¦11516 ¦11120 ¦10560 ¦

¦работников муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦общеобразовательных школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Количество: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦детских домов ¦ед. ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦детских домов - приемных семей ¦то же ¦ 7 ¦ 7 ¦ 31 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦школ-интернатов ¦ -“- ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе школ-интернатов для¦ -“- ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦

¦детей-сирот и имеющих сиротские¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Наличие мест/воспитанников в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦детских домах ¦мест/чел. ¦ 821/801 ¦ 821/820 ¦ 821/820 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦школах-интернатах ¦то же ¦ 1970/1626¦ 1970/1626 ¦ 1970/1626 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе в школах-интернатах¦ -“- ¦ 305/294 ¦ 305/300 ¦ 305/300 ¦

¦для детей-сирот и имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сиротские группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность педагогических ¦чел. ¦ 367 ¦ 360 ¦ 360 ¦

¦работников детских домов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦школ-интернатов для детей-сирот¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и детей, оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦попечения родителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Муниципальные образовательные ¦ед. ¦ 44 ¦ 46 ¦ 47 ¦

¦учреждения дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в них подростков ¦чел. ¦32500 ¦35000 ¦35000 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность работников в ¦то же ¦29489 ¦28890 ¦28520 ¦

¦муниципальных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Среднемесячная заработная плата¦рублей ¦ 2567,0 ¦ 2888,0 ¦ 3548,0 ¦

¦работников муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Число муниципальных учреждений ¦ед. ¦ 128 ¦ 130 ¦ 130 ¦

¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Число муниципальных массовых ¦то же ¦ 72 ¦ 72 ¦ 73 ¦

¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе детских ¦ -“- ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Книжный фонд муниципальных ¦тыс. экз. ¦ 3400,0 ¦ 3400,0 ¦ 3280,0 ¦

¦массовых библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе детских ¦то же ¦ 1090,0 ¦ 1090,0 ¦ 1030,0 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Число читателей в муниципальных¦тыс. чел. ¦ 303,0 ¦ 303,0 ¦ 303,0 ¦

¦массовых библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе детских ¦то же ¦ 86,0 ¦ 86,0 ¦ 85,0 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Книговыдача в муниципальных ¦тыс. экз. ¦ 6054,8 ¦ 6060,0 ¦ 6050,0 ¦

¦библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе детских ¦то же ¦ 1685,9 ¦ 1686,0 ¦ 1685,0 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Число досуговых учреждений ¦ед. ¦ 24 ¦ 26 ¦ 26 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦кинотеатры ¦ -“- ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦дворцы и дома культуры ¦ -“- ¦ 8 ¦ 10 ¦ 10 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦парки ¦ -“- ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦зоопарк ¦ -“- ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦драматический театр ¦ -“- ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦городской центр культуры и ¦ -“- ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦досуга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Научно-мемориальный центр им. ¦ -“- ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦Ю. Кондратюка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Муниципальные музыкальные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦художественные школы и школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦искусств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦количество школ ¦ -“- ¦ 32 ¦ 32 ¦ 32 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦численность учащихся ¦чел. ¦12893 ¦12893 ¦12893 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность работников в ¦то же ¦ 3021 ¦ 2953 ¦ 3048 ¦

¦муниципальных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Среднемесячная заработная плата¦рублей ¦ 2224,0 ¦ 2346,0 ¦ 3011,0 ¦

¦работников муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Число спортивных сооружений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦видам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦стадионы с трибунами на 1500 ¦ед. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

¦мест и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦плоскостные спортивные ¦то же ¦ 22 ¦ 26 ¦ 28 ¦

¦сооружения и залы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Единовременная пропускная ¦чел. ¦ 2410 ¦ 3080 ¦ 3300 ¦

¦способность спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦стадионы с трибунами на 1500 ¦то же ¦ 410 ¦ 480 ¦ 480 ¦

¦мест и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦плоскостные спортивные ¦ -“- ¦ 2000 ¦ 2600 ¦ 2900 ¦

¦сооружения и залы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность работающих в ¦ -“- ¦ 920 ¦ 1070 ¦ 1150 ¦

¦муниципальных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Среднемесячная заработная плата¦рублей ¦ 1650,0 ¦ 1772,0 ¦ 2300,0 ¦

¦работников муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Муниципальные учреждения ¦ед. ¦ 37 ¦ 35 ¦ 35 ¦

¦здравоохранения (больницы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе детские ¦то же ¦ 7 ¦ 6 ¦ 6 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Число больничных коек в ¦коек ¦12290 ¦11855 ¦11855 ¦

¦муниципальных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе детских ¦то же ¦ 1965 ¦ 1960 ¦ 1960 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Станции скорой помощи ¦ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Амбулаторно-поликлинические ¦то же ¦ 59 ¦ 60 ¦ 60 ¦

¦муниципальные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе детские ¦ -“- ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Мощность амбулаторно- ¦посещений ¦30815 ¦30815 ¦30815 ¦

¦поликлинических муниципальных ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе детских ¦то же ¦ 4620 ¦ 4361 ¦ 4361 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Муниципальные аптеки и аптечные¦ед. ¦ 78 ¦ 78 ¦ 78 ¦

¦пункты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в том числе аптеки ¦то же ¦ 57 ¦ 55 ¦ 55 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Муниципальные дома ребенка ¦ -“- ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в них мест/воспитанников ¦мест/чел. ¦ 300/298 ¦ 300/300 ¦ 300/300 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Муниципальные детские молочные ¦ед. ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦

¦кухни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Средняя продолжительность ¦дней ¦ 14,5 ¦ 14,0 ¦ 13,4 ¦

¦пребывания больного на койке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Использование койки в год ¦то же ¦ 300 ¦ 314 ¦ 315 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Количество вызовов скорой ¦тыс. ¦ 536,4 ¦ 510,0 ¦ 520,0 ¦

¦помощи ¦вызовов ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность работников в ¦чел. ¦26050 ¦26040 ¦26050 ¦

¦муниципальных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Среднемесячная заработная плата¦рублей ¦ 3400,0 ¦ 3880,0 ¦ 4650,0 ¦

¦работников в муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениях здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Социальная защита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Количество приютов ¦ед. ¦ 3 ¦ 6 ¦ 6 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в них мест/воспитанников ¦мест/чел. ¦ 114/114 ¦ 290/466 ¦ 290/466 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Наличие муниципальных центров ¦ед. ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦

¦социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность граждан, состоящих ¦тыс. чел. ¦ 185,1 ¦ 185,0 ¦ 180,0 ¦

¦на учете в центрах социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦из них обслуживаются на дому ¦тыс. чел. ¦ 8,2 ¦ 8,2 ¦ 8,26 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Численность работников в ¦чел. ¦ 2367 ¦ 2708 ¦ 2800 ¦

¦муниципальных центрах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Среднемесячная заработная плата¦рублей ¦ 2446,5 ¦ 2520,0 ¦ 3114,0 ¦

¦работников в муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦центрах социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Количество семей, получивших ¦тыс. семей¦ 69,5 ¦ 83,0 ¦ 92,3 ¦

¦субсидии на оплату жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦в них человек ¦тыс. чел. ¦ 133,5 ¦ 159,4 ¦ 177,2 ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Сумма субсидий, начисленных ¦млн. ¦ 200,2 ¦ 319,9 ¦ 443,3 ¦

¦населению на оплату жилищно- ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+

¦Число граждан, пользующихся ¦тыс. чел. ¦ 408,1 ¦ 401,9 ¦ 420,0 ¦

¦льготами по оплате жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------------+----------+----------+-----------+------------

--------------------------------

<4> Уменьшение протяженности произошло за счет сдачи в аренду маршрутов 611, 514, 615, 630, 633, 635, 714.

<5> До 2004 г. - количество перевезенных платных пассажиров, с 2004 г. - общее количество перевезенных пассажиров.

<6> Сокращение обусловлено: объединением трех муниципальных унитарных предприятий торговли “Детские товары“ в одно, прекращением деятельности в связи с процедурой банкротства и передачей помещений в аренду коммерческим торговым сетям для обслуживания населения по социальной карте.

<7> С 2002 г. создано ОАО “Гусинобродское“.

<8> Снижение за счет введения аренды нежилых помещений.

<9> За счет изменения системы налогообложения.

ПЕРЕЧЕНЬ ВВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2004 ГОД

ПО ОТРАСЛЯМ И РАЙОНАМ ГОРОДА

-----T-----------------------------T----------T---------T-----------------------¬

¦ N ¦ Перечень объектов ¦ Единица ¦ Задание ¦ Заказчик ¦

¦ п. ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦1 ¦Дзержинский район ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦1.1 ¦Жилые дома ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦мэрия - всего: ¦кв. м ¦ 4410 ¦ ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦на жилмассиве Волочаевский ¦то же ¦ 4410 ¦УКС мэрии, ООО ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Синстройком“ ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦прочие заказчики - всего: ¦ -“- ¦ 11600 ¦ ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦по ул. Фрунзе ¦ -“- ¦ 6100 ¦МЖК “Транспортных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦строителей“ ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦по пр. Дзержинского ¦ -“- ¦ 5500 ¦ООО “Сибкорт“ ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦Итого по району: ¦ -“- ¦ 16010 ¦ ¦

+----+-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦1.2 ¦Коммунальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦Газовые сети: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦газификация частного жилого ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фонда по: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦ул. Коминтерна, Технической, ¦км ¦ 3,0 ¦НД ОАО “Сибирьгаз- ¦

¦ ¦Геологической, Ставропольской¦ ¦ ¦сервис“ ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦ул. Науки, Европейской, ¦то же ¦ 2,0 ¦То же ¦

¦ ¦Верещагина, Грекова ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦ул. Ставропольской, ¦ -“- ¦ 3,0 ¦ -“- ¦

¦ ¦Зеленхозовской, Кометной, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Станичной, Печерской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦Дороги: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦капитальный ремонт дорог по: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦пр. Дзержинского ¦тыс. кв. м¦ 5,00¦ГУБО ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦ул. Кропоткина - ¦то же ¦ 5,00¦То же ¦

¦ ¦Республиканской ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦ул. Красина ¦ -“- ¦ 5,40¦ -“- ¦

¦ +-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

¦ ¦капитальный ремонт трамвайных¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переездов: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-----------------------------+--------“-+---------+-----------------------+

¦ ¦Гусинобродское шоссе - ул. ¦п. м ¦ 14,40¦ -“- ¦

¦ ¦Доватора ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +---------------------------“---+-----------------------+

¦ ¦ул. Чехова, Толстого, Лобова,¦км ¦ 6,0 ¦НД ОАО “Сибирьгаз- ¦

¦ ¦Ленинградской ¦ ¦ ¦сервис“ ¦

¦ +-----------------------------+-----