Законы и постановления РФ

Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.01.2007 N 18 “О внесении изменений в городскую целевую программу реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Магнитогорске на 2006 - 2007 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 марта 2006 года N 52“

Вступил в силу с 31 января 2007 года (пункт 2 данного документа).

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 31 января 2007 г. N 18

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА “ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ

ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ“ В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ

НА 2006 - 2007 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ МАГНИТОГОРСКОГО

ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОТ 29 МАРТА 2006 ГОДА N 52

В соответствии с Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке разработки и реализации городских целевых программ, утвержденным Постановлением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 марта 2003 года N 29, Магнитогорское городское Собрание депутатов решает:

1. Внести в городскую целевую программу реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“
в городе Магнитогорске на 2006 - 2007 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 марта 2006 года N 52 (в редакции Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 6 декабря 2006 года N 205), следующие изменения:

1) в разделе “Разработчики Программы“ Паспорта городской целевой программы реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“ в городе Магнитогорске на 2006 - 2007 годы слова “- жилищный отдел администрации города Магнитогорска Дятел В.А., т. 37-77-33“ исключить;

2) раздел “Объемы финансирования Программы по источникам и срокам“ изложить в следующей редакции:

---------------T---------------------------------------------¬

¦Объемы ¦Объем финансирования Программы на 2006 - 2007¦

¦финансирования¦годы - 1361,1242 млн. рублей, в том числе за ¦

¦Программы ¦счет средств: ¦

¦ ¦федерального бюджета - 128,394 млн. рублей; ¦

¦ ¦областного бюджета - 452,857 млн. рублей; ¦

¦ ¦бюджета города - 275,5603 млн. рублей; ¦

¦ ¦прочих источников - 504,3129 млн. рублей ¦

L--------------+----------------------------------------------

3) таблицу 2 в главе 5 “Ресурсное обеспечение Программы“ изложить в следующей редакции:

“Таблица 2

-----------------------------T--------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Объем финансирования (млн. рублей, в ценах 2006 года) ¦

¦ +---------T--------T-------------------------------T--------T--------------------------------+

¦ Наименование подпрограммы ¦ Всего на¦ Всего в¦ В том числе ¦ Всего в¦ В том
числе ¦

¦ ¦ 2006 - ¦ 2006 +------T-------T--------T-------+ 2007 +-------T-------T-------T--------+

¦ ¦2007 годы¦ году ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ БГ ¦ прочие¦ году ¦ ФБ ¦ ОБ ¦ БГ ¦ прочие ¦

+----------------------------+---------+--------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦“Строительство жилья, ¦ 152,26 ¦ 69,26 ¦ 0 ¦ 30,0 ¦ 39,26 ¦ 0 ¦ 83,0 ¦ 0 ¦ 35,5 ¦15,0 ¦ 32,5 ¦

¦предоставляемого по ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦договорам социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦найма, в том числе для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦переселения граждан из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жилищного фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦признанного непригодным для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦проживания“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+---------+--------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦“Обеспечение жильем ¦ 166,0 ¦ 46,0 ¦ 0 ¦ 24,0 ¦ 12,0 ¦10,0 ¦120,0 ¦ 0 ¦ 12,0 ¦12,0 ¦ 96,0 ¦

¦работников бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждений“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+---------+--------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦“Обеспечение жильем молодых ¦ 240,193 ¦ 74,9502¦12,379¦ 24,758¦ 13,0 ¦24,8132¦165,2428¦ 12,0 ¦ 24,0 ¦15,0 ¦114,2428¦

¦семей“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+---------+--------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦“Обеспечение земельных ¦ 257,0 ¦ 95,8 ¦ 0 ¦ 83,0 ¦ 5,0 ¦ 7,8 ¦161,2 ¦ 0 ¦ 85,0 ¦ 0 ¦ 76,2 ¦

¦участков коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктурой“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+---------+--------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦“Модернизация объектов ¦ 545,6712¦181,4018¦ 0 ¦ 59,184¦122,2178¦ 0 ¦364,2694¦104,015¦ 75,415¦42,0825¦142,7569¦

¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктуры“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+---------+--------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦ИТОГО: ¦1361,1242¦467,412 ¦12,379¦220,942¦191,4778¦42,6132¦893,7122¦116,015¦231,915¦84,0825¦461,6997¦

L----------------------------+---------+--------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+---------“

4) раздел “Объемы и источники финансирования“ Паспорта Подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006 - 2007 годы“ изложить в следующей редакции:

-------------------T-------------------------------------------¬

¦ ¦Объем финансирования в 2006 - 2007 годах ¦

¦ ¦545,6712 млн. рублей, в том числе за счет ¦

¦ ¦средств: ¦

¦ ¦федерального бюджета - 104,015 млн. рублей;¦

¦ ¦областного бюджета - 134,599 млн. рублей; ¦

¦ ¦бюджета города - 164,3003 млн. рублей; ¦

¦ ¦прочих источников - 142,7569 млн. рублей. ¦

¦Объемы и источники¦Объем финансирования в 2006 году - 181,4018¦

¦финансирования ¦млн. рублей, в том числе за счет средств: ¦

¦Подпрограммы ¦федерального бюджета - 0 млн. рублей; ¦

¦ ¦областного бюджета - 59,184 млн. рублей; ¦

¦ ¦бюджета города - 122,2178 млн. рублей. ¦

¦ ¦Объем финансирования в 2007 году - 364,2694¦

¦ ¦млн. рублей, в том числе за счет средств: ¦

¦ ¦федерального бюджета - 104,015 млн. рублей;¦

¦ ¦областного бюджета - 75,415 млн. рублей; ¦

¦ ¦бюджета города - 42,0825 млн. рублей; ¦

¦ ¦прочих источников - 142,7569 млн. рублей ¦

L------------------+--------------------------------------------

5) Приложение 1 к Подпрограмме “Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2006 - 2007 годы“ изложить в следующей редакции:

“Приложение N 1

к Подпрограмме

“Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры

города Магнитогорска на 2006 - 2007 годы“

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

“МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА НА 2006 - 2007 ГОДЫ“

--------------------------------T------------------T-------------------------------T-------------------¬

¦ ¦ ¦ Финансовые затраты в ¦ ¦

¦ ¦ ¦ действующих ценах ¦ ¦

¦ ¦ ¦соответствующих лет, млн. руб. ¦ Исполнитель ¦

¦ Наименование ¦ Источник +-------------T-----------------+ мероприятий ¦

¦ ¦ финансирования ¦ всего на ¦ в том числе по ¦ Подпрограммы ¦

¦ ¦ ¦ период ¦ годам ¦ (полное ¦

¦ ¦ ¦ реализации +--------T--------+ наименование) ¦

¦ ¦ ¦Подпрограммы ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ ¦

+-------------------------------+------------------+-------------+--------+--------+--------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+-------------------------------+------------------+-------------+--------+--------+--------------------+

¦Финансирование Подпрограммы в ¦всего, из них: ¦545,6712 ¦181,4018¦364,2694¦администрация города¦

¦целом +------------------+-------------+--------+--------+ ¦

¦ ¦федеральный бюджет¦104,015 ¦ 0 ¦104,015 ¦ ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+ ¦

¦ ¦областной бюджет ¦134,599 ¦ 59,184 ¦ 75,415 ¦ ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+ ¦

¦ ¦бюджет города ¦164,3003 ¦122,2178¦ 42,0825¦ ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+--------------------+

¦ ¦прочие источники ¦142,7569 ¦ 0 ¦142,7569¦ ¦

+-------------------------------+------------------+-------------+--------+--------+--------------------+

¦ 1. Организационные мероприятия ¦

+-------------------------------T------------------T-------------------------------T--------------------+

¦Подготовка технико- ¦ - ¦ - ¦муниципальные ¦

¦экономического обоснования и ¦ ¦ ¦предприятия сферы ¦

¦предоставления проектно-сметной¦ ¦ ¦жилищно- ¦

¦документации на проекты ¦ ¦ ¦коммунального ¦

¦модернизации объектов ¦ ¦ ¦хозяйства, ¦

¦коммунальной инфраструктуры, ¦ ¦ ¦управление жилищно- ¦

¦реализуемые с использованием ¦ ¦ ¦коммунального ¦

¦средств федерального, ¦ ¦ ¦хозяйства ¦

¦областного бюджетов и бюджета ¦ ¦ ¦администрации города¦

¦города ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+------------------+-------------------------------+--------------------+

¦Осуществление мониторинга ¦ - ¦ - ¦управление жилищно- ¦

¦качества предоставляемых услуг ¦ ¦ ¦коммунального ¦

¦управляющими компаниями, ¦ ¦ ¦хозяйства ¦

¦эксплуатационными и ¦ ¦ ¦администрации города¦

¦коммунальными предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+------------------+-------------------------------+--------------------+

¦Мониторинг реализации ¦ - ¦ - ¦управление жилищно- ¦

¦Подпрограммы ¦ ¦ ¦коммунального ¦

¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦

¦ ¦ ¦ ¦администрации города¦

+-------------------------------+------------------+-------------------------------+--------------------+

¦ 2. Финансово-экономические мероприятия ¦

+-------------------------------T------------------T-------------T--------T--------T--------------------+

¦Модернизация приоритетных ¦всего, из них: ¦545,6712 ¦181,4018¦364,2694¦управление финансов ¦

¦объектов коммунальной +------------------+-------------+--------+--------+администрации ¦

¦инфраструктуры ¦федеральный бюджет¦104,015 ¦ 0 ¦104,015 ¦города, управление ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+жилищно- ¦

¦ ¦областной бюджет ¦134,599 ¦ 59,184 ¦ 75,415 ¦коммунального ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+хозяйства ¦

¦ ¦бюджет города ¦164,3003 ¦122,2178¦ 42,0825¦администрации города¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+ ¦

¦ ¦прочие источники ¦142,7569 ¦ 0 ¦142,7569¦ ¦

+-------------------------------+------------------+-------------+--------+--------+--------------------+

¦ в том числе по направлениям: ¦

+-------------------------------T------------------T-------------T--------T--------T--------------------+

¦Модернизация систем ¦федеральный бюджет¦ 16,95 ¦ 0 ¦ 16,95 ¦управление финансов ¦

¦теплоснабжения, включая +------------------+-------------+--------+--------+администрации ¦

¦центральные тепловые пункты ¦областной бюджет ¦ 16,9489 ¦ 9,0489¦ 7,9 ¦города, управление ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+жилищно- ¦

¦ ¦бюджет города ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 0 ¦коммунального ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+администрации города¦

¦ ¦прочие источники ¦ 27,9 ¦ 0 ¦ 27,9 ¦ЖКХ, подрядные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦

+-------------------------------+------------------+-------------+--------+--------+--------------------+

¦Модернизация систем ¦федеральный бюджет¦ 33,25 ¦ 0 ¦ 33,25 ¦ - “ - ¦

¦водоснабжения и водоотведения +------------------+-------------+--------+--------+ ¦

¦ ¦областной бюджет ¦ 33,25 ¦ 0 ¦ 33,25 ¦ ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+ ¦

¦ ¦бюджет города ¦ 31,6735 ¦ 27,8421¦ 3,8314¦ ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+ ¦

¦ ¦прочие источники ¦ 54,4029 ¦ 0 ¦ 54,4029¦ ¦

+-------------------------------+------------------+-------------+--------+--------+--------------------+

¦Модернизация котельных ¦федеральный бюджет¦ 26,0 ¦ 0 ¦ 26,0 ¦ - “ - ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+ ¦

¦ ¦областной бюджет ¦ 40,0011 ¦ 33,5511¦ 6,45 ¦ ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+ ¦

¦ ¦бюджет города ¦ 42,0511 ¦ 32,5 ¦ 9,5511¦ ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+ ¦

¦ ¦прочие источники ¦ 36,95 ¦ 0 ¦ 36,95 ¦ ¦

+-------------------------------+------------------+-------------+--------+--------+--------------------+

¦Модернизация жилищного фонда ¦федеральный бюджет¦ 10,0 ¦ 0 ¦ 10,0 ¦ - “ - ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+ ¦

¦ ¦областной бюджет ¦ 10,0 ¦ 0 ¦ 10,0 ¦ ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+ ¦

¦ ¦бюджет города ¦ 40,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+ ¦

¦ ¦прочие источники ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦

+-------------------------------+------------------+-------------+--------+--------+--------------------+

¦Строительство газопроводов и ¦федеральный бюджет¦ 17,815 ¦ 0 ¦ 17,815 ¦ - “ - ¦

¦газовых сетей +------------------+-------------+--------+--------+ ¦

¦ ¦областной бюджет ¦ 34,399 ¦ 16,584 ¦ 17,815 ¦ ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+ ¦

¦ ¦бюджет города ¦ 44,5757 ¦ 35,8757¦ 8,70 ¦ ¦

¦ +------------------+-------------+--------+--------+ ¦

¦ ¦прочие источники ¦ 23,504 ¦ 0 ¦ 23,504 ¦ ¦

L-------------------------------+------------------+-------------+--------+--------+---------------------

Сумма средств бюджета города подлежит уточнению перед принятием бюджета на очередной финансовый год.“;

6) Приложение N 2 к Подпрограмме “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2006 - 2007 годы“ изложить в следующей редакции:

“Приложение 2

к Подпрограмме

“Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры

города Магнитогорска на 2006 - 2007 годы“

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ НА 2006 ГОД

----T----------------------------T---------T---------T--------¬

¦ ¦ ¦ Всего ¦Областной¦ Бюджет ¦

¦ N ¦ Объект ¦выделено,¦ бюджет, ¦ города,¦

¦п/п¦ ¦ млн. ¦млн. руб.¦ млн. ¦

¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ руб. ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦1 ¦Строительство теплотрассы и ¦ 12,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦

¦ ¦отопительной бойлерной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поселка Самстрой ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦2 ¦Проектирование и ¦ 3,0489 ¦ 3,0489 ¦ 0 ¦

¦ ¦строительство тепловых сетей¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для теплоснабжения УПП ВОС ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦3 ¦Напорный хоз. фекальный ¦ 19,3656 ¦ 0 ¦ 19,3656¦

¦ ¦коллектор ДУ 1000 от 16 нас.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦станции до ул. Труда ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦4 ¦Насосная станция поливочного¦ 3,1765 ¦ 0 ¦ 3,1765¦

¦ ¦водовода ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦5 ¦Реконструкция системы ¦ 5,3 ¦ 0 ¦ 5,3 ¦

¦ ¦водоснабжения поселка ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Радужный ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦6 ¦Замена котла КВГМ 30-150 на ¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦ 0 ¦

¦ ¦Центральной котельной ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦7 ¦Замена котла КВГМ 100-150 на¦ 46,5 ¦14,0 ¦ 32,5 ¦

¦ ¦Пиковой котельной ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦8 ¦Реконструкция дымовой трубы ¦ 10,5511 ¦10,5511 ¦ 0 ¦

¦ ¦Пиковой котельной ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦9 ¦Модернизация лифтового ¦ 10,0 ¦ 0 ¦ 10,0 ¦

¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦10 ¦Капитальный ремонт кровель ¦ 10,0 ¦ 0 ¦ 10,0 ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦11 ¦Газопровод поселка Димитрова¦ 37,0 ¦12,0 ¦ 25,0 ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦12 ¦Газоснабжение поселка ¦ 2,76 ¦ 1,46 ¦ 1,3 ¦

¦ ¦Чапаева ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦13 ¦Газоснабжение поселка ¦ 0,5 ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦

¦ ¦Некрасова ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦14 ¦Газоснабжение южной части ¦ 4,159 ¦ 1,459 ¦ 2,7 ¦

¦ ¦поселка Старая Магнитка ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦15 ¦Перевод жилых домов со ¦ 4,615 ¦ 1,415 ¦ 3,2 ¦

¦ ¦сжиженного на природный газ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по ул. Пионерская ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦16 ¦Инженерные сети поселка ¦ 3,4257 ¦ 0 ¦ 3,4257¦

¦ ¦Старая Магнитка ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------+---------+---------+--------+

¦ ¦ИТОГО: ¦181,4018 ¦59,184 ¦122,2178¦

L---+----------------------------+---------+---------+---------

7) раздел “Объемы и источники финансирования“ Паспорта Подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2007 годы“ изложить в следующей редакции:

-------------------T--------------------------------------------¬

¦ ¦Объем финансирования на 2006 - 2007 годы - ¦

¦Объемы и источники¦240,193 млн. рублей, в том числе из средств:¦

¦финансирования ¦- федерального бюджета - 24,379 млн. рублей;¦

¦Подпрограммы ¦- областного бюджета - 48,758 млн. рублей; ¦

¦ ¦- бюджета города - 28,0 млн. рублей; ¦

¦ ¦- прочих источников - 139,056 млн. рублей ¦

L------------------+---------------------------------------------

8) таблицу 1 Подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2007 годы“ изложить в следующей редакции:

“Таблица 1

---T----------------------T------T--------------T--------------T--------------------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем ¦ ¦

¦ ¦ Наименование ¦ ¦ Источник ¦финансирования¦ ¦

¦N ¦ мероприятия ¦ Срок ¦финансирования¦(млн. рублей) ¦ Исполнитель ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-------T------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ ¦

+--+----------------------+------+--------------+-------+------+--------------------+

¦1 ¦Разработка проекта ¦ 2006 ¦ не требует ¦ - ¦ - ¦управление жилищно- ¦

¦ ¦Положения о порядке ¦ ¦ финанси- ¦ ¦ ¦коммунального ¦

¦ ¦предоставления молодым¦ ¦ рования ¦ ¦ ¦хозяйства ¦

¦ ¦семьям дополнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города¦

¦ ¦субсидии при рождении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(усыновлении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1 ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+----------------------+------+--------------+-------+------+--------------------+

¦2 ¦Ведение учета молодых ¦ 2006 ¦ не требует ¦ - ¦ - ¦управление жилищно- ¦

¦ ¦семей - участников ¦ - ¦ финанси- ¦ ¦ ¦коммунального ¦

¦ ¦Подпрограммы ¦ 2007 ¦ рования ¦ ¦ ¦хозяйства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города¦

+--+----------------------+------+--------------+-------+------+--------------------+

¦3 ¦Организация ¦ 2006 ¦ не требует ¦ - ¦ - ¦управление жилищно- ¦

¦ ¦информационной и ¦ - ¦ финанси- ¦ ¦ ¦коммунального ¦

¦ ¦разъяснительной работы¦ 2007 ¦ рования ¦ ¦ ¦хозяйства ¦

¦ ¦среди населения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города¦

¦ ¦освещению целей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задач Подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+----------------------+------+--------------+-------+------+--------------------+

¦4 ¦Осуществление ¦ 2006 ¦ прочие ¦24,8132¦ - ¦МУ “МИС“ ¦

¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительству жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для молодых семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+----------------------+------+--------------+-------+------+--------------------+

¦5 ¦Выдача молодым семьям ¦ 2006 ¦ федеральный ¦12,379 ¦ 12,0 ¦управление жилищно- ¦

¦ ¦субсидий в форме ¦ - ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦коммунального ¦

¦ ¦свидетельств на ¦ 2007 ¦ областной ¦24,758 ¦ 24,0 ¦хозяйства ¦

¦ ¦приобретение жилья ¦ ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦администрации города¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 13,0 ¦ 15,0 ¦ ¦

+--+----------------------+------+--------------+-------+------+--------------------+

¦6 ¦Предоставление ¦ 2006 ¦бюджет города ¦ - ¦ 3,0 ¦управление жилищно- ¦

¦ ¦дополнительной ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦коммунального ¦

¦ ¦субсидии при рождении ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦

¦ ¦(усыновлении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города¦

¦ ¦1 ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+----------------------+------+--------------+-------+------+---------------------“

9) таблицу 2 Подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2007 годы“ изложить в следующей редакции:

“Таблица 2

------------------------------T-------------------T-------¬

¦ ¦ Финансирование по ¦ ¦

¦ ¦ годам, ¦ Всего,¦

¦ Источник финансирования ¦ млн. рублей ¦ млн. ¦

¦ +---------T---------+ рублей¦

¦ ¦2006 год ¦2007 год ¦ ¦

+-----------------------------+---------+---------+-------+

¦Федеральный бюджет ¦12,379 ¦ 12,0 ¦ 24,379¦

+-----------------------------+---------+---------+-------+

¦Областной бюджет ¦24,758 ¦ 24,0 ¦ 48,758¦

+-----------------------------+---------+---------+-------+

¦Бюджет города ¦13,0 ¦ 15,0 ¦ 28,0 ¦

+-----------------------------+---------+---------+-------+

¦Прочие источники, в том числе¦24,8132 ¦114,2428 ¦139,056¦

¦средства граждан ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+---------+---------+-------+

¦Итого ¦74,9502 ¦165,2428 ¦240,193¦

L-----------------------------+---------+---------+--------“

10) раздел “Объемы и источники финансирования“ Паспорта Подпрограммы “Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры на 2006 - 2007 годы“ изложить в следующей редакции:

---------------T-----------------------------------------------¬

¦ ¦Объем финансирования Подпрограммы в 2006 - 2007¦

¦ ¦годах - 257 млн. рублей, в том числе за счет ¦

¦ ¦средств: ¦

¦ ¦федерального бюджета - 0 млн. рублей; ¦

¦ ¦областного бюджета - 168,0 млн. рублей; ¦

¦ ¦бюджета города - 5,0 млн. рублей; ¦

¦ ¦прочих источников - 84,0 млн. рублей. ¦

¦Объемы и ¦Объем финансирования Подпрограммы в 2006 году -¦

¦источники ¦95,8 млн. рублей, в том числе за счет средств: ¦

¦финансирования¦федерального бюджета - 0 млн. рублей; ¦

¦Подпрограммы ¦областного бюджета - 83,0 млн. рублей; ¦

¦ ¦бюджета города - 5,0 млн. рублей. ¦

¦ ¦прочих источников - 7,8 млн. рублей. ¦

¦ ¦Объем финансирования Подпрограммы в 2007 году -¦

¦ ¦161,2 млн. рублей, в том числе за счет средств:¦

¦ ¦федерального бюджета - 0 млн. рублей; ¦

¦ ¦областного бюджета - 85,0 млн. рублей; ¦

¦ “ ¦прочих источников - 76,2 млн. рублей ¦

L--------------+------------------------------------------------

11) пункт 12 главы 5 Подпрограммы “Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры на 2006 - 2007 годы“ изложить в следующей редакции:

“12. Общий объем финансирования на 2006 - 2007 годы составляет 257 млн. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 168 млн. рублей, бюджета города - 5 млн. рублей, прочих источников - 84 млн. рублей.“;

12) таблицу 2 Подпрограммы “Обеспечение жильем работников бюджетных учреждений на 2006 - 2007 годы“ изложить в следующей редакции:

“Таблица 2

-------------------------T--------------T------¬

¦ ¦Финансирование¦ ¦

¦ ¦ по годам, ¦Всего,¦

¦ Источник финансирования¦ млн. рублей ¦ млн. ¦

¦ +------T-------+рублей¦

¦ ¦2006 ¦ 2007 ¦ ¦

¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦

+------------------------+------+-------+------+

¦областной бюджет ¦ 24,0¦ 12,0¦ 36,0¦

+------------------------+------+-------+------+

¦бюджет города ¦ 12,0¦ 12,0¦ 24,0¦

+------------------------+------+-------+------+

¦прочие источники ¦ 10,0¦ 166,7¦ 176,7¦

+------------------------+------+-------+------+

¦Итого ¦ 46,0¦ 190,7¦ 236,7¦

L------------------------+------+-------+-------“

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Е.В. Карпова.

Председатель Магнитогорского

городского Собрания депутатов

А.О.МОРОЗОВ

Глава

города Магнитогорска

Е.В.КАРПОВ