Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2007 N 543 “О внесении изменений в областную целевую Программу реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в Челябинской области на 2006 - 2007 годы“
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2007 г. N 543
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА “ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ
ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ“ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2006 - 2007 ГОДЫ
Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в областную целевую Программу реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в Челябинской области на 2006 - 2007 годы, принятую Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 22 декабря 2005 года N 1994 (“Южноуральская панорама“, 2006, 24 - 25 января; 20 мая; 30 декабря; 2007, 30 января), следующие изменения:
1) часть девятую паспорта изложить в следующей редакции:
“Объемы и источники - Объем финансирования Программы в
финансирования 2006 - 2007 годах - 10375,27 млн.
Программы рублей, в том числе за счет
средств:
федерального бюджета - 259,7 млн.
рублей;
областного бюджета - 4078,79 млн.
рублей;
местных бюджетов и внебюджетных
источников - 6036,78 млн. рублей.
Объем финансирования Программы в
2006 году - 5169,05 млн. рублей, в
том числе за счет средств:
федерального бюджета - 116,7 млн.
рублей;
областного бюджета - 2049,21 млн.
рублей;
местных бюджетов и внебюджетных
источников - 3003,14 млн. рублей.
Объем финансирования Программы в
2007 году - 5206,22 млн. рублей, в
том числе за счет средств:
федерального бюджета - 143,0 млн.
рублей;
областного бюджета - 2029,58 млн.
рублей;
местных бюджетов и внебюджетных
источников - 3033,64 млн. рублей“;
2) таблицу 3 пункта 23 изложить в новой редакции (приложение 1);
3) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 2);
4) в подпрограмме “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“:
в паспорте:
часть восьмую изложить в следующей редакции:
“Объемы и источники - Объем финансирования подпрограммы в
финансирования 2006 - 2007 годах - 3706,3 млн.
подпрограммы рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 102,2 млн.
рублей;
областного бюджета - 2045,1 млн.
рублей;
местных бюджетов и внебюджетных
источников - 1559,0 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в
2006 году - 1773,1 млн. рублей, в
том числе за счет средств:
федерального бюджета - 56,7 млн.
рублей;
областного бюджета - 1019,5 млн.
рублей;
местных бюджетов и внебюджетных
источников - 696,9 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в
2007 году - 1933,2 млн. рублей, в
том числе за счет средств:
федерального бюджета - 45,5 млн.
рублей;
областного бюджета - 1025,6 млн.
рублей;
местных бюджетов и внебюджетных
источников - 862,1 млн. рублей“;
часть десятую изложить в следующей редакции:
“Ожидаемые конечные - снижение уровня износа объектов
результаты реализации коммунальной инфраструктуры:
подпрограммы и в 2006 году - до 63 процентов;
показатели в 2007 году - до 60 процентов;
социально-экономической создание благоприятных условий для
эффективности привлечения частных инвестиций в
проекты по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры,
доведение доли средств внебюджетных
источников в общем объеме
инвестиции в модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры:
в 2006 году - до 15 процентов;
в 2007 году - до 20 процентов;
обеспечение возможностью
подключения к природному газу:
в 2006 году - не менее 53,0 тыс.
квартир (домов);
в 2007 году - не менее 63,0 тыс.
квартир (домов)“;
в подпункте 8 пункта 5 цифры “100“ заменить цифрами “116“;
строку пятую таблицы 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
--------------------T--T---T---T----¬
¦“Сети газоснабжения¦км¦875¦390¦485“¦
L-------------------+--+---+---+-----
пункт 15 изложить в следующей редакции:
“15. Необходимый объем финансирования подпрограммы на 2006 - 2007 годы составляет 3706,3 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 102,2 млн. рублей, из областного бюджета - 2045,1 млн. рублей, из средств местных бюджетов и внебюджетных источников - 1559,00 млн. рублей (в соответствии с утвержденными муниципальными подпрограммами “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры“).“;
пункты 3 и 4 таблицы 2 пункта 26 изложить в следующей редакции:
---T--------------------------------------T---------T---T---T----¬
¦“3¦Количество построенных газопроводов и ¦км ¦490¦390¦485 ¦
¦ ¦газовых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------------------+---------+---+---+----+
¦ 4¦Количество квартир (домов), получивших¦тыс. штук¦ 50¦ 53¦ 63 ¦
¦ ¦возможность газификации ¦ ¦ ¦ ¦ “¦
L--+--------------------------------------+---------+---+---+-----
приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 3);
5) в подпрограмме “Обеспечение жильем молодых семей“:
в паспорте:
часть восьмую изложить в следующей редакции:
“Объемы и источники - общий объем финансирования
финансирования подпрограммы в 2006 - 2007 годах -
подпрограммы 1475,0 млн. рублей, в том числе за
счет средств:
федерального бюджета - 147,5 млн.
рублей;
областного бюджета - 295,0 млн.
рублей;
местных бюджетов - 145,2 млн.
рублей;
внебюджетных источников
(собственных и заемных средств
молодых семей) - 887,3 млн. рублей.
Общий объем финансирования в 2006
году - 500,0 млн. рублей, в том
числе за счет средств:
федерального бюджета - 50,0 млн.
рублей;
областного бюджета - 100,0 млн.
рублей;
местных бюджетов - 48,7 млн.
рублей;
внебюджетных источников
(собственных и заемных средств
молодых семей) - 301,3 млн. рублей.
Общий объем финансирования в 2007
году - 975,0 млн. рублей, в том
числе за счет средств:
федерального бюджета - 97,5 млн.
рублей;
областного бюджета - 195,0 млн.
рублей;
местных бюджетов - 96,5 млн.
рублей;
внебюджетных источников
(собственных и заемных средств
молодых семей) - 586,0 млн.
рублей“;
часть девятую изложить в следующей редакции:
“Важнейшие целевые - количество молодых семей улучшивших
индикаторы и показатели жилищные условия, - 1870 семей“;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. Важнейшим целевым индикатором и показателем подпрограммы является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, - 1870 семей <*>.
--------------------------------
<*> Индикативные показатели в 2007 году будут выполнены при соблюдении условий, указанных в подпрограмме.“;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
“12. Общий объем финансирования на 2006 - 2007 годы составляет 1475,0 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 147,5 млн. рублей; областного бюджета - 295,0 млн. рублей; местных бюджетов - 145,2 млн. рублей; внебюджетных источников (собственных и заемных средств молодых семей) - 887,3 млн. рублей (ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении).“;
в подпункте 1 пункта 44 цифры “1420“ заменить цифрами “1870“;
приложение изложить в новой редакции (приложение 4);
6) в подпрограмме “Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений“:
в паспорте:
часть восьмую изложить в следующей редакции:
“Объемы и источники - объем финансирования подпрограммы в
финансирования 2006 - 2007 годах - 1838,21 млн.
подпрограммы рублей, в том числе за счет
средств:
областного бюджета - 423,82 млн.
рублей;
местных бюджетов - 127,65 млн.
рублей;
внебюджетных источников
(собственных и заемных средств
граждан) - 1286,74 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в
2006 году - 794,68 млн. рублей, в
том числе за счет средств:
областного бюджета- 182,61 млн.
рублей;
местных бюджетов - 55,8 млн.
рублей;
внебюджетных источников
(собственных и заемных средств
граждан) - 556,27 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в
2007 году - 1043,53 млн. рублей, в
том числе за счет средств:
областного бюджета - 241,21 млн.
рублей;
местных бюджетов - 71,85 млн.
рублей;
внебюджетных источников
(собственных и заемных средств
граждан) - 730,47 млн. рублей“;
часть девятую изложить в следующей редакции:
“Важнейшие целевые - количество семей работников
индикаторы и показатели бюджетных учреждений, улучшивших
жилищные условия, - 2063 семьи“;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. Важнейшим целевым индикатором и показателем подпрограммы является количество семей работников бюджетных учреждений, улучшивших жилищные условия <*>. Планируется предоставить субсидии 1063 семьям в 2006 году и 1000 семей в 2007 году, что позволит улучшить жилищные условия 2063 семьям бюджетников.
--------------------------------
<*> Индикативные показатели в 2007 году будут выполнены при соблюдении условий, указанных в подпрограмме.“;
абзац шестой пункта 11 изложить в следующей редакции:
“Общий объем финансирования на 2006 - 2007 годы составляет 1939,21 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 423,82 млн. рублей; местных бюджетов - 127,65 млн. рублей; внебюджетных источников (собственных и заемных средств граждан) - 1286,74 млн. рублей (ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении).“;
приложение изложить в новой редакции (приложение 5);
7) в подпрограмме “Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры“:
часть восьмую паспорта изложить в следующей редакции:
“Объемы и источники - объем финансирования подпрограммы в
финансирования 2006 - 2007 годах - 1541,52 млн.
подпрограммы рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 572,83 млн.
рублей;
местных бюджетов и внебюджетных
источников - 968,69 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в
2006 году - 984,87 млн. рублей, в
том числе за счет средств:
областного бюджета - 254,9 млн.
рублей; местных бюджетов и
внебюджетных источников - 729,97
млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в
2007 году - 556,65 млн. рублей, в
том числе за счет средств:
областного бюджета - 317,93 млн.
рублей;
местных бюджетов и внебюджетных
источников - 238,72 млн. рублей“;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
“12. Общий объем финансирования на 2006 - 2007 годы составляет 1541,52 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 572,83 млн. рублей; местных бюджетов и внебюджетных источников - 968,69 млн. рублей (ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении).“;
приложение изложить в новой редакции (приложение 6);
8) в подпрограмме “Строительство жилья, предоставляемого по договорам социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания“:
часть восьмую паспорта изложить в следующей редакции:
“Объемы и источники - объем финансирования подпрограммы в
финансирования 2006 - 2007 годах - 1814,24 млн.
подпрограммы рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 10,0 млн.
рублей;
областного бюджета - 742,04 млн.
рублей;
местных бюджетов и внебюджетных
источников - 1062,2 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в
2006 году - 1116,4 млн. рублей, в
том числе за счет средств:
федерального бюджета - 10,0 млн.
рублей;
областного бюджета - 492,2 млн.
рублей;
местных бюджетов и внебюджетных
источников - 614,2 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в
2007 году - 697,84 млн. рублей, в
том числе за счет средств:
областного бюджета - 249,84 млн.
рублей;
местных бюджетов и внебюджетных
источников - 448,0 млн. рублей“;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
“14. Общий объем финансирования на 2006 - 2007 годы составляет 1814,24 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 10,0 млн. рублей; областного бюджета - 742,04 млн. рублей; местных бюджетов и внебюджетных источников - 1062,2 млн. рублей (ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении).“;
приложение изложить в новой редакции (приложение 7).
Председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области
В.В.МЯКУШ
Приложение 1
к Постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 марта 2007 г. N 543
“Таблица 3
-----------------------------T---------------------------------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Объем финансирования (млн. рублей, в ценах 2006 года) ¦
¦ подпрограммы +--------T-------T----------------------T-------T---------------------+
¦ ¦всего за¦всего в¦ по источникам ¦всего в¦ по источникам ¦
¦ ¦ 2006 - ¦ 2006 ¦ финансирования ¦ 2007 ¦ финансирования ¦
¦ ¦ 2007 ¦ году +-----T-------T--------+ году +-----T-------T-------+
¦ ¦ годы ¦ ¦ ФБ ¦ ОБ ¦МБ <**>,¦ <*> ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ МБ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ <**> ¦ прочие ¦ ¦ ¦ ¦прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+-------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+----------------------------+--------+-------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+
¦“Строительство жилья, ¦ 1814,24¦1116,4 ¦ 10,0¦ 492,20¦ 614,20¦ 697,84¦ ¦ 249,84¦ 448,0 ¦
¦предоставляемого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦договорам социального найма,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе для переселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан из жилищного фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦признанного непригодным для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проживания“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+-------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+
¦“Обеспечение жильем ¦ 1838,21¦ 794,68¦ -¦ 182,61¦ 612,07¦1043,53¦ -¦ 241,21¦ 802,31¦
¦работников бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+-------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+
¦“Обеспечение жильем молодых ¦ 1475,0 ¦ 500,0 ¦ 50,0¦ 100,0 ¦ 350,0 ¦ 975,0 ¦ 97,5¦ 195,0 ¦ 682,5 ¦
¦семей“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+-------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+
¦“Обеспечение земельных ¦ 1541,52¦ 984,87¦ -¦ 254,9 ¦ 729,97¦ 556,65¦ -¦ 317,93¦ 238,72¦
¦участков объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальной инфраструктуры“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+-------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+
¦“Модернизация объектов ¦ 3706,3 ¦1773,1 ¦ 56,7¦1019,5 ¦ 696,9 ¦1933,2 ¦ 45,5¦1025,6 ¦ 862,1 ¦
¦коммунальной инфраструктуры“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+-------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+
¦Всего по Программе ¦10375,27¦5169,05¦116,7¦2049,21¦ 3003,14¦5206,22¦143,0¦2029,58¦3033,64¦
L----------------------------+--------+-------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+--------
--------------------------------
<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможности областного бюджета на текущий финансовый год.
<**> В таблице использованы следующие сокращения:
ФБ - - за счет средств федерального бюджета;
ОБ - за счет средств областного бюджета;
МБ - за счет средств местных бюджетов;
прочие - внебюджетные источники.“
Приложение 2
к Постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 марта 2007 г. N 543
“Приложение 1
к областной целевой Программе
реализации национального проекта
“Доступное и комфортное жилье -
гражданам России“ в Челябинской
области на 2006 - 2007 годы
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА “ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ
РОССИИ“ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2007 ГОДЫ
----T-----------------------------------------------T-----------T---------------T----------------¬
¦ N ¦ Наименование программных мероприятий ¦ Срок ¦ Объем ¦ Ответственные ¦
¦п/п¦ ¦исполнения ¦финансирования,¦ исполнители ¦
¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+-----------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+
¦ 1¦Финансовое обеспечение Программы в целом, в том¦2006 - ¦ 10375,27¦Министерство ¦
¦ ¦числе по подпрограммам: ¦2007 годы ¦ ¦строительства, ¦
¦ ¦“Обеспечение земельных участков объектами ¦ ¦ 1541,52¦инфраструктуры ¦
¦ ¦коммунальной инфраструктуры“ ¦ ¦ ¦и дорожного ¦
¦ ¦“Обеспечение жильем молодых семей“ ¦ ¦ 1475,0 ¦хозяйства ¦
¦ ¦“Обеспечение жильем работников бюджетных ¦ ¦ 1838,21¦Челябинской ¦
¦ ¦учреждений“ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦“Строительство жилья, предоставляемого по ¦ ¦ 1814,24¦ ¦
¦ ¦договорам социального найма, в том числе для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переселения граждан из жилищного фонда, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦признанного непригодным для проживания“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Модернизация объектов коммунальной ¦ ¦ 3706,3 ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры“ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+
¦ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ ¦
¦ I. Разработка нормативных правовых актов ¦
+---T-----------------------------------------------T-----------T---------------T----------------+
¦ 2¦Разработка проекта закона Челябинской области ¦II квартал ¦ -¦Министерство ¦
¦ ¦“О составе, порядке подготовки и утверждения ¦2006 года ¦ ¦строительства, ¦
¦ ¦документации по планировке территории для ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦
¦ ¦размещения объектов капитального строительства ¦ ¦ ¦и дорожного ¦
¦ ¦регионального значения“ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
+---+-----------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+
¦ 3¦Разработка проекта закона Челябинской области ¦II квартал ¦ -¦ - “ - ¦
¦ ¦“Об установлении предельной численности лиц, ¦2006 года ¦ ¦ ¦
¦ ¦проживающих или зарегистрированных на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории населенного пункта, для участия в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦публичных слушаниях по проектам генеральных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планов поселений и городских округов“ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+
¦ 4¦Разработка проекта закона Челябинской области ¦II квартал ¦ -¦ - “ - ¦
¦ ¦“О составе, порядке подготовки и утверждения ¦2006 года ¦ ¦ ¦
¦ ¦региональных нормативов градостроительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектирования на территории Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области“ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+
¦ 5¦Разработка проекта Постановления Губернатора ¦II квартал ¦ -¦ - “ - ¦
¦ ¦Челябинской области “Об утверждении Положения о¦2006 года ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядке межевания территорий Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области“ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+
¦ 6¦Разработка проекта Постановления Губернатора ¦II квартал ¦ -¦ - “ - ¦
¦ ¦Челябинской области “Об органе исполнительной ¦2006 года ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти Челябинской области, уполномоченном на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение государственного строительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦надзора на территории Челябинской области“ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+
¦ 7¦Разработка проекта Постановления Губернатора ¦II квартал ¦ -¦ - “ - ¦
¦ ¦Челябинской области “Об утверждении порядка ¦2006 года ¦ ¦ ¦
¦ ¦выдачи разрешений на строительство объектов на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельных участках, на которые не ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распространяется действие градостроительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регламентов или для которых не устанавливаются ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительные регламенты“ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+
¦ 8¦Разработка проекта Постановления Губернатора ¦III ¦ -¦Министерство ¦
¦ ¦Челябинской области “Об организации и ведении ¦квартал ¦ ¦строительства, ¦
¦ ¦информационной системы обеспечения ¦2006 года ¦ ¦инфраструктуры ¦
¦ ¦градостроительной деятельности на территории ¦ ¦ ¦и дорожного ¦
¦ ¦Челябинской области, об информационных ресурсах¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦системы“ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Союз предприятий¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+---+-----------------------------------------------+-----------+---------------+----------------+
¦ 9¦Разработка проекта Постановления Губернатора ¦III ¦ -¦ - “ - ¦
¦ ¦Челябинской области “О порядке производства ¦квартал ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерных изысканий на территории Челябинской ¦2006 года ¦ ¦ ¦
¦ ¦области“ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------“----------------------+-----------+---------------+----------------+
¦ 10¦Разработка проекта Постановления Губернатора ¦IV квартал ¦ -¦ - “ - ¦
¦ ¦Челябинской области “О порядке расследования ¦2006 года ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
+------------------------------+----------------+------------+------+-------+----------------+
¦Мониторинг реализации ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - “ - ¦
¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------------+------------+------+-------+----------------+
¦ III. Финансово-экономические мероприятия ¦
+------------------------------T----------------T------------T------T-------T----------------+
¦Модернизация приоритетных ¦всего ¦ 3706,3¦1773,1¦ 1933,2¦Министерство ¦
¦объектов коммунальной ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦строительства, ¦
¦инфраструктуры ¦федеральный ¦ 102,2¦ 56,7¦ 45,5¦инфраструктуры и¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦
¦ ¦областной бюджет¦ 2045,1¦1019,5¦ 1025,6¦хозяйства ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ 1559,0¦ 696,9¦ 862,1¦Челябинской ¦
¦ ¦и внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦области ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦модернизация систем ¦всего ¦ 328,9¦ 261,3¦ 67,6¦Министерство ¦
¦теплоснабжения, включая ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦строительства, ¦
¦центральные тепловые пункты ¦федеральный ¦ 10,0¦ ¦ 10,0¦инфраструктуры и¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦
¦ ¦областной бюджет¦ 244,2¦ 213,7¦ 30,5¦хозяйства ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ 74,7¦ 47,6¦ 27,1¦Челябинской ¦
¦ ¦и внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦области, органы ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦
¦модернизация систем ¦всего ¦ 513,3¦ 274,2¦ 239,1¦ - “ - ¦
¦водоснабжения и водоотведения ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный ¦ 81,2¦ 56,7¦ 24,5¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет¦ 286,4¦ 149,1¦ 137,3¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ 145,7¦ 68,4¦ 77,3¦ ¦
¦ ¦и внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦модернизация котельных ¦всего ¦ 218,2¦ 172,2¦ 46,0¦ - “ - ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный ¦ 11,0¦ -¦ 11,0¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет¦ 156,9¦ 138,0¦ 18,9¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ 50,3¦ 34,2¦ 16,1¦ ¦
¦ ¦и внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦модернизация жилищного фонда ¦всего ¦ 20,0¦ -¦ 20,0¦ - “ - ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет¦ 10,0¦ -¦ 10,0¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ 10,0¦ ¦ 10,0¦ ¦
¦ ¦и внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство газопроводов и ¦всего ¦ 2625,9¦1065,4¦ 1560,5¦ - “ - ¦
¦газовых сетей ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет¦ 1347,6¦ 518,7¦ 828,9¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ 325,9¦ 78,8¦ 247,1¦ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ 952,4¦ 467,9¦ 484,5¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ОАО ¦ 723,0¦ 353,0¦ 370,0¦ ¦
¦ ¦“Газпром“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства, ¦ 229,4¦ 114,9¦ 114,5¦ ¦
¦ ¦поступившие как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦надбавка к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифам на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортировку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+----------------+------------+------+-------+-----------------
Приложение 4
к Постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 марта 2007 г. N 543
“Приложение
к подпрограмме
“Обеспечение жильем
молодых семей“
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
“ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ“
---------------------------------T-----------------T------------------------T-------------------¬
¦ Наименование мероприятий ¦ Источник ¦ Финансовые затраты в ¦ Исполнители ¦
¦ ¦ финансирования ¦ действующих ценах ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ соответствующих лет, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦ ¦
¦ ¦ +------------T-----------+ ¦
¦ ¦ ¦ всего на ¦в том числе¦ ¦
¦ ¦ ¦ период ¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ реализации +-----T-----+ ¦
¦ ¦ ¦подпрограммы¦2006 ¦2007 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------+------------+-----+-----+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+--------------------------------+-----------------+------------+-----+-----+-------------------+
¦Финансирование подпрограммы ¦всего ¦ 1475,0¦500,0¦975,0¦ ¦
¦в целом ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный ¦ 147,5¦ 50,0¦ 97,5¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 295,0¦100,0¦195,0¦ ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ 145,2¦ 48,7¦ 96,5¦ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ 887,3¦301,3¦586,0¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(собственные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодых семей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------+------------+-----+-----+-------------------+
¦ I. Разработка нормативных правовых актов ¦
+--------------------------------T-----------------T------------T-----T-----T-------------------+
¦Разработка положения о порядке и¦ -¦ -¦ -¦ -¦органы местного ¦
¦условиях предоставления молодым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦
¦семьям субсидий при рождении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(усыновлении) ребенка (детей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------+------------+-----+-----+-------------------+
¦ II. Организационные мероприятия ¦
+--------------------------------T-----------------T------------T-----T-----T-------------------+
¦Организация учета молодых семей ¦- ¦ -¦ -¦ -¦органы местного ¦
¦- участников подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦
+--------------------------------+-----------------+------------+-----+-----+-------------------+
¦Определение потребности в ¦- ¦ -¦ -¦ -¦Министерство ¦
¦выделении капитальных вложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства, ¦
¦на предоставление безвозмездных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры и ¦
¦субсидий для молодых семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного хозяйства¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области¦
+--------------------------------+-----------------+------------+-----+-----+-------------------+
¦Организация информационной и ¦- ¦ -¦ -¦ -¦органы местного ¦
¦разъяснительной работы среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦
¦населения по освещению целей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задач подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------+------------+-----+-----+-------------------+
¦ III. Финансово-экономические мероприятия ¦
+--------------------------------T-----------------T------------T-----T-----T-------------------+
¦Выдача молодым семьям ¦всего ¦ 1475,0¦500,0¦975,0¦органы местного ¦
¦субсидий в форме ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления (по ¦
¦свидетельств на приобретение или¦федеральный ¦ 147,5¦ 50,0¦ 97,5¦согласованию) ¦
¦строительство жилья ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 295,0¦100,0¦195,0¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ 145,2¦ 48,7¦ 96,5¦ ¦
+--------------------------------+-----------------+------------+-----+-----+-------------------+
¦Приобретение или строительство ¦внебюджетные ¦ 887,3¦301,3¦586,0¦молодые семьи - ¦
¦жилья ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦участники ¦
¦ ¦(собственные и ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦
¦ ¦заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодых семей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+-----------------+------------+-----+-----+--------------------
--------------------------------
<*> Объем финансирования может корректироваться с учетом финансовых возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.“
Приложение 5
к Постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 марта 2007 г. N 543
“Приложение
к подпрограмме
“Обеспечение жильем
работников бюджетных
учреждений“
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
“ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ“
------------------------------T-----------------T----------------------------T------------------¬
¦ Наименование мероприятий ¦ Источник ¦ Финансовые затраты в ¦ Исполнители ¦
¦ ¦ финансирования ¦ действующих ценах ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ соответствующих лет, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦ ¦
¦ ¦ +------------T---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ всего на ¦в том числе по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ период ¦ годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ реализации +-------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦подпрограммы¦ 2006 ¦ 2007 ¦ ¦
+-----------------------------+-----------------+------------+-------+-------+------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----------------------------+-----------------+------------+-------+-------+------------------+
¦Финансирование подпрограммы ¦всего ¦ 1838,21¦ 794,68¦1043,53¦- ¦
¦в целом ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 423,82¦ 182,61¦ 241,21¦ ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ 127,65¦ 55,8 ¦ 71,85¦ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ 1286,74¦ 556,27¦ 730,47¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(собственные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------------+------------+-------+-------+------------------+
¦ I. Разработка нормативных правовых актов ¦
+-----------------------------T-----------------T------------T-------T------T-------------------+
¦Порядок предоставления ¦- ¦ -¦ -¦ -¦Министерство ¦
¦работникам бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства, ¦
¦учреждений субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры и ¦
¦приобретение или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного хозяйства¦
¦строительство жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области¦
+-----------------------------+-----------------+------------+-------+------+-------------------+
¦Порядок предоставления ¦- ¦ -¦ -¦ -¦органы местного ¦
¦работникам муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦
¦бюджетных учреждений субсидий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на приобретение или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------------+------------+-------+------+-------------------+
¦ II. Организационные мероприятия ¦
+-----------------------------T-----------------T------------T-------T------T-------------------+
¦Признание работников ¦- ¦ -¦ -¦ -¦органы местного ¦
¦бюджетных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦
¦нуждающимися в предоставлении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий на приобретение или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------------+------------+-------+------+-------------------+
¦Организация учета работников ¦- ¦ -¦ -¦ -¦ - “ - ¦
¦муниципальных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений в качестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участников подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------------+------------+-------+------+-------------------+
¦Организация учета работников ¦- ¦ -¦ -¦ -¦органы ¦
¦областных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительной ¦
¦учреждений в качестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти Челябинской ¦
¦участников подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
+-----------------------------+-----------------+------------+-------+------+-------------------+
¦Определение потребности в ¦- ¦ -¦ -¦ -¦Министерство ¦
¦выделении капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства, ¦
¦вложений на предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры и ¦
¦безвозмездных субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного хозяйства¦
¦работникам бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------------+------------+-------+------+-------------------+
¦Организация информационной и ¦- ¦ -¦ -¦ -¦органы ¦
¦разъяснительной работы среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительной ¦
¦населения по освещению целей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти Челябинской ¦
¦и задач подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, органы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦
+-----------------------------+-----------------+------------+-------+------+-------------------+
¦ III. Финансово-экономические мероприятия ¦
+-----------------------------T-----------------T------------T------T-------T-------------------+
¦Выдача работникам ¦всего ¦ 382,96¦167,41¦ 215,55¦органы местного ¦
¦муниципальных бюджетных ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦
¦учреждений субсидий, право ¦областной бюджет ¦ 255,31¦111,61¦ 143,7 ¦ ¦
¦получения которых ¦местные бюджеты ¦ 127,65¦ 55,8 ¦ 71,85¦ ¦
¦подтверждается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦свидетельствами на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------------+------------+------+-------+-------------------+
¦Выдача работникам областных ¦областной бюджет ¦ 168,51¦ 71,0 ¦ 97,51¦органы ¦
¦бюджетных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительной ¦
¦субсидий, право получения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти Челябинской ¦
¦которых подтверждается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦свидетельствами на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----------------+------------+------+-------+-------------------+
¦Приобретение или ¦внебюджетные ¦ 1286,74¦556,27¦ 730,47¦работники бюджетных¦
¦строительство жилья ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦учреждений - ¦
¦ ¦(собственные и ¦ ¦ ¦ ¦участники ¦
¦ ¦заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦
¦ ¦граждан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-----------------+------------+------+-------+--------------------
--------------------------------
<*> Объем финансирования может корректироваться с учетом финансовых возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.“
Приложение 6
к Постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 марта 2007 г. N 543
“Приложение
к подпрограмме
“Обеспечение земельных
участков объектами
коммунальной инфраструктуры“
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
“ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ“
---------------------------------T-----------------T--------------------------T----------------¬
¦ Наименование мероприятий ¦ Источник ¦ Финансовые затраты в ¦ Исполнители ¦
¦ ¦ финансирования ¦ действующих ценах ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ соответствующих лет, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦ ¦
¦ ¦ +------------T-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ всего на ¦ в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ период ¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ реализации +------T------+ ¦
¦ ¦ ¦подпрограммы¦ 2006 ¦ 2007 ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------+------------+------+------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+--------------------------------+-----------------+------------+------+------+----------------+
¦Финансирование ¦всего ¦ 1541,52¦984,87¦556,65¦- ¦
¦подпрограммы в целом ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 572,83¦254,9 ¦317,93¦ ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты и¦ 968,69¦729,97¦238,72¦ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------+------------+------+------+----------------+
¦ I. Разработка нормативных правовых актов ¦
+--------------------------------T-----------------T------------T------T------T----------------+
¦Разработка схемы ¦всего ¦ 34,6 ¦ 3,0 ¦ 31,6 ¦Министерство ¦
¦территориального ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦строительства, ¦
¦планирования Челябинской ¦областной бюджет ¦ 34,6¦ 3,0 ¦ 31,6 ¦инфраструктуры и¦
¦области ¦местные бюджеты и¦ -¦ -¦ -¦дорожного ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
+--------------------------------+-----------------+------------+------+------+----------------+
¦Подготовка документов ¦всего ¦ 261,44¦ 59,57¦201,87¦Министерство ¦
¦территориального ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦строительства, ¦
¦планирования, разработка ¦областной бюджет ¦ 129,14¦ 39,6¦ 89,54¦инфраструктуры и¦
¦генеральных планов поселений и ¦местные бюджеты и¦ 132,3 ¦ 19,97¦112,33¦дорожного ¦
¦правил землепользования и ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦застройки поселений ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, органы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦
+--------------------------------+-----------------+------------+------+------+----------------+
¦ II. Организационные мероприятия ¦
+--------------------------------T-----------------T------------T------T------T----------------+
¦Проведение прозрачных ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦органы местного ¦
¦конкурентных процедур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦
¦предоставления земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков для жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------+------------+------+------+----------------+
¦Организация обеспечения ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - “ - ¦
¦земельных участков для жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальной инфраструктуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦создание условий по привлечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заемных средств и частных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиций на эти цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------+------------+------+------+----------------+
¦Разработка комплекса мер по ¦- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - “ - ¦
¦обеспечению новой комплексной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦застройки территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкции и комплексного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обновления существующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кварталов застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------+------------+------+------+----------------+
¦ III. Финансово-экономические мероприятия ¦
+--------------------------------T-----------------T------------T------T------T----------------+
¦Обеспечение земельных ¦всего ¦ 1245,48¦922,3 ¦323,18¦Министерство ¦
¦участков объектами ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦строительства, ¦
¦коммунальной ¦областной бюджет ¦ 409,09¦212,3 ¦196,79¦инфраструктуры и¦
¦инфраструктуры ¦местные бюджеты и¦ 836,39¦710,0 ¦126,39¦дорожного ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦Челябин“кой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, органы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦
L--------------------------------+-----------------+------------+------+------+-----------------
--------------------------------
<*> Объем финансирования может корректироваться с учетом финансовых возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.“
Приложение 7
к Постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 марта 2007 г. N 543
“Приложение
к подпрограмме
“Строительство жилья,
предоставляемого по договорам
социального найма, в том числе
для переселения граждан из
жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания“
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
“СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПО ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН
ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ“
-----------------------------------T------------------T---------------------------T---------------¬
¦ Наименование мероприятий ¦ Источник ¦ Финансовые затраты в ¦ Исполнители ¦
¦ ¦ финансирования ¦ действующих ценах ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ соответствующих лет, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦ ¦
¦ ¦ +------------T--------------+ ¦
¦ ¦ ¦ всего на ¦ в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ период ¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ реализации +------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦подпрограммы¦ 2006 ¦ 2007 ¦ ¦
+----------------------------------+------------------+------------+------+-------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----------------------------------+------------------+------------+------+-------+---------------+
¦Финансирование ¦всего ¦ 1814,24¦1116,4¦ 697,84¦- ¦
¦подпрограммы в целом ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет¦ 10,0 ¦ 10,0¦ -¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ 742,04¦ 492,2¦ 249,84¦ ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты и ¦ 1062,2 ¦ 614,2¦ 448,0 ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------------------+------------+------+-------+---------------+
¦ I. Разработка нормативных правовых актов ¦
+----------------------------------T------------------T------------T------T-------T---------------+
¦Разработка методики оценки ¦- ¦ -¦ -¦ -¦органы местного¦
¦непригодности жилищного фонда для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦
¦проживания с выделением двух ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорий домов и помещений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непригодных для проживания: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещения, которые после ремонта и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкции могут стать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пригодными для проживания; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещения, которые не подлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦восстановлению ввиду технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или экономической непригодности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------------------+------------+------+-------+---------------+
¦ II. Организационные мероприятия ¦
+----------------------------------T------------------T------------T------T-------T---------------+
¦Проведение ежегодной ¦- ¦ -¦ -¦ -¦органы местного¦
¦инвентаризации жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦
¦Челябинской области, составление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реестра жилищного фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦признанного непригодным для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проживания на 1 января текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------------------+------------+------+-------+---------------+
¦Поэтапное переселение граждан из ¦местные бюджеты и ¦ согласно муниципальным ¦ - “ - ¦
¦жилищного фонда, признанного ¦внебюджетные ¦ программам ¦ ¦
¦непригодным для проживания ¦источники ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------------------+---------------------------+---------------+
¦ III. Финансово-экономические мероприятия ¦
+----------------------------------T-------------------T------------T------T------T---------------+
¦Строительство жилья, ¦всего ¦ 1814,24¦1116,4¦697,84¦Министерство ¦
¦предоставляемого по договорам ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦строительства, ¦
¦социального найма, в том числе для¦федеральный бюджет ¦ 10,0 ¦ 10,0¦ -¦инфраструктуры ¦
¦переселения граждан из жилищного ¦областной бюджет ¦ 742,04¦ 492,2¦249,84¦и дорожного ¦
¦фонда, признанного непригодным для¦местные бюджеты и ¦ 1062,2 ¦ 614,2¦448,0 ¦хозяйства ¦
¦проживания, снос жилищного фонда ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦
¦для осуществления мероприятий по ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦подготовке освобожденных земельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков для новой застройки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продажи на конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+-------------------+------------+------+------+----------------
--------------------------------
<*> Объем финансирования может корректироваться с учетом финансовых возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.“