Законы и постановления РФ

Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28.06.2006 N 139 “О внесении изменений в городскую целевую программу реализации национального проекта “Здоровье“ в городе Магнитогорске на 2006 - 2007 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 марта 2006 года N 51“

Утратил силу в связи с принятием Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26.09.2007 N 117, вступающего в силу с момента опубликования.

Вступил в силу с момента официального опубликования (пункт 2 данного документа).

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2006 г. N 139

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА “ЗДОРОВЬЕ“

В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ НА 2006 - 2007 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ

РЕШЕНИЕМ МАГНИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ОТ 29 МАРТА 2006 ГОДА N 51

В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 27 апреля 2006 года N 21 “О внесении изменений в областную целевую программу реализации национального проекта “Здоровье“ в Челябинской области на 2006 - 2010 годы“, руководствуясь
Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов решает:

1. Внести в городскую целевую программу реализации национального проекта “Здоровье“ на территории города Магнитогорска на 2006 - 2007 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 марта 2006 года N 51, изменения, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Е.В. Карпова.

Председатель Магнитогорского

городского Собрания депутатов

А.О.МОРОЗОВ

Глава

города Магнитогорска

Е.В.КАРПОВ

Приложение

к Решению

Магнитогорского городского

Собрания депутатов

от 28 июня 2006 г. N 139

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА “ЗДОРОВЬЕ“

В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ НА 2006 - 2007 ГОДЫ

Паспорт

-----------------T------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦городская целевая программа реализации ¦

¦Программы ¦национального проекта “Здоровье“ в городе ¦

¦ ¦Магнитогорске на 2006 - 2007 годы ¦

¦ ¦(далее - Программа) ¦

¦ ¦ ¦

+----------------+------------------------------------------------+

¦Основание и дата¦распоряжение главы города Магнитогорска ¦

¦принятия решения¦Челябинской области от 11 января 2006 г. N 12-Р ¦

¦о разработке ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦

+----------------+------------------------------------------------+

¦Заказчик- ¦администрация города Магнитогорска ¦

¦координатор ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦

+----------------+------------------------------------------------+

¦Основные ¦управление здравоохранения администрации города ¦

¦разработчики ¦Магнитогорска, автономная некоммерческая ¦

¦Программы ¦организация “Медико-санитарная часть ¦

¦ ¦администрации города
и открытого акционерного ¦

¦ ¦общества “Магнитогорский металлургический ¦

¦ ¦комбинат“ ¦

+----------------+------------------------------------------------+

¦Исполнители ¦управление здравоохранения администрации города ¦

¦Программы ¦Магнитогорска, муниципальные учреждения ¦

¦ ¦здравоохранения, автономная некоммерческая ¦

¦ ¦организация “Медико-санитарная часть ¦

¦ ¦администрации города и открытого акционерного ¦

¦ ¦общества “Магнитогорский металлургический ¦

¦ ¦комбинат“ (далее - МСЧ АГ и ОАО “ММК“) ¦

+----------------+------------------------------------------------+

¦Сроки ¦2006 - 2007 годы ¦

¦реализации ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦

+----------------+------------------------------------------------+

¦Цели и задачи ¦ Целью Программы является увеличение ¦

¦Программы ¦ продолжительности и качества жизни населения, ¦

¦ ¦ совершенствование системы здравоохранения ¦

¦ ¦ города Магнитогорска ¦

¦ ¦ Основные задачи Программы: ¦

¦ ¦ 1) формирование у населения осознанного ¦

¦ ¦ отношения к своему здоровью, стремления к ¦

¦ ¦ здоровому образу жизни; ¦

¦ ¦ 2) усиление профилактической направленности ¦

¦ ¦ здравоохранения; ¦

¦ ¦ 3) повышение приоритетности первичной медико- ¦

¦ ¦ санитарной помощи в системе здравоохранения: ¦

¦ ¦ 4) повышение доступности и качества оказания ¦

¦ ¦ медицинской помощи населению города ¦

¦ ¦ Магнитогорска ¦

+----------------+------------------------------------------------+

¦Важнейшие ¦1) средняя ожидаемая продолжительность жизни при¦

¦целевые ¦рождении в Магнитогорске; ¦

¦индикаторы и ¦2) степень удовлетворенности населения города ¦

¦показатели ¦Магнитогорска качеством медицинской помощи; ¦

¦ ¦3) смертность от сердечно-сосудистых ¦

¦ ¦заболеваний; ¦

¦ ¦5) младенческая смертность; ¦

¦ ¦6) заболеваемость по обращаемости взрослого ¦

¦ ¦населения; ¦

¦ ¦7) уровень выявления злокачественных образований¦

¦ ¦на ранних стадиях; ¦

¦ ¦8) уровень инфекционной заболеваемости; ¦

¦ ¦9) удельный вес профилактических посещений в ¦

¦ ¦общем количестве посещений в амбулаторно- ¦

¦ ¦поликлиническом звене; ¦

¦ ¦10) обеспеченность населения участковыми ¦

¦ ¦врачами-терапевтами, участковыми врачами- ¦

¦ ¦педиатрами, врачами общей практики; ¦

¦ ¦11) доля детей, находящихся на грудном ¦

¦ ¦вскармливании до одного года ¦

+----------------+------------------------------------------------+

¦Объем и ¦Программа реализуется в 2006 - 2007 годах за ¦

¦источники ¦счет средств федерального, областного и ¦

¦финансирования ¦городского бюджетов, а также иных источников ¦

¦Программы, ¦(Челябинского областного Фонда обязательного ¦

¦тыс. рублей ¦медицинского страхования (далее - ЧОФОМС) ¦

¦ ¦Всего в 2006 году 363365,59 тыс. рублей, в том ¦

¦ ¦числе: ¦

¦ ¦федеральный бюджет -309166,34 тыс. рублей; ¦

¦ ¦областной бюджет - 3906,45 тыс. рублей; ¦

¦ ¦городской бюджет - 46892,9 тыс. рублей; ¦

¦ ¦ЧОФОМС - 3400,0 тыс. рублей. ¦

¦ ¦Всего в 2007 году 706327,44 тыс. рублей, в том ¦

¦ ¦числе: ¦

¦ ¦федеральный бюджет -324226,04 тыс. рублей; ¦

¦ ¦областной бюджет - 0 рублей; ¦

¦ ¦бюджет города - 378701,4 тыс. рублей; ¦

¦ ¦ЧОФОМС - 3400,0 тыс. рублей. ¦

+----------------+------------------------------------------------+

¦Ожидаемые ¦1) увеличение средней продолжительности жизни ¦

¦конечные ¦при рождении в городе Магнитогорске с 64,6 до ¦

¦результаты ¦65,7 лет; ¦

¦реализации ¦2) увеличение степени удовлетворенности ¦

¦Программы к ¦населения города Магнитогорска качеством ¦

¦2007 году ¦медицинской помощи с 30 % до 60 %; ¦

¦ ¦3) снижение показателя смертности от сердечно- ¦

¦ ¦сосудистых заболеваний с 868 до 852 случаев (на ¦

¦ ¦100 тыс. населения); ¦

¦ ¦4) снижение показателя младенческой смертности с¦

¦ ¦10,5 до 6,5 случаев (на 1000 родившихся живыми);¦

¦ ¦5) снижение показателя смертности мужчин в ¦

¦ ¦трудоспособном возрасте с 13,4 до 13,3 случаев ¦

¦ ¦(на 1000 мужчин трудоспособного возраста); ¦

¦ ¦6) снижение показателя заболеваемости по ¦

¦ ¦обращаемости взрослого населения с 1198 до 1190 ¦

¦ ¦случаев (на 11000 человек); ¦

¦ ¦7) повышение уровня выявления злокачественных ¦

¦ ¦образований на ранних стадиях с 13,6 до 48,3 %; ¦

¦ ¦8) снижение уровня инфекционной заболеваемости: ¦

¦ ¦- гепатитом В - с 20,6 до 3,1 случаев (на 100 ¦

¦ ¦тыс. человек); ¦

¦ ¦- краснухой - с 1,6 до 1,5 случаев (на 100 тыс. ¦

¦ ¦человек); ¦

¦ ¦- гриппом - с 85,2 до 66 случаев (на 100 тыс. ¦

¦ ¦человек); ¦

¦ ¦9) увеличение удельного веса профилактических ¦

¦ ¦посещений в общем количестве посещений в ¦

¦ ¦амбулаторно-профилактическом звене с 23 до 35 %;¦

¦ ¦10) увеличение обеспеченности населения ¦

¦ ¦участковыми врачами-терапевтами, участковыми ¦

¦ ¦врачами-педиатрами с 1,6 до 5,5 (на 10 тыс. ¦

¦ ¦человек); ¦

¦ ¦11) увеличение доли детей, находящихся на ¦

¦ ¦грудном вскармливании до одного года ¦

¦ ¦с 55 до 65 % ¦

+----------------+------------------------------------------------+

¦Контроль ¦глава города Е.В. Карпов ¦

¦исполнения ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦

L----------------+-------------------------------------------------

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Здравоохранение города Магнитогорска представлено следующими медицинскими организациями:

1) три муниципальные больницы, имеющие в своем составе амбулаторно-поликлинические отделения и стационары с общим числом коек 1500, автономная некоммерческая организация “Медико-санитарная часть администрации города и открытого акционерного общества “Магнитогорский металлургический комбинат“, которая имеет амбулаторно-поликлинические отделения и стационар на 701 койку (для обслуживания взрослого населения в городе);

2) две муниципальные больницы, имеющие в своем составе амбулаторно-поликлинические отделения и стационары с общим числом коек 590, четыре детские поликлиники, мощность которых составляет 1262 посещений в смену (для обслуживания детей);

3) четыре стоматологических поликлиники, в том числе одна детская поликлиника;

4) муниципальное учреждение здравоохранения “Станция скорой медицинской помощи города Магнитогорска“, рассчитанная на 140000 вызовов в год;

5) муниципальное учреждение здравоохранения “Молочная кухня“, выпускающая 7413000 порций в год;

6) три родильных дома с общим числом коек 275, имеющие в своем составе женские консультации, мощностью 581 посещений в смену;

7) муниципальное учреждение здравоохранения “Врачебно-физкультурный диспансер города Магнитогорска“;

8) детский санаторий для реабилитации детей, часто болеющих простудными заболеваниями и состоящих на диспансерном учете с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, на 150 коек;

9) муниципальное предприятие здравоохранения “Автохозяйство управления здравоохранения“ автотранспортное предприятие;

10) муниципальное учреждение здравоохранения “Медтехника“;

11) центр медицинской профилактики;

12) в составе городских больниц функционируют такие центры, как:

- центр планирования семьи и репродукции;

- центр по профилактике и диагностике СПИД;

- кардио-аритмологический центр;

13) в составе одного из родильных домов работает центр репродуктивного здоровья детей и подростков.

Годовой консолидированный бюджет городской системы здравоохранения на протяжении последних трех лет следующий:

Тыс. рублей

-----T---------T----------T-----------T----------T------------T-----------¬

¦Годы¦Городской¦Областной ¦Федеральный¦ ФОМС ¦Внебюджетные¦ Итого ¦

¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ средства ¦ ¦

+----+---------+----------+-----------+----------+------------+-----------+

¦2004¦ 498476 ¦ 54151,25¦ 0 ¦ 652175,8 ¦ 363440,91¦ 1568243,96¦

+----+---------+----------+-----------+----------+------------+-----------+

¦2005¦ 343004 ¦ 243962 ¦ 0 ¦ 666875,77¦ 440989,51¦ 1694831,28¦

+----+---------+----------+-----------+----------+------------+-----------+

¦План¦ 470000 ¦ 1102 ¦ 0 ¦ 745651 ¦ 500000 ¦ 1716753 ¦

¦2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+---------+----------+-----------+----------+------------+------------

Расчетная потребность учреждений здравоохранения города в денежных средствах:

Тыс. рублей

-----T---------T---------T-----------T---------T------------T-------¬

¦Годы¦Городской¦Областной¦Федеральный¦ ФОМС ¦Внебюджетные¦ Итого ¦

¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ средства ¦ ¦

+----+---------+---------+-----------+---------+------------+-------+

¦2004¦ 897553 ¦ 150000 ¦ 0 ¦ 1200000 ¦ 500000 ¦2747553¦

+----+---------+---------+-----------+---------+------------+-------+

¦2005¦ 946159 ¦ 460000 ¦ 0 ¦ 1350000 ¦ 500000 ¦3256159¦

+----+---------+---------+-----------+---------+------------+-------+

¦План¦ 916000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1500000 ¦ 500000 ¦2916000¦

¦2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+---------+---------+-----------+---------+------------+--------

Как видно из приведенных выше таблиц, бюджетная обеспеченность системы здравоохранения составила в 2004 году 57 %, в 2005 году - 52 %, в 2006 году - 59 % от необходимой суммы средств, для того чтобы полностью реализовать Программу государственных гарантий населению города Магнитогорска в бесплатной медицинской помощи. В связи с чем возникают проблемы формирования здоровья населения города, которые отражают общие тенденции социально-экономического развития Российской Федерации.

Наиболее острые проблемы здоровья населения в настоящее время - низкий уровень рождаемости (10,6 %), высокий уровень общей смертности (16,3 %), особенно среди мужчин трудоспособного возраста, в результате несчастных случаев, отравлений и травм, отрицательный естественный прирост населения. Опережающий рост смертности от предотвратимых причин и “омоложение“ смертности от них - свидетельство снижения внимания к профилактике и ухудшения диагностики и качества лечения.

Основные показатели состояния здоровья населения города:

------------------------------------------------T---------T---------T---------¬

¦ Показатели ¦2003 год ¦2004 год ¦2005 год ¦

+-----------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Численность детского населения (то 0 до 14 лет)¦ 69837 ¦69969 ¦ 70227 ¦

+-----------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Рождаемость (на 1000 населения) ¦ 10,2 ¦ 10,6 ¦ 10,6 ¦

+-----------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Общая смертность (на 1000 населения) ¦ 16,7 ¦ 15,7 ¦ 16,3 ¦

+-----------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Естественный прирост (убыль) населения (на 1000¦ -6,5 ¦ -5,1 ¦ -5,7 ¦

¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Младенческая смертность (на 1000 живорожденных)¦ 10,4 ¦ 11,3 ¦ 10,5 ¦

+-----------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Болезненность (распространенность) на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦

¦- взрослые ¦ 1238,1 ¦ 1230,1 ¦ 1210,9 ¦

¦- подростки ¦ 2049,3 ¦ 2038,4 ¦ 2134,3 ¦

¦- дети ¦ 1677,9 ¦ 1778,8 ¦ 2118,1 ¦

¦- все население ¦ 1350,6 ¦ 1362,2 ¦ 1409,9 ¦

+-----------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Заболеваемость туберкулезом (на 100000 ¦ 70,9 ¦ 59,6 ¦ 65,6 ¦

¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Заболеваемость злокачественными ¦ 386,2 ¦ 381,0 ¦ 421,1 ¦

¦новообразованиями (на 100000 населения) ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Заболеваемость сифилисом (на 100000 населения) ¦ 139,8 ¦ 110,6 ¦ 84,8 ¦

+-----------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (на 100000 ¦ 66,2 ¦ 41,8 ¦ 49,4 ¦

¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Первичный выход на инвалидность (на 10000 ¦ 75,6 ¦ 74,9 ¦ 74,2 ¦

¦взрослого населения) ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+---------+---------+---------+

¦Количество детей-инвалидов (на 1000 детского ¦ 13,7 ¦ 12,9 ¦ 13,5 ¦

¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------------------+---------+---------+----------

Эти показатели свидетельствуют о наличии высокой потребности населения в медицинской помощи и определяют основные направления по приоритетному вложению финансовых средств.

Одной из причин, влияющих на демографические показатели, является сверхнизкая укомплектованность врачами первичного звена лечебных учреждений города, которая составляет 23 %. В связи с этим на незанятые ставки вынуждены принимать специалистов со средним образованием - фельдшеров. В ближайшее время укомплектовать участковую службу молодыми специалистами в необходимом объеме без предоставления жилья не представляется возможным.

Отмечаются недостатки в профилактической работе по выявлению групп риска населения по основным классам инфекционных заболеваний и в диспансеризации населения. Доля профилактических посещений в общем объеме амбулаторно-поликлинической помощи составила в 2005 году лишь 23 %.

Степень удовлетворенности населения города в получении медицинской помощи в настоящее время далека от 100 %, что вызвано не только отсутствием врачебных кадров, но и отсутствием поликлиник в густо населенной южной части города, где проживает более 250 тысяч человек, и как следствие, имеющиеся поликлиники перегружены, их фактическая мощность превышает в несколько раз проектную. Многочисленные очереди на прием к специалистам и участковым врачам не могут улучшить показатели здоровья населения. Строительство новых муниципальных учреждений здравоохранения в течение последних десяти лет не планировалось.

В условиях недостатка финансовых средств в городском бюджете руководство города находит возможность финансировать в учреждениях здравоохранения кроме оказания первичной медико-санитарной помощи оказание дорогостоящей высокотехнологической медицинской помощи, таких как эндопротезирование крупных суставов, имплантации электрокардиостимуляторов, нейрохирургической, сердечно-сосудистой хирургии, гемодиализ, современные репродуктивные технологии, приняты и успешно осуществляются городские целевые программы:

- “Профилактика клещевого энцефалита среди населения города Магнитогорска“;

- “Вакцинопрофилактика 2003 - 2007 годы“;

- “Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, 2005 - 2008 годы“;

- “Здоровый ребенок“;

- “Развитие скорой помощи“.

Однако удовлетворенность населения высокотехнологичными видами медицинской помощи (или их доступность) составляет не более 30 % по различным ее видам. Так, например, потребность в эндопротезировании крупных суставов удовлетворяется на 25 %, в кардиологических операциях - на 30 %.

Оказание квалифицированной медицинской помощи на современном этапе невозможно без соответствующего уровня материально-технической базы медицинского учреждения. Износ медицинского оборудования составляет 70 %, а 40 % медицинских приборов и аппаратов эксплуатируются с двумя сроками службы. Потребность медицинских учреждений здравоохранения в новой медицинской технике в настоящее время удовлетворяется только на 30 %.

Имеет место и низкая мотивация работников системы городского здравоохранения к улучшению качества медицинской помощи и профессиональному росту, что в основном связано с недостаточным уровнем оплаты их труда. Так, средняя заработная плата в лечебно-профилактических учреждениях города за 2005 год составила 5870 рублей, при этом у сотрудников среднего медицинского персонала - 2546 рублей. На протяжении последних 10 лет из городского бюджета не выделялись средства для оплаты обучения медицинских работников в рамках программ повышения профессиональной квалификации.

Перечисленные проблемы городского здравоохранения - это лишь составная часть общегосударственных проблем, которые были озвучены 5 сентября 2005 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, и которые необходимо решать в рамках реализации национального проекта. С этой целью необходимо принятие Программы, подкрепленной финансированием из нескольких источников, позволит в течение двух лет разрешить основные проблемы.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является увеличение продолжительности и качества жизни населения муниципального образования. Повышение степени удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, создание у жителей позитивного отношения к системе здравоохранения.

Для достижения поставленной цели деятельность органов местного самоуправления должна быть сконцентрирована на решении основных задач Программы:

1. Повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи:

1) переход на новые формы оплаты труда врачей, введение системы материального стимулирования медицинских работников по конечным результатам деятельности: денежные доплаты врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам и медицинским сестрам врачей общей (семейной) практики, участковых терапевтов, участковых педиатров с учетом объема и качества оказываемой медицинской помощи;

2) подготовка и переподготовка врачей общей практики, участковых терапевтов и педиатров, укомплектование медицинскими кадрами участковой службы, снижение коэффициента совместительства до 1,25;

3) укрепление диагностической службы первичной медицинской помощи, оснащение муниципальных учреждений здравоохранения современным рентгенографическим оборудованием, оборудованием для ультразвуковых исследований, электрокардиографами и лабораторным оборудованием;

4) укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи, в том числе оснащение бригад скорой медицинской помощи современными транспортными средствами, реанимобилями;

5) финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов.

2. Усиление профилактической направленности здравоохранения:

1) формирование у населения личной ответственности за собственное здоровье, мотивации к ведению здорового образа жизни;

2) совершенствование механизмов раннего выявления заболеваний, диспансерного наблюдения, эффективной реабилитации;

3) восстановление и расширение практики диспансерного наблюдения за больными, дополнительная диспансеризация трудоспособного населения в возрасте 35 - 55 лет;

4) иммунизация населения города с целью профилактики возникновения таких заболеваний, как гепатит В, краснуха, полиомиелит, грипп, корь и паротит, дифтерия и столбняк, коклюш, туберкулез, клещевой энцефалит;

5) проведение обследований для выявления и лечения ВИЧ инфекций, гепатита “В“ и “С“;

6) обследование новорожденных с целью раннего выявления наследственной патологии.

3. Совершенствование организации лечебно-диагностического процесса и контроля качества медицинской помощи:

1) внедрение в практическое здравоохранения системы стандартов медицинской помощи и клинико-организационных руководств;

2) преемственность оказания медицинской помощи на разных этапах;

3) использование системы финансирования лечебно-профилактических учреждений и оплаты труда медицинских работников, ориентированной на конечный результат.

4. Удовлетворение потребности населения в дорогостоящих видах медицинской помощи:

1) формирование и реализация муниципального задания (заказа), гарантирующего доступность высокотехнологичной медицинской помощи любому гражданину;

2) продолжение развития таких видов дорогостоящей медицинской помощи, как эндопротезирование суставов, коронароангиография, стентирование и баллонирование коронарных сосудов на базе автономной некоммерческой организации “Медико-санитарная часть администрации города и открытого акционерного общества “Магнитогорский металлургический комбинат“;

3) оказание дорогостоящей травматологической и ортопедической медицинской помощи на базе муниципального учреждения здравоохранения “Городская больница N 3“, автономной некоммерческой организации “Медико-санитарная часть администрации города и открытого акционерного общества “Магнитогорский металлургический комбинат“;

4) развитие на современном уровне с применением дорогостоящих методов лечения эндокринологической помощи и гемодиализа на базе муниципального учреждения здравоохранения “Городская больница N 1 имени Г.И. Дробышева“;

5) развитие современных репродуктивных технологий на базе муниципального учреждения здравоохранения “Родильный дом N 1“.

Решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных актов, организационных, финансовых мер, выполнения программных мероприятий.

3. Сроки и этапы реализации Программы

5. Срок реализации Программы - 2006 и 2007 годы.

6. Первым этапом исполнения Программы стал анализ программных мероприятий с целью определения возможности, экономической и социальной целесообразности их выполнения.

Завершением первого этапа явилось подписание соглашения между Министерством здравоохранения Челябинской области и главой города.

7. На втором этапе исполнения Программы, который начнется после включения мероприятий в перечень работ, финансируемых по Программе, будет проводиться конкурсный отбор исполнителей-поставщиков изделий медицинского назначения, медицинского оборудования, ремонтов помещений поликлиник. Далее будет проведена подготовка и переподготовка кадров, дополнительная вакцинация, диспансеризация населения, лечение больных СПИДом и оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи жителям города Магнитогорска, формирование регистра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, начало строительства поликлиники в южной части города.

Завершением второго этапа будет являться проведение контроля за качеством оказываемых услуг.

8. На третьем этапе исполнения Программы предполагается реализация программных мероприятий, мониторинг их выполнения и анализ их экономической и социальной эффективности.

4. Система программных мероприятий

9. В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач, концентрации ресурсов здравоохранения на приоритетных направлениях программные мероприятия включают деятельность по следующим направлениям:

1) повышение приоритетности первичного звена здравоохранения;

2) профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений;

3) система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин;

4) профилактика, раннее выявление и своевременное лечение онкологических заболеваний;

5) повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;

6) контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории города Магнитогорска;

7) повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи;

8) управление национальным проектом “Здоровье“ и развитие информационных технологий в сфере здравоохранения.

10. Система программных мероприятий и объем их финансирования представлены в приложении 1.

5. Ресурсное обеспечение Программы

11. Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных средств.

-------------------------T-----------------------T---------¬

¦ Источник ¦Финансирование по годам¦ Всего ¦

¦ финансирования ¦ (тыс. рублей) ¦ ¦

¦ +------------T----------+ ¦

¦ ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ ¦

+------------------------+------------+----------+---------+

¦Федеральный бюджет ¦ 309166,24 ¦ 324226,04¦633392,28¦

+------------------------+------------+----------+---------+

¦Областной бюджет ¦ 3906,45 ¦ - ¦ 3906,45¦

+------------------------+------------+----------+---------+

¦Городской бюджет ¦ 46892,9 ¦ 378701,4 ¦425594,3 ¦

+------------------------+------------+----------+---------+

¦Средства Челябинского ¦ 3400,0 ¦ 3400,0 ¦ 6800,0 ¦

¦областного фонда ¦ ¦ ¦ ¦

¦обязательного ¦ ¦ ¦ ¦

¦медицинского страхования¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+------------+----------+----------

12. Финансирование действующих городских целевых программ по направлению “дравоохранение“ в 2006 году составит 2665,0 тысяч рублей, в том числе:

1) городская целевая программа “Профилактика клещевого энцефалита среди населения города Магнитогорска“ - 400,0 тысяч рублей;

2) городская целевая программа “Вакцинопрофилактика“ - 1265,0 тысяч рублей;

3) городская целевая программа “Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека“ - 1000,0 тысяч рублей.

13. Механизм привлечения средств на финансирование Программы из федерального бюджета определяется нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года N 851 “О порядке финансового обеспечения расходов и учета средств на выполнение в 2006 году учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи“; Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 года N 876 “О порядке финансового обеспечения в 2006 году расходов на оплату услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медико-санитарной помощи за счет средств, перечисленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Фонду социального страхования Российской Федерации“, Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года N 852 “О порядке финансирования в 2006 году расходов, связанных с оплатой услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов“ и другие).

- Расходование средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров с лечебно-профилактическими учреждениями города Магнитогорска.

- Передача средств областного бюджета городскому бюджету, предусмотренная в программных мероприятиях, осуществляется на основании заключенных соглашений в виде межбюджетных трансфертов.

- Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в приложении 2.

6. Организация управления и механизм реализации Программы

14. Глава города является руководителем Программы.

Руководитель несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, отвечает за исполнение договоров на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд со всеми исполнителями программных мероприятий, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Начальник управления здравоохранения администрации города Магнитогорска является ответственным исполнителем Программы и:

1) определяет формы и методы управления реализации Программы;

2) осуществляет текущее управление реализации Программы;

3) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

4) ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав ее исполнителей;

5) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

----T------------------------------------------T--------T--------T--------¬

¦ N ¦ Наименование показателя ¦2005 год¦2006 год¦2007 год¦

¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦Средняя ожидаемая продолжительность жизни ¦ 64,6 ¦ 65,3 ¦ 65,7 ¦

¦ ¦при рождении, лет ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 2 ¦Удовлетворенность населения качеством ¦ 30,0 ¦ 50,0 ¦ 60,0 ¦

¦ ¦медицинской помощи, процент ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 3 ¦Смертность от сердечно-сосудистых ¦ 895,3 ¦ 860,0 ¦ 852,0 ¦

¦ ¦заболеваний, случаев на 100000 человек ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 4 ¦Младенческая смертность, случаев на 1000 ¦ 10,5 ¦ 7,5 ¦ 6,5 ¦

¦ ¦родившихся живыми ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 5 ¦Смертность мужчин в трудоспособном ¦ 13,4 ¦ 13,35 ¦ 13,3 ¦

¦ ¦возрасте, случаев на 1000 мужчин ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трудоспособного возраста ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 6 ¦Заболеваемость по обращаемости взрослого ¦ 1198 ¦1195 ¦1190 ¦

¦ ¦населения, случаев на 1000 человек ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 7 ¦Уровень выявления злокачественных ¦ 13,6 ¦ 46,5 ¦ 48,3 ¦

¦ ¦образований на ранних стадиях, процент ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 8 ¦Уровень инфекционной заболеваемости, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦случаев на 100000 человек ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Гепатитом В ¦ 20,6 ¦ 12,6 ¦ 3,1 ¦

¦ ¦Краснухой ¦ 1,6 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦

¦ ¦Гриппом ¦ 85,2 ¦ 78,0 ¦ 66,0 ¦

+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 9 ¦Удельный вес профилактических посещений в ¦ 23,0 ¦ 24,7 ¦ 35,0 ¦

¦ ¦общем количестве посещений в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлиническом звене, процент ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 10¦Обеспеченность населения, человек на 10000¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения: ¦ 1,6 ¦ 3,9 ¦ 5,5 ¦

¦ ¦участковыми терапевтами, участковыми ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦педиатрами; врачами общей практики ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 11¦Доля детей, находящихся на грудном ¦ 55,0 ¦ 60,6 ¦ 65,0 ¦

¦ ¦вскармливании до 1 года, процент ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------------------------------+--------+--------+---------

15. Социально-экономическая эффективность Программы заключается:

1) для населения - в обеспечении доступности первичной, квалифицированной и высокотехнологичной лечебно-профилактической помощи, повышении удовлетворенности качеством медицинского обслуживания;

2) для медицинских работников - в повышении престижа профессии, получении адекватного вознаграждения за качественный труд, обеспечение доступности повышения профессионального роста, удовлетворенности условиями труда;

3) для системы здравоохранения - в повышении качества и эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания, увеличение числа медицинских кадров в первичном звене здравоохранения. Оптимизации числа и структуры работников отрасли, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Экономически эффективном использовании ресурсов здравоохранения;

4) для города Магнитогорска в целом - постепенном улучшении здоровья населения города Магнитогорска, снижении уровня преждевременной и предотвратимой смертности, более раннем выявлении различных заболеваний и их профилактике, что в конечном итоге приведет к повышению удовлетворенности населения качеством медицинской помощи и увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Приложение 1

к городской целевой программе

реализации национального проекта

“Здоровье“ в городе Магнитогорске

на 2006 - 2007 годы

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

----T-----------------------------------T--------------------------T----------T--------------T-----------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦Объем финансирования по годам (тыс. руб.)¦

¦п/п¦ ¦ ¦исполнения¦финансирования+---------------T------------T------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ всего ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения ¦

+---T-----------------------------------T--------------------------T----------T--------------T---------------T------------T------------+

¦ 1 ¦Выполнение муниципальными ¦Управление ¦2006 - ¦Федеральный ¦ 26645,9 ¦ 34395,9 ¦ 61041,8 ¦

¦ ¦учреждениями здравоохранения и ¦здравоохранения ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦АНО МСЧ АГ и ОАО “ММК“, ¦администрации города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказывающими первичную медико- ¦(далее - управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦санитарную помощь, задания по ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказанию дополнительной ¦ЧОФОМОС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинской помощи участковыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачами-терапевтами, участковыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачами-педиатрами, медицинскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сестрами участковых врачей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦терапевтов, участковых врачей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦педиатров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦ 2 ¦Осуществление денежных выплат ¦Минздрав Челябинской ¦2006 - ¦Федеральный ¦ 22727,0 ¦ 27285,0 ¦ 50012,0 ¦

¦ ¦врачам, фельдшерам и медицинским ¦области ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сестрам службы скорой медицинской ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦ 3 ¦Проведение текущего ремонта в ¦управление ¦2006 - ¦Городской ¦ 28054,5 ¦ 53419,8 ¦ 81474,3 ¦

¦ ¦муниципальных лечебно- ¦здравоохранения ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактических учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города (вместе с проектными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦ 4 ¦Проведение текущего ремонта ¦Минздрав Челябинской ¦2006 год ¦Областной ¦ 50,0 ¦ - ¦ 50,0 ¦

¦ ¦врачебной амбулатории, ¦области ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расположенной по адресу: ¦управление ¦ +--------------+---------------+------------+------------+

¦ ¦улица Жемчужная, дом N 10 ¦здравоохранения ¦ ¦Городской ¦ 12,5 ¦ - ¦ 12,5 ¦

¦ ¦ ¦АНО МСЧ АГ и ОАО “ММК“ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦ 5 ¦Подготовка и переподготовка ¦ГОУВПО, ЧГМА, ГОУДПО, ¦2006 - ¦Федеральный ¦ 225,0 ¦ 900,0 ¦ 1125,0 ¦

¦ ¦участковых врачей-терапевтов, ¦УГМАДО, управление ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участковых врачей-педиатров, ¦здравоохранения ¦ +--------------+---------------+------------+------------+

¦ ¦врачей общей практики ¦ ¦ ¦Городской ¦ - ¦ 5751,0 ¦ 5751,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦ 6 ¦Приобретение диагностического ¦Минздрав Челябинской ¦2006 - ¦Федеральный ¦ 30939,99 ¦ 30939,99¦ 61879,98¦

¦ ¦оборудования для амбулаторно- ¦области ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлинического звена: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рентгенографического, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лабораторного, эндоскопического, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для функциональной диагностики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ультразвуковой диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦ 7 ¦Приобретение медицинского ¦управление ¦2006 - ¦Городской ¦ 5355,25 ¦ 60455,15¦ 65810,4 ¦

¦ ¦оборудования и инвентаря для ¦здравоохранения ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактических учреждений города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦ 8 ¦Приобретение автомобилей скорой ¦Минздрав Челябинской ¦2006 - ¦Федеральный ¦ 10600,0 ¦ 10600,0 ¦ 21200,0 ¦

¦ ¦помощи, санитарных автомобилей, ¦области ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реанимобилей для службы скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦ 9 ¦Приобретение санитарного ¦управление ¦2006 - ¦Городской ¦ 405,65 ¦ 2594,35¦ 3000,0 ¦

¦ ¦транспорта для муниципальных ¦здравоохранения ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лечебно-профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений города и реанимобиля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦10 ¦Строительство жилья для ¦ЖРЭУ N 4, МУ ¦2006 - ¦Городской ¦ 10400,0 ¦ 49600,0 ¦ 60000,0 ¦

¦ ¦медицинских работников ¦“Магнитогорскинвестстрой“ ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦11 ¦Строительство поликлиники в южной ¦МУ ¦2007 год ¦Городской ¦ ¦ 200000,0 ¦ 200000,0 ¦

¦ ¦части города (вместе с оснащением ¦“Магнитогорскинвестстрой“ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинским оборудованием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвентарем) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦12 ¦Введение стимулирующих ¦ЧОФОМС ¦2006 - ¦ЧОФОМС ¦ 5200,0 ¦ 5200,0 ¦ 10400,0 ¦

¦ ¦коэффициентов к тарифам для ¦ ¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказания медицинских услуг для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улучшения качества амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлинической помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦ВСЕГО ¦Федеральный ¦ 91137,89 ¦ 104120,89¦ 195258,78¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+---------------+------------+------------+

¦ ¦Областной ¦ 50,0 ¦ - ¦ 50,0 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+---------------+------------+------------+

¦ ¦Городской ¦ 44227,9 ¦ 371820,3 ¦ 416048,2 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+---------------+------------+------------+

¦ ¦ЧОФОМС ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ 4000,0 ¦

+-----------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+------------+------------+

¦2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений ¦

+---T-----------------------------------T--------------------------T----------T--------------T---------------T------------T------------+

¦13 ¦Реклама здорового образа жизни на ¦Минздрав Челябинской ¦2006 год ¦Областной ¦ 15,0 ¦ - ¦ 15,0 ¦

¦ ¦баннере ¦области ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦14 ¦Проведение диспансеризации ¦ЧОФОМС, ГУ ЧРОФСС, ¦2006 - ¦Федеральный ¦ 47338,2 ¦ 47338,2 ¦ 94676,4 ¦

¦ ¦населения ¦управление ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦15 ¦Обеспечение работы центра ¦Минздрав Челябинской ¦2006 год ¦Областной ¦ 57,5 ¦ ¦ 57,5 ¦

¦ ¦медицинской профилактики ¦области ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦16 ¦Организация регистра больных ¦управление ¦2006 год ¦Без ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦сердечно-сосудистыми ¦здравоохранения ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заболеваниями, мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эпидемиологической ситуации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦связанной с сердечно-сосудистыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заболеваниями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦ВСЕГО ¦Федеральный ¦ 47338,2 ¦ 47338,2 ¦ 94676,4 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+---------------+------------+------------+

¦ ¦Областной ¦ 72,5 ¦ - ¦ 72,5 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+------------+------------+

¦3. Система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного ¦

¦возраста от травм, отравлений и иных внешних причин ¦

+---T-----------------------------------T--------------------------T----------T--------------T---------------T------------T------------+

¦17 ¦Проведение системы мер по ¦управление ¦2006 - ¦Городской ¦Без ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦

¦ ¦профилактике дорожного травматизма ¦здравоохранения, ¦2007 годы ¦бюджет ¦дополнительного¦ ¦ ¦

¦ ¦совместно с ГИБДД УВД города ¦МУЗ “Станция скорой ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦

¦ ¦Магнитогорска (оплата передвижных ¦медицинской помощи“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пунктов медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦освидетельствования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦18 ¦Организация межрайонного ¦Минздрав Челябинской ¦2006 год ¦Областной ¦ 228,0 ¦ - ¦ 228,0 ¦

¦ ¦токсигологического центра, его ¦области ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оснащение медицинским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудованием и инвентарем на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦базе МУЗ “Городская больница N 4“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦19 ¦Организация межрайонного ¦Минздрав Челябинской ¦2006 год ¦Областной ¦ 1373,0 ¦ - ¦ 1373,0 ¦

¦ ¦травматологического центра, ¦области ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦его оснащение медицинским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудованием, расходными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материалами и изделиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинского назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦травматологического, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ортопедического отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МУЗ “Городская больница N 3“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦ВСЕГО ¦Областной ¦ 1601,0 ¦ - ¦ 1601,0 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+---------------+------------+------------+

¦ ¦Городской ¦ - ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+------------+------------+

¦4. Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение онкологических заболеваний ¦

+---T-----------------------------------T--------------------------T----------T--------------T---------------T------------T------------+

¦20 ¦Организация работы смотровых ¦управление ¦2006 - ¦Без ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦кабинетов в муниципальных ¦здравоохранения ¦2007 годы ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦АНО МСЧ АГ и ОАО “ММК“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦21 ¦Введение стимулирующих доплат ¦ЧОФОМС ¦2006 - ¦ЧОФОМС ¦ 1400,0 ¦ 1400,0 ¦ 2800,0 ¦

¦ ¦медицинским работникам за ¦ ¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выявление на ранних стадиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социально значимых заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦ ¦ЧОФОМС ¦ 1400,0 ¦ 1400,0 ¦ 2800,0 ¦

+-----------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+------------+------------+

¦5. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям ¦

+---T-----------------------------------T--------------------------T----------T--------------T---------------T------------T------------+

¦22 ¦Финансовая поддержка учреждений ¦ГУ ЧРОФСС ¦2006 - ¦Федеральный ¦ 31500,0 ¦ 32200,0 ¦ 63700,0 ¦

¦ ¦родовспоможения путем выдачи ¦ ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родовых сертификатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦23 ¦Проведение обследований у ¦Минздрав Челябинской ¦2006 - ¦Федеральный ¦ 758,5 ¦ 775,3 ¦ 1533,8 ¦

¦ ¦новорожденных с целью выявления ¦области ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наследственных заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦24 ¦Развитие инициативы объединенного ¦управление ¦2006 - ¦Без ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦национального детского фонда ¦здравоохранения, ¦2007 годы ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Всемирной организации ¦муниципальные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения “Больница, ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доброжелательная к ребенку“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦25 ¦Обеспечение полноценным питанием ¦Минздрав Челябинской ¦2006 год ¦Областной ¦ 1300,0 ¦ - ¦ 1300,0 ¦

¦ ¦детей до одного года из ¦области ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦малообеспеченных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦ВСЕГО ¦Федеральный ¦ 32258,5 ¦ 32975,3 ¦ 65233,8 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+---------------+------------+------------+

¦ ¦Областной ¦ 1300,0 ¦ - ¦ 1300,0 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+------------+------------+

¦6. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных ¦

¦заболеваний на территории города Магнитогорска ¦

+---T-----------------------------------T--------------------------T----------T--------------T---------------T------------T------------+

¦26 ¦Проведение дополнительной ¦Минздрав Челябинской ¦2006 - ¦Федеральный ¦ 112191,65 ¦ 112191,65¦ 224383,3 ¦

¦ ¦вакцинации населения против ¦области; Роспотребнадзор ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гепатита В, краснухи, полиомиелита ¦по Челябинской области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(дети из групп риска), гриппа ¦ФГУЗ “Центр гигиены и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(дети с 1-го по 4-й класс) ¦эпидемиологии“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦27 ¦Проведение дополнительной ¦Минздрав Челябинской ¦2006 - ¦Областной ¦ 291,52 ¦ ¦ 291,52¦

¦ ¦вакцинации против клещевого ¦области; Роспотребнадзор ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энцефалита студентов строительных ¦по Челябинской области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отрядов и ревакцинации школьников ¦ФГУЗ “Центр гигиены и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эпидемиологии“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦28 ¦Приобретение бытовых холодильников ¦Минздрав Челябинской ¦2006 год ¦Областной ¦ 212,5 ¦ - ¦ 212,5 ¦

¦ ¦и термоконтейнеров для хранения и ¦области ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортировки вакцины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦29 ¦Обеспечение амбулаторно- ¦Минздрав Челябинской ¦2006 год ¦Областной ¦ 340,43 ¦ - ¦ 340,43¦

¦ ¦поликлинических учреждений города ¦области, Роспотребнадзор ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вычислительной техникой и ¦по Челябинской области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программным обеспечением для ¦ОГУЗ ЧОМИАЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществления мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦иммунизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦31 ¦Выявление и лечение лиц, ¦Минздрав Челябинской ¦2006 - ¦Федеральный ¦ 26240,0 ¦ 27600,0 ¦ 53840,0 ¦

¦ ¦инфицированных ВИЧ, вирусами ¦области, управление ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гепатитов В и С ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦32 ¦Лечение ВИЧ инфицированных в ¦управление ¦2006 - ¦Городской ¦ 1000,0 ¦ 3846,1 ¦ 4846,1 ¦

¦ ¦рамках городской целевой программы ¦здравоохранения ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Неотложные меры по предупреждению ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распространения заболевания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вызываемого вирусом иммунодефицита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦человека“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦ВСЕГО ¦Федеральный ¦ 138431,65 ¦ 139791,65¦ 278223,3 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+---------------+------------+------------+

¦ ¦Областной ¦ 844,45 ¦ - ¦ 844,45¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+---------------+------------+------------+

¦ ¦Городской ¦ 2665,0 ¦ 5881,1 ¦ 8546,1¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+------------+------------+

¦7. Управление национальным проектом “Здоровье“ и развитие ¦

¦информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения ¦

+---T-----------------------------------T--------------------------T----------T--------------T---------------T------------T------------+

¦33 ¦Компьютеризация и автоматизация ¦Минздрав Челябинской ¦2006 - ¦Областной ¦ 38,5 ¦ - ¦ 38,5 ¦

¦ ¦мониторинга мероприятий по ¦области, управление ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации национального проекта ¦здравоохранения ¦ +--------------+---------------+------------+------------+

¦ ¦“Здоровье“ ¦ ¦ ¦Городской ¦ - ¦ 8780,4 ¦ 8780,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------------+---------------+------------+------------+

¦ВСЕГО ¦Областной ¦ 38,5 ¦ - ¦ 38,5 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+---------------+------------+------------+

¦ ¦Городской ¦ - ¦ 8780,4 ¦ 8780,4 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+------------+------------+

¦Всего по программе ¦Федеральный ¦ 309166,24 ¦ 324226,04¦ 633392,28¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+---------------+------------+------------+

¦ ¦Областной ¦ 3906,45 ¦ - ¦ 3906,45¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+---------------+------------+------------+

¦ ¦Городской ¦ 46892,9 ¦ 378701,4 ¦ 425594,3 ¦

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------------+---------------+------------+------------+

¦ ¦ЧОФОМС ¦ 3400,0 ¦ 3400,0 ¦ 6800,0 ¦

+-----------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+------------+------------+

¦ИТОГО ¦ 363365,59 ¦ 706327,44¦ 1069693,03¦

L--------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+------------+-------------

Приложение 2

к городской целевой программе

реализации национального проекта

“Здоровье“ в городе Магнитогорска

на 2006 - 2007 годы

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города и внебюджетных средств.

1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения:

1) выполнение муниципальными учреждениями здравоохранения и АНО МСЧ АГ и ОАО “ММК“, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, медицинскими сестрами участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров;

2006 год:

- численность врачей по реестру - 87 человек, в том числе:

участковые терапевты - 41 человек;

участковые педиатры - 46 человек.

Общий объем финансирования денежных выплат врачам из федерального бюджета:

87 x 10000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 15157,5 тыс. рублей, где

10000 рублей - ежемесячная доплата из федерального бюджета;

15 % - уральский коэффициент;

26,2 % - начисления на заработную плату;

12 - количество месяцев;

в том числе:

денежные выплаты участковым-терапевтам:

41 x 10000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 7140,4 тыс. рублей:

денежные выплаты участковым-педиатрам:

46 x 10000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 8011,2 тыс. рублей;

- численность участковых медицинских сестер по реестру - 132 человека.

Общий объем финансирования денежных выплат медицинским сестрам из федерального бюджета:

132 x 5000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 11494,3 тыс. рублей, где 5000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медсестру;

26,2 % - начисления на денежные выплаты;

15 % - уральский коэффициент;

12 - месяцев в году.

Всего в 2006 году выплаты за счет средств федерального бюджета составят:

7140,4 + 8011,2 + 11494,3 = 26645,9 тыс. рублей.

2007 год:

- численность врачей по реестру - 115 человек, в том числе:

участковые терапевты - 46 человек,

участковые педиатры - 64 человека,

врачи общей практики - 5 человек,

участковые фельдшера - 100 человек.

Общий объем финансирования денежных выплат врачам из федерального бюджета:

115 x 10000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 20027,9 тыс. рублей,

в том числе:

денежные выплаты участковым-терапевтам:

46 x 10000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 8011,2 тыс. рублей:

денежные выплаты участковым-педиатрам:

64 x 10000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 11146,0 тыс. рублей;

денежные выплаты врачам общей практики:

5 x 10000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 870,8 тыс. рублей.

- Численность участковых медсестер по реестру - 165 человек.

Финансирования денежных выплат медицинским сестрам из федерального бюджета:

165 x 5000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 14367,9 тыс. рублей.

Всего в 2007 году выплаты за счет средств федерального бюджета составят:

8011,2 + 11146,0 + 870,8 + 14367,9 = 34395,9 тыс. рублей.

Итого в 2006 - 2007 годах:

финансирование денежных выплат из федерального бюджета составит 61041,8 тыс. рублей;

2) осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой помощи:

2006 год:

в соответствии с Федеральным законом “О федеральном бюджете на 2006 год“ предусмотрена субсидия бюджету Челябинской области на денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой помощи в сумме 101139,7 тыс. рублей, из которой с 1 июля 2006 года планируется выделить бюджету города Магнитогорска на те же цели - 22727 тыс. рублей.

2007 год:

по предварительным данным финансирование в 2007 году на осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой помощи составит 27285 тыс. рублей.

Всего на 2006 - 2007 годы: 22727 + 27285=50012,0 тысяч рублей;

3) проведение текущего ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города (вместе с проектными работами):

объем финансовых затрат определяется исходя из сметной документации на проведение текущего ремонта поликлиник и требований СП 2.6.1799-99 и СанПин 2.6.1.1192-03.

2006 год:

объем финансирования текущих ремонтов 28054,5 тысяч рублей.

2007 год:

объем финансирования текущих ремонтов 53419,8 тысяч рублей.

Всего на 2006 - 2007 годы: 28054,5 + 53419,8 = 81474,3 тысяч рублей.

4) текущий ремонт врачебной амбулатории, расположенной по адресу: улица Жемчужная, дом N 10:

финансирование мероприятий на проведение текущего ремонта врачебной амбулатории в 2006 году осуществляется путем выделения финансовой помощи из областного бюджета - 50,0 тысяч рублей и городского бюджета - 12,5 тысяч рублей;

5) подготовка и переподготовка участковых врачей-терапевтов. Участковых врачей-педиатров. Врачей общей практики:

повышение квалификации врачей на тематических циклах усовершенствования в объеме 144 часа в городе Челябинске на базе ГОУДПО УГМАДО

стоимость обучения одного слушателя - 5 тыс. рублей;

количество участковых терапевтов, подлежащих повышению квалификации в 2006 году, - 24 человека;

стоимость обучения 5,0 тыс. рублей x 24 = 120,0 тыс. рублей;

количество участковых педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2006 году, - 21 человек;

стоимость обучения 5,0 тыс. рублей x 21 = 105,0 тыс. рублей;

Всего в 2006 году расходы на повышение квалификации врачей из федерального бюджета составят 225,0 тыс. рублей.

количество участковых терапевтов, подлежащих повышению квалификации в 2007 году, - 28 человек;

стоимость обучения 5,0 тыс. рублей x 28 = 140,0 тыс. рублей;

количество участковых педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2007 году, - 22 человека;

стоимость обучения 5,0 тыс. рублей x 22 = 110,0 тыс. рублей;

Всего в 2007 году расходы на повышение квалификации врачей из федерального бюджета составят 250,0 тыс. рублей.

Итого за 2006 - 2007 годы - 475,0 тыс. рублей.

Профессиональная переподготовка врачей (в объеме не менее 500 часов) в городе Челябинске на базе ГОУ ДПО “Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования“ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности “Общая врачебная практика (семейная медицина)“ - 6 месяцев:

Стоимость обучения одного слушателя - 30,0 тыс. рублей;

Количество врачей, для которых запланировано прохождение профессиональной переподготовки по специальности “Общая врачебная практика (семейная медицина)“ в 2006 году - 0 человек.

Количество врачей, для которых запланировано прохождение профессиональной переподготовки по специальности “Общая врачебная практика (семейная медицина)“ в 2007 году - 15 человек:

Стоимость обучения - 30,0 тыс. рублей x 15 = 450,0 тыс. рублей.

Итого за 2006 - 2007 годы расходы федерального бюджета составят 450,0 тыс. рублей.

Профессиональная переподготовка врачей узких специальностей на врачей по специальности “участковый терапевт“ и “участковый педиатр“ - 4 месяца, стоимость обучения одного слушателя - 20,0 тыс. рублей.

Количество врачей узких специальностей, для которых запланировано прохождение профессиональной переподготовки в 2006 году - 0 человек. Количество врачей, для которых запланировано прохождение профессиональной переподготовки в 2007 году 10 человек (8 участковых терапевтов, 2 участковых педиатра):

Стоимость обучения - 20,0 тыс. рублей x 10 = 200,0 тыс. рублей.

Итого за 2006 - 2007 годы из федерального бюджета потребуется 1125,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета города проводится повышение квалификации медицинских работников по теме “Оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации“ (дополнительное лекарственное обеспечение) для фельдшеров, акушерок, медсестер участковых терапевтов, врачей общей практики, участковых педиатров:

Стоимость обучения одного слушателя на тематическом цикле в ГОУ ДПО “Челябинский областной центр дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения“ - 3 тыс. рублей.

Количество медицинских работников, подлежащих обучению в 2007 году - 121 человек:

стоимость обучения за 2007 год: 121 чел. x 3 тыс. рублей = 363,0 тыс. рублей.

Итого в 2007 году расходы из муниципального бюджета составят 363,0 тыс. рублей.

Командировочные расходы на одного слушателя из расчета:

500 рублей - проживание;

100 рублей - суточные;

600 рублей - проезд.

Таким образом, командировочные расходы за один месяц обучения одного слушателя составят 18,6 тыс. рублей.

Командировочные расходы за четыре месяца обучения составят 74,4 тыс. рублей.

Командировочные расходы за шесть месяцев обучения составят 111,6 тыс. рублей.

Всего в 2007 году командировочные расходы составят 5751,0 тыс. рублей.

Итого:

2006 год:

средства федерального бюджета - 225,0 тыс. рублей;

2007 год:

средства федерального бюджета - 900,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 0 тыс. рублей;

средства бюджета города - 5751,0 тыс. рублей;

2006 - 2007 годы:

средства федерального бюджета - 1125,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 0 тыс. рублей;

средства бюджета города - 5751,0 тыс. рублей;

6) приобретение диагностического оборудования для амбулаторно-поликлинического звена: рентгенографического, лабораторного, эндоскопического, для функциональной и ультразвуковой диагностики:

в 2006 году за счет средств федерального бюджета будет получено

----T-----------------------------------T------T-----------T-----------¬

¦ N ¦ Наименование оборудования ¦Кол-во¦ Цена, ¦ Сумма, ¦

¦п/п¦ ¦ ¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ ¦УЗИ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 1 ¦Ультразвуковой сканер стационарный ¦ 2 ¦ 930 ¦ 1860 ¦

¦ ¦с 3 датчиками цветной ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 2 ¦Ультразвуковой сканер стационарный ¦ 4 ¦ 995 ¦ ¦

¦ ¦с 3 датчиками цветной ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 3 ¦Ультразвуковой сканер с 3 датчиками¦ 2 ¦ 657,1 ¦ ¦

¦ ¦черно-белый ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 4 ¦Ультразвуковой сканер переносной с ¦ 2 ¦ 477 ¦ 954 ¦

¦ ¦3 датчиками черно-белый ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ ¦ЭКГ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 5 ¦Электрокардиограф 1 - 3 канальный ¦ 6 ¦ 48 ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 6 ¦Электрокардиограф 6-ти канальный ¦ 10 ¦ 101,2 ¦ 1012 ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ ¦Лабораторное оборудование ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ ¦Комплект лабораторного оборудования¦ 3 ¦ 2139,69¦ 6419,07¦

¦ ¦N 1 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 7 ¦Гематологический анализатор на 8 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦параметров ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 8 ¦Иммуноферментный анализатор ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦планшетный ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 9 ¦Анализатор глюкозы ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 10¦Анализатор мочи ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 11¦Биохимический анализатор ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ ¦Комплект лабораторного оборудования¦ 2 ¦ 1321,72¦ 2643,44¦

¦ ¦N 2 ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 12¦Гемоглобинометр ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 13¦Глюкометр ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 14¦Анализатор мочи ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ ¦Рентгеновское оборудование ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 15¦РДК на 2 рабочих места ¦ 2 ¦ 1992,11¦ 3984,22¦

¦ ¦(снимочные места) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 16¦РДК на 2 рабочих места ¦ 1 ¦ 2300 ¦ ¦

¦ ¦(линейная томография) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 17¦Маммограф ¦ 1 ¦ 1880,02¦ 1880,02¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 18¦Флюорограф стационарный ¦ 4 ¦ 2570,5 ¦ 10282 ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ ¦Эндоскопическое ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 19¦Гистероскоп (взрослый) ¦ 2 ¦ 262,65¦ 525,3 ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 20¦Фиброгастроскоп (взрослый) ¦ 6 ¦ 229,99¦ 1379,94¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ 21¦Фиброгастроскоп (взрослый) ¦ 1 ¦ 216,3 ¦ ¦

+---+-----------------------------------+------+-----------+-----------+

¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ 30939,99¦

L---+-----------------------------------+------+-----------+------------

Приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета в 2007 году планируется в той же сумме - 30939,99 тысяч рублей;

7) приобретение медицинского оборудования и инвентаря для муниципальных лечебно-профилактических учреждений города:

общий объем финансирования за счет средств городского бюджета для оснащения медицинским оборудованием в 2006 году составит 25000,0 тыс. рублей; расчет составлен в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Челябинской области N 6 от 11.01.2006 “Табель оснащения медицинским оборудованием амбулаторно-поликлинической сети“.

Приобретение медицинского оборудования в 2006 году составит 5355,25 тыс. рублей.

Приобретение медицинского оборудования в 2007 году составит 60455,15 тыс. рублей.

Расходы на приобретение медицинского оборудования в 2006 и 2007 годах из бюджета города составят 65810,4 тыс. рублей;

8) приобретение транспортных средств для службы скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинического звена:

автомобиль скорой медицинской помощи (класс А)

2006 год - 12 машин.

Среднерыночная цена машины - 250 тыс. рублей.

12 x 300 = 3600,0 тыс. рублей.

Автомобиль скорой медицинской помощи, оснащенный современной системой связи (класс В):

2006 год - 28 машин.

Среднерыночная цена машины - 300 тыс. рублей.

28 x 250 = 7000 тыс. рублей.

Общий объем финансирования на приобретение спецавтотранспорта за счет средств федерального бюджета в 2006 году составит 10600 тыс. рублей.

Приобретение спецавтотранспорта за счет средств федерального бюджета в 2007 году планируется в том же количестве на сумму 10600 тыс. рублей;

9) приобретение санитарного транспорта:

общий объем финансирования за счет средств городского бюджета:

приобретение реанимобиля в 2006 году составит 405,65 тыс. рублей;

приобретение санитарного транспорта в 2007 году составит 2594,35 тыс. рублей.

Расходы на приобретение спецавтотранспорта в 2006 и 2007 годах за счет средств городского бюджета составят 3000 тыс. рублей;

10) строительство жилья для медицинских работников:

в 2006 году на сумму 6200,0 тыс. рублей за счет городского бюджета и в 2007 году 800,0 тыс. рублей за счет городского бюджета.

Всего расходы городского бюджета в 2006 - 2007 годах на приобретение жилья составят 60000,0 тыс. рублей;

11) строительство поликлиники в южной части города:

за счет средств городского бюджета в 2007 году - 200000 тыс. рублей;

12) введение стимулирующих коэффициентов к тарифам на оказание медицинских услуг для улучшения качества амбулаторно-поликлинической помощи:

мероприятия по введению стимулирующих коэффициентов к тарифам на оказание медицинских услуг финансируются за счет средств Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования в разм“ре 5200,0 тысяч рублей ежегодно.

2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений:

13) реклама здорового образа жизни на баннере:

2006 год: размещение наружной рекламы на баннере за счет средств областного бюджета - 15,0 тыс. рублей;

14) проведение диспансеризации населения:

финансирование диспансеризации осуществляется за счет средств федерального бюджета

----T--------------------------T---------------T---------------T---------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия¦ Число лиц, ¦ Стоимость ¦Общая стоимость¦

¦пп ¦ ¦ подлежащих ¦диспансеризации¦диспансеризации¦

¦ ¦ ¦диспансеризации¦ 1 человека ¦ (тыс. рублей) ¦

¦ ¦ ¦ (человек) ¦ (рублей) ¦ ¦

+---+--------------------------+---------------+---------------+---------------+

¦ 2006 год ¦

+---T--------------------------T---------------T---------------T---------------+

¦1 ¦Диспансеризация работников¦ 13195¦ 500,0¦ 6597,5¦

¦ ¦бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------+---------------+---------------+---------------+

¦2 ¦Дополнительные осмотры ¦ 66805¦ 535,0¦ 35740,7¦

¦ ¦работающих в тяжелых и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вредных условиях ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------+---------------+---------------+---------------+

¦3 ¦Диспансеризация работающих¦ 10000¦ 500,0¦ 5000,0¦

+---+--------------------------+---------------+---------------+---------------+

¦Итого ¦ 47338,2¦

+--------------------------------------------------------------+---------------+

¦ 2007 год ¦

+---T--------------------------T---------------T---------------T---------------+

¦ ¦Диспансеризация работников¦ 13195¦ 500,0¦ 6597,5¦

¦ ¦бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------+---------------+---------------+---------------+

¦ ¦Дополнительные осмотры ¦ 66805¦ 535,0¦ 35740,7¦

¦ ¦работающих в тяжелых и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вредных условиях ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------+---------------+---------------+---------------+

¦ ¦Диспансеризация работающих¦ 10000¦ 500,0¦ 5000,0¦

+---+--------------------------+---------------+---------------+---------------+

¦Итого ¦ 47338,2¦

+--------------------------------------------------------------+---------------+

¦Всего ¦ 94676,4¦

L--------------------------------------------------------------+----------------

Общая сумма финансирования диспансеризации 90000 человек в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета - 94676,4 тысяч рублей;

15) обеспечение работы центра медицинской профилактики:

за счет средств областного бюджета в 2006 году планируется приобрести оргтехнику:

-----------------T----------T---------------T-------------¬

¦ Наименование ¦Количество¦Стоимость одной¦ Всего ¦

¦основных средств¦ (штук) ¦ единицы, ¦(тыс. рублей)¦

¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦ ¦

+----------------+----------+---------------+-------------+

¦Компьютер ¦ 1¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦

+----------------+----------+---------------+-------------+

¦Принтер ¦ 1¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦

+----------------+----------+---------------+-------------+

¦Модем ¦ 1¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦

+----------------+----------+---------------+-------------+

¦Копировальная ¦ 1¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦

¦машина ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+----------+---------------+-------------+

¦Итого ¦ 57,5 ¦

L-------------------------------------------+--------------

16) организация регистра больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мониторинга эпидемиологической ситуации, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

3. Система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин:

17) проведение системы мер по профилактике дорожного травматизма совместно с ГИБДД УВД города Магнитогорска (оплата передвижных пунктов медицинского освидетельствования):

В 2007 году для осуществления этого мероприятия создается дополнительная бригада на базе МУЗ “Станция медицинской скорой помощи“ для работы на передвижном пункте освидетельствования. Расходы составят 1000,0 тысяч рублей.

18) организация межрайонного токсикологического центра на базе МУЗ “Городская больница N 4“, оснащение его медицинским оборудованием и инвентарем:

2006 год за счет областного бюджета - 228,0 тысяч рублей:

----T--------------T------------T----------T---------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Количество ¦ Цена, ¦Всего стоимость¦

¦ пп¦ оборудования ¦ (штук) ¦ (рублей) ¦(тысяч рублей) ¦

+---+--------------+------------+----------+---------------+

¦1 ¦Инфузомат ¦ 2¦ 24,0¦ 48,0¦

+---+--------------+------------+----------+---------------+

¦2 ¦Кардиомонитор ¦ 1¦ 180,0¦ 180,0¦

+---+--------------+------------+----------+---------------+

¦Итого ¦ 228,0¦

L------------------------------------------+----------------

19) организация межрайонного травматологического центра на базе травматологического и ортопедического отделений МУЗ “Городская больница N 3“, оснащение его медицинским оборудованием, изделиями медицинского назначения:

2006 год за счет областного бюджета:

----T------------------------------------------T---------¬

¦ N ¦ Наименование изделий медицинского ¦ Сумма, ¦

¦ пп¦ назначения ¦ (тысяч ¦

¦ ¦ ¦ рублей) ¦

+---+------------------------------------------+---------+

¦ 1 ¦Комплект силового оборудования для ¦ 70,0¦

¦ ¦операций на костной системе ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+

¦ 2 ¦Комплект для выполнения операций ¦ 60,0¦

¦ ¦накостного металлосинтеза - ¦ ¦

¦ ¦костодержатели, сверла, метчики, ¦ ¦

¦ ¦направители, отвертки, измерители и т.д. ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+

¦ 3 ¦Комплект для выполнения операций ¦ 40,0¦

¦ ¦внутрикостного металлосинтеза ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+

¦ 4 ¦Большой хирургический набор ¦ 50,0¦

+---+------------------------------------------+---------+

¦ 5 ¦Комплект шин для консервативного лечения ¦ 103,0¦

¦ ¦переломов конечностей ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+

¦ 6 ¦Комплект для выполнения операций ¦ 100,0¦

¦ ¦чрезкостного компрессионно-дистракционного¦ ¦

¦ ¦остеосинтеза (аппараты Илизарова, ¦ ¦

¦ ¦стержневые аппараты) ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+

¦ 7 ¦Имплантанты для накостного остеосинтеза - ¦ 300,0¦

¦ ¦пластины разные, винты разные ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+

¦ 8 ¦Имплантанты для внутрикостного ¦ 300,0¦

¦ ¦остеосинтеза ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+

¦ 9 ¦Имплантанты и устройства для лечения ¦ 200,0¦

¦ ¦повреждений позвоночника - ¦ ¦

¦ ¦транспедикулярная фиксация, галоаппараты ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+

¦10 ¦Эндопротезы тазобедренного сустава ¦ 150,0¦

¦ ¦различной комплектации для оказания помощи¦ ¦

¦ ¦при переломах шейки бедра ¦ ¦

+---+------------------------------------------+---------+

¦ИТОГО ¦ 1373,0¦

L----------------------------------------------+----------

4. Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение онкологических заболеваний:

20) организация работы смотровых кабинетов:

реализация мероприятия не требует дополнительного финансирования;

21) введение стимулирующих доплат медицинским работникам выявления на ранних стадиях социально значимых заболеваний:

эти мероприятия финансируются за счет средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования в сумме 2800,0 тысяч рублей ежегодно.

5. Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям:

22) финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов:

2006 год - планируется количество родов - 4500.

Стоимость одного родового сертификата составляет 7,0 тысяч рублей.

Объем финансирования на выплату родовых сертификатов:

7000 руб. x 4500 = 31500,0 тыс. рублей.

Итого 2006 год - 31500,0 тыс. рублей.

2007 год:

Планируется 4600 родов.

Объем финансирования на выплату родовых сертификатов:

7000 рублей x 4600 = 32200,0 тыс. рублей.

Итого 2007 год - 32200,0 тыс. рублей.

Всего 2006 - 2007 годы - 63700,0 тыс. рублей.

Финансирование медицинских учреждений родовспоможения Челябинской области будет осуществляться через Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за счет средств федерального бюджета;

23) проведение обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний:

скрининг на галактозэмию:

960 исследований стоят 19140 рублей;

2006 год - стоимость скрининга на 4500 родов составит 89,7 тыс. рублей;

2007 год - стоимость скрининга на 4600 родов составит 91,7 тыс. рублей;

всего - 181,4 тыс. рублей;

скрининг на адреногенитальный синдром:

960 исследований стоят 71340 рублей;

2006 год - стоимость скрининга на 4500 родов составит 334,4 тыс. рублей;

2007 год - стоимость скрининга на 4600 родов составит 341,8 тыс. рублей;

всего - 676,2 тыс. рублей;

скрининг на муковисцидоз:

960 исследований стоят 71340 рублей;

2006 год - стоимость скрининга на 4500 родов составит 334,4 тыс. рублей;

2007 год - стоимость скрининга на 4600 родов составит 341,8 тыс. рублей;

всего - 676,2 тыс. рублей.

Всего финансирование мероприятий из средств федерального бюджета составит:

2006 год - 758,5 тыс. рублей;

2007 год - 775,3 тыс. рублей;

всего (2006 - 2007 годы) - 1533,8 тыс. рублей.

24) развитие инициативы объединенного национального детского фонда Всемирной организации здравоохранения “Больница, доброжелательная к ребенку“;

25) обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей:

2006 год - за счет областного бюджета планируется приобретение молочных смесей на сумму 1300,0 тысяч рублей для обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до одного года из малообеспеченных семей.

6. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории города Магнитогорска:

26) проведение дополнительной вакцинации населения против гепатита В, краснухи, полиомиелита (дети из групп риска), гриппа (дети с 1-го по 4-й класс), а также вакцинации, осуществляемой в соответствии с городскими целевыми программами:

финансирование вакцинации населения за счет средств федерального бюджета:

против краснухи:

2006 год:

11000 x 47,15 = 518,65 тыс. рублей, где:

11000 - число доз для проведения вакцинации;

11000 - число лиц, подлежащих вакцинации;

47,15 - цена одной дозы вакцины.

2007 год:

11000 x 47,15 = 518,65 тыс. рублей;

против гепатита В:

10000 x 89,1 x 3 = 2673,0 тыс. рублей, где:

30000 - число доз для проведения вакцинации;

10000 - число лиц, подлежащих вакцинации;

89,1 - цена одной дозы вакцины;

2007 год:

10000 x 89,1 x 3 = 2673,0 тыс. рублей;

против гриппа:

2006 год:

100000 x 100 = 10000,0 тыс. рублей, где:

100000 - число доз для проведения вакцинации;

100000 - число лиц, подлежащих вакцинации;

100 - цена одной дозы вакцины;

2007 год:

100000 x 100 = 100000,0 тыс. рублей;

против полиомиелита:

2006 год:

12000 x 250 x 3 = 9000,0 тыс. рублей, где:

36000 - число доз для проведения вакцинации;

12000 - число лиц, подлежащих вакцинации;

250 - цена одной дозы вакцины;

2007 год:

12000 x 250 x 3 = 9000,0 тыс. рублей.

Сумма финансирования в 2006 году за счет средств федерального бюджета составит 112191,65 тыс. рублей.

Сумма финансирования в 2007 году за счет средств федерального бюджета составит 112191,65 тыс. рублей.

Общая сумма финансирования в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета составит 224383,3 тыс. рублей.

2006 год:

27) проведение дополнительной вакцинации против клещевого энцефалита студентов строительных отрядов и ревакцинация школьников

Для вакцинации от клещевого энцефалита студентов строительных отрядов за счет средств областного бюджета выделено 450 доз вакцины на сумму 54,02 тысяч рублей (цена одной дозы - 120,0 рублей), для ревакцинации школьников из областного бюджета выделено 1900 доз на сумму - 237,5 тысяч рублей (цена 1 дозы - 125 рублей).

Общая сумма финансирования за счет средств областного бюджета в 2006 году - 291,52 тысяч рублей.

За счет бюджета города проводится вакцинация от:

финансирование на проведение вакцинации в 2006 году за счет средств городского бюджета предусмотрено принятыми городскими целевыми программами в сумме:

2006 год - 1665,0 тысяч рублей;

2007 год - 1665,0 тысяч рублей.

Общая сумма финансирования в 2006 - 2007 годах за счет средств городского бюджета составит 3330,0 тыс. рублей;

28) приобретение бытовых холодильников и термоконтейнеров для хранения вакцины:

в 2006 году за счет средств областного бюджета будет приобретено бытовых холодильников по цене 10,0 тысяч рублей - 15 штук, всего на сумму 150,0 тысяч рублей; термоконтейнеров по цене 2,5 тысячи рублей - 25 штук, всего на сумму 62,5 тысячи рублей.

Всего в 2006 году для хранения вакцины планируется приобретение холодильного оборудования на сумму 212,5 тысяч рублей;

29) обеспечение амбулаторно-поликлинических учреждений города вычислительной техникой и программным обеспечением для осуществления мониторинга иммунизации:

в 2006 году за счет средств областного бюджета планируется приобрести следующее оборудование:

компьютер по цене 24,043 тысячи рублей в количестве 10 штук, всего на сумму 240,43 тысяч рублей.

Автоматизированное рабочее место иммунолога по цене 10,0 тысяч рублей в количестве 10 штук, всего на сумму 100,0 тысяч рублей.

Итого расходы областного бюджета в 2006 году составят 340,43 тысяч рублей.

30) выявление и лечение лиц, инфицированных ВИЧ, вирусами гепатитов В и С:

проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом В:

2006 год:

42000 x 160 = 6720,0 тыс. рублей, где:

42000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит В;

160 - цена одного обследования;

2007 год:

45000 x 160 = 7200,0 тыс. рублей;

проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом С:

2006 год:

44000 x 160 = 7040,0 тыс. рублей, где:

44000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит С;

160 - цена одного обследования;

2007 год:

47500 x 160 = 7600,0 тыс. рублей;

проведение обследований на ВИЧ-инфекцию:

2006 год:

78000 x 160 = 12480,0 тыс. рублей, где:

78000 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;

160 - цена одного обследования;

2007 год:

80000 x 160 = 12800,0 тыс. рублей.

Всего расходы на проведение обследований в 2006 году за счет средств федерального бюджета составят 26240,0 тыс. рублей.

Всего расходы на проведение обследований в 2007 году за счет средств федерального бюджета составят 27600,0 тыс. рублей.

Общая сумма финансирования в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета составит 53840,0 тыс. рублей.

7. Управление национальным проектом “Здоровье“ и развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения:

в 2006 году за счет средств областного бюджета планируется приобретение 1 рабочей станции стоимостью 38,5 тыс. рублей для передачи баз данных в Министерство здравоохранения Челябинской области.

в 2007 году за счет средств городского бюджета планируется создание информационной системы “Здоровье населения города Магнитогорска“, для чего будет приобретено следующее оборудование:

сервер баз данных и приложений - 1 штука по цене 100,0 тысяч рублей;

рабочие места (для управления здравоохранения) в количестве 4 штук по цене 42,6 тысячи рублей, всего на сумму 170,4 тысяч рублей;

рабочие места (в лечебно-профилактических учреждениях города) в количестве 150 штук по цене 42,6 тысячи рублей, всего на сумму 6390,0 тысяч рублей;

сервер для лечебно-профилактических учреждений 24 штуки по цене 80,0 тысяч рублей, всего на сумму 1920,0 тысяч рублей.

Кроме того, необходимо создать программный продукт с ориентировочной стоимостью 200,0 тысяч рублей.

Всего расходы городского бюджета в 2007 году составят 8780,4 тысяч рублей.

Приложение 3

к городской целевой программе

реализации национального проекта

“Здоровье“ в городе Магнитогорска

на 2006 - 2007 годы

СЕТЕВОЙ ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

-----T-----------------------------------T-----------------T----------T-----------T-------------T-----------T---------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Ответственный ¦ Срок ¦ Источник ¦ Контрольный ¦ Плановое ¦Объем финанси- ¦

¦ пп ¦ ¦ исполнитель ¦выполнения¦ финансиро-¦ показатель ¦ значение ¦ рования, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения ¦

+----T-----------------------------------T-----------------T----------T-----------T-------------T-----------T---------------+

¦ 1 ¦Заключение соглашения между ¦Управление ¦20.01.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Министерством здравоохранения ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Челябинской области и главой ¦глава города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города о реализации приоритетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦национального проекта в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 2 ¦Выполнение муниципальными ¦Управление ¦С ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениями здравоохранения и АНО ¦здравоохранения ¦01.11.2005¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МСЧ АГ и ОАО “ММК“, оказывающими ¦ЧОФОМОС ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦первичную медико-санитарную ¦ ¦20.03.2008¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощь, задания по оказанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительной медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участковыми врачами-терапевтами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участковыми врачами-педиатрами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинскими сестрами участковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачей-терапевтов, участковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачей-педиатров в 2006 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 3 ¦Осуществление денежных выплат ¦Управление ¦С ¦Федеральный¦врачи, ¦ ¦ 26645,9 ¦

¦ ¦участковым врачам-терапевтам, ¦здравоохранения ¦01.01.2006¦бюджет ¦медсестры ¦ ¦ ¦

¦ ¦участковым врачам-педиатрам и ¦ЧОФОМОС ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участковым медицинским сестрам в ¦ ¦31.12.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2006 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 4 ¦Заключение договоров между ЧОФОМС ¦ЧОФОМС ¦01.02.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и АПУ об осуществлении выплат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 5 ¦Осуществление денежных выплат ¦Минздрав ¦С ¦Федеральный¦врачи, ¦ ¦ 22727,0 ¦

¦ ¦врачам, фельдшерам и медицинским ¦Челябинской ¦01.07.2006¦бюджет ¦фельдшера, ¦ ¦ ¦

¦ ¦сестрам службы скорой медицинской ¦области ¦по ¦ ¦медсестры ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи в 2006 году ¦управление ¦31.12.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 6 ¦Осуществление денежных выплат ¦Управление ¦С ¦Федеральный¦врачи, ¦ ¦ 34395,9 ¦

¦ ¦участковым врачам-терапевтам, ¦здравоохранения ¦01.01.2007¦бюджет ¦медсестры ¦ ¦ ¦

¦ ¦участковым врачам-педиатрам и ¦ЧОФОМОС ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участковым медицинским сестрам в ¦ ¦31.12.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2007 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 7 ¦Осуществление денежных выплат ¦Минздрав ¦С ¦Федеральный¦врачи, ¦ ¦ 27285,0 ¦

¦ ¦врачам, фельдшерам и медицинским ¦Челябинской ¦01.01.2007¦бюджет ¦фельдшера, ¦ ¦ ¦

¦ ¦сестрам службы скорой медицинской ¦области ¦по ¦ ¦медсестры ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи в 2007 году ¦управление ¦31.12.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 8 ¦Проведение текущего ремонта в ¦управление ¦С ¦Городской ¦ ¦ ¦ 28054,5 ¦

¦ ¦муниципальных лечебно- ¦здравоохранения ¦01.01.2006¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактических учреждениях ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города (вместе с проектными ¦ ¦25.12.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работами) в 2006 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Проведение текущего ремонта в ¦Управление ¦2006 - ¦Городской ¦ ¦ ¦ 53419,8 ¦

¦ ¦муниципальных лечебно- ¦здравоохранения ¦2007 годы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактических учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города (вместе с проектными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работами) в 2007 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 9 ¦Проведение текущего ремонта ¦Минздрав ¦3 квартал ¦Областной ¦врачебная ¦ ¦ 50,0 ¦

¦ ¦врачебной амбулатории, ¦Челябинской ¦2006 года ¦бюджет ¦амбулатория ¦ ¦ ¦

¦ ¦расположенной по адресу: улица ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Жемчужная, дом 10 ¦управление ¦ +-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦Городской ¦врачебная ¦ ¦ 12,5 ¦

¦ ¦ ¦АНО МСЧ АГ и ОАО ¦ ¦бюджет ¦амбулатория ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“ММК“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 10 ¦Подготовка и переподготовка ¦ГОУВПО, ЧГМА, ¦С ¦Федеральный¦врачи ¦ 45 ¦ 225,0 ¦

¦ ¦участковых врачей-терапевтов, ¦ГОУДПО, УГМАДО, ¦01.01.2006¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участковых врачей-педиатров, ¦управление ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачей общей практики в 2006 году ¦здравоохранения ¦25.12.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 11 ¦Подготовка и переподготовка ¦ГОУВПО, ЧГМА, ¦С ¦Федеральный¦врачи ¦ 75 ¦ 900,0 ¦

¦ ¦участковых врачей-терапевтов, ¦ГОУДПО, УГМАДО, ¦01.01.2007¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участковых врачей-педиатров, ¦управление ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачей общей практики в 2007 году ¦здравоохранения ¦25.12.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 12 ¦Командировочные расходы для ¦Управление ¦С ¦Городской ¦врачи ¦ 75 ¦ 5751,0 ¦

¦ ¦обучающихся в 2007 году ¦здравоохранения ¦01.01.2007¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦25.12.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 13 ¦Подготовка и переподготовка ¦ГОУВПО, ЧГМА, ¦С ¦Городской ¦средние ¦ 121 ¦ ¦

¦ ¦медицинских сестер участковых ¦ГОУДПО, УГМАДО, ¦01.01.2007¦бюджет ¦медицинские ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачей-терапевтов, участковых ¦управление ¦по ¦ ¦работники ¦ ¦ ¦

¦ ¦врачей-педиатров, врачей общей ¦здравоохранения ¦25.12.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦практики в 2007 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 14 ¦Приобретение диагностического ¦Минздрав ¦С ¦Федеральный¦ ¦ ¦ 30939,99¦

¦ ¦оборудования для амбулаторно- ¦Челябинской ¦01.05.2006¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлинического звена: ¦области ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рентгенографического, ¦ ¦25.12.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лабораторного, эндоскопического, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для функциональной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ультразвуковой диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в 2006 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 15 ¦Приобретение диагностического ¦Минздрав ¦С ¦Федеральный¦ ¦ ¦ 30939,99¦

¦ ¦оборудования для амбулаторно- ¦Челябинской ¦01.01.2007¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлинического звена: ¦области ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рентгенографического, ¦ ¦25.12.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лабораторного, эндоскопического, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для функциональной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ультразвуковой диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в 2007 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 16 ¦Приобретение медицинского ¦Управление ¦С ¦Городской ¦ ¦ ¦ 5355,25¦

¦ ¦оборудования и инвентаря для ¦здравоохранения ¦01.01.2006¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных лечебно- ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактических учреждений города ¦ ¦25.12.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в 2006 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 17 ¦Приобретение медицинского ¦Управление ¦С ¦Городской ¦ ¦ ¦ 60455,15¦

¦ ¦оборудования и инвентаря для ¦здравоохранения ¦01.01.2007¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных лечебно- ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактических учреждений города ¦ ¦25.12.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в 2007 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 18 ¦Приобретение автомобилей скорой ¦Минздрав ¦С ¦Федеральный¦машины ¦Класс А 12 ¦ 10600 ¦

¦ ¦помощи, санитарных автомобилей, ¦Челябинской ¦01.07.2006¦бюджет ¦ ¦Класс В 28 ¦ ¦

¦ ¦реанимобилей для службы скорой ¦области ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи в 2006 году ¦ ¦25.12.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 19 ¦Приобретение автомобилей скорой ¦Минздрав ¦С ¦Федеральный¦ ¦Класс А - ¦ 10600 ¦

¦ ¦помощи, санитарных автомобилей, ¦Челябинской ¦01.01.2007¦бюджет ¦ ¦12 шт. ¦ ¦

¦ ¦реанимобилей для службы скорой ¦области ¦по ¦ ¦ ¦Класс В ¦ ¦

¦ ¦помощи в 2007 году ¦ ¦25.12.2007¦ ¦ ¦28 шт. ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 20 ¦Приобретение санитарного ¦Управление ¦I квартал ¦Городской ¦машина ¦ 1 шт. ¦ 405,65¦

¦ ¦транспорта для муниципальных ¦здравоохранения ¦2006 года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лечебно-профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений города и реанимобиля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 21 ¦Приобретение санитарного ¦Управление ¦В течение ¦Городской ¦машина ¦ 17 шт. ¦ 2594,35¦

¦ ¦транспорта для муниципальных ¦здравоохранения ¦2007 года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лечебно-профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений и реанимобиля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в 2007 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 22 ¦Строительство жилья для ¦ЖРЭУ N 4, ¦В течение ¦Городской ¦квартиры ¦ 16 ¦ 6200,0 ¦

¦ ¦медицинских работников в 2006 году ¦МУ “Магнитогорск-¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦инвестстрой“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 23 ¦Строительство жилья для ¦ЖРЭУ N 4, ¦В течение ¦Городской ¦квартиры ¦ 54 ¦ 53800,0 ¦

¦ ¦медицинских работников в 2007 году ¦МУ “Магнитогорск-¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦инвестстрой“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 24 ¦Строительство поликлиники в южной ¦МУ “Магнитогорск-¦2007 год ¦Городской ¦поликлиника ¦ 1 ¦ 200000,0 ¦

¦ ¦части города в 2007 году ¦инвестстрой“ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 25 ¦Введение стимулирующих ¦ЧОФОМС ¦С ¦ЧОФОМС ¦ ¦ ¦ 5200,0 ¦

¦ ¦коэффициентов к тарифам для ¦ ¦01.03.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказания медицинских услуг для ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улучшения качества амбулаторно- ¦ ¦31.12.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлинической помощи в 2006 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 26 ¦Введение стимулирующих ¦ЧОФОМС ¦С ¦ЧОФОМС ¦ ¦ ¦ 5200,0 ¦

¦ ¦коэффициентов к тарифам для ¦ ¦01.01.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оказания медицинских услуг для ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улучшения качества амбулаторно- ¦ ¦31.12.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлинической помощи в 2007 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений ¦

+----T-----------------------------------T-----------------T----------T-----------T-------------T-----------T---------------+

¦ 27 ¦Реклама здорового образа жизни на ¦Минздрав ¦2006 год ¦Областной ¦баннер ¦ 1 ¦ 15,0 ¦

¦ ¦баннере ¦Челябинской ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 28 ¦Проведение диспансеризации ¦ЧОФОМС, ¦ ¦Федеральный¦ ¦ ¦ 94676,4 ¦

¦ ¦населения ¦ГУ ЧРОФСС, ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 29 ¦Определение численности населения, ¦Управление ¦С ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подлежащего диспансеризации ¦здравоохранения ¦01.04.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦01.07.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 30 ¦Проведение диспансеризации в 2006 ¦Управление ¦С ¦Федеральный¦человек ¦ 90000 ¦ 47338,2 ¦

¦ ¦году ¦здравоохранения ¦01.07.2006¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦31.12.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 31 ¦Проведение диспансеризации в 2007 ¦Управление ¦С ¦Федеральный¦человек ¦ 90000 ¦ 47338,2 ¦

¦ ¦году ¦здравоохранения ¦01.01.2007¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦31.12.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 32 ¦Обеспечение работы центра ¦Минздрав ¦2006 год ¦Областной ¦комплект ¦ 1 ¦ 57,5 ¦

¦ ¦медицинской профилактики ¦Челябинской ¦ ¦бюджет ¦оргтехники ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 33 ¦Организация регистра больных ¦Управление ¦В течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сердечно-сосудистыми ¦здравоохранения ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заболеваниями, мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эпидемиологической ситуации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦связанной с сердечно-сосудистыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заболеваниями, в 2006 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 34 ¦Организация регистра больных ¦Управление ¦В течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сердечно-сосудистыми ¦здравоохранения ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заболеваниями, мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эпидемиологической ситуации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦связанной с сердечно-сосудистыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заболеваниями, в 2007 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦3. Система профилактических мероприятий по предупреждению смертности ¦

¦лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин ¦

+----T-----------------------------------T-----------------T----------T-----------T-------------T-----------T---------------+

¦ 35 ¦Проведение системы мер по ¦Управление ¦В течение ¦Городской ¦передвижной ¦ 1 ¦ 1000,0 ¦

¦ ¦профилактике дорожного травматизма ¦здравоохранения, ¦года ¦бюджет ¦пункт ¦ ¦ ¦

¦ ¦совместно с ГИБДД УВД города ¦МУЗ “Станция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Магнитогорска (оплата передвижных ¦скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пунктов медицинского ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦освидетельствования) в 2007 году ¦помощи“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 36 ¦Организация межрайонного ¦Минздрав ¦3 - 4 ¦Областной ¦центр ¦ 1 ¦ 228,0 ¦

¦ ¦токсигологического центра, его ¦Челябинской ¦квартал ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оснащение медицинским ¦области ¦2006 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудованием и инвентарем на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МУЗ “Городская больница N 4“ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2006 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 37 ¦Организация межрайонного ¦Минздрав ¦3 - 4 ¦Областной ¦центр ¦ 1 ¦ 1373,0 ¦

¦ ¦травматологического центра, его ¦Челябинской ¦квартал ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оснащение медицинским ¦области ¦2006 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудованием, расходными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материалами и изделиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинского назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦травматологического, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ортопедического отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МУЗ “Городская больница N 3“ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2006 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦4. Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение онкологических заболеваний ¦

+----T-----------------------------------T-----------------T----------T-----------T-------------T-----------T---------------+

¦ 38 ¦Организация работы смотровых ¦Управление ¦В течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кабинетов в муниципальных ¦здравоохранения ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях здравоохранения и АНО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МСЧ АГ и ОАО “ММК“ в 2006 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 39 ¦Организация работы смотровых ¦Управление ¦В течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кабинетов в муниципальных ¦здравоохранения ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях здравоохранения и АНО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МСЧ АГ и ОАО “ММК“ в 2007 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 40 ¦Введение стимулирующих доплат ¦ЧОФОМС ¦2 ¦ЧОФОМС ¦процент ¦ 46,5¦ 5600,0 ¦

¦ ¦медицинским работникам за ¦ ¦полугодие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выявление на ранних стадиях ¦ ¦2006 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социально значимых заболеваний в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2006 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 41 ¦Введение стимулирующих доплат ¦ЧОФОМС ¦В течение ¦ЧОФОМС ¦процент ¦ 48,3¦ 5600,0 ¦

¦ ¦медицинским работникам за ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выявление на ранних стадиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социально значимых заболеваний в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2007 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦5. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям ¦

+----T-----------------------------------T-----------------T----------T-----------T-------------T-----------T---------------+

¦ 42 ¦Финансовая поддержка учреждений ¦ГУ ЧРОФСС ¦С ¦Федеральный¦роды ¦ 4500 ¦ 31500,0 ¦

¦ ¦родовспоможения путем выдачи ¦ ¦01.01.2006¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родовых сертификатов в 2006 году ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦31.12.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 43 ¦Финансовая поддержка учреждений ¦ГУ ЧРОФСС ¦С ¦Федеральный¦роды ¦ 4600 ¦ 32200,0 ¦

¦ ¦родовспоможения путем выдачи ¦ ¦01.01.2007¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родовых сертификатов в 2007 году ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦31.12.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 44 ¦Проведение обследований у ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦новорожденные¦ 4500 ¦ 758,5 ¦

¦ ¦новорожденных с целью выявления ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наследственных заболеваний в 2006 ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 45 ¦Проведение обследований у ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦новорожденные¦ 4600 ¦ 775,3 ¦

¦ ¦новорожденных с целью выявления ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наследственных заболеваний в 2007 ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 46 ¦Развитие инициативы объединенного ¦Управление ¦2006 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦национального детского фонда ¦здравоохранения, ¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Всемирной организации ¦муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения “Больница, ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доброжелательная к ребенку“ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 47 ¦Обеспечение полноценным питанием ¦Минздрав ¦Второе ¦Областной ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦

¦ ¦детей до одного года из ¦Челябинской ¦полугодие ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦малообеспеченных семей в 2006 году ¦области ¦2006 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦6. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение ¦

¦инфекционных заболеваний на территории города Магнитогорска ¦

+----T-----------------------------------T-----------------T----------T-----------T-------------T-----------T---------------+

¦ 48 ¦Проведение дополнительной ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦ ¦ ¦ 112191,65¦

¦ ¦вакцинации населения против ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гепатита В, краснухи, полиомиелита ¦области; ¦ ¦Городской ¦ ¦ ¦ 1665,0 ¦

¦ ¦(дети из групп риска), гриппа ¦Роспотребнадзор ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(дети с 1-го по 4-й класс), а ¦по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦также вакцинации, осуществляемой в ¦области; ФГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с городскими целевыми ¦“Центр гигиены и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программами в 2006 году ¦эпидемиологии“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Гепатит В ¦Минздрав ¦1 квартал ¦Федеральный¦человек ¦ 10000 ¦ 2673,0 ¦

¦ ¦ ¦Челябинской ¦2006 года ¦бюджет ¦доз ¦ 30000 ¦ ¦

¦ ¦ ¦области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Роспотребнадзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области; ФГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Центр гигиены и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эпидемиологии“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Краснуха ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦человек ¦ 11000 ¦ 518,65¦

¦ ¦ ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Роспотребнадзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области; ФГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Центр гигиены и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эпидемиологии“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Грипп ¦Минздрав ¦3 квартал ¦Федеральный¦человек ¦ 100000 ¦ 10000,0 ¦

¦ ¦ ¦Челябинской ¦2006 года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Роспотребнадзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области; ФГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Центр гигиены и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эпидемиологии“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Полиомиелит ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦человек ¦ 12000 ¦ 9000,0 ¦

¦ ¦ ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦доз ¦ 36000 ¦ ¦

¦ ¦ ¦области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Роспотребнадзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ “ ¦области; ФГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Центр гигиены и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эпидемиологии“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Городские целевые программы ¦ФГУЗ “Центр ¦2 квартал ¦Городской ¦человек ¦ 2162 ¦ 400,0 ¦

¦ ¦ ¦гигиены и ¦2006 года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эпидемиологии“; ¦4 квартал ¦Городской ¦человек ¦ 12650 ¦ 1265,0 ¦

¦ ¦ ¦управление ¦2006 года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 49 ¦Проведение дополнительной ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦ ¦ ¦ 112191,65¦

¦ ¦вакцинации населения против ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гепатита В, краснухи, полиомиелита ¦области; ¦ ¦Городской ¦ ¦ ¦ 1665,0 ¦

¦ ¦(дети из групп риска), гриппа ¦Роспотребнадзор ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(дети с 1-го по 4-й класс),а также ¦по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вакцинации, осуществляемой в ¦области; ФГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с городскими целевыми ¦“Центр гигиены и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программами в 2007 году ¦эпидемиологии“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Гепатит В ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦человек ¦ 10000 ¦ 2673,0 ¦

¦ ¦ ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦доз ¦ 30000 ¦ ¦

¦ ¦ ¦области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Роспотребнадзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области; ФГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Центр гигиены и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эпидемиологии“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Краснуха ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦человек ¦ 11000 ¦ 518,65¦

¦ ¦ ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Роспотребнадзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области; ФГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Центр гигиены и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эпидемиологии“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Грипп ¦Минздрав ¦3 квартал ¦Федеральный¦человек ¦ 100000 ¦ 10000,0 ¦

¦ ¦ ¦Челябинской ¦2006 года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Роспотребнадзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области; ФГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Центр гигиены и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эпидемиологии“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Полиомиелит ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦человек ¦ 12000 ¦ 9000,0 ¦

¦ ¦ ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦доз ¦ 36000 ¦ ¦

¦ ¦ ¦области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Роспотребнадзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области; ФГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Центр гигиены и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эпидемиологии“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Городские целевые программы ¦ФГУЗ “Центр ¦2 квартал ¦Городской ¦ ¦ 2162 ¦ 400,0 ¦

¦ ¦ ¦гигиены и ¦2007 года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эпидемиологии“; ¦4 квартал ¦ ¦ ¦ 12650 ¦ 1265,0 ¦

¦ ¦ ¦управление ¦2007 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 50 ¦Проведение дополнительной ¦Минздрав ¦2 квартал ¦Областной ¦доз ¦ 2350 ¦ 291,52¦

¦ ¦вакцинации против клещевого ¦Челябинской ¦2006 года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энцефалита студентов строительных ¦области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отрядов и ревакцинации школьников ¦Роспотребнадзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в 2006 году ¦по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области; ФГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Центр гигиены и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эпидемиологии“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 51 ¦Приобретение бытовых холодильников ¦Минздрав ¦2006 год ¦Областной ¦холодильники,¦ 10 ¦ 212,5 ¦

¦ ¦и термоконтейнеров для хранения и ¦Челябинской ¦ ¦бюджет ¦термоконтей- ¦ 25 ¦ ¦

¦ ¦транспортировки вакцины ¦области ¦ ¦ ¦неры ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 52 ¦Обеспечение амбулаторно- ¦Минздрав ¦2006 год ¦Областной ¦компьютеры ¦ 10 ¦ 340,43¦

¦ ¦поликлинических учреждений города ¦Челябинской ¦ ¦бюджет ¦АРМ врача- ¦ 25 ¦ ¦

¦ ¦вычислительной техникой и ¦области, ¦ ¦ ¦иммунолога ¦ ¦ ¦

¦ ¦программным обеспечением для ¦Роспотребнадзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществления мониторинга ¦по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦иммунизации ¦области, ОГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЧОМИАЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 53 ¦Выявление и лечение лиц, ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦ ¦ ¦ 26240,0 ¦

¦ ¦инфицированных ВИЧ, вирусами ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гепатитов В и С в 2006 году ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Проведение обследований на ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦человек ¦ 42000 ¦ 6720,0 ¦

¦ ¦выявление гепатита В ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Проведение обследований на ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦человек ¦ 44000 ¦ 7040,0 ¦

¦ ¦выявление гепатита С ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Проведение обследований на ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦человек ¦ 78000 ¦ 12480,0 ¦

¦ ¦выявление ВИЧ инфекции ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 54 ¦Выявление и лечение лиц, ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦ ¦ ¦ 27600 ¦

¦ ¦инфицированных ВИЧ, вирусами ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гепатитов В и С в 2007 году ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Проведение обследований на ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦человек ¦ 45000 ¦ 7200,0 ¦

¦ ¦выявление гепатита В ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Проведение обследований на ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦человек ¦ 47500 ¦ 7600 ¦

¦ ¦выявление гепатита С ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ ¦Проведение обследований на ¦Минздрав ¦В течение ¦Федеральный¦человек ¦ 80000 ¦ 12800,0 ¦

¦ ¦выявление ВИЧ инфекции ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦7. Повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи ¦

+----T-----------------------------------T-----------------T----------T-----------T-------------T-----------T---------------+

¦ 55 ¦Организация высокотехнологичной ¦Управление ¦В течение ¦Городской ¦ангиограф ¦ 1 ¦ ¦

¦ ¦кардиохирургической помощи на базе ¦здравоохранения ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦АНО МСЧ АГ и ОАО “ММК“ в 2006 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦8. Управление национальным проектом “Здоровье“ и развитие информационных ¦

¦и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения ¦

+----T-----------------------------------T-----------------T----------T-----------T-------------T-----------T---------------+

¦ 56 ¦Компьютеризация и автоматизация ¦Минздрав ¦В течение ¦Областной ¦рабочее место¦ 1 ¦ 38,5 ¦

¦ ¦мониторинга мероприятий по ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации национального проекта ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Здоровье“ в 2006 году ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+---------------+

¦ 57 ¦Компьютеризация и автоматизация ¦Минздрав ¦В течение ¦Городской ¦сеть ¦ 1 ¦ 8780,4 ¦

¦ ¦мониторинга мероприятий по ¦Челябинской ¦года ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализации национального проекта ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Здоровье“ в 2007 году ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+-----------------------------------+-----------------+----------+-----------+-------------+-----------+----------------

В программе используются следующие сокращения:

ГОУВПО ЧГМА - государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Челябинская государственная медицинская академия“;

ГОУДПО УГМАДО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования “Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования“;

ОГУЗ ЧОМИАЦ - государственное учреждение здравоохранения “Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр“;

ЧОФОМС - Челябинский областной Фонд обязательного медицинского страхования;

ГУ ЧРОФСС - Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;

ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии“ - федеральное государственное учреждение здравоохранения “Центр гигиены и эпидемиологии“ по Челябинской области;

Минздрав Челябинской области - Министерство здравоохранения Челябинской области;

МУЗ “Станция скорой медицинской помощи“ - муниципальное учреждение здравоохранения “Станция скорой медицинской помощи“;

МУЗ “Городская больница N 4“ - муниципальное учреждение здравоохранения “Городская больница N 4“;

МУЗ “Городская больница N 3“ - муниципальное учреждение здравоохранения “Городская больница N 3“;

АПУ - амбулаторно-поликлиническое учреждение.